Intervención General de la Administración del Estado Oficina Nacional de Contabilidad

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2 Intervención General de la Administración del Estado Oficina Nacional de Contabilidad NIPO:

3 Índice RESUMEN: Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación 4 PRINCIPALES RESULTADOS 5 CONSOLIDADO: Administración Central, Administración Regional y Fondos de la Seguridad Social Capacidad(+) o necesidad(-) de financiación 6 Operaciones no financieras 7 ADMINISTRACIÓN CENTRAL Operaciones no financieras 8 Evolución del gasto computable a efectos del cálculo de la regla de gasto 9 Estado Operaciones no financieras 1 Texto 11 Organismos de la Administración Central Operaciones no financieras 13 ADMINISTRACIÓN REGIONAL Capacidad(+) o necesidad(-) de financiación y anticipos del sistema de financiación Operaciones no financieras del subsector 15 Evolución del gasto computable a efectos del cálculo de la regla de gasto 16 Texto 17 Operaciones no financieras de cada CCAA 19 FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Operaciones no financieras 36 Texto 37 ANEXO ESTADÍSTICO Consolidado: Capacidad(+) o necesidad(-) de financiación Distribución por subsectores En millones de euros 38 En porcentaje del PIB 39 Comunidades Autónomas: Capacidad(+) o necesidad(-) de financiación. Distribución por Comunidades

4 Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación Base 21 Acumulado a fin del periodo En millones de euros En porcentaje del PIB % CONSOLIDADO ,8-3,33-2,34 Administración Central ,2-2,74-1,86 Administración Regional ,5 -,7, Fondos de la Seguridad Social , -,52 -,48 PIB utilizado M Gasto computable a efectos del cálculo de la regla de gasto Acumulado a fin del periodo En millones de euros En porcentajes % Variación nominal Administración Central Administración Regional , ,

5 Principales resultados A finales del mes de julio de 217, el déficit consolidado de las Administraciones Públicas, sin incluir las Corporaciones Locales se ha reducido un 26,8% con respecto al obtenido en el mismo periodo de 216, situándose en millones de euros. En términos del PIB, esta reducción supone,99 puntos porcentuales, desde una ratio en 216 del 3,33% hasta el 2,34% en julio de 217. Esta situación se debe a un incremento de los derivados de los impuestos del 6,7%, millones más que en el mismo periodo del año 216, y al aumento de los ingresos por cotizaciones sociales de un 4,9%, millones más, mientras que los gastos no financieros han crecido un,1%. El saldo primario se calcula descontando el efecto de los intereses devengados sobre la cifra de déficit o superávit. Hasta finales de julio de 217 los intereses han descendido un 6,1% respecto al año 216, con un volumen de millones. Si se descuenta su efecto, se obtiene un déficit primario de millones, inferior en un 46,4% al saldo primario de 216. En términos del PIB, el déficit primario se sitúa a finales de julio en el,88%, con una caída de,83 puntos porcentuales en relación a la ratio de 216. La Administración Central ha obtenido un déficit de millones, inferior en un 29,2% al que se registró a finales de julio de 216, que supone una reducción nominal de millones y en términos del PIB, una caída de la ratio déficit/pib de,88 puntos, hasta el 1,86%. El gasto computable a efectos del cálculo de la regla de gasto a finales del mes de julio ha disminuido un 3,6% respecto a 216, 2.64 millones menos, hasta situarse en millones. El déficit del Estado ha sido de millones, con una caída de 3,% respecto del obtenido a finales de julio de 216. En relación al PIB, este resultado equivale al 1,84% de dicha magnitud,,9 puntos menos que en 216. Esta evolución se debe al incremento del 7,% de los ingresos por impuestos y al descenso de los gastos no financieros en un 3,7%. Los Organismos de la Administración Central han obtenido un déficit de 233 millones frente a un superávit de 34 millones en el mismo periodo de 216. Esta situación se debe a una caída de los ingresos no financieros del 1,8%, al no haber en 217 derrama extraordinaria del FGD y por las menores transferencias recibidas del Estado, compensada, enparte, con la disminución del 8,4% de los gastos no financieros. La Administración Regional ha pasado de un déficit de 771 millones en 216 ha resultado positivo de 35 millones en 217. Esta evolución se debe a las mayores entregas a cuenta netas recibidas en el año en curso y al resultado de la liquidación definitiva de 215 que ha supuesto 989 millones más respecto a la liquidación de 214. El gasto no financiero de este subsector ha crecido en el periodo detallado un 2,%, millones más. En lo relativo al gasto computable a efectos del cálculo de la regla de gasto, en 217 el umbral de cumplimiento está establecido en el 2,1%. A finales de julio de 217 el gasto computable supera en un 3,3% el de 216, con millones, 2.66 millones más que en el mismo periodo de 216. Los Fondos de la Seguridad Social han reducido su déficit en un 4,%, con un total de 5.61 millones. El Sistema de Seguridad Social ha mejorado su resultado en un 3,3%, pasando de un déficit de millones en 216 a millones en julio de 217. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha reducido su superávit un 8,6%, con millones. El FOGASA mejora su resultado al pasar de un déficit de 123 millones en 216 a un superávit de 21 millones en

6 CONSOLIDADO. BASE 21 ADMINISTRACIÓN CENTRAL, ADMINISTRACION REGIONAL Y FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL % del PIB % % Administración Central , ,2-2,74-1,86 Estado , , -2,74-1,84 Organismos de la Administración Central , , -,2 Administración Regional , ,7, Fondos de la Seguridad Social , , -,52 -,48 Sistema de Seguridad Social , ,3 -,67 -,62 SEPE , ,6,16,14 FOGASA , ,1, CONSOLIDADO , ,8-3,33-2,34 Ayudas a instituciones financieras (saldo neto) , ,2 -,18 -,3 CONSOLIDADO sin ayuda financiera , ,7-3,16-2,31 PIB utilizado A finales de julio de 217, el déficit de las Administraciones Públicas, sin incluir las Corporaciones Locales, se ha reducido un 26,8% respecto a julio de 216, con un total de millones, millones menos. En términos del PIB se ha pasado de una ratio del 3,33% al 2,34%, lo que supone un descenso de,99 puntos porcentuales. Esta evolución se debe a un crecimiento de los ingresos impositivos del 6,7%, millones más que en el mismo periodo del año 216, y al aumento de los ingresos por cotizaciones sociales de un 4,9%, millones más, mientras que los gastos no financieros crecen un,1%. Por subsectores, señalar que la Administración Central ha obtenido un resultado negativo de millones inferior en un 29,2% al registrado a finales de julio de 216. Esta situación se ha debido al mejor resultado obtenido por el Estado que ha pasado CONSOLIDADO: AACC, CCAA, AASS (Acumulado) E F M A M J JL A S O N D de un déficit de 3.69 millones a millones. En términos del PIB, este descenso representa,9 p.p., hasta alcanzar una ratio del 1,84% del PIB. Por su parte, los Organismos de la Administración Central han obtenido un déficit de 233 millones, mientras que en 216 obtuvieron un superávit de 34 millones. En segundo lugar, la Administración Regional ha pasado de un déficit de 771 millones a un superávit de 35 millones, como consecuencia, principalmente, de que el resultado de la liquidación definitiva del año 215, practicada en julio de 217, ha sido superior a la liquidación definitiva del año 214, efectuada en julio de 216, en 989 millones. Los Fondos de la Seguridad Social han reducido su déficit un 4,% con un total de 5.61 millones. En términos del PIB, este resultado representa,48 puntos porcentuales,,4 puntos menos que el nivel de 216. Por agentes, el Sistema ha obtenido un déficit de millones con un descenso del 3,3%, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) registra un superávit de millones, inferior en un 8,6% al de 216, debido, fundamentalmente, a la menor transferencia recibida del Estado como consecuencia del descenso de la prestación por desempleo y el FOGASA pasa de un déficit de 123 millones a un superávit de 21 millones. 6

