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2 Intervención General de la Administración del Estado Oficina Nacional de Contabilidad NIPO:

3 Índice RESUMEN: Capacidad (+) o necesidad (-) 4 PRINCIPALES RESULTADOS 5 CONSOLIDADO: Administración Central, Administración Regional y Fondos de la Seguridad Social Capacidad(+) o necesidad(-) 6 Operaciones no financieras 7 ADMINISTRACIÓN CENTRAL 8 Estado Operaciones no financieras 9 Texto 1 Organismos de la Administración Central Operaciones no financieras 12 ADMINISTRACIÓN REGIONAL Capacidad(+) o necesidad(-) y anticipos del sistema de financiación Operaciones no financieras del subsector 14 Texto 15 Operaciones no financieras de cada CCAA 17 FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Operaciones no financieras 34 Texto 35 ANEXO ESTADÍSTICO Consolidado: Capacidad(+) o necesidad(-) Distribución por subsectores En millones de euros 36 En porcentaje del PIB 37 Comunidades Autónomas: Capacidad(+) o necesidad(-) de financiación. Distribución por Comunidades

4 Capacidad (+) o necesidad (-) Base 21 En millones de euros Acumulado a fin del periodo % % CONSOLIDADO , ,9 Administración Central , , Administración Regional , ,9 Fondos de la Seguridad Social , ,1 En porcentaje del PIB Acumulado a fin del periodo CONSOLIDADO,5,2-4, -3,44 Administración Central,25,15-2,69-2,2 Administración Regional -,17 -,14-1,29-1,17 Fondos de la Seguridad Social -,2,1 -,2 -,25 PIB utilizado M

5 Principales resultados Hasta finales del mes de octubre, la necesidad consolidada de la Administración central incluyendo la ayuda financiera, los Fondos de la Seguridad Social y la Administración regional, es de millones, con un descenso del 1,9% y una ratio en términos del PIB equivalente al 3,44%, inferior en,56 puntos porcentuales a la de igual periodo de 214. Si se descuenta la ayuda financiera, 231 millones en 215 y de 767 millones en 214, el déficit consolidado sería de millones, con una reducción interanual del 9,8%. En términos del PIB, el déficit excluida la ayuda financiera, sería del 3,42%,,51 puntos menos que en 214. El resultado obtenido por cada uno de los subsectores ha sido mejor en comparación con el mismo período del año anterior, con excepción del subsector Fondos de la Seguridad Social, que aumenta su déficit en,23 puntos porcentuales del PIB. El saldo primario a finales de octubre de las Administraciones públicas sin el subsector de las Corporaciones locales es de millones, inferior en un 21,1% aldel año anterior. La Administración Central reduce su déficit un 22,%, con una cifra de millones que incluye la ayuda financiera, y unaratio del 2,2% del PIB, frente al2,69% de El déficit del Estado se ha reducido un 2,6% desde octubre de 214, lo que supone una mejora de su ratio déficit/pib de,69 puntos porcentuales, situándose en el 2,22%. Este resultado se ha debido al aumento de los no financieros del 3,8%, y a una reducción de los gastos del,4%, que ascendería hasta el,6% en términos homogéneos, descontando de 215 el abono de los dos tramos recuperados de la paga extra de 212, quesuponen en total 92 días. - Los Organismos de la Administración Central han registrado un superávit de millones, con una ayuda financiera de 231 millones; en términos del PIB el déficit representa el,2%. Este superávit se ha reducido un 2,5% con respecto a los millones de 214. Si se descuenta en ambos años la ayuda financiera concedida, la ratio pasaría del,28% del PIB en 214 al,22% en 215. El conjunto de las CCAA, que integran el subsector de la Administración regional, ha registrado un déficit de millones, cifra inferior en un 5,9% a la del año 214 y que supone un descenso de,12 puntos de la ratio déficit/pib. Hay que mencionar que durante el mes de septiembre se registró en este subsector un gasto extraordinario por importe de millones derivado de la reasignación de inversiones realizadas en años anteriores en la comunidad autónoma de Cataluña,cuyo reflejo en las cuentas tiene lugar en la rúbrica de la formación bruta de capital fijo. Descontando este gasto, el subsector habría reducido su déficit un 15,1%,,23 puntos porcentuales del PIB. Los Fondos de la Seguridad Social han registrado un déficit de 2.72 millones, equivalente al,25% del PIB frente al,2% del mismo período del año anterior. Esta evolución se debe principalmente a los resultados del Sistema de Seguridad Social, que incrementa su déficit un 53,5% hasta millones, el,74% del PIB.El aumento del gasto en prestaciones sociales ha sido muy superior, multiplicando casi por cuatro, al aumento de los ingresos derivados de las cotizaciones sociales, déficit que no ha sido cubierto con un aumento de las transferencias del Estado. El Servicio Público de Empleo Estatal ha disminuido su superávit un 3,%, con 5.54 millones: se ha reducido un 16,9% el gasto en prestaciones, que en su mayor parte son de desempleo, pero se han reducido en mayor porcentaje las transferencias recibidas del Estado, un 33,5%, debido a una menor presupuestación en el ejercicio 215 y a un pequeño adelanto en el abono de las mensualidades el año 214. El FOGASA, sin embargo, reduce su déficit un 67,%, situándose en 242 millones, un,2% del PIB. 5

