LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS

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1 líquidos s 1 DE PERSONAL , , , ,48 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE LOS RETRIBUCIONES BÁSICAS. 12 PERSONAL FUNCIONARIO , , ,32 0, RETRIBUCIONES BÁSICAS , , ,92 0, SUELDOS DEL GRUPO A , , ,92 0, RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , , ,40 0, COMPLEMENTO DE DESTINO , , ,40 0,00 13 PERSONAL LABORAL , , ,21 0, LABORAL FIJO , , ,84 0, RETRIBUCIONES BÁSICAS , , ,84 0, LABORAL TEMPORAL , , ,37 0, RETRIB. PERSO. SERV. SOC. (AYUD. DOM. TEMPORAL) 4.900, , ,32 0, RETRIB. PERSO. TEMP. EDUCACION (INGLES) , , ,74 0, RETRIB. PERSO. INTER. CALLE (LIMPADORA STA. Y CALAL.) , , ,31 0,00 14 OTRO PERSONAL , , ,77 0, OTRO PERSONAL , , ,77 0, RETRIB. OTRO PERSO. TEMP. CALALB. (BIENES. COMUNI.) , , ,97 0, OTRO PERSONAL (PLAN COCHE Y P.LOCAL AUTON. EMPLEO , , ,80 0,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO , , ,03 0, PRODUCTIVIDAD , , ,68 0, RETRIB. PRODUCT. FUNC. (SEGURIDAD) (POLI. LOCAL) 2.978, , ,68 0, GRATIFICACIONES , , ,35 0, RETRIB. GRATIFIC. PERSO. (SEGURIDAD(FUNC. Y LABOR.) , , ,35 0,00 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y SOCIALES A CARGO DEL , , , , CUOTAS SOCIALES , , ,87 0, SEGURIDAD SOCIAL , , ,87 0, SOCIALES DEL PERSONAL , , , , ACCIÓN SOCIAL , ,60 200, , SEGUROS , , , ,10 2 CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , , ,03 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES , , , , ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES , , ,12 0, FOTOCOPIADORA OPERACION DE RENTING) 1.400, , ,12 0, CÁNONES , , , , CANANOES CHT (CALAL. AGUA -SANEA.*STA CANON DEP , , , ,68 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN , , , , INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES , , , , MANTENIMINETO VIVIENDA Y URBAN. (VIAS PUBLICAS) , , , , EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , , ,80 Liquidación de presupuestos. Desglose de los gastos Página: 1

2 líquidos s CEMENTERIO , , , , MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE , , , , MTO. MAQUI. E INST. (REDES ALUMB. AGUA, ALCANT. Y OTROS) , , , , EXPLOTACION DEPURADORA SANTA CRUZ , , ,91 623, MANTENIMIENTO BARREDORA 5.100, , , , ELEMENTOS DE TRANSPORTE , , , , MTO. VEHICULOS MUNICIPALES , , , , MOBILIARIO , , , , MTO. MOBILI. Y ENSER.( HOGAR JUB. SALA POLIVA. CALALB.) 9.205, , , , EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN , , ,43 226, MTO. EQUIPOS INFORMATICOS 5.600, , ,43 226,30 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , , , , MATERIAL DE OFICINA , , , , ORDINARIO NO INVENTARIABLE , , , , PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES , , , , SUMINISTROS , , , , ENERGÍA ELÉCTRICA , , , , COMBUSTIBLES Y CARBURANTES , , , , VESTUARIO , , , , PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO , ,59 711,49 983, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO , , , , OTROS SUMINISTROS ,00 346,46 346, , COMUNICACIONES , , ,40 587, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES , , ,17 587, POSTALES. 600,00 918,23 918,23 0, TRANSPORTES. 50,00 0,00 0,00 0, DE TRANSPORTES 50,00 0,00 0,00 0, PRIMAS DE SEGUROS , , ,56 0, PRIMAS DE SEGUROS 3.800, , ,06 0, PRIMAS DE SEGUROS (VEHICULOS) 3.800, , ,50 0, TRIBUTOS , , , , TRIBUTOS ESTATALES , , , , DIVERSOS , , , , ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS , , ,83 535, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JURÍDICOS, CONTENCIOSOS , , ,05 0, REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS , , , , OTROS (RETIRADA DE CONTENEDORES) , , , , FESTEJOS POPULARES , , , , OTROS DIVERSOS. 30,00 70,10 70,10 0,00 Liquidación de presupuestos. Desglose de los gastos Página: 2

