CURSO PRÁCTICO ASESOR CONTABLE FISCAL LABORAL FREMART CONTABILIDAD

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1 CURSO PRÁCTICO ASESOR CONTABLE FISCAL LABORAL

2 Qué conseguiré con el curso? DIPLOMA CURSO PRÁCTICO DE ASESORÍA CONTABLE - FISCAL - LABORAL SARA MARTÍNEZ GARCÍA Completarás tu preparación para gestionar tu propia contabilidad, ampliar tus funciones administrativas o crecer en el departamento contable de tu empresa. Dominarás los conceptos que te permitirán encargarte de la gestión de una Pyme o de un Autónomo Afianzarás tus conocimientos con los programas de contabilidad más usados en España. Desarrollarás tu labor profesional como responsable de contabilidad o asesor en despachos fiscales y laborales. Ha obtenido la calificación de SOBRESALIENTE en el curso impartido por la Escuela de Prácticas en Asesoría Empresarial En Granada, a 17 de marzo de 2018 HORAS LECTIVAS DEL CURSO 300 HORAS Director General de EPAE Tendrás acceso a nuestra bolsa de empleo.

3 Programa del curso Desarrollado por profesionales en activo Módulo contable 1. Contabilización de casos prácticos de IVA. a. Operaciones internacionales (importaciones, exportaciones, adquisiciones y entregas intracomunitarias) b. Casos de inversión de sujeto pasivo. c. Rectificación de bases y cuotas. d. Regímenes especiales. e. Contabilización de las liquidaciones de IVA (modelos 303, 347, 349, 360 y 390) f. Práctica contable con los documentos mercantiles reales. DUA, explicación del ROI, aspectos formales de las facturas. Problemática aduanera. g. Clases docentes en vivo, video tutoriales y tutorías para dudas. 2. Contabilización del impuesto de sociedades. (modelo 200). Este punto pertenece al cierre de ejercicio. a. Impuesto corriente. b. Impuestos diferidos. c. Práctica contable con modelos oficiales los cuales previamente se habrán rellenado en clase.

4 Módulo contable 3.Contabilización de retenciones a cuenta de IRPF e Impuesto de Sociedades. a. Pagos a cuenta del Impuestos sobre Sociedades (modelo 202) b. Retenciones practicadas sobre arrendamientos (modelo 115) c. Retenciones practicadas sobre trabajadores y profesionales (modelo 111) d. Análisis de la documentación oficial, elaboración y presentación telemática a través de la página de la Agencia Tributaria. 4. Casos prácticos de financiación propia. a. Contabilidad provisional previa al nacimiento de la empresa. Pasos para la constricción. Existencia del CIF provisional. (modelos 036 y 037) b. Análisis de la escritura de constitución. c. Constitución de la sociedad y posteriores ampliaciones de capital. d. Fiscalidad de los gastos de constitución. e. Registro de las distintas aportaciones de los socios, dinerarias y no dinerarias. 5. Casos prácticos de financiación básica ajena. a. Deudas por préstamos recibidos. b. Análisis de préstamos y contabilización de cuadros de amortización. c. Caso especial de la fiscalidad de los gastos de formalización de deudas en PYMES. d. Pólizas de crédito o créditos de disposición gradual. e. Líneas de descuento. f. Confirming. 6. Operaciones reales con el inmovilizado. a. Adquisición mediante compra a plazos. b. Leasing. c. Renting. d. Inversiones inmobiliarias. e. Permutas. f. Amortizaciones y deteriores poniendo especial énfasis en sus aspectos fiscales. g. Ventas de inmovilizados y sus incentivos fiscales en el Impuesto sobre Sociedades. h. Fondo de comercio y derechos de traspaso. i. Investigación y desarrollo. j. Bajas de inmovilizado. k. Casos prácticos con análisis de contratos reales.

5 Módulo contable 7. Casos prácticos de operaciones con existencias. a. Compra venta a plazos. b. Gastos derivados de la compra venta. c. La problemática de los anticipos d. Descuentos y devoluciones. e. Operaciones en moneda extranjera. f. Adecuada elaboración y contabilización de facturas. 8. Casos prácticos de operaciones con servicios. a. Servicios prestados habituales y no habituales. b. Servicios con IVA y/o retención de IRPF. c. Problemática de los Suplidos desde todos los puntos de vista. d. Provisiones de fondos como anticipos para servicios. e. Contabilización de la documentación mercantil más habitual. 9. Casos prácticos de gastos de personal. a. Contabilización de nóminas. b. Seguros sociales (TC 1) c. Análisis de las deducciones de la nómina. 10. Casos prácticos de tesorería. a. Arqueo de caja. b. Punteo y conciliación bancaria. c. Previsiones de pagos y cobros. d. Problemática de los efectos (cheques, letras y pagarés). SEPA. e. Operaciones con moneda extrajera. 11. Cierre del ejercicio. a. Adaptación de existencias a inventario extracontable. b. Registro de correcciones valorativas: amortizaciones y deterioros. c. Reclasificación correcta. d. Personificación de ingresos y gastos. e. Chequeo de saldos. f. Subsanación de errores. g. Determinación del resultado contable antes de impuestos. h. Contabilización del impuesto sobre beneficios. i. Obtención del resultado del ejercicio. 12. Operaciones posteriores al cierre. a. Ajustes por errores y cambios de criterio de ejercicios anteriores. b. Aplicación y distribución del resultado.