6 CONSOLIDADO. BASE 21 ADMINISTRACIÓN CENTRAL, ADMINISTRACION REGIONAL Y FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL % del PIB % % Administración Central , , -2,69-2,2 Estado , ,6-2,91-2,22 Organismos de la Administración Central , ,5,21,2 Administración Regional , ,9-1,29-1,17 Fondos de la Seguridad Social ,1 -,2 -,25 Sistema de Seguridad Social , ,5 -,5 -,74 SPEE ,,54,51 FOGASA , , -,7 -,2 CONSOLIDADO , ,9-4, -3,44 Ayuda financiera ,9,7,2 CONSOLIDADO sin ayuda financiera , ,8-3,93-3,42 PIB utilizado Hasta finales del mes de octubre, la necesidad consolidada de la Administración central incluyendo la ayuda financiera, los Fondos de la Seguridad Social y la Administración regional, es de millones, con un descenso del 1,9% y una ratio en términos del PIB equivalente al 3,44%, inferior en,56 puntos porcentuales a la de igual periodo de 214. El déficit consolidado excluida la ayuda financiera sería del 3,42%,,51 puntos menos que en 214. El déficit primario, incluyendo la ayuda financiera ha sido de millones, inferior en un 21,1% al del año anterior. La ratio -4. sobre el PIB es del,97%,,3 puntos menos que la de 214; para su cálculo se excluyen de la cifra de déficit los intereses -2. devengados en el período, que han sido de millones, un 6,1% inferiores a los de 214. La Administración Central reduce su déficit un 22,%, con una cifra de millones que incluye la ayuda financiera, y una E F M A M J JL A S O N D ratio del 2,2% del PIB, frente al 2,69% de 214. El déficit del Estado se ha reducido un 2,6% desde octubre de 214, lo que supone una mejora de su ratio déficit/pib de,69 puntos porcentuales, situándose en el 2,22%; a lo largo del año se han abonado a los empleados públicos 92 días de la paga extra suprimada en diciembre de 212, gasto extraordinario sin correspondencia en el año anterior, sin el cual la reducción del déficit habría sido del 21,8%,,71 puntos porcentuales en términos del PIB. Los Organismos de la administración central, por su parte, mejoran su superávit en un 2,5%, hasta el,2% del PIB. Si de estas cifras se descuentan en ambos años las ayudas financieras, el superávit de este agente se habria reducido,7 puntos del PIB. CONSOLIDADO: AACC, CCAA, AASS (Acumulado) La Administración regional ha registrado un déficit de millones, inferior en un 5,9% al de 214 y que supone un descenso de,12 puntos de la ratio déficit/pib. Hay que mencionar que durante el mes de septiembre se registró en este subsector un gasto extraordinario por importe de millones derivado de la reasignación de inversiones realizadas en años anteriores en la comunidad autónoma de Cataluña, sin el cual, el subsector habría reducido su déficit un 15,1%,,23 puntos del PIB. Los Fondos de la Seguridad Social han registrado un déficit de 2.72 millones, equivalente al,25% del PIB frente al,2% del mismo período del año anterior. Esta evolución se debe principalmente a los resultados del Sistema de Seguridad Social, que presenta un déficit de millones, el,74% del PIB. El Servicio Público de Empleo Estatal ha disminuido su superávit un 3,% hasta 5.54 millones. El FOGASA, sin embargo, reduce su déficit un 67,%, situándose en 242 millones, un,2% del PIB

7 CONSOLIDADO. BASE 21 ADMINISTRACIÓN CENTRAL, ADMINISTRACION REGIONAL Y FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL % del PIB % % Recursos no financieros , ,4 28,92 28,82 Impuestos , ,9 15,83 16, , ,9 7,78 8, , ,7 7,79 7,87 * Impuestos sobre el capital , ,6,26,27 Cotizaciones sociales , ,6 1,34 1,13 Transferencias entre AAPP , ,3,76,85 Resto de , ,7 1,99 1,7 Empleos no financieros , ,7 32,93 32,26 Consumos intermedios , ,1 2,79 2,82 Remuneración de asalariados , ,2 7,25 7,21 Intereses , ,1 2,73 2,47 Subvenciones , ,2,59, , ,1 12,93 12, , ,5 2,8 2,3 Formación bruta de capital fijo , ,9 1,29 1,44 Transferencias entre AAPP , ,1 1,74 1,71 Resto de , ,3 1,53 1,39 (*) , ,9-4, -3,44 PIB utilizado (*) 214 CONSOLIDADO: RECURSOS Y EMPLEOS (Desacumulado) CONSOLIDADO: RECURSOS Y EMPLEOS (Desacumulado) E F M A M J JL A S O N D E F M A M J JL A S O N D 7

8 S.1311 Base 21 ADMINISTRACIÓN CENTRAL % del PIB % % Recursos no financieros , ,1 14,85 14,75 Impuestos , ,7 12,4 12, , ,9 6,87 7, , ,6 5,9 5,8 * Impuestos sobre el capital , ,5,8,1 Cotizaciones sociales , ,1,8,78 Transferencias entre AAPP , ,6,83 1,4 Resto de , ,4 1,18,67 Empleos no financieros , ,8 17,54 16,77 Consumos intermedios , ,2,64,63 Remuneración de asalariados , ,5 1,77 1,75 Intereses , ,9 2,52 2,31 Subvenciones , ,,28, , ,8 1,17 1, , ,7,7,7 Formación bruta de capital fijo , ,,54,55 Transferencias entre AAPP , ,3 9,35 8,8 Resto de , ,8 1,19 1, , , -2,69-2,2 PIB utilizado ADMINISTRACIÓN CENTRAL (Acumulado) E F M A M J JL A S O N D La Administración central ha reducido su déficit hasta finales de octubre un 22,%, con millones en 215 y millones en 214; en términos del PIB el déficit del ejercicio equivale al 2,2%,,67 puntos menos que en 214. Estas cifras incluyen ayudas financiera por 231 millones en 215 y 767 millones en 214. Los ingresos no financieros han aumentado hasta octubre un 3,1% y los gastos se han reducido un,8%. En los ingresos destacar el aumento del 5,7% de los impuestos, sobre todo los que recaen sobre la producción y las, y de las transferencias recibidas de otras AAPP en un 3,7% por el efecto de la liquidación positiva del sistema de 213 de las CCAA y de las CCLL. Disminuyen, por el contrario, los ingresos por intereses un 61,2% al tener tipo de interes cero desde el mes de enero los préstamos del FLA y del FFPP. En los gastos, la liquidacion definitiva de los entes territoriales de 213 ha supuesto menores transferencias a los mismos, lo que hace que la rúbrica de transferencias pagadas caiga un 2,3%. El gasto en intereses se han reducido en un 4,9%. 8

