Presentación de Resultados Tercer Trimestre

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1 Presentación de Resultados Tercer Trimestre 2015

2 Resultados Financieros

3 Tercer Trimestre 3 Destacados del Tercer Trimestre Mejora rentabilidad a pesar de menores perspectivas de crecimiento del sector minorista Estrategia comercial fortalecida permite obtención de mejor margen bruto Resultados impactados por ~CLP34,000 millones (USD49 MM) no-recurrentes: indemnizaciones y obsolescencia de inventarios. Ajuste en la base de activos para un mayor enfoque en operaciones core.

4 Tercer Trimestre 4 Evolución Ingresos Consolidados Evolución EBITDA Ajustado Consolidado +44% % % Modesto crecimiento en ingresos a pesar de la depreciación del real brasilero y el peso colombiano. SSS positivos en moneda local en la mayoría de los negocios EBITDA ajustado afectado por el mayor costo por indemnizaciones y provisión de obsolescencia de inventarios. Excluyendo efectos no-recurrentes, EBITDA ajustado aumentó, impulsado por las operaciones de Colombia, Perú y Chile. 1 Cifras en CLP millones 2 Con propósitos comparativos, las cifras de Retail Financiero Chile fueron excluidas en. 3 EBITDA ajustado excluyendo efectos no-recurrentes.

5 Tercer Trimestre 5 Trabajo activo para la mejora de márgenes Estrategia comercial impulsa la expansión de +200 bps en margen bruto. - Negociaciones con proveedores. - Actividad promocional limitada. Progreso en el programa de control de gastos Implementación del Programa de Tiendas con bajo desempeño: tiendas en el programa - 95 han presentado plan de mejora - 1 cierre a la fecha

6 Tercer Trimestre 6 Ajuste en la base de activos para un mayor enfoque en operaciones core Posible IPO Centros Comerciales: Directorio aprobó continuar con el proyecto y mandató a bancos de inversión para la estructuración de la transacción. Venta de Farmacias en Colombia completada Venta de Estaciones de Servicio en Colombia en etapa final del proceso.

7 Ratios Financieros Tercer Trimestre 7 Evolución Deuda Neta (US$ bn) Endeudamiento Neto (Deuda Neta / EBITDA) Antes del cambio 1 Después del cambio T14 1T15 2T15 4T14 1T15 2T % 1% 33% Fijo 67% 82% 18% Bono Bancos 31% 15% 51% Deuda por Tasa (Después de CCS) Deuda por Tipo de Crédito Deuda por Moneda (Después de CCS) 1 El Fair Value de instrumentos derivados fue reclasificado desde Otras ganancias/pérdidas a Costo Financiero Neto y Ganancia/Pérdida por Diferencias de Cambio. Para mayor información refiérase a la nota 35 de los Estados Financieros Consolidados. 2 Endeudamiento antes y después del cambio en el FV de los derivados, excluyendo efectos no recurrentes.

8 Supermercados Tercer Trimestre 8 Evolución Ingresos % Evolución EBITDA Ajustado % % Excluyendo efectos no-recurrentes, crecimiento impulsado por Colombia y Perú. Exitoso manejo de estrategia comercial explica la mejora de margen bruto. Caída en ingresos refleja la devaluación de las monedas en Brasil y Colombia. SSS Colombia, el mejor desde la adquisición SSS Prezunic, positivo por primera vez en cinco trimestres. Brasil continua tendencia positiva en ganancias de margen bruto 4.4% 3.8% Cifras en CLP millones 1 EBITDA ajustado excluyendo efectos no recurrentes 27.3% 16.5% 1 Evolución SSS por país (en moneda local) -0.7% -7.7% 4.1% -0.7% 0.8% 4.2% Chile Argentina Brasil Perú Colombia

9 Tiendas por Departamento Tercer Trimestre 9 Evolución Ingresos % Evolución EBITDA Ajustado Mejora rentabilidad en Chile Perú disminuye la pérdida por mayor escala y sinergias obtenidas con la operación de marcas propias en Chile. Crecimiento de SSS encima de inflación en Chile y Perú Lanzamiento de click & collect a comienzos de septiembre Cifras en CLP millones Evolución SSS por país (moneda local) % -11.1% 9.5% 6.4% Chile Perú

