Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

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1 FONDOS PROPIOS BIP: MEJORAS A LA TRANSMISION DE LA REGIONAL CENTRO SUR Sub- Tipo de : Préstamo Donación Moneda Costo y Financiamiento 2012 Desembolsos 2012 Co-Financiamiento Nacional Desembolsado Por Desembolsar Costo FE FE Monto Convenio Ejecutado Ejecutada Ejecutado Dólares Lempiras 134,688, ,688, ,504, ,504, No.Resolución de aprobación por el Objetivo del Proyecto Descripción del Proyecto Firma No. de Decreto de Ratificación de Efectividad 1 de Junio del de Junio del de Junio del de Diciembre del 2012 Componentes Financiamiento FE (US$) Actividades y Obras Varias 376,306, ,306, TOTAL 376,306, de Inicio de ejecución 376,306, Mejorar la confiabilidad de la red de Transmisión en 230 KV a nivel nacional. Obtener la mayor cantidad de datos durante disturbios, para interpretar lo ocurrido y dar soluciones mas rápidas y precisas, con lo que se lograra minimizar la incidencia de las fallas. actualizar los planos eléctricos para agilizar las labores de atención a fallas, mantenimiento preventivo y correctivo, disminuyendo la incidencia de fallas por errores humanos; Mejorar la confiabilidad de la operación de los sistemas de protección. Mejorar la confiabilidad de los sistemas de medición. Instalación y puesta en servicio de relevadores electrónicos de protección para las líneas de distribución de la región Centro Sur. Suministro, instalación y puesta en servicio de medidores instantáneos electrónicos de parámetros Eléctricos para todas las Subestaciones de la región Centro Sur. Suministro de equipo de informática que se utilizara para la digitalización y actualización de planos; Suministro de equipo de pruebas que se utilizara para la prueba a relevadores de protección basados en microprocesador y prueba a medidores electrónicos instantáneos de parámetros eléctricos y medidores de energía basados en microprocesador; Reconstrucción del Laboratorio de Protección Medición; Reparar Rechas y baños de la Subestación Santa Fe; Habilitar Red Interna de Informática; Ampliación de Subestación Siguatepeque, que incluirá mejorar esquema en 138 kv, incremento de circuitos de distribución en 34.5 kv; Ampliación Subestación Zamorano. Suministro de Transformador de 30 Mva, 69/34.5 KV y equipo asociado; Mejoras Edificaciones Subestaciones del Área (obra civil); Reparación de techos, paredes, puertas, ventanas, climatización de Salas De control para proteger equipos a base de microprocesador; Adquirían de repuestos para interruptores de potencia; Mejoras Subestaciones Pavana, Sta. Fe, Miraflores, Suyapa, La Leona, Danlí, Guaimaca, Juticalpa, Equipo electromecánico y Control; Adquisición de Equipos de Prueba y Herramientas; Adquisición de repuestos para transformadores de Potencia; Reparación de Oficinas, Talleres y Bodegas de la Unidad de Líneas de Transmisión C.S.; Aumento de Libramientos Bajos en las Líneas L-614/ L-615; Aumento de Libramientos Bajos en las Líneas L-614/ L-615; Adquisición de un camión grúa Cierre Cierre Ampliada

2 FONDOS PROPIOS BIP: MEJORAS A LA TRANSMISION DE LA REGIONAL CENTRO SUR Sub- Costo y Financiamiento 2012 Desembolsos 2012 Localización Geográfica (Departamento, Municipio) Francisco Morazán - Distrito Central, Choluteca, Zamorano, Danlí, Siguatepeque, Comayagua, Olancho Beneficiarios Todos los abonados del Sistema Interconectado Nacional SIN del Área Centro Sur Metas Globales Habilitar laboratorio de protección y medición; Reparar techos y daños de la Subestación Santa Fe; Habilitar Red Interna de Informática; Ampliación de Subestación Siguatepeque, que incluirá mejorar esquema en 138 kv, incremento de circuitos de distribución en 34.5 kv; Ampliación de Capacidad de transformación en 69/13.8 KV al cambiar Transformador existente de 12.5 MVA por Transformador de 30MVA; Reparación de techos, paredes, puertas, ventanas, climatización de Salas de control para proteger equipos a base de microprocesador; Reparación interruptores de Potencia; Reparación de sistemas de servicio y de emergencia en las Subestaciones de potencia; Detección de anormalidades de los equipos del las Subestaciones de Potencia; Reparación de Transformadores en riesgo de falla; Cambio de accesorios de Protección dañados; Rehabilitar las instalaciones físicas de la Unidad de líneas de Transmisión, ubicadas en la Subestación La Leona; Aumentar los libramientos bajos de la línea L-614/615, instalando ménsulas aisladas; Adquisición de un camión grúa Año/ Programación/ Nacional Programado AÑO 2007 AÑO ,822, ,822,000.0 AÑO ,849, ,849,400.0 AÑO ,688, ,688,000.0 AÑO ,688, ,688,000.0 AÑO ,688, ,688,000.0 Año/ Programación/ AÑO 2012 Programación Lempiras 146,208, ,208, ,427, ,427, ,555, ,555, ,419, ,419, ,847, ,847, ,707, ,707, ,688, ,688, ,905, ,905, ,688, ,688, ,158, ,158, ,688, ,688, ,504, ,504, Programación US$ Vigente US$ US$ Programado Vigente Lempiras Nacional Vigente Lempiras Nacional Ejecutado Vigente Ejecutado Ejec. Ejec.

3 FONDOS PROPIOS BIP: MEJORAS A LA TRANSMISION DE LA REGIONAL CENTRO SUR Sub- Meta METAS Costo y Financiamiento 2012 Desembolsos 2012 Global Meta Acumulada a Dic-11 Programación 2012 Ejecutado 2012 Unidad de Medida Cantidad Cantidad I II III IV I II III IV Ejecuc ión Programación 2013 Situación Actual Problemática Acciones Propuestas Acción Responsable Departamento de Transmisión Centro Sur 30/09/2012 Contactos de la Unidad Ejecutora Jefe Dpto. Transmisión Centro Sur: Ing. Lucas Ramos: lramos@enee.hn / Contactos Organismo Financiero

4 FONDOS PROPIOS BIP: USO RACIONAL DE LA Sub- Tipo de : Préstamo Donación Moneda Costo y Financiamiento 2012 Desembolsos 2012 Co-Financiamiento Nacionales Nacional Desembolsado Por Desembolsar Costo FE Nacionales FE Nacionales Monto Convenio Ejecutado Fondo Nacional Ejecutado Ejecutado Dólares Lempiras 1,691, ,691, , , No.Resolución de aprobación por el Firma No. de Decreto de Ratificación de Efectividad de Inicio de ejecución 1/ enero / / Diciembre /2012 Componentes Financiamiento FE Nacionales (Lempiras) Cierre Cierre Ampliada 1) Auditorías Energéticas 422, , ) Manejo de la demanda 422, , ) Educación y Difusión sobre Uso Racional de la Energía Eléctrica (UREE)y Medio Ambiente (MA) 422, , ) Mantenimiento preventivo a subestaciones por medio de termografía infraroja 422, , TOTAL 1,691, ,691, Objetivo del Proyecto Reducir el consumo de energía en horas pico para manejo de la demanda de energía eléctrica.

