GSO-P-PR-001 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

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1 Área responsable del documento inicial: Vicepresidencia Administrativa Aprobación del documento inicial: Decisión de Presidencia No. 111/08 Aprobación(es) de actualización(es): Decisión de Presidencia No. 119/08-048/10 076/10 015/10 031/11-053/11 Decisión de Presidencia No Aprobación de última Actualización No. 8 actualización: Fecha: Octubre 04 de 2013 Actualización Nombre Cargo Área Preparada por: Revisada por: Alexandra Reyeros Asesor - Gerencia del Sistema de Gestión Integrado Vicepresidencia Administrativa Nombre Cargo Área Felipe Lopez Tabares Iván Pinzón Amaya Gerente - Gerencia del Sistema de Gestión Integrado Vicepresidente Administrativo Vicepresidencia Administrativa Vicepresidencia Administrativa 1. OBJETO Establecer la metodología para la identificación de los peligros que pueden ocasionar daños o lesiones a los colaboradores, la evaluación de los riesgos de seguridad y salud ocupacional y definición de los controles requeridos para prevenir su materialización. 2. ALCANCE Este documento aplica a los procesos, actividades y servicios desarrollados por la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 3. DEFINICIONES 3.1 Riesgo: Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño o lesión derivados del trabajo que realiza, con consecuencias negativas para su salud y/o integridad física y mental. 3.2 Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política en S&SO. 3.3 Riesgo Crítico: Riesgo que requiere, por compromiso o por su estado en un momento determinado, de acciones especiales e inmediatas por parte de la empresa, hasta mitigarlo, controlarlo y/o reducirlo a riesgo tolerable. Actualización: 8 Fecha de última actualización: Octubre 04 de 2013 Página 1 de 15

2 3.4 Peligro: Fuente o situación con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas o una combinación de éstos. Dentro de esta definición se encuentran los aspectos ambientales que pueden tener impacto sobre la salud y la seguridad de las personas. 3.5 Identificación del peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus características. 3.6 Actividad rutinaria: Se entiende por actividad rutinaria aquella que se realiza periódicamente (no necesariamente de manera frecuente, puede ser a diario o una vez por año), en las cuales se pueden establecer todas sus condiciones y se ejecuta de manera estandarizada. 3.7 Actividad no rutinaria: Las actividades no rutinarias son aquellas que se salen de la operación normal y no responden a condiciones fácilmente estandarizables, debido a la diversidad de escenarios que podrían presentarse. 3.8 Acto inseguro: Comportamiento que podría dar paso a la ocurrencia de un incidente por ejemplo: no utilizar los elementos de protección personal, omisión de señales de advertencia, violación del procedimiento de trabajo seguro. 3.9 Condición insegura: Circunstancias del medio o entorno laboral que podrían dar origen a la ocurrencia de un incidente como por ejemplo, pisos resbaladizos o en mal estado, máquinas sin guarda, EEP en mal estado, cables sin protección COPASO (Comité Paritario de Salud Ocupacional): Organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Salud Ocupacional dentro de la empresa 3.11 Control operacional: Acciones, mecanismos o procedimientos utilizados por la Empresa para prevenir la materialización de un determinado factor de riesgo para la salud y seguridad de los colaboradores Seguridad y Salud Ocupacional (SySO): Condiciones y factores que inciden en la salud de los empleados, trabajadores temporales, personal contratista, visitantes y cualquier otra persona en el sitio de trabajo Certificados de Apoyo: Certificado complementario para elaboración detallada de permisos de trabajo resultantes de ATS, necesarios para trabajo en altura, trabajo en instalaciones eléctricas y trabajo en espacios confinados Análisis de Trabajo Seguro (ATS): Método que permite identificar los factores de riesgo ocupacionales y los aspectos ambientales asociados con cada uno los pasos Actualización: 8 Fecha de última actualización: Octubre 04 de 2013 Página 2 de 15

