Compromisos de gasto para ejercicios futuros. Compromisos de gasto para ejercicios futuros 1
|
|
- Víctor Aguilar Maestre
- hace 8 años
- Vistas:
Transcripción
1 Compromisos de gasto para ejercicios futuros Compromisos de gasto para ejercicios futuros 1
2
3 COMPROMISOS DE GASTOS DE EJERCICIOS FUTUROS AL PROGRAMAS (En miles de ) PROGRAMAS RESTO 010 Actividades generales del Gobierno 1.132,71 15,52 9,80 0, Función pública 2.079,16 19,66 13,11 0, Actividades del INAP 231,03 0,00 0,00 0, Dirección y servicios centrales de interior 48,24 0,00 0,00 0, Seguridad ciudadana 2.125, ,77 485,17 163, Agencia Navarra de Emergencias 3.738, ,00 72,90 0, Administración de justicia 709,77 0,00 0,00 0,00 Total Presidencia, Justicia e Interior , ,94 580,99 163, Dirección y servicios gles. de economía y hacienda 7,97 0,00 0,00 0, Gestión presupuestaria y financiera 69,77 0,00 0,00 0, Control interno y gestión contable 121,09 97,50 101,40 0, Direc. y svs. grales. asuntos europeos y planific. 0,00 0,00 0,00 0, Gestión del patrimonio , ,75 192,85 155, Elaboración de información estadística 291,32 0,00 0,00 0, Acción europea 27,11 0,00 0,00 0, Sociedad de la información 3.749, ,40 0,00 0, Dirección y servicios generales de hacienda 125,50 80,00 80,00 14, Gestión sistemas y relaciones con contribuyentes 3.735,80 0,00 0,00 0, Gestión de los tributos 828,95 0,00 0,00 0, Inspección de tributos 50,00 0,00 0,00 0, Sopor. y explot. Regtro. Riqueza Territor. Navarra 13,40 0,00 0,00 0, Gestión de recaudación 1.146,37 0,00 0,00 0, Atención al contribuyente 494,47 0,00 0,00 0,00 Total Economía y Hacienda , ,65 374,25 169, Actuaciones en el sector local 900,00 0,00 0,00 0, Participación financiera de las entidades locales ,85 0,00 0,00 0, Comunicación y representación institucional 1.070,92 551,30 498,31 0,00 Total Administración Local ,76 551,30 498,31 0, D. svs. gles medio ambiente, ord. territorio, viv. 632,05 15,46 15,46 23, Planificación territorial y planeamiento urbaníst. 204,99 0,00 0,00 0, Construcción y rehabilitación de viviendas 1.498,07 0,00 0,00 0, Gestión de medio ambiente 5.734,26 30,00 6,00 0,00 Total Medio Ambiente, Orden. Territorio y Vivienda 8.069,38 45,46 21,46 23, Dirección y servicios generales de educación 0,00 0,00 0,00 0, Mejora cond. escolarizac. todos niveles enseñanza 5.619,27 624,09 0,00 0, Desarrollo de la formación profesional 0,00 0,00 0,00 0, Desarrollo del vascuence 97,36 0,00 0,00 0,00 Compromisos de gasto para ejercicios futuros 3
4 422 Planificación y desarrollo del sistema educativo 158,16 0,00 0,00 0, Atención a la diversidad 0,00 0,00 0,00 0, Enseñanza y extensión universitaria e investigac. 542,64 124,19 0,00 0,00 Total Educación 6.417,44 748,28 0,00 0, Dirección y servicios generales de salud 0,00 0,00 0,00 0, Salud pública 0,00 0,00 0,00 0, Asistencia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0, Docencia, investigación y desarrollo sanitarios 289,50 141,20 0,00 0, Salud laboral 0,44 0,00 0,00 0, Servicios centrales 720,41 0,00 0,00 0, Asistencia extrahospitalaria ,14 0,00 0,00 0, Hospital de Navarra 463,42 0,00 0,00 0, Hospital Virgen del Camino 4.649,81 139,47 143,66 147, Clínica Ubarmin 1.040,71 0,00 0,00 0, Área de salud de Tudela 1.455,26 0,00 0,00 0, Área de salud de Estella 1.477,38 0,00 0,00 0, Atención primaria 112,63 0,00 0,00 0, Instituto de Salud Pública 137,59 0,00 0,00 0,00 Total Salud ,31 280,67 143,66 147, D.Ser.Gen.Obras Públicas, Transportes y Comunicac. 0,00 0,00 0,00 0, Proyectos, ferrocarriles y obras hidráulicas 1.337,42 0,00 0,00 0, Ampliación de la red viaria , ,24 0,00 0, Conservación de la red viaria , , , , Planificación y ordenación de transportes , ,52 143,17 0,00 Total Obras Públicas y Transportes y Comunicaciones , , , , D. svs. gles. de desarrollo rural y medio ambiente 804,14 7,26 7,40 7, Protección y mejora de la agricultura 1.497, , , , Protección y mejora de la ganadería 0,00 0,00 0,00 0, Reforma y mejora de las infraestructuras agrarias , , ,08 0, Industrias agroalimentarias y explotac. agrarias , , , , Estación de viticultura y enología (EVENA) 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Agricultura, Ganadería y Alimentación , , , , D. svs. gles. indus. y tecnol., comercio y trabajo 117,44 0,00 0,00 0, Infraestructura y energía 1.590,33 14,22 0,00 0, Fomento de la actividad industrial , ,63 0,00 0, Fomento de la innovación tecnológica , , ,97 103, Promoción del comercio 90,58 0,00 0,00 0, Defensa de los consumidores y arbitraje de consumo 0,72 0,00 0,00 0, Relaciones laborales 0,00 0,00 0,00 0, D. y svs. gles. del Servicio Navarro de Empleo 432,19 165,07 149,96 63, Promoción del empleo 567,44 224,00 80,00 0, Formación ocupacional y continua 1.912,81 0,00 0,00 0,00 4 Cuentas generales de Navarra. Ejercicio 2007
