RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES JULIO 2012

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES JULIO 2012"

Transcripción

1 RELACION DE S A PROVEEDORES 1844 PLANTASFALTO, S.A. DE C.V , COMPRA DE CARPETA ASFALTICA Y ASFALTO TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO , SHOW INFANTIL "LOS MANITOS" PARA 28/ABRIL/ RED RECOLECTOR SA DE CV ,800, RECOLECCION DE DESECHOS EN EL PERIODOD DEL 1 AL GARZA GUADARRAMA MAYRA IBETH , KG TORTILLAS DE MAIZ GARZA GUADARRAMA MAYRA IBETH KG DE TORTILLA DE MAIZ COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD JUL12 28, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CENDI VALLES GALVAN MARIO ALBERTO , REPARACION DE LLANTAS A UNIDADES DE POLICIA Y TRAN PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, A.C FACT318 56, FACT 318 DEL 20% CORRESPONDIENTE A LA CUARTA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SCH , DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA CL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V SCH , TRONCAL MES DE JUNIO TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V SCH , DE SERVICIO DE UNINET DEL DEPTO DE INFORMATIC ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V MD , SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADOR OTIS DE LA UN BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL TARJETAS DE PRESENTACION BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL , JUGOS DE RECIBOS DE MERCANCIA,BOLETOS PARA BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL , RECIBOS DE NOMINA,FORMATOS DONDO SAPS ORIG Y COPIA BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL , JUGOS DE RECIBOS DE MERCANCIA,BOLETOS PARA BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL , JUGOS DE RECIBOS DE MERCANCIA,BOLETOS PARA BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL , RECIBOS DE NOMINA,FORMATOS DONDO SAPS ORIG Y COPIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SCH6806 1, DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO A AXTEL, S.A.B. DE C.V SCH , RENTA DE SERVICIO DE TRONCALES DIGITALES DE DIFERE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SCH , DE CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SCH , DE ENERGIA ELECTRICA DE SEG PUB Y VIALIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SCH , DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PRESIDENCIA MPAL CONTRERAS GARCIA SONIA PATRICIA , COPIAS DE PLANOS DE LA COL, INSURGENTES MECANICA Y REFRIGERACION DIABLO, S.A. DE C.V , REP GRAL DE MOTOR,REP DE PLANTA DE LUZ DE SEG PUB, MECANICA Y REFRIGERACION DIABLO, S.A. DE C.V , REP GRAL DE MOTOR,REP DE PLANTA DE LUZ DE SEG PUB, MECANICA Y REFRIGERACION DIABLO, S.A. DE C.V , REP GRAL DE MOTOR,REP DE PLANTA DE LUZ DE SEG PUB, MECANICA Y REFRIGERACION DIABLO, S.A. DE C.V , REP GRAL DE MOTOR,REP DE PLANTA DE LUZ DE SEG PUB, MECANICA Y REFRIGERACION DIABLO, S.A. DE C.V , REP GRAL DE MOTOR,REP DE PLANTA DE LUZ DE SEG PUB, PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V , COMPRA DE CABLE VGA Y DIVISOR DE SEÑAL PARA LA DIR PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V , COMPRA DE CAMARAS DIGITALES Y IPAD PARA CELEBRACIO TORRES GONZALEZ RAMON RODOLFO A 62, MTTO DE PLANTA DE LUZ DE EMERGENCIA DE LA TORRE AM TORRES GONZALEZ RAMON RODOLFO A 99, MTTO PREVENTIVO DE BOMBA DE CISTERNA DE LA TORRE A TORRES GONZALEZ RAMON RODOLFO A 75, SERVICIO DE REPARACION A SISTEMA DE BOMBEO DE TORR TORRES GONZALEZ RAMON RODOLFO A 101, REPARACION DE PLANTA DE LUZ DE ENMERGENCIA EN EL E TORRES GONZALEZ RAMON RODOLFO A 22, SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMICO EN TORRES GONZALEZ RAMON RODOLFO A 14, REP Y MTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DIVERSO TORRES GONZALEZ RAMON RODOLFO A 31, REP Y MTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DIVERSO TORRES GONZALEZ RAMON RODOLFO A 49, REP Y MATTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (SALO TORRES GONZALEZ RAMON RODOLFO A 7, REP Y MTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DIVERSO TORRES GONZALEZ RAMON RODOLFO A 26, REP Y MTTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE TORRES GONZALEZ RAMON RODOLFO A 16, REPARACION Y MTTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Página 1 de 6

2 RELACION DE S A PROVEEDORES 5684 MERCADO OLVERA RAMON , SERVICIO DE PLANTACION Y REHABILIATACION EN JARDIN ROCHE CONSULTOR DE NEGOCIOS SA DE CV , MATERIAL ELECTRICO LAMAPRA 100 WTS OV15 PARA MTTO ROCHE CONSULTOR DE NEGOCIOS SA DE CV , MATERIAL ELECTRICO LAMAPRA 100 WTS OV15 PARA MTTO ROCHE CONSULTOR DE NEGOCIOS SA DE CV , MATERIAL ELECTRICO LAMPARA 100 WTS PARA MANTENIMIE ROCHE CONSULTOR DE NEGOCIOS SA DE CV , MATERIAL ELECTRICO LAMPARAS SIN BALASTRAS NI FOCO ROCHE CONSULTOR DE NEGOCIOS SA DE CV , MATERIAL ELECTRICO LUMINARIAS SIN BALASTRAS NI FOC ROCHE CONSULTOR DE NEGOCIOS SA DE CV , MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO ROCHE CONSULTOR DE NEGOCIOS SA DE CV , MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO ROCHE CONSULTOR DE NEGOCIOS SA DE CV , MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V , SERVICIO TELEFONIA CELULAR 50 LINEAS SEG PUBLICA Y RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V , SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SRIA PARTICULAR, AYU RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V , DE TELEFONIA CELULAR BANDA ANCHA MOVIL PARA T GARZA GARZA JUAN ELIUD , REFRESCOS,AGUA,PLATILLOS CON REFRESCOS,GALLETAS,DE GARZA GARZA JUAN ELIUD , REFRESCOS,AGUA,PLATILLOS CON REFRESCOS,GALLETAS,DE GARZA GARZA JUAN ELIUD , REFRESCOS,AGUA,PLATILLOS CON REFRESCOS,GALLETAS,DE GARZA GARZA JUAN ELIUD , REFRESCOS,AGUA,PLATILLOS CON REFRESCOS,GALLETAS,DE GARZA GARZA JUAN ELIUD , REFRESCOS,AGUA,PLATILLOS CON REFRESCOS,GALLETAS,DE GARZA GARZA JUAN ELIUD , REFRESCOS,AGUA,PLATILLOS CON REFRESCOS,GALLETAS,DE GARZA GARZA JUAN ELIUD REFRESCOS,AGUA,PLATILLOS CON REFRESCOS,GALLETAS,DE GARZA GARZA JUAN ELIUD , REFRESCOS,AGUA,PLATILLOS CON REFRESCOS,GALLETAS,DE GARZA GARZA JUAN ELIUD , REFRESCOS,AGUA,PLATILLOS CON REFRESCOS,GALLETAS,DE GARZA GARZA JUAN ELIUD , REFRESCOS,AGUA,PLATILLOS CON REFRESCOS,GALLETAS,DE GRUPO ROSH, S.A. DE C.V , TELEVISOR LDC 32 PARA MONITOREO DE LA SRIA DE SEGU GRUPO ROSH, S.A. DE C.V , COMPRA DE REGALOS PARA MEGA POSADA QUE SE REALIZAR GRUPO ROSH, S.A. DE C.V , PLAYERAS DE ALGODON CON LOGOTIPO IMPRESO DEL INSTI GRUPO ROSH, S.A. DE C.V , BALONES DE FOOT BALL SOCER PARA EL PROGRAMA ESCOBE GRUPO ROSH, S.A. DE C.V , BALONES DE FUTBOL PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA GRUPO ROSH, S.A. DE C.V , SANDWICH,PARA EL DIVERTIPARQUE EL DIA 24 JULIO GRUPO ROSH, S.A. DE C.V , SANDWICH Y REFRESCOS GRUPO ROSH, S.A. DE C.V , HRS DE PEROFONEO,EVENTO DEL PROGRAMA PRODUCE GRUPO ROSH, S.A. DE C.V , PERIFONEO BOLSA DE TRABAJO AGOSTO GRUPO ROSH, S.A. DE C.V , PERIFONEO BOLSA DE TRABAJO AGOSTO GRUPO ROSH, S.A. DE C.V , PERIFONEO DE EL PROGRAMA PRODUCE EL DIA 28/JULIO GRUPO ROSH, S.A. DE C.V , TRIPTICOS IMPRESOS EN SELECCION A COLOR POR AMBOS GRUPO ROSH, S.A. DE C.V , MOCHILAS REFORSADAS ESCOLARES PARA APOYO DE ALUMNO GRUPO ROSH, S.A. DE C.V , GAFETE DE ORGANIZADOR Y POSTERS PARA EL EVENTO DI GRUPO ROSH, S.A. DE C.V , BALONES DE FUTBOL PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA GRUPO ROSH, S.A. DE C.V , BOLETOS DIVERTIBANCOS DE $10 Y $50 IMPRESOS EN SEL GRUPO ROSH, S.A. DE C.V , COMPRA DE BOLETOS DE RIFA PARA EVENTO DE DIA DEL N GRUPO ROSH, S.A. DE C.V , REGLAMENTO PARA EL DIVERTIPARQUE TAM 1/4 DE CARTA GRUPO ROSH, S.A. DE C.V , TRIPTICOS IMPRESOS EN SELECCION A COLOR POR AMBOS GRUPO ROSH, S.A. DE C.V , TOLDO PARA INSTALACION EN EL DIVERTIPARQUE Página 2 de 6