7 CONSOLIDADO. BASE 21 ADMINISTRACIÓN CENTRAL, ADMINISTRACION REGIONAL Y FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL % del PIB % % Recursos no financieros , ,8 19,13 19,19 Impuestos , ,7 1,31 1, , ,1 5,54 5, , ,3 4,57 4,83 * Impuestos sobre el capital , ,3,21,14 Cotizaciones sociales , ,9 7,2 7,5 Transferencias entre AAPP , ,7,55,51 Resto de , ,9 1,26 1,1 Empleos no financieros , ,1 22,47 21,53 Consumos intermedios , ,3 1,9 1,84 Remuneración de asalariados , ,5 5,7 4,88 Intereses , ,1 1,62 1,46 Subvenciones , ,9,4, , ,6 8,88 8, , ,5 1,42 1,39 Formación bruta de capital fijo , ,5,85,81 Transferencias entre AAPP , , 1,22 1,17 Resto de , ,4 1,9,9 de financiación (*) , ,8-3,33-2,34 PIB utilizado (*) 216 CONSOLIDADO: RECURSOS Y EMPLEOS (Desacumulado) 217 CONSOLIDADO: RECURSOS Y EMPLEOS (Desacumulado) E F M A M J JL A S O N D E F M A M J JL A S O N D 7

8 S.1311 Base 21 ADMINISTRACIÓN CENTRAL % del PIB % % Recursos no financieros , ,9 9,6 9,2 Impuestos , , 7,4 7, , ,6 4,88 4, , ,4 2,43 2,59 * Impuestos sobre el capital , ,9,9,3 Cotizaciones sociales , ,4,52,5 Transferencias entre AAPP , ,1,57,5 Resto de , ,8,57,51 Empleos no financieros , ,8 11,81 1,88 Consumos intermedios , ,3,44,39 Remuneración de asalariados , ,3 1,22 1,13 Intereses , ,2 1,49 1,34 Subvenciones , ,5,21, , ,5,91, , ,3,4,4 Formación bruta de capital fijo , ,7,35,34 Transferencias entre AAPP , ,8 6,24 5,8 Resto de , ,,92,75 de financiación , ,2-2,74-1,86 PIB utilizado ADMINISTRACIÓN CENTRAL (Acumulado) A finales de julio, la Administración Central ha obtenido un déficit de millones, inferior en un 29,2%, al registrado en el mismo período de 216, y que supone una caída de la ratio déficit/pib de,88 puntos porcentuales, hasta situarse en el 1,86%. Los ingresos se han incrementado un 3,9% como consecuencia del aumento de los impuestos sobre la producción e en un 4,6% y de los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio en un 11,4%. Esta evolución se detalla en el apartado destinado al Estado (páginas 1 a 12). El resto de las rúbricas de presentan descensos de distinta consideración: los impuestos sobre el capital caen un 68,9%, al no haberse ingresado este año en el FGD la derrama extraordinaria, que en 216 ascendió a 698 millones. Las transferencias recibidas de otras administraciones públicas descienden un 8,1%. E F M A M J JL A S O N D Por otra parte, los gastos han disminuido un 3,8%, descenso que se ha producido prácticamente en todas las rúbricas, excepto en la inversión y en el gasto social en prestaciones y. Destacar la caída de los intereses, de las transferencias a otras AAPP, fundamentalmente por la menor transferencia corriente efectuada por el Estado al SEPE, millones menos y la transferencia de capital del FROB a SAREB en 216 por 996 millones (página 13). 8

9 S.1311 Base 21 ADMINISTRACIÓN CENTRAL Evolución del gasto computable a efectos del cálculo de la regla de gasto Variación nominal 1. Empleos no financieros ,8 De los cuales: ayuda financiera ,2 2. Empleos no financieros excluida ayuda financiera ,5 3. Intereses ,2 4. Gastos financiados por la Unión Europea ,2 5. Gastos financiados por otras administraciones públicas ,1 6. Transferencias por el sistema de financiación a CCAA ,8 7. Transferencias por el sistema de financiación a CCLL ,9 % 8. Cambios normativos con incrementos o disminuciones de recaudación permanente Gasto no discrecional en prestaciones por desempleo , Total a efectos de la regla de gasto ( ) ,6 El artículo 12 de la Ley Orgánica 2/212, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) establece que "la variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española". Asimismo, establece esta ley en el artículo 17, que en el mes de abril de cada año, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas deberá elaborar un informe con el grado de cumplimiento de la regla de gasto del ejercicio inmediatamente anterior. No obstante, aunque el cálculo deba realizarse al final del ejercicio, puede resultar de utilidad el análisis mensual de los distintos componentes del gasto que intervienen en el cálculo de este indicador fiscal. Una vez descontado el efecto de la ayuda financiera, el gasto no financiero de la Administración Central es de millones, inferior en un 2,5% al del año anterior y el gasto computable a efectos del cálculo de la regla de gasto se sitúa en millones, lo que representa una reducción de 2.64 millones en relación al de 216, con una tasa de descenso interanual del 3,6%. Hasta finales del mes de julio, los factores que han incidido en esta evolución son en sentido negativo los menores intereses devengados en comparación con los de 216, 1.32 millones menos, y las menores transferencias destinadas a financiar las prestaciones por desempleo, millones menos que en 216. También de menor importe han sido los gastos finalistas financiados por la Unión Europea, 124 millones menos, y las transferencias realizadas desde el Presupuesto del Estado a las Corporaciones Locales por el sistema de financiación, que se han reducido en 37 millones respecto al año anterior. En sentido positivo, hasta julio han aumentado con relación a 216 los gastos financiados por otras administraciones públicas en 35 millones, las transferencias a las Comunidades Autónomas relacionadas con el sistema de financiación en 354 millones y con un importe de 1.69 millones, la incidencia en la recaudación, con carácter permanente, de los distintos cambios fiscales normativos. 9

10 S Base 21 ESTADO % del PIB % % Recursos no financieros , ,9 8,48 8,51 Impuestos , , 7,2 7,37 * Impuestos sobre la producción y las , ,7 4,77 4,78 * Impuestos corrientes sobre la renta, , ,5 2,42 2,58 * Impuestos sobre el capital , ,9,1,1 Cotizaciones sociales , ,7,4,37 Transferencias entre AAPP , ,9,58,49 Resto de , ,5,3,27 Empleos no financieros , ,7 11,22 1,35 Consumos intermedios , ,,26,22 Remuneración de asalariados , ,7,94,87 Intereses , ,5 1,47 1,33 Subvenciones , ,,19, , ,8,8, , ,8,1,1 Formación bruta de capital fijo , ,9,22,21 Transferencias entre AAPP , ,3 6,61 6,12 Resto de , ,4,71,61 de financiación , , -2,74-1,84 PIB utilizado ESTADO (Acumulado) E F M A M J JL A S O N D ESTADO Recursos y Empleos no financieros A final del periodo