5 Total Industria, Comercio y Trabajo , , ,93 167, Dirección General de Bienestar Social 6.661, ,19 0,00 0, Dirección y servicios generales del INBS 50,11 19,06 0,00 0, Infancia 46,52 0,00 0,00 0, Atención sociosanitaria , , , , Voluntariado, asociacionismo y programas 713,25 769,63 0,00 0, Atención a la comunidad ,56 147,03 0,00 0, Programa para la igualdad de mujeres y hombres 22,60 13,45 0,00 0, Promoción del deporte y de la juventud 5.787,36 140,49 0,00 0, Familia 1.147,87 187,51 23,04 0, Protección del menor 1.469,41 281,20 286,83 347,90 Total Bienestar Social, Deporte y Juventud , , , ,83 A00 Direc. servicios generales de cultura y turismo 118,90 0,00 0,00 0,00 A10 Promoción turística 1.693,22 0,00 0,00 0,00 A20 Patrimonio y promoción cultural 4.248, ,83 143,10 0,00 A21 Bibliotecas y archivos 7.772, ,00 638,40 0,00 Total Cultura y Turismo , ,83 781,50 0,00 TOTAL , , , ,95 Compromisos de gasto para ejercicios futuros 5
6 COMPROMISOS DE GASTOS DE EJERCICIOS FUTUROS AL POR CÓDIGOS ECONÓMICOS (En miles de ) SUBCONCEPTO RESTO 1620 Gastos sociales del personal 2.060,13 0,00 0,00 0, Arrendamientos de edificios y otras construcciones 1.758,94 501,34 451,33 192, Arrendamientos de otros bienes inmuebles 74,52 77,36 80,30 7, Cánones 0,00 0,00 0,00 0, Arrendamientos de programas y licencias 1.718, ,40 0,00 0, Arrendamientos de otros bienes muebles 1.269, ,14 628,83 311, Reparación, mnto. y conserv. de edif. y otr. const 249,59 0,00 0,00 0, Reparación, mnto. y conserv. de otr. bienes inmue. 658,10 0,00 0,00 0, Reparación y mnto. equip., progr. inform. y telec. 686,47 0,00 0,00 0, Reparación, mnto. y conserv. de otros bienes mueb. 495,38 0,00 0,00 0, Material ordinario no inventariable 0,00 0,00 0,00 0, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 249,23 0,00 0,00 0, Productos alimenticios 0,00 0,00 0,00 0, Gastos de mantenimiento de los centros 996,02 0,00 0,00 0, Instrumental y pequeño utillaje de consumo 0,00 0,00 0,00 0, Fármacos 0,00 0,00 0,00 0, Material sanitario de consumo 0,00 0,00 0,00 0, Otros suministros especiales 322,00 0,00 0,00 0, Comunicaciones telf., post., teleg., telex, tefax. 0,00 0,00 0,00 0, Transmisiones de datos 0,00 0,00 0,00 0, Gastos de transportes 35,14 0,00 0,00 0, Primas de seguros de vehículos 149,29 0,00 0,00 0, Otros riesgos 169,89 0,00 0,00 0, Tributos locales 0,94 0,97 0,66 0, Publicidad y propaganda 2.350,26 500,00 450,00 0, Gastos de comunidades 626,67 3,58 2,33 0, Remuneraciones a agentes mediadores independientes 0,00 0,00 0,00 0, Reuniones, conferencias y cursillos 10,73 0,00 0,00 0, Otros gastos diversos 1.246,31 0,00 0,00 0, Servicios de lavandería 18,00 0,00 0,00 0, Servicios de limpieza y aseo ,06 147,06 149,96 63, Servicios de gestión de cobros y notificaciones 1.146,37 0,00 0,00 0, Servicios informáticos 3.499, ,00 0,00 0, Servicios de seguridad 301,72 0,00 0,00 0, Estudios y trabajos técnicos 2.230,39 127,50 107,40 0, Servicios de alimentación 0,00 0,00 0,00 0, Otros trabajos realizados por terceros 5.893, ,35 199,68 209,18 6 Cuentas generales de Navarra. Ejercicio 2007
