Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)"

Transcripción

1 Pág. 1 CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN TERA6.40 EXPROPIACION ENLACE N-VI , DISCA.1 RESIDENCIA NIÑOS CON DISCAPACIDADES (ADEMA) , BIBLI.1 BIBLIOTECA (PRISMA 01-05) , , INFRA.1 MANTENIMIENTO VÍAS PÚBLICAS , INVER.1 INVERSIONES , POLIC.1 SEDE POLICIA LOCAL , , ELIMI.1 ELIMINACIÓN BARRERAS , GUARD.1 Escuela infantil c/ Norias 12 uds , INVIB INVPJ.1 Desdoblamiento c/miguel Hernánez, Puente y accesos I+D Parques del Cerro Aire, San Martín, Goya, Negrillos y San Gregorio , , , , CASCO.1 Obras casco y asfaltado , , INVAG.1 INVERSIONES SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS , INVCC.1 INVERSIONES CASA CONSISTORIAL 377, , INVCE INVCG.1 INVERSIONES CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS INVERSIONES CONSERVACIÓN GENERAL ALUMBRADO Y FUENTES PÚBLICAS , ,43

2 Pág. 2 CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN INVCU.1 INVERSIONES CULTURA , , INVDE.1 INVERSIONES DEPORTES , , INVPE.1 INVERSIONES PERSONAL 1.618, INVPO.1 INVERSIONES SEGURIDAD CIUDADANA 825, INVSE.1 INVERSIONES SECRETARIA GENERAL 674,04 415, INVSS.1 INVERSIONES SERVICIOS SOCIALES , , INVUR.1 INVERSIONES URBANISMO , JARDI.1 PLAZA JARDINILLOS Y PARQUE COLÓN , , POLI7.1 POLIDEPORTIVO Nº , , , REDAG.1 RED DE SANEAMIENTO , , TELEC.1 RED DE TELECOMUNICACIONES MUNICIPAL , Enajenación solares , , COLEG.1 Reparación Colegios Públicos 1.264, PGOU.1 REVISIÓN PLAN GENERAL ORDENACIÓN URBANA , CANAL.1 REGENERACIÓN AGUA POTABLE , ,68

3 Pág. 3 CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN CBICI.1 CARRIL BICI , COLEG.1 REFORMAS COLEGIOS PÚBLICOS 7.947, , CRBOA.1 CARRETERA DE BOADILLA , , INVBA.1 INVERSIONES MEDIO AMBIENTE , , INVCO.1 INVERSIONES CONSUMO , , , , INVCU.1 INVERSIONES CULTURA 6.406, , INVDE.1 INVERSIONES DEPORTE , , INVDR.1 INVERSIONES ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES 374, , INVFI.1 INVERSIONES FIESTAS LOCALES , , INVIB.1 INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 8.272, INVMU.1 INVERSIONES MOVILIDAD URBANA , , INVNT.1 INVERSIONES NUEVAS TECNOLOGIAS , , INVPJ.1 INVERSIONES PARQUES Y JARDINES , , INVPO.1 INVERSIONES SEGURIDAD CIUDADANA , , , INVSA.1 INVERSIONES SANIDAD , ,31

4 Pág. 4 CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN INVSS.1 AJARDINAMIENTO CENTRO DÍA y OTRAS INVERSIONES , , PEACE.1 PEATONALIZACIÓN BOULEVARD CERVANTES , , PEAGV.1 AMPLIACIÓN PEATONALIZACIÓN GRAN VIA , PLAZA.1 PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN , , RICAS.1 REMODELACIÓN INTEGRAL DEL CASCO , ENAJENACIÓN VIVIENDAS VPO LA SACEDILLA 2.553, , , CAIXA.1 PRESTAMOS CAIXA CATALUÑA , AUDIT.1 ADECUACIÓN AUDITORIO ALFREDO KRAUS (FEIL 2009) 2.311, CALLE.1 ASFALTADO Y REPINTADO DE CALLES (FEIL 2009) 6.653, CEMEN.1 AMPLIACIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL (FEIL 2009) 7.228, , COLEG.1 ADECUACIÓN COLEGIOS PÚBLICOS-VARIOS (FEIL 2009) 3.533, , COLSP.1 ADECUACIÓN COLEGIO SAN PIO X (FEIL 2009) 3.059, , , COMPA.1 PLANTA COMPACTACIÓN RSU (FEIL 2009) , , , ILUMI.1 ILUMINACIÓN (BALIZAS) PASOS PEATONES (FEIL 2009) INVCO.1 Inversion Reposicion Edificios CICAM , , , , ,55

5 Pág. 5 CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN INVCO.2 INVERSIONES CONSUMO 409, , INVEN.1 Inversion Reformas y acondic. Escuelas Infantiles 8.196,48 339, , , MARSU.1 CANTÓN DE LIMPIEZA RSU (FEIL 2009) 2.458, POLHV POLPF TRIBU.1 ADECUACIÓN POLIDEPORTIVO HUERTA VIEJA (FEIL 2009) ADECUACIÓN POLIDEPORTIVO PRÍNCIPE FELIPE (FEIL 2009) PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA TRIBUTARIA FES00.1 MEJORA AULAS CASA DE LA CULTURA 4.542, FES03.1 TRATAMIENTO INFORMACIÓN Y MEJORA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL FES04.1 ACCESO CALLES PEATONALES A GRAN VIA , ,12 627, , ,73 820, , FES05.1 MEJORA ACCESIBILIDAD PEATONAL , FES06.1 MOVILIDAD CICLISTA , , FES07.1 RECOGIDA NEUMATICA LOS NEGRILLOS , , FES FES FES10.1 ADECUACION Y MEJORA GIMNASIO POLIDEPORTIVO HUERTA VIEJA ADECUACIÓN Y MEJORA COLEGIOS SAN PIO X Y ANTONIO MACHADO ADECUACIÓN Y MEJORA COLEGIOS ROSALIA DE CASTRO Y EL TEJAR ,71 0, , , , ,33