5 FONDOS PROPIOS BIP: USO RACIONAL DE LA Sub- Costo y Financiamiento 2012 Descripción del Proyecto Desembolsos 2012 Realizar Auditorias energéticas, Formación y capacitación en Energía en el sector privado y público, entre otras. Localización Geográfica (Departamento, Municipio) Todo el país, con énfasis a Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. Beneficiarios Toda la población a nivel nacional. Metas Globales Reducir el consumo de Kwh en el año en horas pico, el que traduce en ahorro de divisas. Año/ Programación/ Programación Lempiras Vigente Lempiras Lempiras Contra-parte Program. Vigente Ejecutado Ejec. AÑO ,691, ,691,000.0 Año/ Programación/ AÑO ,691, ,691, , , Programación US$ Vigente US$ US$ Program. Vigente Ejecutado Ejec.

6 FONDOS PROPIOS BIP: USO RACIONAL DE LA Sub- Meta METAS Costo y Financiamiento 2012 Desembolsos 2012 Global Meta Acumulada a Dic-11 Programación 2012 (en Porcentajes) Ejecutado 2012 (en Porcentajes) Unidad de Cantidad Cantidad Medida I II III IV I II III IV Programación 2013 Auditorías Energéticas Unidad Manejo de la demanda Global Gl Educación y difusión del UREE y MA Mantenimiento preventivo a subestaciones Situación Actual Global Gl Visitas Las actividades programadas es éstos módulos siguen un curso de desarrollo normal. Problemática Continuar con las actividades planeadas. Contactos de la Unidad Ejecutora Ing. Glenda Castillo glendaecastillo@yahoo.com / Acciones Propuestas Acción Responsable Ing. Roque López / Ing. Glenda Castillo Contactos Organismo Financiero 30-sep-12

7 FONDOS PROPIOS BIP BALANCE HIDRICO DEL LAGO DE YOJOA en ejecución Sub- Tipo de : Préstamo Donación Moneda Dólares Co-Financiamiento Costo FE FE Lempiras 2,000,000 2,000, , , No.Resolución de aprobación por el Costo y Financiamiento Año 2012 Desembolsos 2012 Firma Nacional Desembolsado Por Desembolsar No. de Decreto de Ratificación de Efectividad de Inicio de ejecución 1 de Junio del /junio/ de Junio del de Diciembre del 2012 Componentes Operación y Mantenimiento de Estaciones Climatológicas Financiamiento FE 763, , Investigación de la Calidad del Agua 254, , Equipo de Medición Hidrogeológico 610, , Entrenamiento en Técnicas Isotópicas 370, , TOTAL 2,000,000 2,000, Monto Convenio Ejecutado Cierre Ejecutada Ejecutado Cierre Ampliada Objetivo del Proyecto Actualizar y calcular el Balance Hídrico de las aguas superficiales y subterráneas del Lago de Yojoa. Optimizar el plan de operación de generación hidroeléctrica para la Central de Cañaveral. Descripción del Proyecto El Balance hídrico, nos permite conocer el volumen superficial de agua que entra en el lago, así mismo el volumen de salida que tiene, ya sea por desagüe natural o bien por extracción. Localización Geográfica (Departamento, Municipio) Departamento de Cortés, entre las subcuencas de los ríos Ulúa y Comayagua

8 FONDOS PROPIOS BIP BALANCE HIDRICO DEL LAGO DE YOJOA en ejecución Sub- Beneficiarios Costo y Financiamiento Año 2012 Desembolsos 2012 Los habitantes de las zonas aledañas de al Lago de Yojoa. Metas Globales Se continuará con las operaciónes y mantenimiento de 8 estaciones hidroclimáticas que nos permitan realizar una campaña de mediciones durante un año. Año/ Programación/ Programado AÑO AÑO ,000, ,000,000.0 AÑO ,200, ,200,000.0 AÑO ,553, ,200, ,753,300.0 AÑO ,553, ,200, ,753,300.0 AÑO ,000, ,000,000.0 Año/ Programación/ AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 Programación Lempiras 960, , ,000, ,000, , , ,200, ,200, , , ,553, ,200, ,753, , , ,553, ,200, ,753, , , ,000, ,000, , , Programación US$ Vigente US$ US$ Programado Vigente Lempiras Vigente Lempiras Ejecutado Vigente Ejecutado Ejec. Ejec.

9 FONDOS PROPIOS BIP BALANCE HIDRICO DEL LAGO DE YOJOA en ejecución Sub- Meta Costo y Financiamiento Año 2012 Desembolsos 2012 Global Unidad de Medida Meta Acumulada a Dic- 11 Cantidad Cantidad METAS FISICAS Programación 2012 Ejecutado 2012 I II III IV I II III IV Ejecuci ón Programación 2013 Campaña anual de mediciones hidroclimáticas Reporte Mensual Campaña Anual de mediciones de calidad de agua Gira Adquisición de equipo Equipo Talleres de Socialización del Proyecto Delimitación Topográfica Situación Actual Talleres Mapa Se continúa fortaleciendo el modelo hidrogeológico de la subcuenca del Lago de Yojoa con generación de información de campo y con la adquisición de equipo automático para la medicion en tiempo real de los niveles en los canales, falta la instalación del mismo la que se realizará en el IV trimestre del año en curso.