7 2285 Vestuario 0,00 0,00 0,00 0, Dietas 0,00 0,00 0,00 0, Locomoción y gastos de viaje 0,00 0,00 0,00 0, Gastos de edición de libros y publicaciones 486,40 0,00 0,00 0, Conciertos de asistencia sanitaria ,00 0,00 0,00 0, Transferencias corrientes a empresas públicas GN 458,16 0,00 0,00 0, T. ctes. a la Universidad Pública de Navarra 150,00 0,00 0,00 0, Otras transf. ctes. a corp. locales de Navarra , ,06 0,00 0, T. ctes. a empresas agrícolas y ganaderas 2.775, , , , T. ctes. a empresas comerciales e industriales 265,45 224,46 183,17 0, Transferencias ctes. a otras empresas privadas 2.333,68 0,00 0,00 0, Transferencias ctes. a particulares estudiantes 700,52 124,19 0,00 0, Transfer. ctes. a otras familias y particulares , , , , T. ctes. a centros de enseñanza no universitaria 0,00 0,00 0,00 0, T. ctes. a facultades y escuelas universitarias 4,09 0,00 0,00 0, T. ctes. a organizaciones culturales y artísticas 0,00 0,00 0,00 0, T.c. a otras instituc. sin fines de lucro 7.883, ,02 0,00 0, Fincas rústicas 0,00 0,00 0,00 0, Otros bienes naturales 0,00 0,00 0,00 0, Carreteras, caminos y puentes , , , , Obras hidráulicas 500,00 0,00 0,00 0, Polígonos industriales 60,36 0,00 0,00 0, Otras obras públicas 4.895, , ,08 0, Edificios 9.024, ,00 638,40 0, Otras construcciones 2.023,32 0,00 0,00 0, Instalaciones 0,00 0,00 0,00 0, Mobiliario y equipo de oficina 6,32 6,45 0,00 0, Material técnico 74,00 0,00 0,00 0, Equipos médicos 0,00 0,00 0,00 0, Otro mobiliario y equipo 12,37 12,62 0,00 0, Equipos para proceso de información 0,00 0,00 0,00 0, Otro inmovilizado inmaterial 2.736,56 0,00 0,00 0, Proyectos técnicos 844,19 0,00 0,00 0, Estudios, informes y otros 1.840,77 141,20 0,00 0, Transferencias de capital a empresas públicas GN 1.022,97 14,22 0,00 0, Fondo de transferencias de capital ,85 0,00 0,00 0, Otras transf. de cap. a corp. locales de Navarra , ,26 0,00 0, T. capital a empresas agrícolas y ganaderas , ,04 209,40 0, T. capital a empresas comerciales e industriales , , ,22 0, Transferencias capital a otras empresas privadas , , ,97 103, Transferencias capital a familias y particulares 1.447,61 0,00 0,00 0, T. cap. a organizaciones culturales y artísticas 0,00 0,00 0,00 0,00 Compromisos de gasto para ejercicios futuros 7
8 7819 T. de cap. a otras inst. sin fines de lucro 1.835, ,24 80,00 0, Adq. acciones y partici. de sdes. púb. de la C. F , ,78 0,00 0,00 TOTAL , , , ,95 8 Cuentas generales de Navarra. Ejercicio 2007
310.00 Intereses. 13.675,00 352.00 Intereses de demora. 4.000,00 359.00 Otros gastos financieros. 2.000,00 19.675,00 9 PASIVOS FINANCIEROS.
0110 Deuda Pública. 140.700,00 3 GASTOS FINANCIEROS. 310.00 Intereses. 13.675,00 352.00 Intereses de demora. 4.000,00 359.00 Otros gastos financieros. 2.000,00 19.675,00 9 PASIVOS FINANCIEROS. 911.00 Amortización
Más detallesPresupuesto año 2014 ESTADO DE GASTOS. Clasificación Económica Subconcepto Concepto Artículo Capítulo CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL. 145.293.
Presupuesto año 2014 ESTADO DE GASTOS Clasificación Económica Subconcepto Concepto Artículo Capítulo CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL. 145.293.749 ARTÍCULO 11. PERSONAL EVENTUAL. 110. RETRIBUCIONES BÁSICAS
Más detallesCLASIFICACIONES ECONOMICAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. Descripción del concepto 200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones 200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,
Más detalles09 - FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
09 - FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN PARA EL AÑO 2005 9.-Detalle General: Económico-Territorial (3 - *) por Servicios y Subprogramas SECCIÓN
Más detallesPRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
08. CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL v 111M Gobierno del Poder Judicial v 1 GASTOS DE PERSONAL v 10 Altos cargos 2.493,21 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 2.493,21 10000 Retribuciones
Más detallesP R E S U P U E S T O 2 0 1 2
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 2 EMPRESAS MUNICIPALES Festival de Cine de Málaga e Iniciativas Audiovisuales, S.A. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL
Más detallesPresupuesto año 2015 ESTADO DE GASTOS. Clasificación Económica Partida Subconcepto Concepto Artículo Capítulo
CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL. 147.764.251 ARTÍCULO 11. PERSONAL EVENTUAL. 68.832 110. RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES. 68.832 110.00 Retribuciones básicas. 24.562 110.01 Retribuciones complementarias.