9 S Base 21 ESTADO % del PIB % % Recursos no financieros , ,8 13,88 13,89 Impuestos , ,6 11,75 11,97 * Impuestos sobre la producción y las , ,1 6,67 6,88 * Impuestos corrientes sobre la renta, , ,6 5,7 5,6 * Impuestos sobre el capital , ,,2,2 Cotizaciones sociales , ,3,62,6 Transferencias entre AAPP , ,1,83 1,7 Resto de , ,7,68,26 Empleos no financieros , ,4 16,78 16,11 Consumos intermedios , ,,34,34 Remuneración de asalariados , ,3 1,37 1,35 Intereses , ,3 2,42 2,28 Subvenciones , ,7,23, , ,5 1,1 1, , ,9,3,3 Formación bruta de capital fijo , ,2,33,34 Transferencias entre AAPP , ,1 1, 9,43 Resto de , ,5 1,6 1, , ,6-2,91-2,22 PIB utilizado ESTADO (Acumulado) ESTADO Recursos y Empleos no financieros A final del periodo E F M A M J JL A S O N D 9

10 ESTADO El déficit del Estado en términos de contabilidad nacional se ha reducido a finales del mes de octubre un 2,6% respecto al del mismo período del año anterior, con un importe de 24.1 millones. En términos del PIB, se sitúa en una ratio del 2,22%, lo que supone,69 puntos menos que la ratio del año anterior. Si se considera el efecto en el déficit de las liquidaciones definitivas de los sistemas de las CCAA y de las CCLL correspondientes a 212 y 213, que han supuesto en ambos años un aumento del saldo negativo del Estado, el déficit del Estado sin liquidación a finales de octubre de 215 se situaría en millones, frente a millones en 214, lo que representa una disminución del 1,7%. El saldo primario, que excluye los intereses devengados, hasta finales del décimo mes del año ha sido positivo con un importe de 634 millones, frente al déficit primario de octubre de 214 de 5.22 millones. Los intereses devengados han pasado de millones en 214 a millones en el mismo periodo de 215. En términos del PIB, el superávit primario representa el,6%. Los no financieros aumentan un 3,8% respecto a octubre de 214, con un volumen de millones. En términos del PIB, alcanzan el 13,89%,,1 punto porcentual más que en 214. Los ingresos fiscales, impuestos y cotizaciones, representan a finales de octubre el 9,5% de los ingresos totales del Estado, y han crecido en conjunto un 5,4%; el resto de los ingresos, por el contrario, se han reducido un 8,7%, con millones. Los ingresos impositivos mantienen el ritmo de crecimiento registrado en meses anteriores, con una tasa acumulada a octubre del 5,6% y un volumen de millones. Las cotizaciones sociales han ascendido a 6.48 millones, con un aumento del,3%. *Los impuestos sobre la producción y las han aumentado un 7,1% con millones, de los cuales millones corresponden al IVA, con un crecimiento del 6,6%. El resto de los impuestos de la rúbrica también aumentan, y a mayor ritmo, el 8,4%, con unos ingresos de millones. Entre ellos, los impuestos especiales contribuyen con millones y un incremento del 2,6%, debido principalmente al Impuesto sobre Hidrocarburos, cuyos han crecido un 4,3%, con millones, compensando el descenso del,7% registrado por las Labores de Tabaco, con 5.47 millones; dentro de los ingresos de esta rúbrica, se incluyen los ingresos vinculados a la financiación del déficit eléctrico, que han aumentado un 51,4%, con una cifra conjunta a finales de octubre a millones, de los que millones son de los impuestos de caácter medioambiental y 343 millones de la parte imputada por las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Dentro de los medioambientales se recogen, los primeros ingresos, desde su creación, del cánon por utilización de aguas continentales para la producción de energía eléctrica, por importe de 453 millones, sin correspondencia en el año anterior, los derivados del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, con 1.64 millones en 215 y 1.6 millones en 214, los del impuesto sobre el carbón, con 38 millones en 215 y 268 millones el año anterior, y otros como el impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero, la parte del impuesto de hidrocarburos vinculada a la ley de sostenibilidad energética o los impuestos sobre la producción y almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiocactivos. Asimismo, en esta rúbrica se incluyen 364 millones del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito, que corresponden a la entrega a cuenta del año 215 y a la liquidación de 214 y que tampoco tienen correspondencia en octubre de 214, ya que el pago a cuenta se efectuó en el mes de diciembre. *Los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio han aumentado un 3,6%, con millones por el impulso del Impuesto sobre Sociedades, que aumenta un 2,%, con unos ingresos devengados de millones influidos por el aumento de los pagos a cuenta por los mayores beneficios empresariales y por varias actas de inspección practicadas sobre dicho impuesto. Esta evolución del impuesto de Sociedades ha compensado el descenso del 8,% de los ingresos del Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas, con millones, afectado, entre otros factores, por el descenso de las retenciones establecido por la reforma fiscal; los ingresos del Impuesto sobre la Renta de no Residentes aumentan un 13,%, con 1.45 millones. * Los impuestos sobre el capital han ascendido a 187 millones, un 14,% más que en 214, por el impuesto de sucesiones y donaciones. Las transferencias recibidas de otras AAPP han sido de millones, un 34,1% superiores a las del año anterior. En este porcentaje incide el resultado de la liquidación definitiva de los sistemas de los entes territoriales de los años 212 y 213, que han supuesto unos ingresos en 215 superiores en un 4,2% a los recibidos el año anterior. Además ha influido el mayor ingreso de la Jefatura Central de Tráfico, 376 millones frente a 23 millones de 214, y de 23 millones de la Agencia Española de Medicamentos, sin correspondencia en 214, de acuerdo con el Programa de Reformas de las Administraciones Públicas (CORA), que establece que las unidades del sector público estatal no pueden acumular excedentes de tesorería que superen el importe de sus gastos presupuestados. 1