3 RELACION DE S A PROVEEDORES 5109 GRUPO ROSH, S.A. DE C.V , MOCHILAS CON LOGO DEL MPIO PARA APOYO A NIÑOS DEST GRUPO ROSH, S.A. DE C.V , REGALOS (PEQUEÑOS ) PARA RIFA EN EL DIA DE LA SECR GRUPO ROSH, S.A. DE C.V , REGALOS PARA RIFA DE EL DIA DE LA SECRETARIA EL DI GRUPO ROSH, S.A. DE C.V , SANDWICH REQUERIDOS PARA EL DIVERTIPARQUE GRUPO ROSH, S.A. DE C.V , SANDWICH Y BURRITOS PARA LAS INSTALACIONES DEL DIV GRUPO ROSH, S.A. DE C.V , SANDWICH Y BURRITOS PARA LAS INSTALACIONES DEL DIV GALLARDO SANCHEZ EVELYN SARAHI , RENTA DE 64 CAMIONES DE 7M3 PARA RECOLECCION DE RA BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL SELLO FECHADOR AUTOMATICO,TARJETAS DE PRESENTACION BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL FORMAS DE BOLETOS PARA POSADA NAVIDEÑA,JGOS DE SEP BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL , INVITACIONES Y LONAS DE LA PRESENTACION HABLANDO E BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL SELLO FECHADOR AUTOMATICO,TARJETAS DE PRESENTACION BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL ETIQUETAS PAPEL ADHESIVO COLOR VERDE Y ROJO BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL , SELLO AUTOMATICO,BOLETOS DE ACCESO A ALBERCA MPAL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL , SELLO AUTOMATICO,BOLETOS DE ACCESO A ALBERCA MPAL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL , SELLO AUTOMATICO,BOLETOS DE ACCESO A ALBERCA MPAL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL SELLO FECHADOR AUTOMATICO,TARJETAS DE PRESENTACION BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL , FORMAS DE BOLETOS PARA POSADA NAVIDEÑA,JGOS DE SEP BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL , TARJETAS DE PRESENTACION PARA AREA DIF MPAL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL , TARJETAS PARA CONTROL DE ENTREGA DE DESPENSAS INFA BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL , FORMAS DE TARJETAS DE PRESENTACION A NOMBRE DE LIC BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL , TARJETAS DE PRESENTACION BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL , TARJETAS DE PRESENTACION BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL , TARJETAS DE PRESENTACION BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL , FORMATO DE RECEPCION DE PERTENENCIAS,REMISION DE P BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL , IMPRESIONES DE IMANES Y CALCAS PARA PROGRAMA PROXP COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA/CV sch , DE RADIOS NEXTEL SRIOS Y DIRECTORES SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V sch6813 9, DEDUCIBLE U 412 DODGE RAM 2500 MOD PEÑA PERALES EVERARDO , MATERIAL MEDICO PARA PACIENTE ANGEL RAMOS DON JUAN SOLO GAS, S.A. DE C.V , DOTACION DE GASOLINA P/ DIFERENTES AREAS DEL MPIO INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR , DE REFRENDO DE VEHICULO POINTER MATIZ COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , CONSUMO ENERGIA ELECT ALUMB PUBLICO PARAJE ANAHUAC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , ENERGIA ELECT CENDI CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO , GRADUACION PARA 200 PERSONAS INCLUYE COMIDA EN 3 T GARCIA AGUIÑAGA JUAN PABLO , RENTA DE TRAJES PARA GRADUADOS 25JUL MULTILLANTAS Y SERVICIOS GRIMALDI, S.A. DE C.V ATM2515 4, LLANTA 275/55 R20 PLACA SKG GARCIA AGUIÑAGA JUAN PABLO , GRUPO MUSICAL PACO SILVA(GENERACION DE LIDERES NA RODRIGUEZ BOBADILLA HECTOR M , SERVICIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE RECIBO Y IMPRE RODRIGUEZ BOBADILLA HECTOR M , ELABORACION Y SERVICIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V RS , REVISION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD 417 PLACA RG AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V RS , REVISION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD 417 PLACA RG AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V RS2898 2, REVISION Y MANTENIMIENTO DE 20,000 KMS A LA UNIDAD AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V RS , REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES Página 3 de 6

4 RELACION DE S A PROVEEDORES 6018 AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V RS , REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V RS , REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V RS2899 1, REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V RS , REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V RS2900 1, REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V RS , REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V RS , REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V RS , REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V RS , REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V RS , REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V RS , REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V RS , REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V RS , REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V RS , REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V RS , REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V RS2895 1, REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V RS , REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V RS , REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V RS , REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V RS , REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V RS , REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V RS , REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V RS , REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V RS , REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V RS , REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V RS , REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V RS , REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V RS , REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V RS , REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V RS , REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V RS , REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V RS , REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V RS , REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V RS , REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V RS , REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V RS , REVISION Y MANTENIMIENTO DE KMS A VARIAS UNIDADES AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V RS , REVISION Y MTTO DE UNIDADES POR VARIOS KILOMETROS AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V RS , REVISION Y MTTO DE UNIDADES POR VARIOS KILOMETROS AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V RS , REVISION Y MTTO DE UNIDADES POR VARIOS KILOMETROS AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V RS , REVISION Y MTTO DE UNIDADES POR VARIOS KILOMETROS AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V , DIVERAS REPARACIONES DE VEHICULOS CON PLACAS SEL AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V , DIVERAS REPARACIONES DE VEHICULOS CON PLACAS SEL Página 4 de 6