11 ESTADO Hasta finales de julio de 217, el déficit del Estado en términos de contabilidad nacional ha sido de millones, inferior en un 3,% al obtenido en el mismo periodo de 216, lo que supone una disminución de la ratio déficit/pib de,9 puntos porcentuales hasta situarse en el 1,84% de dicha magnitud. Este resultado es consecuencia del incremento de los ingresos en un 4,9% y de la reducción de los gastos en un 3,7%. La evolución de los no financieros se ha debido, fundamentalmente, al incremento de los ingresos impositivos en un 7,%, con un total de millones debido, principalmente, al crecimiento del Impuesto sobre Sociedades en un 35,6% y del IVA en un 5,4%. El aumento del Impuesto sobre Sociedades se produce como consecuencia del incremento de los ingresos del primer pago fraccionado de 217, ya que éste recoge el impacto de los cambios normativos del Real Decreto-Ley 2/216 y del Real Decreto-Ley 3/216 mientras que el del año anterior estuvo afectado por la desaparición de los tipos incrementados y del pago mínimo. En la evolución de los destacar el descenso del 3,3% de las transferencias, corrientes y de capital, entre Administraciones Públicas, que en 217 representan el 59,1% del gasto del Estado. Las transferencias que más han caído han sido las corrientes al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que han pasado de millones en 216 a 52 millones en 217. Si de la cifra del déficit se descuentan los intereses devengados que se han reducido un 5,5%, hasta los millones, se obtiene el saldo primario que alcanza un valor negativo de millones frente a un saldo igualmente negativo de millones obtenido en 216. En términos del PIB, el déficit primario en este período equivale al,51% frente al 1,27% de 216. Los no financieros a finales de julio de 217 han sido millones, con un aumento, como ya se ha señalado anteriormente, del 4,9% como resultado de la evolución de los impositivos que han aumentado un 7,%, con un total de millones. Este incremento se ha compensado, en parte, con el descenso de los ingresos por cotizaciones, de las transferencias entre AAPP y del resto de en un 2,7%, 1,9% y 6,5%, respectivamente. La liquidación del sistema de financiación de CCAA. correspondiente al ejercicio 215 ha supuesto en 217 una mayor reducción en los del Estado por importe de 64 millones en el IRPF y de 376 millones en las transferencias corrientes respecto al resultado de la liquidación de 214 practicada en 216. * Los impuestos sobre la producción y las crecen un 4,7% hasta situarse en millones, de los cuales millones corresponden al IVA, que se ha incrementado un 5,4% respecto al mismo periodo de 216. Los demás impuestos dentro de este apartado han aumentado un 3,%, con un total de millones. Destacan por su volumen cuantitativo el impuesto sobre Hidrocarburos que con un importe de millones aumenta un 3,8%, y el impuesto sobre Labores de Tabaco con millones que baja en un 1,6%. Señalar, además, el incremento del Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica en un 25,5% y el del Impuesto sobre el Carbón en un 42,9%. * Los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio han aumentado en un 11,5%, con unos ingresos totales de millones, que se explica, principalmente, por el aumento de los ingresos devengados del Impuesto sobre Sociedades en un 35,6%, de millones en 216 a millones en 217. Este resultado, como ya se ha comentado anteriormente se ha debido al aumento de los ingresos del primer pago fraccionado motivado por el impacto del Real Decreto-Ley 2/216 y del Real Decreto-Ley 3/216. Los ingresos del Impuesto sobre la Renta de no Residentes han crecido 19,1%, de millones a millones en 217. Los correspondientes al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas crecen un 2,7%, con un total de millones. * Los por cotizaciones sociales descienden un 2,7% hasta millones en 217. * Las transferencias recibidas por el Estado de otras AAPP ascienden a millones, con un descenso del 1,9% respecto a 216, debido principalmente al menor importe de la parte de la liquidación de CCAA. incluida en esta rúbrica y mencionada anteriormente, al descenso de la contribución del País Vasco de 291 millones a 48 millones en 217, y a la ausencia de transferencias de la Jefatura de Tráfico, que en 216 ascendieron a 139 millones. * El resto de los con un total de 3.14 millones disminuye un 6,5%. Los dividendos del Banco de España se han reducido en 584 millones, de millones en 216 a 678 millones en 217, mientras que los de ENAIRE ascienden a 292 millones, sin correspondencia en 216. Los intereses cobrados aumentan un 5,9% hasta los millones, por los mayores intereses del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas (FFCCAA) que pasan de 258 millones a 594 millones, mientras que, en sentido contrario los intereses del FADE descienden 67 millones y los de los préstamos concedidos al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera 49 millones. 11

12 ESTADO Los no financieros del Estado han sido hasta finales de julio millones, un 3,7% inferiores a los de 216, debido, principalmente el descenso de las transferencias a otras administraciones públicas y de los intereses devengados. * Los consumos intermedios se han reducido un 11,% con un total de millones. * La remuneración de asalariados desciende un 3,7% hasta situarse en 1.16 millones, como consecuencia de que en el mismo período de 216 se había devuelto prácticamente la mitad de la paga extraordinaria de diciembre de 212, en torno a 341 millones; sin embargo, en el mes de julio se ha aplicado un incremento de retribuciones del 1%, con efectos retroactivos desde enero, lo que explica el incremento del 3,9% en el gasto mensual. * Los intereses devengados se han reducido un 5,5%, hasta millones. Esta disminución se produce a pesar del aumento del volumen de la deuda en circulación y es consecuencia de la evolución a la baja de los tipos de interés, lo que hace que las nuevas emisiones de deuda se estén realizando a unos tipos de interés cada vez más bajos. * Las subvenciones han pasado de millones en 216 a 2.31 millones en 217, de los cuales, millones corresponden al gasto destinado a la cobertura del déficit eléctrico, mientras que en el mismo periodo de 216 dicho gasto fue de millones. * Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie crecen un 1,8%, con millones, de los cuales millones corresponden a pensiones de clases pasivas del Estado, con un avance del 3,9% respecto al mismo periodo de 216. * La formación bruta de capital fijo asciende a 2.457millones, un 1,9% menos que en216. * Las transferencias destinadas a otras administraciones públicas han descendido un 3,3% con un total de millones, de los cuales millones corresponden a transferencias corrientes entre Administraciones Públicas que caen un 3,3%. Dentro de estas, destacar la reducción de las transferencias a los Fondos de la Seguridad Social que han pasado de millones en 216 a 1.71 millones en 217, debido a que la aportación del Estado al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en 217 ha sido de 52 millones frente a millones en 216, millones menos. En el mismo sentido ha ido la transferencia al Sistema de Seguridad Social que con un total de 1.38 millones ha descendido un 1,1%. Las transferencias corrientes a las Comunidades Autónomas han aumentado un 1,1%, con un total de millones, debido a que las entregas a cuenta por el sistema de financiación han aumentado un 1,1%; la liquidación del sistema de financiación correspondiente a 215 ha supuesto millones a favor de las CCAA., un importe similar al de la liquidación de 214 practicada en 216. Por el contrario, han disminuido las transferencias, corriente y capital, a los Organismos de la Administración Central en un 8,9% hasta los millones. Por último, las Corporaciones Locales han recibido un total de transferencias desde el presupuesto del Estado de millones, un 3,1% menos que en 216. * Entre el resto de, con una cifra total de 7.82 millones y un descenso del 1,4%, destaca la aportación a la UE por IVA y RNB que disminuye un 1,1% hasta millones desde los millones de 216, la cooperación internacional corriente que ha pasado de 687 millones a finales julio de 216 a 631 millones en el mismo periodo de 217, un 8,2% menos, y las otras transferencias corrientes que se han reducido un 9,2%, hasta 846 millones. En sentido contrario ha ido la evolución de la ayuda a la inversión con un gasto de 336 millones frente a 281 millones en 216, debido a las aportaciones al ADIF-Alta Velocidad por importe de 187 millones, sin correspondencia en

13 S Base 21 ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL % del PIB % % Recursos no financieros , ,8 1,,86 Impuestos , ,1,21, , ,2,11, , ,9,1,1 * Impuestos sobre el capital ,9,8,2 Cotizaciones sociales , ,8,12,13 Transferencias entre AAPP , ,5,4,35 Resto de , ,8,28,25 Empleos no financieros , ,4 1,,88 Consumos intermedios , ,3,18,18 Remuneración de asalariados , ,7,27,26 Intereses , ,8,3,1 Subvenciones , ,7,1, , ,2,1, , ,3,3,3 Formación bruta de capital fijo , ,3,13,13 Transferencias entre AAPP , ,4,3,2 Resto de , ,7,21,14 de financiación (*) , , -,2 PIB utilizado OOAA Capacidad(+) o Necesidad(-) de financiación (Acumulado) E F M A M J JL A S O N D A finales de julio de 217, los Organismos de la administración central han obtenido un déficit de 233 millones frente a un superávit de 34 millones en el mismo periodo de 216. Esta situación se debe a una caída de los ingresos no financieros del 1,8% compensada, en parte, con el descenso del 8,4% de los gastos no financieros. Dentro de los ingresos señalar la caída del 31,1% de los impuestos, debido a que en 216 se ingresaron en el FGD 698 millones correspondientes a la derrama extraordinaria, sin correspondencia en 217, y los menores ingresos por transferencias, que han pasado de millones en 216 a 4.65 millones en 217. Entre los gastos destaca el descenso del 3,7% del resto de, entre otras razones, debido a que en 216 el FROB como accionista de la Sareb acudió a la conversión de deuda subordinada en capital de esta sociedad por importe de 996 millones. Esta operación se contabilizó dentro del resto de, como otras transferencias de capital. Además de lo anterior, los gastos que más descienden son las transferencias a otras administraciones públicas un 26,4%, los intereses devengados un 41,8% hasta los 166 millones, y la remuneración de asalariados un 1,7%. Entre los que crecen, destacar el aumento del gasto en inversión un 5,3% hasta los millones. 13