11 ESTADO El resto de los ha sido de millones, con un descenso del 6,7%, motivado principalmente por la evolución de los ingresos por intereses, que han pasado de millones en millones en 215, reducción que se debe a que desde el uno de enero de 215 los préstamos vivos concedidos con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y al Fondo para la Financiación de Pagos a Proveedores (FFPP) no devengan intereses, mientras que en 214 ascendieron a millones y 71 millones, respectivamente. También influye el descenso del 37,2% de los ingresos del Banco de España hasta 1.16 millones, y del 97,8% de las comisiones por avales hasta 19 millones. Los no financieros del Estado han sido millones, con un descenso del,4%, no obstante al eliminar en ambos años los derivados de la liquidación definitiva de los entes territoriales, los aumentarían un 1,%, aumento que en términos nominales supone millones. Este aumento se debe a dos operaciones que no tuvieron correspondencia en el mismo periodo de 214, como son el extracoste derivado de la producción de energía eléctrica en los territorios no peninsulares y el abono de los 92 días devengados de la paga extraordinaria de diciembre suprimida en 212. Los consumos intermedios ascienden a millones, con un aumento del 4,% debido a los mayores gastos de emisión y colocación de deuda, 27 millones más, a la comisión de 23 millones por la amortización anticipada del préstamo MEDE y al aumento del 24,8% de los gastos electorales, hasta 151 millones. La remuneración de asalariados crece un 2,3% hasta millones, debido al abono parcial de la paga extra de 212, entre las que se recogen las derivadas de los 92 días recuperados de la paga extra de 212. Los intereses devengados descienden un 2,3% hasta millones mientras que las subvenciones aumentan un 45,7%, debido a las destinadas a financiar el coste del sistema eléctrico, que pasan de 2.13 millones en octubre de 214 a millones en 215, un 58,1% más. También aumentan un 4,5% las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie con millones, por el incremento del 3,4% de las pensiones, hasta situarse en 1.42 millones mientras que descienden un 9,9% las transferencias sociales en especie:, con 31 millones, por las menores subvenciones al transporte aéreo y marítimo a los residentes no peninsulares, que caen un 2,8% hasta 312 millones. La formación bruta de capital fijo aumenta un 8,2%, por las mayores inversiones militares del plan de modernización de las Fuerzas Armadas, que se situan en millones en 215. Las transferencias entre AAPP han disminuido un 2,1% respecto a 214, tanto las corrientes como las de capital. Las transferencias corrientes descienden un 2,2%, con millones, debido a que la reducción del 33,5% de las destinadas al SPEE, que pasan de en 214 a millones no se compensan con el aumento del,1% de las realizadas al Sistema de Seguridad Social, que se sitúan en millones y con la transferencia directa al FOGASA de 275 millones, sin equivalencia en octubre de 214, ya que se hizo efectiva en el mes de noviembre. Las transferencias a los Organismos de la Administración Central disminuyen en un 1,5%, con millones. Las CCLL han recibido millones hasta octubre, un 1,5% más y las CCAA 59.1 millones, un 2,7% más. Estas cifras acumuladas recogen el efecto de las liquidaciones definitivas de los sistemas de 212 y 213. En el caso de las CCAA, las transferencias derivadas del Fondo de suficiencia, incluidas las de la liquidación definitiva, han ascendido a millones, un 3,2% superiores a las del año anterior. Las del Fondo de Garantía, por su parte, se han incrementado un 5,4%, con 1.58 millones. En las CCLL, las transferencias correspondientes al Fondo Complementario de Financiación han aumentado un 1,1% con millones. Las transferencias de capital han aumentado un,4% con millones, dentro de estas las destinadas a las CCAA, descienden un 21,3% debido, entre otras causas, al menor ritmo de ejecución en el programa de Promoción, administración y ayudas para rehabilitación vivienda. El resto de los disminuye un 1,5%, por las caídas en diversas rúbricas como la cooperación internacional corriente, del 34,5%, las adquisiones netas de activos no financieros no producidos, del 155,4%, o las otras transferencias corrientes, del 4,3%. Sin embargo, aumentan un 9,5% las ayudas a la inversión por los 424 millones de la aportación a ADIF-Alta velocidad. La aportación a la UE por recurso IVA y por recurso RNB experimenta un aumento del,1%. 11