3 líquidos s 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES , , , , LIMPIEZA Y ASEO , , , , SEGURIDAD. 300,00 0,00 0,00 0, CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 500,00 447,85 447,85 0, ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS , , , , SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD , , , , OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y , , , ,83 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO , , ,44 203, DIETAS , , ,00 0, DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO , , ,00 0, LOCOMOCIÓN ,00 702,44 702,44 203, DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 950,00 702,44 702,44 203,60 26 TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 260 TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO UNIDAD DE PROTECCION CIVIL 27 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS. 270 IMPREVISTOS Y FUNC. NO CLASIFICADAS CESTAS DE NAVIDAD Y COMIDA PERSONAL 3 FINANCIEROS , , ,17 0,00 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS , , ,04 0, INTERESES , , ,04 0, INTRESES PRESTAMOS BCL) 600,00 585,94 585,94 0, INTRESES PRESTAMOS (C.R. 2007) 300,00 139,16 139,16 0, INTRESES PRESTAMO (C.R. 2008) 1.600, , ,90 0, INTERESES PRESTAMO A SOLICITAR (2010) 3.200, , ,34 0, INTERESE OPER. PROVEEDORES (BANKIA 2012) , , ,70 0, INTERESES OPERACION DE TESORERIA (2013) 4.500,00 0,00 0,00 0,00 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS FINANCIEROS ,00 624,13 624,13 0, INTERESES DE DEMORA ,00 0,00 0,00 0, INTERESES DE DEMORA 1.000,00 0,00 0,00 0, INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 630,00 624,13 624,13 0, INTERESES POR OPERAC. ARRENDAMI. FINANCIERO 630,00 624,13 624,13 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , ,44 46 A ENTIDADES LOCALES , , , , A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES. 0,00 0,00 0, , A DIPUTACION, RECARGO PROVINCIAL IAE 0,00 0,00 0, , A AYUNTAMIENTOS , , ,76 0, ENTIDADES LOCALES, DIPUCAMINA, BANCOS, PERROS 1.800, , ,76 0, A MANCOMUNIDADES , , ,09 0, A MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS TOLEDO NORTE , , ,09 0,00 Liquidación de presupuestos. Desglose de los gastos Página: 3

4 líquidos s 466 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS , , ,50 0, CUOTAS (FEMP) 500,00 450,10 450,10 0, COUTAS ASOC. COMARC. CASTILLOS NUEVO TAJO (PRODER II) 950,00 899,40 899,40 0, A CONSORCIOS , , , , CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS , , , ,21 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO , , , , A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO , , , , SUBVENCIONES INST. SIN FINES LUCRO (CRUZ ROJA-AMBULANCIA) , , , , SUBVENCIONES A FAMILIAS 1.100, ,42 0, ,97 6 INVERSIONES REALES , , , ,86 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES , , , , OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES , , , , PLAN PROVINCIAL 2010 (PAVIMENTACION CALLES) , , , , PLAN PROVINCIAL ,00 0,00 0, ,20 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS , , , , MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE ,00 0,00 0,00 0, AMORTIZACION DEPURADORA SANTA CRUZ ,00 0,00 0,00 0, REFORMA DEPURADORES CALALBERCHE (P.P. 2005) ,00 0,00 0,00 0, ELEMENTOS DE TRANSPORTE , , ,00 0, ADQUISICION VEHICULOS CAMIION Y FURGONETA , , ,00 0, MOBILIARIO. 0,00 0,00 0, , MOBILIARIO URBANO 0,00 0,00 0, , EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN , , ,16 0, ADQUISCION ORDENADOR OFICINAS 1.500, , ,16 0, PROYECTOS COMPLEJOS , , ,00 0, REDACCION P.O.M. (OPER.CDTO.) PLAN BIANUAL , , ,00 0,00 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO , , ,66 0, TERRENOS Y BIENES NATURALES ,00 0,00 0,00 0, ADECUACION PISTA DE BALE ,00 0,00 0,00 0, EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , ,32 0, RENOVAC. PISTA POLIDEPORTIVA Y ASEOS DE STA CRUZ , , ,32 0, ACONDICIONAMIENTO CENTRO JOVEN , ,00 0,00 0, MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE , , ,34 0, REFORAMA DEPURADORA CALALBERCHE , , ,94 0, OBRA ALUMBRADO CALALBERCHE(APORTACION MUNICIPAL) , , ,40 0,00 64 EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL , , ,32 0, CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO , , ,32 0, CUOTAS AMORTIZACION LEASING BARREDORA E IVA , , ,32 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 0,00 0,00 0,00 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 0,00 0,00 0,00 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS. Liquidación de presupuestos. Desglose de los gastos Página: 4

