PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO VENTA DEL INMUEBLE

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO VENTA DEL INMUEBLE"

Transcripción

1 Página 1 de 15 PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO Elaboró Revisó Aprobó Nombre Cargo Francisco Aldea Martel Jefe Mejora Continua Carolina Cornejo C. Gerente de Control de Gestión Corporativo David Ramirez Fuentes Gerente General Firma Fecha Julio 2011 Julio 2011 Julio 2011

2 Página 2 de 15 INDICE 1. OBJETIVO ALCANCE DOCUMENTOS DE REFERENCIA DEFINICIONES DESARROLLO INFORMACIÓN PRELIMINAR PARA LA VENTA PUNTOS DE VENTA REALIZACIÓN DE LA VENTA RESPONSABILIDADES REGISTROS ANEXOS CONTROL DE CAMBIOS... 14

3 Página 3 de OBJETIVO Este procedimiento tiene por objeto establecer y describir las pautas que se siguen en Maestra para la venta de los inmuebles, con el objeto de lograr la satisfacción del cliente. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable al proceso de venta de todos los inmuebles comercializados por Maestra, desde el contacto inicial con potenciales clientes, hasta la emisión de la orden de escrituración. 3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ISO 9.001: Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos, se entienden incorporadas todas las modificaciones posteriores a esta versión. ISO 9.000: Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y Vocabulario, se entienden incorporadas todas las modificaciones posteriores a esta versión. Manual de Calidad de Maestra Inmobiliaria Ltda. y sus anexos. PG 08 Gestión de Recursos Humanos PE 03 Elaboración de Planes de calidad de Obra PG 04 Servicio al Cliente. PE 05 Operaciones Estándar Maestra 4. DEFINICIONES Las aplicables de la norma ISO 9000:2005 y las que se desarrollan en este documento. Punto de venta: Portal Maestra Inmobiliario, Salas de ventas, Vendedor de venta por convenio, Ventas WEB, Vendedor por contacto directo, Stand, Referidos y otros

4 Página 4 de DESARROLLO 5.1 INFORMACIÓN PRELIMINAR PARA LA VENTA Inicial Del proyecto de arquitectura aprobado por la Unidad de Arquitectura y la Gerencia General, la Gerencia Comercial recibe de Arquitectura, la Carpeta de ventas del proyecto, la que debe estar actualizada, incluyendo última revisión y versión, y el nombre de la persona que realizó la modificación. La Gerencia Comercial distribuye a los Departamentos de Ventas, Marketing, Operaciones y Servicio al cliente. Dicha carpeta debe contener: Plantas de los pisos, Plantas de accesos, Plantas por tipo de unidad (metraje, distribución, cantidad)

5 Página 5 de 15 Equipamiento, Además, la Gerencia Comercial entrega el listado de precios inicial para aprobación de Gerencia General, el que una vez autorizado es remitido a Operaciones, con copia a la Supervisora de ventas a cargo del proyecto y Marketing. Junto con la carpeta del proyecto, el Departamento de Marketing comunica y proporciona al Departamento de Informática y de Ventas, según corresponda: El nombre del proyecto en el Sistema de Ventas On-Line, El logotipo del proyecto, Razón social, domicilio de la sociedad propietaria y teléfono de la Sala de Ventas del proyecto, El nombre de la Supervisora de ventas a cargo del proyecto, La gráfica y características del proyecto para su montaje en el portal de Maestra y otros similares, según corresponda.

6 Página 6 de 15 La Unidad de Operaciones Escrituración junto con la Supervisora de ventas a cargo del proyecto, revisa e ingresa la información de la carpeta de ventas, al Sistema Ventas On-Line, con los siguientes datos: Metraje, Orientación, Precios de lista Modificaciones Las modificaciones a los proyectos surgen principalmente durante las etapas de definición del proyecto, de construcción o recepción. Estas modificaciones pueden ser internas, como por ejemplo retroalimentación de las ventas y/o razones constructivas, o externas, como las exigencias municipales. Estas modificaciones son comunicadas por el Gerente General, oficialmente y a la brevedad posible, al Gerente Comercial quien es responsable de informar a Marketing, Operaciones Escrituración, Ventas y Servicio al Cliente, las cuales deben estar respaldadas por las nuevas versiones de las carpetas de ventas. Se debe revisar con respecto a la versión anterior, las modificaciones producidas a cada una de las unidades de venta, con especial cuidado de informar a cada uno de los clientes, las modificaciones a favor o en contra. Si fuese este último el caso, se deben tomar las medidas de compensación correspondientes, las que deben estar aprobadas por el Gerente Comercial y el Gerente General. Será el encargado de la unidad de Servicio al Cliente el responsable de establecer la comunicación con el cliente para informarle de las modificaciones. Las modificaciones al proyecto deben ser comunicadas por una carta certificada enviada al domicilio del cliente. 5.2 PUNTOS DE VENTA Portal Maestra y Ventas WEB (Ventas On-Line) El Encargado de Ventas WEB es responsable de la actualización de los antecedentes de los proyectos en el Portal Maestra y en todos aquellos sitios que se encuentren publicados. El Encargado de Ventas WEB es responsable de atender a todos los clientes que solicitan información de los proyectos vía WEB, además de recopilar e informar periódicamente al Gerente Comercial de las estadísticas respecto a visitas por fuente, clientes atendidos, tiempos de respuesta, ventas realizadas entre otros. Por su parte el Gerente Comercial es responsable de remitir esta información a Gerencia General Implementación de las Sala de Ventas