5 RELACION DE S A PROVEEDORES 6018 AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V , DIVERAS REPARACIONES DE VEHICULOS CON PLACAS SEL AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V , DIVERAS REPARACIONES DE VEHICULOS CON PLACAS SEL AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V , DIVERAS REPARACIONES DE VEHICULOS CON PLACAS SEL AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V , DIVERAS REPARACIONES DE VEHICULOS CON PLACAS SEL AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V , DIVERAS REPARACIONES DE VEHICULOS CON PLACAS SEL AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V , REPARACION DE UNIDADES 345,367,POR MANTENIMIENTO D AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V , REPARACION DE UNIDADES 345,367,POR MANTENIMIENTO D AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V , REPARACION DE UNIDADES U-337,U,340,U343,U341,U338, ALESTRA, S. DE R.L. DE C.V SCH DE LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA EXP. 01JUL ROCHE CONSULTOR DE NEGOCIOS SA DE CV , RENTA DE UNA BARREDORA CON OPERADOR PARA BARRIDO COMERCIALIZADORA CONCO, S.A. DE C.V , COMPRA DE 1000 FOLLETOS VALORES PGMA "NUESTROS VAL GARCIA ELIZONDO JOSE MANUEL , MTTO Y REP. DE LOTE DE BICICLETAS DE MONTAÑA BRUNO MARTINEZ CARLOS , REP DE FRENOS UNIDAD 261 RG BRUNO MARTINEZ CARLOS , REP DE FRENOS UNIDAD 261 RG63271,ACUMULADOR PARA BRUNO MARTINEZ CARLOS , REP DE FRENOS UNIDAD 261 RG63271,ACUMULADOR PARA BRUNO MARTINEZ CARLOS , REP DE FRENOS UNIDAD 261 RG63271,ACUMULADOR PARA BRUNO MARTINEZ CARLOS , REP DE MARCHA 205 SPA4633,CAMBIO DE ACEITE Y FILTR BRUNO MARTINEZ CARLOS , REP DE MARCHA 205 SPA4633,CAMBIO DE ACEITE Y FILTR BRUNO MARTINEZ CARLOS , REP DE MARCHA 205 SPA4633,CAMBIO DE ACEITE Y FILTR BRUNO MARTINEZ CARLOS , REP GRAL DE FRENOS UNIDAD 205 SPA4633,REP DE BOMBA BRUNO MARTINEZ CARLOS , REP GRAL DE FRENOS UNIDAD 205 SPA4633,REP DE BOMBA BRUNO MARTINEZ CARLOS , REP GRAL DE FRENOS UNIDAD 205 SPA4633,REP DE BOMBA SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V sch , DE POLIZA DE SEGURO VEHICULOS OFICIALES TESORERIA DE LA FEDERACION , RETENCIONES SALARIOS MARZO TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V sch , TRONCAL TELEFONICA CORRESP SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V sch6832 9, DEDUCIBLE U 420 DODGE RAM 2500 MOD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V , SERVICIO UNINET DEPTO INFORMATICA AXTEL, S.A.B. DE C.V sch , RENTA SERVICIO TRONCALES DIGITALES DIFS DEPEN SEGUROS MULTIVA, S.A., GRUPO FINANCIERO MULTIVA sch , POLIZA DE SEGURO GASTOS MEDICOS MAYORES (2/2) PLANTASFALTO, S.A. DE C.V , CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE ELABORADO CON ASFALT COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ,941, ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE JUNIO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A ,106, CORRESP 3º BIMESTRE 2012 "SOLO INFONAVIT" COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SCH , PGO DE CONSUMO ENERGIA ELECT ALUMB PUB RES LA CANT COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SCH CONSUMO DE ENERGIA ELECT DIF COLINAS MECANICA Y REFRIGERACION DIABLO, S.A. DE C.V , AFINACION MAYOR,BOMBA DE AGUA,REP DE SITEMA ELECTR MECANICA Y REFRIGERACION DIABLO, S.A. DE C.V , REP GRAL DE MOTOR A LA UNIDAD 321 PLACAS RG MECANICA Y REFRIGERACION DIABLO, S.A. DE C.V , REPARACION GENERAL DE SUSPENSION A LA UNIDAD 320 R PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V , REUBICACION Y REINSTALACION DE ALIMENTACIONES PARA PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V , REUBICACION Y REINSTALACION DE ALIMENTACIONES PARA PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V , REUBICACION Y REINSTALACION DE ALIMENTACIONES PARA PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V , REUBICACION Y REINSTALACION DE ALIMENTACIONES PARA PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V , REUBICACION Y REINSTALACION DE ALIMENTACIONES PARA Página 5 de 6

6 RELACION DE S A PROVEEDORES 3895 PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V , REUBICACION Y REINSTALACION DE ALIMENTACIONES PARA PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V , REUBICACION Y REINSTALACION DE ALIMENTACIONES PARA PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V , REUBICACION Y REINSTALACION DE ALIMENTACIONES PARA COMERCIALIZADORA ROBERR, S.A. DE C.V , DESPENSAS BASICAS POR APOYO ASISTENCIA SOCIAL DEL SOLO GAS, S.A. DE C.V , CONSUMO DE GASOLINA 03A09AGT SOLO GAS, S.A. DE C.V , CONSUMO DE GASOLINA AGT SOLO GAS, S.A. DE C.V , CONSUMO DE GASOLINA AGT SOLO GAS, S.A. DE C.V , CONSUMO DE GASOLINA 27JULA02AGT Página 6 de 6

Relación de pagos a Proveedores Octubre 2011 FACTURA MONTO CONCEPTO

Relación de pagos a Proveedores Octubre 2011 FACTURA MONTO CONCEPTO 8228 GARCIA AGUIÑAGA JUAN PABLO 20111003 0005 24,360.00 ETAPA ACERCAMIENTO CON JOVENES PANDILLEROS 05910020 1400000222 5230 RODRIGUEZ BOBADILLA HECTOR M. 20111003 3700 174,185.47 ELABORACION Y SERVICIO

Más detalles

Relación de pagos a Proveedores Septiembre 2012 FECHA DE PAGO

Relación de pagos a Proveedores Septiembre 2012 FECHA DE PAGO 6002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20120903 CENDI10 25,263.00 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CO05440072 1400004083 6002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20120903 SCH6939 153.00 DE CONSUMO DE ENERGIA DEL

Más detalles

Relación de pagos a Proveedores Abril 2012 FECHA DE PAGO FACTURA MONTO CONCEPTO CTA.

Relación de pagos a Proveedores Abril 2012 FECHA DE PAGO FACTURA MONTO CONCEPTO CTA. 5194 SEGUROS MULTIVA, S.A., GRUPO FINANCIERO MULTIVA 20120402 sch6520 7,685.50 PAGO POLIZA DE SEGUROS GASTOS MEDICOS MAYORES 05710072 9400000203 0011 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 20120402 SCH6505

Más detalles

FECHA DE FACTURA CONCEPTO MONTO PAGO

FECHA DE FACTURA CONCEPTO MONTO PAGO Nº NOMBRE DEL PROVEEDOR FECHA DE CTA. NO. FACTURA CONCEPTO MONTO PAGO CARGO CHEQUE RFC 5261 SOPORTE ESTRATEGICO S. C. 20100901 1983 1,2Y 3 PAGO POR ELABORACION PARA DETERMINAR EL EST 100,533.33 05170072

Más detalles

Relación de pagos a Proveedores Febrero 2012

Relación de pagos a Proveedores Febrero 2012 1469 UNION DE PERMISIONARIOS RUTA LARGA 3 S.C 20120201 2101 58,000.00 SERVICIO DE TRANPORTACION DE 50 UNIDADES 05350010 1400001820 5894 MAKOFEX, S.A. DE C.V. 20120202 0037 61,433.60 PREPARACION DE ALIMENTOS

Más detalles

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 30 JUNIO DE 2018

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 30 JUNIO DE 2018 2171 ALONSO FIERRO BELTRÁN 2172 ISSSTELEÓN 2173 ISSSTELEÓN 2174 ISSSTELEÓN 2175 ISSSTELEÓN 2176 ISSSTELEÓN BANORTE 04/06/2018 13,920.00 CURSO DE CAMAROGRAFÍA BANORTE 04/06/2018 DE CUOTAS Y APORTACIONES,

Más detalles

Relación de pagos a Proveedores Noviembre 2011 FECHA DE PAGO

Relación de pagos a Proveedores Noviembre 2011 FECHA DE PAGO 4245 GRUPO VARGAS GARZA, S.A. DE C.V. 20111101 0991 4,250.00 PAN DE MUERTO GRANDE 05610046 1400000832 4245 GRUPO VARGAS GARZA, S.A. DE C.V. 20111101 0990 6,500.00 PAN DE MUERTO, CHOCOLATE Y DESECHABLES

Más detalles

Relación de pagos a Proveedores Diciembre 2011

Relación de pagos a Proveedores Diciembre 2011 6002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20111201 76517 7,651.00 ENERGIAELECTDIFCOLINAS TOPO CHICO 26SEPT-24NOV11 05440072 1400001188 1568 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. 20111201 8511492 133,666.13

