ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA Ejercicio: 2015

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA Ejercicio: 2015"

Transcripción

1 : 0110 Deuda pública Reconocimiento de gastos de ejercicios anteriores 1.000, Intereses , Intereses de demora 3.000, Amortización de préstamos a largo plazo ente sector público , Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público ,00 Total ,56 Página: 1/39

2 : 1320 Seguridad y orden público Retribuciones Básicas de Policía , Retribuciones complementarias de policía , Gratificaciones de policías 9.800, Seguridad Social de policías , Reparación y mantenimiento de Vehículos de Policía y Seguiridad Combustible para Vehículos de Policía Vestuario para policías 1.800, Teléfonos de Policías Primas de seguros de vehículos de policía 1.100, Otros gastos diversos de policía y seguridad 700, Dietas y desplazamientos a Policías 100, Utillaje para Policías 1.600,00 Total ,48 Página: 2/39

3 : 1350 Protección civil Gastos diversos por infortunios y catástrofes ,00 Total ,00 Página: 3/39

4 : 1360 Servicio de prevención y extinción de incendios Mantenimiento de camion de bomberos 1.200, Seguro camión de bomberos 300,00 Total Página: 4/39

5 : 1510 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística Laboral indefiniido no fijo de plantilla , Seguridad Social 6.000, Gastos diversos en Urbanismo Estudios y trabajos técnicos 1.000, Gastos en ejecuciones subsidiarias en materia de urbanismo 1.000, Estudio arqueológico para el PGOU 3.000, Redacción de Plan General de Ordenación Urbana ,00 Total ,00 Página: 5/39

6 : 1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública Cuotas de Comunidad de Locales Municipales 240, Energía eléctrica Local de PMS 500,00 Total 740,00 Página: 6/39

7 : 1531 Acceso a los núcleos de población Acceso a núcleos de población , Mantenimiento de señales y mobiliario urbano 1.800, Semáforos y Señales de Tráfico Total ,00 Página: 7/39

8 : 1532 Pavimentación de vías públicas Mantenimiento de vías públicas municipales Estudios y trabajos técnicos. Direcciones de obras 7.000, Pavimentación de la Calle Ribera del Río Vallino , Pavimentación de Calle San Juan 9.680, Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje para obras y servicios 7.000,00 Total ,37 Página: 8/39

9 : 1600 Alcantarillado Canon de saneamiento 5.000, Mantenimiento y reparación de red de Saneamiento 5.000, Multas por prestación de Servicios 7.500,00 Total ,00 Página: 9/39

10 : Abastecimiento domiciliario de agua potable Retribuciones ÇBáscias de Funcionarios de Servicios , Retribuciones Complementarias de Funcionarios de Servicios , Salarios de Personal Laboral de Servicios , Horas extraordinarias de personal laboral de servicios 1.000, Gratificaciones de funcionarios de Servicios 500, Seguridad Social de Laborales de servicios , Seguridad Social funcionarios de Servicios 8.390, Mantenimiento y reparación de edificios del servicio de agua potable 6.500, Cuotas de Comunidad de Locales Municipales 500, Reparación de Instalaciones de Agua Potable 9.000, Mantenimiento de Vehículos de Servicios 5.000, Energía eléctrica para servicio de aguas 9.000, Suministro de Agua Plan Asón , Combustibles para Obras y Servicios 4.000, Vestuario para Personal de Obras y Servicios Suministros varios para obras y Servicios Suministros para actuaciones de contratados del EMCAN 1.800,00 Página: 10/39

11 : Abastecimiento domiciliario de agua potable Comunicaciones telefónicas de Obras y Servicios 600, Primas de seguros de vehículos de servicios municipales Indemnizaciones de Responsabilidad patrimonial Estudios y trabajos técnicos para Obras y Servicis Asistencia Técnica para Obras y Servicios , Servicios de Control de la Calidad del Agua 5.000, Terrenos y bienes naturales, expropiaciones para servicios públicos Abastecimiento a San Pedruco , Instalaciones de Agua Potable Total ,03 Página: 11/39

12 : 1621 Recogida de residuos Tasas por Recogida de Residuos , Recogida de basura y transporte al vertedero ,00 Total ,00 Página: 12/39

13 : 1630 Limpieza viaria Energía eléctrica Locales de Obras y Servicios 500, Servicio de limpieza viaria ,00 Total ,00 Página: 13/39

14 : 1650 Alumbrado público Mantenimiento y repación de Instalaciones Eléctricas de Servicios Públicos 8.000, Energía eléctrica para alumbrado público , Suministros de material eléctrico para alumbrado , Servicio de Mantenimiento de Alumbrado , Compensación por alumbrado en diseminados 2.600, Reposición de elementos de alumbrado Total ,16 Página: 14/39

15 : 1700 Administración general del medio ambiente A Mancomunidad de Municipios Sostenibles ,00 Total ,00 Página: 15/39

16 : 1710 Parques y jardines Mantenimiento y reparación de zonas verdes 1.000,00 Total 1.000,00 Página: 16/39

17 : 2310 Asistencia social primaria Suministros para Mantenimiento de Local de Obra Social Caja Cantabria 3.500, Reuniones, conferencias y cursos 100, Gastos diversos en actividades de promoción social 100, Taller de Habilidades Sociales 100, A Mancomunidades ,00 Total ,00 Página: 17/39

18 : 3110 Protección de la salubridad pública Servicios de Desratización 5.200,00 Total 5.200,00 Página: 18/39

19 : 3230 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial Salarios de personal laboral de Educación , Laboral temporal Colegio , Seguridad Social de personal laboral de educacion , Seguridad social Aula de dos años 8.692, Mantenimiento y reparación de Edificios de Escuelas 7.500, Ordinario no inventariable para Educación 500, Energía eléctrica de Edificio de Escuelas , Combustibles y carburantes para escuelas 7.000, Vestuario personal de la Escuela 400, Productos de limpieza y aseo para Escuelas Otros gastos diversos en materia de educación 500, Limpieza y aseo de Escuelas , Servicios de mantenimiento de instalaciones eléctricas de Escuelas 800, Servicio de Aula Matinal 6.000,00 Total ,00 Página: 19/39