7 Página 7 de 15 La implementación de las Salas de Venta es de responsabilidad de la Unidad de Marketing, bajo la supervisión y aprobación del Gerente Comercial. Las salas de venta de Maestra son propuestas por la Unidad de Marketing para elección del Gerente Comercial, considerando una superficie adecuada, que la propiedad se encuentre ubicada en avenidas principales y un emplazamiento cercano al proyecto. La encargada de Marketing gestiona el desarrollo de la gráfica para la publicidad general del proyecto y la administración de la elección de los medios (marketing mix), con lo cual la Sala de ventas se aprovisiona del material publicitario necesario para apoyar el proceso de ventas y el departamento piloto. Una vez definida la ubicación de los muebles en las salas de ventas, la Supervisora de ventas envía al Departamento de Informática, con copia a Gerencia Comercial, un plano o dibujo de la sala con la ubicación del mobiliario, para dar a conocer las necesidades de los puntos de red, ubicación de teléfonos, cámaras de vigilancia y alarmas. La unidad de Arquitectura proporciona a Gerencia Comercial los planos y especificaciones generales para la construcción del departamento piloto de cada proyecto, el cual debe estar terminado al menos con una semana de anticipación a la fecha del lanzamiento, aprobado por la Gerencia General, previo a equiparlo. El Vendedor asignado a la Sala de ventas es responsable de su adecuada presentación y mantención, tanto de la sala de ventas como del piloto y de comunicar en forma inmediata a la Supervisora de Ventas o Jefe de Sala de ventas, cualquier desperfecto o anomalía que éste detecte durante el desempeño de sus funciones Ventas por convenio Para las ventas por convenio que realiza Maestra, se requiere que el Jefe de Proyectos respectivo mantenga actualizados todos los contratos de convenios, con sus respectivas particularidades y que comunique los beneficios estipulados por los distintos convenios, a la Supervisora de Ventas del proyecto correspondiente. El punto de ventas debe estar equipado con las carpetas de ventas de los proyectos, el material publicitario de apoyo, presentaciones corporativas actualizadas Stand Para las promociones de proyectos inmobiliarios, Maestra instala un Punto de venta temporal, bajo la responsabilidad de la Unidad de Marketing, de acuerdo al calendario habitual de ferias, exposiciones o invitaciones directas. El punto de ventas debe estar equipado con el módulo, carpetas de ventas de los proyectos, el material publicitario de apoyo, presentaciones corporativas actualizadas, maqueta (si corresponde), entre otros

8 Página 8 de REALIZACIÓN DE LA VENTA Fuerza de ventas Los requisitos para el reclutamiento, selección, contratación, inducción y evaluación del desempeño de la fuerza de ventas, se desarrolla de acuerdo al PG 08 Gestión de Recursos Humanos. La inducción del personal seleccionado para fuerza de ventas, es complementada con una capacitación, basada en el Estándar Maestra la cual incluye los siguientes tópicos: Conocimientos generales de ventas, Opciones de Financiamiento y sus requisitos, Conocimientos Generales de Cobranza, Conocimientos Básicos de Construcción y Arquitectura enfocados a la venta, Capacitación del Sistema de Ventas on-line Esta capacitación es entregada por la persona designada de cada área a la cual hace relación la capacitación y es evaluada por el Gerente Comercial, es esta última también la encargada de mantener los registros para su análisis y archivo. Así mismo, las funciones y perfiles, están descritos en el Anexo del Manual de Calidad de Maestra: Descripción de Cargos, de acuerdo al Estándar Maestra. Los ejecutivos de ventas de Maestra deben mostrar un comportamiento y presentación de acuerdo al Estándar Maestra, vistiendo el uniforme de acuerdo a los requisitos de la empresa, si corresponde, en perfecto estado de presentación y pulcritud Proceso de venta Los clientes de Maestra deben ser abordados por un Vendedor, de acuerdo al Estándar Maestra y que se ajuste a las normativas existentes para el proceso de ventas, que definen: estructura y contenido de la cotización, contratos (oferta irrevocable de compra y normas generales de venta), procedimientos de cancelación de las unidades de venta, asesoría al cliente, protocolos de comunicación con el cliente y supervisión del proceso de ventas.

9 Página 9 de 15 La formalización del proceso de ventas debe ser registrado en el Sistema de ventas On-Line, de acuerdo a lo señalado en el Manual de Operación Sistemas de Ventas On-Line. Dos meses previos a la recepción municipal del proyecto en venta, el Vendedor debe transferir al área de Operaciones la carpeta de los clientes pre-aprobadas, para comenzar el proceso de aprobación de crédito y escrituración, lo cual queda registrado en el Acta de entrega de carpetas de clientes. Una copia de esta acta es remitida al Encargado de Operaciones Escrituración, para su conocimiento y posterior seguimiento. La fecha probable de Recepción Municipal deberá ser informada por el Gerente de Construcción al Gerente Comercial por escrito y él se encargará de comunicarlo a quienes corresponda Reclamos y Desistimientos La forma de proceder ante un reclamo o desistimiento por parte de clientes se desarrolla en el PG 04 Servicio al Cliente del Sistema de Gestión de Calidad de Maestra. Ante un reclamo o una situación de renuncia de la compra por parte del cliente durante el proceso de ventas, es el Vendedor o Supervisora de ventas el responsable de atender al cliente, de acuerdo al Estándar Maestra, registrar este hecho en la bitácora del cliente en el Sistema de Ventas On-Line y remitir al cliente a la unidad de Servicio al Cliente. En caso de tratarse de un desistimiento de compra, deberá enviarse al área de Servicio al cliente, la carpeta del cliente junto con todos sus antecedentes. 6. RESPONSABILIDADES Gerente General Aprobar Proyecto de Arquitectura Aprobar Listado de Precios por Proyecto Revisar periódicamente informe de Gestión Comercial para la toma de acciones de mejora. Gerente de Construcción Informar a la Gerencia Comercial de la fecha probable de Recepción Municipal por escrito. Comunicar a la Gerencia Comercial de las modificaciones a los proyectos oficialmente y a la brevedad posible. Gerente Comercial Recibir de Arquitectura, la Carpeta de ventas del proyecto y distribuirla a los Departamentos de Ventas, Marketing, Operaciones y Servicio al cliente.

10 Página 10 de 15 Entregar el listado de precios inicial a Operaciones, con copia a la Supervisora de ventas a cargo del proyecto, y a Marketing. Comunicar oficialmente las modificaciones de los proyectos a Marketing, Operaciones, Ventas y Servicio al cliente, las cuales deben estar respaldadas por las nuevas versiones de las carpetas de ventas. Aprobar las medidas de compensación correspondientes en caso de modificaciones en los proyectos. Aprobar la Implementación de las Salas de Venta y Pilotos. Recopilar, revisar, analizar, confeccionar los informes y comunicar los indicadores de desempeño de los procesos de marketing, ventas, operaciones y servicio al cliente. Jefe Servicio al Cliente Establecer la comunicación con el cliente para informarle de las modificaciones del proyecto en el que está comprando. Atender a los clientes en caso de reclamos y desistimientos Supervisor de ventas Revisar e ingresar al Sistema Ventas On-Line, la información de la carpeta de ventas de los proyectos a su cargo. En caso de existir reclamos o desistimientos, atender al cliente, de acuerdo al Standard Maestra, registrar este hecho en la bitácora del cliente en el Sistema de Ventas On-Line y remitir al cliente a la unidad de Servicio al cliente. Vendedor Realizar la venta, abordando a los clientes de Maestra, de acuerdo al Standard Maestra, ajustándose a las normativas existentes para el proceso de ventas. En caso de existir reclamos o desistimientos, atender al cliente, de acuerdo al Standard Maestra, registrar este hecho en la bitácora del cliente en el Sistema de Ventas On-Line y remitir al cliente a la unidad de Servicio al cliente. Transferir al área de operaciones la carpeta de los clientes pre-aprobadas, para comenzar el proceso de aprobación de crédito y escrituración, dos meses antes a la recepción municipal del proyecto en venta.