5 líquidos s 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS. 913 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA AMORTIZACION PREST. LARGO PLAZO (B.C.L.) , , ,53 0, AMORTIZACION OPERAC. CREDITO (C.R. 2007) 2.260, , ,58 0, AMORTIZACION OPERAC. CREDITO (C.R. 2008) , , ,16 0, AMORTIZACION OPERAC. CREDITO (C.R. 2010) 8.600, , ,40 0, AMORTIZAC. ANTIC. OPERAC. PROVEED. (BANKIA) 355,00 0,00 0,00 0,00 Total gastos , , , ,81 Informe con la estructura presupuestaria de GIA Liquidación de presupuestos. Desglose de los gastos Página: 5

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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos v CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO v 452A Gestión e infraestructuras del agua v 1 GASTOS DE PERSONAL 12 Funcionarios 7.729,52 120 Retribuciones básicas 4.504,52 12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A

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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos v CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO v 1 GASTOS DE PERSONAL 12 Funcionarios 7.732,52 120 Retribuciones básicas 4.770,59 12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 825,16 12001 Sueldos del grupo A2 y grupo B

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PRESUPUESTO GENERAL 2011 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

PRESUPUESTO GENERAL 2011 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA O PRESUPUESTO GENERAL 2011 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA CAP. ART CONC. SUBC. 1 GASTOS DE PERSONAL. 30.724.099,00 10 Órganos de gobierno y personal directivo. 1.783.447,00 100 Retribuciones

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CLASIFICACION ECONOMICA DE GASTOS PGCP LOCAL PGCP LOCAL 2004 CONCEPTO DENOMINACION CUENTA DENOMINACION CUENTA DENOMINACION

CLASIFICACION ECONOMICA DE GASTOS PGCP LOCAL PGCP LOCAL 2004 CONCEPTO DENOMINACION CUENTA DENOMINACION CUENTA DENOMINACION El presente documento ha sido elaborado con el objetivo de servir de guía para la aplicación del nuevo sistema contable para las entidades locales a implantar el 1 de enero de 2006. La tabla siguiente

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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 59,60 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 59,39 10000 Retribuciones básicas 18,39 10001 Retribuciones complementarias 41,00 107 Contribuciones a planes

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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 59,59 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos 59,39 10000 Retribuciones básicas 18,39 10001 Retribuciones complementarias 41,00 107 Contribuciones

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2016 ( Económica ) Pág Otro personal , Otro personal ,00 14 Otro personal , Productividad 150 Productivid

2016 ( Económica ) Pág Otro personal , Otro personal ,00 14 Otro personal , Productividad 150 Productivid 2016 ( Económica ) Pág. 1 Econ. Prog. Org. 10000 912 Retribuciones órganos de gobierno 10000 Retribuciones básicas 33.745,08 33.745,08 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los 33.745,08

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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos v AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y v 313C Seguridad alimentaria y nutrición v 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 55,75 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 55,75 10000

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AYUNTAMIENTO DE JAÉN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS 2009 CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTO 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos Cargos.

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SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 11 Personal Eventual de Gabinetes , Retribuciones básicas y otras

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 11 Personal Eventual de Gabinetes , Retribuciones básicas y otras 1 GASTOS DE PERSONAL 371.645,00 11 Personal Eventual de Gabinetes 33.870,00 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 33.870,00 110.00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 33.870,00 12 Personal

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Comparativa presupuesto gastos AEMET 2013 vs 2012 Página 1

Comparativa presupuesto gastos AEMET 2013 vs 2012 Página 1 Comparativa presupuesto gastos AEMET 2013 vs 2012 Página 1 1 GASTOS DE PERSONAL 10 ALTOS CARGOS 84,48 84,48 0,00 0,00% 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 84,48 84,48 0,00 0,00% 10000 Retribuciones

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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos v MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO v 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 55,75 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 55,75 10000 Retribuciones básicas 17,27 10001 Retribuciones

