Nuestra experiencia como consultores en: Planes de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos Decreto 3930 de Articulo 44 Resolución

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1 Nuestra experiencia como consultores en: Planes de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos Decreto 3930 de Articulo 44 Resolución 1514 de 2012

2 PGRMV - GAIA Presentar nuestra experiencia como consultores en Planes de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos, de acuerdo a lo establecido en el articulo 44 del Decreto 3930 de 2010; como requisito para la obtención del permiso de vertimientos. 15 PGRMV formulados. 12 fuente receptora 3 alcantarillado. Para 6 CAR s diferentes. 11 PGRMV aprobados. 4 en revisión. 3 PGRMV en ejecución.

3 Aplicación Decreto 3930 de Articulo 44: Plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos. Las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios que generen vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo deberán elaborar un Plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento del vertimiento. Dicho Plan debe incluir el análisis del riesgo, medidas de prevención y mitigación, protocolos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitación y recuperación.

4 Resolución 1514 de 2012 T.R.

5 Objetivo general Propender por la seguridad técnica y operacional del sistema de gestión del vertimiento, para evitar la afectación de las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, ante la ocurrencia de una descarga en condiciones que impidan o limiten el cumplimiento de la norma de vertimientos.

6 Objetivos específicos Identificar, evaluar y priorizar los riesgos. Definir e implementar acciones de prevención y reducción de los riesgos. Definir acciones y procedimientos en el proceso de manejo del desastre para las posibles contingencias identificadas y evaluadas. Definir lineamientos de recuperación de las zonas afectadas por contingencias.

7 Inspección de la empresa Plan de trabajo para la inspección: Reunión de apertura. Inspección de la planta de producción. Inspección del sistema de tratamiento. Entrevistas con el personal: Coordinador de producción. Coordinador ambiental. Coordinador SISO. Coordinador mantenimiento. Operador del sistema de tratamiento. Brigada de emergencias. Recorrido por el área de influencia (vecinos). Visita a la autoridad ambiental (POT, POMCA, etc.)

8 Inspección de la empresa Lista de chequeo de recopilación de información: Descripción procesos productivos. Datos de producción (último año). Listado de materias primas. Registro de consumo de agua. Planos de la empresa (general, redes, etc.). Planos del sistema de tratamiento. Memoria de cálculo del sistema. Informes de calidad de aguas. Registro y procedimiento de mantenimiento. Registro de eventualidades. Información de sistemas de contención de derrames. Plan de emergencias. PMIRS. Evaluación ambiental del vertimiento.

9 Descripción de actividades y procesos asociados al sistema de gestión del vertimiento Localización del sistema de vertimiento

10 Descripción de actividades y procesos asociados al sistema de gestión del vertimiento Componentes y funcionamiento del sistema de gestión del vertimiento Descripción del vertimiento. Características de las actividades que generan el vertimiento. Tratamiento de aguas residuales. Frecuencia de descarga expresada en días por mes. Tiempo de descarga expresada en horas por día. Tipo de flujo de descarga. Configuración de los sistemas de tratamiento. Caracterización del sistema y el vertimiento.

11 Fuente: ANLA, Área de influencia - Determinación

12 Riesgo - Definición El riesgo se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas. RIESGO = AMENAZA x VULNERABILIDAD AMENAZA = INTENSIDAD x FRECUENCIA VULNERABILIDAD = EPOSICIÓN x SUSCEPTIBILIDAD / RESILIENCIA

13 NTC-ISO Gestión del riesgo

14 Diagnóstico de riesgos para el manejo de vertimientos Fuente: Guzmán, UNE de 2008.

15 Diagnóstico de riesgos para el manejo de vertimientos Lista de verificación Para cada ítem, diez (10) es el puntaje mínimo y cien (100) es el puntaje máximo. Para calcular el porcentaje final se realiza la siguiente fórmula: Tabla 1. Rangos de calificación. Excelente 86% a 100% Eficiente Aceptable 66% a 85% 50% a 65% Deficiente 10% a 49%

16 Identificación y determinación de riesgos Tabla 2. Metodología para la identificación de los peligros existentes en la PTAR. Qué pasa si? Peligro identificado Suceso pronosticado Tabla 3. Valoración de la probabilidad de ocurrencia. Valor Probabilidad de ocurrencia 5 4 Muy probable < Una vez a la semana Altamente probable < Una vez cada dos semanas 3 2 Probable Posible > Una vez al año Y < una vez al mes > Una vez cada 10 años Y < una vez cada año. 1 Improbable > Una vez cada 50 años

17 Identificación y determinación de riesgos Tabla 4. Gravedad sobre la calidad ambiental y entorno socioeconómico y cultural. Valor Cantidad Peligrosidad Calidad Ambiental Extensión Socioeconómico y cultural 4 Muy alta Muy peligroso Muy extenso Muy elevada 3 Alta Peligroso Extenso Elevada 2 Poca Poco peligroso Poco extenso Media 1 Muy poca No peligroso Puntual Baja Tabla 5. Gravedad sobre el entorno organizacional y financiero. Valor Cantidad Peligrosidad Extensión Organizacional y financiero 4 Muy alta Efectos irreversibles Muy extenso Muy alto 3 Alta Daños graves Extenso Alto 2 Poca Daños leves Poco extenso Bajo 1 Muy poca Daños muy leves Puntual Muy bajo.

