PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2013
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- Inmaculada Caballero Blanco
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1 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2013 Anexo gráfico 11 de diciembre de 2012
2 POU POUAM PDI Proceso de planeación presupuestación 2013 Ámbito institucional Ámbito de la Unidad Ámbito divisional Evaluación institucional Evaluación de la RG Evaluación de la dependencia Políticas institucionales Políticas de la RG Políticas de la dependencia Planeación institucional No C Si No C Si No C PORG POU1 POU2 POU3 POU4 POU5 Si Planeación POADM No C POD1 POD2 POD3 Planeación de la dependencia POD 2
3 Proyecto Operativos Docencia Formación Becas Movilidad Lenguas Infraestructura en Docencia Investigación Investiga Infraestructura en Investigación Preservación y Difusión de la Cultura Cultura Preservación y Difusión de la Cultura Apoyo Institucional Valores Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva Fondeo Planea Evalúa Tics Comunica y Posiciona legalidad Transparencia y Rendición de Cuentas Seguridad Salud y Deporte Recursos Humanos Infraestructura en Apoyo Institucional 3
4 Subsidio Federal
5 INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL Asignación Original (millones de pesos) 6,000 5,096 5,239 4,000 3,972 3,866 4,240 4,466 4,651 4,416 4,244 4,244 4,270 4,701 4,620 3,445 2, _/ pesos corrientes pesos constantes (2010=100) Nota: 1_/ Incluye 350 millones de pesos para la creación de la Unidad Lerma. Para 2013 se considera una estimación de la asignación del subsidio La tasa de inflación para 2012 y 2013 se estimó del 5% 5
6 Presupuesto de Ingresos y Egresos 2013
7 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2013 Incluye prioridad 1, 2 y 3 Ingresos Egresos 1a Estimación de resultado presupuestal 2012 Estimación de Ingresos por Subsidio Federal Estimación de Ampliaciones a Educación Superior por la Cámara de Diputados Ingresos Propios no Adecuables Servicios Escolares (Cuotas y servicios) E 1 E 2 E 3 TOTAL P 1 P 2 P 3 TOTAL Remuneraciones, 12,000 12,000 Prestaciones, Becas, 4,614,440 4,614,440 Estímulos e Impuestos 5,239,461 5,239,461 Remuneraciones 1,983,599 1,983,599 82, ,000 80, ,312 Prestaciones 1,190,778 1,190, , ,730 Becas y Estímulos 979, ,296 52,697 52,697 Impuestos 460, ,766 Administración Financiera 41,848 41,848 Administración Financiera para Fondos de Construcción Otros Gastos de Operación, Inversión y Mantenimiento 813, ,000 80, ,878 38,186 38,186 Otros Gastos de Operación 611,759 34, ,516 Ingresos Propios Adecuables 73, ,887 Mantenimiento 109,441 55, ,800 Educación Continua (Cursos y diplomados) 21,756 21,756 Inversión en Bienes Inmuebles 2, ,000 82,345 Cafeterías 18,578 18,578 Inversión en Bienes Muebles 90,437 9, ,218 Librerías 13,931 13,931 Total Operación e Inversión 5,428, ,000 80,000 5,608,318 Servicios a la Comunidad 11,200 11,200 Extraordinarios 8,423 8,423 Egresos Asociados a Ingresos Propios Adecuables Egresos Asociados a Administración Financiera para Fondos de Construcción 73, ,887 38, ,186 Presupuesto de Ingresos 5,540, ,000 80,000 5,720,391 Presupuesto de Egresos 5,540, ,000 80,000 5,720,391 7
8 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2013 Incluye prioridad 1, 2 y 3 Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Egresos Estimación de Ingresos por Subsidio Federal 5,239, % Remuneraciones 1,983,599 35% Prestaciones 1,190,778 21% Becas y Estímulos 979,296 17% 1a Estimación de resultado presupuestal , % Ingresos Propios No Adecuables 132, % Ingresos Propios Adecuables 73, % Estimación de Ampliación a Educación Superior por la Cámara de Diputados 262, % Egresos Asociados a Administración Financiera para Fondos de Construcción 38,186 1% Inversión y Mantenimiento 347,362 6% Otros Gastos de Operación 646,516 11% Impuestos 460,766 8% Egresos Asociados a Ingresos Propios Adecuables 73,887 1% 8