6 Pág. 6 CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN FES13.1 CABLEADO COMUNICACIONES VOZ Y DATOS CTA6 EDIFICIOS MUNICIPALES , FES14.1 EQUIPOS INFORMATICOS , FES15.1 EQUIPOS INFORMATICOS CENTRO PROCESO DE DATOS , FES16.1 GESTION Y MANTENIMIENTO REDES INFORMATICAS , FES17.1 REDES WIFI , FES18.1 REDES WIMAX , FES19.1 SISTEMAS DE CARTOGRAFIA DIGITAL MUNICIPAL , FES FES FES22.1 CENTRALES TELEFONIA Y UNIFICACION A SERVICIOS DIGITALES MEDIDAS DE SEGURIDAD CUARTO DE COMUNICACIONES MIGRACIÓN DE ANALÓGICO A SISTEMA DIGITAL DMR , , , FES23.1 INTEGRADOR COMUNICACIONES POLICIA LOCAL , FES24.1 CAMARAS VIGILANCIA Y CONTROL DE TRÁFICO , , INVCC.1 INVERSIONES EN CASA CONSISTORIAL , , INVCO.1 INVERSIONES CONSUMO Y SANIDAD AMBIENTAL 5.348, INVEN.1 INVERSIONES EDUCACIÓN ,00

7 Pág. 7 CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN INVPJ.1 INVERSIONES EN PARQUES Y JARDINES , , INVPO.1 INVERSIONES POLICIA , , SUBFE SUBPJ.1 SUBVENCIÓN F.EMPLEO REHABIL, ACOND.Y MANTEN ZONAS VERDES E INSTAL DEL CENTRO 5 PEONES SUBVENCIÓN ACONDICIONAMIENTO PARQUES Y JARDINES APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS , , , , , DIVIDENDOS PAMMASA , PRESTAMOS BANCOS , CAJAM.1 PRESTAMO CAJA MADRID PLENO , , ARBOL.1 INVERSIONES ARBOLADO MUNICIPIO , , INVCU.1 INVERSIONES CULTURA , , INVEN.1 INVERSIONES ENSEÑANZA , , , , INVFI.1 INVERSIONES FIESTAS , , INVGC.1 INVERSIONES EDIFICIO GUARDIA CIVIL , , INVIB.1 INVERSIONES URBANISMO CANAL ISABEL II , , INVIN.1 INVERSIONES INTERVENCIÓN , ,19

8 Pág. 8 CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN INVPC.1 INVERSIONES PROTECCIÓN CIVIL ,51 282, INVPO.1 INVERSIONES POLICIA , , INVSE.1 INVERSIONES SECRETARIA , , INVTE.1 INVERSIONES TESORERIA , , INVUR.1 INVERSIONES URBANISMO , , ITERR.1 INVERSIONES EN TERRENOS URBANISMO , ,00 TOTAL , , , ,92

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA 1 CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN 1997.2.TERA6.40 EXPROPIACION ENLACE N-VI. 292.395,16 2000.2.AMBUL.1 CENTRO MUNICIPAL DE SALUD 24.171,36 377.792,35 2000.2.DISCA.1 RESIDENCIA NIÑOS CON DISCAPACIDADES (ADEMA)

Más detalles

PRESUPUESTO DE GASTOS CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS 2012. Prog. Eco. Descripción Créditos Iniciales

PRESUPUESTO DE GASTOS CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS 2012. Prog. Eco. Descripción Créditos Iniciales PRESUPUESTO DE GASTOS CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS 2012 Prog. Eco. Descripción Créditos Iniciales 011 31000 INTERESES PRÉSTAMO B.C.L. 00043070370 485,73 011 31001 INTERESES PRÉSTAMOS B.C.L. 00042612884

Más detalles

Majadahonda, te quiero!

Majadahonda, te quiero! Majadahonda, te quiero! Narciso de Foxá Narciso de Foxá Alfaro @narcisodefoxa Defiéndela con tu voto Te gusta Majadahonda tal y como es? Quieres que siga siendo la ciudad que es? No la pongas en riesgo.

Más detalles

PRESUPUESTO DE INGRESOS APLICACIÓN NOMBRE PREVISION OBSERVACIONES

PRESUPUESTO DE INGRESOS APLICACIÓN NOMBRE PREVISION OBSERVACIONES PRESUPUESTO DE INGRESOS APLICACIÓN NOMBRE 112.00 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. RUSTICA 113.00 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. URBANA 114.00 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS

Más detalles

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA OROTAVA PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2016 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA OROTAVA PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2016 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL 9121 10000 Órganos Gobierno Miembros Órganos Gobierno.- Retribuciones básicas Subtotal Artículo 10 408.600,00 408.600,00 9121 11000 Órganos Gobierno Personal Eventual.- Retribuciones

Más detalles

-Obras, Urbanismo y Mantenimiento de la Ciudad

-Obras, Urbanismo y Mantenimiento de la Ciudad -Obras, Urbanismo y Mantenimiento de la Ciudad Cerramiento del Auditorio Alfredo Kraus Mejora del alcantarillado de 17 calles completas Colocación de nuevos bancos y renovación de 8 existentes Eliminación

Más detalles

Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera

Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera Elecciones Municipales 2015 Eladio Fuerte 2 Organización Interna Reorganizaremos la gestión municipal para hacerla más eficaz y transparente, con el objetivo

Más detalles

Orgánica Programa Económica Descripción Créditos Iniciales INTERESES DE PRESTAMO LARGO PLAZO INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO OPERACION TESORERIA

Orgánica Programa Económica Descripción Créditos Iniciales INTERESES DE PRESTAMO LARGO PLAZO INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO OPERACION TESORERIA 1 0410 01101 31000 HACIENDA DEUDA PUBLICA INTERESES 0410 01101 31001 HACIENDA INTERESES DE PRESTAMO LARGO PLAZO DEUDA PUBLICA 3.426.641,98 OPERACIONES TESORERIA 0410 01101 31100 HACIENDA INTERESES PRESTAMOS

Más detalles

RELACION DE INVERSIONES 2006

RELACION DE INVERSIONES 2006 111.10 RELACIONES EXTERIORES 799.99 Subvenciones de capital Cooperación al Desarrollo 521.490,00 TOTAL INVERSION 111.10 521.490,00 121.10 ADMINISTRACION GENERAL 632.99 Obras reforma Casa Consistorial 60.000,00

Más detalles

PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES

PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES AREA DE ALCALDIA Y DEPORTES 342.00 INSTALACIONES DEPORTIVAS Reposición en las piscinas de El Cortijo 89.500,00 89.500,00 Graderío campo de fútbol La Estrella 290.000,00 290.000,00 Aportación a Logroño

Más detalles

1.6.- Programa para el fomento del patrimonio cultural y arquitectónico de Igorre 1.6.1.- Recuperación del patrimonio histórico-cultural de Igorre