11 Página 11 de REGISTROS Carpeta de ventas del nuevo proyecto Listado de precios Modificaciones de proyectos Carta certificada de aviso de modificación de proyecto Bitácora del cliente Promesa de compraventa Acta de entrega de Carpetas de clientes

12 Página 12 de ANEXOS Forman parte anexa de este procedimiento: Anexo Nº 1: Oferta Irrevocable de Compra

13 Página 13 de 15 ANEXO Nº 1: OFERTA IRREVOCABLE DE COMPRA (Ejemplo en Sistemas ventas on-line)

14 Página 14 de CONTROL DE CAMBIOS Rev. Punto Modificación Cambio párrafo completo Cambio de Encargado de Control de Gestión Comercial a Subgerente Comercial 5.4 Cambio de Encargado de Control de Gestión Comercial a Subgerente Comercial Se incorpora Subgerencia comercial Se agrega copia a subgerencia comercial Se actualiza párrafo Se elimina el calendario de uso de uniforme Se actualiza párrafo 6 Se agrega responsabilidad de Subgerente comercial 4 3 Se modifica versión ISO 9001:2008 y párrafo 5 Todo el doc. Se modifica versión ISO 9000:2005 y párrafo Se actualiza párrafo Se incorpora punto de venta Se modifica Gerencia de Negocios por Gerencia Comercial Se modifica Gerencia de Negocios por Gerente General Se actualiza párrafo Se modifica Gerencia de Negocios por Gerente General Se incorpora cargo Gerente Comercial Se modifica Supervisora de Ventas por Gerente Comercial Se incorpora Ventas Web Se modifica párrafo completo Se modifica Gerente de Negocios por Gerente Comercial Se agrega copia a Gerencia Comercial Se modifica cargo Se modifica responsabilidad Vendedor Se modifica cargo Gerencia Comercial Se elimina el calendario de uniforme 5.4 Se actualiza cargo Gerente Comercial Se modifica Gerencia de Negocios por Gerente General Se reemplaza Gerencia Comercial por el Gerente Comercial 3 Se elimina Normativas Generales del proceso de ventas Se elimina Manual de Operación Sistema de Ventas On Line Se reemplaza Departamento de Marketing por Unidad de Marketing Se reemplaza Encargado de Ventas por Convenio por Jefe de Proyectos

15 Página 15 de 15 respectivo Se reemplaza Departamento por Unidad 5.4 Se elimina punto para ser incorporado en PG-17 Control de Gestión Corporativo 6 Se reemplaza Informe de Gestión Comercial por Informe de Control de Gestión Corporativo. Se reemplaza Gerencia de Negocios por Gerencia Comercial 7 Se actualiza listado de registros

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO VENTA DEL INMUEBLE

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO VENTA DEL INMUEBLE Página 1 de 17 PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO Elaboró Revisó Aprobó Nombre Cargo Carolina Cornejo Cabezas Gerente Comercial Vicky Navarro Venegas Jefe Mejora Continua David Ramirez Fuentes Gerente General Maestra

Más detalles

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO ENTREGA DE PROPIEDADES

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO ENTREGA DE PROPIEDADES Página 1 de 9 PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO Elaboró Revisó Aprobó Nombre Cargo Pamela Maraboli Sub Gerente de Servicio al Cliente y Post venta José Luis Navarro Contralor Robert Sommerhoff Hyde Gerente General

Más detalles

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO ENTREGA DE PROPIEDADES

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO ENTREGA DE PROPIEDADES Página 1 de 12 PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO Elaboró Revisó Aprobó Nombre Cargo Francisco Aldea Martel Jefe Unidad Mejora Continua Carolina Cornejo C. Gerente de Control de Gestión Corporativa David Ramirez

Más detalles

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO ENTREGA DE PROPIEDADES

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO ENTREGA DE PROPIEDADES Página 1 de 12 PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO Elaboró Revisó Aprobó Nombre Cargo Carolina Cornejo Cabezas Gerente Comercial Vicky Navarro Venegas Jefe Mejora Continua David Ramirez Fuentes Gerente General Maestra

Más detalles

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO BÚSQUEDA Y COMPRA DE TERRENO

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO BÚSQUEDA Y COMPRA DE TERRENO Página 1 de 13 Revisión: 3 Fecha: Julio 2011 PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO Elaboró Revisó Aprobó Nombre / cargo Francisco Aldea Martel Jefe Unidad Mejora Continua Carolina Cornejo C. Gerente de Control de Gestión

Más detalles

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO OPERACIONES

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO OPERACIONES Página 1 de 10 PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO Elaboró Revisó Aprobó Nombre Cargo Soledad Rendich M. Subgerente de Operaciones José Luis Navarro Beltrán. Contralor Robert Sommerhoff H. Gerente General Firma Fecha

Más detalles

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO OPERACIONES

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO OPERACIONES Página 1 de 14 PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO Elaboró Revisó Aprobó Nombre Cargo Francisco Aldea Martel Jefe Mejora Continua Carolina Cornejo C. Gerente Control de Gestión Corporativo David Ramirez Fuentes Gerente

Más detalles

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS EN OBRA

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS EN OBRA Página: 1 de 13 PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Elaboró Revisó Aprobó Nombre / cargo Juan Pablo Aravena Auditor Interno Francisco Aldea Martel Jefe de Mejora Continua Carolina

Más detalles

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO OPERACIONES

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO OPERACIONES Página 1 de 14 PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO Elaboró Revisó Aprobó Nombre Cargo Carolina Cornejo Cabezas Gerente Comercial David Ramirez Fuentes Gerente General Susana Varas Operaciones Escrituración Vicky

Más detalles

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO BÚSQUEDA Y COMPRA DE TERRENO

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO BÚSQUEDA Y COMPRA DE TERRENO Página 1 de 14 PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO Elaboró Revisó Aprobó Nombre / cargo Camilo Mori Arquitectura Carmen Gloria Fuenzalida Vicky Navarro Venegas Jefe Mejora Continua David Ramirez Fuentes Gerente General

Más detalles

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO ENTREGA DE PROPIEDADES

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO ENTREGA DE PROPIEDADES Código: PE-06 Página 1 de 6 PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO Elaboró Revisó Aprobó Nombre Cargo Patricio Reyes Sub Gerente de Servicio al Cliente y Post venta José Luis Navarro Gerente de Abastecimiento, Calidad

