INFORME DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014 DE LA ANUIES. 14 de abril de 2015

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1 INFORME DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014 DE LA ANUIES 14 de abril de 2015

2 1. PRESUPUESTO ORDINARIO A. RESUMEN POR CAPÍTULO DE GASTO PRESUPUESTO RESULTADO CAP. NOMBRE ASIGNADO PRESUPUESTO FINAL % 2014 MODIFICADO EJERCIDO DISPONIBLE 1000 SERVICIOS PERSONALES 92,236, ,236, ,417, ,026, % * 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,600, ,618, ,618, SERVICIOS GENERALES 30,291, ,029, ,483, ,545, % 4000 TRANSFERENCIAS 2,077, ,349, ,349, INVERSIÓN 2,834, ,806, ,096, , % TOTAL GLOBAL 133,040, ,040, ,964, ,282, % * En el capítulo 1000 se realiza el ajuste de la diferencia de los recursos estimados 2014: -2,793,006.57

3 PRESUPUESTO ORDINARIO POR CAPÍTULO DE GASTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL PRESUPUESTO RESULTADO CAP./ NOMBRE ASIGNADO PRESUPUESTO FINAL % PART MODIFICADO EJERCIDO DISPONIBLE 1000 SERVICIOS PERSONALES 92,236, ,236, ,417, ,026, % * 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2101 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFNA. 268, , , IMPRESIONES Y DUPLICACIONES 2,432, ,968, ,968, COPIAS FOTOSTÁTICAS 95, , , DISEÑO, CUIDADO Y EMP. PUBLS. 635, , , ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO 313, , , % 2107 CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO 410, , , ADQ. Y DES. DE PRG. SOFTWARE 511, , , MATS. Y ÚTILES DE IMP. Y REPROD. 10, MATERIAL DE LIMPIEZA 128, , , COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 295, , , MATS. Y REFACC. DIV P/MANT. INST. 227, , , % 2204 COSTO DE PUBLS. ADQ. PROG. EDIT. 3, REFACC. ACCES. HERRAMIENTAS MENORES 10, ACTIVO FIJO NO CAPITALIZABLE 173, , , ACTIVO FIJO NO CAPIT. NO INVENTARIABLE 56, , , % 2301 ADQUISICIÓN DE LIBROS P/BIBLIOTECA 25, , , ADQUISICIÓN DE REVISTAS P/BIBLIOTECA 3, SUBTOTAL 5,600, ,618, ,618, %

4 PRESUPUESTO ORDINARIO POR CAPÍTULO DE GASTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL PRESUPUESTO RESULTADO CAP./ NOMBRE ASIGNADO PRESUPUESTO FINAL % PART MODIFICADO EJERCIDO DISPONIBLE 3000 SERVICIOS GENERALES 3101 SERVICIO POSTAL 350, , , SERVICIO TELEFÓNICO 1,000, , , % 3103 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1,200, , , SERVICIO DE AGUA TRATADA 61, , , SERVICIOS BANCARIOS 156, , , SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 1,100, ,052, ,052, SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR 350, , , PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS 300, , , PRIMAS DE SEGUROS DE DAÑOS 400, , , MANT. DE INMUEBLES E INSTALACIONES 5,266, ,011, ,521, ,489, % 3302 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA 455, , , % 3303 MANTEN. DE EQUIPO DE TRANSPORTE 114, , , MANT. DE EQUIPO DE CÓMPUTO 150, , , MANT. DE MUEBLES Y ENSERES 201, , , IVA PAGADO POR HONORARIOS 735, , , DERECHOS DE AUTOR 33, , , % 3403 IMPUESTOS Y DERECHOS LOCALES 180, , , IVA PAGADO POR INVERSIONES 435, , , SUBTOTAL 12,490, ,948, ,458, ,489, %

