Manual de Usuarios para verificación de CFDI

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1 "2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente". Manual de Usuarios para verificación de CFDI Las solicitudes de elaboración de cheque, se elaboraran conforme a lo establecido en lo normativo y administrativo y fiscales además de lo establecido por el Departamento de Control de Pagos. Adicionalmente para dar cumplimiento a los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación se deberá realizar validación del comprobante fiscal por lo que deberá llevar a cabo el siguiente procedimiento: 1. Es importante verificar el comprobante fiscal para realizar el trámite de la solicitud de cheque posteriormente al desglose de IVA en la siguiente pantalla. Para verificar deberá dar click en la imagen (Figura 1) 1

2 Una vez que el usuario ha ingresado al portal del SAT y se mostrará la pantalla de captura y como se muestra en la siguiente imagen. (Figura 2) En esta pantalla el usuario deberá ingresar: FOLIO FISCAL: Folio identificador del comprobante que está compuesto de la siguiente estructura caracteres para evitar errores, se deberá copiar del CFDI archivo de PDF el folio según ejemplo y pegarlo en Folio Fiscal de la página del SAT: (Figura 3) 2

3 RFC receptor Folio Fiscal 32 caracteres Una vez pegado el folio se debe identificar los RFC de el: RFC EMISOR: De quien emitió el comprobante. RFC RECEPTOR: Del ISSEMYM (ISS690901DM0). (Figura 4) 3

4 Antes de Verificar el CFDI deberá ingresar los Dígitos dinámicos. (Figura 5) Una vez que todos los datos han sido ingresado el usuario deberá dar click en el botón verificar CFDI para iniciar la verificación del CFDI. (Figura 6) 4

5 Si el CFDI fue encontrado el usuario deberá imprimir los resultados mediante el botón imprimir. Nota: La impresión deberá ser anexada en la solicitud de elaboración de cheque para realizar los trámites correspondientes. En caso de que el comprobante no sea encontrado se presentará al usuario el mensaje de la página del SAT. Este comprobante no se encuentra registrado en los controles del Servicio de Administración Tributaria Si el comprobante tiene menos de 72 horas de haber sido timbrado, le 5

6 recomendamos esperar y verificarlo posteriormente; en caso contrario, reporte la situación al emisor o llame a INFOSAT y no se podrá realizar el trámite de elaboración de cheque y pago del proveedor. (Figura 7) NOTA. En tal caso no se realiza el trámite de elaboración de cheque con esta factura. 6

7 2. Una vez verificado el comprobante en la página del SAT regresar a la siguiente pantalla de ISSEMYM para ingresar los CFDI los archivos PDF y XML de acuerdo a lo siguiente: Dar click en la columna alta (Figura 8) Dar click en la imagen (Figura 9) 7

8 Una vez ingresado a la siguiente pantalla se deberá anexar los archivos PDF y XML de la factura para poder realizar el trámite de pago. Se deberá copiar del CFDI archivo de PDF el folio según figura 13 pág. 6 (Figura 10) 8

9 Dar click en Examinar (Figura 11) Seleccionamos el archivo PDF (Figura 12) 9

10 Dar click en abrir Seleccionamos el archivo XML (Figura 13) Una vez seleccionados el pdf y xml y validado el CFDI se deberá seleccionar en la leyenda lo siguiente: Bajo protesta de decir verdad certifico y valido que los archivos PDF y XML que se adjuntan son los que corresponden a las facturas que se están tramitando en esta Solicitud de Elaboración de Cheque y que dicha factura ya fue validada ante el SAT, tal y como lo comprueba la impresión anexa. Dar click en confirmar. NOTA: Si no corresponde deberá cancelar y agregar nuevamente 10

11 Para verificar los archivos se puede en la columna alta En esta pantalla podrás visualizar, modificar o cancelar los archivos PDF Y XML 11

12 Para modificar los archivos se da click en la imagen Se realiza el proceso de modificación regresando a la página 7 figura 10 Para eliminar se da click en la imagen 12

13 Se eliminara el registro 13

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