10 FONDOS PROPIOS BIP BALANCE HIDRICO DEL LAGO DE YOJOA en ejecución Sub- Problemática Costo y Financiamiento Año 2012 Desembolsos 2012 No se va a realizar la delimitación topográfica ya que el ICF será el encargado de realizarla. Acciones Propuestas (para solventar los problemas) Acción Responsable Ing.Fanny Cardona Tel: /9/12 Correo: fcardona@enee.hn Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero Ing.Fanny Cardona Tel: Correo: fcardona@enee.hn

11 BID 1584 SF-HO BIP: Gobierno de Honduras PROYECTO DE APOYO A LA ELECTRIFICACION RURAL Y AL SECTOR (PRESTAMO BID1584) Sub- Tipo de : Préstamo ( x ) Donación ( ) Moneda Costo y Financiamiento Desembolsos US$ Co- Financiamiento Nacional ( x ) Desembolsado Por Desembolsar Costo FE FE Monto Convenio Ejecutado Ejecutada Ejecutado Dólares 25,065, ,690, ,755, ,199, ,040, ,239, ,865, ,649, ,515, ,149, ,040, ,190, Lempiras 494,575, ,541, ,117, ,034, ,985, ,019, ,157, ,184, ,341, ,861, ,985, ,846, No.Resolución de aprobación por el COMPONENTE 1: Electrificación Rural Ampliada y Mejorada con 8000 mil nuevos abonados conectados a la red (Apoyo al plan de electrificación rural)(bid) Varios TOTAL 25,065, ,690, ,755, Descripción del Proyecto Firma 7 de Abril del de Julio del 2005 Componentes Financiamiento FE (US$) COMPONENTE 2: La ENEE operativamente fortalecida (Apoyo a la eficiencia de la ENEE) (BID) MONITOREO Y EVALUACIÓN GESTIÓN DEL PROGRAMA Gastos Financieros Objetivo del Proyecto El proyecto consiste en la adquisición y localización de equipos de compensación reactiva para los sistemas de 34.5 kv y 69 kv, además se instalarán dos nuevas subestaciones de 69/34.5 kv (Erandique y Chichicaste) y se construirán dos líneas de subtransmisión a 69 kv. Asimismo, se ampliará la cobertura de electrificación rural en aproximadamente 8,000 usuarios adicionales. Asimismo, el programa de reducción de pérdidas que implantará la ENEE, incluye inversiones en la compra de vehículos, equipos y herramientas para dotar una unidad temporal de control de investigación de pérdidas, compuesta de 40 cuadrillas, la conexión de aproximadamente 6,500 viviendas localizadas en zonas rurales que actualmente están conectadas ilegalmente, y el establecimiento de un sistema de información geográfica para las redes de distribución primaria y secundaria para las principales ciudades del país Y con relación al proyecto de Modernización del Centro Nacional de Despacho y del Sistema de comunicaciones de la ENEE comprende un sistema SCADA/EMS suficiente para controlar, supervisar y coordinar la operación del sistema interconectado y administrar un mercado de energía competitivo integrado con el Mercado Eléctrico Regional (MER). También incluye un nuevo sistema de comunicaciones que comprende redes de radio multipunto, radio digital punto a punto, radio VHF, fibra óptica y sistema telefónico. Localización Geográfica (Departamento, Municipio) No. de Decreto de Ratificación de Efectividad Mejorar la eficiencia del sector eléctrico y contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población más pobre a través de la electrificación rural. Los objetivos específicos del Proyecto son: - La ampliación de la cobertura de la electrificación rural, la reducción de costos de operar el sistema eléctrico interconectado y adecuarlo a los requerimientos del Mercado Electrico Regional (MER). 3,320, , ,120, El Proyecto está comprendido en tres zonas así: Zona 1 en los departamentos de Cortés y Santa Bárbara; Zona 2 en el departamento de El Paraíso; y Zona 3 en los departamentos de Lempira e Intibucá. de Inicio de ejecución Cierre Cierre Ampliada 31 de diciembre del de Julio del ,925, ,880, ,805, , , , , , ,010, ,960,

12 BID 1584 SF-HO BIP: Gobierno de Honduras PROYECTO DE APOYO A LA ELECTRIFICACION RURAL Y AL SECTOR (PRESTAMO BID1584) Sub- Beneficiarios El sector industrial instalado en la zona de Naco; y con un estimado de 120 comunidades ubicadas en los departamentos de Cortés, Santa Bárbara, Lempira, Intibucá y El Paraíso para nuevos usuarios y usuarios actuales. Metas Globales En el componente: (i) Se brindará apoyo al Plan de Electrificación Rural se construirán dos subestaciones de potencia 69/34.5 kv (Erandique en Lempira y Chichicaste en Danlí ); 102 kilómetros de líneas de transmisión en 69 kv; conexión de aproximadamente 8000 nuevos usuarios; y se esperará mejorar el servicio a usuarios actuales; En el Componente de Apoyo a la Eficiencia de la ENEE se construirán 25 kilómetros de línea de Transmisión en 138 kv; una nueva subestación en Naco 138/34.5 kv de 50 MVA ; Se modernizará el Centro Nacional de Despacho con la implementación de un nuevo sistema SCADA EMS y el Sistema de Comunicaciones. En el Programa de Reducción de Pérdidas se adquirirán vehículos, equipos y herramientas para 40 cuadrillas; se implementará un sistema de información geográfica en Tegucigalpa, San pedro sula y La Ceiba; se conectarán 6500 viviendas ubicadas en Tegucigalpa, y San Pedro Sula. Año/ Programación/ AÑO AÑO ,695, ,695,300.0 AÑO ,479, ,770, ,250,300.0 AÑO ,379, ,261, ,641,737.0 AÑO ,100, ,497, ,597,363.0 AÑO ,877, ,409, ,287,317.0 AÑO ,971, ,964, ,936,000.0 Año/ Programación/ Programado ,977, ,784, ,762,403.5 Meta REFUERZOS DE SUBTRANSMISION Y S/E LINEA Y S/E LA PUERTA NACO Global Meta Acumulada a Dic-11 Programación 2012 Ejecutado 2012 Unidad de Medida Problemática / Observaciones Programación Lempiras Cantidad Cantidad Vigente Lempiras Programado Vigente Ejecutado Ejec. 84,406, ,748, ,154, , , ,495, ,695, ,190, ,041, ,778, ,820, ,479, ,770, ,250, ,160, ,757, ,918, ,379, ,261, ,641, ,605, ,321, ,927, ,100, ,497, ,597, ,237, ,866, ,103, ,434, ,210, ,644, ,834, ,186, ,647, Programación US$ Vigente US$ US$ METAS I II III IV I II III IV Kilometro Kilometro Acciones Propuestas Acción La UE puede solicitar transferencias entre categorías de inversión para trasladar recursos de categorías con mayor disponibilidad (Intereses) hacia las que requieren recursos en el corto plazo. Sin embargo, esto no soluciona el problema solo lo traslada a otro tiempo. 14,415, ,950, ,365, ,049, , ,768,657.0 El riesgo de no contar con disponibilidad para hacer frente al pago de intereses en el año 2014, podría ocasionar la suspensión de desembolsos de toda la cartera BID. En tal sentido, lo recomendable sería que las Autoridades instruyan a quien corresponda la identificación de recursos, para solventar de una vez dicha situación, o correr el riesgo de demandas por parte de los contratistas, por falta de pago. Contactos de la Unidad Ejecutora Vigente Ejecutado Ejec. Deficit presupuestario por sobrecostos en las obras de US$1.6 millones (para el proximo año podría subir a US$3.22 millones por escalamiento de costos), por la reducción en el monto original del convenio de préstamo y no de las metas. Coordinadora Unidad de Gestion: Rosa Anatrella ranatrellad@enee.hn / Contactos Organismo Financiero Analista de operaciones : Lempiras Responsable UCP-ENEE/ DGCP-SEFIN 50.5 Programación