3 específicos de una tarea, y establecer las medidas preventivas para eliminar o controlar dichos factores ocupacionales y aspectos ambientales. 4. RESPONSABLES 4.1 El o los colaboradores designados de la Vicepresidencia Administrativa para la gestión en seguridad y salud ocupacional son los responsables de brindar apoyo en la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos asociados a las actividades que realiza la Empresa, en el establecimiento de los controles operacionales y en la determinación del grado de impacto de los riesgos de seguridad y salud ocupacional. 4.2 Los Vicepresidentes, Directores, Secretario General, Gerentes y Jefes de Oficina con su equipo de trabajo y con el apoyo del personal designado para la gestión en seguridad y salud ocupacional son los responsables de identificar los peligros y de evaluar los riesgos generados en las personas como consecuencia de los procesos y actividades que ejecuten y proponer las medidas de control que consideren necesarias. 4.3 Los colaboradores de la Empresa son responsables de reportar al COPASO y a sus jefes inmediatos, las novedades que identifiquen en sus procesos y actividades, ya sean condiciones o actos inseguros, como un mecanismo de detección temprana de riesgos. El reporte deben realizarlo aplicando las directrices del procedimiento ASG-P- AC-002 Control del producto no conforme, acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento. 4.4 El COPASO es responsable de analizar los reportes de novedades en seguridad y salud ocupacional para determinar si éstas constituyen un peligro y proceder con su evaluación y propuesta de medidas de control. 4.5 La Vicepresidencia Administrativa es responsable de mantener actualizada la matriz de peligros y evaluación de riesgos en SySO y disponible en el lotus notes para los trabajadores. 4.6 La Gerencia de Gestión Humana y/o el Asesor de Vicepresidencia Administrativa encargado de SySO es responsable de comunicar a la organización la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y orientar mecanismos para definir acciones para el control de los riesgos identificados. 4.7 La Vicepresidencia de Transmisión es responsable de la identificación de peligros y evaluación de riesgos de las actividades asociadas al mantenimiento de la infraestructura de transmisión y de establecer las acciones para el control de los riesgos identificados. 5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Actualización: 8 Fecha de última actualización: Octubre 04 de 2013 Página 3 de 15

4 5.1 Consideraciones generales El proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos parte de la caracterización de las actividades desarrolladas por los colaboradores de la Empresa ya sea de forma rutinaria (permanente) o no rutinaria (esporádica) y en situaciones potenciales de emergencia. En este proceso se consideran los colaboradores que intervienen en las actividades desarrolladas por la empresa incluyendo los contratistas y visitantes temporales o esporádicos en las instalaciones donde la empresa realiza las labores. Para sintetizar y resumir peligros y evaluar los riesgos se aplica como herramienta la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos de SySO. 5.2 Identificación de peligros Una vez definidas las actividades y determinados los cargos involucrados en cada una de ellas, se procede a identificar los peligros que se generan en cada cargo por la ejecución de esas actividades, teniendo en cuenta las condiciones del sitio de trabajo en el cual se realizan, la periodicidad (rutinarias/no rutinarias o en situación de emergencia), los equipos, herramientas y materiales empleados. Esta identificación se realiza principalmente a través de: Revisión de los procedimientos para ejecución de las actividades Observación de las actividades en su desarrollo cotidiano Entrevistas con los colaboradores Historial de incidentes/accidentes en la empresa Mediciones y análisis de las condiciones actuales en seguridad y salud ocupacional. La identificación del tipo de peligro y la fuente generadora se determina en lo posible con base en la siguiente tabla: Actualización: 8 Fecha de última actualización: Octubre 04 de 2013 Página 4 de 15