Más detalles

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 ENERO DE 2019

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 ENERO DE 2019 BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 2696 IRMA PEREZ ESPINOSA BANORTE 07/01/2019 239,560.00 RENTA OFICINAS ENERO 2697 COMPAÑÍA MEXICANA DE INNOVACIÓN TECNOLOGICA S.A. DE C.V BANORTE 07/01/2019 22,968.00 HOSPEDAJE

Más detalles

Relación de pagos a Proveedores Diciembre 2009

Relación de pagos a Proveedores Diciembre 2009 Relación de s a Proveedores 6002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 82,982.00 011209 20091201 05440072 6900008512 CFE370814QI0 4913 HUERTA BAEZ MIGUEL ANGEL ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA

Más detalles

Relación de pagos a Proveedores Noviembre 2010 FACTURA CONCEPTO MONTO

Relación de pagos a Proveedores Noviembre 2010 FACTURA CONCEPTO MONTO 002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20101102 sch1358 AJUSTE POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT CORRESP FACTUR 11,094.00 05440072 90001159 CFE370814QI0 5259 GALLEGOS QUIÑONES FERNANDO 20101102 1218 REP Y MTTO

Más detalles

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 JULIO DE 2018

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 JULIO DE 2018 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 4640 MARÍA CRISTINA SOSA PEDRAZA CHEQUE BANORTE 03/07/2018 10,915.70 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2229 IRMA

Más detalles

TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY PAGOS MAYO 2012 FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS

TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY PAGOS MAYO 2012 FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS 17/05/2012 FPMTY0322 SEMEX,S.A.DE C.V. PROY. REMOD. ALAMEDA MARIANO ESCOBEDO 157,852.49 17/05/2012 FPMTY0323 SEMEX,S.A.DE C.V. PROY. REMOD. ALAMEDA MARIANO ESCOBEDO

Más detalles

BANORTE 01/12/2016 6, BANORTE 02/12/ , BANORTE 02/12/ , BANORTE 02/12/ , BANORTE 02/12/ ,802.

BANORTE 01/12/2016 6, BANORTE 02/12/ , BANORTE 02/12/ , BANORTE 02/12/ , BANORTE 02/12/ ,802. 1061 CREATIVIDAD PROMOCIONAL DE MONTERREY S.A. DE C.V. 1062 EMPLEADOS (AS) C.E.D.H. 1063 JOSÉ LUIS GARIBAY ELIZONDO 1064 OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V. 1065 EDITH ORNELAS RINCÓN 1066 FÁBRICA DE CAMISAS MANCHESTER,

Más detalles

FECHA REFERENCIA CONCEPTO CARGO ABONO SALDO BANCO

FECHA REFERENCIA CONCEPTO CARGO ABONO SALDO BANCO INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2013 BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. CUENTA: 01002665883 CLABE: 044320010026658832 FECHA REFERENCIA CONCEPTO CARGO ABONO

Más detalles

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CULIACAN PAGO A PROVEEDORES ENERO 2014 NO SE LE PAGO A NINGUN PROVEEDOR.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CULIACAN PAGO A PROVEEDORES ENERO 2014 NO SE LE PAGO A NINGUN PROVEEDOR. PAGO A PROVEEDORES ENERO 2014 FECHA PROVEEDOR O BENEFICIARIO NO SE LE PAGO A NINGUN PROVEEDOR. CONCEPTO DEL PAGO PAGO A PROVEEDORES FEBRERO 2014 1023 13/02/2014 CANCELADO CANCELADO $0.00 1024 13/02/2014

Más detalles

EROGACIONES DE CHEQUES 2011

EROGACIONES DE CHEQUES 2011 EROGACIONES DE CHEQUES 2011 ENERO 206 ROSARIO GUADALUPE GALVEZ PALMA $3,480.00 7/01/11 COMIDAS ENLACE TOTAL $3,480.00 CHEQUES EMITIDOS: 1 FEBRERO 207 SG PROVEEDORES SA DE CV $1,433.18 11/02/11 MATERIAL

Más detalles

PLACAS SNP 7870 TRANSFE-

PLACAS SNP 7870 TRANSFE- 697 EDGAR GONZÁLEZ CARRANZA 698 ISSSTELEÓN 699 ISSSTELEÓN 700 ISSSTELEÓN RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES REPARACIÓN DE VEHÍCULO APRIO BANORTE 02/05/2016 1,499.88 PLACAS SNP 7870 DE CUOTAS Y APORTACIONES,

Más detalles

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 30 ABRIL DE 2018 FORMA DE PAGO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 30 ABRIL DE 2018 FORMA DE PAGO RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 2030 INFONACOT BANORTE 02/04/2018 27,238.63 RETENCIONES POR PRÉSTAMOS A EMPLEADOS (AS),2018. 2031 WHIRLPOOL MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. 2032

Más detalles

SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO

SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO Orden de Compra: 20472/2012 Adjudicado a: B1328 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. Fecha: 06/01/2012 Importe: $46,180.98 Iva: $7,388.96 Total: $53,569.94 1 1 SERVICIO PAGO DE DIFERENCIA EN RENOVACIONES DE

Más detalles

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 FORMA DE PAGO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 FORMA DE PAGO RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES NUMERO BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 1594 OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. BANORTE 02/10/2017 36,000.00 VALES PARA GASOLINA 1595 AMPARO REBECA FAJARDO ARAGÓN RETIRO VOLUNTARIO

Más detalles

BANORTE JULIO 2011 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO FUNCIONARIO QUE AUTORIZA

BANORTE JULIO 2011 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO FUNCIONARIO QUE AUTORIZA BANORTE JULIO 2011 FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 27798 YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ 15,038.76 REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS BANORTE 0840005143

Más detalles

Proveedores del mes de Mayo del 2012

Proveedores del mes de Mayo del 2012 Pág. 1 4874 ISSSTELEON 4875 $47,950.49 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S. C. 4876 AXA SEGUROS, S. A. DE 4877 $42,729.56 SEGUROS AUTOS ISSSTELEON 4878 $599,109.82 GAS NATURAL MEXICO SA DE CV 4879 $437.00

Más detalles

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDORELACION DE PAGOS A PROVEEDORESABRIL 2013

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDORELACION DE PAGOS A PROVEEDORESABRIL 2013 MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDORELACION DE S A PROVEEDORESABRIL 2013 5671 PRECOLADOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV 20130401 f2609 CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO SUMINISTRADO EN PLAN 35,341.95 05860060

Más detalles

Proveedores del mes de Diciembre del 2013

Proveedores del mes de Diciembre del 2013 Pág. 1 SG PROVEEDORES S.A. DE C.V. $16,823.85 CONCEPTO: ARTICULOS DE LIMPIEZA MARIBEL VAZQUEZ LUEVANO $4,263.00 CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV $74,137.44 CONCEPTO: EQUIPO DE LABORATORIO JOSE

Más detalles

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AGOSTO 2012

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AGOSTO 2012 5709 GARCIA LOPEZ JUAN MANUEL 20120801 0073 36,000.00 BOTELLAS DE AGUA DE 1LT Y 1/2LT 06250033 1400003718 5194 SEGUROS MULTIVA, S.A., GRUPO FINANCIERO MULTIVA 20120801 SCH6810 14,084.52 PAGO DE POLIZA

Más detalles

4479 GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V. 20100708 B1511 4,338.40 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 05810080 6100001597 GAG040514EK3

4479 GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V. 20100708 B1511 4,338.40 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 05810080 6100001597 GAG040514EK3 Prov. Nombre del Proveedor Fecha de pago Factura Monto Concepto Cta. Cargo No. Cheque RFC 2152 AXTEL, S.A.B. DE C.V. 20100705 sch0820 312,721.30 SERVICIO TELEFONICO 05420072 6100001556 AXT-940727-FP8 5416

Más detalles

EXPEDIENTES DE LIBRE GESTION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE FUNCIONAMIENTO DE 2015, A PARTIR DE ENERO A MAYO DE 2015

EXPEDIENTES DE LIBRE GESTION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE FUNCIONAMIENTO DE 2015, A PARTIR DE ENERO A MAYO DE 2015 EXPEDIENTES DE LIBRE GESTION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE FUNCIONAMIENTO DE 2015, A PARTIR DE ENERO A MAYO DE 2015 EXP. CONCEPTO PROVEEDOR MONTO 1 3 4 5 7 7-A 8 9 SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS

Más detalles

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015 FORMA DE PAGO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015 FORMA DE PAGO 4370 4371 FÁBRICA DE CAMISAS MANCHESTER, S.A. DE EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 31 DE BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE FACTS. C 1530,1531, 1537 Y 1541, RENTA

Más detalles

4463 RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. CHEQUE BANORTE 04/05/2015 5, SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR

4463 RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. CHEQUE BANORTE 04/05/2015 5, SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR 4462 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 31 DE BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA (EMME) BANORTE 04/05/2015 1,476.00 DESCONTADO EN NOMINA

Más detalles

CHEQUE BANORTE 07/01/ , ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE BANORTE 07/01/ , FACT. ENE 76648, VALES PARA GASOLINA

CHEQUE BANORTE 07/01/ , ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE BANORTE 07/01/ , FACT. ENE 76648, VALES PARA GASOLINA 4259 COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 31 DE BANORTE 07/01/2015 45,842.97 BANORTE 07/01/2015 4,892.74 BANORTE 07/01/2015 15,005.97 4260 DISTRIBUIDORA

Más detalles

6002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO ENERGIA ELECT EDIFICIO SEG PUBLICA 96,781.00 20100511 sch0598 05440072 6900009854 CFE370814QI0

6002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO ENERGIA ELECT EDIFICIO SEG PUBLICA 96,781.00 20100511 sch0598 05440072 6900009854 CFE370814QI0 Prov. Nombre del Proveedor Concepto Monto Fecha de pago Factura Cta. Cargo No. Cheque R.F.C. 6002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECT DE ALUMB PUBLICO 3,293,697.00 20100503 sch0578

Más detalles

NUM.DE CHEQUE BENEFICIARIO

NUM.DE CHEQUE BENEFICIARIO 4059 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. BANORTE 01/09/2014 1,716.00 4060 MIGUEL CASTRO NAVA BANORTE 01/09/2014 11,930.60 4061 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. BANORTE 01/09/2014 35,350.00 4062 4063 REGIO

Más detalles

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014 FORMA DE PAGO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014 FORMA DE PAGO 3691 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. BANORTE 01/03/2014 2,340.00 3692 JOSÉ FRANCISCO SANTOS RUÁN BANORTE 01/03/2014 5,262.92 3693 DISTRIBUIDORA AUTOKAM, S.A. DE C.V. BANORTE 01/03/2014 5,970.91 3694

Más detalles

3935 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. CHEQUE BANORTE 01/07/2014 1, (DESCONTADO EN NÓMINA A 5 EMPLEADAS )

3935 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. CHEQUE BANORTE 01/07/2014 1, (DESCONTADO EN NÓMINA A 5 EMPLEADAS ) 3934 JOSÉ FRANCISCO SANTOS RUÁN BANORTE 01/07/ FACT. 74, COMPRA DE MATERIAL DE 5,615.56 LIMPIEZA Y ASEO SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA 3935 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. BANORTE 01/07/ 1,716.00 (DESCONTADO

Más detalles

EROGACIONES DE CHEQUES 2013

EROGACIONES DE CHEQUES 2013 EROGACIONES DE CHEQUES 2013 ENERO 462 TIENDAS SORIANA SA DE CV $ 2,100.00 10/01/2013 VALES DE DESPENSA 463 CANCELADO 464 ROMA REFINADOS SA DE CV $ 6,000.00 14/01/2013 COMBUSTIBLE 465 HUGO VILLARREAL VILLARREAL

Más detalles

NUM.DE CHEQUE BENEFICIARIO 4212 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE BANORTE 01/12/ , TRANSFE- RENCIA

NUM.DE CHEQUE BENEFICIARIO 4212 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE BANORTE 01/12/ , TRANSFE- RENCIA RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE FACT. END-61429, VALES PARA GASOLINA 4212 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. BANORTE 01/12/2014 40,400.00 BANORTE 01/12/2014 326,263.12 DE CUOTAS

Más detalles

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 9433 DISEÑO Y CONSTRUCCION MELFI, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO A CAMELLONES DEL MPIO PERIODO DEL 1 20131202 M1089 348,000.00 06850060 50300002507 9107 CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A.

Más detalles

BANORTE 01/07/2015 5, BANORTE 01/07/ , BANORTE 01/07/ , BANORTE 01/07/2015 7, BANORTE 01/07/ ,920.

BANORTE 01/07/2015 5, BANORTE 01/07/ , BANORTE 01/07/ , BANORTE 01/07/2015 7, BANORTE 01/07/ ,920. 195 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. 196 TURISMO NAVI, S.A. DE C.V. 197 ISSSTELEÓN 198 ISSSTELEÓN 199 ISSSTELEÓN RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE BANORTE 01/07/2015 40,400.00

Más detalles

REGLAMENTO INTERNO DE USO DE VEHÍCULOS MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

REGLAMENTO INTERNO DE USO DE VEHÍCULOS MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS REGLAMENTO INTERNO DE USO DE VEHÍCULOS LA PAZ BOLIVIA 2007-1 - FORMULARIO 2 KARDEX DE USO DE VEHÍCULOS REPUBLICA DE BOLIVIA Marca: Modelo: Tipo: Vehículo Placa:

Más detalles

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013 FORMA DE PAGO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013 FORMA DE PAGO RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 3385 FÁBRICA DE CAMISAS MANCHESTER, S.A. DE C.V. BANORTE 01/10/ 279,439.39 3386 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. BANORTE 01/10/ 2,384.00

Más detalles

RESULTADOS DE LICITACIÓNES PÚBLICAS NACIONALES

RESULTADOS DE LICITACIÓNES PÚBLICAS NACIONALES ELABORACIÓN, ESTABLECIMIENTO Y APLICACIÓN DE MODELO DE MEDIACIÓN COMUNITARIA Y MODELO DE MEDIACIÓN ESCOLAR, EN EL ALINEA CONSULTORES, S.A. DE C.V. 07-nov-11 $1 097,500.00 CREACIÓN DE REDES DE MUJERES EN

Más detalles

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 28 FEBRERO DE 2018

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 28 FEBRERO DE 2018 RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES 1895 IRMA PEREZ ESPINOSA 1896 REDES Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES S.A. DE C.V. 1897 LAURO LEAL JIMENEZ 1898 INFONACOT 1899 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE

Más detalles

18-ene RADIO MOVIL DIPSA S.A DE CV $ 16,874.21 PAGO DE TELEFONIA CELULAR VENCIMIENTO 14 DE ENERO

18-ene RADIO MOVIL DIPSA S.A DE CV $ 16,874.21 PAGO DE TELEFONIA CELULAR VENCIMIENTO 14 DE ENERO Art. 11.- Fracc. XVII.- Adquisiciones FECHA CONCEPTO IMPORTE OBSERVACION 18-ene RADIO MOVIL DIPSA S.A DE CV $ 16,874.21 PAGO DE TELEFONIA CELULAR VENCIMIENTO 14 DE ENERO 18-ene COMUNICACIONES NEXTEL $

Más detalles

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL OFICIALIA MAYOR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL OFICIALIA MAYOR de 03/06/2013 01-01 ORDEN DE COMPRA 00763 EJERCIDO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CAMION 938.00 RAMIREZ LUNA KARLA LIZETTE VOLTEO 04/06/2013 01-01 ORDEN DE COMPRA 00767 EJERCIDO REPARACION DE RADIOS MOTOROLA

Más detalles

BANORTE 03/11/2015 7, BANORTE 03/11/ , BANORTE 03/11/ , BANORTE 03/11/2015 8,785.92

BANORTE 03/11/2015 7, BANORTE 03/11/ , BANORTE 03/11/ , BANORTE 03/11/2015 8,785.92 415 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. 416 ISSSTELEÓN 417 ISSSTELEÓN BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE BANORTE 03/11/2015 40,400.00 VALES PARA GASOLINA BANORTE 03/11/2015 7,224.01 BANORTE 03/11/2015 42,873.15 RETENCIONES