13 BID 2016 BIP: PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR II Sub- Tipo de : Préstamo ( x ) Donación ( ) Moneda Co- Financiamiento Costo FE FE Dólares 28,550, ,800, ,350, ,269, ,270, ,280, ,799, ,079, ,918, ,919, Lempiras 563,340, ,248, ,588, ,766, , ,782, ,573, ,232, ,806, ,170, , ,186, No.Resolución de aprobación por el Firma 27 de Febrero del de agosto del de Agosto del de Agosto del 2014 Componentes Financiamiento FE (US$) COMPONENTE 1: La electricidad suministrada a la demanda conectada al sistema interconectado incrementada al menos en 6.0 anual. (Obras de Transmisión y Transformación) 22,131, ,131, COMPONENTE 2: Inversiones en la transformación corporativa de la ENEE SIEPAC MONITOREO Y EVALUACIÓN Costo y Financiamiento Desembolsos US$ Nacional ( x ) Desembolsado Por Desembolsar No. de Decreto de Ratificación de Efectividad de Inicio de ejecución Monto Convenio Ejecutado Cierre Ejecutada Ejecutado Cierre Ampliada 1,149, ,149, ,500, ,500, , , Gestion del Programa 719, ,800, ,519, TOTAL 28,550, ,800, ,350, Objetivo del Proyecto Asegurar el suministro de energía de manera confiable y eficiente para satisfacer la demanda creciente de la población y el crecimiento económico del país en el mediano plazo. Los objetivos especificos son a)incrementar la capacidad de trasiego de la red de transmisión eléctrica para el transporte de energía local y del mercado regional en condiciones adecuadas de confiablidada y calidad. Descripción del Proyecto El proyecto consiste en la construccion de la subestación de Amarateca 230/138/34.5 KV que incluye un transformador trifásico de tres unidades 200/150/50 MVA así como la construcción de bahías y torres de acceso y equipos de interrupción; la ampliación de la subestación del Zamorano con la adición de un transformador a 69/34.5 KV con una capacidad de 30 MVA. Localización Geográfica (Departamento, Municipio) Francisco Morazán y El Paraiso Beneficiarios Zona del anillo central (metropolitana) y el Zamorano en el Valle del Yeguare. Metas Globales Se aumentará la Energía suminstrada debido a la capacidad adicional de transmisión y transformación, la mejora de la confiabilidad del sistema redundando en menores niveles de energía no suminstrada por fallas en la red. En conjunto se espera lograr mejores condiciones de suministro de la demanda nacional de electricidad en el mediano plazo.

14 BID 2016 BIP: PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR II Sub- Año/ Programación/ Programado AÑO AÑO AÑO ,185, ,318, ,503,892.0 Año/ Programación/ Programado AÑO AÑO AÑO ,531, ,739, ,270,290.5 Meta CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN AMARATECA Y AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN ZAMORANO IMPLEMENTACION DEL PLAN DE TRANSFORMACIÓN CORPORATIVA EN ENEE QUE PERMITA MEJORAR SUS CAPACIDADES DE GESTION Problemática / Observaciones Cantidad Cantidad I II III IV I II III IV PORCENTAJE PORCENTAJE Deficit en el convenio de préstamo por sobrecostos en las obras de US$2.5 millones, pudiendo llegar a US$3.0 millones en el 2013 (por escalamiento de costos). El proyecto presentó en el primer semestre un desfase financiero debido a problemas con el contratista SADEVEN SADEMEX encargado de la construcción de las dos subestaciones los cuales han sido subsanados. Las obras previstas son: * La Subestación Zamorano. Terminará al final del año (no inicios de diciembre como estaba previsto) por lo que se aplicará multa. * La Subestación Amarateca. Pretende lograr un 70 de avance a finales del 2012 y el cierre en marzo abril Acciones Propuestas Acción Responsable Se esta analizando la busquedad de financiamiento. Global Meta Acumulada a Dic-11 Programación 2012 Ejecutado 2012 Unidad de Medida Programación Lempiras Vigente Lempiras Lempiras 110,343, ,343, ,283, ,283, ,897, ,091, ,989, ,667, , ,683, ,185, ,318, ,503, ,218, ,218, Programación US$ Vigente US$ US$ Contactos de la Unidad Ejecutora Coordinadora Unidad de Gestion: Rosa Anatrella ranatrellad@enee.hn / Vigente Vigente 5,839, ,839, ,566, ,610, ,380, ,990, ,168, ,223, , ,847, ,595, METAS Ejecutado Ejec. Contactos Organismo Financiero Analista de operaciones : UCP-ENEE/ DGCP-SEFIN Ejecutado 4,566, ,169, ,595, Ejec. Programación

15 FONDOS PROPIOS BIP: Unidad Ejecutora/ Tipo de : Préstamo Donación Moneda Dólares Co-Financiamiento Nacionales Costo FE Gobierno de Honduras MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO Nacionales FE Nacionales Lempiras 20,000, ,000, ,759, ,759, Sub- Costo y Financiamiento Desembolsos Nacional Desembolsado Por Desembolsar Monto Convenio Ejecutado Nacionales Ejecutado No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional Firma No. de Decreto de Ratificación de Efectividad de Inicio de ejecución Cierre Cierre Ampliada Componentes Remocion de Sedimento Canal de Potencia Financiamiento FE 1 de Enero de Enero de Diciembre del ,462, ,462, Mejoras a Campamentos 1,983, ,983, Mantenimiento al túnel de acceso Protección de Obras Civiles Diversas 2,809, ,809, ,305, ,305, Reparación de Vía de Acceso 1,322, ,322, Ampliación de Edificio de Talleres y Oficinas 2,479, ,479, Construcción de Muro Perimetral de Oficinas 1,157, ,157, Mantenimiento Mayor de Equipos Auxiliares 2,479, ,479, TOTAL 20,000, ,000,

