CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 09/2010

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1 CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 09/2010 Temario para el Examen Técnico de las Plazas de Auditor CF E-C-U TEMARIO Tema 1 Normas y Lineamientos que Regulan el Funcionamiento de los Órganos Internos de Control Subtema 1 Normas Generales de Auditoría Pública Bibliografía: Pública Boletín B Normas Generales de Auditoría Página Web: /servicios_que_proporciona/boletb.pdf Tema 2 Auditoría Pública Subtema 1 Fundamento Legal para las Auditorías Bibliografía: Artículos 304 a 312 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria RH. Bibliografía: Artículo 79, Fracción IX y 80 fracción II, inciso a) numerales 1 a 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. A/RINTERSFP.pdf

2 Subtema 2 Etapas de la Auditoría Bibliografía: Capítulo II de la Guía General de Auditoría Pública, Clave UAG-001 Subsecretaría de Control y Auditoría de Subtema 3 Seguimiento de Recomendaciones Bibliografía: Capítulo III de la Guía General de Auditoría Pública, Clave UAG-001, Subsecretaría de Control y Auditoría de Subtema 4 Actuación del Auditor Público Bibliografía: Capítulo V de la Guía General de Auditoría Pública, Clave UAG-001, Subsecretaría de Control y Auditoría de Subtema 5 Anexos (Formatos) Bibliografía: Capítulo VI de la Guía General de Auditoría Pública, Clave UAG-001, Subsecretaría de Control y Auditoría de

3 Subtema 6 Elaboración de Informes e Integración de Expedientes de Presunta Responsabilidad de Servidores Públicos. Bibliografía: Guía para la elaboración de informes e integración de Expedientes de los Casos con Presunta Responsabilidad de Servidores Públicos (Septiembre 2009), clave UAG-017. /servicios_que_proporciona/guia_de_informes_de_casos_de_pr esunta_responsabilidad_2oct. Subtema 7 Módulo de Auditoría Bibliografía: Lineamientos Generales para la Elaboración y Presentación de los Informes y Reportes del sistema de Información Periódica. FP/resources/LocalContent/40/4/lineamientos_sip_dof_21 nov06.pdf Tema 3 Revisiones de Control Subtema 1 Definición y tipos de Revisiones de Control Bibliografía: Guía General para Revisiones de Control, del 18 de abril de 2008, Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública. Subtema 2 Etapas de la Revisión de Control Bibliografía: Numeral 2.4 de la Guía General para Revisiones de Control, del 18 de abril de 2008, Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública.

4 Subtema 3 Seguimiento de Acciones de Mejora de Control Interno Bibliografía: Numeral 2.7 de la Guía General para Revisiones de Control, del 18 de abril de 2008, Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública. Tema 4 Auditorías al Desempeño Subtema 1 Etapas de la Auditoría Bibliografía: Guía de auditoría al Desempeño de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública, Clave UAG A/UAG/servicios_que_proporciona/dgag013. Tema 5 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos Subtema 1 Responsabilidades Administrativas Bibliografía: Artículos 7 y 8 fracciones I a XXIV de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

5 Temario para el Examen Técnico de las Plazas de Auditor CF E-C-U TEMARIO Tema 1 Normas y Lineamientos que Regulan el Funcionamiento de los Órganos Internos de Control Subtema 1 Normas Generales de Auditoría Pública Bibliografía: Pública Boletín B Normas Generales de Auditoría Página Web: /servicios_que_proporciona/boletb.pdf Tema 2 Auditoría Pública Subtema 1 Fundamento Legal para las Auditorías Bibliografía: Artículos 304 a 312 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria RH. Bibliografía: Artículo 79, Fracción IX y 80 fracción II, inciso a) numerales 1 a 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. A/RINTERSFP.pdf Subtema 2 Etapas de la Auditoría