5 Tabla No.1 Identificación de peligros y sus fuentes generadoras TIPO DE PELIGRO FÍSICO Iluminación deficiente FUENTE GENERADORA DEL PELIGRO Iluminación en exceso Radiaciones ionizantes Radiaciones no ionizantes (radiación UV, visible, infrarroja, microondas y radiofrecuencia) Ruido Temperaturas extremas : calor Temperaturas extremas : frío ERGONÓMICO Vibraciones Levantamiento de cargas, transporte de cargas, movimientos manuales o de otro tipo con esfuerzo Postura prolongada Postura por fuera del ángulo de confort MECÁNICO Movimientos repetitivos Caída de objetos Elementos cortantes, punzantes Golpes por operaciones con máquinas, equipos, herramientas Defectos del piso (lisos, irregulares, húmedos): Caídas al mismo nivel o desde altura Material con potencial de liberar energía (sólidos, líquidos o gases) Partes en movimiento Proyección de partículas Superficies y elementos ásperos Superficies y elementos calientes Trabajos en depósitos de líquidos (incluye reservorios) LOCATIVO Almacenamiento inadecuado Condiciones inadecuadas de orden y aseo Defectos del piso (lisos, irregulares, húmedos) Actualización: 8 Fecha de última actualización: Octubre 04 de 2013 Página 5 de 15

6 TIPO DE PELIGRO FUENTE GENERADORA DEL PELIGRO Escaleras y barandas inadecuadas o en mal estado Instalaciones locativas en mal estado ELÉCTRICO Alta tensión (60 Kv y superiores ) Media tensión ( 10 Kv a 60 Kv ) Baja tensión (inferior a 10 Kv) Electricidad estática QUÍMICO Gases y vapores Aerosoles líquidos (nieblas y rocíos) Aerosoles sólidos (polvos orgánicos o inorgánicos, humo metálico o no metálico y fibras Contacto con sustancias químicas o peligrosas BIOLÓGICO Bacterias Hongos Virus PSICOSOCIAL SALUD PÚBLICA Ácaros Organizacional: estilos de mando, supervisión técnica, relación de autoridad, canales de comunicación Trabajo repetitivo o en cadena, monotonía, altos ritmos de trabajo, turnos y sobre tiempos, nivel de complejidad Ambiente de trabajo: disconfort térmico, espacios reducidos Riesgo epidemiológico en comercialización y distribución de alimentos para consumo humano Alimentos mal preparados o en descomposición Desperdicios y malos olores u olores ofensivos Calidad del agua para consumo humano Recolección, transporte y disposición final de residuos Manejo y disposición final de excretas Residuos líquidos y aguas servidas (residuales) Sustancias peligrosas en el ambiente Vectores transmisores de enfermedades: perros, ofidios, insectos, entre otros. Manipulación de alimentos contaminados Actualización: 8 Fecha de última actualización: Octubre 04 de 2013 Página 6 de 15

7 TIPO DE PELIGRO FUENTE GENERADORA DEL PELIGRO NATURAL Sismo Tormenta eléctrica Inundación Derrumbes Vientos huracanados OTROS RIESGOS Delincuencia y desorden público: atentado terrorista, asalto, asonada Explosión Incendio Tránsito: atropellamientos, otros Con esta información se registra en la matriz de peligros y riesgos para las actividades de los procesos y puestos de trabajo que haga parte del mismo, el peligro identificado, la fuente que lo genera y su posible efecto para el colaborador. 5.3 Evaluación del riesgo Un primer paso para determinar si el riesgo es aceptable es definir una metodología que permita cuantificarlo y a partir de este valor establecer una clasificación. A continuación se presenta la descripción de la metodología de evaluación Metodología para evaluación de riesgos a. Descripción del método La metodología de evaluación utilizada es de adaptación propia de la empresa y está basada en algunas metodologías de tipo cualitativo que involucran los siguientes criterios de valoración: Probabilidad Consecuencia La fórmula que expresa el nivel de riesgo es: Donde: NR= NP*NC NR: Nivel de riesgo Actualización: 8 Fecha de última actualización: Octubre 04 de 2013 Página 7 de 15