16 FONDOS PROPIOS BIP: Unidad Ejecutora/ Gobierno de Honduras MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO Sub- Costo y Financiamiento Desembolsos Objetivo del Proyecto Asegurar el funcionamiento continuo y eficiente de la central para la generación de energía hidroeléctrica. Descripción del Proyecto Esta central hidroeléctrica fue interconectada a la red nacional de transmisión mediante la construcción de dos líneas desde El Níspero hasta El Mochito, de 34,500 voltios y de 65.0 kilómetros de longitud, aproximadamente. La ENEE, invirtió alrededor de US$ 45.0 millones financiados con fondos propios el BIRF y el BCIE. Capacidad instalada 22.5 MW. Capacidad de producción 71 millones de KWh anuales. Área deembalse Km2. Localización Geográfica (Departamento, Municipio) Comunidades de: El Níspero, La Arada, Agua Blanquita, Ceguaca, Concepción del Sur y El Carreto, del Departamento de Santa Bárbara. Beneficiarios Los habitantes del El Níspero, La Arada, Agua Blanquita, Ceguaca, Concepción del Sur y El Carreto, del Departamento de Santa Bárbara Metas Globales Año/ Programación/ Programación Lempiras Nacionales Programado Vigente Lempiras Nacionales Vigente Lempiras Nacionales Ejecutado AÑO ,900, ,900, ,900, ,900, , , AÑO ,500, ,500, ,095, ,095, ,948, ,948, AÑO ,130, ,130, ,130, ,130, ,631, ,631, AÑO ,250, ,250, ,250, ,250, ,241, ,241, AÑO ,250, ,250, ,250, ,250, ,117, ,117, AÑO ,000, ,000, ,000, ,000, ,759, ,759, Ejec.

17 FONDOS PROPIOS BIP: Unidad Ejecutora/ Año/ Programación/ AÑO 2012 Meta Reparación Sistema de Agua Potable del Campamento El Nispero Mejoras campamento Central Hidroeléctrica El Níspero Mejoras Canal de Potencia de la Central Hidroeléctrica El Níspero Ampliación de Bodega Auxiliares y Almacén, reparación de oficinas de la Central El Níspero Gobierno de Honduras MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO Sub- Costo Programación y Financiamiento US$ Vigente US$ Desembolsos US$ Programado Global Meta Acumulada a Dic-11 Programación 2012 Ejecutado 2012 Unidad de Ejecuc Cantidad Cantidad Medida I II III IV I II III IV ión 1,000, ,000 1,000, ,000 1,700, ,300 1, , Vigente Ejecutado Ejec. METAS FISICAS Programación 2013 Reparación y mejoramiento de vía de acceso a oficinas y casa de maquinas de la Central El Níspero 1,500, ,500

18 FONDOS PROPIOS BIP: Unidad Ejecutora/ Meta Mejora en Zona Escolar y obras conexas del Campamento de la Central El Níspero Gobierno de Honduras MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO Sub- Global Costo y Financiamiento Meta Acumulada a Dic-11 Programación 2012 Desembolsos Ejecutado 2012 Unidad de Medida Cantidad Cantidad I II III IV I II III IV 1,000, ,000 Ejecuc ión Programación 2013 Protección Obras Diversas de Civiles 1,700, ,700 Reparación Centro de Capacitación, entrenamiento y Comedor de la Central El Níspero 1,500, ,500 Reparación de las Instalaciones de Manejo de Cuencas 800, Preparativos para el Mantenimiento Mayor de la Unidad Principal y mantenimiento mayor a equipos electromecanicos auxiliares de la Central El Nispero. Construcción compuerta canal de descarga y equipo asociado 8,100, ,100 2,650 4,050 8,100 1,200, ,200

19 FONDOS PROPIOS BIP: Unidad Ejecutora/ Situación Actual Gobierno de Honduras MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO Sub- Costo y Financiamiento Desembolsos Durante este año no se ha realizado ningún proyecto de inversión debido a que hasta el momento no se han aprobado las órdenes de trabajo. Problemática Contactos de la Unidad Ejecutora Ing. Donaldo Turcios. Tel: Correo: donaldoturcios@yahoo.com Acciones (para solventar problema) Responsable Ing. Donaldo Turcios. Tel: Correo: donaldoturcios@yahoo.com Contactos Organismo Financiero 30-sep-12

20 FONDOS PROPIOS BIP: CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION LITORAL ATLANTICO Sub- Tipo de : Moneda Costo y Financiamiento 2012 Desembolsos 2012 Préstamo Donación Co-Financiamiento Nacionales Nacional Desembolsado Por Desembolsar Costo FE Nacionales FE Nacionales Monto Convenio Ejecutado Nacionales Ejecutado Dólares Lempiras 10,666, ,666, ,879, ,879, No.Resolución de aprobación por el Firma No. de Decreto de Ratificación de Efectividad de Inicio de ejecución Cierre Cierre Ampliada 11-dic dic-12 Componentes Financiamiento FE (US$) Actividades y Obras Varias 10,666, ,666, TOTAL 10,666, ,666, Objetivo del Proyecto Manejar el mantenimiento y operación de la red de distribución del Litoral Atlantico con niveles aceptables de eficiencia, y satisfacer la demanda en el sistema, mediante una expansión planificada Descripción del Proyecto Consiste en dar mantenimiento y operación a la red de distribución en niveles aceptables de eficiencia y expansión del sistema en forma planificada de acuerdo a los requerimientos de demanda de energía en la región.