6 Bibliografía: Capítulo II de la Guía General de Auditoría Pública, Clave UAG-001 Subsecretaría de Control y Auditoría de Subtema 3 Seguimiento de Recomendaciones Bibliografía: Capítulo III de la Guía General de Auditoría Pública, Clave UAG-001, Subsecretaría de Control y Auditoría de Subtema 4 Actuación del Auditor Público Bibliografía: Capítulo V de la Guía General de Auditoría Pública, Clave UAG-001, Subsecretaría de Control y Auditoría de Subtema 5 Anexos (Formatos) Bibliografía: Capítulo VI de la Guía General de Auditoría Pública, Clave UAG-001, Subsecretaría de Control y Auditoría de Subtema 6 Elaboración de Informes e Integración de Expedientes de Presunta Responsabilidad de Servidores Públicos.

7 Bibliografía: Guía para la elaboración de informes e integración de Expedientes de los Casos con Presunta Responsabilidad de Servidores Públicos (Septiembre 2009), clave UAG-017. /servicios_que_proporciona/guia_de_informes_de_casos_de_pr esunta_responsabilidad_2oct. Subtema 7 Módulo de Auditoría Bibliografía: Lineamientos Generales para la Elaboración y Presentación de los Informes y Reportes del sistema de Información Periódica. FP/resources/LocalContent/40/4/lineamientos_sip_dof_21 nov06.pdf Tema 3 Revisiones de Control Subtema 1 Definición y tipos de Revisiones de Control Bibliografía: Guía General para Revisiones de Control, del 18 de abril de 2008, Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública. Subtema 2 Etapas de la Revisión de Control Bibliografía: Numeral 2.4 de la Guía General para Revisiones de Control, del 18 de abril de 2008, Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública. Subtema 3 Seguimiento de Acciones de Mejora de Control Interno Bibliografía: Numeral 2.7 de la Guía General para Revisiones de Control, del 18 de abril de 2008, Unidad de

8 Control y Evaluación de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública. Tema 4 Auditorías al Desempeño Subtema 1 Etapas de la Auditoría Bibliografía: Guía de auditoría al Desempeño de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública, Clave UAG A/UAG/servicios_que_proporciona/dgag013. Tema 5 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos Subtema 1 Responsabilidades Administrativas Bibliografía: Artículos 7 y 8 fracciones I a XXIV de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

9 Temario para el Examen Técnico de las Plazas de Auditor JR. de Seguimiento y Evaluación de Expedientes IV CF A-C-U TEMARIO Tema 1 Normas y Lineamientos que Regulan el Funcionamiento de los Órganos Internos de Control Subtema 1 Normas Generales de Auditoría Pública Bibliografía: Pública Boletín B Normas Generales de Auditoría Página Web: /servicios_que_proporciona/boletb.pdf Tema 2 Auditoría Pública Subtema 1 Fundamento Legal para las Auditorías Bibliografía: Artículos 304 a 312 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria RH. Bibliografía: Artículo 79, Fracción IX y 80 fracción II, inciso a) numerales 1 a 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. A/RINTERSFP.pdf

10 Subtema 2 Etapas de la Auditoría Bibliografía: Capítulo II de la Guía General de Auditoría Pública, Clave UAG-001 Subsecretaría de Control y Auditoría de Subtema 3 Seguimiento de Recomendaciones Bibliografía: Capítulo III de la Guía General de Auditoría Pública, Clave UAG-001, Subsecretaría de Control y Auditoría de Subtema 4 Actuación del Auditor Público Bibliografía: Capítulo V de la Guía General de Auditoría Pública, Clave UAG-001, Subsecretaría de Control y Auditoría de Subtema 5 Anexos (Formatos) Bibliografía: Capítulo VI de la Guía General de Auditoría Pública, Clave UAG-001, Subsecretaría de Control y Auditoría de Subtema 6 Elaboración de Informes e Integración de Expedientes de Presunta Responsabilidad de Servidores Públicos.