8 NP: Nivel de Probabilidad NC: Nivel de Consecuencia b. Determinación de la probabilidad Para establecer la probabilidad del daño se debe considerar lo siguiente: Si existe exposición La cantidad de personas expuestas al peligro La frecuencia de exposición al peligro Si las medidas de control existentes son adecuadas (resguardos, elementos de protección personal (EPP), etc.). Protección suministrada por los EPP y tiempo de utilización de los mismos. Si son correctos los hábitos de los trabajadores. Si existen trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. Fallos en los suministros o en los componentes de los equipos, así como en los dispositivos de protección. Procedimientos de trabajo en condiciones inseguras para las personas (errores no intencionados o violaciones de los procedimientos establecidos). Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el cálculo de la probabilidad se expresa mediante la siguiente fórmula: Donde: NP= ND*NE*FE ND: Nivel de deficiencia NE: Nivel de exposición FE: Factor de exposición El nivel de deficiencia está en función de la existencia de medidas de control operacional y del estado de funcionamiento de esas medidas, así como de su eficacia en la reducción del potencial para producir un incidente, lesión o enfermedad en las personas. Para su determinación se aplica la siguiente escala de valoración: Actualización: 8 Fecha de última actualización: Octubre 04 de 2013 Página 8 de 15

9 Tabla No. 2 Determinación del nivel de deficiencia Nivel de deficiencia Muy deficiente (MD) ND 10 Deficiente (D) 6 Mejorable (M) 2 Aceptable (A) 1 Significado Se han detectado factores de riesgo que determinan como muy posible la generación de fallas. El conjunto de medidas preventivas respecto al riesgo resulta ineficaz Se han detectado algún factor de riesgo significativo que precisa ser corregido. La eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes se ve reducida en forma apreciable Se han detectado factores de riesgo de menor importancia. La eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes no se ve reducida en forma apreciable No se ha detectado anomalía destacable alguna. El riesgo está controlado. El nivel de exposición es una medida de la frecuencia con la que se presenta la exposición al riesgo. Para un riesgo concreto, el nivel de exposición se puede estimar en función de los tiempos de permanencia en áreas de trabajo, operaciones con máquinas, etc. La escala de valores numéricos, se observa en la siguiente tabla: Tabla No. 3 Determinación del nivel de exposición Nivel de exposición Continuada Significado Continuamente. Varias veces en la jornada laboral con tiempo prolongado. Tiempo de exposición diario Escala de valoración 8 horas o mas 4 Frecuente Varias veces en la jornada laboral, aunque sea por períodos cortos Entre 4 y 7 horas 3 Ocasional Alguna vez en la jornada laboral y con períodos cortos de tiempo Entre 2 y 3 horas 2 Esporádica Irregularmente y en períodos cortos de tiempo 1 hora o menos 1 El factor de exposición, es una variable que incrementa o disminuye el nivel de probabilidad, en función del número de personas expuestas al riesgo así: Actualización: 8 Fecha de última actualización: Octubre 04 de 2013 Página 9 de 15

10 Tabla No. 4 Determinación del factor de exposición Número de colaboradores expuestos Factor de exposición De ,5 De ,0 De ,5 De ,5 Mayor a 300 3,0 c. Determinación de la Probabilidad Una vez definido el nivel de exposición y la deficiencia así como el factor de exposición al riesgo, se define la probabilidad de que ocurra el daño o se materialice dicho riesgo, teniendo en cuenta la siguiente tabla: Tabla No. 5 Determinación de la probabilidad Valor de probabilidad De 0-6 De 6-10 De 10 a 25 De 25 a 40 Nivel Baja Media Alta Muy Alta d. Determinación de la consecuencia Para determinar las posibles consecuencias del daño debe considerarse: Partes del cuerpo que se verán afectadas Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a extremadamente dañino. Actualización: 8 Fecha de última actualización: Octubre 04 de 2013 Página 10 de 15