12 S Base 21 ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL % del PIB % % Recursos no financieros , ,2 1,73 1,61 Impuestos , ,9,29, , ,6,21, , ,8,2,2 * Impuestos sobre el capital ,9,7,9 Cotizaciones sociales , ,7,18,18 Transferencias entre AAPP , ,6,72,71 Resto de , ,7,54,42 Empleos no financieros , ,3 1,51 1,41 Consumos intermedios , ,3,3,3 Remuneración de asalariados , ,9,41,4 Intereses , ,,13,4 Subvenciones , ,1,5, , ,5,16, , ,7,4,4 Formación bruta de capital fijo , ,6,21,21 Transferencias entre AAPP , ,6,7,11 Resto de , ,5,13,9 (*) , ,5,21,2 PIB utilizado OOAA Capacidad(+) o Necesidad(-) (Acumulado) E F M A M J JL A S O N D Los Organismos de la Administración Central han obtenido un superavit de millones, inferior en un 2,5% al de 214; en términos del PIB, la reducción es de,1 puntos hasta situarse en el,2%. Estos resultados incluyen la ayuda financiera, con un importe de 231 millones en 215 y de 767 millones en 214. Si se descuenta el efecto de estas ayudas, el superávit del subsector en este ejercicio habría sido del,22% del PIB, frente al superávit del,28% de 214. A partir del 15 de julio de 214, el FFPP se transformó en un ente sin personalidad jurídica dependiente del Estado. Esta circunstancia ha motivado un descenso de la rúbrica de intereses de este agente, tanto recibidos como pagados. Entre el resto de operaciones de, mencionar el aumento de los impuestos sobre el capital en un 31,9% debido a que el FGD ingresa un mayor importe por cuotas extraordinarias. En los, mencionar el aumento registrado en la remuneracion de asalariados en el que incide el abono de 92 dias de la paga extra suprimida en 212 y el de las transferencias entre AAPP, por las transferencias al Estado de 23 millones de la AEMPS y 376 millones de la Jefatura Central de Tráfico. 12

13 S.1312 Base 21 ADMINISTRACION REGIONAL Capacidad (+) o necesidad (-). Base 21 Capacidad(+) o necesidad(-) de financiación Millones de euros En porcentaje del PIB regional Anticipos del sistema de financiación Cap. (+) o nec. (-) de financiación sin anticipos Millones de euros En porcentaje del PIB regional Millones de euros En porcentaje del PIB regional Millones de euros En porcentaje del PIB regional Andalucía , , , ,15 Aragón -37-1, , , ,44 Asturias , , , ,46 Baleares , , ,2-56 -,2 Canarias -55 -, , , ,32 Cantabria -15 -, , , ,74 Castilla-La Mancha , , , ,99 Castilla y León , , , ,8 Cataluña , , , ,4 Extremadura , , , ,52 Galicia , , , ,56 Madrid , , , ,96 Murcia , , , ,5 Navarra 68,39 68, , ,49 La Rioja -59 -, , , ,99 Valencia , , , ,72 País Vasco , , , ,29 Total CCAA , , , ,18 PIB utilizado Capacidad(+) o necesidad (-) de financiación Anticipos del sistema de financiación Cap. (+) o nec. (-) de financiación sin anticipos Nota: El PIB regional utilizado para cada CCAA ha sido calculado por la IGAE en función de los pesos que sus respectivos PIB regionales tienen en el PIB nacional del año. 215 PIB regional a final del periodo % PIB regional -2,2-2, -1,8-1,6-1,4-1,2-1, -,8 -,6 -,4 -,2, Valencia País Vasco Navarra La Rioja Murcia Madrid Extremadura Galicia Cataluña Castilla y León Castilla-La Mancha Cantabria Canarias Baleares Asturias Aragón Andalucía 13

14 S.1312 Base 21 ADMINISTRACION REGIONAL. Base 21 % del PIB % % Recursos no financieros , ,9 11,3 11,32 Impuestos , ,5 3,79 3, , ,6,91, , ,8 2,71 2,79 * Impuestos sobre el capital , ,,17,17 Cotizaciones sociales , ,,3,3 Transferencias entre AAPP (1) , ,7 6,44 6,37 Resto de , ,6 1,5 1,3 Empleos no financieros , ,9 12,59 12,49 Consumos intermedios , ,2 2,5 2,1 Remuneración de asalariados , ,5 5,28 5,27 Intereses , ,9,63,3 Subvenciones , ,3,18, , ,9,26, , ,6 1,96 1,92 Formación bruta de capital fijo , ,2,74,87 Transferencias entre AAPP , ,4 1,15 1,28 Resto de , ,9,33,3 (1) , ,9-1,29-1,17 PIB utilizado (1) Incluye anticipos solicitados a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación COMUNIDADES AUTÓNOMAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Recursos y Empleos no financieros A final del período E F M A M J JL A S O N D 14

