COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. Y FILIALES ANALISIS RAZONADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS INTERMEDIOS TERMINADOS AL 30 DE JUNIO DE 2016

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1 COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. Y FILIALES ANALISIS RAZONADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS INTERMEDIOS TERMINADOS AL 30 DE JUNIO DE 2016 Análisis Comparativo La Compañía Eléctrica del Litoral S.A. y filiales al 30 de junio de 2016, ha logrado los siguientes resultados a destacar: El nivel de endeudamiento alcanzado a la fecha mencionada anteriormente corresponde a 0,5 veces la deuda exigible sobre los fondos propios, año anterior fue de 0,5. La ganancia de obtenida por la Compañía al 30 de junio de 2016 disminuyó en un 14,87% a comparación del período anterior ( ), principalmente por un mayor costo de ventas. La Compañía tiene una significativa participación en el sector de energía, sub sector energía eléctrica, constituyéndose en la principal distribuidora de energía eléctrica en su zona de operación, que cubre el litoral sur de la Región de Valparaíso, comprendiendo las comunas de Quintay, Algarrobo, El Quisco, El Tabo y las localidades de Cartagena Norte y San Sebastián. En la actualidad atiende a más de clientes, lo que equivale a un aumento del 3,44% en relación al año anterior. Estados de Resultados Integrales Consolidados Intermedios Al 30 de junio de 2016 la ganancia alcanzó un total de , disminuyendo en un 14,87% respecto del año 2015 ( ), explicado por un incremento del 18,55% en los costos de ventas. 1

2 ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS POR FUNCIÓN INTERMEDIOS Variaciones Período % Ingresos de actividades ordinarias ,22% Costo de ventas ( ) ( ) ( ) -18,55% Ganancia bruta ( ) -8% Otros ingresos ,46% Gastos de administración ( ) ( ) ,48% Otras ganancias (61.269) -20,57% Ganancias de actividades operacionales ( ) -11,93% Costos financieros (1.415) (2.833) ,05% Diferencias de cambio (3) - (3) - Resultado por unidades de reajuste (2.046) 595 (2.641) 443,87% Ganancia antes de impuestos ( ) -12,04% Gasto por impuestos a las ganancias ( ) ( ) ,48% Ganancia ( ) -14,87% TOTAL GANANCIA ( ) -14,87% Ganancia Bruta a) Los ingresos ordinarios del período aumentaron a (junio de 2015: ), mostrando un incremento de un 11,22%, explicado principalmente por: Aumento de los ingresos por ventas de energía y potencia de Cía. Eléctrica del Litoral en un 11,40%, los cuales en el período 2016 sumaron (junio de 2015: ) representando el 89,10% (junio de 2015: 88,95%) de los ingresos ordinarios. Aumento de ingresos por venta de energía de Generadora Eléctrica Sauce Los Andes en un 5,82%, los cuales en el período 2016 sumaron (junio 2015: ). Aumento de prestaciones de servicios, equivalen a (junio 2015: ) representando el 8,27% (junio 2015: 8,27%) de los ingresos ordinarios. b) El costo de ventas del período son (junio de 2015: ) mostrando un aumento de un 18,55%, producto de un: Aumento en las compras de energía y potencia en un 16,01% (junio de 2015: ) las cuales representan el 83,39% (junio de 2015: 85,21%) del total del costo de venta. 2

3 Cuadro resumen: Venta de Energía y Potencia Compras de Energía y Potencia Servicios Asociados al Suministro Venta de Electrodomésticos Ingresos Ordinarios Otros Costos Ganancia Bruta Producto de lo antes indicado la ganancia bruta disminuyó a explicado principalmente por un menor margen de venta de energía y potencia, y menor margen de servicios de , compensado por mayores ventas de energía de la filial Generadora Eléctrica Sauce los Andes de Otras ganancias pérdidas Los otros resultados distintos de la ganancia bruta alcanzaron una pérdida de (junio 2015 pérdida de ), explicado principalmente por una disminución en otras ganancias, compensado por un leve aumento en otros ingresos. El comportamiento del resultado después de impuestos es el siguiente: Utilidad/(Pérdida) del período () Utilidad/(Pérdida) por acción ($) 370,63 435,38 Acciones en circulación (N ) Valor Libro de una acción ($) 5.420, ,16 3