14 S.1312 Base 21 ADMINISTRACION REGIONAL Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación. Base 21 Millones de euros En porcentaje del PIB regional Millones de euros En porcentaje del PIB regional Millones de euros En porcentaje del PIB regional Millones de euros En porcentaje del PIB regional Andalucía 29,19-29,19, -, Aragón -1 -, , , ,18 Asturias 118,54-118,54 36,16-36,16 Baleares 259,91-259, , ,11 Canarias 26,48-26,48 165,37-165,37 Cantabria -86 -, ,68 12,9-12,9 Castilla-La Mancha -15 -, , , ,3 Castilla y León , , , ,16 Cataluña , ,11 171,8-171,8 Extremadura , , , ,2 Galicia 86,15-86,15 74,12-74,12 Madrid , , , ,2 Murcia , , , ,57 Navarra , , , ,62 La Rioja 1,12-1,12 31,37-31,37 Valencia -79 -, ,7 186,17-186,17 País Vasco 52,8-52,8 78,11-78,11 Total CCAA , ,7 35, - 35, PIB utilizado Capacidad(+) o necesidad(-) de financiación Anticipos del sistema de financiación Cap. (+) o nec. (-) de financiación sin anticipos Capacidad(+) o necesidad (-) de financiación Anticipos del sistema de financiación Cap. (+) o nec. (-) de financiación sin anticipos Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional de la última publicación del PIB nacional aplicando la estructura porcentual del PIB regional de las estimaciones anteriores. 217 PIB regional a final del periodo 1,25 1,,75 Baleares % PIB regional,5,25 Asturias Andalucía, -,25 Aragón -,5 -,75-1, Canarias Cantabria Galicia Cataluña Castilla y Extremadura Castilla- León La Mancha Madrid Murcia Navarra La Rioja Valencia País Vasco 14

15 S.1312 Base 21 ADMINISTRACION REGIONAL. Base 21 % del PIB % % Recursos no financieros , ,9 8,38 8,25 Impuestos , ,7 2,91 3, , ,5,65, , , 2,14 2,23 * Impuestos sobre el capital , ,3,12,12 Cotizaciones sociales , ,8,1,1 Transferencias entre AAPP (1) , ,5 4,74 4,56 Resto de , ,3,71,65 Empleos no financieros , , 8,44 8,25 Consumos intermedios , ,5 1,41 1,4 Remuneración de asalariados , ,9 3,73 3,64 Intereses , ,,22,2 Subvenciones , ,3,1, , ,4,18, , ,4 1,35 1,32 Formación bruta de capital fijo , ,,5,47 Transferencias entre AAPP , ,9,79,76 Resto de , ,5,17,16 de financiación (1) , ,7, PIB utilizado (1) Incluye anticipos concedidos a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación COMUNIDADES AUTÓNOMAS E F M A M J JL A S O N D COMUNIDADES AUTÓNOMAS Recursos y Empleos no financieros A final del período

16 S.1312 Base 21 ADMINISTRACIÓN REGIONAL Evolución del gasto computable a efectos del cálculo de la regla de gasto Variación nominal 1. Empleos no financieros , 2. Intereses , 3. Gastos financiados por la Unión Europea ,6 4. Gastos financiados por otras administraciones públicas ,1 5. Transferencias a Cabildos Insulares por Sistema de Financiación 6. Transferencias a CCLL de Navarra por Sistema de Financiación , ,6 7. Transferencias al Estado por Sistema de Financiación ,1 8. Gastos terremoto Lorca ,7 9. Cambios normativos con incrementos o disminuciones de recaudación permanentes Total a efectos de la regla de gasto ( ) ,3 % Distribución por CCAA Variación nominal Andalucía , Aragón ,7 Asturias ,5 Baleares ,8 Canarias ,8 Cantabria ,3 Castilla-La Mancha ,2 Castilla y León , Cataluña ,4 Extremadura ,9 Galicia ,5 Madrid , Murcia ,1 Navarra ,7 La Rioja ,1 Valencia ,7 País Vasco ,4 Transferencias internas entre CCAA 4 4, Total a efectos de la regla de gasto ,3 % 16

17 CCAA Hasta finales de julio de 217, la Administración Regional ha obtenido un superávit de 35 millones, mejorando en 86 millones de euros el resultado obtenido en el mismo período de 216. En esta evolución, han influido de manera decisiva dos factores: - El resultado de la liquidación definitiva de 215 de los del sistema de financiación, que vuelve a ser favorable para las CCAA y mejora el resultado del ejercicio anterior, determinando un menor déficit de 989 millones para elsubsector. - Las mayores entregas a cuenta netas, que en conjunto se incrementan un 3,%, lo que representa millones más que en 216. Los no financieros de este subsector han aumentado un 2,9%, alcanzando lo millones, lo que representa el 8,25% del PIB; dicho resultado es consecuencia del efecto contrapuesto de, por un lado, la evolución al alza en los obtenidos por las Comunidades procedentes del sistema de financiación por impuestos, y, por otra parte, del descenso en los procedentes de fondos de la Unión Europea. A continuación se analizan de forma desglosada las principales rúbricas: * Los impuestos sobre la producción y las han aumentado un 8,5% en 621 millones, registrando un total de millones. En esta rúbrica se incluyen los ingresos derivados del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que se han incrementado un 13,4% en 561 millones, destacando las subidas registradas en Cataluña, Madrid y Andalucía de 25, 187 y 47 millones respectivamente. También han registrado subidas los obtenidos a través de los impuestos sobre loterías, juegos y apuestas, cuyo incremento es 13 millones, lo que representa una mejora del 2,%, y, de forma más destacada, a través del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, que se incrementa un 14,7% en 32 millones. Dentro de esta rúbrica, también se recogen los ingresos del IVA de Navarra, que han experimentado una subida del 5,2%, obteniendo un importe de 647 millones frente a los 615 millones registrados hasta julio de 216; por último, señalar la evolución en sentido contrario del IGIC, con una bajada del 4,1% y 15 millones, consecuencia, en parte, de las modificaciones normativas introducidas en este impuesto por la Comunidad para 217. * Los ingresos por impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio han alcanzado una cifra de millones, lo que supone un incremento del 9,% y millones respecto al ejercicio anterior. Esta evolución es consecuencia de los dos factores mencionados al principio de este informe: el incremento de la liquidación definitiva del IRPF de 215 respecto a la de 214, que ha supuesto una subida de 64 millones, y las mayores entregas a cuenta realizadas por el Estado en concepto de IRPF, que se han incrementado en un 6,7%, lo que representa millones más que en 216; también ha influido positivamente en este apartado los mayores obtenidos por Navarra procedentes tanto del IRPF como del Impuesto sobre Sociedades, registrando unos incrementos de 81 y 33 millones, respectivamente, con respecto a lo ingresos del período anterior. En relación al Impuesto de Patrimonio, que se ha incrementado un 5,9% hasta alcanzar los 1.7 millones, destacar la subida de Valencia, que se incrementa un 3,%, lo que representa 33 millones más que en 216. * Los impuestos sobre el capital experimentan una subida del 4,3%, pasando de millones a millones en el presente ejercicio; estos importes corresponden exclusivamente al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, destacando las subidas de Aragón y Cataluña, del 41,3% y 9,6% respectivamente, que suponen 31 y 22 millones más que en 216; estas subidas se compensan parcialmente con algunas bajadas, entre las que destaca la del 15,7% de Asturias. * Las transferencias entre administraciones públicas recibidas han registrado un montante de millones, lo que supone un incremento del,5% respecto a 216. De dicho importe, millones corresponden a transferencias corrientes, procediendo un 87,8% de las mismas del Estado, que se han incrementado un 1,% debido al incremento de las entregas a cuenta del sistema de financiación, que en conjunto, por la parte de, suben un 1,1% en 381 millones. Por otra parte, las transferencias de capital recibidas registran un descenso del 31,%, localizándose esta bajada en las entregadas por Estado y representando, estas últimas, menores ingresos por importe de 146 millones. * Los ingresos registrados bajo el concepto resto de descienden un 5,3%, lo que supone una bajada de 423 millones con respecto a 216, principalmente como consecuencia del decremento en los procedentes de fondos de la Unión Europea, que bajan un 49,7%, destacando los descensos registrados en los del Fondo Social Europeo, del FEDER y del Fondo Europeo de Pesca, con bajadas de 247, 32 y 2 millones, respectivamente. 17