21 FONDOS PROPIOS BIP: CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION LITORAL ATLANTICO Sub- Costo y Financiamiento 2012 Desembolsos 2012 Localización Geográfica (Departamento, Municipio) TELA (ATLANTIDA) TRUJILLO (COLON) VARIOS MUNICIPIOS (COLON) VARIOS MUNICIPIOS (ISLAS DE LA BAHIA) OLANCHITO (YORO) VARIOS MUNICIPIOS (ATLANTIDA) Beneficiarios Los abonados del Litoral atlantico Metas Globales Manejar la distribución de energía eléctrica de la región litoral atlántico en niveles aceptables de un 90 a 100, para evitar racionamientos o apagones de energía eléctrica en las principales ciudades del norte incluyendo San Pedro Sula con todas sus zonas industriales. Año/ Programación/ Programación Lempiras Programado AÑO ,715, ,715,000.0 AÑO ,226, ,226,000.0 AÑO ,666, ,666,000.0 AÑO ,666, ,666,000.0 AÑO ,666, ,666,000.0 AÑO ,666, ,666,000.0 Vigente Lempiras Viegente Lempiras Ejecutado 11,715, ,715, , , ,226, ,226, ,706, ,706, ,666, ,666, ,741, ,741, ,666, ,666, ,309, ,309, ,666, ,666, ,891, ,891, ,666, ,666, ,879, ,879, Ejec.

22 FONDOS PROPIOS BIP: CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION LITORAL ATLANTICO Sub- Año/ Programación/ AÑO 2011 Meta Costo y Financiamiento Programación US$ 2012 Vigente US$ Desembolsos US$ 2012 Programado Viegente Ejecutado Ejec. METAS FISICAS Global Meta Acumulada a Dic-11 Programación 2012 Ejecutado 2012 Unidad de Medida Cantidad Cantidad I II III IV I II III IV Ejecuci ón Programa ción 2013 Situación Actual Problemática Acciones Propuestas Acción Responsable Ing. Alfredo Ortega Tel: sep-12 Contactos de la Unidad Ejecutora Ing. Suyapa Quezada Tel: Correo: suyapaq21@hotmail.com Contactos Organismo Financiero

23 FONDOS PROPIOS BIP: CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION CENTRO-SUR Sub- Tipo de : Préstamo Donación Moneda Dólares Co- Financiamiento Costo FE FE Lempiras 10,000, ,000, ,818, ,818, No.Resolución de aprobación por el Financiamiento 2012 Desembolsos 2012 Firma Nacional Desembolsado Por Desembolsar No. de Decreto de Ratificación de Efectividad de Inicio de ejecución Monto Convenio Ejecutado Cierre Ejecutada Ejecutado Cierre Ampliada 1 de Enero del de Enero del de Enero del de Diciembre del 2012 Componentes Financiamiento FE Red de Transmisión Centro Sur, Construcciones y Mejoras Objetivo del Proyecto TOTAL 10,000, ,000, ,000, ,000, Mejorar la confiabilidad de la red de Transmisión en 230 KV a nivel nacional. Obtener la mayor cantidad de datos durante disturbios, para interpretar lo ocurrido y dar soluciones mas rápidas y precisas, con lo que se logrará minimizar la incidencia de las fallas. Descripción del Proyecto Instalación y puesta en servicio de relevadores electrónicos de protección para las líneas de distribución de la región Centro Sur. Suministro, instalación y puesta en servicio de medidores instantáneos electrónicos de parámetros eléctricos para todas las Subestaciones de la región Centro Sur. Suministro de equipo de informática que se utilizará para la digitalización y actualización de planos; Suministro de equipo de pruebas que se utilizará para la prueba a relevadores de protección basados en microprocesador y prueba a medidores electrónicos instantáneos de parámetros eléctricos y medidores de energía basados en microprocesador; Localización Geográfica (Departamento, Municipio) Francisco Morazán - Distrito Central, Choluteca, Zamorano, Danlí, Siguatepeque, Comayagua, Olancho

24 FONDOS PROPIOS BIP: CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION CENTRO-SUR Sub- Beneficiarios Financiamiento 2012 Desembolsos 2012 Todos los abonados del Sistema Interconectado Nacional SIN del Área Centro Sur Metas Globales Se habilitará laboratorio de protección y medición; Se reparará techos y años de la Subestación Santa Fe; Se Habilitará Red Interna de Informática; Ampliación de Subestación Siguatepeque, que incluirá mejorar esquema en 138 kv, incremento de circuitos de distribución en 34.5 kv; Ampliación de Capacidad de transformación en 69/13.8 KV al cambiar Transformador existente de 12.5 MVA por Transformador de 30MVA; Reparación de techos, paredes, puertas, ventanas, climatización de Salas de control para proteger equipos a base de microprocesador; Reparación interruptores de Potencia; Reparación de sistemas de servicio y de emergencia en las Subestaciones de potencia; Detección de anormalidades de los equipos del las Subestaciones de Potencia; Reparación de Transformadores en riesgo de falla; Cambio de accesorios de Protección dañados; Se rehabilitará las instalaciones físicas de la Unidad de líneas de Transmisión, ubicadas en la Subestación La Leona; Aumentar los libramientos bajos de la línea L-614/615, instalando ménsulas aisladas. Año/ Programación/ Programado AÑO 2007 AÑO ,000, ,000, AÑO ,239, ,239, AÑO ,000, ,000, AÑO ,000, ,000, AÑO ,000, ,000, Año/ Programación/ AÑO 2011 Programación Lempiras Vigente Lempiras Lempiras 30,000, ,000, ,811, ,811, ,239, ,239, ,291, ,291, ,000, ,000, ,007, ,007, ,000, ,000, ,955, ,955, ,000, ,000, ,818, ,818, Programación US$ Vigente US$ US$ Programado Vigente Ejecutado Vigente Ejecutado Ejec. Ejec.

25 FONDOS PROPIOS BIP: Meta CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION CENTRO-SUR Sub- Financiamiento 2012 METAS FISICASDesembolsos 2012 Global Meta Acumulada a Dic-11 Programación 2012 Ejecutado 2012 Unidad de Medida Cantidad Cantidad I II III IV I II III IV Ejecuc ión Programación 2013 Situación Actual Problemática Acciones Propuestas Acción Responsable 30/09/2012 Contactos de la Unidad Ejecutora Ing. Milton Darío Espinoza Tel: Correo: mespinoza@distribucioncs.net Contactos Organismo Financiero