Más detallesPRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
08. CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL v 111M Gobierno del Poder Judicial v 1 GASTOS DE PERSONAL v 10 Altos cargos 811,86 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 811,86 10000 Retribuciones básicas
Más detallesP R E S U P U E S T O 2 0 1 5
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 ORGANISMO AUTÓNOMO Centro Municipal de Informática DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO ECONÓMICO DE GASTOS Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL
Más detalles2015 ( Clasificación Económica ) PRESUPUESTO DE GASTOS DE. Créditos Iniciales. Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
2015 ( Económica ) Pág. 1 10100 9201 14201 Retribuciones básicas Personal Directivo 45.920,00 10100 Retribuciones básicas 10101 9201 14201 Otras remuneraciones 6.536,00 45.920,00 10101 Otras remuneraciones
Más detallesP R E S U P U E S T O 2 0 1 5
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 EMPRESAS MUNICIPALES Empresa de Limpiezas Municipales y Parque del Oeste, S.A.M. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO DE PRESUPUESTO DE
Más detallesP R E S U P U E S T O 2 0 1 3
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 3 EMPRESAS MUNICIPALES Parque Cementerio de Málaga, S.A. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA PARQUE CEMENTERIO
Más detallesP R E S U P U E S T O 2 0 1 5
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 EMPRESAS MUNICIPALES Parque Cementerio de Málaga, S.A. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA PARQUE CEMENTERIO
Más detallesP R E S U P U E S T O 2 0 1 5
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 EMPRESAS MUNICIPALES Teatro Cervantes de Málaga, S.A.M. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA TEATRO CERVANTES
Más detallesP R E S U P U E S T O 2 0 1 5
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 ORGANISMO AUTÓNOMO Patronato Botánico Ciudad de Málaga DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO ECONÓMICO DE GASTOS Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL
Más detallesP R E S U P U E S T O 2 0 1 3
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 3 EMPRESAS MUNICIPALES Teatro Cervantes de Málaga, S.A.M. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA TEATRO CERVANTES
Más detallesPRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos
v FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA v 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,65 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 54,65 10000 Retribuciones básicas 16,93 10001 Retribuciones complementarias
Más detallesPresupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja
1 GASTOS DE PERSONAL 2.803.998 1 0 ALTOS CARGOS 58.0 1 0 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS 58.0 00 Retribuciones basicas 58.0 1 2 FUNCIONARIOS 514.020 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS
Más detallesPRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS
1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,77 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 54,64 10000 Retribuciones básicas 16,93 10001 Retribuciones complementarias 37,71 107 Contribuciones a planes
Más detallesP.M. ASUNTOS SOCIALES. ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013
P.M. ASUNTOS SOCIALES. ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013 CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Órganos
Más detallesTABLA ECONÓMICA DE GASTOS
TABLA ECONÓMICA DE GASTOS RELACIÓN ENTRE CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS Y CUENTAS PATRIMONIALES 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 100.01 Retribuciones básicas
Más detallesEL PRESUPUESTO DEL SECTO PÚBLICO AUTONÓMICO euros
EL PRESUPUESTO DEL SECTO PÚBLICO AUTONÓMICO euros PRESUPUESTO TOTAL DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 4.225.926.748 01. PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO 2.504.268 02. JUNTA GENERAL 8.163.868 03. DEUDA 153.728.480
Más detallesPRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos
v CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR v 1 GASTOS DE PERSONAL 12 Funcionarios 6.672,62 120 Retribuciones básicas 3.529,39 12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 774,34 12001 Sueldos del grupo A2 y grupo
Más detallesPRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2016 DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA POR PROGRAMAS
07 JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, REFORMAS DEMOCRÁTICAS Y 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos 116,26 229,28 10 Altos cargos 116,26 229,28 110 Retribuciones básicas y otras
Más detallesPROGRAMA CAPÍTULOS DENOMINACIÓN CRÉDITOS INICIALES 011 Deuda Pública. 172.800,00 31004 Intereses préstamo a corto plazo a concertar 2.
PROGRAMA CAPÍTULOS DENOMINACIÓN CRÉDITOS INICIALES 011 Deuda Pública. 172.800,00 31004 Intereses préstamo a corto plazo a concertar 2.000,00 31007 Intereses préstamos largo plazo concertados 20.200,00
Más detallesListado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa
Resumen por s y Grupos de Programa 1 de 46 0 : DEUDA PUBLICA 01 : DEUDA PUBLICA 011 : DEUDA PUBLICA 258.441,46 CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS 35.747,00 31. 310 DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS
Más detallesPatronato Deportivo Municipal de El Escorial PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2012 O219
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2012 E S T A D O D E G A S T O S EJERCICIO 2012 Orgánica: 102 DEPORTES AREA DE GASTO 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE. * POLITICA DE GASTO 3.4: Deporte.
Más detallesPRESUPUESTO GENERAL 2015 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA
PRESUPUESTO GENERAL 2015 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA CAP. ART CONC. SUBC. 1 GASTOS DE PERSONAL. 27.031.213,42 10 Órganos de gobierno y personal directivo. 1.335.042,12 100 Retribuciones básicas
Más detallesCONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL ESTADO DE GASTOS (euros) CAPÍTULOS IMPORTE I GASTOS DE PERSONAL 705.824 II GASTOS CORRIENTES 500.393 III GASTOS FINANCIEROS IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 235.463 OPERACIONES CORRIENTES
Más detallesPresupuesto Definitivo Gastos Ejercicio 2016
912 10000 920 12000 931 12000 132 12003 920 12003 931 12003 171 12004 920 12004 931 12004 171 12005 920 12005 132 12006 171 12006 920 12006 931 12006 132 12100 171 12100 920 12100 931 12100 132 12101 171
Más detallesPRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Organismo 301. AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS Presupuesto de ingresos Organismo: 301 AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS Económica Explicación Total 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS
Más detallesPRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS
1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,77 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 54,64 10000 Retribuciones básicas 16,93 10001 Retribuciones complementarias 37,71 107 Contribuciones a planes
Más detallesP R E S U P U E S T O 2 0 1 5
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 EMPRESAS MUNICIPALES Empresa Mpal. de Gestión de Medios de Comunicación, S.A. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA
Más detallesBoletín Oficial de la Asamblea de Madrid
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid Número 211 Anexo (2.ª parte) 14 de noviembre de 2014 IX Legislatura S U M A R I O 2. TEXTOS EN TRAMITACIÓN Página 2.1 PROYECTOS DE LEY Proyecto de Ley 4/2014 RGEP.9601.