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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO v 01 PRESIDENTE DEL GOBIERNO v 912M Presidencia del Gobierno v 1 GASTOS DE PERSONAL v 10 Altos cargos 731,85 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 731,85 10000 Retribuciones básicas 266,93 10001

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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos v MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO v 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,65 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 54,65 10000 Retribuciones básicas 16,93 10001 Retribuciones

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IMEFE. ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO 2012

IMEFE. ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO 2012 IMEFE. ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO 2012 CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Órganos de gobierno

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LISTADO DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS ,00 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL D , ,

LISTADO DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS ,00 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL D , , Fecha: PRESUPUESTO: Página: 1 10000 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 52.772,00 10000 52.772,00 100 GASTOS DE PERSONAL 52.772,00 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL D 52.772,00 12000 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1

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P.M.D. ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO PRESUPUESTO 2013

P.M.D. ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO PRESUPUESTO 2013 P.M.D. ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO PRESUPUESTO 2013 CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Órganos de gobierno y personal

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GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 1 GASTOS DE PERSONAL

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LISTADOS. Instituto de Cooperación con la Hacienda Local. Excma. Diputación Provincial de Córdoba. Comunidad Autonómica. Organismo Autónomo

LISTADOS. Instituto de Cooperación con la Hacienda Local. Excma. Diputación Provincial de Córdoba. Comunidad Autonómica. Organismo Autónomo Organismo Autónomo Instituto de Cooperación con la Hacienda Local Entidad Local Excma. Diputación Provincial de Córdoba Provincia Córdoba Comunidad Autonómica Andalucía LISTADOS PRESUPUESTO 2017 Hacienda

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AYUNTAMIENTO DE PELAYOS DE LA PRESA PRESUPUESTO DE GASTOS

AYUNTAMIENTO DE PELAYOS DE LA PRESA PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019 E S T A D O D E G A S T O S EJERCICIO 2019 CAPITULO GASTOS DE PERSONAL. PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. ECONOMICA CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL. Página: 3 1 GASTOS

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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos v INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS v 1 GASTOS DE PERSONAL 12 Funcionarios 13.932,27 120 Retribuciones básicas 7.588,03 12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 1.824,04 12001 Sueldos del grupo A2 y

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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos v CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES v 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 131,18 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 131,18 10000 Retribuciones básicas 36,03 10001 Retribuciones complementarias

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Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja Economico y Explicación del Gasto 1 GASTOS DE PERSONAL 1.836.820 1 0 ALTOS CARGOS 63.140 1 0 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE 63.140 ALTOS CARGOS 00 Retribuciones basicas 57.570 Otras

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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos v CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES v 144A Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 146,24 221 Suministros 8,72

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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Organismo 109. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA Presupuesto de ingresos Económica Explicación Total 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 30 Tasas 6.013,73 302 Tasa por dirección e inspección

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Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES (ANTEPROYECTO) ( Económica ) Pág. 1 10000 912 RETRIBUCIONES ALCALDÍA 36.570,00 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 100 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL

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I.-LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I.-LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS SISTEMA DE GESTIÓN ECONÓMICA PÁGINA: 1 380.0110.31000 INTERESES 350.000,00,00 350.000,00 8.214,35 8.214,35 8.214,35,00 341.785,65 380.2210.10701 APORTACIÓN PLAN DE PENSIONES PERSONAL DIRECTIVO 170,00,00

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2015 ( Clasificación Económica ) PRESUPUESTO DE GASTOS DE. Créditos Iniciales. Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

2015 ( Clasificación Económica ) PRESUPUESTO DE GASTOS DE. Créditos Iniciales. Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES 2015 ( Económica ) Pág. 1 12000 920 RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS 52.392,60 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. 52.392,60 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 52.392,60 12100 920 RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de ingresos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de ingresos Presupuesto de ingresos Económica Explicación Total 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 30 Tasas 6.013,73 302 Tasa por dirección e inspección de obras 1.193,87 30200 Dirección e inspección de obras

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CASA DE LA PROVINCIA EJERCICIO 2015 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

CASA DE LA PROVINCIA EJERCICIO 2015 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 8100.33417.23000 Dietas de los miembros de los órganos de gobierno 6.00 Página: 1 6.00 6.16 6.16 1.32 4.84-16 8100.33417.23010 Dietas del personal directivo 8100.33417.23020

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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AGENCIAS ESTATALES Presupuesto de gastos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AGENCIAS ESTATALES Presupuesto de gastos v AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA v 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 84,48 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 84,48 10000 Retribuciones básicas 16,93 10001 Retribuciones complementarias