Más detalles

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO ENTREGA DE PROPIEDADES

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO ENTREGA DE PROPIEDADES Página 1 de 12 PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO Elaboró Revisó Aprobó Nombre Cargo Francisco Aldea Martel Jefe Unidad Mejora Continua René Suazo R. Gerente Administración y Finanzas Arturo Vargas Alvizú Gerente

Más detalles

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO BÚSQUEDA Y COMPRA DE TERRENO

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO BÚSQUEDA Y COMPRA DE TERRENO Página 1 de 13 Revisión: 4 PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO Elaboró Revisó Aprobó Nombre / cargo Pablo Lorca Sub Gerente de Desarrollo Inmobiliario Jose Luis Navarro Gerente de Adquisiciones, Calidad y Seguridad

Más detalles

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS EN OBRA

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS EN OBRA Página: 1 de 13 PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Elaboró Revisó Aprobó Nombre / cargo Cristopher Arce Muñoz Supervisor de Encargados de Calidad José Luis Navarro Gerente de Adquisiciones

Más detalles

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO: ELABORACIÓN DE PLANES DE CALIDAD DE OBRAS

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO: ELABORACIÓN DE PLANES DE CALIDAD DE OBRAS Página 1 de 7 : ELABORACIÓN DE PLANES DE CALIDAD DE OBRAS Elaboró Revisó Aprobó Nombres / cargos Francisco Aldea M. Jefe Unidad de Mejora Continua Carolina Cornejo C. Gerente Control de Gestión Corporativo

Más detalles

PROCEDIMIENTO GENERAL TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PROCEDIMIENTO GENERAL TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Página 1 de 10 PROCEDIMIENTO GENERAL TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES Elaboró Revisó Aprobó Nombre / cargo Francisco Aldea Martel Jefe Mejora Continua Carolina Cornejo C. Gerente Control de Gestión

Más detalles

PROCEDIMIENTO GENERAL TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PROCEDIMIENTO GENERAL TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Página 1 de 12 PROCEDIMIENTO GENERAL TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES Elaboró Revisó Aprobó Nombre / cargo Vicky Navarro Venegas Jefe Mejora Continua Vacante Gerente General Maestra AI Ltda. David

Más detalles

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO CONTROL DE GESTIÓN CORPORATIVO

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO CONTROL DE GESTIÓN CORPORATIVO Página: 1 de 11 CORPORATIVO Elaboró Revisó Aprobó Nombre / cargo Carolina Cornejo Cabezas Gerente Control de Gestión Carolina Cornejo C. Gerente Control de Gestión David Ramirez Fuentes Gerente General

Más detalles

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO ENTREGA DE PROPIEDADES

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO ENTREGA DE PROPIEDADES Código: PE-06 Página 1 de 6 PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO Elaboró Revisó Aprobó Nombre Cargo Patricio Reyes Sub Gerente de Servicio al Cliente y Post venta José Luis Navarro Gerente de Abastecimiento, Calidad

Más detalles

PROCEDIMIENTO GENERAL CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

PROCEDIMIENTO GENERAL CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Página: 1 de 14 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Elaboró Revisó Aprobó Nombre / cargo Cristopher Arce M Supervisor de Encargados de Calidad de Obra Jose Luis Navarro Gerente de Adquisiciones y Calidad

Más detalles

INSTRUCTIVO DE TRABAJO PROCESO RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

INSTRUCTIVO DE TRABAJO PROCESO RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN Página 1 de 5 INSTRUCTIVO DE TRABAJO PROCESO RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN Carolina Muñoz Jefe de Desarrollo Organizacional Francisco Aldea Martel Subgerente de Control de Gestión Claudio Quezada Gerente de

Más detalles

INSTRUCTIVO DE TRABAJO MANTENCIÓN DE VENTAS Y COBRANZA

INSTRUCTIVO DE TRABAJO MANTENCIÓN DE VENTAS Y COBRANZA Página 1 de 6 INSTRUCTIVO DE TRABAJO MANTENCIÓN DE VENTAS Y COBRANZA Consuelo Echevarría M. Encargada Control de Gestión Comercial Fernando Matamala Subgerente de Ventas Arturo Vargas A. Gerente General

Más detalles

PROCEDIMIENTO GENERAL SERVICIO AL CLIENTE Y POSTVENTA

PROCEDIMIENTO GENERAL SERVICIO AL CLIENTE Y POSTVENTA Página 1 de 6 PROCEDIMIENTO GENERAL SERVICIO AL CLIENTE Y POSTVENTA Elaboró Revisó Aprobó Nombre Cargo Patricio Reyes Subgerente Servicio al Cliente y Postventa José Luis Navarro Beltrán Gerente de Adquisiciones,

Más detalles

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS EN OBRA

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS EN OBRA Página: 1 de 6 PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Elaboró Revisó Aprobó Nombre / cargo Cristopher Arce Muñoz Supervisor de Encargados de Calidad José Luis Navarro Gerente de Adquisiciones

Más detalles

PROCEDIMIENTO GENERAL CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

PROCEDIMIENTO GENERAL CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Página: 1 de 13 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Elaboró Revisó Aprobó Nombre / cargo Ramón Schmidt C. Gerente Construcción Constructora Travesía S.A. Carolina Cornejo C Gerente Comercial Vicky Navarro

Más detalles

PROCEDIMIENTO GENERAL AUDITORÍAS INTERNAS

PROCEDIMIENTO GENERAL AUDITORÍAS INTERNAS Página 1 de 9 PROCEDIMIENTO GENERAL AUDITORÍAS INTERNAS Elaboró Revisó Aprobó Nombre / cargo Francisco Aldea Martel Jefe Mejora Continua Carolina Carmona F. Jefe de Control de Gestión Corporativo David

Más detalles

Procedimiento Felicitaciones y Reclamos

Procedimiento Felicitaciones y Reclamos IDENTIFICACIÓN VERSIÓN PI.GC.08 19.08.2015 01 POR DEFINIR 1 de 10 Elaborado por: Jefe departamento Comercial Procedimiento Felicitaciones y Reclamos Fecha: 19.08.2015 Fecha: 19.08.2015 Aprobado por: Gerente

Más detalles

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO: ELABORACIÓN DE PLANES DE CALIDAD DE OBRAS

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO: ELABORACIÓN DE PLANES DE CALIDAD DE OBRAS Página 1 de 5 PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO: ELABORACIÓN DE PLANES DE CALIDAD DE OBRAS Elaboró Revisó Aprobó Cristopher Arce Muñoz José Luis Navarro Robert Sommerhoff Nombres / cargos Supervisor de Encargados

Más detalles

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO: ELABORACIÓN DE PLANES DE CALIDAD DE OBRAS

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO: ELABORACIÓN DE PLANES DE CALIDAD DE OBRAS PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO Página 1 de 7 PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO: ELABORACIÓN DE PLANES DE CALIDAD DE OBRAS Elaboró Revisó Aprobó Carlos Gutiérrez Nombres / cargos Ramón Schmidt Gerente Construcción Contr.