15 CCAA Hasta finales de octubre de 215 las operaciones realizadas por la administración regional han dado como resultado un déficit de millones de euros, cifra inferior en un 5,9% a la registrada en el mismo periodo de 214. En términos del PIB, el déficit de este subsector representa el 1,17%,,12 puntos menos que en el mismo periodo del año anterior. Estos resultados incluyen los anticipos concedidos por el Estado a cuenta de los del sistema, que hasta finales de octubre de 215 han sido de 17 millones y de 93 millones en el mismo periodo de 214. Los anticipos concedidos han sido a Cataluña 47 millones en 215 y nada en 214; a La Rioja 6 millones en 215 y nada en 214; y a La Comunitat Valenciana 93 millones en 214. Si se descuenta el efecto de estos anticipos, el déficit a finales de octubre de 215 sería de millones de euros, inferior en un 5,8% al de 214 y equivalente al 1,18% del PIB, ratio inferior en,11 puntos a la del año anterior. Los no financieros de este subsector han aumentado un 3,9%, con un volumen de millones; en términos del PIB, los ingresos no financieros en 215 representan el 11,32% del PIB con un aumento de,2 puntos porcentuales. *Los Impuestos sobre la producción y las han aumentado un 6,6%, con un total de 1.56 millones. En esta rúbrica se incluyen los ingresos derivados del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPyAJD), que se han incrementado en un 14,6% con un importe total de millones en 215 y de millones en 214. Dentro de esta rúbrica también se incluye el IGIC Canario con unos ingresos de 474 millones, cifra similar a la del año 214, con 48 millones, y los ingresos del IVA de Navarra, que caen un 4,2%, con unos ingresos de 92 millones hasta octubre de 215. *Los ingresos por impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio han registrado un ascenso del 6,8%, con una cifra de millones. Esta situación se ha debido, por una parte, a las mayores entregas a cuenta realizadas por el Estado en concepto de IRPF, que hasta finales de octubre han sido de millones, un 4,2% más que el año anterior y, por otra parte, al efecto de la liquidación definitiva del año 213 por este concepto que ha supuesto unos ingresos en el subsector de 23 millones, mientras que la liquidación de 212, efectuada en 214, supuso unos menores por importe de 58 millones. En esta rúbrica se incluye también el Impuesto de Patrimonio con unos ingresos similares en ambos periodos, 977 millones en 215 y 966 millones en 214. *Los impuestos sobre el capital han aumentado un 2,% con relación al año anterior, debido al comportamiento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que ha aumentado sus ingresos de millones en 214 y de millones en 215. * Las transferencias entre administraciones públicas recibidas han sido de millones, con un aumento del 2,7%. De este volumen de ingresos recibidos, millones corresponden a las transferencias corrientes, que han aumentado un 2,7% y 1.12 millones a las transferencias de capital, importe inferior al de 214 en un 2,3%. Dentro de las transferencias corrientes se incluyen los anticipos recibidos del Estado a cuenta de los del sistema, que como ya se ha indicado anteriormente, han sido de 17 millones en 215 y de 93 millones en 214. Las entregas a cuenta recibidas del Estado por IVA han sido de millones, superiores en un 9,9% a las de 214, por el Fondo de Garantía han recibido entregas a cuenta por importe de millones, un 6,7% más que el año anterior y por el Fondo de Suficiencia millones, 3 millones más que en 214. Las entregas a cuenta por Impuestos Especiales, con 1.51 millones, han descendido un 2,9%. Además, a efectos del sistema, señalar que en julio 215 se efectuó la liquidación definitiva de 213 y en el mismo mes de 214 se efectuó la del año 212; la primera de ellas desde el punto de vista de las transferencias resultó a favor de las Comunidades por importe de 4.83, mientras que la segunda supuso unos ingresos de millones. El efecto de las entregas a cuenta y de la liquidación ha supuesto hasta finales del mes de octubre un incremento de las transferencias recibidas por el sistema del 1,5%. Destacar que en el mes de julio de 215 las comunidades autónomas ingresaron por transferencias recibidas del Estado 314 millones correspondientes al Impuesto sobre Depósitos de Entidades de Crédito, cifra en la que se incluía la entrega a cuenta del año 215 y la liquidación de 214, sin correspondencia en el mismo periodo de 214, ya que el pago a cuenta de 214 se efectuó en el mes de diciembre de dicho año. Las comunidades de Andalucía, Canarias y Extremadura como tenían establecido previamente este impuesto y además a un tipo impositivo superior al que el Estado con posterioridad fijó en la normativa estatal, reciben la parte que les corresponde, de acuerdo con lo establecido en la norma que regula dicho impuesto, como el resto de las Comunidades Autónomas, y, además, en concepto de compensación, la diferencia de los tipos impositivos; hasta finales de octubre de 215 han recibido 37 millones. 15

16 CCAA Los gastos no financieros realizados hasta finales de octubre de 215 han sido millones, un 2,9% más que en el mismo periodo de 214. Los consumos intermedios con millones han crecido un 6,2% debido, fundamentalmente, al incremento del 1,8% en la sanidad como consecuencia del gasto extraordinario de los tratamientos de la hepatitis C, que han empezado aplicarse en este año 215, y de la entrada en vigor, también en este mismo ejercicio, de la subida de los tipos del IVA en productos sanitarios, tales como equipos médicos, aparatos, productos sanitarios y demás instrumental de uso médico y hospitalario, entre otros recogidos en la Ley 28 /214, de 27 de noviembre. La remuneración de asalariados con millones ha aumentado un 3,5%; Los mayores subidas se han registrado en las unidades administrativas de las comunidades con un incremento del 3,5% (1.88 millones) y en la sanidad un 3,3% (688 millones). Los intereses devengados han descendido en un 5,9% con un importe de millones, ya que en el año 215 tanto los préstamos vivos concedidos con cargo Fondo de liquidez Autonómico como los que se concedan por la Facilidad Financiera no devengarán intereses. Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie han aumentado un 3,9%, con un gasto de millones. Las transferencias sociales en especie:, se han incrementado en un 1,6%, con un importe de millones. Esta situación se debe, fundamentalmente, al mayor gasto en farmacia, de un,9% con un total de millones, y en los conciertos de asistencia sanitaria con un incremento en torno a un,1% con 4.16 millones. La formación bruta de capital fijo, con millones, crece un 23,2% respecto al mismo periodo de 214. Indicar que este aumento se ha debido, fundamentalmente, a la reasignación de inversiones realizadas en ejercicios anteriores en la Comunidad Autónoma de Cataluña por importe de millones. Las transferencias entre administraciones públicas pagadas, con millones han aumentado un 15,4%. Del importe anterior, millones corresponden a las transferencias corrientes entre administraciones públicas que han aumentado un 16,2%. Este incremento se ha debido, entre otras causas, a las mayores entregas a cuenta por Fondo de Suficiencia, efectuadas por determinadas comunidades autónomas al Estado que han aumentado un 9,7%, con un importe transferido de millones en 215 y de millones en 214, así como por las mayores entregas a cuenta por el Fondo el de Garantía, 3.84 millones en 215 y millones en 214; y, además, como ya se ha indicado en el apartado dedicado a las transferencias corrientes recibidas de otros subsectores, al efecto que en los meses de julio tienen las liquidaciones del Sistema de Financiación. Así la liquidación del año 213 supuso un gasto para las comunidades autónomas de millones, cifra superior en un 5,6% al efecto que tuvo la liquidación de 212, con un gasto de millones. El efecto conjunto, de las entregas a cuenta y de la liquidación, ha supuesto un incremento de las transferencias pagadas por el sistema del 21,4%. Las transferencias de capital entre administraciones públicas han sido de 866 millones, 45 millones más que en el mismo periodo del año anterior. El resto de los ha sido de millones, con un descenso del 6,9%. No obstante, dentro de este resto no todas las rúbricas han tenido el mismo comportamiento; señalar que han descendido las ayudas a la inversión un 13,8%, con millones en 215 y las otras transferencias de capital un 28,2%, con 255 millones; en sentido contrario han ido las otras transferencias corrientes, que han aumentado un 4,6%, con un total de millones y las adquisiciones netas de activos no financieros no producidos, que han aumentado en 42 millones hasta los 79 millones. 16