18 CCAA Los gastos no financieros registrados hasta julio de 217 han alcanzado un importe de millones, un 2,% y millones más que en el año 216; el desglose con los principales importes es el siguiente: * Los consumos intermedios presentan una variación del 3,5% hasta los millones. * La remuneración de asalariados alcanza un importe de millones, lo que supone un 1,9% más que en el ejercicio anterior, como consecuencia, en gran medida, de la subida del 1% en las remuneraciones de los empleados públicos en varias de las Comunidades Autónomas, y también, aunque ya con menor efecto, del incremento del número de efectivos al servicio de algunas de ellas. * Los intereses han descendido un 4,% en 97 millones, hasta los millones. Este decremento se debe, fundamentalmente, al descenso de los intereses de préstamos y deuda por operaciones financieras con entes que no son Administración Pública, consecuencia, en gran medida, de la amortización de deuda emitida en ejercicios anteriores y del recurso a préstamos con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico. * El gasto en subvenciones ha aumentado de manera destacada un 21,3% en 249 millones, pasando de millones en 216 a millones en el actual ejercicio, con un incremento sensible y generalizado en la mayoría de las Comunidades Autónomas. * El gasto en prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie ha subido un 2,4%, pasando de 2.13 millones en 216 a 2.62 millones en el actual ejercicio. * Las transferencias sociales en especie:, se han incrementado en un 2,4% hasta alcanzar un importe de millones en el hasta julio de 217. En este incremento han influido, especialmente, los siguientes factores: - El mayor gasto en conciertos educativos de las comunidades, que aumenta en un 5,1% y 185 millones. - El incremento del 2,1% y 127 millones del gasto farmacéutico, acompañado también con un aumento del 2,8% y 76 millones en conciertos de asistencia sanitaria. * El gasto global en formación bruta de capital fijo experimenta un descenso del 1,% interanual; no obstante, tomando las CCAA de forma individualizada, se aprecia una gran variabilidad, con subidas como las de Asturias o Valencia, del 14,7% y 7,1% respectivamente, contrapuestas a descensos, como el de Andalucía, del 5,9%. * El gasto en transferencias realizadas a otras administraciones públicas registra hasta julio un importe de millones, un,9% más que en 216, debido al incremento en las transferencias asociadas a las entregas a cuenta del Fondo de Garantía en un 1,3%, que suponen 229 millones más que en el ejercicio precedente, y a mayores transferencias dadas a Corporaciones Locales, incrementándose el importe de éstas en un 11,4%, que representa 33 millones más que en el mismo período de 216. Por otra parte, señalar que los anteriores incrementos se han compensado parcialmente con dos descensos, uno del 22,8% y 376 millones, correspondiente al resultado de la liquidación definitiva de 215 en relación a la de 214, y otra del 2,7% y 44 millones, correspondiente a las transferencias entregadas por las CCAA en concepto de Fondo de Suficiencia. * El gasto registrado en el apartado resto de ha sido de millones, un 2,5% y 47 millones menos que en el ejercicio anterior, destacando especialmente la bajada experimentada en la rúbrica de otras transferencias de capital, que ha descendido un 57,3% en 129 millones, como consecuencia del registro en 216 de diversas sentencias, destacando la correspondiente a las expropiaciones para la construcción de la M45 y la dictada por el Tribunal Constitucional en la que se declaraba la inconstitucionalidad del impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear; este último decremento, se ha compensado parcialmente con una subida de las ayudas a la inversión del 9,2%. Por último, en lo relativo al gasto computable a efectos del cálculo de la regla de gasto, el umbral de cumplimiento en 217 está establecido en el 2,1%. Hasta el mes de julio, el agregado de las comunidades supera en un 3,3% el gasto computable registrado en 216, como consecuencia del incremento del gasto no financiero de las comunidades y del descenso, contrapuesto a dicha subida, de los gastos financiados con fondos finalistas de la UE, de los vinculados al sistema de financiación de las CCAA y de los correspondientes a los intereses del Capítulo 3. Analizando las comunidades por separado, cinco de ellas se encuentran por debajo del umbral del 2,1%; en relación a las comunidades incumplidoras, destacar el incremento de gasto del 1,8% de Canarias y del 8,7% de Navarra. 18

19 S.1312 Base 21 ANDALUCÍA % del PIB % % Recursos no financieros , ,9 9,81 9,3 Impuestos , ,3 2,75 2, , ,4,68, , ,2 1,93 2, * Impuestos sobre el capital , ,5,14,13 Cotizaciones sociales ,4,3,3 Transferencias entre AAPP (1) , ,6 6,17 5,87 Resto de , ,6,86,58 Empleos no financieros , ,1 9,61 9,3 Consumos intermedios , ,3 1,55 1,56 Remuneración de asalariados , ,6 4,96 4,78 Intereses , ,5,15,15 Subvenciones ,7,3, , ,7,16, , ,5 1,52 1,48 Formación bruta de capital fijo , ,9,53,48 Transferencias entre AAPP , ,6,48,44 Resto de , ,8,23,22 de financiación ,3 29 -,19, PIB utilizado (1) Incluye anticipos concedidos a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional de la última publicación del PIB nacional aplicando la estructura porcentual del PIB regional de las estimaciones anteriores. ANDALUCÍA -15 ANDALUCÍA Recursos y Empleos no financieros A final del período E F M A M J JL A S O N D 19

20 S.1312 Base 21 ARAGÓN % del PIB % % Recursos no financieros , ,1 7,46 7,37 Impuestos , ,1 2,81 3, , ,8,51, , ,3 2,9 2,21 * Impuestos sobre el capital , ,3,22,29 Cotizaciones sociales ,3,2 Transferencias entre AAPP (1) , , 4,5 3,76 Resto de , ,,58,56 Empleos no financieros , ,7 7,75 7,55 Consumos intermedios , ,1 1,38 1,37 Remuneración de asalariados , ,4 4,1 3,93 Intereses , ,3,27,24 Subvenciones ,7,4, , ,5,17, , ,7 1,3 1, Formación bruta de capital fijo , ,9,45,4 Transferencias entre AAPP , ,3,28,22 Resto de , ,5,11,13 de financiación , , -,29 -,18 PIB utilizado (1) Incluye anticipos concedidos a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional de la última publicación del PIB nacional aplicando la estructura porcentual del PIB regional de las estimaciones anteriores. ARAGÓN E F M A M J JL A S O N D ARAGÓN Recursos y Empleos no financieros A final del período

21 S.1312 Base 21 ASTURIAS % del PIB % % Recursos no financieros , ,3 1,14 9,68 Impuestos , ,8 3,7 3, , ,7,69, , ,2 2,69 2,49 * Impuestos sobre el capital , ,7,32,26 Cotizaciones sociales ,1,1 Transferencias entre AAPP (1) , ,9 5,76 5,62 Resto de ,67,64 Empleos no financieros , ,6 9,6 9,52 Consumos intermedios , , 2,7 2,7 Remuneración de asalariados , ,5 4,79 4,7 Intereses ,7,12,11 Subvenciones ,3,3, , ,,32, ,3 1,32 1,27 Formación bruta de capital fijo , ,4,51,46 Transferencias entre AAPP , ,,28,33 Resto de , ,4,14,2 de financiación , ,5,54,16 PIB utilizado (1) Incluye anticipos concedidos a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional de la última publicación del PIB nacional aplicando la estructura porcentual del PIB regional de las estimaciones anteriores. ASTURIAS E F M A M J JL A S O N D ASTURIAS Recursos y Empleos no financieros A final del período