5 PRESUPUESTO ORDINARIO POR CAPÍTULO DE GASTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL PRESUPUESTO RESULTADO CAP./ NOMBRE ASIGNADO PRESUPUESTO FINAL % PART MODIFICADO EJERCIDO DISPONIBLE 3000 SERVICIOS GENERALES 3405 CONTRIBUCIÓN CONSUMO DE AGUA 253, , , ACCESORIOS IMPOSITIVOS 411, , , % 3407 PREDIAL 501, , , PASAJES DE AVIÓN LOCALES 828, , , VIÁTICOS NACIONALES 365, , , PASAJES DE AVION INTERNACIONALES 326, , , VIATICOS INTERNACIONALES 294, , , PASAJES DE AVIÓN A TERCEROS 510, , , VIÁTICOS A TERCEROS 269, , , % 3601 CUOTAS DE MEMBR.ORG.E INSTS.NALES. 15, SUSCRIPCIONES A PERS. Y REVS. 37, , , MUESTRAS, FOLLETOS, POSTERS 2, , , MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA 2,283, ,460, ,460, HONORARIOS PERSONAS FÍSICAS C/IVA 1,950, ,388, ,388, HONORARIOS PERSONAS MORALES 3,376, ,455, ,399, , % 3803 CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA C/IVA 2,100, ,745, ,745, CURSOS EDUC. CONTINUA ASIMILADOS 300, , , % 3805 HONORARIOS PERSONAS FÍSICAS ASIMILADOS 470, , , PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN 331, , , ALIMENTOS Y CAFETERÍA 685, , , GASTOS DE REPRESENTACIÓN 150, , , % 3906 VARIOS 795, , , FLUCTUACIONES EN CAMBIOS 4, , , ESTACIONAMIENTOS Y TRANS. LOCALES 72, , , % 3916 LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS 8, , , CONVENCIONES, CONGRESOS, SEMINARIOS Y AS 1,447, ,238, ,238, SUBTOTAL 17,791, ,081, ,025, , % TOTAL CAPÍTULO 30,281, ,029, ,483, ,545, %

6 PRESUPUESTO ORDINARIO POR CAPÍTULO DE GASTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL PRESUPUESTO RESULTADO CAP./ NOMBRE ASIGNADO PRESUPUESTO FINAL % PART MODIFICADO EJERCIDO DISPONIBLE 4000 TRANSFERENCIAS 4101 APOYOS ORDINARIOS 1,538, ,823, ,823, APOYOS EXTRAORDINARIOS 333, ,333, ,333, PREMIOS ANUIES 116, , , MONEDAS CONMEMORATIVAS 89, SUBTOTAL 2,077, ,349, ,349, INVERSIÓN 5101 ESCRITORIOS, ARCHIVEROS Y VARIOS 11, , , VEHÍCULOS DE SERVICIOS GENERALES 1,024, ,024, ,024, CPU 619, , , IMPRESORAS 12, , , MONITORES 12, , , UNIDADES DE RESPALDO 19, , VARIOS DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 199, , , INMUEBLES CONSTRUIDOS 954, , , % SUBTOTAL 2,834, ,806, ,096, , % TOTAL 133,030, ,040, ,964, ,282, %

7 B. PRESUPUESTO ORDINARIO POR DIRECCIÓN GENERAL PRESUPUESTO DIRECCIÓN GENERAL ASIGNADO AJUSTADO EJERCIDO AL SALDO /12/2014 Secretaría General Ejecutiva 6,500, ,595, ,595, Asuntos Jurídicos * 2,123, ,165, ,165, Académica 8,342, ,376, ,320, , Vinculación Estratégica 1,130, ,026, ,026, Planeación y Desarrollo 985, ,041, ,041, Administración 21,723, ,599, ,398, ,200, TOTAL GASTOS OPERACIÓN 40,803, ,803, ,547, ,256, CAPÍTULO 1000 ** 92,236, ,236, ,417, ,026, TOTAL ORDINARIO 133,040, ,040, ,964, ,282, * Durante el Ejercicio se conformó la Dirección General de Asuntos Jurídicos ** En el capítulo 1000 se realiza el ajuste de la diferencia de los recursos estimados 2014: -2,793,006.57

8 C. PRESUPUESTO ORDINARIO POR DIRECCIÓN GENERAL Y PROYECTO DIRECCIÓN GENERAL / PRESUPUESTO PRESUPUESTO RECURSOS PROYECTO ASIGNADO AJUSTADO ACUMULADO POR /12/2014 EJERCER Secretaría General Ejecutiva 6,500, ,595, ,595, Programa de comunicación estratégica de la CCS-ANUIES 3,500, ,129, Gastos de Operación de la SGE 3,000, ,465, Dirección General de Asuntos Jurídicos 2,123, ,165, ,165, Sesiones de los Órgs. Colegiados y seguimiento de 1,926, ,926, acuerdos 1,633, Premios ANUIES 225, Atención de asuntos, procesos y procedimientos jurídicos 65, , , Reforma del Estatuto de la ANUIES 50, , , Oficina de la Dirección General 150, , , Dirección General Académica 8,342, ,376, ,320, , Programa de educación superior abierta y a distancia 317, , , Programa para el desarrollo de la educ.media sup.universitaria Programa Interinstitucional de Docencia Colaborativa en la Educación Media Superior 17, , , Programa Editorial ANUIES 3,400, ,791, ,735, , Programa de educación continua orientado a la formación de profesores de EMS, Superior y Funcionarios 4,207, ,508, ,508, Oficina de la Dirección General 400, , ,765.27