Más detalles

PROCEDIMIENTO GENERAL SERVICIO AL CLIENTE

PROCEDIMIENTO GENERAL SERVICIO AL CLIENTE Página 1 de 28 PROCEDIMIENTO GENERAL Elaboró Revisó Aprobó Nombre Cargo Francisco Aldea Martel Jefe Mejora Continua Carolina Cornejo C. Gerente de Control de Gestión Corporativo David Ramirez Fuentes Gerente

Más detalles

INSTRUCTIVO DE TRABAJO PROCESO RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

INSTRUCTIVO DE TRABAJO PROCESO RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN Página 1 de 5 INSTRUCTIVO DE TRABAJO PROCESO RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN Carolina Muñoz Jefe de Desarrollo Organizacional Francisco Aldea Martel Subgerente de Control de Gestión Claudio Quezada Gerente de

Más detalles

PROCEDIMIENTO GENERAL AUDITORÍAS INTERNAS

PROCEDIMIENTO GENERAL AUDITORÍAS INTERNAS Página 1 de 10 PROCEDIMIENTO GENERAL AUDITORÍAS INTERNAS Elaboró Revisó Aprobó Nombre / cargo Nataly Norambuena R. Enc. Auditoría Obra Francisco Aldea Martel Jefe Mejora Continua Carolina Cornejo C. Gerente

Más detalles

Procedimiento Solicitudes de Clientes

Procedimiento Solicitudes de Clientes IDENTIFICACIÓN VERSIÓN PI.GC.01 26.08.2015 04 POR DEFINIR 1 de 6 Elaborado por: Jefe departamento Procedimiento Solicitudes de Clientes Fecha: 27.08.2015 Fecha: 27.08.2015 Aprobado por: Gerente Corporativo

Más detalles

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DESARROLLO DE PROYECTOS

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DESARROLLO DE PROYECTOS Página: 1 de 18 PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO Elaboró Revisó Aprobó Nombre / cargo Francisco Aldea Martel Carolina Cornejo C. David Ramírez Fuentes Jefe Unidad Mejora Continua Gerente Control de Gestión Corporativo

Más detalles

CÓDIGO FECHA DE REVISIÓN No. DE REVISIÓN PÁGINA. PR-NP-03 Febrero de 7

CÓDIGO FECHA DE REVISIÓN No. DE REVISIÓN PÁGINA. PR-NP-03 Febrero de 7 PR-NP-03 Febrero 2014 10 1 de 7 1. OBJETIVO: Identificar las necesidades de capacitación, adiestramiento y desarrollo del personal que afectan la calidad y el servicio, así como establecer los mecanismos

Más detalles

CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO DEL CENTRO S.A. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO DEL CENTRO S.A. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO DEL CENTRO S.A. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN CONTROL DOCUMENTARIO Fecha de Aprobación Elaborado por: Oficial de Atención al Revisado por: Oficial

Más detalles

INSTRUCTIVO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

INSTRUCTIVO ADMINISTRADOR DE CONTRATO Rev.03 Pág. 1 de 5 INDICE 1 HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS 2 2 OBJETIVO 3 3 REFERENCIAS 3 4 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 3 5 REGISTRO 5 6 ANEXO 5 Elaborado por: Aprobado por: Firma Nombre / Cargo Carlos Valdebenito

Más detalles

CÓDIGO FECHA DE REVISIÓN No. DE REVISIÓN PÁGINA. PR-AD-07 Junio de 7

CÓDIGO FECHA DE REVISIÓN No. DE REVISIÓN PÁGINA. PR-AD-07 Junio de 7 PR-AD-07 Junio 2015 11 1 de 7 1. OBJETIVO: Identificar las necesidades de capacitación, adiestramiento y desarrollo del personal que afectan la calidad y el servicio, así como establecer los mecanismos

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA COMPRAS LOCALES OI-PR

PROCEDIMIENTO PARA COMPRAS LOCALES OI-PR HOJA: Página 1 de 5 1. OBJETIVO Definir las actividades del proceso de compras locales que aseguren que el producto y servicio comprado cumpla con los requisitos especificados. 2. ALCANCE Este procedimiento

Más detalles

PROCEDIMIENTO PROGRAMACIÓN DE OBRA. EDICIÓN: 3 OBRA : Página 1 de 8 GESTIÓN DE OPERACIONES PROGRAMACION PR-GO-PR-01

PROCEDIMIENTO PROGRAMACIÓN DE OBRA. EDICIÓN: 3 OBRA : Página 1 de 8 GESTIÓN DE OPERACIONES PROGRAMACION PR-GO-PR-01 EDICIÓN: 3 OBRA : Página 1 de 8 EDICIONES GESTIÓN DE OPERACIONES PROGRAMACION PR-GO-PR-01 EDICIÓN FECHA OBSERVACIONES Partida(0) 07/07/2005 1 09/01/2007 Se agregó los registros codificados. Punto 3.0 se

Más detalles

COMPRAS DE BIENES O SERVICIOS MENORES A 3 UTM

COMPRAS DE BIENES O SERVICIOS MENORES A 3 UTM Página 1 de 9 COMPRAS DE BIENES O SERVICIOS MENORES A 3 UTM Firma Revisado por: Loreto Marcoleta Hevia Cargo: Jefe Sección Compras Firma Aprobado por: Marcelo Tello Moreno Cargo: Jefe Unidad de Adquisiciones

Más detalles

PROCEDIMIENTO GENERAL SERVICIO AL CLIENTE

PROCEDIMIENTO GENERAL SERVICIO AL CLIENTE Página 1 de 25 PROCEDIMIENTO GENERAL Elaboró Revisó Aprobó Nombre Cargo Carolina Cornejo Cabezas Gerente Comercial Vicky Navarro Venegas Jefe Mejora Continua David Ramirez Fuentes Gerente General Maestra

Más detalles

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL GRUPO MAESTRA

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL GRUPO MAESTRA Página: 1 de 17 ORGANIGRAMA GRUPO MAESTRA Elaboró Revisó Aprobó Nombre Cargo Francisco Aldea Martel Jefe Unidad Mejora Continua Carolina Cornejo C. Gerente de Control de Gestión Corporativo David Ramírez

Más detalles

CODIGO PR-SA-AF-01 COMPRAS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

CODIGO PR-SA-AF-01 COMPRAS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EDICIÓN: 9 OBRA : Página 1 de 7 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CODIGO PR-SA-AF-01 EDICIONES EDICIÓN FECHA OBSERVACIONES 3 11/01/2007 Se eliminó anexo, se agregó los registros codificados,