17 S.1312 Base 21 ANDALUCÍA % del PIB % % Recursos no financieros , , 12,93 13,8 Impuestos , ,6 3,5 3, , ,4,96, , ,7 2,34 2,46 * Impuestos sobre el capital , ,1,2,2 Cotizaciones sociales , ,8,4,4 Transferencias entre AAPP (1) , , 8,35 8,13 Resto de , ,9 1,4 1,29 Empleos no financieros , ,3 14,82 14,24 Consumos intermedios , ,2 2,27 2,32 Remuneración de asalariados , ,1 6,99 6,94 Intereses , ,1,57,19 Subvenciones , ,1,9, , ,2,27, , ,7 2,25 2,2 Formación bruta de capital fijo , ,,95,97 Transferencias entre AAPP , ,8,92 1,1 Resto de , ,7,51, , ,9-1,89-1,15 PIB utilizado (1) Incluye anticipos solicitados a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación El PIB regional ha sido calculado por la IGAE en función de los pesos que los respectivos PIB regionales tienen en el PIB nacional del año. ANDALUCÍA E F M A M J JL A S O N D ANDALUCÍA Recursos y Empleos no financieros A final del período

18 S.1312 Base 21 ARAGÓN % del PIB % % Recursos no financieros , ,8 1,26 1,26 Impuestos , ,5 3,43 3, , ,6,42, , ,6 2,72 2,82 * Impuestos sobre el capital 1 7-3, ,6,29,24 Cotizaciones sociales ,4,4 Transferencias entre AAPP (1) , ,7 5,77 5,52 Resto de , ,8 1,2 1,15 Empleos no financieros , ,5 11,39 11,7 Consumos intermedios , ,1 2,1 2,23 Remuneración de asalariados , , 5,55 5,51 Intereses , ,2,59,46 Subvenciones , ,3,9, , ,5,23, , ,3 1,47 1,4 Formación bruta de capital fijo , ,,64,69 Transferencias entre AAPP , ,1,4,7 Resto de ,32, ,6-1,13-1,44 PIB utilizado (1) Incluye anticipos solicitados a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación El PIB regional ha sido calculado por la IGAE en función de los pesos que los respectivos PIB regionales tienen en el PIB nacional del año. ARAGÓN E F M A M J JL A S O N D ARAGÓN Recursos y Empleos no financieros A final del período

19 S.1312 Base 21 ASTURIAS % del PIB % % Recursos no financieros , ,8 13,73 13,6 Impuestos , ,9 4,72 4, , ,1,92, , ,8 3,4 3,51 * Impuestos sobre el capital , ,9,39,39 Cotizaciones sociales ,1,1 Transferencias entre AAPP (1) , ,7 7,85 7,7 Resto de ,2 1,14 1,12 Empleos no financieros , ,2 14,27 14,6 Consumos intermedios , ,5 2,76 2,97 Remuneración de asalariados , ,4 6,66 6,57 Intereses , ,2,44,23 Subvenciones ,6,3, , ,3,46, , ,3 1,8 1,74 Formación bruta de capital fijo , ,2 1,6,95 Transferencias entre AAPP ,,73,71 Resto de , ,5,34, , ,2 -,55 -,46 PIB utilizado (1) Incluye anticipos solicitados a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación El PIB regional ha sido calculado por la IGAE en función de los pesos que los respectivos PIB regionales tienen en el PIB nacional del año. ASTURIAS E F M A M J JL A S O N D ASTURIAS Recursos y Empleos no financieros A final del período

20 S.1312 Base 21 BALEARES % del PIB % % Recursos no financieros , ,7 12,24 13,3 Impuestos , , 4,12 4, , ,6 1,31 1, , ,2 2,55 2,83 * Impuestos sobre el capital , ,4,25,22 Cotizaciones sociales ,,4,3 Transferencias entre AAPP (1) , , 7,21 7,85 Resto de , ,4,88,85 Empleos no financieros , , 13,1 13,51 Consumos intermedios , ,1 1,82 1,88 Remuneración de asalariados , ,5 4,56 4,59 Intereses , ,1,8,29 Subvenciones ,1,4, ,8,6, , ,5 1,4 1,43 Formación bruta de capital fijo ,8,5,5 Transferencias entre AAPP ,8 3,65 4,5 Resto de ,9,27, , ,2 -,86 -,2 PIB utilizado (1) Incluye anticipos solicitados a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación El PIB regional ha sido calculado por la IGAE en función de los pesos que los respectivos PIB regionales tienen en el PIB nacional del año. BALEARES E F M A M J JL A S O N D BALEARES Recursos y Empleos no financieros A final del período