20 : 3260 Servicios complementarios de educación Laboral Fijo de Información Juvenil y Telecentro , Laboral temporal Ludoteca 3.663, Horas Extras laboral fijo OIJ y Telecentro 500, Seguridad Social de laboral fijo Oij y Telecentro 7.172, Cuotas sociales Ludoteca 1.258, Mantenimiento y conservación de Edificio Sindical 2.300, Mantenimiento de equipos y programas OIJ y Telecentro 1.000, Material oficina Para OIJ y Telecentro 800, Energía eléctrica Sindical Combustibles y carburantes Sindical Servicios de Telecomunicaciones OIJ Telecentro 1.000, Gastos diversos en Actividades de Oij y Telecentro 800, Actividades del Campamento Urbano 800, Gastos diversos Taller de Juegos 1.000, Gastos diversos de Ludoteca 500, Sevicio de Talleres Municipales de Música ,00 Total ,66 Página: 20/39

21 : 3321 Bibliotecas públicas Salario de personal de Biblioteca , Gratificaciones del personal de cultura 300, Seguridad Social del personal de cultura 7.178, Mantenimiento de Ascensor 2.200, Mantenimiento de Fotocopiadora y otros equipos de Biblioteca Mantenimiento de programas y equipos informáticos de Biblioteca 1.000, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 800, Material oficina para Biblioteca 400, Energía eléctrica de Casa de Cultura 3.000, Calefación para Casa de cultura 1.000, Suministros de Fondos Bibliográficos 500, Telecomunicaciones de Biblioteca 620, Gastos diversos de Biblioteca, Semana Cultural 650,00 Total ,52 Página: 21/39

22 : 3330 Equipamientos culturales y museos Mantenimiento de Torre de Espina 500, Energía eléctrica Torre de Espina 300,00 Total 800,00 Página: 22/39

23 : 3340 Promoción cultural Verano Cultural Gastos diversos en eventos culturales realizados por particulares 500, Aportación a Mancomunidad Ruta de Carlos V Subvenciones a entidades Culturales Total 5.500,00 Página: 23/39

24 : Fiestas populares y festejos Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje Alquiler de Baños Portátiles Mantenimiento y conservación de Plaza de Toros 1.000, Mantenimiento y Conservación de vallado del encierro Energía eléctrica para fiestas 1.000, Material pirotécnico Suministro de Material para Plaza de Toros y Vallado del Encierro 500, Material eléctrico y derechos de enganche para fiestas 1.200, Atenciones protocolarias y representativas en festejos 200, Publicidad y propaganda de las fiestas 2.500, Gastos diversos en Otros Festejos 2.500, Alumbrado navideño Festejos de Navidad y Cabalgata de Reyes 2.200, Otros gastos diversos de las fiestas Estudios y trabajos técnicos para reforma de Plaza de Toro 1.000, Servicios de Asistencia Sanitaria en Fiestas 4.000, Trabajos de Organización de Encierro Infantil 200,00 Página: 24/39

25 : Fiestas populares y festejos Contratación de Orquestas para Festejos , Contratación de otros espectáculos y actuaciones para fiestas de Septiembre 1.000, Trabajos de electriccidad para la organización de las fiestas 3.000, Gestión de Festejos Taurinos , Subvenciones a fiestas de barrios 2.520, Subvenciones a Peñas para Fiestas 5.000, Reparación de Plaza de Toros , Reposición de Vallado del Encierro Total ,00 Página: 25/39

26 : 3410 Promoción y fomento del deporte Vestuario para escuelas deportivas 7.000, Suministros varios para servicios deportivos Compra de trofeos para eventos deportivos 1.000, Transportes para Escuelas Municipales deportivas Gastos diversos en Competiciones Deportivas 9.000, Fichas Federativas 5.000, Arbitrajes 5.000, Gestión de Piscinass Municipales , Mantenimiento de escuelas deportivas municipales , Subvención al Ampuero Futbol Club 9.000, Subvención nominativa Club de Baloncesto Subvención nominativa Club de Pasabolo Total ,00 Página: 26/39

27 : 3420 Instalaciones deportivas Reparaciones en Instalaciones deportivas Energía eléctrica servicios deportivos 7.000, Combustibles para Servicios Depotivos 4.000, Productos de limpieza y aseo para deportes 10, Limpieza de instalaciones deportivas 9.000, Subvenciones a entidades deportivas Mejora del drenaje de la bolera 2.600, Reparaciones en Piscina Municipal Reparación de instalaciónes deportivas municipales ,00 Total ,00 Página: 27/39

28 : 4120 Mejoras de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos Trabajos de la Comunidad Autónoma en Materia Forestal Total Página: 28/39

29 : 4140 Desarrollo rural Transferencia Prodercan Asón Agüera 7.700,00 Total 7.700,00 Página: 29/39

30 : 4190 Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca Exposiciones y Ferias de Ganado Total Página: 30/39

31 : 4320 Información y promoción turística Otros gastos diversos Oficina de Turismo 500, A Mancomunidad del Alto Asón ,00 Total ,00 Página: 31/39

32 : 4530 Carreteras Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje Desbroce y limpieza de cunetas 6.000, Indemnizaciones de Responsabilidad patrimonial 2.700, Estudios y trabajos técnicos Reducción de la Velocidad en CN 629 en Rocillo Total ,00 Página: 32/39

33 : 9120 Órganos de gobierno Retribuciones básicas , Retribuciones básicas 8.400, Seguridad Social Cargos Políticos 5.451, Cuotas sociales de personal eventual 3.228, Compra de regalos protocolarios 500, Teléfonos de Órganos de Gobierno 2.400, Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda 3.300, De los miembros de los órganos de gobierno 8.000, Otras indemnizaciones 2.500, Transferencias a grupos políticos 1.980, Cuota FEMP 1.300, Mobiliario para Alcaldía y Salón de Plenos 6.000,00 Total ,08 Página: 33/39

34 : Administración general Retribuciones Básicas de Funcionarios de Administración General , Retribuciones Complementarias de Funcionarios de Administración General , Contribuciones a planes y fondos de pensiones 4.000, Gratificaciones de Funcionarios de Administración General 1.000, Seguridad Social de funcionarios de Administración General , Asistencia médico-farmacéutica al Personal , Acción social al Personal 6.000, Arrendamientos de equipos para procesos de información 1.700, Reparaciones y Mantenimienot de Casa Consistorial 500, Mantenimiento de Fotocopiadora y otros equipos 3.500, Mantenimiento de copiadora Juzgado de Paz 600, Mantenimiento de equipos informáticos 3.000, Mantenimiento de programas y licencias para oficina municipal , Ordinario no inventariable 3.000, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material oficina Juzgado de Paz 200, Energía eléctrica 8.500,00 Página: 34/39