22 S.1312 Base 21 BALEARES % del PIB % % Recursos no financieros , ,2 1, 1,7 Impuestos , ,9 3,71 4, , ,7 1,21 1, , ,2 2,35 2,53 * Impuestos sobre el capital 1 8-2, ,6,15,19 Cotizaciones sociales 1 2 1, ,5,3,4 Transferencias entre AAPP (1) , ,6 5,77 5,44 Resto de , ,4,48,54 Empleos no financieros , ,9 9,9 8,95 Consumos intermedios , ,1 1,23 1,24 Remuneración de asalariados , ,3 3,24 3,27 Intereses , ,8,19,19 Subvenciones ,,2, , ,9,6, , ,8 1,1 1,2 Formación bruta de capital fijo , ,5,37,39 Transferencias entre AAPP , ,2 2,84 2,66 Resto de 5 3-4, ,12,11 de financiación , ,2,91 1,11 PIB utilizado (1) Incluye anticipos concedidos a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional de la última publicación del PIB nacional aplicando la estructura porcentual del PIB regional de las estimaciones anteriores. BALEARES E F M A M J JL A S O N D BALEARES Recursos y Empleos no financieros A final del período

23 S.1312 Base 21 CANARIAS % del PIB % % Recursos no financieros , ,1 9,4 9,1 Impuestos , ,8 3,86 3, , ,7 1,89 1, , ,9 1,89 1,82 * Impuestos sobre el capital 6 3-5, ,9,7,4 Cotizaciones sociales ,1,1 Transferencias entre AAPP (1) , ,6 4,73 5,1 Resto de , ,5,45,33 Empleos no financieros , ,6 8,56 8,73 Consumos intermedios , ,1 1,37 1,35 Remuneración de asalariados , ,7 4,28 4,17 Intereses , ,,1,1 Subvenciones 1 3 2, ,3,7, , ,1,13, , ,9 1,16 1,19 Formación bruta de capital fijo , ,4,47,48 Transferencias entre AAPP , ,3,93 1,14 Resto de 2 8 3, ,5,5,8 de financiación , ,9,48,37 PIB utilizado (1) Incluye anticipos concedidos a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional de la última publicación del PIB nacional aplicando la estructura porcentual del PIB regional de las estimaciones anteriores. CANARIAS E F M A M J JL A S O N D CANARIAS Recursos y Empleos no financieros A final del período

24 S.1312 Base 21 CANTABRIA % del PIB % % Recursos no financieros , ,9 1,1 1,33 Impuestos , , 2,83 3, , ,5, , ,7 2,19 2,36 * Impuestos sobre el capital 5 2-6, ,5,14,16 Cotizaciones sociales ,2,2 Transferencias entre AAPP (1) , ,8 6,15 6,3 Resto de , ,5 1,1 1,2 Empleos no financieros , ,1 1,69 1,24 Consumos intermedios , , 2,9 2,6 Remuneración de asalariados , ,2 4,75 4,55 Intereses , ,7,21,18 Subvenciones ,4,11, , ,9,3, , ,5 1,55 1,51 Formación bruta de capital fijo , ,7,81,89 Transferencias entre AAPP ,4,72,43 Resto de , ,6,15,22 de financiación , ,68,9 PIB utilizado (1) Incluye anticipos concedidos a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional de la última publicación del PIB nacional aplicando la estructura porcentual del PIB regional de las estimaciones anteriores. CANTABRIA E F M A M J JL A S O N D CANTABRIA Recursos y Empleos no financieros A final del período

25 S.1312 Base 21 CASTILLA-LA MANCHA % del PIB % % Recursos no financieros , ,9 9,16 8,94 Impuestos , , 2,28 2, , ,7,54, , ,8 1,64 1,65 * Impuestos sobre el capital ,9,1,1 Cotizaciones sociales ,,1,1 Transferencias entre AAPP (1) , ,7 6,33 6,1 Resto de , ,4,55,58 Empleos no financieros , ,3 9,44 9,24 Consumos intermedios , ,5 1,52 1,55 Remuneración de asalariados , ,3 5,11 4,96 Intereses , ,9,26,28 Subvenciones , ,,13, , ,1,18, , ,9 1,5 1,5 Formación bruta de capital fijo , ,6,3,3 Transferencias entre AAPP , ,8,3,18 Resto de ,6,12,15 de financiación , ,2 -,28 -,3 PIB utilizado (1) Incluye anticipos concedidos a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional de la última publicación del PIB nacional aplicando la estructura porcentual del PIB regional de las estimaciones anteriores. CASTILLA- LA MANCHA -1. CASTILLA- LA MANCHA Recursos y Empleos no financieros A final del período E F M A M J JL A S O N D 25

26 S.1312 Base 21 CASTILLA Y LEÓN % del PIB % % Recursos no financieros , ,1 8,56 8,19 Impuestos , ,5 2,61 2, , ,7,4, , ,3 2,3 1,86 * Impuestos sobre el capital , ,9,18,18 Cotizaciones sociales ,,1,1 Transferencias entre AAPP (1) , ,8 5,31 5,13 Resto de , ,8,63,62 Empleos no financieros , ,5 8,77 8,35 Consumos intermedios ,44 1,38 Remuneración de asalariados , ,9 4,4 4,25 Intereses , ,9,24,2 Subvenciones , ,3,5, , ,6,13, , ,6 1,38 1,35 Formación bruta de capital fijo , ,7,56,51 Transferencias entre AAPP , ,4,32,19 Resto de , ,5,24,27 de financiación , , -,21 -,16 PIB utilizado (1) Incluye anticipos concedidos a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional de la última publicación del PIB nacional aplicando la estructura porcentual del PIB regional de las estimaciones anteriores. CASTILLA Y LEÓN -6 CASTILLA Y LEÓN Recursos y Empleos no financieros A final del período E F M A M J JL A S O N D 26

27 S.1312 Base 21 CATALUÑA % del PIB % % Recursos no financieros , ,5 7,82 7,89 Impuestos , ,1 3,3 3, , ,4,59, , ,4 2,6 2,7 * Impuestos sobre el capital , ,6,11,11 Cotizaciones sociales , ,1,1,1 Transferencias entre AAPP (1) , ,5 3,58 3,52 Resto de , ,9,92,89 Empleos no financieros , , 7,93 7,82 Consumos intermedios , ,9 1,38 1,33 Remuneración de asalariados , ,6 3,5 3,2 Intereses , ,6,29,3 Subvenciones , ,1,12, , ,,17, , ,3 1,54 1,49 Formación bruta de capital fijo ,8,51,5 Transferencias entre AAPP , ,8,64,66 Resto de , ,22,21 de financiación , ,11,8 PIB utilizado (1) Incluye anticipos concedidos a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional de la última publicación del PIB nacional aplicando la estructura porcentual del PIB regional de las estimaciones anteriores. CATALUÑA E F M A M J JL A S O N D CATALUÑA Recursos y Empleos no financieros A final del período

28 S.1312 Base 21 EXTREMADURA % del PIB % % Recursos no financieros , ,8 12,77 12,45 Impuestos , ,4 2,46 2, , ,8,44, , ,5 1,92 2,8 * Impuestos sobre el capital 4 2-5, ,6,1,1 Cotizaciones sociales 1 2 1, 3 3 -,2,2 Transferencias entre AAPP (1) , ,2 9,24 8,83 Resto de , ,2 1,5,97 Empleos no financieros , ,5 13,41 12,64 Consumos intermedios , , 2,9 2,6 Remuneración de asalariados , ,2 7,12 6,74 Intereses , ,,25,19 Subvenciones ,7,19, , ,9,3, , ,2 1,78 1,74 Formación bruta de capital fijo ,8,65,5 Transferencias entre AAPP , ,5,6,53 Resto de , ,9,43,29 de financiación , ,5 -,64 -,2 PIB utilizado (1) Incluye anticipos concedidos a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional de la última publicación del PIB nacional aplicando la estructura porcentual del PIB regional de las estimaciones anteriores. EXTREMADURA -6 EXTREMADURA Recursos y Empleos no financieros A final del período E F M A M J JL A S O N D 28