21 S.1312 Base 21 CANARIAS % del PIB % % Recursos no financieros , ,6 12,7 12,56 Impuestos , ,3 4,92 5, , ,8 2,68 2, , ,3 2,13 2,37 * Impuestos sobre el capital 5 4-2, ,3,11,16 Cotizaciones sociales ,1,1 Transferencias entre AAPP (1) , ,8 6,98 6,79 Resto de , ,7,79,63 Empleos no financieros , ,1 12,84 12,88 Consumos intermedios , ,9 1,95 2,3 Remuneración de asalariados , ,8 6,8 5,91 Intereses , ,,38,16 Subvenciones 1 2 1, ,6,4, , ,2,24, , ,4 1,74 1,71 Formación bruta de capital fijo ,9,83,75 Transferencias entre AAPP , ,1 1,51 1,96 Resto de ,7,7, ,1 -,13 -,32 PIB utilizado (1) Incluye anticipos solicitados a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación El PIB regional ha sido calculado por la IGAE en función de los pesos que los respectivos PIB regionales tienen en el PIB nacional del año. CANARIAS E F M A M J JL A S O N D CANARIAS Recursos y Empleos no financieros A final del período

22 S.1312 Base 21 CANTABRIA % del PIB % % Recursos no financieros , ,2 14,45 14,37 Impuestos , ,3 3,94 3, , ,3,67, ,9 3,3 2,98 * Impuestos sobre el capital ,9,24,22 Cotizaciones sociales ,2,2 Transferencias entre AAPP (1) , ,6 8,9 8,88 Resto de , ,7 1,6 1,63 Empleos no financieros , ,3 15,32 15,1 Consumos intermedios , ,7 3,1 3,4 Remuneración de asalariados , , 6,63 6,46 Intereses 1 5-5, ,1,58,24 Subvenciones ,,17, , ,1,34, ,8 2,1 2,4 Formación bruta de capital fijo , ,3 1,42 1,44 Transferencias entre AAPP , ,4,64,92 Resto de 4 6 5, ,9,42, , ,4 -,87 -,74 PIB utilizado (1) Incluye anticipos solicitados a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación El PIB regional ha sido calculado por la IGAE en función de los pesos que los respectivos PIB regionales tienen en el PIB nacional del año. CANTABRIA E F M A M J JL A S O N D CANTABRIA Recursos y Empleos no financieros A final del período

23 S.1312 Base 21 CASTILLA-LA MANCHA % del PIB % % Recursos no financieros , ,6 12,69 12,54 Impuestos , ,7 3,15 3, , ,2,75, , ,5 2,25 2,29 * Impuestos sobre el capital , ,15,14 Cotizaciones sociales ,,1,1 Transferencias entre AAPP (1) , ,5 8,26 8,4 Resto de , ,4 1,27,96 Empleos no financieros , ,8 13,93 13,53 Consumos intermedios , ,6 2,15 2,23 Remuneración de asalariados , ,7 6,83 6,96 Intereses , ,4,98,28 Subvenciones , ,7,33, , ,8,24, , ,4 2,12 2,3 Formación bruta de capital fijo , ,5,47,48 Transferencias entre AAPP , ,3,44,57 Resto de , ,,36, , ,5-1,24 -,99 PIB utilizado (1) Incluye anticipos solicitados a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación El PIB regional ha sido calculado por la IGAE en función de los pesos que los respectivos PIB regionales tienen en el PIB nacional del año. CASTILLA- LA MANCHA E F M A M J JL A S O N D CASTILLA- LA MANCHA Recursos y Empleos no financieros A final del período

24 S.1312 Base 21 CASTILLA Y LEÓN % del PIB % % Recursos no financieros , ,1 11,97 11,9 Impuestos , ,7 3,61 3, ,4,66, , ,6 2,7 2,77 * Impuestos sobre el capital , ,5,26,25 Cotizaciones sociales ,2,2 Transferencias entre AAPP (1) , ,7 7,29 7,22 Resto de , ,2 1,5,98 Empleos no financieros , ,8 12,82 12,7 Consumos intermedios , , 1,98 2,8 Remuneración de asalariados , ,2 6,15 5,93 Intereses , ,7,56,42 Subvenciones , ,2,8, , ,8,18, , ,9 1,94 1,92 Formación bruta de capital fijo ,4,83,79 Transferencias entre AAPP , ,6,66,88 Resto de , ,3,45, ,6 -,84 -,8 PIB utilizado (1) Incluye anticipos solicitados a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación El PIB regional ha sido calculado por la IGAE en función de los pesos que los respectivos PIB regionales tienen en el PIB nacional del año. CASTILLA Y LEÓN -8 CASTILLA Y LEÓN Recursos y Empleos no financieros A final del período E F M A M J JL A S O N D 24

25 S.1312 Base 21 CATALUÑA % del PIB % % Recursos no financieros , ,8 1,14 1,24 Impuestos , ,7 4,3 4, , ,6,76, , ,8 3,15 3,28 * Impuestos sobre el capital , ,8,12,18 Cotizaciones sociales ,2,1,1 Transferencias entre AAPP (1) , ,3 4,75 4,64 Resto de , ,7 1,35 1,29 Empleos no financieros , ,8 12,2 12,26 Consumos intermedios , ,8 2,4 2,4 Remuneración de asalariados , ,8 4,25 4,33 Intereses , ,7,93,35 Subvenciones , ,3,2, , ,7,28, , ,9 2,26 2,22 Formación bruta de capital fijo , ,3,71 1,43 Transferencias entre AAPP , ,8,99 1,7 Resto de , ,7,35, , ,1-1,88-2,2 PIB utilizado (1) Incluye anticipos solicitados a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación El PIB regional ha sido calculado por la IGAE en función de los pesos que los respectivos PIB regionales tienen en el PIB nacional del año. CATALUÑA E F M A M J JL A S O N D CATALUÑA Recursos y Empleos no financieros A final del período

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