6 Módulo fiscal 1. Impuesto sobre la Renta: Determinación sobre la base imponible (I) a. Rentas exentas b. Base imponible c. Rendimientos del trabajo 2. Impuesto sobre la Renta: Determinación de la base imponible (II) a. Rendimientos del capital inmobiliario b. Rendimientos del capital mobiliario c. Rendimientos de actividades económicas d. Ganancias y pérdidas patrimoniales 3. Impuesto sobre la Renta: Liquidación del impuesto a. Determinación de la base liquidable b. Cálculo de la cuota líquida c. Deducciones de la cuota d. Cuota diferencial 4. Impuesto sobre la Renta: Tributación familiar, regímenes especiales y Gestión del Impuesto a. Tributación familiar b. Regímenes especiales c. Pagos a cuenta d. Gestión del Impuesto

7 5. Impuesto sobre Sociedades: Determinación de la base imponible a. Cuestiones previas b. La base imponible c. Amortizaciones y provisiones d. Variaciones patrimoniales e. Compensación de bases imponibles negativas 6. Impuesto sobre Sociedades: La deuda tributaria a. Determinación de la deuda tributaria b. Deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades c. Pagos a cuenta y gestión del Impuesto d. El impuesto sobre beneficios como gasto 7. Impuesto sobre Sociedades: Incentivos fiscales para las empresas de reducida dimensión a. Ámbito de aplicación y cifra de negocios b. Incentivos relativos a las amortizaciones c. Otros beneficios fiscales 8. Impuesto sobre el Valor Añadido: Operaciones interiores a. Naturaleza y hecho imponible b. Exenciones c. Base imponible y tipos impositivos 9. Impuesto sobre el Valor Añadido: Deducciones, Devoluciones y Comercio Exterior a. Deducciones y devoluciones b. Importaciones c. Exportaciones, áreas exentas y regímenes suspensivos

8 Módulo laboral 1. Modalidades de contratación. Conocer los tipos de contratos más utilizados actualmente, sus características más significativas así como sus posibles ventajas e inconvenientes 2. Procedimiento de inscripción y afiliación a la Seguridad Social. Modelos TA.6, TA.7 Estudio del recibo de salario. Análisis de las principales partidas de la nómina para poder contabilizarlas adecuadamente y rellenar los modelos fiscales relacionados. 3. Liquidación de las cuotas a la Seguridad Social. Estudio de modelos oficiales a contabilizar. TC1 4. Cumplimentación de impresos oficiales. Declaración e ingreso de retención por IRPF. (Modelos 145, 111 y 190)

9 Modelos de impuestos con los que aprenderás Aprenderás a rellenar los principales modelos de impuestos relacionados con el IVA, IRPF e Impuesto de Sociedades: 036, 037, 100, 111, 115, 130, , 190, 200, 202, 303, 347, 349, 390 Contabilización de documentos reales Trabajarás con los programas de contabilidad y fiscalidad más conocidos del mercado. Practicarás con documentación real: facturas, contratos, remesas, suplidos, préstamos, pólizas, nóminas, importaciones, exportaciones

10 Las ventajas de la formación online con una metodología 100% práctica El curso tiene una duración de 5 meses más 2 meses de prácticas voluntarias. Modalidad online Estarás sometido al mismo sistema de evaluación que en nuestro curso presencial, consistente en la entrega de casos prácticos que el alumno nos remitirá resueltos por él. Un tutor personal los devolverá corregidos en no más de una semana desde su recepción.

11 INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA El precio de este Curso en formato ONLINE es de 880. Para reservarlo se ha de pagar el 20%, 176, el 80% restante se puede pagar de las siguientes formas: -Al contado, en los 7 días siguientes al pago de la reserva con lo cual se obtiene un descuento del 10%, es decir, tras la reserva quedarían por pagar En otros cuatro pagos de 176 mensuales. -Tras aprobación del crédito por parte de la entidad financiera, en 13 cuotas mensuales de 58,67 (en esta opción se añade una cuota adicional en concepto de gastos de gestión y financiación). La plaza para el curso solo se reservará abonando por anticipado del 20% del mismo en el número de cuenta de Banco Sabadell a nombre de EPAE ES Si tienes alguna consulta, no dudes en contactar con nosotros a través del correo info@epae.es o a través del teléfono

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