11 La escala de valoración para la consecuencia del daño de acuerdo con las anteriores consideraciones es la siguiente: Consecuencia Tabla No 6 Determinación de consecuencia Escala de valoración Ligeramente dañino 10 Dañino 25 Grave 60 Extremadamente dañino 100 e. Determinación del nivel de riesgo Naturaleza del daño Daños superficiales: quemaduras superficiales, cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los ojos por polvo. Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort Usualmente no incapacitantes o con incapacidades menores. Esguinces, laceraciones, quemaduras de segundo grado, conmociones, torceduras importantes, golpes severos, fracturas menores (costilla, dedo, mano no dominante). Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos, enfermedad que conduce a una incapacidad menor, enfermedades profesionales de tipo ergonómico (posturas y sobreesfuerzos). Quemaduras de tercer grado, fracturas mayores en huesos grandes, trauma con pérdida del conocimiento, intoxicaciones, lesiones graves que pueden ser fatales. Enfermedades profesionales o progresivas con incapacidades frecuentes Amputaciones, fracturas y traumas del cráneo, lesiones fatales, incapacidad permanente parcial, invalidez o la muerte Para determinar el nivel de riesgo se utiliza la escala de valoración que se indica en la siguiente tabla: Actualización: 8 Fecha de última actualización: Octubre 04 de 2013 Página 11 de 15

12 Tabla No 7 Determinación del nivel de riesgo Nivel de Riesgo Escala de valoración Riesgo tolerable Menos de 40 Riesgo moderado Riesgo importante Entre 40 y 120 Entre 120 y 500 Riesgo crítico Mayor a 500 Significado No se necesita mejorar las medidas de control pero deben considerarse soluciones o mejoras de bajo costo y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es tolerable. Corregir y adoptar medidas de control. Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implementarse en un periodo determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se necesita una acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. Este es un riesgo en el que se deben establecer estándares de seguridad o listas de verificación para asegurarse que el riesgo está bajo control antes de iniciar cualquier tarea. Si la tarea o la labor ya se ha iniciado, el control o reducción del riesgo debe hacerse cuanto antes. Si no es posible controlar este riesgo debe suspenderse cualquier operación o debe prohibirse su iniciación. 5.4 Priorización de los riesgos Con base en los resultados obtenidos para el nivel de riesgo, se procede a definir la prioridad para la implementación de medidas de control, la cual atiende los siguientes criterios: 1. Prioridad alta o inmediata: se dará este nivel de prioridad a los riesgos que en la evaluación se encuentren en la categoría crítico cualquiera que sea su calificación numérica e importante, cuando la calificación obtenida esté por encima de 450. Para el control de estos riesgos se definen los subprogramas de gestión que hacen parte del "Programa de Salud Ocupacional". 2. Prioridad media: el nivel de prioridad intermedio corresponde a los riesgos que estén valorados dentro de la categoría importante cuando la calificación del riesgo esté por debajo de 450. En este caso, se trabajará en la revisión y complementación de los controles operacionales 3. Prioridad baja: se asignará este nivel de prioridad a los riesgos que estén calificados dentro del rango moderado y tolerable. En este caso se establecerán controles operacionales. Actualización: 8 Fecha de última actualización: Octubre 04 de 2013 Página 12 de 15

13 5.5 Control del riesgo Definidas las prioridades para implementar los controles, se procede a establecer las medidas de control operacional en cada caso, de manera que se reduzcan o eliminen las fuentes generadoras de peligro para la salud y seguridad de los trabajadores; éstas medidas pueden considerar tres tipos de controles principalmente: 1. Controles en la fuente: son medidas que buscan trabajar en la fuente que genera el peligro y eliminarlo como: modificaciones al diseño físico, eliminación de la tarea peligrosa, cambio de las materias primas peligrosas, etc. 2. Controles en el medio: son medidas que se establecen en el entorno laboral del trabajador. Pueden ser controles técnicos o de ingeniería como: instalación de barreras, ventilación, aislamientos en máquinas, rotación del trabajador, mantenimientos, o controles administrativos como: descansos o pausas, capacitación, procedimientos de trabajo seguro, señalización 3. Controles en el individuo: son las medidas que se implementan directamente en las personas expuestas al peligro como: elementos de protección visual, auditiva, respiratoria, para la cara, manos. Al considerar los controles se procurará realizar las correcciones en la fuente como primera opción, si no es posible se buscará la corrección en el medio y como última opción establecer los controles en el individuo, para lo cual se determinan controles de: Eliminación, sustitución, control en ingeniería, señalización/advertencias o controles administrativos o ambos (Medio), equipo de protección personal (persona). Para los peligros y riesgos asociados a situaciones potenciales de emergencia, las medidas de control se definen en el "Plan de Emergencias", el cual contiene los procedimientos para actuar en pro de la preservación de la salud de las personas, en el caso de ocurrir una situación de emergencia. 5.6 Revisión y actualización de la matriz El proceso de identificación de peligros y riesgos es una actividad permanente que se retroalimenta con los resultados de auditorías internas, inspecciones y observaciones planeadas y las solicitudes de mejoramiento propuestas por los colaboradores. La Vicepresidencia Administrativa revisa y actualiza la matriz de peligros y evaluación de riesgos en seguridad y salud ocupacional en los siguientes casos: Cuando se realicen cambios en los procesos y/o actividades de la empresa que impliquen la generación de nuevos riesgos para la salud y la seguridad de los colaboradores. Actualización: 8 Fecha de última actualización: Octubre 04 de 2013 Página 13 de 15