1.6.- Programa para el fomento del patrimonio cultural y arquitectónico de Igorre 1.6.1.- Recuperación del patrimonio histórico-cultural de Igorre IGORRE 1.- IMPULSAR LA MEJORA DE LAS CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS DE IGORRE 1.1.- Desarrollo y acondicionamiento de infraestructuras para la mejora de las condiciones socioeconómicas 1.1.1.- Desarrollar

Más detalles

PRESUPUESTOS GENERALES DEL AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES Anexo de Inversiones y Subvenciones de Capital del Ayuntamiento

PRESUPUESTOS GENERALES DEL AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES Anexo de Inversiones y Subvenciones de Capital del Ayuntamiento 01 ALCALDIA 38.050,00-38.050,00 - - - 9202 Informática y Sistemas de Comunicación 38.050,00-38.050,00 - - - - 625 Inv. Nueva en Mobiliario y Enseres 1.500,00-1.500,00 - - - PLAN GENÉRICO DE ADQUISICION

Más detalles

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2013 ESTADO DE GASTOS: PROGRAMAS

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2013 ESTADO DE GASTOS: PROGRAMAS 0110 DEUDA PÚBLICA CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS 450.000,00 910.000,00-460.000,00-50,55% CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS 3.719.000,00 2.137.000,00 1.582.000,00 74,03% DEUDA PÚBLICA 4.169.000,00 3.047.000,00

Más detalles

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa Resumen por s y Grupos de Programa 1 de 46 0 : DEUDA PUBLICA 01 : DEUDA PUBLICA 011 : DEUDA PUBLICA 258.441,46 CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS 35.747,00 31. 310 DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS

Más detalles

1/10 20/11/2008/9:21

1/10 20/11/2008/9:21 1/10 20/11/2008/9:21 10. HACIENDA 121. Administración general 1215. Servicios Informáticos AREA DE GESTION 1: ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA SISTEMAS, MAQUINARIA E INSTALACIONES ELECTRONICAS 10 1215

Más detalles

Plan de mejora y embellecimiento del entorno urbano. Concejalía de Servicios y Mantenimiento. Ejercicio 2015. Enero 2015. Ayuntamiento de Mutxamel.

Plan de mejora y embellecimiento del entorno urbano. Concejalía de Servicios y Mantenimiento. Ejercicio 2015. Enero 2015. Ayuntamiento de Mutxamel. Plan de mejora y embellecimiento del entorno urbano. Enero 2015. Ayuntamiento de Mutxamel. Contenido. 1. Objetivos y alcance del plan.... 5 2. Acciones del plan.... 7 Acción 1. Mejora de la señalización

Más detalles

Tipo: Todos Contest. Referente: Todos

Tipo: Todos Contest. Referente: Todos OBRAS Y MANTENIMIENTO DE VÍA PÚBLICA 0 Mantenimiento de señales 1 Mobiliario urbano: bancos, marquesinas,..(manten.) 5 Fuentes públicas 2 Alumbrado 6 Totales para OBRAS Y MANTENIMIENTO DE VÍA PÚBLICA 14

Más detalles

P R E S U P U E S T O 2 0 1 4

P R E S U P U E S T O 2 0 1 4 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 4 DE GASTOS DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE GASTOS 0 DEUDA PÚBLICA 01 DEUDA PúBLICA 011 DEUDA PúBLICA 0110 DEUDA PÚBLICA 1 SERVICIOS PÚBLICOS

Más detalles

PROGRAMA CAPÍTULOS DENOMINACIÓN CRÉDITOS INICIALES 011 Deuda Pública. 172.800,00 31004 Intereses préstamo a corto plazo a concertar 2.

PROGRAMA CAPÍTULOS DENOMINACIÓN CRÉDITOS INICIALES 011 Deuda Pública. 172.800,00 31004 Intereses préstamo a corto plazo a concertar 2. PROGRAMA CAPÍTULOS DENOMINACIÓN CRÉDITOS INICIALES 011 Deuda Pública. 172.800,00 31004 Intereses préstamo a corto plazo a concertar 2.000,00 31007 Intereses préstamos largo plazo concertados 20.200,00

Más detalles

D. MARIA DEL CARMEN FERRER TORRES

D. MARIA DEL CARMEN FERRER TORRES D. MARIA DEL CARMEN FERRER TORRES Primera Teniente de Alcalde Concejala delegado del Área II, Convivencia ciudadana y Promoción del municipio, delegando a su favor la facultad de dirección, gestión y coordinación

Más detalles

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010. (Clasificación Programas) Clasificación. Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010. (Clasificación Programas) Clasificación. Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA ( Programas) 1 011 310 INTERESES. 62.756,82 011 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 6.000,00 011 913 AMORTIZACION PRESTAMOS 259.416,52 011 DEUDA PÚBLICA. 328.173,34 01 DEUDA PÚBLICA. 328.173,34 0 DEUDA PÚBLICA.

Más detalles

PRESUPUESTO DE INVERSIONES EJERCICIO 2015 TOTAL TOTAL PROGR. ECONOM. DESCRIPCION DEL GASTO IMPORTE PARTIDA PROGRAMA

PRESUPUESTO DE INVERSIONES EJERCICIO 2015 TOTAL TOTAL PROGR. ECONOM. DESCRIPCION DEL GASTO IMPORTE PARTIDA PROGRAMA 132.00 POLICIA 622.99 Construcción nueva Comisaría 300.000,00 300.000,00 632.99 Dotación aire acondicionado para despachos 20.000,00 632.99 Ventilación de sala de Comisaria de Villegas 4.500,00 24.500,00

Más detalles

Presupuestos municipales 2016

Presupuestos municipales 2016 Presupuestos municipales 2016 2 EL PRESUPUESTO EN CIFRAS PRESUPUESTO CONSOLIDADO = 210.986.104 Ayuntamiento de Móstoles = 182.356.652 Patronato de Escuelas Infantiles = 4.170.513 Gerencia Municipal de

Más detalles

1. Mejora de la organización y gestión ambiental de las instituciones púbiicas

1. Mejora de la organización y gestión ambiental de las instituciones púbiicas 1.1. Creación de una Delegación de MA potente, independiente y transversal. -Establecimiento del organigrama del Área de MA. -Definición de la estructura organizativa del Área 1.2. Asignación de recursos

Más detalles

PRESUPUESTO DE INVERSIONES EJERCICIO 2016 TOTAL TOTAL PROGRAMA ECONOMICO DESCRIPCION DEL GASTO IMPORTE PARTIDA PROGRAMA

PRESUPUESTO DE INVERSIONES EJERCICIO 2016 TOTAL TOTAL PROGRAMA ECONOMICO DESCRIPCION DEL GASTO IMPORTE PARTIDA PROGRAMA Página 1 de 15 132.00 POLICIA 632.99 Sustitución calderas calefacción Policía Local 60.000,00 60.000,00 633.99 Inversión reposición maquinaria 100,00 100,00 634.99 I.R. Elementos de transporte 50,00 50,00