Más detalles

SOPORTE ADMINISTRATIVO. PAGINA PI.GC POR DEFINIR 1 de 13

SOPORTE ADMINISTRATIVO. PAGINA PI.GC POR DEFINIR 1 de 13 IDENTIFICACIÓN VERSIÓN PI.GC.002 01.09.2015 08 POR DEFINIR 1 de 13 Procedimiento Apertura y Cierre de Centros de Costos Elaborado por: Jefe Departamento Soporte Administrativo Aprobado por: Gerente Comercial

Más detalles

CODIGO IT-SA-GP-02 TRAMITACIÓN Y PAGO DE FINIQUITOS

CODIGO IT-SA-GP-02 TRAMITACIÓN Y PAGO DE FINIQUITOS EDICIÓN: 3 OBRA : Página 1 de 5 EDICIONES SERVICIOS DE APOYO GESTIÓN DE PERSONAL CODIGO IT-SA-GP-02 S EDICIÓN FECHA OBSERVACIONES Partida(0) 27/07/2005 1 08/01/2007 Se eliminaron los anexos y se agrego

Más detalles

PROCEDIMIENTO GENERAL TRATAMIENTO DE DESVIACIONES, NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PROCEDIMIENTO GENERAL TRATAMIENTO DE DESVIACIONES, NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Página 1 de 5 PROCEDIMIENTO GENERAL CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y Elaboró Revisó Aprobó Nombre / cargo Cristopher Arce M Supervisor de Encargados de calidad José Luis Navarro B Gerente de adquisiciones

Más detalles

Procedimiento para atender reclamos de clientes

Procedimiento para atender reclamos de clientes Página 1 de 11 1. OBJETIVO Este documento establece el procedimiento para atender los Reclamos de Clientes relativos al Sistema de Gestión de Calidad de CR Ingeniería. 2. ALCANCE El alcance de este documento

Más detalles

Este procedimiento establece las actividades relativas al Control de Documentos del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa Diaterm Ltda.

Este procedimiento establece las actividades relativas al Control de Documentos del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa Diaterm Ltda. Página: 1 de 7 1.- OBJETIVO Este procedimiento establece las actividades relativas al Control de Documentos del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa Diaterm Ltda. 2.-ALCANCE Este procedimiento es

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS LOCALES OI-PR

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS LOCALES OI-PR HOJA: 1 / 5 1. OBJETIVO Definir las actividades del proceso de compras locales que aseguren que el producto y servicio comprado cumpla con los requisitos especificados. 2. ALCANCE Este procedimiento aplica

Más detalles

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS PR-GC-05

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS PR-GC-05 SISTEMA DE GESTION DE PROCEDIMIENTO PR-GC-05 REVISION FECHA REGISTRO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO 00 01 de Septiembre 2008 Elaboración de Documento 01 15 de Abril 2010 Actualización Versión Norma ISO

Más detalles

Procedimiento Solicitud, Compra, Recepción y Entrega de Equipos, Materiales y Documentos

Procedimiento Solicitud, Compra, Recepción y Entrega de Equipos, Materiales y Documentos PI.GA.001 01.09.2015 07 POR DEFINIR 1 de 5 Procedimiento Solicitud, Compra, Recepción y Entrega de Equipos, Materiales y Documentos Elaborado por: Jefe Departamento Adquisiciones Aprobado por: Gerente

Más detalles

Área: Académica In Office

Área: Académica In Office Área: Código: P-TDT-AC--01 Página 1 de 6 1. OBJETIVO : Este procedimiento tiene como objetivo especificar la forma en que se coordinan y llevan a cabo los cursos impartidos en modalidad In-Office, una

Más detalles

PG-AMA-001 REQUERIMIENTOS LEGALES Y SU ACTUALIZACIÓN

PG-AMA-001 REQUERIMIENTOS LEGALES Y SU ACTUALIZACIÓN PG-AMA-001 PROCEDIMIENTOS GENERALES REQUERIMIENTOS LEGALES Y SU ACTUALIZACIÓN 1.- OBJETIVO Establecer la metodología para identificar y actualizar los requerimientos legales referidos y aplicables a las

Más detalles

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCEDIMIENTO EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS PR-GO-36

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCEDIMIENTO EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS PR-GO-36 SISTEMA DE GESTION DE PROCEDIMIENTO PR-GO-36 REVISION FECHA REGISTRO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO 00 01 de Septiembre de 2008 Primera Edición 01 11 de febrero del 2010 Se modifica punto 6.5, Informes

Más detalles

Área: Académica In Office

Área: Académica In Office Área: Página 1 de 6 1. OBJETIVO : Este procedimiento tiene como objetivo especificar la forma en que se coordinan y llevan a cabo los cursos impartidos en modalidad In-Office, una vez que el encargado

Más detalles

Fecha de Emisión. Noviembre 10 de 2004

Fecha de Emisión. Noviembre 10 de 2004 4.4.3 COMUNICACIONES SGA ISO 14001 4.4.3.1 Procedimiento Comunicaciones internas PR CI 001 Fecha de Emisión. Noviembre 10 de 2004 VERSIÓN: 00 Página 1 de 2 Objetivo Asegurar que los canales de comunicación

Más detalles

Manual de Regulaciones Internas. PMApr039_3

Manual de Regulaciones Internas. PMApr039_3 Manual de Regulaciones Internas Procedimiento Para el Control Ambiental de Empresas Contratistas Revisión Fecha Preparó Revisó Aprobó Autorizó Ana Venegas Gerente Medio Ambiente 3 Febrero 2009 Domingo

Más detalles

PR-GO-GS-01 GESTIÓN DE SUBCONTRATISTAS

PR-GO-GS-01 GESTIÓN DE SUBCONTRATISTAS EDICIÓN: 3 OBRA : Página 1 de 6 EDICIONES GESTIÓN DE OPERACIONES PR-GO-GS-01 EDICIÓN FECHA OBSERVACIONES 2 22/06/2009 3 11/12/2013 Punto 3 se elimina Gte. Proyectos Especiales; Punto 4 se agrega documento

Más detalles

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES SUMINISTRO DE CONSUMIBLES Y ACTIVO FIJO

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES SUMINISTRO DE CONSUMIBLES Y ACTIVO FIJO SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES SUMINISTRO DE CONSUMIBLES Y ACTIVO FIJO 31/08/05 Derechos Reservados 2003 Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Subdirección

Más detalles

CONTROL DE DOCUMENTOS PROCEDIMIENTO. Control de Cambios del Documento. Fecha Versión Síntesis de la Modificación