Más detalles

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2014 FORMA DE PAGO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2014 FORMA DE PAGO RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA (DESCONTADO EN NÓMINA A 5 EMPLEADAS ) 4164 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. BANORTE 03/11/ 1,716.00 4165

Más detalles

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 FORMA DE PAGO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 FORMA DE PAGO BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 3518 MIGUEL CASTRO NAVA BANORTE 02/12/2013 6,200.20 3519 DISTRIBUIDORA AUTOKAM, S.A. DE C.V. BANORTE 02/12/2013 1,814.00 FACT. 10534, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULO TSURU

Más detalles

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON RELACION PAGO A PROVEEDORES DICIEMBRE 2009

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON RELACION PAGO A PROVEEDORES DICIEMBRE 2009 RELACION PAGO A PROVEEDORES DICIEMBRE 2009 16-Dic D-55 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA AHORRO Y PRESTAMOS EMPLEADOS 82,857.00 16-Dic D-56 JOSE ALEJANDRO VALADEZ FERNANDEZ PARCIALIDAD DE CONVENIO DE

Más detalles

Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal Dirección General Dirección de Administración Gerencia de Abastecimientos

Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal Dirección General Dirección de Administración Gerencia de Abastecimientos FRACCIÓN XXVII: Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquie naturaleza, incluido el expediente respectivo. En el caso que contengan información

Más detalles

MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN Dirección de Desarrollo Urbano Subdirección de Gestión y Control Urbano Departamento de Uso de Suelo

MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN Dirección de Desarrollo Urbano Subdirección de Gestión y Control Urbano Departamento de Uso de Suelo 1 ACADEMIA DE ASESORÍAS LISTA DE USOS Y DESTINOS DEL SUELO DE BAJO IMPACTO 2 AFIANZADORA 3 AGENCIA DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y DE EMPLEO 4 AGENCIA DE VIAJES 5 ASEGURADORA 6 BOLSA DE TRABAJO 7 BOUTIQUE

Más detalles

EROGACIONES DE CHEQUES 2012

EROGACIONES DE CHEQUES 2012 EROGACIONES DE CHEQUES 2012 ENERO 321 FRANCISCO J. ESCAREÑO FLORES $ 6,825.87 06/01/2012 REPOSICION FONDO FIJO 322 CANCELADO 323 ROMA REFINADOS SA DE $ 6,000.00 10/01/2012 VALES DE GASOLINA 324 TIENDAS

Más detalles

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 MAYO DE 2018 FORMA DE PAGO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 MAYO DE 2018 FORMA DE PAGO RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 4631 MARÍA CRISTINA SOSA PEDRAZA CHEQUE BANORTE 02/05/2018 11,395.03 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2105 LÓPEZ BARRO EVENTOS, S.A. DE C.V. 2106

Más detalles

Trámite Descripción Ministerio Descripción. 2009CD-000172-99999 Compra de aires acondicionados 1.1.1.1.782.203 IMPRENTA NACIONAL

Trámite Descripción Ministerio Descripción. 2009CD-000172-99999 Compra de aires acondicionados 1.1.1.1.782.203 IMPRENTA NACIONAL 08CDE0008592003 DE MAQUINAS Y EQUIPO 14CDE0032122001 REPUESTOS... 1.1.1.1.211.000 MINISTERIO DE SALUD 19CDE0009282003 2006CD-002996-10700 2007CD-000059-99999 REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MAQUINARIA

Más detalles

PROVEEDORES del mes de Noviembre del 2014

PROVEEDORES del mes de Noviembre del 2014 Pág. 1 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. $1,744.84 CONCEPTO: TELEFONIA SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD $4,470.00 CONCEPTO: SERVICIO DE AGUA E-STRATEGIA CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V. $148,480.00

Más detalles

CONTPAQ i SECRETARIASJ12 Hoja: 1. No. Refer. C u e n t a N o m b r e SN Diario C a r g o s A b o n o s

CONTPAQ i SECRETARIASJ12 Hoja: 1. No. Refer. C u e n t a N o m b r e SN Diario C a r g o s A b o n o s CONTPAQ i SECRETARIASJ12 Hoja: 1 Impreso de Pólizas por Segmento de Negocio del 01/Jul/2013 al 31/Ago/2013 Dirección: Fecha: 02/Sep/2013 Reg. Fed.: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer.

Más detalles

MPIO. DE GRAL. ESCOBEDO SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA MPAL PROVEEDORES MARZO 2013

MPIO. DE GRAL. ESCOBEDO SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA MPAL PROVEEDORES MARZO 2013 1818 LOZADA PEREZ GERARDO 20130301 156 CONDUCCION DE MAESTRO DE CEREMONIAS 06 ENERO DIA D 17,400.00 05540046 16000000514 6002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20130301 010313 ALUMBRADO PUBLICO CORRESP

Más detalles

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013 Fracc. I Fracc. VI Fracc. X Fracc. IV s Capitulo Descripción de 2000 22106 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias IFE/021/2013 3000 38301 Congresos y convenciones

Más detalles

OFICINA DEL ABOGADO GENERAL DE LA U.A.N.L. RELACIÓN DE CONTRATOS EFECTUADOS EN EL AÑO 2012 (MES DE ENERO)

OFICINA DEL ABOGADO GENERAL DE LA U.A.N.L. RELACIÓN DE CONTRATOS EFECTUADOS EN EL AÑO 2012 (MES DE ENERO) TIPO DE REALIZA EL Y DEL EMPRESA CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILO S.A. DE C.V. S BAJO SU PROPIA DIRECCION LA PRESTACION DE TODOS Y CADA UNO DE LOS S PROFESIONALES, REQUERIDOS POR LA EMPRESA A

Más detalles

NO SE REALIZARON ADQUISICIONES.

NO SE REALIZARON ADQUISICIONES. Enero NO SE REALIZARON ADQUISICIONES. LA MOTIVO DE LA (MEJOR PRECIO, CALIDAD, ETC.) Febrero LA MOTIVO DE LA (MEJOR PRECIO, CALIDAD, ETC.) 1 IR-001/2012 23/02/12 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, COSMOPAPEL,

Más detalles

FUNCIONALIDAD, VERSATILIDAD Y DESEMPEÑO PROFESIONAL.

FUNCIONALIDAD, VERSATILIDAD Y DESEMPEÑO PROFESIONAL. FUNCIONALIDAD, VERSATILIDAD Y DESEMPEÑO PROFESIONAL. La más reciente adición a nuestra línea comercial combina las raíces de trabajo duro de Ram con un diseño urbano único, en una camioneta ideal para

Más detalles

OFICINA DEL ABOGADO GENERAL DE LA U.A.N.L. RELACIÓN DE CONTRATOS EFECTUADOS EN EL AÑO 2013 (MES DE MARZO)

OFICINA DEL ABOGADO GENERAL DE LA U.A.N.L. RELACIÓN DE CONTRATOS EFECTUADOS EN EL AÑO 2013 (MES DE MARZO) TIPO DE DONDE SE REALIZA EL Y DEL CONSORCIO BIOQUIMICO DEL NORTE S.A. DE C.V. CONTRATO DE COMODATO QUE EL COMODATARIO EN FORMA GRATUITA LA POSESION, USO,GOCE Y DISFRUTE DE LOS BIENES MUEBLES MENCIONADOS

Más detalles

PROVEEDORES del mes de Diciembre del 2014

PROVEEDORES del mes de Diciembre del 2014 Pág. 1 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. - 0 $1,762.16 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD $10,203.00 CONCEPTO: SERVICIOS DE AGUA SG PROVEEDORES S.A. DE C.V. $18,270.61 CONCEPTO: ARTÍCULOS DE

Más detalles

DIRECTA /feb/2016 SERVICIO DE TELEFONIA feb-17 SERVICIOS DE VIGILANCIA DE SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.

DIRECTA /feb/2016 SERVICIO DE TELEFONIA feb-17 SERVICIOS DE VIGILANCIA DE SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS OFICINA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SERVICIOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2017 No. PERSONA ACTIVIDAD

Más detalles

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2014 BANORTE CTA. 0681215805

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2014 BANORTE CTA. 0681215805 RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2014 BANORTE CTA. 0681215805 NO. CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 03/nov/14 Ana Salud Beatriz Perez Martinez Pago de Arrendamiento

Más detalles

GIRO: CONSTRUCCIÓN DE OBRA ELECTRICA EN ALTA Y BAJA TENSION GERENTE GENERAL: CUAUHTEMOC DE LA ROCHA SALCEDO.