35 : Administración general Combustibles y carburantes 5.000, Suministros varios 1.200, Productos de limpieza y aseo 838, Servicios de Telecomunicaciones , Postales 2.500, Primas de seguros 9.000, Primas de seguros Edificios 1.400, Publicidad y propaganda, anuncios oficiales 2.500, Jurídicos, contenciosos 7.500, Gastos Extraordinarios por traslado de oficina municipal y Archivo 6.000, Indemnizaciones de Responsabilidad patrimonial 900, Otros gastos diversos 1.585, Reconocimientos médicos para personal 1.200, Trabajos de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo 2.200, Del personal no directivo 200, Dietas por asistencia a procedimientos selectivos Mobiliario para Casa Consistorial 6.000,00 Página: 35/39

36 : Administración general Equipos para procesos de información Total ,94 Página: 36/39

37 : 9310 Política económica y fiscal Servicios de recaudación a favor de la Entidad , Otros gastos financieros 1.000,00 Total ,00 Página: 37/39

38 : 9330 Gestión del patrimonio Asistencia técnica agrícola y forestal 5.000, Trabajos agrícolas y forestales 1.000,00 Total 6.000,00 Página: 38/39

39 : 9410 Transferencias a comunidades autónomas A otras Entidades que agrupen municipios 1.166, A la Junta Vecinal de Udalla 3.060, A la Junta Vecinal de Hoz y Marrón 6.128, A la Administración General de las Comunidades Autónomas, planes de obras y servicios 3.000,00 Total Total Presupuesto , ,24 Página: 39/39

AYUNTAMIENTO DE SANTILLANA DEL MAR ESTADO DE GASTOS POR FUNCIONAL. Presupuesto Inicial. Funcional: 012 Deuda Pública. Ejercicio: Importe: 2008 euros

AYUNTAMIENTO DE SANTILLANA DEL MAR ESTADO DE GASTOS POR FUNCIONAL. Presupuesto Inicial. Funcional: 012 Deuda Pública. Ejercicio: Importe: 2008 euros Funcional: 012 Deuda Pública 0 012 0 012 0 012 31000 34900 91300 Intereses 50.000,00 otros gastos financieros 500,00 Amortiz.de ptmos. a M y L/P de Entes de fuera del sector pco 117.000,00 Total Funcional

Más detalles

ÁREAS DE GASTO Ejercicio 2015

ÁREAS DE GASTO Ejercicio 2015 APROBADO INICIALMENTE PREVIA MODIFICACIÓN POR LA INCORPORACIÓN DE ENMIENDAS Pleno Municipal, sesión celebrada el día 4 de diciembre de 2014. LA SECRETARIA GENERAL ÁREAS DE GASTO Ejercicio 2015 0.1.1. DEUDA

Más detalles

Por Programa Desglosado

Por Programa Desglosado Pág. 1 ÁREA PRESUPUESTARIA: 01 ALCALDIA 9121 ORGANOS DE GOBIERNO 00 Retribuciones básicas. 770.865,00 01 Otras remuneraciones. 198.044,00 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos g 968.909,00

Más detalles

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 11 Personal Eventual de Gabinetes , Retribuciones básicas y otras

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 11 Personal Eventual de Gabinetes , Retribuciones básicas y otras 1 GASTOS DE PERSONAL 371.645,00 11 Personal Eventual de Gabinetes 33.870,00 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 33.870,00 110.00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 33.870,00 12 Personal

Más detalles

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO SUBFUNCIÓN

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO SUBFUNCIÓN 111 ORGANOS DE GOBIERNO 34.670,00 111. 1 GASTOS DE PERSONAL 33.870,00 111. 11 Personal Eventual de Gabinetes 33.870,00 111. 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 33.870,00 111. 110.00 Retribuciones

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE ARONA

AYUNTAMIENTO DE ARONA 10000.912 RETRIBUCIONES BÁSICAS / Organos de gobierno 630.000,00 11000.150 RETRIBUCIONES BÁSICAS / de Vivienda y urbanismo 39.900,00 11000.170 RETRIBUCIONES BÁSICAS / Administración general del medio ambiente

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA

AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA ESTADO S partida PROGRAMA 0 DEUDA PÚBLICA Vinculación - Clasificación por s 0 - Clasificación Económica 3 GASTOS FINANCIEROS 35.000,00 011 DEUDA PÚBLICA 35.000,00 310.01.00 DEUDA PÚBLICA. INTERESES DE

Más detalles

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 1 GASTOS DE PERSONAL

Más detalles

PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO DE GASTOS AYUNTAMIENTO DE OROPESA DEL MAR EJERCICIO 2015 CLASIFICACION ECONÓMICA 1 PRESUPUESTO 2014 PRESUPUESTO 2015 CAPITULO DENOMINACION GASTOS CORRIENTES 19.139.442,00 18.740.071,00 1 GASTOS

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA PRESUPUESTO 2013 CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES

AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA PRESUPUESTO 2013 CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES 13201 POLICÍA 13201 20401 Renting vehículos 183.000,00 13201 21201 Mantenimiento y Reparacion edificio 104.000,00 13201 21301 Reparación y conservación equipos de transmisión 112.000,00 13201 21401 Reparación

Más detalles

Area de Gasto 1 (SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS)

Area de Gasto 1 (SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS) Func Eco Denominación PRESUPUESTO DE GASTOS FUNCION 2014 Créditos Iniciales Area de Gasto 1 (SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS) 13 (SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA) 130 Administración General de la Seguridad

Más detalles

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO 2016

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO 2016 0. DEUDA PÚBLICA 01. DEUDA PÚBLICA 011. DEUDA PÚBLICA 0111. DEUDA PÚBLICA 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 13. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 130. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

Más detalles

011 Deuda Pública Intereses de préstamos del interior , Intereses de demora ,00

011 Deuda Pública Intereses de préstamos del interior , Intereses de demora ,00 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013 ÁREA DE GASTO POLÍTICA DE GASTO GRUPO DE PROGRAMAS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 0 Deuda Pública.