CONTROL DE DOCUMENTOS PROCEDIMIENTO. Control de Cambios del Documento. Fecha Versión Síntesis de la Modificación Pág.: 1 de 10 PROCEDIMIENTO CONTROL DE Control de Cambios del Documento Fecha Versión Síntesis de la Modificación 25-01-2013 2 Se incorpora en punto 3.definiciones Copia impresa Versión Nº 2 ELABORO REVISO

Más detalles

INSTRUCTIVO CONTRATACION DE PERSONAL

INSTRUCTIVO CONTRATACION DE PERSONAL Cod.: PGI-BH-62- IT Rev.: 5 Pág. 1 de 13 INDICE 1 HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS 2 2 OBJETIVO 3 3 REFERENCIAS 3 4 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 3 5 REGISTROS 6 6 ANEXO 6 Cod.: PGI-BH-62- IT Rev.: 5 Pág. 2

Más detalles

PROCEDIMIENTO SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL

PROCEDIMIENTO SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL 10 Junio 2015 COPIA NO CONTROLADA I. PROCEDIMIENTO II. Título SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL Elaborado por: Analista de O&M III. Código Fecha Última

Más detalles

PROCEDIMIENTO GENERAL AUDITORÍAS INTERNAS

PROCEDIMIENTO GENERAL AUDITORÍAS INTERNAS Página 1 de 8 PROCEDIMIENTO GENERAL AUDITORÍAS INTERNAS Elaboró Revisó Aprobó Nombre / cargo Firma Cristopher Arce M Supervisor de Encargados de Calidad Jose Luis Navarro B Gerente de adquisiciones y Calidad

Más detalles

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL GRUPO MAESTRA

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL GRUPO MAESTRA Página: 1 de 17 ORGANIGRAMA GRUPO MAESTRA Elaboró Revisó Aprobó Nombre Cargo Francisco Aldea Martel Subgerente de Control de Gestión Miguel Contreras Reyes Subgerente de Recursos Humanos Arturo Vargas

Más detalles

SUPERVISIÓN DE OBRAS

SUPERVISIÓN DE OBRAS CODIGO: P-GP-15 REVISIÓN Nº 03 ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR APROBADO APROBADO APROBADO Cristina Huaman Rafael Hidalgo Rafael Hidalgo Coordinador SIG Gerente de Gerente de Fecha: 13/01/2015 Fecha:

Más detalles

MARGARITO MIJANGOS ALMA AYALA ALMA AYALA JEFE DE OPERACIONES DIRECTORA DIRECTORA

MARGARITO MIJANGOS ALMA AYALA ALMA AYALA JEFE DE OPERACIONES DIRECTORA DIRECTORA _Aud_sitio 1/ 7 1.0 Propósito Establecer los métodos para efectuar s de certificación, de vigilancia, s de seguimiento y revisión documental y/o registros de las organizaciones que estén en proceso y mantenimiento

Más detalles

Reglamento de adquisiciones, contrataciones y niveles de decisión

Reglamento de adquisiciones, contrataciones y niveles de decisión Pág. 1 Reglamento de adquisiciones, contrataciones y niveles de decisión I. NORMAS GENERALES. El presente reglamento regula las atribuciones de las Gerencias, y Áreas en materia de adquisición y contratación

Más detalles

MANUAL DEL PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

MANUAL DEL PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DEL PROCESO GESTIÓN DE DIRECCIÓN DE Y OBRAS UNIVERSITARIAS Aprobado por el Comité de Gestión de la Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional el 20/12/2017 [Versión 01] DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

Más detalles

INSTRUCTIVO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL RECURSO HUMANO INSTITUCIONAL

INSTRUCTIVO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL RECURSO HUMANO INSTITUCIONAL ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 125 INSTRUCTIVO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL RECURSO HUMANO INSTITUCIONAL JULIO 2015 INDICE I. INTRODUCCIÓN..1

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN INTEGRADO MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN INTEGRADO MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS Rev. 07 Pág. 1 de 7 INDICE 1 HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS 2 2 OBJETIVO 3 3 ALCANCE 3 4 REFERENCIAS 3 5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 4 6 REGISTROS 6 7 ANEXO 7 Elaborado por: Aprobado por: Firma Nombre /

Más detalles

Documento no Controlado

Documento no Controlado PROCEDIMIENTO DE COMERCIALIZACION Página 1 de 11 El presente documento es propiedad exclusiva de CTS Turismo. Su actualización, modificación, revisión y distribución es estrictamente controlada. De este

Más detalles

Procedimiento. Elaboración y Control de Documentos

Procedimiento. Elaboración y Control de Documentos Página: 2 de 11 Historial de Cambios No. de revisión Página(s) afectada(s) 0 Todas Breve descripción del cambio Se revisó y actualizó de acuerdo con los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008. 1 Todas

Más detalles

El presente procedimiento es aplicable a todos los estudiantes activos y no activos de la Universidad.

El presente procedimiento es aplicable a todos los estudiantes activos y no activos de la Universidad. REVISIÓN: 00 HOJA 1 DE 5 1. PROPÓSITO: 1.1 Establecer y mantener los procedimientos para asegurar que la actividad de servicios estudiantiles se de en condiciones controladas. 1.2 Describir en forma clara

Más detalles

Procedimiento de Reintegro de Fondos de Proyectos. PR-EJE Fecha versión:

Procedimiento de Reintegro de Fondos de Proyectos. PR-EJE Fecha versión: Fecha emisión: 1-1-01 1.- OBJETIVO Describir las actividades para recibir, revisar y registrar los reintegros de fondos de los proyectos, que entregan las entidades ejecutoras de los programas del FOSIS,

Más detalles

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCEDIMIENTO COMPRAS Y CONTRATACION DE SERVICIOS PR-GA-15

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCEDIMIENTO COMPRAS Y CONTRATACION DE SERVICIOS PR-GA-15 SISTEMA DE GESTION DE PROCEDIMIENTO PR-GA-15 REVISION FECHA REGISTRO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO 00 01 de Septiembre de 2008 Primera Edición 01 09 de Marzo del 2009 Se incorpora aviso diario vía fax,

Más detalles

MANUAL DE RECURSOS HUMANOS CÓDIGO: S-M-02 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

MANUAL DE RECURSOS HUMANOS CÓDIGO: S-M-02 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE CÓDIGO: S-M-02 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PÁGINA 2 DE 13 Tabla de contenido Objetivo 3 Alcance 3 Definiciones 3 Reclutamiento, Selección Y Contratación De Personal 4 Inducción, Entrenamiento,