Más detalles

ANEXO DE INVERSIONES

ANEXO DE INVERSIONES ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: ÁREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE Servicio de Parques y Jardines 10101 1710 60 Inversión nueva en elementos de exorno 400.000,00 61 Inversión de reposición de juegos infantiles

Más detalles

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS PRINCIPALES PROVEEDORES DEL AÑO 2014

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS PRINCIPALES PROVEEDORES DEL AÑO 2014 PRINCIPALES PROVEEDORES DEL AÑO 2014 CIF PROVEEDOR CONCEPTO ACUERDOS IMPORTE A79524054 URBASER, S.A. Servicio de Mantenimiento de Espacios Públicos y Zonas Verdes en 3.639.552,97 Zona Sur del municipio

Más detalles

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas 1 de 11 Resumen por 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 196.700,00 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 33.400,00 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 31.400,00 12003 12006 12100 12101 21300 22103 22104 22400 SUELDO BASE

Más detalles

Vicepresidencia Tercera del Gobierno DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MADRID. FUENLABRADA (Madrid)

Vicepresidencia Tercera del Gobierno DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MADRID. FUENLABRADA (Madrid) DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MADRID FUENLABRADA (Madrid) 9 DE MARZO DE 2010 1 FUENLABRADA PROYECTOS PRESENTADOS: 38 (32 Inversión 6 Gasto Social) IMPORTE TOTAL 20,8 millones INVERSIÓN 32 proyectos 16,6 mill

Más detalles

Ayuntamiento de Alicante

Ayuntamiento de Alicante Índice Organización de la Introducción Presentación Misión Organigrama Localización, Teléfonos, web, etc Relación con resto Ayuntamiento Compromiso Personal del Responsable del Órgano Procedimiento de

Más detalles

VII ENCUENTROS CÍVICO TRIBUTARIOS

VII ENCUENTROS CÍVICO TRIBUTARIOS VII ENCUENTROS CÍVICO TRIBUTARIOS Edición 2014 LAS NECESIDADES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS NECESIDADES INDIVIDUALES NECESIDADES COLECTIVAS Alimentación, ropa, vivienda,... Educación, Sanidad, Justicia, Seguridad,

Más detalles

Presupuesto Definitivo Gastos Ejercicio 2016

Presupuesto Definitivo Gastos Ejercicio 2016 912 10000 920 12000 931 12000 132 12003 920 12003 931 12003 171 12004 920 12004 931 12004 171 12005 920 12005 132 12006 171 12006 920 12006 931 12006 132 12100 171 12100 920 12100 931 12100 132 12101 171

Más detalles

310.00 Intereses. 13.675,00 352.00 Intereses de demora. 4.000,00 359.00 Otros gastos financieros. 2.000,00 19.675,00 9 PASIVOS FINANCIEROS.

310.00 Intereses. 13.675,00 352.00 Intereses de demora. 4.000,00 359.00 Otros gastos financieros. 2.000,00 19.675,00 9 PASIVOS FINANCIEROS. 0110 Deuda Pública. 140.700,00 3 GASTOS FINANCIEROS. 310.00 Intereses. 13.675,00 352.00 Intereses de demora. 4.000,00 359.00 Otros gastos financieros. 2.000,00 19.675,00 9 PASIVOS FINANCIEROS. 911.00 Amortización

Más detalles

PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES. 2018

PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES. 2018 PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES. 2018 AREA DE ALCALDIA Y DEPORTES 342.00 INSTALACIONES DEPORTIVAS Obras adecuación polideportivo Cien Tiendas 875.000,00 Diversas actuaciones en instalaciones deportivas

Más detalles

PROGRAMA ELE L C E TO T RA O L RA

PROGRAMA ELE L C E TO T RA O L RA PROGRAMA ELECTORAL SEGOVIA, EFICAZ Y TRANSPARENTE Eliminación gastos superfluos: coches oficiales, asesores externos, etc.. Moderación Salarial: -20 % salario cargos públicos electos. Paulatina reducción

Más detalles

PRESUPUESTO ORDINARIO

PRESUPUESTO ORDINARIO ORGÁNICA: 130 DIRECCIÓN Y ADMÓN DEL ÁREA DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURA 514.10 Dirección y Administración del Área de Fomento e Infraestructura 1 Gastos de Personal 120.00 Retribuciones Básicas Personal

Más detalles

Presupuesto de gastos Impreso el 30/01/2015 a las 08:53

Presupuesto de gastos Impreso el 30/01/2015 a las 08:53 Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL 01 9120 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO 133.504,00 0,00 0,00 133.504,00 01 9120 10001 INDEMNIZACIONES 202.620,00 0,00 0,00 202.620,00 01 9120 11000 RETRIBUCIONES

Más detalles

PRESUPUESTO DE GASTOS FUNCIÓN 2016 Fun Eco Denominación Créd. Iniciales

PRESUPUESTO DE GASTOS FUNCIÓN 2016 Fun Eco Denominación Créd. Iniciales PRESUPUESTO DE GASTOS FUNCIÓN 2016 Fun Eco Denominación Créd. Iniciales Area de Gasto 1 (SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS) 13 (SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA) 130 Administación General de la Seguridad y Protección

Más detalles

Plaza de la Constitución nº 1 29150 Almogía (Málaga) Tlf. 95/2430300-95/2430025 Fax. 95/2430229 e-mail: almogia@sopde.es

Plaza de la Constitución nº 1 29150 Almogía (Málaga) Tlf. 95/2430300-95/2430025 Fax. 95/2430229 e-mail: almogia@sopde.es PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA 2016 PROGRAMA NOMBRE APLICACION CUANTÍA 165 alumbrado 13000 laboral electricidad 26891,59 16000 seg social laboral fijo elec 8874,25 213 mantenimiento alumbrado

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 139 III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE 10 COLMENAR DE OREJA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO En cumplimiento de lo establecido en el artículo 44.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento

Más detalles

Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos Capítulos

Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos Capítulos 2012 ( Económica ) Pág. 1 11000 91210 001 RETRIBUCIONES BÁSICAS GERENTE DE URBANISMO 1.293,89 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 1.293,89 11001 91210 001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS GERENTE DE URBANISMO 3.294,93