Más detalles

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO 2015

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO 2015 0. DEUDA PÚBLICA 01 DEUDA PÚBLICA 011. DEUDA PÚBLICA 0111. DEUDA PÚBLICA 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 13. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 130. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

Más detalles

Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES (ANTEPROYECTO) ( Económica ) Pág. 1 10000 912 RETRIBUCIONES ALCALDÍA 36.570,00 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 100 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL

Más detalles

FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA, ED. Y UP

FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA, ED. Y UP FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA, ED. Y UP Presupuesto de Gastos - Detalle por Programas Periodo: 2015 SECCIÓN: I SUBPROGRAM 32340 Educación 1 GASTOS DE PERSONAL. 13 Personal Laboral. 130 Laboral Fijo. 387.000,00

Más detalles

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Sección 08. CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL v 111M Gobierno del Poder Judicial v 1 GASTOS DE PERSONAL v 10 Altos cargos 811,06 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 811,06 10000 Retribuciones

Más detalles

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos v CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR v 1 GASTOS DE PERSONAL 12 Funcionarios 6.773,77 120 Retribuciones básicas 3.602,42 12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 731,98 12001 Sueldos del grupo A2 y grupo

Más detalles

Presupuestos de Entidades Locales

Presupuestos de Entidades Locales Página 1 de 5 Presupuestos de las Entidades locales para 2015 Entidad Local: 01-11-027-AA-000 Puerto de Santa María (El) (1241) (Unidad: Euros) DESGLOSE DE GASTOS Los importes entre las cuentas 40 y 468

Más detalles

(ANTEPROYECTO) Créditos Iniciales. Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA. (Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO) Créditos Iniciales. Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA. (Clasificación Programas) ( Programas) 1 011 310 INTERESES. 011 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 011 913 AMORTIZACION PRESTAMOS 14.466,84 81.209,86 011 DEUDA PÚBLICA. 105.676,70 011 DEUDA PÚBLICA. 105.676,70 01 DEUDA PÚBLICA. 105.676,70

Más detalles

1 de 5 29/07/ :37

1 de 5 29/07/ :37 1 de 5 29/07/2016 11:37 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2016 Entidad Local: 01-21-041-AA-000 Huelva (1906) v.1.1-10.34.251.174 F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes

Más detalles

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos v OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS v 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,65 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 54,65 10000 Retribuciones básicas 16,93 10001 Retribuciones complementarias

Más detalles

Presupuestos de las Entidades locales para 2015 DESGLOSE DE GASTOS

Presupuestos de las Entidades locales para 2015 DESGLOSE DE GASTOS Presupuestos de las Entidades locales para 2015 Entidad Local: 01-14-068-AA-000 Villaharta (Unidad: Euros) DESGLOSE DE GASTOS Los importes entre las cuentas 40 y 468 se deben consignar en el formulario

Más detalles

IMEFE. ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO 2012

IMEFE. ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO 2012 IMEFE. ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO 2012 CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Órganos de gobierno

Más detalles

( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)

( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO) 1 00003 - Ppto. del O.A.A. de Deportes 10100 34000 02300 Retribuciones básicas. 15.527,00 10101 34000 02300 Otras remuneraciones. 34.473,00 1010 50.000,00 101 Retrib. básicas y otras remuneraciones de

Más detalles

AÑO 2013 PRESUPUESTO GENERAL

AÑO 2013 PRESUPUESTO GENERAL AÑO 2013 EXP. 2012173 PRESUPUESTO GENERAL 1. HOJA RESUMEN INGRESOS Y GASTOS... 1 2. PRESUPUESTO DE INGRESOS. Por conceptos... 2-5 3. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL... 6 4. PRESUPUESTO DE GASTOS: Por Conceptos

Más detalles

EXPLICACIÓN DEL GASTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO CAPITULO I. Gastos de Personal Artículo 10. Altos Cargos 100 1.1.C Retribuciones Básicas y Otras Remuneraciones.00 Retribuciones Básicas. 244.420 244.420 244.420 Artículo 11. Personal eventual 110 Retribuciones

Más detalles

PRESUPUESTO GENERAL 2014 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

PRESUPUESTO GENERAL 2014 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA PRESUPUESTO GENERAL 2014 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA CAP. ART CONC. SUBC. 1 GASTOS DE PERSONAL. 26.595.408,95 10 Órganos de gobierno y personal directivo. 1.233.547,26 100 Retribuciones básicas

Más detalles

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Retribuciones básicas personal funcionario 11.955,00 12100 Retribuciones complementarias personal funcionario 7.528,00 12101 Complemento específico 6.480,00 Total Artículo 12

Más detalles

P R E S U P U E S T O

P R E S U P U E S T O EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 EMPRESAS MUNICIPALES Festival de Cine de Málaga e Iniciativas Audiovisuales, S.A. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL

Más detalles

Estado de gastos.

Estado de gastos. 3.1.2. Estado de gastos. Clasificación Créditos iniciales Descripción económica 2016 11000 Retribuciones básicas 14.824,08 11001 Retribuciones complementarias 30.679,78 11 Personal eventual 45.503,86 12000

Más detalles

PRESUPUESTO GENERAL DE 2008 PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO GENERAL DE 2008 PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO GENERAL DE 2008 PRESUPUESTO DE GASTOS 1 100 RETRIBUCIONES ALTOS CARGO 60.000,00 1 120.00 RETRIB. BASICAS FUNC. ADMON. GRAL 55.877,86 2 120.01 RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA 51.060,89 1 121.00

Más detalles

CLASIFICACION ECONOMICA DE GASTOS PGCP LOCAL PGCP LOCAL 2004 CONCEPTO DENOMINACION CUENTA DENOMINACION CUENTA DENOMINACION

CLASIFICACION ECONOMICA DE GASTOS PGCP LOCAL PGCP LOCAL 2004 CONCEPTO DENOMINACION CUENTA DENOMINACION CUENTA DENOMINACION El presente documento ha sido elaborado con el objetivo de servir de guía para la aplicación del nuevo sistema contable para las entidades locales a implantar el 1 de enero de 2006. La tabla siguiente

Más detalles

PRESUPUESTO POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA (CONSOLIDADO)

PRESUPUESTO POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA (CONSOLIDADO) Fecha Obtención ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES GP 04/10/2013 1 O.A. DE DEPORTES 10100 10101 11000 12000 12100 12101 12103 13000 13001 13002 13100 15000 15100 16000 16008 16104 16200 16205 16209 21400 22000