Más detallesIngresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. Tomo III (Agencias estatales y otros organismos públicos con presupuesto de gastos
Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. Tomo III (Agencias estatales y otros organismos públicos con presupuesto de gastos limitativo) ÍNDICE AGENCIAS ESTATALES Página Resumen general
Más detallesPRESUPUESTO ORDINARIO
ORGÁNICA: 130 DIRECCIÓN Y ADMÓN DEL ÁREA DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURA 514.10 Dirección y Administración del Área de Fomento e Infraestructura 1 Gastos de Personal 120.00 Retribuciones Básicas Personal
Más detallesESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2015 HASTA 30/6/2015
Pág. 1 10000 9120 Retribuciones órganos de gobierno 353. 28.200,00 381.300,00 174.653,55 174.653,55 174.653,55 206.646,45 11000 9120 Retribuciones personal eventual 84.850,00 8.000,00 92.850,00 40.643,91
Más detallesBOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE MADRID RÉGIMEN ECONÓMICO
BOCM VIERNES 7 DE DICIEMBRE DE 2012 Pág. 83 III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE 30 MADRID RÉGIMEN ECONÓMICO Acuerdo del Pleno de 28 de noviembre de 2012, por el que se aprueba la concesión de créditos
Más detallesOrgánica Programa Económica Descripción Créditos Iniciales
1 110 Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual. FMD.RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS PERSONAL EVENTUAL Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual. 12001 FMD.SUELDO BASE
Más detallesPROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2015
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2015 ÍNDICE PARTE PRIMERA. CORRELACIÓN PROGRAMO-ECONÓMICA... 1 RESUMEN ORGÁNICO-ECONÓMICO DE...2 RESUMEN ORGÁNICO-ECONÓMICO DE INGRESOS...3 PARTE SEGUNDA.
Más detallesPRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 2001
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS TOMO 6 - DE LA INDICE Página RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO POR SECCIONES -CONSEJO CONSULTIVO... 1 -PRESIDENCIA DEL GOBIERNO... 2 -CONSEJERIA
Más detallesTABLA DE EQUIVALENCIAS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO TABLA DE EQUIVALENCIAS ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES Y PLANES GENERALES DE CONTABILIDAD PÚBLICA ADAPTADOS A LA ADMINISTRACIÓN
Más detallesAYUNTAMIENTO DE JAÉN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS 2013
AYUNTAMIENTO DE JAÉN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS 2013 CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTO 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Órganos de gobierno y personal directivo. 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones
Más detallesPresupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Proyecto de Gastos por Aplicaciones
de la Comunidad Autónoma de CONSEJERIA 07 TURISMO, MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL TECNICA Nº Proyecto 80.003 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y COMUNICACIÓN F. Inicio 01/01/2004
Más detallesPresupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Detalle Orgánico / Económico de los Programas ADMINISTRACIÓN GENERAL
de la Comunidad Autónoma de Detalle Orgánico / de los Programas 21 Sección PARLAMENTO Servicio PARLAMENTO Programa 1111 ACTIVIDAD LEGISLATIVA 5.659.676 y Explicación del Gasto 1 GASTOS DE PERSONAL 2.441.636
Más detallesDIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ O.I.A.D.L. Programa Económica Importe 241.01 AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL (AEDL)
241.01 AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL (AEDL) 1 GASTOS DE PERSONAL. 131.00 Personal laboral temporal 159.131,98 160.00 Seguridad social 81.977,08 Total Capítulo 1 241.109,06 230.20 Dietas de personal
Más detallesPRESUPUESTO EJERCICIO 2008. ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA (euros) CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 2.866.204,00 12,55
PRESUPUESTO EJERCICIO 2008 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA (euros) % CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 2.866.204,00 12,55 CAPITULO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.035.300,00 17,67 CAPITULO
Más detallesPRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 MEMORIA DE SECCIÓN
Consejería de Asuntos Sociales PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 MEMORIA DE SECCIÓN PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 SECCIÓN 19: ASUNTOS SOCIALES En el Proyecto
Más detallesPRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos
v JEFATURA DE TRÁFICO v 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,64 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 54,64 10000 Retribuciones básicas 16,93 10001 Retribuciones complementarias 37,71 12
Más detallesAplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos Capítulos
2015 ( Económica ) Pág. 1 1300000 340 RETRIBUCIONES PERSONAL DE DIRECCIÓN 1300001 342 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PISCINA 13000 Retribuciones básicas 1300200 340 OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS
Más detallesPRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015 RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015 RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS PRESUPUESTO DE GASTOS Capítulos Descripción Importe 1 GASTOS DE PERSONAL. 7.838.576,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 9.281.776,00
Más detallesCASTELLNOVO. PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado PRESUPUESTO DE GASTOS 2015. Fecha Obtención. 21/10/2015 Pág. 9:47:05 1
1 011 31001 DEUDA PÚBLICA. INTERESES DE PRESTAMOS INTERESES DE PRESTAMOS 43.957,60 011 31002 DEUDA PÚBLICA. INTERESES INSTRUMENTOS FINANCIEROS INTERESES INSTRUMENTOS FINANCIEROS 011 35900 DEUDA PÚBLICA.