GIRO: CONSTRUCCIÓN DE OBRA ELECTRICA EN ALTA Y BAJA TENSION GERENTE GENERAL: CUAUHTEMOC DE LA ROCHA SALCEDO. R.F.C. IEC070807QJA NOMBRE COMERCIAL: CROSA INGENIERIA RAZON SOCIAL: INGENIERIA ELECTRICA DE LOS CABOS, S DE RL CV. GIRO: CONSTRUCCIÓN DE OBRA ELECTRICA EN ALTA Y BAJA TENSION GERENTE GENERAL: CUAUHTEMOC

Más detalles

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 FORMA DE PAGO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 FORMA DE PAGO 1746 EMPLEADOS (AS) C.E.D.H. 1747 EMPLEADOS (AS) C.E.D.H. 1748 BRENDA PATRICIA BALLEZA NIETO 1749 IRMA PEREZ ESPINOSA 1750 JAVIER REYES GUTIÉRREZ 1751 ELECTRONICA STEREN S.A. DE C.V 1752 RESTAURANTE SAN

Más detalles

4233 HIPOCLORITO DE SODIO 01/04/2013 12:30 7 4234 PAPELERIA PADRON Y LICENCIAS 01/04/2013 12:00 16 PAPELERIA

4233 HIPOCLORITO DE SODIO 01/04/2013 12:30 7 4234 PAPELERIA PADRON Y LICENCIAS 01/04/2013 12:00 16 PAPELERIA Número Título Grupo INVITACIONES MARZO 2013 Proveedores invitados 4233 HIPOCLORITO DE SODIO 01/04/2013 12:30 7 Fecha de Cierre QUIMICOS MATERIALE DE 4234 PAPELERIA PADRON Y LICENCIAS 01/04/2013 12:00 16

Más detalles

Dependencia que solicitó participar en comité: Procuraduría General de Justicia

Dependencia que solicitó participar en comité: Procuraduría General de Justicia Tipo Proveedor 22/02/2013 5 ORDINARIA S.A. DE C.V. 042/2013 043/2013 044/2013 041/2013 compra Concepto Situación ADQUISICIÓN DE LLANTAS Autorizado $38,639.09 ADQUISICIÓN DE LLANTAS Autorizado $28,016.32

Más detalles

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 AGOSTO DE 2018 FORMA DE PAGO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 AGOSTO DE 2018 FORMA DE PAGO RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 4643 M.I. MARÍA CRISTINA SOSA PEDRAZA CHEQUE BANORTE 01/08/2018 11,311.79 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2292 IRMA PÉREZ ESPINOSA 2293 MESSIER

Más detalles

ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS PARA ACEPTAR VALES DE DESPENSA Y CRÉDITOS TIENDA DE LA UASLP

ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS PARA ACEPTAR VALES DE DESPENSA Y CRÉDITOS TIENDA DE LA UASLP ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS PARA R DE DESPENSA Y TIENDA DE LA UASLP 2018 2019 AUDIOPTIKA AV. PINTORES #235, COL. LOS FILTROS 813-33-38 DR.ÁNGEL GERARDO GONZÁLEZ VALERO ANTEOJOS Y APARATOS AUDITIVOS Del

Más detalles

CONTRATOS CELEBRADOS POR EL IEEM

CONTRATOS CELEBRADOS POR EL IEEM cristales. inmuebles. 1 Contrato de prestación de servicios que celebran el IEEM y La Empresa Personal por Administración de Limpieza S.A de C.V. que tiene por objeto lavado y desmanchado de 2 Contrato

Más detalles

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA D I F ACTIVIDADES REALIZADAS EN JUNIO 2013.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA D I F ACTIVIDADES REALIZADAS EN JUNIO 2013. ACTIVIDADES REALIZADAS EN JUNIO. Actividad o Evento Descripción Lugar Fecha CAPACITACION PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL CAPACITACION EQUIPOS PROXPOL CAPACITACION PARA AREA LEGAL Y COORDINACION PROGRAMAS ASISTENCIALES

Más detalles

CTA: BANORTE GASTO ORDINARIO 2015

CTA: BANORTE GASTO ORDINARIO 2015 CTA:0840005143 BANORTE GASTO ORDINARIO 2015 FECHA FOLIO BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE CUENTA AUTORIZA 02/09/2015 CH-34518 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO C.P. 1,301.00 CTA:0840005143 02/09/2015

Más detalles

Control de Aire y Temperatura de México, S.A. de C.V. Control de Aire y Temperatura de México, S. A. de C. V.

Control de Aire y Temperatura de México, S.A. de C.V. Control de Aire y Temperatura de México, S. A. de C. V. Control de Aire y Temperatura de México, S. A. de C. V. MISIÓN FACILITAR LOS PROCESOS, EL DESARROLLO Y EL BIENESTAR DE NUESTROS CLIENTES Y SUS COLABORADORES PARA CAMINAR JUNTOS HACIA NUESTRO ÉXITO. VISIÓN

Más detalles

FECHA FOLIO BENEFICIARIO CONCEPTO BANCO MONTO FUNCIONARIO QUE AUTORIZA

FECHA FOLIO BENEFICIARIO CONCEPTO BANCO MONTO FUNCIONARIO QUE AUTORIZA EGRESOS DE LAS ENTIDADES PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 FECHA FOLIO BENEFICIARIO CONCEPTO BANCO MONTO FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 01-jul-15 TRANSF TIRE TEK CENTER, S. A DE C. V. COMPRA

Más detalles

EROGACIONES DE CHEQUES 2010

EROGACIONES DE CHEQUES 2010 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE APODACA EROGACIONES DE CHEQUES 2010 FEBRERO CHEQUE A LA ORDEN DE CANTIDAD FECHA EMISION 1 MARYCARMEN MINAYA GARZA $11,267.00 8/02/10 NOMINA ENERO 2010 2 ERICK EDUARDO

Más detalles

TIPO DE PROCESO TIPO DE EROGACIÓN. José Antonio Salazar López. Comisión Federal de Electricidad. Roberto Esteban Cervantes Andrade

TIPO DE PROCESO TIPO DE EROGACIÓN. José Antonio Salazar López. Comisión Federal de Electricidad. Roberto Esteban Cervantes Andrade 2015 MAYO CANTIDAD: PROVEEDOR: PARTIDA FONDO BANCO 1 06/05/2015 Servicios 340 $ 6,269.57 José Antonio Salazar López Pago renta de abril 5 equipos de copiado y excedentes copias 3231 5 Banorte 2 08/05/2015

Más detalles

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 FORMA DE PAGO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 FORMA DE PAGO 1658 OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. 1659 ENRIQUE HÉCTOR LÓPEZ DE LA GARZA 1660 IMPRECORT S.A. DE C.V. 1661 MESSIER 106 S.A. DE C.V. 1662 C A N C E L A D O 1663 IRMA PEREZ ESPINOSA 1664 DHL EXPRESS MÉXICO, S.A.