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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos v CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES v 144A Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 46,24 221 Suministros 8,72 22108

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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO Servicio: 141M Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 404,82 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos 404,82 10000 Retribuciones

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PRESUPUESTO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EJERCICIO 2017 Ejecución Presupuestaria Segundo Trimestre de Presupuesto Inicial

PRESUPUESTO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EJERCICIO 2017 Ejecución Presupuestaria Segundo Trimestre de Presupuesto Inicial 301 911O 10000 Retribuciones básicas. Altos cargos 436.290,00-436.290,00 219.351,30 219.351,30 216.938,70 301 911O 10001 Otras remuneraciones. Altos cargos 1.011.760,00-1.011.760,00 511.819,49 511.819,49

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ESTADO DE INGRESOS ESTADO DE GASTOS

ESTADO DE INGRESOS ESTADO DE GASTOS CIPSA 2013 % III Tasas y otros ingresos 200,00 0,02 IV Transferencias corrientes 1.264.700,00 96,51 V Ingresos patrimoniales 6.000,00 0,46 VII Transferencias de capital 27.600,00 2,11 VIII Activos financieros

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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AGENCIAS ESTATALES Presupuesto de gastos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AGENCIAS ESTATALES Presupuesto de gastos v AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA v 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 86,19 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 86,19 10000 Retribuciones básicas 17,27 10001 Retribuciones complementarias

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EXPLICACIÓN DEL GASTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO CAPITULO I. Gastos de Personal Artículo 10. Altos Cargos 100 1.1.C Retribuciones Básicas y Otras Remuneraciones.00 Retribuciones Básicas. 244.420 244.420 244.420 Artículo 11. Personal eventual 110 Retribuciones

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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos v OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS v 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,65 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 54,65 10000 Retribuciones básicas 16,93 10001 Retribuciones complementarias

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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos v OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS v 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 55,75 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 55,75 10000 Retribuciones básicas 17,27 10001 Retribuciones complementarias

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PRESUPUESTO GENERAL 2014 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

PRESUPUESTO GENERAL 2014 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA PRESUPUESTO GENERAL 2014 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA CAP. ART CONC. SUBC. 1 GASTOS DE PERSONAL. 26.595.408,95 10 Órganos de gobierno y personal directivo. 1.233.547,26 100 Retribuciones básicas

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Comparativa presupuesto gastos AEMET 2014 vs 2013 Página 1

Comparativa presupuesto gastos AEMET 2014 vs 2013 Página 1 Comparativa presupuesto gastos AEMET 2014 vs 2013 Página 1 1 GASTOS DE PERSONAL 10 ALTOS CARGOS 84,48 84,48 0,00 0,00% 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 84,48 84,48 0,00 0,00% 10000 Retribuciones

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PROG ECON DENOMINACIÓN IMPORTE , Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual. 43.

PROG ECON DENOMINACIÓN IMPORTE , Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual. 43. CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual 43.187,76 3400 11000 Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual. 43.187,76 120

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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Organismo 401. AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA Presupuesto de ingresos Económica Explicación Total 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 30 Tasas 131,55 309 Otras tasas 131,55 31 Precios Públicos

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PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa 1 011 DEUDA PÚBLICA. 011 300 INTERESES. 011 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS. 011 913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO. 22.000,00 1.300,00 225.000,00 248.300,00 2 132 SEGURIDAD Y ORDEN

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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos v PARQUES NACIONALES v 1 GASTOS DE PERSONAL 12 Funcionarios 4.000,71 120 Retribuciones básicas 2.111,37 12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 452,20 12001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 356,81 12002 Sueldos

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PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE 414 CAPÍTULO 1.- GASTOS DE PERSONAL ARTÍCULO 10. ALTOS CARGOS 100 1 RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS.00 1 RETRIBUCIONES BASICAS 14.914.01 OTRAS REMUNERACIONES

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EXPLICACIÓN DEL GASTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO CAPITULO I. Gastos de Personal Artículo 10. Altos Cargos 100 1.1.C Retribuciones Básicas y Otras Remuneraciones.00 Retribuciones Básicas. 244.420 244.420 244.420 Artículo 11. Personal eventual 110 Retribuciones

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SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO SUBFUNCIÓN