Más detallesOrgánica Programa Económica Descripción Créditos Iniciales
1 0601 91200 10000 ORGANOS DE GOBIERNO BÁSICAS. BASICAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO BÁSICAS. 0601 91200 10001 ORGANOS DE GOBIERNO OTRAS REMUNERACIONES. OTRAS REMUNERACIONES MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO
Más detalles750 DIRECCION, ADMON Y SERVICIOS GENERALES
1 750 DIRECCION, ADMON Y SERVICIOS GENERALES 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO 694.843,81 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO 1.000,00 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL
Más detallesPRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos
v JEFATURA DE TRÁFICO v 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,64 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 54,64 10000 Retribuciones básicas 16,93 10001 Retribuciones complementarias 37,71 12
Más detallesPRESUPUESTO DE INGRESOS APLICACIÓN NOMBRE PREVISION OBSERVACIONES
PRESUPUESTO DE INGRESOS APLICACIÓN NOMBRE 112.00 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. RUSTICA 113.00 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. URBANA 114.00 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS
Más detallesAyuntamiento de Loeches PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 E S T A D O D E G A S T O S EJERCICIO 2013 CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL. PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. ECONOMICA CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL. Página: 3 1 GASTOS
Más detallesPresupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja
1 GASTOS DE PERSONAL 4.096.870 1 0 ALTOS CARGOS 72.892 1 0 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS 72.892 00 RETRIBUCIONES BASICAS 71.463 99 INCREMENTO SALARIAL 1.429 1 2 FUNCIONARIOS
Más detallesPRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2016 DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA POR PROGRAMAS 01 LES CORTS VALENCIANES
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos 10 Altos cargos 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual 11 Personal Eventual 120 Retribuciones básicas 121
Más detallesListado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas
1 de 11 Resumen por 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 196.700,00 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 33.400,00 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 31.400,00 12003 12006 12100 12101 21300 22103 22104 22400 SUELDO BASE
Más detallesESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA
: 1 GASTOS DE PERSONAL 9120 10000 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno 34.341,12 Total Artículo 10 34.341,12 12000 Sueldos del Grupo A1 14.769,42 12004
Más detallesPRESUPUESTO 2015 EXPLICACIÓN DEL GASTO POR SUBCONCEPTO
PRESUPUESTO 2015 PROGRAMA 911B DIPUTADO DEL COMÚN CAP-1 GASTOS DE PERSONAL 1 ART-10 ALTOS CARGOS 132.0, RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS 34.0, 132.0, 01 OTRAS RETRIBUCIONES
Más detallesRESUMEN DE LOS ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS POR CAPITULOS
RESUMEN DE LOS ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS POR CAPITULOS ESTADO DE INGRESOS ESTADO DE GASTOS CAPITULOS DENOMINACION IMPORTE CAPITULOS DENOMINACION IMPORTE A) OPERACIONES CORRIENTES A ) OPERACIONES CORRIENTES
Más detallesSALDO DISPOSICIONES OBLIGACIONES 102.200,00 95.635,53 6.564,47 95.635,53 0,00 95.635,53 0,00 95.635,53 0,00 95.635,53 0,00 95.
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL DE GASTOS 11 02 13090 41 102.200,00 95.635,53 6.564,47 95.635,53 0,00 95.635,53 0,00 95.635,53 0,00 95.635,53 0,00 95.635,53 0,00 1309 OTRO PERSONAL 130 LABORAL FIJO 102.200,00
Más detallesINSTITUTO DE CULTURA - 2013. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
S PRESUPUESTARIOS 330 20300 Arrendamiento de maquinaria, instalac. y utillaje 31.128,70 31.128,70 6.319,83 6.319,83 6.319,83 24.808,87 332 20300 Arrendamiento de maquinaria, instalac. y utillaje 1.102,04
Más detallesParte Quinta. PRESUPUESTO POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
Parte Quinta. PRESUPUESTO POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS GASTOS Gobierno Navarra PRESUPUESTO PARA 2011 Presupuesto por partidas presupuestarias P Parlamento Navarra nominación proecto proecto Funcional
Más detallesPRESUPUESTO DE GASTOS FUNCIÓN 2016 Fun Eco Denominación Créd. Iniciales
PRESUPUESTO DE GASTOS FUNCIÓN 2016 Fun Eco Denominación Créd. Iniciales Area de Gasto 1 (SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS) 13 (SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA) 130 Administación General de la Seguridad y Protección
Más detallesPRESUPUESTO DE GASTOS 2013
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 Orden Ministerial de 3 de diciembre de 2008 1 GASTOS DE PERSONAL 2.802.100,00 12 Personal Funcionario 120 120 920 Retribuciones básicas FUNCIONARIOS 126.000,00 121 121 920 Retribuciones
Más detallesCapítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto Presupuesto Inicial Modificaciones. Pagado
1000-Retribuciones de altos cargos 4.826.086-102.639 4.723.447 4.715.903 4.715.903 1001-Otras remuneraciones de altos cargos 5.000 18.705 23.705 23.705 23.705 Total 100-Retribuciones y otras remuneraciones
Más detallesAYUNTAMIENTO DE ARNEDO RESUMEN GENERAL
AYUNTAMIENTO DE ARNEDO 204 RESUMEN GENERAL INFRAESTRUCTURAS INFRAESTRUCTURAS PARA PARA ARNEDO ARNEDO S.A. S.A. CLASIFICACION ECONOMICA PRESUPUESTO DE INGRESOS INAR204 Infraestructuras para Arnedo S.A.