26 GEF T BIP: PROYECTO RURAL DE ELECTRIFICACION (DONACION GEF) Fondo Hondureño de Inversión Social Sub- Tipo de : Préstamo ( x ) Donación ( ) Moneda Costo y Financiamiento Desembolsos US$ Co- Financiamiento Nacional ( x ) Desembolsado Por Desembolsar Costo FE FE Monto Convenio Ejecutado Ejecutada Ejecutado Dólares 2,350, ,350, ,546, ,546, , , ,991, ,991, Lempiras 46,543, ,543, ,629, ,629, ,457, ,457, ,248, ,248, No.Resolución de aprobación por el 4 de Agosto del de Agosto del de diciembre del de Septiembre de Junio 2012 Componentes Financiamiento FE (US$) Electrificacion en comunidades 2,350, ,350, TOTAL 2,350, ,350, Objetivo del Proyecto Mejorar el acceso, calidad y sostenibilidad de los servicios de infraestructura electrificación en áreas rurales de Honduras. Mejorar la capacidad institucional local en la gestión de la planificación y dotación de los servicios de infraestructura. Aumentar el índice de cobertura de energía eléctrica. Descripción del Proyecto Firma Electrificación Fotovoltaica Rural: proyectos para habilitar o mejorar el acceso, calidad y sostenibilidad de los servicios de energía, en las comunidades rurales que no pueden ser servidas por la extensión de la red mejorando las capacidades locales a través de fuentes alternas de energía como ser energía solar, hidroeléctrica, eólica Localización Geográfica (Departamento, Municipio) Copán y Santa Bárbara se atienden 16 municipios: Cabañas, Copán Ruinas, El Paraíso, Florida, La Jigua, Nueva Arcadia, San Jerónimo, San Nicolás, Santa Rita, Concepción del Norte, Chinda, Petoa, San Luis, San Marcos y Trinidad. No. de Decreto de Ratificación de Efectividad de Inicio de ejecución Cierre Cierre Ampliada

27 GEF T BIP: PROYECTO RURAL DE ELECTRIFICACION (DONACION GEF) Fondo Hondureño de Inversión Social Sub- Beneficiarios beneficiando a 243 familias en 5 departamentos. Metas Globales Año/ Programación/ Programación Lempiras Vigente Lempiras Lempiras Programado Viegente Ejecutado Ejec. Año 2008 Año ,450, ,450,000.0 Año ,649, ,649,040.0 Año ,182, ,182,000.0 Año Año/ Programación/ Programado 17,005, ,005, ,211, ,211, ,450, ,450, ,871, ,871, ,649, ,353, ,649, ,341, ,341, ,182, ,182, ,078, ,078, ,353, ,563, ,563, Programación US$ Vigente US$ US$ Viegente Ejecutado Ejec Año ,262.0 Año , ,129.7 Año , ,206.3 Año ,544, ,544,421.6 Año , , , , , , , , , , , , ,544, ,544, , , , , , , METAS Meta Global Meta Acumulada a Dic-11 Programación 2012 Ejecutado 2012 Unidad de Medida Cantidad Cantidad I II III IV I II III IV Programación CONSTRUCCION DE OBRAS DE EN MANCOMUNIDADES SELECCIONADAS CONSTRUCCION ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA CAPACIDAD LOCAL ACTIVIDAD Y POLITICAS DE ASISTENCIA TECNICA 01-CONSULTORIAS DE MONITOREO Y EVALUACION CONSULTORÍA

28 GEF T BIP: PROYECTO RURAL DE ELECTRIFICACION (DONACION GEF) Fondo Hondureño de Inversión Social Sub- Problemática / Observaciones Ninguna Acciones Propuestas Acción Responsable normal y satisfactoria UCP-BID-IHT 30/10/2012 Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero Rosemary Bendeck mochoa@wordbank.org Telefono Tipo de Cambio Oct L por 1 US$

29 FONDOS PROPIOS BIP: ESTUDIO DE VIABILIDAD Y PLAN DE MANEJO DE USOS MULTIPLES DEL AGUA, LA TARROSA Y VALENCIA Sub- Tipo de : Préstamo Donación Moneda Dólares Co- Financiamiento Recursos Propios Recursos Propios Lempiras 3,000, ,000, ,953, ,953, No.Resolución de aprobación por el Componentes Financiamiento Propios (Lempiras) Levantamiento Topográfico Supervisión del Levantamiento Topográfico TOTAL 3,000, ,000, Objetivo del Proyecto Ampliar los estudios existentes de los proyectos en cascada del complejo del río Patuca mediante la contratación de una empresa Consultora que efectúe el Estudio de Viabilidad y Pre Factibilidad del Proyecto La Tarrosa específicamente para impulsar el desarrollo de nuevas fuentes de centrales hidroeléctricas. Descripción del Proyecto Completar el levantamiento topográfico en el sitio de presa y obras conexas y contratar la consultoría internacional que valide la información con que se cuenta y elabore el plan de implementación y diseño. Localización Geográfica (Departamento, Municipio) Departamento de Olancho Costo y Financiamiento 2012 Desembolsos 2012 Firma Nacional Desembolsado Por Desembolsar Monto Convenio Costo FE FE Ejecutado No. de Decreto de Ratificación de Efectividad Recursos Propios de Inicio de ejecución Cierre Recursos Propios Ejecutado Cierre Ampliada

30 FONDOS PROPIOS BIP: ESTUDIO DE VIABILIDAD Y PLAN DE MANEJO DE USOS MULTIPLES DEL AGUA, LA TARROSA Y VALENCIA Sub- Beneficiarios Costo y Financiamiento 2012 Desembolsos 2012 Metas Globales 1. Levantamiento Topográfico 2. Recopilación de inform. Visitas de Campo 3. Elaboración de TdR para contratar Firma Consultora 4. Licitación de Consultora e inicio de Estudios Año/ Programación/ Nacionales Programado AÑO ,500, ,500,000.0 AÑO ,000, ,000,000.0 AÑO ,000, ,000,000.0 AÑO ,000, ,000,000.0 AÑO ,000, ,000,000.0 Año/ Programación/ AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 Programación Lempiras 1,500, ,500, ,000, ,000, ,000, ,000, , , ,000, ,000, ,924, ,924, ,000, ,000, ,953, ,953, Programación US$ Vigente US$ US$ Programado Vigente Lempiras Nacionales Vigente Lempiras Nacionales Ejecutado Vigente Ejecutado Ejec. Ejec.