Más detalles

PROCEDIMIENTO Y REGLAMENTO GENERAL PARA LA CERTIFICACIÓN

PROCEDIMIENTO Y REGLAMENTO GENERAL PARA LA CERTIFICACIÓN Página 1 de 7 PROCEDIMIENTO Y REGLAMENTO GENERAL PARA LA CERTIFICACIÓN 1. OBJETIVO El objetivo del presente procedimiento es describir y hacer referencia a los procedimientos, reglamentos y condiciones

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EVENTO: COMBO CAJERO DOCUMENTO NO CONTROLADO. Cargo: Coordinadora de Trade Marketing

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EVENTO: COMBO CAJERO DOCUMENTO NO CONTROLADO. Cargo: Coordinadora de Trade Marketing Versión: 2 Proceso: Trade PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EVENTO: COMBO CAJERO DOCUMENTO NO CONTROLADO Código: POT 0003 Estado: A Fecha: 21 de Mayo de 2013 Elaboró: Mauricio J. Cerón Freyle Cargo: Profesional

Más detalles

PG-03 ÍNDICE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS

PG-03 ÍNDICE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS Ed.02 Página 2 ÍNDICE 1 OBJETO Y ALCANCE... 3 2 PROCEDIMIENTO... 3 2.1 REVISIÓN DE LA OFERTA... 3 2.2 PLANIFICACIÓN Y EQUIPO DE TRABAJO... 3 2.3 EJECUCIÓN... 4 2.4 MODIFICACIÓN DE... 5 2.5 PRÓRROGAS Y

Más detalles

PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO DE SALAS CUNAS DEL SII ARTÍCULO 12 DE LA LEY N

PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO DE SALAS CUNAS DEL SII ARTÍCULO 12 DE LA LEY N PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO DE SALAS CUNAS DEL SII ARTÍCULO 12 DE LA LEY N 20.891 La Ley 20.891, del 22 de enero de 2016, que Perfecciona el permiso post natal parental y el ejercicio del derecho a sala

Más detalles

REGLAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

REGLAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REGLAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RD 05/2014, incluye las siguientes modificaciones RD 08/2014, RD 09/2014, RD 11/2014 y RD 01/2015 TÍTULO I. FIJACION DE MONTOS LÍMITES SIN INCLUIR IVA PARA DETERMINAR

Más detalles

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Código: GD-P-001 Versión: 06 Emisión: 18 08-2015 Página 1 de 6 AUTORIZACIONES Nombre: ELABORO REVISÓ APROBÓ Edwin Pinzón Cargo: Profesional Soporte Oficina de Nombre: Archivo General Carlos Alberto Castillo

Más detalles

PROCEDIMIENTO RECLUTAMIENTO, SELECCION, CONTRATACION E INDUCCION. Gerencia de RRHH

PROCEDIMIENTO RECLUTAMIENTO, SELECCION, CONTRATACION E INDUCCION. Gerencia de RRHH PROCEDIMIENTO RECLUTAMIENTO, SELECCION, CONTRATACION E INDUCCION de RRHH Pág. 2 de 10 Contenido 1. OBJETIVO... 3 2. ALCANCE... 3 3. RESPONSABLES... 3 4. DEFINICIONES... 3 5. PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y

Más detalles

Área: Comercial. Este procedimiento cubre el Área de Ventas, Académica, y Administración y Finanzas.

Área: Comercial. Este procedimiento cubre el Área de Ventas, Académica, y Administración y Finanzas. Página 1 de 7 OBJETIVO: Este procedimiento establece los pasos a realizar por el Ejecutivo de ventas para su gestión comercial con: a) Empresas, utilizando el beneficio de la franquicia tributaria o sin

Más detalles

CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME Procedimiento

CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME Procedimiento Página 1 de 5 1. OBJETO Establecer las políticas, actividades y controles necesarios para dar un adecuado tratamiento y control de producto no conforme s durante el desarrollo de los contratos suscritos

Más detalles

COMPRAS E INVENTARIOS

COMPRAS E INVENTARIOS Código: AAD-I02 Página: 1 de 5 Fecha de Emisión: Febrero 2013 1. Propósito y Alcance Atender las requisiciones solicitadas por el personal del COSAFI en forma oportuna y llevar control de inventarios.

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS NOMBRE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CODIGO SIG-DA-423-01 VERSION 12 FECHA 20/05/2010 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 1. OBJETIVO. Establecer el control en la documentación del Sistema

Más detalles

Procedimiento Reclutamiento, Selección y Contratación del Personal

Procedimiento Reclutamiento, Selección y Contratación del Personal CONTRATACIÓN DEL IDENTIFICACIÓN VERSIÓN PI-GA-012 09.08.2017 08 A DEFINIR 1 de 8 Procedimiento Reclutamiento, Selección y Contratación del Personal Elaborado por: Jefe RR.HH Fecha: 09.08. 2017 Fecha: 09.08.2017

Más detalles

COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS PSPB-430-X-PR-001 4

COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS PSPB-430-X-PR-001 4 4 PARA DIFUSIÓN 01/06/2018 HP ALT JT 3 PARA DIFUSIÓN 18/10/2017 HP ALT JT 2 PARA DIFUSIÓN 30/09/2015 HP ALT JT 1 PARA DIFUSION 03/08/2015 HP ALT JT 0 PARA DIFUSIÓN 06/11/2014 AS ALT JT A PARA APROBACION

Más detalles

Auxiliar Contratación contratación 2 Entregar el certificado de disponibilidad presupuestal

Auxiliar Contratación contratación 2 Entregar el certificado de disponibilidad presupuestal PROCESO: GESTIÓN JURIDICA OBJETIVO: Elaborar, revisar y legalizar contratos, con el fin de resolver la solicitud de adquisición de bienes y/o servicios de las diferentes dependencias del Hospital REQUISITOS:

Más detalles

PROCEDIMIENTO DO DESARROLLO DE AUDITORÍAS TÉCNICAS EN EL CDEC-SIC DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

PROCEDIMIENTO DO DESARROLLO DE AUDITORÍAS TÉCNICAS EN EL CDEC-SIC DIRECCIÓN DE OPERACIÓN PROCEDIMIENTO DO DESARROLLO DE AUDITORÍAS TÉCNICAS EN EL CDEC-SIC DIRECCIÓN DE OPERACIÓN PROCEDIMIENTO DO N 1 TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE AUDITORÍAS TÉCNICAS EN EL SIC TÍTULO I: ASPECTOS

Más detalles

PROCEDIMIENTO ATENCION DE SUMINISTRO TEMPORAL

PROCEDIMIENTO ATENCION DE SUMINISTRO TEMPORAL Página 1 de 5 1. OBJETIVO 1.1 Establecer el procedimiento para brindar suministro de energía de carácter temporal al interesado con la finalidad de que pueda realizar una actividad programada. 2. ALCANCE

Más detalles