Más detallesAyuntamiento de PINSEQUE NIVELES DE VINCULACION JURIDICA. Presupuesto Inicial
Ejercicio: '2009 011 33006 Intereses 10.760,00 12.361,00 011 34200 Intereses de demora pago 1,00 12.361,00 011 34900 Otros gastos financieros 1.600,00 12.361,00 Total Vinculación 12.361,00 111 11000 Retribuciones
Más detallesBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES
Núm. 26 Sábado 30 de enero de 2016 Sec. III. Pág. 8182 III. OTRAS DISPOSICIONES UNIVERSIDADES 911 Resolución de 11 de enero de 2016, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se publica
Más detallesESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA Ejercicio: 2015
1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas alcaldia 36.502,36 Total Artículo 10 36.502,36 11000 Retribuciones Personal Eventual Total Artículo 11 12000 Retribuciones basicas secretaria-intervencion
Más detallesEXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA PRESUPUESTO GENERAL PARA 2012. Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA. Fecha: 28/12/2011 12:48 PARTIDAS DE GASTOS
ÁREA: ALCALDÍA 01 DELEGACIÓN: ALCALDÍA 01001 ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9 POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91 GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912 PROGRAMA: ÓRGANOS DE
Más detallesAYUNTAMIENTO DE DOÑINOS DE SALAMANCA
ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA. DETALLE POR ARTÍCULOS Y CONCEPTOS. AÑO 2015 Cap. Artic. Conc. Subc. Descripción 2015 (%) Total Art. Total Cap. 120 RETRIBUCIONES BASICAS 54.500,00 4,173 12 121
Más detallesOrganismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria
APROBADO EJERCICIO 2014 Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS RESULTADO DEL PRESUPUESTO
Más detallesBALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS PREVIO A LA REGULARIZACIÓN A DÍA: jueves, 31 de diciembre de 2009
BALANCE DE COMPROBACIÓN DE Y PREVIO A LA REGULARIZACIÓN A DÍA: jueves, 31 de diciembre de 2009 Código de 000 Presupuesto ejercicio corriente. 344.264.602,93 344.264.602,93 0,00 001 Presupuesto de gastos:
Más detallesP R E S U P U E S T O 2 0 1 5
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 EMPRESAS MUNICIPALES Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga, S.L. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA SOCIEDAD
Más detallesPRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO. Anexo III - Comparación Presupuesto 2014-2015
PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO 2015 Anexo III - Comparación Presupuesto 2014-2015 173 Anexo III - Comparació n Presupuesto 2014-2015 174 PRESUPUESTO 2015 Estado de Ingresos. Comparación 2014/2015 por Capítulos
Más detallesEXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA OROTAVA PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2016 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL 9121 10000 Órganos Gobierno Miembros Órganos Gobierno.- Retribuciones básicas Subtotal Artículo 10 408.600,00 408.600,00 9121 11000 Órganos Gobierno Personal Eventual.- Retribuciones
Más detallesPresupuesto de gastos Impreso el 30/01/2015 a las 08:53
Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL 01 9120 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO 133.504,00 0,00 0,00 133.504,00 01 9120 10001 INDEMNIZACIONES 202.620,00 0,00 0,00 202.620,00 01 9120 11000 RETRIBUCIONES
Más detallesPRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 AYUNTAMIENTO POR CAPITULOS TOTAL INGRESOS 92.084.128,97
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 AYUNTAMIENTO POR CAPITULOS PARTIDA DESCRIPCIÓN 2015 CAP.1 IMPUESTOS DIRECTOS 60.257.235,06 CAP.2 IMPUESTOS INDIRECTOS 4.631.860,00 CAP.3 TASAS Y OTROS INGRESOS 14.943.000,00
Más detallesPRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 25 CAPÍTULO 1.- GASTOS DE PERSONAL ARTÍCULO 10. ALTOS CARGOS 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS.00 RETRIBUCIONES BASICAS 4.470.406.01 OTRAS REMUNERACIONES 831.044
Más detallesListados de Aprobación del Presupuesto. Resumen de Ingresos y Gastos (O.M. 2.008)
1 de 1 Listados de Aprobación del Presupuesto. Resumen de Ingresos y Gastos (O.M. 2.008) ESTADO DE INGRESOS ESTADO DE GASTOS CAP. Denominación Importe CAP. Denominación Importe A) Operaciones No Financieras
Más detallesListado del Directorio Común de Unidades Orgánicas DIR 3 de la Comunidad Autónoma Canaria (PeFAC)
Listado del Directorio Común de Unidades Orgánicas DIR 3 de la Comunidad Autónoma Canaria (PeFAC) Punto de entrada de Facturas electrónicas de la Comunidad Autónoma Canaria Índice de contenido 1 MOTIVACIÓN...