9 C. PRESUPUESTO ORDINARIO POR DIRECCIÓN GENERAL Y PROYECTO DIRECCIÓN GENERAL / PRESUPUESTO PRESUPUESTO RECURSOS PROYECTO ASIGNADO AJUSTADO ACUMULADO POR /12/2014 EJERCER Dirección General de Vinculación Estratégica 1,130, ,026, ,026, Proyecto para la identificación, documentación e 30, intercambio de buenas prácticas entre las IES asociadas Programa de vinculación universidad-empresa 100, Programa de apoyo a la internacionalización de las IES 500, , , Oficina de la Dirección General 500, , , Dirección General de Planeación y Desarrollo 985, ,041, ,041, Información estadística y análisis de la situación de la 75, , , educación media superior y superior en México Programa Nacional de renovación de la planta académica 500, , , de las IES públicas Promover un nuevo modelo de financiamiento de las IES, 10, , , con proyección plurianual Oficina de la Dirección General 400, , ,533.27

10 C. PRESUPUESTO ORDINARIO POR DIRECCIÓN GENERAL Y PROYECTO DIRECCIÓN GENERAL / PRESUPUESTO PRESUPUESTO RECURSOS PROYECTO ASIGNADO AJUSTADO ACUMULADO POR /12/2014 EJERCER Dirección General de Administración 21,723, ,599, ,398, ,200, Implantar un sistema de administración de la SGE ágil, 200, , , automatizado y efectivo (Recursos Humanos) Capacitación 250, , , Implantar un sistema de administración de la SGE ágil, 2,200, ,716, ,716, automatizado y efectivo (Recursos Financieros) Operación cotidiana de la SGE 15,378, ,973, ,772, ,200, Implantar un sistema de administración de la SGE ágil, 900, , , automatizado y efectivo (Recursos Materiales) Implementar la librería virtual para el proceso de 20, , , comercialización de publicaciones del acervo bibliográfico de la ANUIES Implantar un sistema de administración de la SGE ágil, 2,475, ,408, ,408, automatizado y efectivo (T IC) Oficina de la Dirección General 300, , , TOTAL GASTOS OPERACIÓN 40,803, ,803, ,547, ,256, CAPÍTULO ,236, ,236, ,417, ,026, TOTAL ORDINARIO 133,040, ,040, ,964, ,282,532.29

11 PRESUPUESTO ORDINARIO COMPARATIVO AJUSTADO VS EJERCIDO

12 PRESUPUESTO ORDINARIO COMPARATIVO EJERCIDO 2012 A 2014

13 A. PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO POR PROYECTO Y CAPÍTULO DE GASTO Programa/ RECURSOS Proyecto NOMBRE POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTO 2014 EJERCER SUBSIDIO AJUSTADO EJERCIDO DISPONIBLE Comité Académico de Evaluación (CERTIDEMS) 8,951, ,951, ,706, ,245, CAPÍTULO , , , CAPÍTULO ,935, ,945, ,700, ,245, Diplomado Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior (6a. 898, , , Generación) PROFORDEMS 6a. Generación CAPÍTULO , , , Diplomado Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior (7a. 77,343, ,343, ,414, ,929, Generación) PROFORDEMS 7a. Generación CAPÍTULO , , , , CAPÍTULO ,905, ,201, ,808, ,392, CAPÍTULO ,436, ,108, ,590, ,518, Diplomado Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior (7a. 115,000, ,000, ,070, ,930, Generación Bis) PROFORDEMS 7a. Generación CAPÍTULO ,000, ,000, ,070, ,930, Diplomado Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior (7a. 10,670, ,330, ,000, ,680, ,320, Generación Bis CONALEP) PROFORDEMS 7a. Generación CAPÍTULO ,670, ,330, ,000, ,680, ,320, Desarrollo del Sistema de Educación Superior a Distancia (SESD) 22,000, ,000, ,028, ,971, CAPÍTULO , , CAPÍTULO ,000, ,983, ,011, ,971,869.57