9 PRESUPUESTO APROBADO Y PRESUPUESTO 2013 REMUNERACIONES, PRESTACIONES, BECAS, ESTÍMULOS E IMPUESTOS (millones de pesos) 5,000 4, , ,500 3,000 2,500 2, , , , , ,191 1,500 1, ,368 1,390 1,506 1,658 1,718 1,867 1, REMUNERACIONES PRESTACIONES BECAS Y ESTIMULOS IMPUESTO DE BECAS Y ESTIMULOS Nota: 1) Para los años 2011, 2012 y 2013 no considera el incremento salarial y prestaciones que se otorgan en el año correspondiente 2) En los años 2010 y 2011 se pagaron de impuestos de becas y estímulos el monto de: millones de pesos (2010) y millones de pesos (2011) 9
10 PRESUPUESTO APROBADO Y PRESUPUESTO 2013 OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO Y PROYECTOS INSTITUCIONALES Incluye prioridad 1, 2 y 3 1,600 1,400 1,200 1, , , Presupuesto Aprobado Proyectos Institucionales Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3 10
11 Fondos y reservas institucionales
12 FONDOS Y RESERVAS INSTITUCIONALES Programa de Radio y Televisión 1,940 0% Programa de Infraestructura Básica de la Unidad Lerma 354,828 22% Recursos S.E.P. de Años Anteriores Recurso Extraordinario 130, % 35,000 2% Recursos Proyectos Patrocinados de Años Anteriores 417,877 26% Capital de Trabajo 170,449 11% Fondo de Remanentes de Años Anteriores 3,635 0% Reserva para Contingencias Laborales 103,973 7% Reserva para Infraestructura Básica Unidad Cuajimalpa 213,882 14% Recursos Proyectos Patrocinados ,000 10% Total 1,597,438 12
13 Presupuesto por programa institucional, objetivo estratégico y proyecto operativo Global UAM
14 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Incluye prioridad 1, 2 y 3 Investigación 1,808, % Preservación y Difusión de la Cultura 478, % Docencia 2,065, % Apoyo Institucional 1,255, % Nota: Considera remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos 14
15 Presupuesto por Objetivo Estratégico Incluye prioridad 1, 2 y 3 Formar profesionales y ciudadanos de buena calidad, con liderazgo, compromiso, principios éticos y capacidad de cambio en el contexto social y profesional. 2,065,867 Realizar investigación que contribuya al desarrollo social, científico, tecnológico, económico, cultural y político de la nación. 1,808,934 Preservar, promover, difundir y rescatar las manifestaciones culturales y académicas innovadoras y enraizadas en la comunidad. 478,222 Contribuir al desarrollo de las funciones sustantivas, al crecimiento de la Universidad y al aprovechamiento eficiente y responsable de los recursos institucionales. 1,255,296 Nota: Considera remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos 15
16 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Incluye prioridad 1, 2 y 3 (Miles de pesos) Formación Becas 43,743 61,508 Movilidad Lenguas Infraestructura en Docencia 4,432 2,247 48,315 Investiga Infraestructura en Investigación 8, ,603 Cultura Infraestructura en Preservación y Difusión de la Cultura Valores 1,710 6,186 55,530 Capital Humano Vincula 9,067 37,605 Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva Fondeo Planea Evalúa Tics Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas Seguridad Salud y deporte 22,192 4,777 7,346 11,975 28,795 19,098 2,789 11,195 5, ,789 Infraestructura en Apoyo Institucional 248,134 Nota: no incluye el proyecto operativo de recursos humanos 16
17 PRESUPUESTO POR UNIDAD Incluye prioridad 1, 2 y 3 Azcapotzalco 1,442, % Cuajimalpa 346, % Rectoría General 671, % Iztapalapa 1,471, % Xochimilco 1,531, % Nota: Considera remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos Lerma 144, % 17
18 Presupuesto por programa institucional a nivel unidad y división