29 S.1312 Base 21 GALICIA % del PIB % % Recursos no financieros , ,9 9,19 8,96 Impuestos , ,6 2,9 2, , ,6,53, , ,8 2,25 2,21 * Impuestos sobre el capital , ,5,13,11 Cotizaciones sociales ,,, Transferencias entre AAPP (1) , ,4 5,75 5,64 Resto de , ,9,53,5 Empleos no financieros , ,1 9,4 8,84 Consumos intermedios , ,2 1,66 1,68 Remuneración de asalariados , ,3 4,27 4,18 Intereses , ,1,25,17 Subvenciones , ,4,5, ,,17, , ,2 1,33 1,26 Formación bruta de capital fijo , ,4,85,8 Transferencias entre AAPP , ,7,3,34 Resto de , ,4,16,17 de financiación , ,,15,12 PIB utilizado (1) Incluye anticipos concedidos a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional de la última publicación del PIB nacional aplicando la estructura porcentual del PIB regional de las estimaciones anteriores. GALICIA E F M A M J JL A S O N D GALICIA Recursos y Empleos no financieros A final del período

30 S.1312 Base 21 MADRID % del PIB % % Recursos no financieros , ,8 6,23 6,31 Impuestos , ,1 3,1 3, , ,6,41, , ,9 2,57 2,73 * Impuestos sobre el capital , ,9,12,12 Cotizaciones sociales ,1,1,2 Transferencias entre AAPP (1) , ,5 2,67 2,55 Resto de , ,7,45,43 Empleos no financieros , ,6 6,5 6,51 Consumos intermedios , , 1,1 1, Remuneración de asalariados , ,3 2,25 2,21 Intereses , ,1,22,18 Subvenciones , ,6,24, , ,3,12, , ,8,92,94 Formación bruta de capital fijo , ,1,31,29 Transferencias entre AAPP , , 1,32 1,45 Resto de , ,5,11,7 de financiación , ,3 -,27 -,2 PIB utilizado (1) Incluye anticipos concedidos a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional de la última publicación del PIB nacional aplicando la estructura porcentual del PIB regional de las estimaciones anteriores. MADRID -1.5 MADRID Recursos y Empleos no financieros A final del período E F M A M J JL A S O N D 3

31 S.1312 Base 21 MURCIA % del PIB % % Recursos no financieros , , 9,45 9,5 Impuestos , ,7 2,67 2, , ,2,65, , , 1,9 2,2 * Impuestos sobre el capital 5 1 1, ,2,13,11 Cotizaciones sociales ,,,1 Transferencias entre AAPP (1) , ,7 5,97 5,61 Resto de , ,8,81,67 Empleos no financieros , ,3 9,92 9,62 Consumos intermedios , ,2 1,61 1,59 Remuneración de asalariados 24 25, ,6 5,3 4,89 Intereses , ,5,24,23 Subvenciones ,4,5, ,17, ,6 1,59 1,59 Formación bruta de capital fijo , ,3,52,52 Transferencias entre AAPP , ,8,66,48 Resto de , ,2,6,11 de financiación , ,4 -,47 -,57 PIB utilizado (1) Incluye anticipos concedidos a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional de la última publicación del PIB nacional aplicando la estructura porcentual del PIB regional de las estimaciones anteriores. MURCIA -75 MURCIA Recursos y Empleos no financieros A final del período E F M A M J JL A S O N D 31

32 S.1312 Base 21 NAVARRA % del PIB % % Recursos no financieros , ,2 9,49 9,83 Impuestos , ,1 8,57 8, , ,8 4,69 4, , ,7 3,74 4,18 * Impuestos sobre el capital ,8,14,12 Cotizaciones sociales ,5,5 Transferencias entre AAPP 5 6 2, ,1,25,24 Resto de ,7,63,59 Empleos no financieros , ,5 1,86 1,45 Consumos intermedios ,6 1,37 1,37 Remuneración de asalariados , ,7 3,87 3,92 Intereses 1 7-3, ,2,32,24 Subvenciones , ,,13, ,1,58, , ,4 1,3 1,3 Formación bruta de capital fijo ,43,41 Transferencias entre AAPP , ,4 2,64 1,99 Resto de ,1,21,24 de financiación , ,9-1,37 -,62 PIB utilizado Nota: (1) Incluye La IGAE anticipos ha calculado concedidos la distribución a cuenta regional de los ingresos de la última del Sistema publicación de Financiación del PIB nacional aplicando la estructura porcentual del PIB regional de las estimaciones anteriores. NAVARRA -4 NAVARRA Recursos y Empleos no financieros A final del período E F M A M J JL A S O N D 32

33 S.1312 Base 21 LA RIOJA % del PIB % % Recursos no financieros , ,8 8,57 8,51 Impuestos , ,5 2,48 2, , ,3,29, , ,3 2,1 2,17 * Impuestos sobre el capital 2 1-5, ,,1,12 Cotizaciones sociales ,,1,2 Transferencias entre AAPP (1) , ,1 5,19 5,8 Resto de , ,4,88,85 Empleos no financieros , ,7 8,44 8,14 Consumos intermedios , ,7 1,76 1,7 Remuneración de asalariados , , 3,83 3,7 Intereses ,3,7,5 Subvenciones ,,1, ,5,1, , ,5 1,36 1,25 Formación bruta de capital fijo , ,7,74,66 Transferencias entre AAPP , ,5,21,36 Resto de , ,,26,2 de financiación , ,,12,37 PIB utilizado (1) Incluye anticipos concedidos a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional de la última publicación del PIB nacional aplicando la estructura porcentual del PIB regional de las estimaciones anteriores. LA RIOJA E F M A M J JL A S O N D LA RIOJA Recursos y Empleos no financieros A final del período

34 S.1312 Base 21 VALENCIA % del PIB % % Recursos no financieros , , 9, 8,88 Impuestos , ,9 2,81 3, , ,4,67, , ,2 2,5 2,34 * Impuestos sobre el capital , ,1,9,9 Cotizaciones sociales ,,1,1 Transferencias entre AAPP (1) , ,5 5,14 4,8 Resto de , ,4 1,4,97 Empleos no financieros , ,2 9,8 8,71 Consumos intermedios , , 1,62 1,63 Remuneración de asalariados , , 3,67 3,59 Intereses , ,8,22,21 Subvenciones , ,7,1, ,4,12, , ,8 1,75 1,69 Formación bruta de capital fijo , ,1,57,59 Transferencias entre AAPP , ,2 1,7,8 Resto de , ,2,4,6 de financiación , ,7,17 PIB utilizado (1) Incluye anticipos concedidos a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación Nota: La IGAE ha calculado la distribución regional de la última publicación del PIB nacional aplicando la estructura porcentual del PIB regional de las estimaciones anteriores. VALENCIA E F M A M J JL A S O N D VALENCIA Recursos y Empleos no financieros A final del período

35 S.1312 Base 21 PAÍS VASCO % del PIB % % Recursos no financieros , ,3 8,47 8,8 Impuestos ,,, ,,, * Impuestos sobre el capital Cotizaciones sociales 1 2 1, ,,1,2 Transferencias entre AAPP , ,4 7,9 7,53 Resto de , ,5,56,53 Empleos no financieros , ,8 8,39 7,98 Consumos intermedios , ,9 1,38 1,36 Remuneración de asalariados , ,5 3,92 3,8 Intereses , ,9,15,13 Subvenciones , ,4,12, , ,,49, , ,2 1,28 1,23 Formación bruta de capital fijo , ,54,51 Transferencias entre AAPP 1 9-1, ,3,16,16 Resto de ,,37,22 de financiación , ,,8,11 PIB utilizado Nota: (1) Incluye La IGAE anticipos ha calculado concedidos la distribución a cuenta regional de los ingresos de la última del Sistema publicación de Financiación del PIB nacional aplicando la estructura porcentual del PIB regional de las estimaciones anteriores. PAIS VASCO -6 PAIS VASCO Recursos y Empleos no financieros A final del período E F M A M J JL A S O N D 35