Más detalles

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja Economico y Explicación del Gasto 1 GASTOS DE PERSONAL 1.836.820 1 0 ALTOS CARGOS 63.140 1 0 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE 63.140 ALTOS CARGOS 00 Retribuciones basicas 57.570 Otras

Más detalles

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa Resumen por s y Grupos de Programa 1 de 46 0 : DEUDA PUBLICA 01 : DEUDA PUBLICA 011 : DEUDA PUBLICA 258.441,46 CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS 35.747,00 31. 310 DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS

Más detalles

Listado Presupuesto Gastos Inicial Fecha: 24/11/2015 AYUNTAMIENTO DE BALMASEDA

Listado Presupuesto Gastos Inicial Fecha: 24/11/2015 AYUNTAMIENTO DE BALMASEDA Página 1 de 7 15 912 10001 ORG. DE GOBIERNO RETRIB. DEDICACION EXCLUSIVA 81.684,96 Altos Cargos 81.684,96 15 132 12000 15 150 12000 15 164 12000 15 320 12000 15 330 12000 15 340 12000 15 450 12000 15 920

Más detalles

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 Pág. 1 912 10000 Órganos de gobierno. Retribuciones básicas. RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS 75.000,00 Retribuciones básicas. Total Económica 10000 75.000,00 912 11002 Órganos de gobierno. Otras remuneraciones.

Más detalles

DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ PROMEDIO ADMINISTRACION GENERAL CONSORCIO DE GESTION MEDIOAMBIENTAL

DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ PROMEDIO ADMINISTRACION GENERAL CONSORCIO DE GESTION MEDIOAMBIENTAL 160.00 ADMINISTRACION GENERAL CONSORCIO DE GESTION MEDIOAMBIENTAL 110.00 Retribuciones básicas personal eventual 10.000,00 110.01 Retribuciones complementarias personal eventual 10.100,00 120.07 Retribuciones

Más detalles

C/ Doctor Rubio s/n (Estación de Autobuses) Huelva

C/ Doctor Rubio s/n (Estación de Autobuses) Huelva PRESUPUESTO 2016 ESTADOS DE GASTOS DENOMINACION DEL GASTO I Gastos de Personal 300.601,99 II Gastos en bienes corrientes y servicios 152.063,53 III Gastos financieros 1.00 IV Transferencias en bienes corrientes

Más detalles

Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Carmona. Ejercicio 2014

Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Carmona. Ejercicio 2014 Área de gasto: 0 Deuda pública Política de gasto: 01 Deuda Pública Grupo de : 01100 Deuda Pública Capítulo 3 Gastos financieros Artículo 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros Concepto

Más detalles

CLASIFICACIONES ECONOMICAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. Descripción del concepto 200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES

CLASIFICACIONES ECONOMICAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. Descripción del concepto 200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones 200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,

Más detalles

MUSEO NACIONAL Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ALTAMIRA INFORME ECONÓMICO

MUSEO NACIONAL Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ALTAMIRA INFORME ECONÓMICO MINISTERIO DE DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES Y BIENES CULTURALES Y DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS SUBDIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS ESTATALES MUSEO NACIONAL Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ALTAMIRA INFORME ECONÓMICO

Más detalles

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AGENCIAS ESTATALES Presupuesto de gastos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AGENCIAS ESTATALES Presupuesto de gastos v AG. ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL v 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 98,00 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 98,00 10000 Retribuciones básicas 98,00 12 Funcionarios

Más detalles

CONSORCIO DE EMERGENCIAS DE GRAN CANARIA

CONSORCIO DE EMERGENCIAS DE GRAN CANARIA DE GRAN CANARIA Resumen por capítulos del presupuesto Capítulos / Descripción Importe % sobre el total Ingresos OPERACIONES NO FINANCIERAS OPERACIONES CORRIENTES 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE LEÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado (ANTEPROYECTO) Programa: 0 DEUDA PÚBLICA

AYUNTAMIENTO DE LEÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado (ANTEPROYECTO) Programa: 0 DEUDA PÚBLICA 14:23:24 1 0 DEUDA PÚBLICA 00 RETRIBUCIONES FIJAS 55.823,04 100 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS D 55.823,04 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 55.823,04 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 107.060,74

Más detalles

TABLA DE EQUIVALENCIAS

TABLA DE EQUIVALENCIAS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO TABLA DE EQUIVALENCIAS ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES Y PLANES GENERALES DE CONTABILIDAD PÚBLICA ADAPTADOS A LA ADMINISTRACIÓN

Más detalles

CAPITULO 1 CAPITULO 2 CAPITULO 3 CAPITULO 4 CAPITULO 5 CAPITULO 6 CAPITULO 7 CAPITULO 8 CAPITULO 9 ECONOMICA PERSONAL BS CORR/SERV INTERESES TRANSF

CAPITULO 1 CAPITULO 2 CAPITULO 3 CAPITULO 4 CAPITULO 5 CAPITULO 6 CAPITULO 7 CAPITULO 8 CAPITULO 9 ECONOMICA PERSONAL BS CORR/SERV INTERESES TRANSF 2017 CAPITULO 1 CAPITULO 2 CAPITULO 3 CAPITULO 4 CAPITULO 5 CAPITULO 6 CAPITULO 7 CAPITULO 8 CAPITULO 9 ECONOMICA PERSONAL BS CORR/SERV INTERESES TRANSF.CORR F.CONTINGENCIA INVERSIONES TRAN.CAPITAL VAR.ACT.FIN.