11 Bibliografía: Guía para la elaboración de informes e integración de Expedientes de los Casos con Presunta Responsabilidad de Servidores Públicos (Septiembre 2009), clave UAG-017. /servicios_que_proporciona/guia_de_informes_de_casos_de_pr esunta_responsabilidad_2oct. Subtema 7 Módulo de Auditoría Bibliografía: Lineamientos Generales para la Elaboración y Presentación de los Informes y Reportes del sistema de Información Periódica. FP/resources/LocalContent/40/4/lineamientos_sip_dof_21 nov06.pdf Tema 3 Revisiones de Control Subtema 1 Definición y tipos de Revisiones de Control Bibliografía: Guía General para Revisiones de Control, del 18 de abril de 2008, Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública. Subtema 2 Etapas de la Revisión de Control Bibliografía: Numeral 2.4 de la Guía General para Revisiones de Control, del 18 de abril de 2008, Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública. Subtema 3 Seguimiento de Acciones de Mejora de Control Interno Bibliografía: Numeral 2.7 de la Guía General para Revisiones de Control, del 18 de abril de 2008, Unidad de

12 Control y Evaluación de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública. Tema 4 Auditorías al Desempeño Subtema 1 Etapas de la Auditoría Bibliografía: Guía de auditoría al Desempeño de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública, Clave UAG A/UAG/servicios_que_proporciona/dgag013. Tema 5 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos Subtema 1 Responsabilidades Administrativas Bibliografía: Artículos 7 y 8 fracciones I a XXIV de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

13 Temario para el Examen Técnico de las Plazas de Apoyo al Buen Gobierno CF E-C-U TEMARIO Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Ley de Planeación Acuerdo de Calidad Regulatoria publicado en el DOF el 2 de febrero de 2007 Decreto por el que se aprueba el Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal publicado en el DOF el 10 de septiembre de 2008 SECCIÓN I SECCIÓN II SECCIÓN III SECCIÓN IV METAS SECCIÓN V GESTIÓN SECCIÓN VI SECCIÓN VII MARCO JURÍDICO EL PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN OBJETIVOS ESTRATEGIAS, LÍNEAS DE ACCIÓN, INDICADORES Y ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE MEJORA DE LA OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DE LA VISIÓN MÉXICO 2030 A LOS QUE CONTRIBUYE EL PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN OPERACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN Manual de Operación Módulo Institucional PMG, , emitido por la Secretaría de la Función Público en octubre de OBJETIVO DEL MANUAL 1 PROGRAMA ESPECIAL DE MEJORA DE LA GESTIÓN EN LA APF

14 1. COMPONENTE ESTÁNDAR 1.1. Estructura de los sistemas que integran el Componente Estándar 2. COMPONENTE ESPECÍFICO 2.1. Incorporación de acciones y proyectos de mejora en el Componente Específico 3. ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL 4. GRUPOS TÉCNICOS 4.1. Funciones del Grupo Técnico 4.2. Funciones de la Red de Grupos Técnicos 5. PROYECTO INTEGRAL DE MEJORA DE LA GESTIÓN (PIMG) 5.1. Desarrollo del PIMG 5.2. Ejecución del PIMG 6. OPERACIÓN DEL PROGRAMA 6.1. Descripción de la operación 6.2. Flujo de operación Calendario de trabajo Funciones de participantes en el Programa de Mejora de la Gestión Guía para Integrar Proyectos de Mejora, emitida por la Secretaría de la Función Pública en enero de Presentación 2. Objetivo de la guía 3. Alcance de la guía 4. Detección de acciones de mejora para un gobierno centrado en el ciudadano Paso 1. Identificar acciones de mejora 5. Proyectos de mejora Paso 2. Definir proyectos de mejora 6. Impacto de los proyectos de mejora Paso 3. Definir el impacto de los proyectos de mejora 7. Categoría de los proyectos de mejora según su facilidad de ejecución Paso 4. Seleccionar la categoría de los proyectos de mejora según su facilidad de ejecución 8. Costo de los proyectos de mejora Paso 5. Estimar el costo de los proyectos de mejora 9. Factibilidad de los proyectos de mejora Paso 6. Definir la factibilidad de los proyectos de mejora 10. Clasificación de los proyectos de mejora Paso 7. Clasificar los proyectos de mejora Manual de Operación del Módulo Institucional 2010 del PMG, emitido por la Secretaría de la Función Pública en febrero de 2010