4 Estados de Situación Financiera Consolidados Intermedios Activos Al 30 de junio de 2016 los activos totales son (2015: ), presentando una disminución de un 1,30%, debido principalmente a un decremento en las cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes. ACTIVOS 2016 Diciembre 2015 Variaciones % Activos corrientes Efectivo y equivalentes al efectivo (40.549) -21,39% Otros activos no financieros, corrientes ,54% Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar neto, corrientes ,47% Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes ( ) -100,00% Inventarios, corrientes Activos por impuestos corrientes ( ) -35,35% Total activos corrientes ( ) -4,60% Activos no corrientes Otros activos no financieros, no corrientes (882) - Activos intangibles distinto de la plusvalía, neto (2.906) -0,09% Propiedades, plantas y equipos, neto ,33% Activos por impuestos diferidos ,33% Total activos no corrientes ,46% TOTAL ACTIVOS ( ) -1,30% a) Corrientes Los activos corrientes presentan un leve decremento de un 4,60% respecto a diciembre de 2015, debido principalmente a una disminución en los activos por impuestos corrientes y las cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes, compensado por un aumento en los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar neto, corrientes. b) No Corrientes Los activos no corrientes presentan un incremento de un 0,46% respecto a diciembre de 2015, generado por un aumento en las propiedades, plantas y equipos, y activos por impuestos diferidos, compensado levemente por una disminución en los activos intangibles distintos de la plusvalía y los otros activos no financieros, no corrientes. Las propiedades, plantas y equipos, aumentaron un 0,33% con respecto a diciembre de 2015, explicado por las inversiones, compensado por la depreciación del período. 4

5 Pasivos Al 30 de junio de 2016 los pasivos totales son (diciembre 2015: ), presentando un incremento de un 1,13%, debido primordialmente a un aumento en los pasivos no corrientes. PATRIMONIO Y PASIVOS 2016 Diciembre 2015 Variaciones Período % Pasivos corrientes Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes (38.429) -0,86% Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes ,68% Pasivos por impuestos corrientes ( ) -46,12% Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes Otros pasivos no financieros, corrientes ,10% Total pasivos corrientes ,49% Pasivos no corrientes Pasivos por impuestos diferidos ,93% Provisiones por beneficios a los empleados, no corrientes ,00% Total pasivos no corrientes ,34% Patrimonio Capital emitido Otras reservas ,58% Ganancias acumuladas ( ) -3,98% Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora ( ) -2,47% Participaciones no controladoras (165) -7,66% Total patrimonio ( ) -2,47% TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS ( ) -1,30% a) Corrientes Los pasivos corrientes presentan un aumento de un 0,49% con respecto a diciembre de 2015, debido principalmente a un aumento en las cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes, y otros pasivos no financieros, corrientes, compensando por una disminución en pasivos por impuestos corrientes, y cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes. b) No Corrientes Los pasivos no corrientes han experimentado un aumento de 4,34% con respecto a diciembre de 2015, debido a un leve aumento en los pasivos por impuestos diferidos, y las provisiones por beneficios a los empleados no corrientes. 5

6 Patrimonio El patrimonio presenta una disminución de un 2,47% respecto a diciembre de 2015, explicado principalmente por el pago de dividendos y la provisión de dividendos legales, compensado por el resultado del período. Cuadros de ratios Liquidez Diciembre Corriente (veces) 1,2 1,3 Prueba ácida (veces) 1,2 1,2 Endeudamiento Diciembre Deuda/Patrimonio (veces) 0,5 0,5 Proporción Corto Plazo (%) 83,0 83,5 Proporción Largo Plazo (%) 17,0 16,5 Rentabilidad Resultado/Patrimonio (%) 6,8 8,2 Resultado/Activos (%) 4,6 5,9 Valor libro de los Activos y Pasivos Respecto del valor libro y económico de los activos cabe mencionar lo siguiente: Los deudores comerciales corrientes, se presentan a su valor de recuperación esperado, considerando por lo tanto una deducción para cubrir las deudas incobrables. Los inventarios de materiales y artefactos eléctricos son valorizados al costo o VNR, considerando una deducción por obsolescencia, y no exceden a sus respectivos valores de realización. El método de costeo utilizado corresponde a "Precio Promedio Ponderado". Las propiedades, plantas y equipos son presentadas de acuerdo con el valor de los aportes o al costo de adquisición, según sea el caso. El costo de los trabajos en ejecución incluye solamente aquellos costos directos e indirectos que son atribuibles directamente a ellos durante el período de construcción y los costos de financiamiento de la misma en caso de existir éstos últimos. 6