19 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD AZCAPOTZALCO Incluye prioridad 1, 2 y 3 POR PROGRAMA INSTITUCIONAL POR DIVISIÓN Docencia 618, % Investigación 538, % Rectoría de la Unidad 50, % Secretaría de la Unidad 272, % Ciencias Básicas e Ingeniería 454, % Apoyo Institucional 186, % Preservación y Difusión de la Cultura 100, % Ciencias y Artes para el Diseño 259, % Ciencias Sociales y Humanidades 405, % Nota: Considera remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos 19
20 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD CUAJIMALPA Incluye prioridad 1, 2 y 3 POR PROGRAMA INSTITUCIONAL POR DIVISIÓN Preservación y Difusión de la Cultura 14, % Apoyo Institucional 109, % Ciencias Naturales e Ingeniería 51, % Ciencias de la Comunicación y Diseño 60, % Rectoría de la Unidad 27, % Investigación 88, % Docencia 134, % Ciencias Sociales y Humanidades 64, % Secretaria de la Unidad 141, % Nota: Considera remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos 20
21 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD IZTAPALAPA Incluye prioridad 1, 2 y 3 POR PROGRAMA INSTITUCIONAL POR DIVISIÓN Preservación y Difusión de la Cultura 114, % Apoyo Institucional 222, % Ciencias Básicas e Ingeniería 400, % Ciencias Sociales y Humanidades 427, % Investigación 544, % Docencia 590, % Secretaría de la Unidad 289, % Rectoría de la Unidad 31, % Ciencias Biológicas y de la Salud 322, % Nota: Considera remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos 21
22 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD LERMA Incluye prioridad 1, 2 y 3 POR PROGRAMA INSTITUCIONAL POR DIVISIÓN Apoyo Institucional 61, % Docencia 56, % Rectoría de la Unidad 51, % Secretaría de la Unidad 37, % Preservación y Difusión de la Cultura 9, % Investigación 16, % Ciencias Biológicas y de la Salud 19, % Ciencias Sociales y Humanidades 20, % Ciencias Básicas e Ingeniería 16, % Nota: Considera remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos 22
23 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD XOCHIMILCO Incluye prioridad 1, 2 y 3 POR PROGRAMA INSTITUCIONAL POR DIVISIÓN Preservación y Difusión de la Cultura 123, % Apoyo Institucional 225, % Ciencias y Artes para el Diseño 207, % Rectoría de la Unidad 83, % Secretaría de la Unidad 282, % Investigación 571, % Docencia 611, % Ciencias Biológicas y de la Salud 497, % Ciencias Sociales y Humanidades 460, % Nota: Considera remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos 23
24 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD RECTORÍA GENERAL Incluye prioridad 1, 2 y 3 POR PROGRAMA INSTITUCIONAL POR DIVISIÓN Apoyo Institucional 450, % Secretaría General 548, % Preservación y Difusión de la Cultura 116, % Investigación 49, % Docencia 54, % Abogado General 34, % Rectoría General 25, % Instancias de Apoyo al Patronato 63, % Nota: Considera remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos 24
25 Presupuesto por capítulo del gasto
26 PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO Incluye prioridad 1, 2 y 3 Servicios Personales 2,078,703 Prestaciones 1,190,778 Apoyos Académicos y Administrativos 1,520,616 Gastos en Servicios 126,306 Artículos y Materiales de Consumo 152,085 Gastos Básicos y Complementarios 192,468 Mantenimiento 164,800 Bienes Inmuebles 82,345 Bienes Muebles 100,218 26
27 Presupuesto en otro gastos de operación, inversión y mantenimiento por unidad, división y prioridad
28 PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO POR UNIDAD Rectoría General 257, % Azcapotzalco 174, % Cuajimalpa 130, % Xochimilco 174, % Iztapalapa 174, % Lerma 81, % 28
29 PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO POR UNIDAD, DIVISIÓN Y PRIORIDAD CBI 34,782 CSH 20,854 AZCAPOTZALCO CAD Rectoría de la Unidad 18,326 16,818 Secretaría de la Unidad 84,151 CSH 3,550 CUAJIMALPA CNI CCD Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad 3,550 3,500 18, ,395 CBI 25,876 IZTAPALAPA CSH CBS 23,976 23,262 Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad 12,254 89,527 CBI 4,600 LERMA CSH CBS Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad 4,600 4,600 23,458 44,127 XOCHIMILCO CSH CBS CAD 7,955 12,631 20,538 Rectoría de la Unidad 41,010 Secretaría de la Unidad 92,756 Tesorería General 7,978 RECTORÍA GENERAL Contraloría Abogado General 810 1,760 Rectoría General Secretaría General 12, ,979 29