15 1. OBJETIVO DEL MANUAL 1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2. INTRODUCCIÓN 3. ESTRATEGIA PMG ANTECEDENTES: ESTRATEGIA PMG ESTRATEGIA PMG ESTRUCTURA DEL PMG MÓDULO NORMATIVO MÓDULO INSTITUCIONAL PROYECTO INTEGRAL DE MEJORA DE LA GESTIÓN (PIMG) PROYECTOS EN LOS QUE PARTICIPAN VARIAS INSTITUCIONES 4. OPERACIÓN DEL PMG PARTICIPANTES EN EL PMG 5.1 PARTICIPANTES DE LAS INSTITUCIONES Y SUS ROLES 5.2 OTROS PARTICIPANTES Programa Nacional de Reducción del Gasto Público, emitido el 12 de marzo de 2010 por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Capítulo I Disposiciones generales Capítulo II Políticas, estrategias y metas básicas de gasto público Capítulo III Compromisos específicos de metas de ahorro por dependencia y entidad Capítulo IV Monitoreo y seguimiento de la ejecución del Programa Capítulo V Disposiciones finales

16 Temario para el Examen Técnico de las Plazas de Analista de Control CF E-C-U TEMARIO Tema I: De los delegados, comisarios públicos, titulares de los órganos internos de control, de sus respectivas áreas de responsabilidades, auditoría y quejas y de los supervisores regionales Subtemas: De las Facultades de los Titulares. Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Pública. &ss=abc&letra=r Tema II: Definición de las Revisiones de Control. Guía General para las Revisiones de Control. Tema III: Guía General para las Revisiones de Control Subtemas: Planeación General Inicio de la Revisión de Control Planeación Detallada Ejecución de las Revisiones de Control. Supervisión del trabajo desarrollado en una revisión de control. Resultado de una Revisión de Control Seguimiento de Acciones de Mejora. Guía General para las Revisiones de Control.

17 Tema IV: Actuación, Características, Capacidades y Habilidades del Analista de Control Guía General para las Revisiones de Control. Tema V: Objetivo de la Guía de Revisiones de Control Enfocadas al Mejoramiento de Controles Internos en los Procesos Guía General para Revisiones de Control Enfocadas al Mejoramiento de Controles Internos en los Procesos Tema VI: Revisiones de Control Enfocadas al Mejoramiento de Controles Internos en los Procesos Subtema: Ejecución. Guía General para Revisiones de Control Enfocadas al Mejoramiento de Controles Internos en los Procesos Tema VII: Modelo de Administración de Riesgos Subtemas: Presentación Beneficios Propósito. Mapa de Riesgos Modelo de Administración de Riesgos para la elaboración del Programa Anual de Trabajo de los OIC

18 Tema VIII: Revisiones de Control enfocadas a la evaluación y seguimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental. Subtemas: Propósito de la Guía Objetivo de la Guía Guía para las Revisiones de Control enfocadas a la evaluación y seguimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Tema IX: Planeación, Elaboración y Presentación del Programa Anual de Auditoria y Control Subtemas: Consideraciones Generales Programa Anual de Auditoria y Control. Elaboración del Programa Anual de Auditoria y Control 2008 Presentación del Programa Anual de Auditoria y Control 2008 Lineamientos Generales para la Planeación, Elaboración y Presentación del Programa Anual de Auditoria y Control 2008: ctos/pat2007.pdf Tema X: Carta Compromiso al Ciudadano. Subtema: Concepto. Guía para la Implementación de Carta compromiso al Ciudadano. mplementacion_ccc_ene_06.pdf

19 Tema XI: Transparencia y Combate a la Corrupción. Subtema: Acuerdo de la Comisión Comisión Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la Corrupción 04/12/00 Reformado el 14/12/05.

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