CURSO DE AUDITORIA DE PRESUPUESTO

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1 Centro de Estudios La Piedad Asociación del Personal de los Organismos de Control CURSO DE AUDITORIA DE PRESUPUESTO 1. Datos generales de la entidad ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL - CENTRO DE ESTUDIOS LA PIEDAD Inscripción Registro de Prestadores del Sistema Nacional de Capacitación Nº Denominación de la actividad a acreditar CURSO DE AUDITORIA DE PRESUPUESTO 3. Fundamentación general El Centro de Estudios La Piedad, de la Asociación del Personal de los Organismos de Control ha identificado un conjunto de necesidades y demandas de capacitación del personal profesional e idóneo de Unidades de Auditoría Interna del Sector Público Nacional. Dentro de las necesidades detectadas se ha verificado una demanda de formación vinculada al Sistema Presupuestario, especialmente por las estrategias de control y Auditoría en materia de formulación, ejecución y evaluación de resultados. 4. Contribución esperada de la actividad La formación del personal en Auditoría de Presupuesto espera contribuir a actualizar y profundizar los conocimientos y mejorar las habilidades del personal de las Unidades de Auditoria Interna en la materia 5. Perfil de los destinatarios de la actividad Auditores Adjuntos, Responsables, Supervisores, Jefes de Equipo, Auditores Principales, Auditores Simples y Auxiliares de Auditoría de Unidades de Auditoria Interna.. 6. Objetivos Generales El objetivo del curso es brindar conocimientos para llevar a cabo auditorias del presupuesto del sector público tanto en lo relativo al cumplimiento normativo, como a los aspectos vinculados al control de gestión o de economía, eficacia y eficiencia. 1

2 Específicos 1. Profundización y actualización del conocimiento del régimen normativo del sector público en materia de Presupuesto. 2. Alcanzar el conocimiento de los distintos aspectos involucrados en la Auditoría de presupuesto del sector público. 3. Desarrollar competencias para la planificación en materia de auditoría de los procesos, sistemas, actividades y tareas relacionadas con el presupuesto. 4. Reflexionar acerca de las posibilidades de la Auditoría integral en materia de presupuesto. 5. Desarrollar y perfeccionar habilidades para llevar a cabo auditorias integrales de presupuesto en el sector público. 7. CONTENIDOS Modulo I Identificación del escenario sujeto a auditoría Normativa legal vigente en materia presupuestaria. Etapas presupuestarias. Momentos de registro. Su vinculación con el sistema contable. Ley de Presupuesto Nacional. Modulo II Tareas preliminares en la auditoría presupuestaria Planificación de la auditoría presupuestaria. Etapas del planeamiento. Evaluación de riesgos de auditoría vinculados al sistema presupuestario. Las etapas del presupuesto. Formulación; Aprobación; Ejecución; Evaluación. Caso práctico Modulo III Auditoría Integral del presupuesto El presupuesto y la auditoría integral. Su vinculación con los procesos de administración financiera. Gastos en personal. Bienes de consumo. Servicios. Obras públicas. Transferencias. Deuda Pública. Caso práctico MODULO IV El presupuesto como herramienta de control de gestión Autoevaluación. Auditoría de gestión. Indicadores de seguimiento y monitoreo presupuestario. Caso práctico. 2

3 MODULO V Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento. Resultado económico. Resultado primario. Resultado financiero. Cuadro de compatibilización entre el resultado presupuestario y el contable. Operaciones por debajo de la línea (Fuentes y Aplicaciones). Caso práctico. 8. Modalidad de la actividad La modalidad será presencial y se organizará en módulos a desarrollarse en cada una de las semanas en las que se desarrollara el curso. 9. Estrategias metodológicas y recursos didácticos Se prioriza el desarrollo de actividades de capacitación basadas en técnicas activas y participativas enfocadas a la solución de problemas. Las clases se desarrollaran en dos módulos diarios de 1 hora, 30 minutos cada uno. En el primer módulo se desarrollará el tema del día mediante la modalidad de clase activa, con el auxilio de medios visuales. En el segundo modulo se aplicaran los conceptos utilizando casos prácticos como eje didáctico. 10. Bibliografía Ley de Administración Financiera y del Sistema de Control Interno y Externo. Presupuesto Nacional ejercicio 2004 Material desarrollado por el Instructor 11. Evaluación de los aprendizajes La evaluación se realizara mediante la resolución de un caso práctico consistente en la realización de un informe de auditoría relativo a un caso analizado durante el desarrollo del curso. El mismo deberá será entregado por los alumnos a los 15 días de finalizado el curso. 12. Requisitos de asistencia y aprobación Para aprobar el curso los cursantes deberán cumplimentar el 75% de asistencia y aprobar un informe final. 13. Instrumentos para la evaluación de la actividad 3

4 La evaluación de la actividad se realizará mediante un formulario, a modo de encuesta donde se analizarán las opiniones de los cursantes respecto a: organización del curso, la pertinencia y calidad de la bibliografía, el desempeño docente y la evaluación general de la actividad. 14. Duración en horas 24 horas de cursada presencial y 16 horas de trabajo domiciliario para la realización del informe final. 15. Cronograma tentativo Días 6,7,12,13,19,20,26 y 27 de Abril. El horario será de 14:30 a 17:30 horas. 16. Lugar de realización Centro de Estudios La Piedad Asociación del Personal de los Organismos de Control. Pasaje la Piedad 17, Capital Federal. 17. Perfil del instructor Cr. FRANCISCO HÉCTOR FERNÁNDEZ Inscripción Registro de Prestadores del Sistema Nacional de Capacitación Nº Contador Público (Facultad de Ciencias Económicas de la UBA ) Consultor especializado en sistemas de administración financiera del Sector Público Nacional y reingenierías y gerenciamiento de procesos de entidades públicas y privadas Especialización en auditorías conforme las normas dispuestas por el Banco Mundial Desempeño de tareas profesionales en CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACIÓN, MINISTERIO DEL INTERIOR, SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DE TRABAJO, SECRETARIA DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACIÓN ECONÓMICA Y DE LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Ayudante de trabajos prácticos de la cátedra de Auditoría (UBA). Auxiliar docente interino de la materia Principios de Administración (UBA). Profesor adjunto del curso de Organización Hacendal (UADE) Instructor sobre Control Público en la Auditoría Gal. de Tierra del Fuego. Cursos sobre planificación de auditoría en el INAP. Moderador en las jornadas sobre la Ley de Administración Financiera y Organismos de Control Interno y Externo (Mendoza, junio de 1993). Instructor de la Sindicatura General de la Nación sobre: planeamiento de auditoría de una UAI auditoría de evaluación de resultados 4

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