14 A. PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO POR PROYECTO Y CAPÍTULO DE GASTO Programa/ RECURSOS Proyecto NOMBRE POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTO 2014 EJERCER SUBSIDIO AJUSTADO EJERCIDO DISPONIBLE Programa para el Fortalecimiento Regional 589, , , CAPÍTULO , , , Programa de Apoyo a la Formación Profesional (Tranferencias IES) 57,500, , ,776, ,776, CAPÍTULO , , , CAPÍTULO ,195, , , CAPÍTULO ,014, , ,933, ,933, CAPÍTULO , , , Sistematización de la Información Administrativa y de Gestión 91, , , , CAPÍTULO , , , , CAPÍTULO , , Gastos de Operación y Mantenimiento del Centro de Capacitación 92, ,222, ,314, ,686, , ANUIES-Valle de Bravo * CAPÍTULO , , CAPÍTULO , ,222, ,268, ,639, , Edificación unidad ANUIES-Metepec (SINED) 30,000, ,000, ,000, CAPÍTULO ,000, ,000, ,000, * TOTAL 208,138, ,828, ,966, ,404, ,562, Este Proyecto durante los Ejercicios no ha recabado el total de las cuotas, quedando aún por cubrirse: $823,858.95

15 B. PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO POR CAPÍTULO DE GASTO CAP./ RECURSOS AMPLIACIONES RESULTADO N NOMBRE POR EJERCER Y/O INGRESOS PRESUPUESTO FINAL % 2014 PROPIOS MODIFICADO EJERCIDO DISPONIBLE (1) 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 310, , , , % 3000 SERVICIOS GENERALES 36,027, ,222, ,933, ,795, ,138, % 4000 TRANSFERENCIAS 141,710, ,606, ,631, ,273, ,358, % 5000 INVERSIÓN 30,089, ,089, , ,000, % TOTAL GLOBAL 208,138, ,828, ,966, ,404, ,562, % (1) Recursos Comprometidos en Proyectos vigentes

16 C. PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO POR CAPÍTULO DE GASTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL CAP./ RECURSOS AMPLIACIONES RESULTADO PART. NOMBRE POR EJERCER Y/O INGRESOS PRESUPUESTO FINAL % 2014 PROPIOS MODIFICADO EJERCIDO DISPONIBLE 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2101 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA 19, , , , % 2102 IMPRESIONES Y DUPLICACIONES 50, , , ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO 15, , , CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO 45, , , , % 2108 ADQUISICIÓN Y DESARROLLO PROGRAMAS Y SOFTW 180, , , , % 2201 MATERIAL DE LIMPIEZA 6, , COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1, , MATS. Y REFACCIONES DIVERSAS PARA MANTENIM. 24, , REFACC. ACCESORIOS, HERRAMIENTAS MENORES 3, , ACTIVO FIJO NO CAPITALIZABLE 8, , ACTIVO FIJO NO CAPITALIZABLE NO INVENTARIABLE SUBTOTAL 310, , , , %

17 C. PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO POR CAPÍTULO DE GASTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL CAP./ RECURSOS AMPLIACIONES RESULTADO PART. NOMBRE POR EJERCER Y/O INGRESOS PRESUPUESTO FINAL % 2014 PROPIOS MODIFICADO EJERCIDO DISPONIBLE 3000 SERVICIOS GENERALES 3101 SERVICIO POSTAL 63, , , , % 3102 SERVICIO TELEFÓNICO 2,176, ,565, ,519, ,045, % 3103 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 255, , SERVICIOS BANCARIOS 9, , , % 3106 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 848, , SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR 5, , , % 3301 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES 92, ,222, ,132, , , % 3302 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA 14, , , % 3303 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES 9, , IVA PAGADO POR HONORARIOS 89, , , IVA POR INVERSIONES 14, , , CONTRIBUCIÓN AL CONSUMO DE AGUA 11, , ACCESORIOS IMPOSITIVOS 36, , PASAJES DE AVIÓN LOCALES 12, , , VIÁTICOS NACIONALES 18, , , % 3505 PASAJES DE AVIÓN TERCEROS 94, , , % 3506 VIÁTICOS A TERCEROS 35, , , % 3801 HONORARIOS PERSONAS FÍSICAS C/IVA 6,893, ,227, ,227, % 3802 HONORARIOS PERSONAS MORALES 2,056, ,304, ,903, ,400, % 3805 HONORARIOS PERSONAS FÍSICAS ASIMILADOS 23,971, ,191, ,219, ,971, % 3904 ALIMENTOS Y CAFETERÍA 58, , , , % 3906 VARIOS 52, , , % 3915 ESTACIONAMIENTOS Y TRANSPORTES LOCALES 2, , , CONVENCIONES, CONGRESOS, SEMINARIOS Y ASAMB 366, , , , % SUBTOTAL 36,027, ,222, ,933, ,795, ,138, %