30 PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO POR UNIDAD Y DIVISIÓN Incluye prioridad 1, 2 y 3 Azcapotzalco Secretaría 84, % Cuajimalpa Secretaría 101, % Rectoría 16, % CAD 18, % CSH 20, % CBI 34, % Rectoría 18, % CCD 3, % CNI 3, % CSH 3, % 30
31 PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO POR UNIDAD Y DIVISIÓN Incluye prioridad 1, 2 y 3 Iztapalapa Lerma Secretaría 89, % CBI 25, % Secretaría 23, % CBI 4, % CSH 4, % CBS 4, % Rectoría 12, % CBS 23, % CSH 23, % Rectoría 44, % 31
32 PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO POR UNIDAD Y DIVISIÓN Incluye prioridad 1, 2 y 3 Xochimilco Rectoría General Secretaría 92, % Secretaría 234, % Rectoría 41, % CAD 7, % CBS 20, % CSH 12, % Rectoría 12, % Abogado General 1, % Contraloría % Tesorería General 7, % 32
33 RELACIÓN DE RECURSOS EN LA RECTORÍA GENERAL PARA EL APOYO GENERAL Dependencias Proyectos Montos Rectoría General Proyectos de Investigación Aprobados por Colegio Académico y Revista de Economía: Teoría y Práctica 6,279 Tesorería General Gastos Financieros 5,240 Coordinación General de Información Institucional Coordinación General de Vinculación y Desarrollo Institucional Coordinación General de Difusión Coordinación General de Administración y Relaciones Laborales Becas de Licenciatura (PRONABES) 35,000 Becas de Posgrados (50% del recurso) 11,551 Mantenimiento a SIIUAM 9,448 Revistas y Bases de Datos Eléctronicas 44,000 Movilidad 1,500 Difusión 12,000 Semanario 1,044 Mantenimiento a Casas de Cultura y CENDIS 17,318 Seguros Patrimoniales 10,688 Auditoria de Obras 2,000 Auditoria Externa 1,570 Total 157,
34 Comparativo de presupuesto y ejercicio Otros gastos de operación, mantenimiento e inversión
35 COMPARATIVO DE PRESUPUESTO Y EJERCICIO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Otros gastos de operación, mantenimiento e inversión 1,400,000 1,305,425 1,200,000 1,000, , , , , , ,000 66, , ,244 81, , ,333 70,709 53,073 57,239 0 Docencia Investigación Preservación y difusión de la cultura Apoyo Institucional Ejercido 2011 Presupuesto 2012 Presupuesto
36 COMPARATIVO DE PRESUPUESTO Y EJERCICIO Incluye prioridad 1, 2 y 3 120, , ,000 80,000 76,156 63,431 60,000 55,455 42,153 40,000 36,670 33,113 32,718 35,978 33,840 33,593 32,325 20,000 19,905 22,612 12,086 7,303 8,962 9,060 22,204 19,566 - Tiempo extraordinario Honorarios Iva honorarios Servicio telefónico Energía eléctrica Ejercido 2011 Presupuesto 2012 Ejercido al 24 octubre 2012 Presupuesto
37 COMPARATIVO PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Otros gastos de operación, mantenimiento e inversión Proyectos Operativos Presupuesto Presupuesto Formación 63,345 43, Becas 50,358 61, Movilidad 5,376 4, Lenguas 3,208 2, Infraestructura en Docencia 49,731 48,315 Docencia 172, , Investiga 59, , Infraestructura en Investigación 10,713 8,543 Investigación 70, , Cultura 47,757 55, Infraestructura en Preservación y Difusión de la Cultura 5,316 1,710 Preservación y Difusión de la Cultura 53,073 57, Valores 5,008 6, Capital Humano 24,758 37, Vincula 5,110 9, Movilidad del Personal Académico 3,859 22, Gestión Efectiva 202, , Fondeo 182 4, Planea 10,866 7, Evalúa 1,159 11, Tics 12,815 28, Comunica y Posiciona 17,574 19, Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas 3,301 2, Seguridad 6,997 11, Salud y deporte 2,812 5, Infraestructura en Apoyo Institucional 468, ,134 Apoyo Institucional 765, ,005 Total Proyectos Operativos 1,061, ,635 37
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