Más detalles

Organismo Autónomo de Actividades Musicales PRESUPUESTO DE GASTOS

Organismo Autónomo de Actividades Musicales PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2012 E S T A D O D E G A S T O S EJERCICIO 2012 Orgánica: 133 ORGANISMO AUTONOMO DE ACTIVIDADES MUSICALES AREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL. *

Más detalles

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja de la Comunidad Autónoma de 1 GASTOS DE PERSONAL 3.012.225 1 0 ALTOS CARGOS 62.312 1 0 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS 62.312 00 RETRIBUCIONES BASICAS 62.312 1 2 FUNCIONARIOS

Más detalles

ALCALDÍA Y SERVICIOS GENERALES

ALCALDÍA Y SERVICIOS GENERALES 08/01/ Pág. 1 CL.Orgánica 10 ALCALDÍA Y SERVICIOS GENERALES 3322 13100 BÁSICAS LABORAL TEMPORAL ARCHIVOS 14.100,00 3322 13102 COMPLEMENTARIAS LABORAL TEMPORAL ARCHIVOS 11.400,00 3322 16000 SEGURIDAD SOCIAL

Más detalles

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Detalle Orgánico / Económico de los Programas

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Detalle Orgánico / Económico de los Programas Detalle Orgánico / de los Programas 29 Sección Servicio Centro Programa ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y POLÍTICA LOCAL 75 CONSORCIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS SERVICIOS GENERALES 223* 1.584.844 1 GASTOS DE PERSONAL

Más detalles

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014 AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014 AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA 487 SERVICIOS CENTRALES 01 ES CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL ARTICULO 10. ALTOS CARGOS 100 2 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS.00

Más detalles

P R E S U P U E S T O

P R E S U P U E S T O EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 EMPRESAS MUNICIPALES Empresa Municipal de Aguas, S.A. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS,

Más detalles

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 Pág. 1 10000 91202 0601 RETRIBUCIONES BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ORGANOS GOBIERNO 10001 91202 0601 OTRAS REMUNERACIONES MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO 10100 13301 0601 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO

Más detalles

P R E S U P U E S T O

P R E S U P U E S T O EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 4 EMPRESAS MUNICIPALES Teatro Cervantes de Málaga, S.A.M. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA TEATRO CERVANTES

Más detalles

310.00 Intereses. 13.675,00 352.00 Intereses de demora. 4.000,00 359.00 Otros gastos financieros. 2.000,00 19.675,00 9 PASIVOS FINANCIEROS.

310.00 Intereses. 13.675,00 352.00 Intereses de demora. 4.000,00 359.00 Otros gastos financieros. 2.000,00 19.675,00 9 PASIVOS FINANCIEROS. 0110 Deuda Pública. 140.700,00 3 GASTOS FINANCIEROS. 310.00 Intereses. 13.675,00 352.00 Intereses de demora. 4.000,00 359.00 Otros gastos financieros. 2.000,00 19.675,00 9 PASIVOS FINANCIEROS. 911.00 Amortización

Más detalles

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Detalle Orgánico / Económico de los Programas ADMINISTRACIÓN GENERAL

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Detalle Orgánico / Económico de los Programas ADMINISTRACIÓN GENERAL Detalle Orgánico / de los Programas 20 Sección 16 SERVICIO RIOJANO DE EMPLEO Servicio GERENCIA DEL SERVICIO RIOJANO DE EMPLEO Programa 3221 FOMENTO DEL EMPLEO Y FORMACION OCUPACIONAL 31.480.220 y Explicación

Más detalles

P R E S U P U E S T O

P R E S U P U E S T O EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 DE GASTOS DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE GASTOS 0 DEUDA PUBLICA 01 DEUDA PUBLICA 011 DEUDA PUBLICA 0111 DEUDA PUBLICA 1 SERVICIOS PUBLICOS

Más detalles

PRESUPUESTO DE INGRESOS APLICACIÓN NOMBRE PREVISION OBSERVACIONES

PRESUPUESTO DE INGRESOS APLICACIÓN NOMBRE PREVISION OBSERVACIONES PRESUPUESTO DE INGRESOS APLICACIÓN NOMBRE 112.00 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. RUSTICA 113.00 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. URBANA 114.00 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS

Más detalles

TOTAL , , , , , ,00

TOTAL , , , , , ,00 1. SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL. 3. PRODUCCION BIENES PCOS DE CARÁCTER PREFERENTE 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL TOTAL

Más detalles

CLASIFICACION POR PROGRAMAS PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2013

CLASIFICACION POR PROGRAMAS PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2013 AREA DE GASTO 1.- "SERVICIOS PUBLICOS BASICOS" Total Politica 13.- "Seguridad y movilidad ciudadana" 57.743.117,54 20.035.766,41 Total Grupo 130.- "Admon general de seguridad y protección civil" 18.836.866,41

Más detalles

Presupuesto 2015 ESTADO DE GASTOS CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL

Presupuesto 2015 ESTADO DE GASTOS CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL Presupuesto 2015 ESTADO DE GASTOS CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 1 132 12000 PERS. SEGURIDAD SUELDOS DEL GRUPO A1 14.677,00 1 132 12001 PERS. SEGURIDAD SUELDOS DEL GRUPO A2 38.720,00 1 132 12003 PERS. SEGURIDAD

Más detalles

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 1 MODIFICACIONES DE DE TRANSFERENCIAS.011.31001 INTERESES DEUDA A LARGO PLAZO 76.401,92-76.401,92.011.31002 INTERESES DEUDA A CORTO PLAZO 67.227,84-67.227,84.011.913 AMORTIZACION PRESTAMOS MEDIO Y LARGO

Más detalles

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE 405 SERVICIOS CENTRALES 01 ECON. EFEC. CAPÍTULO 1.- GASTOS DE PERSONAL ARTÍCULO 10. ALTOS CARGOS 100 1 RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS.00 1 RETRIBUCIONES

Más detalles

20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES N 20,00 20,00 20, ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON , , ,00 6.

20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES N 20,00 20,00 20, ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON , , ,00 6. CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2014 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Clasificación Orgánica: 16 C.INDUSTRIA, EMPRESA E INNOVACION Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 12 Servicio/Programa/Concepto

Más detalles

RESUMEN POR CAPÍTULOS DE GASTOS E INGRESOS

RESUMEN POR CAPÍTULOS DE GASTOS E INGRESOS RESUMEN POR CAPÍTULOS DE GASTOS E INGRESOS ESTADO DE GASTOS OPERACIONES CORRIENTES Importe ESTADO DE INGRESOS Importe OPERACIONES CORRIENTES CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL 1.831.778,64 CAPÍTULO I IMPUESTOS

Más detalles

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa 1 011 DEUDA PÚBLICA. 011 31000 INTERESES 011 31100 GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES 011 91102 AMORTIZACION PRESTAMOS 20.000,00 7.000,00 22.680,66 49.680,66 2 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. 132 12000 RETRIBUCIONES