36 S.1314 Base 21 FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL % del PIB % % Recursos no financieros , ,7 7,67 7,47 Impuestos * Impuestos sobre el capital Cotizaciones sociales , ,3 6,48 6,53 Transferencias entre AAPP , ,5 1,14,92 Resto de , ,6,6,2 Empleos no financieros , ,3 8,2 7,95 Consumos intermedios , ,3,5,5 Remuneración de asalariados , ,8,13,12 Intereses Subvenciones , ,6,9, , ,6 7,79 7, , ,4,3,3 Formación bruta de capital fijo , ,,1,1 Transferencias entre AAPP , ,9,9,7 Resto de ,, de financiación , , -,52 -,48 PIB utilizado FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Acumulado) FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL SISTEMA FOGASA SEPE E F M A M J JL A S O N D -8. E F M A M J JL A S O N D 36

37 FONDOS DE LA SS Hasta el mes de julio de 217, las operaciones no financieras realizadas por los Fondos de la Seguridad Social han dado como resultado un déficit de 5.61 millones, inferior en un 4,% al registrado en el mismo período del año anterior. En términos del PIB, el déficit de este subsector representa el,48%, inferior en,4 puntos porcentuales a la ratio de 216. La evolución favorable de las cotizaciones, que se incrementan un 5,3% en el conjunto del subsector, millones más, ha compensado en su totalidad el descenso de las transferencias recibidas del Estado en un 15,5% y la caída de los intereses generados por el Fondo de Reserva de la Seguridad Social en un 49,7%, observándose un incremento en el total de no financieros del 1,7%. Los gastos en prestaciones sociales del subsector han aumentado un 1,6%, impulsados por las correspondientes al Sistema de Seguridad Social, que aumentan un 3,3%, frente a la caída de las prestaciones por desempleo en un 7,9% y de las del FOGASA que, aunque tienen menor peso, también se han reducido un 32,9%. El Sistema de Seguridad Social ha reducido su déficit de millones en 216 a millones en este año, 245 millones menos, debido a que el aumento del 3,6% registrado por los ingresos, con un importe de 73.6 millones, ha sido superior al 2,9% experimentado por los gastos, con un volumen de millones. Los ingresos por cotizaciones sociales ascienden a millones, un 5,1% más que hasta julio del año anterior. En este resultado ha influido la elevación de las bases máximas de cotización en un 3% (RDL 3/216) y de las mínimas en un 8%, por la elevación del SMI en dicho porcentaje (RD 742/216 y Orden ESS/16/217). El número de afiliados registrado en el Sistema aumenta hasta finales de julio el 3,6%, con cotizantes más. Por otra parte, las transferencias corrientes recibidas del Estado se han reducido un 1,1%, con un volumen de 1.4 millones; las transferencias destinadas a pensiones no contributivas aumentan un,5% y las destinadas a financiar la protección familiar un 2,7%; por el contrario, las destinadas a complementar las pensiones mínimas del Sistema disminuyen un 2,9%. El resto de presenta una cifra de 318 millones, 49 millones menos que en 216, variación que se explica por el descenso de los intereses, que pasan de 793 millones en 216 a 399 millones en 217, debido al menor importe del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Dentro de los gastos, las prestaciones sociales distintas de las han aumentado un 3,3%, con un total de millones. La mayor parte de este gasto corresponde a pensiones contributivas, cuyo número de perceptores aumenta en tasa interanual el 1,1%, con una pensión media mensual de 921,1 euros en julio de 217, que registra un aumento del 1,9%, superior a la revalorización de las pensiones, pues en términos netos los nuevos pensionistas se incorporan con pensiones más altas. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha obtenido hasta el mes de julio un resultado positivo de millones frente a los millones en 216, lo que representa un descenso del 8,6%. Los ingresos se han reducido un 7,2%, hasta los millones, como consecuencia de la reducción de las transferencias recibidas del Estado, 52 millones en los primeros siete meses de 217 frente a los millones recibidos el año anterior, mientras que los por cotizaciones sociales aumentan en un 6,4%, con una cifra de millones en 217 y de millones en 216. Los gastos, con un volumen de millones, se han reducido un 7,%. Destaca el descenso de las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie en un 7,9%, motivado por el descenso de las prestaciones por desempleo en un 7,8%, con millones hasta finales de julio de 217, debido a que el número de beneficiarios de dicha prestación se ha reducido en un 7,6% (en el nivel contributivo el descenso ha sido del 4,6% y del 1,2% en el asistencial). Las subvenciones a la producción han sido de 1.84 millones, con un aumento del 4,1% respecto de igual período del año anterior. El Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) presenta un resultado positivo de 21 millones frente a un déficit de 123 millones hasta julio de 216, por la considerable disminución de los gastos. Los ingresos han disminuido un 13,1%, debido al descenso de las transferencias recibidas del Estado, 17 millones en los primeros siete meses de 217 frente a 255 millones en 216; las cotizaciones sociales, por el contrario, aumentan un 5,3%. Los gastos, con 444 millones, disminuyen un 32,5%, como consecuencia de las menores prestaciones sociales distintas de las que se han reducido en un 32,9%, hasta 434 millones. 37

38 CAPACIDAD(+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN. BASE 21 (Incluye ayuda financiera) En millones de euros. Datos acumulados a final de cada mes Periodo ESTADO AACC OOAA TOTAL AACC CCAA FONDOS DE LA SS SISTEMA SEPE FOGASA TOTAL SS CONSOLIDADO 216 JUL JUL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 38

39 CAPACIDAD(+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN. BASE 21 (Incluye ayuda financiera) En porcentaje del PIB AACC FONDOS DE LA SS Periodo ESTADO OOAA TOTAL AACC CCAA SISTEMA SEPE FOGASA TOTAL SS CONSOLIDADO 216 JUL. -2,74, -2,74 -,7 -,67,16 -,1 -,52-3, JUL. -1,84 -,2-1,86, -,62,14, -,48-2, Enero -,57 -,3 -,61 -,9,13 -,2,,1 -,59 Febrero -1,24,6-1,17 -,8,12,2,,13-1,12 Marzo -,96,9 -,87 -,11,13,4,,17 -,82 Abril -1,29,11-1,18 -,2,1,6 -,1,15-1,23 Mayo -2,16 -,2-2,18 -,33,8,1 -,1,16-2,35 Junio -1,94,1-1,93 -,67 -,71,13 -,1 -,59-3,19 Julio -2,74, -2,74 -,7 -,67,16 -,1 -,52-3,33 Agosto -2,85 -,3-2,88 -,8 -,77,19 -,1 -,59-3,55 Septiembre -2,63,2-2,62 -,18 -,77,22 -,1 -,55-3,35 Octubre -2,4, -2,4 -,3 -,82,26, -,57-2,91 Noviembre -2,51 -,1-2,52 -,43 -,92,27, -,65-3,59 Diciembre -2,63 -,7-2,7 -,84-1,79,21, -1,59-5, Enero -,45 -,4 -,49 -,1,1,1,,11 -,48 Febrero -,96 -,1 -,97 -,11,11,1,,11 -,96 Marzo -,44 -,1 -,45 -,18,1,2 -,1,12 -,51 Abril -,66 -,2 -,67 -,29,12,5,,16 -,8 Mayo -1,36, -1,35 -,42,1,8,,18-1,59 Junio -1,9, -1,9 -,72 -,66,12, -,53-2,34 Julio -1,84 -,2-1,86, -,62,14, -,48-2,34 Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre PIB en m

40 CAPACIDAD(+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN. BASE 21 En millones de euros. Datos acumulados a final de cada mes 216 Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla-La Mancha Castilla y León Cataluña Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra La Rioja Valencia País Vasco TOTAL CCAA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

41 CAPACIDAD(+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN. BASE 21 En millones de euros. Datos acumulados a final de cada mes 217 Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla-La Mancha Castilla y León Cataluña Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 217 Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra La Rioja Valencia País Vasco TOTAL CCAA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 41

FEBRERO # REF! # REF!

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