Más detalles

PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES

PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES AREA DE ALCALDIA Y DEPORTES 341.00 DEPORTES Campo de Rugby 980.000 980.000,00 Aportación a Logroñes Deportes S.A. para inversiones en instalac 293.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 893.000,00 Rehabilitación

Más detalles

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 Orden Ministerial de 3 de diciembre de 2008 1 GASTOS DE PERSONAL 2.802.100,00 12 Personal Funcionario 120 120 920 Retribuciones básicas FUNCIONARIOS 126.000,00 121 121 920 Retribuciones

Más detalles

Plan de Inversiones 2014-2015

Plan de Inversiones 2014-2015 Plan de Inversiones 2014-2015 DISTRITO 5 AYUDA IR A ÍNDICE DE DISTRITOS EJES DE GOBIERNO ÍNDICE DEL EJE SIGUIENTE VOLVER COMENZAR PRESENTACIÓN EJES DE GOBIERNO Garantizar los Servicios Básicos Equilibrio

Más detalles

3. PRINCIPALES PLANES Y PROYECTOS, ACTUALES Y FUTUROS

3. PRINCIPALES PLANES Y PROYECTOS, ACTUALES Y FUTUROS METODOLOGÍA DE TRABAJO RECURSOS NATURALES AGUAS SUBTERRÁNEAS 2.1 INVENTARIO DE LOS ACUÍFEROS PRINCIPALES. MAPA DE LOCALIZACIÓN DE ACUÍFEROS 2.2 INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA 2.3 ANÁLISIS QUÍMICO DE LAS

Más detalles

RESUMEN DE LOS ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS POR CAPITULOS

RESUMEN DE LOS ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS POR CAPITULOS RESUMEN DE LOS ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS POR CAPITULOS ESTADO DE INGRESOS ESTADO DE GASTOS CAPITULOS DENOMINACION IMPORTE CAPITULOS DENOMINACION IMPORTE A) OPERACIONES CORRIENTES A ) OPERACIONES CORRIENTES

Más detalles

RESUMEN POR CAPITULOS CAPITULO : 1 GASTOS DE PERSONAL CAPITULO D E N O M I N A C I O N PRESUPUESTO 2012 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO 2012

RESUMEN POR CAPITULOS CAPITULO : 1 GASTOS DE PERSONAL CAPITULO D E N O M I N A C I O N PRESUPUESTO 2012 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO 2012 RESUMEN POR CAPITULOS CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 2.995.075 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.183.303 3 GASTOS FINANCIEROS 202.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 125.890 6 INVERSIONES REALES 1.876.304

Más detalles

CASTELLNOVO. PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado PRESUPUESTO DE GASTOS 2015. Fecha Obtención. 21/10/2015 Pág. 9:47:05 1

CASTELLNOVO. PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado PRESUPUESTO DE GASTOS 2015. Fecha Obtención. 21/10/2015 Pág. 9:47:05 1 1 011 31001 DEUDA PÚBLICA. INTERESES DE PRESTAMOS INTERESES DE PRESTAMOS 43.957,60 011 31002 DEUDA PÚBLICA. INTERESES INSTRUMENTOS FINANCIEROS INTERESES INSTRUMENTOS FINANCIEROS 011 35900 DEUDA PÚBLICA.

Más detalles

POSIBLES ÁREAS DE ACTUACIÓN REALIZACIÓN RESULTADO IMPACTO

POSIBLES ÁREAS DE ACTUACIÓN REALIZACIÓN RESULTADO IMPACTO Adecuación de espacios Superficie acondicionada (m 2 ) Grado de ocupación (%) Inversión asociada (meuros) Nº Empleos creados Nº Empleos mantenidos Nº de plantas de tratamiento, recuperación y reciclaje

Más detalles

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios generales. Los Ayuntamientos en la Constitución.

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios generales. Los Ayuntamientos en la Constitución. SANTA MARTA TORMES PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN CON CARÁCTER FIJO, UNA PLAZA AUXILIAR SERVICIOS MANTENIMIENTO L AYUNTAMIENTO SANTA MARTA TORMES. INFORMACIÓN PARA LOS OPOSITORES Con el fin de que

Más detalles

Servicios principales SEROMAL

Servicios principales SEROMAL Servicios principales SEROMAL Mantenimiento de los parques y jardines públicos. Mantenimiento, mejora y conservación de los parques y jardines públicos asignados. Mantenimiento, reparación e instalación

Más detalles

PRESUPUESTO 2013 POR PROGRAMAS ECONOMICA DESCRIPCION DEL GASTO PRC 2013 TOTAL AREA DE GASTO 0 DEUDA PUBLICA 94.225,00 94.225,00

PRESUPUESTO 2013 POR PROGRAMAS ECONOMICA DESCRIPCION DEL GASTO PRC 2013 TOTAL AREA DE GASTO 0 DEUDA PUBLICA 94.225,00 94.225,00 POR PROGRAMAS ECONOMICA DESCRIPCION DEL GASTO PRESUPUESTO 2013 PRC 2013 011 310,00 Intereses de préstamos del interior 2.492,50 2.492,50 011 913.00 Amortización de préstamos del interior 91.732,50 91.732,50

Más detalles

Dirección de Mantenimiento Actividades Plan Vacacional Año 2010 (Julio/2010 hasta Septiembre/2010) Septiembre/2010

Dirección de Mantenimiento Actividades Plan Vacacional Año 2010 (Julio/2010 hasta Septiembre/2010) Septiembre/2010 Dirección de Mantenimiento Actividades Plan Vacacional Año 2010 (Julio/2010 hasta Septiembre/2010) Septiembre/2010 La Dirección de Mantenimiento cumpliendo con sus funciones de mejorar sustancialmente

Más detalles

OBJETO SOCIAL. ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICO PROFESIONAL. SOLUCIONES EMPRESARIALES Ltda. NIT: 900122294-7

OBJETO SOCIAL. ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICO PROFESIONAL. SOLUCIONES EMPRESARIALES Ltda. NIT: 900122294-7 PORTAFOLIO DE SERVICIOS ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICO PROFESIONAL. SOLUCIONES EMPRESARIALES Ltda. NIT: 900122294-7 Cra 9. No 18-90 Of. 404. Tunja (Boy) Telefax: (8)7449242 Cel: 3114401106 E-mail: atp.ing@gmail.com