14 Cuando se hagan modificaciones en las instalaciones, como cambios de puestos de trabajo Cuando se diseñen o adquieran nuevas instalaciones. Cuando se determinen acciones preventivas o correctivas en los procesos de la Empresa que impliquen nuevos peligros y riesgos para la salud y la seguridad de los colaboradores. En todo caso, aunque no se llegue a presentar alguna de las anteriores opciones, se revisará la matriz semestralmente. 5.7 Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos en las actividades de mantenimiento en la infraestructura de transmisión de energía eléctrica Teniendo en cuenta las características propias del trabajo en la infraestructura de transmisión de la Empresa, es necesario que el personal colaborador, propio o contratista, realice una identificación previa de los peligros y evaluación de riesgos inherentes a la ejecución de las actividades de mantenimiento mediante el diligenciamiento del formato GSO-F-PR-001 " Análisis de trabajo seguro - ATS" y en caso de ser necesario diligenciará los formatos de permisos de trabajo y los Certificados de Apoyo, conforme con lo establecido en el Anexo GSO-I-PR-001 "Instructivo para la solicitud y expedición del permiso de trabajo en alturas y/o en instalaciones eléctricas". Dicho instructivo a partir de la fecha de su actualización tendrá un tiempo de transición de 15 días hábiles para dar inicio a su aplicación. 6. DOCUMENTOS RELACIONADOS Código del documento Nombre del documento ASG-P-AC-002 Control del producto no conforme, acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento GSO-P-RE-005 Trabajos con riesgo eléctrico GSO-P-TA-006 Trabajos en altura GDC-P-AA-006 Administración del archivo central GSO-P-IN-003 Investigación de incidentes N.A. Programa de Salud Ocupacional Plan de Emergencias Sede Pitalito Plan de Emergencias Quinta Pérez Plan de Emergencias Sede Calle 26 Actualización: 8 Fecha de última actualización: Octubre 04 de 2013 Página 14 de 15

15 7. REGISTROS 7.1 Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos en S&SO. 7.2 Formato GSO-F-PR-001 "Análisis de trabajo seguro - ATS" diligenciado. 7.3 Formato GSO-F-PR-002 " Permiso de trabajo" diligenciado. 7.4 Formato GSO-F-PR-003 "Certificados de apoyo" diligenciado. 8. ANEXOS 8.1 GSO-I-PR-001 "Instructivo para la solicitud y expedición del permiso de trabajo en alturas y/o en instalaciones eléctricas" GSO-O-PR-001 "Plan Emergencias y Contingencias Edificio Calle 61" 8.3. GSO-O-PR-002 "Plan Emergencias y Contingencias Edificio Calle 73" 8.4. GSO-O-PR-003 "Plan Emergencias y Contingencias Subestación Altamira" 8.5. GSO-O-PR-004 "Plan Emergencias y Contingencias Sede Pasto" 8.6. GSO-O-PR-005 "Plan Emergencias y Contingencias Edificio Calle 72" Actualización: 8 Fecha de última actualización: Octubre 04 de 2013 Página 15 de 15

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