7 La depreciación es calculada individualmente para cada bien, según el método lineal, de acuerdo con los años de vida útil estimada de los bienes. Los valores intangibles se presentan a costo histórico de aporte o adquisición, según sea el caso, y se someten a prueba de deterioro de acuerdo a lo dispuesto por NIIF 36. Las licencias de software se clasifican en el rubro de Activos intangibles distintos de la plusvalía a costo histórico de adquisición y su depreciación es calculada según el método lineal en un período promedio de 72 meses. Las cuentas por cobrar y/o pagar a entidades relacionadas se clasifican conforme a su vencimiento en corriente y no corriente. Estas operaciones se ajustan a las condiciones de equidad, similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado. En resumen, los activos y pasivos se registran de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera emitidos por el IASB y a normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros. Mercado en el que participa la Empresa Compañía Eléctrica del Litoral S.A., atiende el servicio de distribución de energía eléctrica en las localidades de Cartagena Norte, San Sebastián, Las Cruces, Guaylandia, El Tabo, Isla Negra, El Quisco, Algarrobo, Algarrobo Norte, Mirasol, El Yeco, Tunquén y Quintay. En la provincia de Valparaíso, Quinta región del país. En la actualidad atiende a clientes. No han existido variaciones de participación y de otra índole en el mercado en el que se desenvuelve. Estados de Flujos de Efectivo Directos Intermedios Al 30 de junio de 2016, el efectivo y equivalentes al efectivo al final del período corresponde a , disminuido en un 18,36% respecto al período 2015 ( ), explicado principalmente por una disminución en los flujos de efectivo por actividades de financiación, compensado con un aumento en los flujos de efectivo por actividades de operación. ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTOS CONSOLIDADOS INTERMEDIOS Variaciones Período % Flujos de efectivo por actividades de operación ( ) ,68% Flujos de efectivo por actividades de inversión ( ) ( ) (25.011) -8,07% Flujos de efectivo por actividades de financiación ( ) ( ) -116,74% Flujo neto total del período (40.549) (59.385) -315,27% Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período ,80% Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período (33.512) -18,36% 7

8 Actividades de la operación El flujo neto positivo proveniente de actividades de la operación fue de a junio de 2016 (junio 2015 flujo negativo: ), presentando un aumento del 125,68%. Esta variación se explica principalmente por un decremento respecto del período anterior en los pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios, y otros pagos por actividades de operación, además de mayores cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios, compensado por una disminución en otros cobros por actividades de operación. Actividades de inversión El flujo neto negativo de las actividades de inversión alcanza a (junio 2015 flujo negativo: ), equivale a una disminución del 8,07%, se debe en ambos períodos a inversiones en propiedades, plantas y equipos. Actividades de financiación El flujo neto negativo proveniente de las actividades de financiación alcanza a (junio 2015 flujo positivo: ), disminuyendo en un 116,74% respecto del año 2015, se origina por pagos de préstamos a entidades relacionadas. La variación neta negativa del efectivo es de (junio 2015: variación neta positiva de ) y la posición final positiva es de (junio 2015: ). Análisis de Riesgo de Mercado Debido a que la Sociedad opera en un mercado de servicios de primera necesidad, servicio que de conformidad con las normas establecidas está regulado por la autoridad, existe un bajo riesgo de mercado con relación a sus ingresos y costos. Es así como el egreso más relevante entre los costos de explotación corresponde la compra de energía y potencia, adquirida mediante contratos con empresas distribuidoras (principalmente a AES Gener S.A. y Empresa Nacional de Electricidad S.A.), cuyo precio está regulado y es traspasado íntegramente y sin desfase a la tarifa de los clientes cada vez que presenta variaciones, de acuerdo a las normas legales vigentes. El riesgo inherente a las tasas de interés, se deriva de la posibilidad de estar expuesto a cumplir con obligaciones cuyas tasas estén sujetas a fluctuaciones producto de las condiciones económicas reinantes en el mercado. Por otro lado, la naturaleza del negocio de distribución en que participa la compañía, faculta a Cía. Eléctrica del Litoral S.A. a indexar sus tarifas a las variaciones que experimente el tipo de cambio mensualmente. Esto elimina el riesgo de fluctuaciones del tipo de cambio que puedan modificar la estructura de costos o requerimientos de inversión operacionales de la compañía. 8

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