Más detalles

EN SESIÓN ORDINARIA SE PROCEDIÓ A ANALIZAR Y EN SU CASO APROBAR LAS SIGUIENTES COMPRAS:

EN SESIÓN ORDINARIA SE PROCEDIÓ A ANALIZAR Y EN SU CASO APROBAR LAS SIGUIENTES COMPRAS: ACTA-0014/2008 EN LA CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ, COLIMA., SIENDO LAS 11:20 Hrs. DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2008, SE REUNIERON EN EL SALON DE JUNTAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ, UBICADAS EN LA

Más detalles

Contenido. Prefacio Reconocimientos

Contenido. Prefacio Reconocimientos Contenido Prefacio Reconocimientos xi xiii Capítulo 1 Visión general e introducción 1 1.1 Categorías de vehículos 1 1.1.1 Formatos 1 1.1.2 Tipos y tamaños 3 1.1.3 Diseño de la carrocería 3 1.1.4 Tipo de

Más detalles

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS H RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MEN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 20 FORMA DE PAGO BANCO FECHA MONTO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS H RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MEN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 20 FORMA DE PAGO BANCO FECHA MONTO NUMERO BENEFICIARIO FORMA DE PAGO COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS H RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MEN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 20 BANCO FECHA MONTO 1484 MA. DEL CARMEN GUEVARA TOVAR TRANSFE-RENCIA BANORTE

Más detalles

Copsel, SA de CV Sin cotización Ley de Adquisiciones del Gobierno del Estado de Michoacán

Copsel, SA de CV Sin cotización Ley de Adquisiciones del Gobierno del Estado de Michoacán Nombre del documento Dependencia o entidad Unidad administrativa ADQUISICIÓN DIRECTA DE BIENES Y SERVICIOS UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN Adquisición

Más detalles

SECRETARIA DE FINANZAS DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SECRETARIA DE FINANZAS DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES FINANZAS RELACION DE S DICIEMBRE A ENERO 274A/ ACUERDO E010/07 S.E. 008/07 AULAS PREFABRICADAS OBRAS PUBLICAS (USO DE GRUPO COMERCIALIZADOR DE GAMA DIDACTICA, S.A. DE 275/ LPSFDGA 105/ INFORMATICA Y SISTEMAS

Más detalles

ADMINISTRACIÓN DE LOS EDIFICIOS SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SEDE Y CANOA

ADMINISTRACIÓN DE LOS EDIFICIOS SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SEDE Y CANOA CONSEJO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS GENERALES COORDINACIÓN DE CONTROL OPERATIVO DE ADMINISTRACIONES DE EDIFICIOS RELACIÓN DE ADJUDICACIONES DIRECTAS REALIZADAS

Más detalles

AUTO PRECISIÓN JG FILTRO DE AIRE 100 100 150 FILTRO DE GASOLINA 100 100 100 BUJÍAS 200 250 350 MANO DE OBRA 450 500 550 TOTAL 1400 1600 1800

AUTO PRECISIÓN JG FILTRO DE AIRE 100 100 150 FILTRO DE GASOLINA 100 100 100 BUJÍAS 200 250 350 MANO DE OBRA 450 500 550 TOTAL 1400 1600 1800 AUTO PRECISIÓN JG ENERO 2015 AFINACIÓN* DESCRIPCIÓN 4c 6c 8c ACEITE MOTOR MULTIGRADO 350 450 450 FILTRO DE ACEITE 100 100 100 MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE 100 100 100 TOTAL CAMBIO DE ACEITE 550 650 650

Más detalles

LISTADO DE PAGOS EMITIDOS FEBRERO 2016

LISTADO DE PAGOS EMITIDOS FEBRERO 2016 FECHA CHEQUE NOMBRE CONCEPTO IMPORTE NO. DE CUENTA. 03/02/2016 3401 C A N C E L A D O C A N C E L A D O - 00834748462 03/02/2016 3402 COMPUTERS FORMS, ACTAS DE NACIMIENTO 31,900.00 00834748462 03/02/2016

Más detalles

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2013 BANORTE CTA

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2013 BANORTE CTA RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2013 BANORTE CTA. 0681215805 CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 05/feb/13 Hoteles Minerva, SA de CV Finiquito por el Hospedaje del Dr.

Más detalles

OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES LICITACIONES PÚBLICAS - EJERCICIO FISCAL 2014

OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES LICITACIONES PÚBLICAS - EJERCICIO FISCAL 2014 Importe: 001 EA-903011994-N1-2014 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOLINA SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOLINA 0 DESIERTA POR NO CONSTAR NINGUN LICITANTE ADQUIRIO BASES EN TIEMPO Y FORMA SE DECLARA DESIERTA 00/00/00

Más detalles

H. AYUNTAMIENTO DE JAMAY, JAL.

H. AYUNTAMIENTO DE JAMAY, JAL. 1) Ctas de GASTOS (Activo, Pasivo) 60000 INVERSIÓN PÚBLICA 613 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 11-D 6-dic-13 OBRAS GONZALEZ Y ASOCIADOS

Más detalles

OCTUBRE Relación de Transferencias.

OCTUBRE Relación de Transferencias. OCTUBRE 2016 Relación de Transferencias. Banco Cuenta Fecha No de Cheque Monto Nombre Concepto CUENTA BANAMEX 5504318 BANAMEX 5504318 14/oct/16 $ 389.141,09 NOMINA BANAMEX NOMINA EN BANAMEX POR LA 1a.

Más detalles

Proveedores del mes de Julio del 2015

Proveedores del mes de Julio del 2015 Pág. 1 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. $1,531.84 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD $4,501.00 CONCEPTO: AGUA Y DRENAJE PROYECTOS CONTEMPORANEOS, S.A DE C.V. $65,574.80 CONCEPTO: EQUIPO DE

Más detalles

PUBLICACIONES EN EL SOCE INFIMA CUANTIA COPISA 2012 UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS

PUBLICACIONES EN EL SOCE INFIMA CUANTIA COPISA 2012 UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS PUBLICACIONES EN EL SOCE INFIMA CUANTIA COPISA 2012 AGOSTO 1 001-0-10825 22/08/2012 Servicio de Inspección Técnica periódica de automóviles PROAUTO C.A Aceite motor 10w30/ por litro base motor rh 554,34

Más detalles

Unidad de verificación y mantenimiento. 1.-Mantenimiento de las unidades motrices del municipio

Unidad de verificación y mantenimiento. 1.-Mantenimiento de las unidades motrices del municipio Unidad de verificación y mantenimiento Del periodo del 1 de enero al 30 de junio del 2014 Servicios que presta al municipio de San Ignacio 1.-Mantenimiento de las unidades motrices del municipio A.-Área

Más detalles

Republica de Colombia Ministerio de la Protección Social Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras Regional Casanare

Republica de Colombia Ministerio de la Protección Social Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras Regional Casanare Invitación Pública a Presentar Oferta- Nº 016-2011 PROCESO ABREVIADO DE MÍNIMA CUANTIA Objeto: Contratar el servicio de mantenimiento en general y los gastos relacionados con el cuidado, la conservación

Más detalles

CONTPAQ i Trompo Mágico, Museo Interactivo Hoja: 1 Impreso de pólizas del 01/Sep/2013 al 30/Sep/2013 Fecha: 11/Oct/2013 Moneda: Peso Mexicano

CONTPAQ i Trompo Mágico, Museo Interactivo Hoja: 1 Impreso de pólizas del 01/Sep/2013 al 30/Sep/2013 Fecha: 11/Oct/2013 Moneda: Peso Mexicano CONTPAQ i Trompo Mágico, Museo Interactivo Hoja: 1 03/Sep/2013 Egresos 11,776 Servicios preciado sa de cv 1 F/4004 600-500-5111-0000 Muebles de oficina y estantería 1,376.57 Archivero para uso de oficina

Más detalles

Mantenimiento de Instalaciones

Mantenimiento de Instalaciones Mantenimiento de Instalaciones Día del Inversor 8 de octubre Eva Pagán Directora Mantenimiento de Instalaciones Evolución instalaciones de transporte península 259 km de circuito 400 kv 1998 14.538 Red

Más detalles

GENERALES. ADMINISTRADOR GENERAL : Ing. Oscar Alejandro Saldivar Flores. GERENTE DE OPERACIONES: Ing. Jorge Fernando Martínez Arrona

GENERALES. ADMINISTRADOR GENERAL : Ing. Oscar Alejandro Saldivar Flores. GERENTE DE OPERACIONES: Ing. Jorge Fernando Martínez Arrona ADMINISTRADOR GENERAL : Ing. Oscar Alejandro Saldivar Flores GERENTE DE OPERACIONES: Ing. Jorge Fernando Martínez Arrona CCONSSCOM S.A. de C.V. Lope de Vega Nº 803 Col. Jardines del Bosque. Guadalajara

Más detalles

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. PAGOS POR PROVEEDORES MAYO 2009

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. PAGOS POR PROVEEDORES MAYO 2009 MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. PAGOS POR PROVEEDORES MAYO 2009 Prov. Nombre del Proveedor Concepto Monto Factura Fecha de pago Cta. Cargo No. Cheque R.F.C. 0261 SOLO GAS, S.A. DE C.V. CONSUMO DE

Más detalles