31 FONDOS PROPIOS BIP: ESTUDIO DE VIABILIDAD Y PLAN DE MANEJO DE USOS MULTIPLES DEL AGUA, LA TARROSA Y VALENCIA Sub- Meta Costo y Financiamiento 2012 Desembolsos 2012 Cantidad Cantidad METAS Global Meta Acumulada a Dic-11 Programación 2012 Ejecutado 2012 Unidad de Medida I II III IV I II III IV Ejecu ción Programación 2013 Situación Actual Problemática Contactos de la Unidad Ejecutora Acciones Propuestas Acción Responsable 30-sep-12 Contactos Organismo Financiero

32 FONDOS PROPIOS BIP: ESTUDIOS BASICOS CON POTENCIAL HIDROMETRICO Sub- Tipo de : Préstamo Donación Moneda Dólares Co-Financiamiento Costo FE FE Lempiras 1,200,000 1,200, , , No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional Costo y Financiamiento Año 2012 Desembolsos 2012 Firma Nacional Desembolsado Por Desembolsar No. de Decreto de Ratificación de Efectividad de Inicio de ejecución 1 de Junio del /junio/07 1 de Junio del de Diciembre del 2012 Componentes Financiamiento FE Rehabilitacion de 2 estaciones hidrométricas canceladas 189, , Personal encargado de operar las estaciones hidroclimáticas Adquisicion de Equipo climatológico Adquisicion de Software DHI (para modelacion de caudales) Recopilación y procesamiento de datos de estación Monto Convenio Ejecutado Cierre Ejecutada Ejecutado Cierre Ampliada 442, , , , ,737 94, , , TOTAL 1,200,000 1,200, Objetivo del Proyecto Obtener información de hidrología y climatología con miras a los estudios de nuevos sitios para el aprovechamiento de los recursos hídricos del país.

33 FONDOS PROPIOS BIP: ESTUDIOS BASICOS CON POTENCIAL HIDROMETRICO Sub- Costo y Financiamiento Año 2012 Desembolsos 2012 Descripción del Proyecto El proyecto consiste en la ejecución de actividades relacionadas con la investigación de nuevos sitios potenciales para la generación de energía eléctrica. Los sitios serán identificados a través de las actividades del proyecto GAUREE, Misión Técnica China. Localización Geográfica (Departamento, Municipio) Los sitios donde existen proyectos hidroeléctricos en operación y los que se encuentran en estudio (Departamento de Comayagua, Concepcion, Intibuca, Olancho, Santa Barbara, Cortes, Yoro y Ocotepeque) Beneficiarios Las poblaciones de los Departamentos de Comayagua, Concepción, Intibucá, Olancho, Santa Bárbara, Cortés, Yoro y Ocotepeque. Metas Globales Investigar nuevos sitios con potencial hidroelectrico Construccion y rehabilitacion de estaciones Hidrometeorologicas Generar informacion estadistica de los nuevos sitios con potencial hidroelectrico Año/ Programación/ Programación Lempiras Programado AÑO 2007 AÑO , ,000.0 AÑO ,900, ,900,000.0 AÑO ,900, ,900,000.0 AÑO ,900, ,900,000.0 AÑO ,200, ,200,000.0 Vigente Lempiras Lempiras Vigente Ejecutado Ejec. 600, , , , , , , , ,900, ,900, ,087, ,087, ,900, ,900, , , ,900, ,900, ,846, ,846, ,200, ,200, , ,

34 FONDOS PROPIOS BIP: ESTUDIOS BASICOS CON POTENCIAL HIDROMETRICO Sub- Año/ Programación/ AÑO 2010 AÑO 2011 Costo y Financiamiento Programación Año US$ 2012 Vigente US$ Desembolsos US$ 2012 Vigente Ejecutado Ejec. Meta METAS FISICAS Global Meta Acumulada a Dic-11 Programación 2012 Ejecutado 2012 Unidad de Ejecució Cantidad Cantidad Medida I II III IV I II III IV n Programación 2013 Investigar nuevos sitios para proyectos hidroeléctricos Giras Operación de estaciones Informe de Datos Batimetria de El Cajón Informe Construcción de 3 estaciones hidroclimáticas Giras Situación Actual Se continúa con operación de las estaciones hidroclimáticas y se construyó una estación nueva (La Junta) y se reubicó y reconstruyó la estacion hidrométrica de Malapa para el proyecto en estudio Llanitos y Jicatuyo Junta; se realizaron mediciones en Canjual, Intibucá.

35 FONDOS PROPIOS BIP: ESTUDIOS BASICOS CON POTENCIAL HIDROMETRICO Sub- Problemática Costo y Financiamiento Año 2012 Desembolsos 2012 No se ha podido enviar al personal a realizar la Batimetria en El Cajón debido a que dicho personal está asignado a otras actividades prioritarias (compromisos adquiridos) Mejorar la coordinacion de los trabajos asignados al personal. Contactos de la Unidad Ejecutora Ing. Fanny Cardona Tel: Correo: fcardona@enee.hn Acciones Propuestas Acción Responsable Ing. Fanny Cardona Tel: Correo: fcardona@enee.hn 30-sep-12 Contactos Organismo Financiero

36 KUWAIT PROYECTO EL COYOLAR (REGIONAL COMAYAGUA) SIGADE GE BIP Tipo de : Préstamo ( X ) Donación ( ) Moneda Dólares 7,417,776, ,672, ,090, ,993, ,411, ,404, ,424, , ,686, ,993, ,411, ,404, Lempiras 141,141,000, ,824, ,965, ,118, ,928, ,046, ,314, ,935, ,918, ,118, ,928, ,046, No. Resolución de aprobación por el REHABILITACION DE LA REPRESA EL COYOLAR Y MEJORA DE LA RED DE IRRIGACION DEL DISTRITO DE RIEGO DE FLORES SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) PRODUCTIVO Sub Costo y Financiamiento Desembolsos Lps. Firma Nacional ( ) Desembolsado Lps. Por Desembolsar Lps. Monto Convenio Costo FE FE Ejecutado No. de Decreto de Ratificación, 431 de Efectividad de Inicio de ejecución Ejecutada En Medio Ambiente 29/03/ /12/ /12/ /12/2011 Lista de Bienes Financiamiento FE (US$) 1-Pavimentacion de la calle de acceso 1,059,682,35 68, ,127,682,35 2-Ampliacion de la Red de Canales. 3,344,004,28 1,122, ,466,004,28 3-Maquinaria Equipo y vehículos 353,227,45 353,227,45 4-Servicios de extensión Agrícola 353,227,45 353,227,45 5-Servicios de Consultoría en Ingeniería 1,071,338,86 1,071,338,86 6-Rehabilitación de la Mini Central Hidro E 1,236,296,08 1,236,296,08 TOTAL 7,417,776,47 1,190, ,607,776,47 Objetivo del Proyecto Rehabilitar la Represa el Coyolar y mejorar el Sistema de Irrigación del Distrito de Riego de Flores. Descripción del Proyecto Ampliación y reconstrucción de la red de Canales,Pavimentación de la calle de acceso a la Represa y reparación de Planta Hidroeléctrica. Localización Geográfica (Departamento, Municipio) Cierre

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