Más detalles

G A S T O S I N G R E S O S AYUNTAMIENTO DE DERIO

G A S T O S I N G R E S O S AYUNTAMIENTO DE DERIO AYUNTAMIENTO DE DERIO G A S T O S CAP 1 GASTOS DE PERSONAL 1.810.538,05 CAP 2 G.BIENES CORRIENTES Y 2.669.509,84 CAP 3 GASTOS FINANCIEROS CAP 4 TRANSF CORRIENTES 2.500.254,79 6.980.302,68 CAP 6 INV. REALES

Más detalles

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015 AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015 AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA 427 SERVICIOS CENTRALES 01 CAPÍTULO 1.- GASTOS DE PERSONAL ARTÍCULO 10. ALTOS CARGOS 100 2 RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS.00 2 RETRIBUCIONES

Más detalles

RESUMEN POR CAPITULOS CAPITULO : 1 GASTOS DE PERSONAL CAPITULO D E N O M I N A C I O N PRESUPUESTO 2012 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO 2012

RESUMEN POR CAPITULOS CAPITULO : 1 GASTOS DE PERSONAL CAPITULO D E N O M I N A C I O N PRESUPUESTO 2012 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO 2012 RESUMEN POR CAPITULOS CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 2.995.075 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.183.303 3 GASTOS FINANCIEROS 202.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 125.890 6 INVERSIONES REALES 1.876.304

Más detalles

PATRONATO DE TURISMO Y TAUROMAQUIA

PATRONATO DE TURISMO Y TAUROMAQUIA 271 338.00 ADMINISTRACIÓN GENERAL TAUROMAQUIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 110.00 Retribuciones básicas personal eventual 86.000,00 120.04 Retribuciones Funcionario grupo C2 17.000,00 120.06 Trienios funcionarios

Más detalles

160.00 SEGURIDAD SOCIAL 138.790,90 151.938,42 118.657,15 118.608,23 TOTAL CAPITULO 1 504.030,40 551.776,38 517.100,00 522.400,00

160.00 SEGURIDAD SOCIAL 138.790,90 151.938,42 118.657,15 118.608,23 TOTAL CAPITULO 1 504.030,40 551.776,38 517.100,00 522.400,00 PRESUPUESTO YUNCOS AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 1301 ADMINISTRACION GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL ARTICULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO 120.03 SUELDOS GRUPO C1 147.344,94 168.421,92 167.026,81

Más detalles

Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES. Créditos Iniciales. Suman los Créditos , ,00. Ayuntamiento de ENGUERA 0

Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES. Créditos Iniciales. Suman los Créditos , ,00. Ayuntamiento de ENGUERA 0 (ANTEPROYECTO) ( Económica ) Pág. 1 10000 912 RETRIBUCIONES ALCALDIA 36.570,00 10000 Retribuciones básicas 36.570,00 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros 36.570,00 10 Órganos

Más detalles

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA PRESUPUESTO GENERAL PARA 2011. Fecha: 21/07/2011 12:46 PARTIDAS DE GASTOS. Clasificación económica del gasto

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA PRESUPUESTO GENERAL PARA 2011. Fecha: 21/07/2011 12:46 PARTIDAS DE GASTOS. Clasificación económica del gasto VOLUNTARIADO SOCIAL 230A 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 3.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 3.000 226 Gastos diversos. 3.000 22699 Otros gastos diversos 3.000 TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA

Más detalles

Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Universidad de Jaén, por la que se acuerda hacer público el Presupuesto para el ejercicio 2017.

Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Universidad de Jaén, por la que se acuerda hacer público el Presupuesto para el ejercicio 2017. página 568 3. Otras disposiciones Universidades Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Universidad de Jaén, por la que se acuerda hacer público el Presupuesto para el ejercicio 2017. El Consejo Social

Más detalles

RESUMEN POR CAPÍTULOS DE GASTOS E INGRESOS

RESUMEN POR CAPÍTULOS DE GASTOS E INGRESOS RESUMEN POR CAPÍTULOS DE GASTOS E INGRESOS ESTADO DE GASTOS Importe ESTADO DE INGRESOS Importe OPERACIONES CORRIENTES OPERACIONES CORRIENTES CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL 2.074.833,01 CAPÍTULO I IMPUESTOS

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE PROVINCIA DE SEVILLA PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INVERSIONES Y GASTOS (UNICO)(ORDINARIO Y DE INVERSIONES), PARA EL EJERCICIO DE 2.011.- APROBADO POR EL AYUNTAMIENTO

Más detalles

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA OROTAVA PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2016 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA OROTAVA PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2016 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL 9121 10000 Órganos Gobierno Miembros Órganos Gobierno.- Retribuciones básicas Subtotal Artículo 10 408.600,00 408.600,00 9121 11000 Órganos Gobierno Personal Eventual.- Retribuciones

Más detalles

Presupuesto Definitivo Gastos Ejercicio 2016

Presupuesto Definitivo Gastos Ejercicio 2016 912 10000 920 12000 931 12000 132 12003 920 12003 931 12003 171 12004 920 12004 931 12004 171 12005 920 12005 132 12006 171 12006 920 12006 931 12006 132 12100 171 12100 920 12100 931 12100 132 12101 171

Más detalles

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA Resumen por capítulos del presupuesto Capítulos / Descripción Importe % sobre el total Ingresos OPERACIONES NO FINANCIERAS OPERACIONES CORRIENTES 3 Tasas, precios

Más detalles

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 1101 SUELDOS A FUNCIONARIOS 1102 SUELDOS AL PERSONAL OPERATIVO 1103 REMUNERACIONES A AUTORIDADES MUNICIPALES 1200 REMUNERACIONES

Más detalles

P R E S U P U E S T O

P R E S U P U E S T O EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 2 EMPRESAS MUNICIPALES Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA MALAGUEÑA

Más detalles

CLASIFICACION FUNCIONAL PROYECTO PRESUPUESTO 2008

CLASIFICACION FUNCIONAL PROYECTO PRESUPUESTO 2008 1 11100 22601 Atenciones protocolarias y representativas 40.000,00 1 11100 22602 Publicidad y Propaganda Institucional 45.000,00 1 11100 22625 Gastos diversos. Órganos de Gobierno 2.000,00 1 11100 48900

Más detalles

SECTOR PUBLICO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA DETALLADO EJERCICIO: 2010

SECTOR PUBLICO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA DETALLADO EJERCICIO: 2010 Página 1 de 6 INSTITUCION : 0512 Instituto Nacional de la Mujer 01 00 000 000-01 00 000 001 COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR 7,373,245 10000 11000 11100 11500 11510 11520 11600 11700 11710 11750 11760