Más detalles

Ayuntamiento de PINSEQUE NIVELES DE VINCULACION JURIDICA. Presupuesto Inicial

Ayuntamiento de PINSEQUE NIVELES DE VINCULACION JURIDICA. Presupuesto Inicial Ejercicio: '2009 011 33006 Intereses 10.760,00 12.361,00 011 34200 Intereses de demora pago 1,00 12.361,00 011 34900 Otros gastos financieros 1.600,00 12.361,00 Total Vinculación 12.361,00 111 11000 Retribuciones

Más detalles

AGENDA LOCAL 21 DE SOPUERTA

AGENDA LOCAL 21 DE SOPUERTA AGENDA LOCAL 21 DE SOPUERTA GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LAS ACCIONES, Plazo: Corto A 1.2.4.- Facilitar los desplazamientos a pie y en bicicleta A 1.2.5.- Celebrar la Semana Europea de la Movilidad Sostenible

Más detalles

Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos Capítulos

Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos Capítulos 2011 ( Económica ) Pág. 1 11000 91210 001 RETRIBUCIONES BÁSICAS GERENTE DE URBANISMO 1.293,89 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 1.293,89 11001 91210 001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS GERENTE DE URBANISMO 3.294,93

Más detalles

PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES 2017

PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES 2017 PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES 2017 AREA DE ALCALDIA Y DEPORTES 342.00 INSTALACIONES DEPORTIVAS C.D.M. Siete Infantes 160.000,00 2.550.000,00 2.000.000,00 Polideportivo Maristas-Cien Tiendas 100.000,00

Más detalles

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA Ejercicio: 2015

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA Ejercicio: 2015 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas alcaldia 36.502,36 Total Artículo 10 36.502,36 11000 Retribuciones Personal Eventual Total Artículo 11 12000 Retribuciones basicas secretaria-intervencion

Más detalles

ESTUDIO DE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES LOCALES

ESTUDIO DE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES LOCALES ESTUDIO DE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES LOCALES DATOS FÍSICOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA Extensión: 3.55 km. Población: 5.09.60 hbs. Densidad de población: 6,8 h/km. La población de

Más detalles

Orgánica Programa Económica Descripción Créditos Iniciales

Orgánica Programa Económica Descripción Créditos Iniciales 1 0601 91200 10000 ORGANOS DE GOBIERNO BÁSICAS. BASICAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO BÁSICAS. 0601 91200 10001 ORGANOS DE GOBIERNO OTRAS REMUNERACIONES. OTRAS REMUNERACIONES MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO

Más detalles

Presupuesto de Gastos

Presupuesto de Gastos 011 Deuda Pública 31000 Intereses. 259.204,36 35200 Intereses de demora. 150.000,00 91300 Amortización de préstamos 1.573.491,11 130 Administración general de la seguridad y protección ci 12000 Sueldos

Más detalles

Dossier de prensa. Fondo Estatal de Inversión Local 2009. Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. 2010

Dossier de prensa. Fondo Estatal de Inversión Local 2009. Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. 2010 Dossier de prensa Fondo Estatal de Inversión Local 2009 Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. 2010 Collado Villalba, 8 de abril 2010 FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL. 2009 España -Número

Más detalles

La Ciudad Digital (Jorge Arranz) 03/05/2009

La Ciudad Digital (Jorge Arranz) 03/05/2009 La Ciudad Digital (Jorge Arranz) Carlos Ventura Quilon Jefe de Departamento de Telecomunicaciones Penetración TIC Hogares de Rivas Vaciamadrid Conexión a Internet No 26,3% Nacional: 41,1% Si 73,7% CAM:

Más detalles

NORMATIVA AUTONOMICA. Cantabria

NORMATIVA AUTONOMICA. Cantabria NORMATIVA AUTONOMICA. Cantabria SE HAN ESTABLECIDO LOS ENLACES ENTRE LOS TÍTULOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y SU CONTENIDO. (NOTA: En algunos casos no ha sido posible encontrar el enlace en la red) 1

Más detalles

BOAM núm. 7.131 20 de marzo de 2014 ANEXO II. Documentación procedimiento de licencia

BOAM núm. 7.131 20 de marzo de 2014 ANEXO II. Documentación procedimiento de licencia 1. Documentación general. ANEXO II Documentación procedimiento de licencia 1.1. Impreso normalizado de solicitud y hoja de características, debidamente cumplimentado. 1.2. Un ejemplar de proyecto técnico,

Más detalles

VIII. Presupuesto Ayuntamiento de Zaragoza. Estado de Gastos. Clasificación Funcional

VIII. Presupuesto Ayuntamiento de Zaragoza. Estado de Gastos. Clasificación Funcional VIII Presupuesto Ayuntamiento de Zaragoza. Estado de. Clasificación Funcional Presupuesto General 2008 Estado de 2008. Clasificación Funcional G. Función Denominación Euros % 1 2 3 4 5 6 7 0 Servicios

Más detalles

Adecuación del área de faenado

Adecuación del área de faenado Cdi (centro de desarrollo infantil) Contrato: 004-2013 Inversión: $ 648.001.322 Construcción baterías sanitarias 2012 Mantenimiento y mejoramiento de vías Adecuación del área de faenado Beneficiarios:

Más detalles

Nº DE CONCEPTO DENOMINACIÓN CONCEPTO IMPORTE ( )

Nº DE CONCEPTO DENOMINACIÓN CONCEPTO IMPORTE ( ) ENTIDAD : AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR PRESUPUESTO 2016 INGRESOS Nº DE CONCEPTO DENOMINACIÓN CONCEPTO IMPORTE ( ) CAPÍTULO 1 11200 IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA 1.210.000,00 11301 IMPUESTO BIENES

Más detalles

Orgánica Programa Económica Descripción Créditos Iniciales RETRIBUCIONES ALCALDE-PRESIDENTE 9.173,75 ASISTENCIA CONCEJALES 25.