10 Centros Comerciales Tercer Trimestre 10 Evolución Ingresos % Evolución EBITDA Ajustado % +22% EBITDA ajustado crece 2,9% por mejor desempeño en Perú y Colombia. Rentabilidad en Chile mermada por mayores contribuciones (Reforma Tributaria) y gastos no recurrentes. 1 Evolución Tasas de Ocupación 98% 98% 96% 97% 91% 89% 28% 30% Chile Argentina Perú Colombia Crecimiento de primera línea impulsado por rentas más altas en Argentina y Chile, con tasas de ocupación estables. Cifras en CLP millones 1 EBITDA ajustado excluyendo efectos no recurrentes-

11 Mejoramiento del Hogar Tercer Trimestre 11 Evolución Ingresos % Evolución EBITDA Ajustado % +36% 1 Crecimiento de ingresos resiliente en Argentina Operación Chilena enfrentando efectos climáticos Afectado por efectos no recurrentes (CLP millones) Ex no recurrentes: Fuerte desempeño en Argentina Menor pérdida en Colombia Cifras en CLP millones 1 EBITDA ajustado excluyendo efectos no recurrentes.

12 Servicios Financieros Tercer Trimestre 12 Evolución Ingresos Evolución EBITDA Ajustado % +43% % +99% -33% 1 Servicios Financieros Chile reportó cifras explicadas por la des consolidación del negocio concretado el JV con Scotiabank. Ratio de provisiones continúa bajo, sana tendencia. Cartera continúa creciendo Incremento en los costos de fondeo a lo largo de la región Cifras en CLP millones 1EBITDA ajustado excluyendo efectos no recurrentes. Variación en azul refleja el crecimiento/decrecimiento del negocio excluyendo Chile en ambos periodos. Variación en verde refleja el crecimiento/decrecimiento del negocio incluyendo Chile en.

13 Tercer Trimestre 13 Destacados Finales Saludable resultado operacional muestra experiencia en Retail. Base de generación de caja estable, proveniente de un fuerte negocio de centros comerciales. Avances en el programa de reducción de gastos de administración y ventas para mejorar resultados. Espacio para futuras expansiones de margen bruto. Objetivo ratio Deuda Neta/ EBITDA de ~3.0x para fin de año, excluyendo efectos no recurrentes.

14 Tercer Trimestre 14 La información contenida en este documento ha sido preparado por Cencosud S.A. ("Cencosud") únicamente con fines informativos y no debe interpretarse como una solicitud o una oferta para comprar o vender valores y no debe ser entendido como inversión o dar otro tipo de asesoramiento. Ninguna representación o garantía, expresa o implícita, se proporciona en relación a la exactitud, integridad o fiabilidad de la información aquí contenida. Las opiniones expresadas en esta presentación están sujetas a cambios sin previo aviso y Cencosud no tiene ninguna obligación de actualizar o mantener actualizada la información contenida en el presente documento. La información contenida en este documento no pretende ser completa y está calificada en su totalidad por referencia a la información más detallada incluida en el prospecto preliminar. Cencosud y sus respectivas filiales, agentes, directores, socios y empleados aceptan responsabilidad alguna por cualquier pérdida o daño de cualquier tipo que surjan de la utilización de la totalidad o parte de este material. Esta presentación puede contener afirmaciones que son a futuro sujetas a riesgos e incertidumbres y factores, que se basan en las expectativas actuales y proyecciones sobre eventos y tendencias futuras que puedan afectar a los negocios de Cencosud. Se le advierte que dichas declaraciones prospectivas no son garantías de rendimiento futuro. Hay varios factores que pueden afectar negativamente a las estimaciones y supuestos en que se basan estas declaraciones a futuro, muchos de los cuales están fuera de nuestro control.

15 Marisol Fernández León IRO Tel: Natalia Nacif Analista Senior IR Tel:

16 Presentación de Resultados Tercer Trimestre 2015

Segundo Trimestre 2015

Segundo Trimestre 2015 2015 EBITDA ajustado creció 18.5% a/a excluyendo one-offs, con una expansión de 94 bps en margen EBITDA ajustado. EBITDA ajustado de Supermercados creció 18%, debido a un mejor desempeño en Brasil, Argentina

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