Más detalles

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA Resumen por capítulos del presupuesto Capítulos / Descripción Importe Ingresos OPERACIONES CORRIENTES 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos. 13.401.590,78

Más detalles

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Programa: 222A Seguridad ciudadana Sección: 16. MINISTERIO DEL INTERIOR

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Programa: 222A Seguridad ciudadana Sección: 16. MINISTERIO DEL INTERIOR 16.03 DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA 10 Altos cargos 58,26 11 Personal eventual 41,10 12 Funcionarios 1.032.652,04 13 Laborales 16.454,39 150 Productividad 111.123,81 151 Gratificaciones 1.487,25 TOTAL

Más detalles

AUTORIDAD ÚNICA DEL TRANSPORTE DE GRAN CANARIA

AUTORIDAD ÚNICA DEL TRANSPORTE DE GRAN CANARIA AUTORIDAD ÚNICA DEL TRANSPORTE DE GRAN CANARIA Resumen por capítulos del presupuesto Capítulos / Descripción Importe % sobre el total Ingresos OPERACIONES NO FINANCIERAS OPERACIONES CORRIENTES 3 Tasas,

Más detalles

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS POR PROGRAMAS DE GASTOS 2016 1.- SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS CLASIFICACIÓN 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 3.045.200,00 52 1300 120.01 Retribuciones básicas Grupo A2 Fomento y Protección Civil... 11.600,00

Más detalles

PRESUPUESTO 2013 POR PROGRAMAS ECONOMICA DESCRIPCION DEL GASTO PRC 2013 TOTAL AREA DE GASTO 0 DEUDA PUBLICA 94.225,00 94.225,00

PRESUPUESTO 2013 POR PROGRAMAS ECONOMICA DESCRIPCION DEL GASTO PRC 2013 TOTAL AREA DE GASTO 0 DEUDA PUBLICA 94.225,00 94.225,00 POR PROGRAMAS ECONOMICA DESCRIPCION DEL GASTO PRESUPUESTO 2013 PRC 2013 011 310,00 Intereses de préstamos del interior 2.492,50 2.492,50 011 913.00 Amortización de préstamos del interior 91.732,50 91.732,50

Más detalles

P R E S U P U E S T O

P R E S U P U E S T O EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 3 ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA GASTOS DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Órganos de gobierno y personal directivo. 100 RETRIBUCIONES

Más detalles

PRESUPUESTO POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA (DETALLADO)

PRESUPUESTO POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA (DETALLADO) Fecha Obtención ORGANISMO AUTONOMO DE CULTURA GP 30/01/2014 1 O.A. DE CULTURA 33000 10100 Retribuciones básicas Personal Directivo 15.307,07 33000 10101 Otras remuneraciones Personal Directivo 34.473,18

Más detalles

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas 1 de 11 Resumen por 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 196.700,00 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 33.400,00 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 31.400,00 12003 12006 12100 12101 21300 22103 22104 22400 SUELDO BASE

Más detalles

2017 PRESIDENCIA, SEGURIDAD CIUDADANA, MOVILIDAD Y COMUNIC 16,09% ,89

2017 PRESIDENCIA, SEGURIDAD CIUDADANA, MOVILIDAD Y COMUNIC 16,09% ,89 2017 PRESIDENCIA, SEGURIDAD CIUDADANA, MOVILIDAD Y COMUNIC 16,09% 30.045.435,89 Policia Local 4,18% 7.806.007,75 Bescam 4,77% 8.912.637,70 Control de Tráfico 0,38% 715.725,00 Protección Civil 0,13% 238.30

Más detalles

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE Disponible para comprometer. Comprometido

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE Disponible para comprometer. Comprometido 1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 48,000,000 48,000,000 48,000,000-21,371,103 26,628,897 26,628,897 21,371,103 21,371,103-1200

Más detalles

Comparativa presupuestos AEMET 2012 vs 2011 Página 1

Comparativa presupuestos AEMET 2012 vs 2011 Página 1 Comparativa presupuestos AEMET 2012 vs 2011 Página 1 1 GASTOS DE PERSONAL 10 ALTOS CARGOS 87,91 84,48-3,43-3,90% 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 87,91 84,48-3,43-3,90% 10000 Retribuciones

Más detalles

Listado Presupuesto Gastos Inicial Fecha: 25/11/2015 AYUNTAMIENTO DE BALMASEDA

Listado Presupuesto Gastos Inicial Fecha: 25/11/2015 AYUNTAMIENTO DE BALMASEDA Página 1 de 7 14 111 10001 ORGANOS DE GOBIERNO RETRIBUCION DEDICACION EXCLUSI 81.684,96 Altos Cargos 81.684,96 14 121 12000 14 222 12000 14 422 12000 14 432 12000 14 443 12000 14 449 12000 14 451 12000

Más detalles

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN PRESUPUESTO 2016 SECCIÓN 14: DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN PRESUPUESTO 2016 SECCIÓN 14: DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD SECCIÓN 14: DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD INDICE 1.- SECCIÓN 14: DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD... 1 2.- DATOS POR SERVICIO... 15 2.1.- 14.Desarrollo Rural y Sostenibilidad... 15 2.1.1.- 14010.S.G.T.

Más detalles

PRESUPUESTO DE INVERSIONES EJERCICIO 2013 TOTAL TOTAL PROGRAMA ECONOMICO DESCRIPCION DEL GASTO IMPORTE PARTIDA PROGRAMA

PRESUPUESTO DE INVERSIONES EJERCICIO 2013 TOTAL TOTAL PROGRAMA ECONOMICO DESCRIPCION DEL GASTO IMPORTE PARTIDA PROGRAMA 132.00 POLICIA Y PROTECCION CIVIL 632.99 Cámaras de videovigilancia para la sede de la Policía y Villegas 3.000,00 3.000,00 634.99 Vehículo todoterreno 4x4 para Policía 23.850,00 634.99 Cinco motocicletas

Más detalles

CONSORCIO PROV GESTION INTEGRAL AGUAS Fecha Obtención. (2014) Pág. 1

CONSORCIO PROV GESTION INTEGRAL AGUAS Fecha Obtención. (2014) Pág. 1 10:05:54 Capítulo: 1 DE PERSONAL. (2014) Pág. 1 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE : RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA SUB 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS

Más detalles