Orgánica Programa Económica Descripción Créditos Iniciales RETRIBUCIONES ALCALDE-PRESIDENTE 9.173,75 ASISTENCIA CONCEJALES 25. 1 0111 91200 10000 0111 91201 10000 0111 91202 10000 ORGANOS DE GOBIERNO Retribuciones básicas. RETRIBUCIONES ALCALDE-PRESIDENTE 9.173,75 ORGANOS DE GOBIERNO Retribuciones básicas. ASISTENCIA CONCEJALES

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES PRESUPUESTO 2016

AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES PRESUPUESTO 2016 AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES PRESUPUESTO 2016 AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES PRESUPUESTO GENERAL 2016 PRESUPUESTO ORDINARIO MUNICIPAL FUNDACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN TURISMO RURAL S.L. PRESUPUESTO DE INGRESOS

Más detalles

AYUNTAMIENTO - CASA CONSISTORIAL 985.54.15.38 985.12.21.12 985.12.21.23

AYUNTAMIENTO - CASA CONSISTORIAL 985.54.15.38 985.12.21.12 985.12.21.23 AYUNTAMIENTO - CASA CONSISTORIAL Centralita Ayuntamiento Plaza, de España, 1 985.12.21.00 Lunes a Viernes de 8 a 22 Sábados de 9 a 14 Policia de Entrada Plaza, de España, 1 985.12.21.42 Sábados de 9 a

Más detalles

Listado Presupuesto Gastos Inicial Fecha: 25/11/2015 AYUNTAMIENTO DE BALMASEDA

Listado Presupuesto Gastos Inicial Fecha: 25/11/2015 AYUNTAMIENTO DE BALMASEDA Página 1 de 7 14 111 10001 ORGANOS DE GOBIERNO RETRIBUCION DEDICACION EXCLUSI 81.684,96 Altos Cargos 81.684,96 14 121 12000 14 222 12000 14 422 12000 14 432 12000 14 443 12000 14 449 12000 14 451 12000

Más detalles

ALBERGUE LA CASA VERDE

ALBERGUE LA CASA VERDE ALBERGUE LA CASA VERDE El Albergue En la sierra de Gata, enclavado en el entorno del río Alagón, se sitúa nuestro Albergue educativo Juvenil La Casa Verde. Está ubicado en la zona noroeste de la provincia

Más detalles

160.00 SEGURIDAD SOCIAL 138.790,90 151.938,42 118.657,15 118.608,23 TOTAL CAPITULO 1 504.030,40 551.776,38 517.100,00 522.400,00

160.00 SEGURIDAD SOCIAL 138.790,90 151.938,42 118.657,15 118.608,23 TOTAL CAPITULO 1 504.030,40 551.776,38 517.100,00 522.400,00 PRESUPUESTO YUNCOS AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 1301 ADMINISTRACION GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL ARTICULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO 120.03 SUELDOS GRUPO C1 147.344,94 168.421,92 167.026,81

Más detalles

TIPIFICACIÓN INCIDENCIAS A RESOLVER EN 072 HORAS

TIPIFICACIÓN INCIDENCIAS A RESOLVER EN 072 HORAS ANEXO 1 TIPIFICACIÓN INCIDENCIAS A RESOLVER EN 072 HORAS EMASESA Entidad: Emasesa. Lugar : Calzada, acera. 2 Acondicionar (quitar peligro) calicata 2 Salidero fuga de agua 2 Estado tapa defectuosa 2 Falta

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE SABIÑANIGO PRESUPUESTO INGRESOS 2013

AYUNTAMIENTO DE SABIÑANIGO PRESUPUESTO INGRESOS 2013 AYUNTAMIENTO DE SABIÑANIGO PRESUPUESTO INGRESOS 2013 1 IMPUESTOS DIRECTOS 11 Sobre el Capital 112 Impuesto sobre bienes inmuebles 11200 Bines inmuebles de naturaleza rústica 91.200,00 113 Impuesto sobre

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE FORTUNA - 2014 Relación de Partidas por Capítulo/Artículo

AYUNTAMIENTO DE FORTUNA - 2014 Relación de Partidas por Capítulo/Artículo Capítulo: GASTOS DE PERSONAL. 10 10000 912 ORGANOS DE GOBIERNO. RETRIBUCIONES BASIC 107.632,00 Total para el Artículo 10: 107.632,00 12 12010 132 SEGURIDAD. RETRIBUCIONES BASICAS 250.000,00 12010 920 ADMON

Más detalles

de Fronteras y crear otra desde la zona de Veredillas o construir la nueva Comisaría de Policía Nacional

de Fronteras y crear otra desde la zona de Veredillas o construir la nueva Comisaría de Policía Nacional El regidor torrejonero reclama a ambas administraciones un total de 54 medias para mejorar las infraestructuras, servicios y calidad de vida de los vecinos de la ciudad El Pleno del Ayuntamiento aprueba

Más detalles

CLASIFICACION ECONOMICA PROYECTO PRESUPUESTO 2008

CLASIFICACION ECONOMICA PROYECTO PRESUPUESTO 2008 13 11100 10000 Retribuciones Básicas y otras remun. Altos Cargos. 640.000,00 Total Articulo 10 640.000,00 13 11100 11000 Retrib. Básicas y otras remun. Personal Eventual. 245.004,00 Total Articulo 11 245.004,00

Más detalles

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2015 HASTA 30/6/2015

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2015 HASTA 30/6/2015 Pág. 1 10000 9120 Retribuciones órganos de gobierno 353. 28.200,00 381.300,00 174.653,55 174.653,55 174.653,55 206.646,45 11000 9120 Retribuciones personal eventual 84.850,00 8.000,00 92.850,00 40.643,91

Más detalles

TOTAL TOTAL PROGR. ECONOM. DESCRIPCION DEL GASTO IMPORTE PARTIDA PROGRAMA

TOTAL TOTAL PROGR. ECONOM. DESCRIPCION DEL GASTO IMPORTE PARTIDA PROGRAMA 132.00 POLICIA Y PROTECCION CIVIL 632.99 Cámara exterior de vigilancia Comisaria Villegas 1.500,00 632.99 Cámaras vigilancia en Policía Local 6.000,00 632.99 Línea de vida para la sede de la Policía Local

Más detalles

(Clasificación Programas) PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012. Créditos Iniciales. Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES. Suman las Previsiones

(Clasificación Programas) PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012. Créditos Iniciales. Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES. Suman las Previsiones ( Programas) 1 15000 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL 56.585,27 15000 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL 57.208,28 15000 15100 GRATIFICACIONES 1.000,00 15000 21201 REPARACION Y CONSERVACION

Más detalles

PRESUPUESTO DE INVERSIONES EJERCICIO 2013 TOTAL TOTAL PROGRAMA ECONOMICO DESCRIPCION DEL GASTO IMPORTE PARTIDA PROGRAMA

PRESUPUESTO DE INVERSIONES EJERCICIO 2013 TOTAL TOTAL PROGRAMA ECONOMICO DESCRIPCION DEL GASTO IMPORTE PARTIDA PROGRAMA 132.00 POLICIA Y PROTECCION CIVIL 632.99 Cámaras de videovigilancia para la sede de la Policía y Villegas 3.000,00 3.000,00 634.99 Vehículo todoterreno 4x4 para Policía 23.850,00 634.99 Cinco motocicletas