Más detallesOrgánica Programa Económica Descripción Créditos Iniciales INTERESES DE PRESTAMO LARGO PLAZO INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO OPERACION TESORERIA
1 0410 01101 31000 HACIENDA DEUDA PUBLICA INTERESES 0410 01101 31001 HACIENDA INTERESES DE PRESTAMO LARGO PLAZO DEUDA PUBLICA 3.426.641,98 OPERACIONES TESORERIA 0410 01101 31100 HACIENDA INTERESES PRESTAMOS
Más detallesPRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos
v CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES v 144A Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 446,15 221 Suministros 75,00
Más detallesMINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO VALIDACION PRESUPUESTO DE GASTOS GOBIERNOS LOCALES AÑO : 2015 (Valores en RD$) de 01 NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 8,725,236 01 00
Más detallesAYT. VINALESA 3 CONTABILIDAD PATRONATO PRESUPUESTO 2014 RESUMEN GASTOS CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS
RESUMEN GASTOS CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS AREA EUROS 0 DEUDA PUBLICA 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL 11.700,00 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE
Más detallesPressupost Treball : Escenari Ingressos : Capítol Article Concepte Descripció Totals Detall ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 398.
AJUNTA20 PRESSUPOST 20 Pàgina : GASTOS DE PERSONAL 4.934.36,00 ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL 0 398.00,00 DIRECTIVO RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS 00 REMUNERACIONES O.GOB 398.00,00 PERSONAL EVENTUAL 44.640,00
Más detallesOrgánica Programa Económica Descripción Créditos Iniciales RETRIBUCIONES ALCALDE-PRESIDENTE 9.173,75 ASISTENCIA CONCEJALES 25.
1 0111 91200 10000 0111 91201 10000 0111 91202 10000 ORGANOS DE GOBIERNO Retribuciones básicas. RETRIBUCIONES ALCALDE-PRESIDENTE 9.173,75 ORGANOS DE GOBIERNO Retribuciones básicas. ASISTENCIA CONCEJALES
Más detallesPRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica (ANTEPROYECTO)
1 001 91210 11000 ADMINISTRACION GENERAL ORGANOS DE GOBIERNO RETRIBUCIONES BÁSICAS GERENTE URBANISMO 001 91210 11001 ADMINISTRACION GENERAL ORGANOS DE GOBIERNO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. RETRIBUCIONES
Más detallesPresidencia Plaza de España, 1
CABILDO DE TENERIFE Gabinete de Prensa Presidencia Plaza de España, 1 38003 Santa Cruz de Tenerife Islas Canarias - España E-mail: prensa@tenerife.es Tel: (34) 922 239 510 (34) 922 239 885 (34) 670 837
Más detallesSector CRS. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA AYUDA EN EL PAÍS RECEPTOR Sector CRS (Creditor Reporting System) Julio 2014
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA AYUDA EN EL PAÍS RECEPTOR Sector CRS (Creditor Reporting System) Julio 2014 100-Infraestructuras Sociales y Servicios 110-Educación 111-Educación, nivel no especificado 11110-Política
Más detalles35(6838(672'(*$6726. 3RU&DStWXORV$UWtFXORV&RQFHSWRV\6XEFRQFHSWRV
1 GASTOS DE PERSONAL 10 ALTOS CARGOS 100 5(75,%8&,21(6%É6,&$6
Más detallesESTRUCTURA PROGRAMATICA Ramo Prog Prog Descripcion
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO 14 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION 05-14-920-612002 ESTUDIOS Y PROYECTOS 05-14-920-612002 Edificios GASTOS DE
Más detallesListado Presupuesto Gastos Inicial Fecha: 25/11/2015 AYUNTAMIENTO DE BALMASEDA
Página 1 de 7 14 111 10001 ORGANOS DE GOBIERNO RETRIBUCION DEDICACION EXCLUSI 81.684,96 Altos Cargos 81.684,96 14 121 12000 14 222 12000 14 422 12000 14 432 12000 14 443 12000 14 449 12000 14 451 12000
Más detallesEsado de Ingresos 2015
Esado de Ingresos 2015 Art. Conc. Subconc. Descripción Importe E u r o s Concepto Artículo 11 SOBRE EL CAPITAL 0,00 11.700.000,00 112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica 1.250.000,00
Más detallesCuentas Anuales 2011
Cuentas Anuales 2011 ÍNDICE Introducción... 3 A) Balance... 5 B) Cuenta del resultado económico-patrimonial... 7 C) Estado de liquidación del Presupuesto... 9 C.1) Liquidación del Presupuesto de Gastos...10
Más detallesPRESUPUESTOS DE L A INSTITUCIÓN EJERCICIO 2015
PRESUPUESTOS DE L A INSTITUCIÓN EJERCICIO 2015 PRESUPUESTOS DE L A INSTITUCIÓN EJERCICIO 2015 INDICE MEMORIA EXPLICATIVA...5 CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS...11 Anteproyecto de presupuesto de
Más detalles