18 C. PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO POR CAPÍTULO DE GASTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL CAP./ RECURSOS AMPLIACIONES RESULTADO PART. NOMBRE POR EJERCER Y/O INGRESOS PRESUPUESTO FINAL % 2014 PROPIOS MODIFICADO EJERCIDO DISPONIBLE 4000 TRANSFERENCIAS 4101 APOYOS ORDINARIOS 589, , , % 4102 APOYOS EXTRAORDINARIOS 141,120, ,606, ,041, ,273, ,768, % SUBTOTAL 141,710, ,606, ,631, ,273, ,358, % 5000 INVERSIÓN 5104 VARIOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 76, , , IMPRESORAS 12, , , INMUEBLES CONSTRUIDOS 30,000, ,000, ,000, % SUBTOTAL 30,089, ,089, , ,000, % TOTAL 208,138, ,828, ,966, ,404, ,562, %

19 D. PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO POR DIRECCIÓN GENERAL Programa/ PRESUPUESTO 2014 Proyecto NOMBRE AMPLIACIÓN TRANSFERENCIAS POR EJERCER SUBSIDIO OTRO (+) (-) AJUSTADO EJERCIDO DISPONIBLE (1) DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA Comité Académico de Evaluación (CERTIDEMS) 8,951, ,961, ,961, ,951, ,706, ,245, Diplomado para Directores de EMS (2008) 8,951, ,961, ,961, ,951, ,706, ,245, Diplomado Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior (6a. Generación) 898, , , , , , Diplomado Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior (7a. Generación) 77,343, ,332, ,332, ,343, ,414, ,929, Diplomado Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior (7a. Generación Bis) 115,000, ,000, ,070, ,930, Diplomado Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior (7a. Generación Bis CONALEP) 10,670, ,330, ,000, ,680, ,320, ,013, ,330, ,332, ,332, ,343, ,164, ,179, Desarrollo del Sistema de Educación Superior a Distancia (SESD) 22,000, ,028, ,028, ,000, ,028, ,971, ,000, ,028, ,028, ,000, ,028, ,971, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO Programa de Apoyo a la Formación Profesional (T ransferencias IES) 57,500, , , , ,776, ,776, ,500, , , , ,776, ,776, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Programa para el fortalecimiento regional 589, , , , , , Sistematización de la información Administrativa y de Gestión 91, , , , , , Gastos de Operación y Mantenimiento del Centro de 04 Capacitación ANUIES-Valle de Bravo 92, ,222, ,182, ,182, ,314, ,686, , Edificación ANUIES-Metepec (SINED) 30,000, ,000, ,000, ,184, ,222, ,218, ,218, ,406, ,729, ,676, TOTAL 208,138, ,330, ,498, ,191, ,191, ,966, ,404, ,562, (1) Recursos Comprometidos en Proyectos vigentes 340,966,

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2016 ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO CIRCULANTE 38,641,858 A CORTO PLAZO 1,595,526 FONDO FIJO 10,000 PROVEEDORES 99,420 BANCOS 3,439,089 ACREEDORES DIVERSOS

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EVENTO: LIDERAZGO POLITICO Y SOCIAL LUGAR: ESCARCEGA IMPORTE TOTAL 530 SERVICIOS PERSONALES 5301 HONORARIOS ASIMILABLES 0.00 FOLIO: 1 EVENTO: LIDERAZGO POLITICO Y SOCIAL LUGAR: ESCARCEGA IMPORTE TOTAL 2201 ALIMENTACION DE PERSONAS 1,385.91 2601 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 1,000.00 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PEAJES) 120.00

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COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 1000 SERVICIOS PERSONALES 1131 Sueldo base 97,765,420 57.55 1211 Honorarios por servicios personales 0.00 1221 Salarios al personal eventual 2,052,550 1.21 1232 Gratificados 0.00 1311 Prima quinquenal

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