Más detalles

Página 1. Grupo de Programa 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO ÁREA DE GASTO 1 1 GASTOS DE PERSONAL ,63 12 PERSONAL FUNCIONARIO

Página 1. Grupo de Programa 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO ÁREA DE GASTO 1 1 GASTOS DE PERSONAL ,63 12 PERSONAL FUNCIONARIO Página 1 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO ÁREA DE GASTO 1 1 GASTOS DE PERSONAL 428.764,63 12 PERSONAL FUNCIONARIO 339.224,23 120 Retribuciones Básicas 112.444,25 120.03 Sueldos C1 96.772,43 120.06 Trienios

Más detalles

CLASIFICACION POR CAPITULOS CON COMPARATIVA DEL 2013 2.014 FUNCIONALECONOMICACONCEPTO 01100 31100 INTERESES DE PRESTAMO TESORERIA 3.

CLASIFICACION POR CAPITULOS CON COMPARATIVA DEL 2013 2.014 FUNCIONALECONOMICACONCEPTO 01100 31100 INTERESES DE PRESTAMO TESORERIA 3. CLASIFICACION POR CAPITULOS CON COMPARATIVA DEL 2013 2.014 FUNCIONALECONOMICACONCEPTO IMPORTE 01100 31100 INTERESES DE PRESTAMO TESORERIA 3.000,00 11110 10001 SUELDO ALCALDIA 36.000,00 11110 16001 SEGURIDAD

Más detalles

PRESUPUESTOS 2015 - GASTOS

PRESUPUESTOS 2015 - GASTOS por Progr ama Econó mica Denominación de la aplicación presupuestaria Créditos Iniciales POLÍTICA DE GASTO 011 DEUDA PÚBLICA 11 310 Intereses préstamos 10.500,00 11 91102 Préstamo anticipo Diputación 32.361,00

Más detalles

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 7 912 100.00 Retribuciones básicas organos de gobierno 158.800,00 7 912 100.01 Asistencia órganos colegiados 18.450,00 7 920 120.00 Retribuciones básicas Grupo A1 58.709,28 7 920 120.01 Retribuciones básicas

Más detalles

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 ESTADO CONSOLIDADO Partidas objeto de consolidación DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PARTIDAS OBJETO DE CONSOLIDACIÓN INGRESOS I N G R E S O

Más detalles

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BOAVITA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL "PARA QUE EL DESARROLLO NO SE DETENGA 2012-2015" PLAN DE INVERSIONES 2012-2015

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BOAVITA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PARA QUE EL DESARROLLO NO SE DETENGA 2012-2015 PLAN DE INVERSIONES 2012-2015 ALCALDÍA MUNICIPAL DE BOAVITA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL "PARA QUE EL DESARROLLO NO SE DETENGA 2012-2015" PLAN DE INVERSIONES 2012-2015 SECTORES DE INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS DIMENSION SOCIO CULTURAL

Más detalles

COMPARATIVA PLAN DE AJUSTE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

COMPARATIVA PLAN DE AJUSTE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016 COMPARATIVA PLAN DE AJUSTE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016 EJERCICIO 2016 PLAN DE AJUSTE COMPARATIVA CAPITULO I. Impuestos Directos. 1.408.776,39 34,80 191.416,82 23,72 1.217.359,57 11,08 635,97 II. Impuestos

Más detalles

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2014

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2014 PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2014 TOMO 6 ANEXO DE INVERSIONES ÍNDICE ANEXO DE INVERSIONES...1 015.MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD...3 025.ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA...25 001.AYUNTAMIENTO

Más detalles

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA Plan anual de inversiones municipales DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PLAN ANUAL DE INVERSIONES MUNICIPALES CULTURA

Más detalles

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA : 1 GASTOS DE PERSONAL 9120 10000 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno 34.341,12 Total Artículo 10 34.341,12 12000 Sueldos del Grupo A1 14.769,42 12004

Más detalles

LE 8. LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

LE 8. LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO LE 8. LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Línea estratégica 8. LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Previsión de ejecución Observaciones PROGRAMA 1: MODELO ENERGÉTICO SOSTENIBLE: PROMOCIÓN DEL AHORRO, LA EFICIENCIA

Más detalles

Una apuesta por el Buen Gobierno

Una apuesta por el Buen Gobierno Concejalía de Economía Y Hacienda Evolución de la deuda Financiera 2011 Abril 2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014 PROY. 2015 1 Las inversiones una prioridad INVERSIONES PPTO 2015 39,05 M INVERSIONES CRÉDITO

Más detalles

1. La Administración del Ayuntamiento de Écija, bajo la superior dirección del Alcalde, se estructura en las siguientes Áreas de Gobierno:

1. La Administración del Ayuntamiento de Écija, bajo la superior dirección del Alcalde, se estructura en las siguientes Áreas de Gobierno: DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA POR EL QUE SE ESTABLECE EL NÚMERO, DENOMINACIÓN Y COMPETENCIAS DE LAS ÁREAS EN LAS QUE SE ESTRUCTURA LA ADMINISTRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ÉCIJA. La Ley 7/1985, de 2

Más detalles

PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA 2013

PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA 2013 DISTRITO: 201 CENTRO 2003/001080 EDIFICIO CASA DUQUESA DE SUECA. ADQUISICIÓN 146.524 2009/000227 CENTRO POLIVALENTE EN LA C/BARCELÓ. CONSTRUCCIÓN 10.610.420 2013/000005 OBRAS CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO

Más detalles

2x1. Más oportunidades. Oferta 2x1. Guarda el documento rellena tus datos y envíanoslo

2x1. Más oportunidades. Oferta 2x1. Guarda el documento rellena tus datos y envíanoslo 2x1 Más oportunidades EADIC inicia un nuevo plan de formación con facilidades para que saques el máximo partido a tu tiempo y economía sin que dejes nada al azar, proporcionándote la mejor selección de

Más detalles

ROVIRA-BELETA ACCESIBILIDAD, S.L.P. NORMATIVAS DE ACCESIBILIDAD B.O.E.

ROVIRA-BELETA ACCESIBILIDAD, S.L.P. NORMATIVAS DE ACCESIBILIDAD B.O.E. NORMATIVAS DE ACCESIBILIDAD B.O.E. CTE Código Técnico de la Edificación. El Código Técnico de la Edificación (CTE) es el marco normativo que establece las exigencias que deben cumplir los edificios en

Más detalles