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO SUBFUNCIÓN 111 ORGANOS DE GOBIERNO 34.670,00 111. 1 GASTOS DE PERSONAL 33.870,00 111. 11 Personal Eventual de Gabinetes 33.870,00 111. 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 33.870,00 111. 110.00 Retribuciones

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Comparativa presupuesto gastos AEMET 2015 vs 2014 Página 1

Comparativa presupuesto gastos AEMET 2015 vs 2014 Página 1 Comparativa presupuesto gastos AEMET 2015 vs 2014 Página 1 1 GASTOS DE PERSONAL 10 ALTOS CARGOS 84,48 84,48 0,00 0,00% 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 84,48 84,48 0,00 0,00% 10000 Retribuciones

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EXPLICACIÓN DEL GASTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO CAPITULO I. Gastos de Personal Artículo 10. Altos Cargos 100 1.1.C Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos.00 Retribuciones Básicas. 246.350 246.350 Artículo 11. Personal eventual

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P R E S U P U E S T O

P R E S U P U E S T O EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 3 ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA GASTOS DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Órganos de gobierno y personal directivo. 100 RETRIBUCIONES

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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos Sección: 18 MINISTERIO DE, CULTURA Y DEPORTE v SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA v 1 GASTOS DE PERSONAL 12 Funcionarios 362,74 120 Retribuciones básicas 168,60 12000 Sueldos del grupo

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Intereses , Intereses de demora , Otros gastos financieros , ,00 9 PASIVOS FINANCIEROS.

Intereses , Intereses de demora , Otros gastos financieros , ,00 9 PASIVOS FINANCIEROS. 0110 Deuda Pública. 103.400,00 3 GASTOS FINANCIEROS. 310.00 Intereses. 5.900,00 352.00 Intereses de demora. 2.000,00 359.00 Otros gastos financieros. 1.000,00 8.900,00 9 PASIVOS FINANCIEROS. 911.00 Amortización

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PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA LOCAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN

PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA LOCAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN Página 1/7 GRUPO DE PROGRAMAS 241 FOMENTO DE EMPLEO UNIDAD ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA LOCAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN MISIÓN SERVICIO DE APOYO PARA GESTIONAR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DEL ORGANISMO

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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Entidad 301. AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA Presupuesto de ingresos Económica Explicación Total 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 30 Tasas 135,07 309 Otras tasas 135,07 31 Precios Públicos 1.377,56

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PRESUPUESTO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EJERCICIO 2016 T R I B U N A L D E C U E N T A S. Obligaciones reconocidas. Remanente de crédito

PRESUPUESTO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EJERCICIO 2016 T R I B U N A L D E C U E N T A S. Obligaciones reconocidas. Remanente de crédito 301 911O 10000 Retribuciones básicas. Altos cargos 436.290,00-436.290,00 - - - 301 911O 10001 Otras remuneraciones. Altos cargos 1.011.760,00-1.011.760,00 - - - 301 911O 11000 Retribuciones básicas. Personal

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PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE 413 CAPÍTULO 1.- GASTOS DE PERSONAL ARTÍCULO 10. ALTOS CARGOS 100 1 RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS.00 1 RETRIBUCIONES BASICAS 14.767.01 OTRAS REMUNERACIONES

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FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA, ED. Y UP

FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA, ED. Y UP FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA, ED. Y UP Presupuesto de Gastos - Detalle por Programas Periodo: 2015 SECCIÓN: I SUBPROGRAM 32340 Educación 1 GASTOS DE PERSONAL. 13 Personal Laboral. 130 Laboral Fijo. 387.000,00

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PRESUPUESTOS 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS

PRESUPUESTOS 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS RESUMEN POR CAPÍTULOS CAPÍTULO DENOMINACIÓN 2017 I GASTOS DE PERSONAL 4.606.103,00 II GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.589.605,00 III GASTOS FINANCIEROS 235.085,00 IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 264.096,00

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APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL (MODELO SIMPLIFICADO) PARA EL EJERCICIO 2018 ESTADO DE GASTOS E INGRESOS 1 RESUMENES

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL (MODELO SIMPLIFICADO) PARA EL EJERCICIO 2018 ESTADO DE GASTOS E INGRESOS 1 RESUMENES APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL (MODELO SIMPLIFICADO) PARA EL EJERCICIO 2018 ESTADO DE GASTOS E INGRESOS 1 RESUMENES CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS CUADRO RESUMEN Capítulo Denominación

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PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018

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