18 Identificación y determinación de riesgos Tabla 6. Explicación de términos. Cantidad Peligrosidad Extensión Calidad del Medio Hace referencia al caudal efluente final de los Hace referencia al grado de peligro y/o Hace referencia al espacio de influencia Hace referencia al impacto que ocasiona el vertimiento vertimientos de aguas impacto que representa del impacto de la de las aguas residuales residuales generadas por la la disposición de aguas generación de aguas sobre el medio natural y la Planta que son emitidas al entorno. residuales al entorno receptor. residuales sobre el entorno receptor. posibilidad de reversibilidad sobre este. Organizacional y financiero Socio- económico y cultural Hace referencia a los diferentes Hace referencia procesos que se realizan dentro población vecina. a la de la compañía, acompañado de la labor de los empleados y la norma vigente.

19 Identificación y determinación de riesgos

20 Identificación y determinación de riesgos

21 Identificación y determinación de riesgos

22 Identificación y determinación de riesgos

23 Identificación y determinación de riesgos

24 Identificación y determinación de riesgos

25 Identificación y determinación de riesgos Medio Ambiente Gravedad Ambiental 3 A Gravedad Internos 3 I Gravedad Externos 2 E Socioeconómico y cultural Gravedad Ambiental 3 A Gravedad Internos 2 I Gravedad Externos 3 E Organizacional y financiero Gravedad Ambiental 3 A Gravedad Internos 2 I Gravedad Externos 3 E

26 Identificación y determinación de riesgos Probabilidad Peligrosidad entorno calidad del medio ambiente E I 3 A 4 5 Probabilidad Peligrosidad entorno socioeconómico y cultural I E 3 A 4 5 Probabilidad Peligrosidad entorno organizacional y financiero I E 3 A 4 5

27 Proceso de reducción del riesgo asociado al sistema de gestión del vertimiento Estas medidas se presentan en fichas para facilitar su uso y manejo, contemplando los siguientes aspectos: Tipo de medida. Descripción de la medida. Objetivos y metas. Estrategias de implementación. Recursos. Responsable. Costos. Cronograma. Indicadores de seguimiento. Mecanismos de seguimiento.

28 FICHA N 1 PROCESO DE REDUCCIÓN DEL RIESGO 1. IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO EMPRESA: Gaia Servicios Ambientales DIRECCIÓN: Carrera 27D N 36 Sur - 82 VEREDA: MUNICIPIO: Envigado DEPARTAMENTO: Antioquia REPRESENTANTE LEGAL: Luis Javier Arango 2. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE REDUCCIÓN DEL RIESGO FECHA DE ELABORACIÓN: 02/05/2015 TIPO DE MEDIDA ESTRUCTURAL: OBJETIVO: Capacitar al personal de la empresa sobre la implementación del Plan de gestión de riesgo del vertimiento. META: Actividades realizadas / Actividades programadas = 100% DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PROPUESTA: Sensibiización ambiental Capacitación manejo de químicos Capacitación señalización Capacitación atención derrames Capacitación STAR s Capacitación PGRMV (Brigada) Capacitación PGRMV (general) Capacitación PMIRS Simulacros MECANISMOS DE SEGUIMIENTO: Reportes de capacitación. Reportes SISO y ARP. Incluido en operación Incluido en operación Incluido en operación Incluido en operación Incluido en operación Incluido en operación Incluido en operación Incluido en operación Incluido en operación NO ESTRUCTURAL: Diseñar una estrategia de formación y capacitación en Plan de gestión de riesgo del vertimiento para todo el personal de la empresa de acuerdo a las actividades de cada cargo. RESPONSABLE: Jefe de Mantenimiento ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN: PLAZO PARA LA EJECUCIÓN: Implementación 12 meses Para garantizar la adecuada implementación del presente Plan de gestión del riesgo para manejo del vertimiento (PGRMV) se debe capacitar a todo el personal de la empresa de acuerdo a las actividades de cada cargo y cada zona o área de la empresa. Para tal fin se propone: + Sensibilizar al personal de la empresa en cuanto a la importancia del cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. + Capacitar a todo el personal en cuanto al manejo seguro de sustancias químicas y atención de emergencias (procedimientos), con enfasis en el personal de las zonas de almacenamiento y manipulación de sustancias. + Capacitar especificamente a la Brigada de emergencias en cuanto al manejo de sustancias químicas y atención de derrames. + Capacitar a todo el personal de la empresa en cuanto al PGRMV, sus responsabilidades y respectivos procedimientos. + Capacitar a la Brigada de emergencias en el PGRMV cada 6 meses. + Implementar un programa de mejoramiento continuo del Plan de gestión del riesgo del vertimiento que permita tener en cuenta el conocimiento del personal de la empresa en cuanto a identificación de riesgos en los puestos y áreas de trabajo, y en cuanto al manejo de estos riesgos (buenas practicas). + Realizar simulacros de emergencias para el personal en general y de forma activa para el personal de mantenimiento y Brigada de emergencias. Un simulacro cada 6 meses de los riesgos identificados (ej: cambios en calidad y/o cantidad de la descarga de AR, daño de STAR, ruptura de tubería y tanque, incendio, derrames de producto químico peligroso inundación y sismos). + Capacitar al personal de mantenimiento en cuanto a los procedimientos de limpieza y mantenimiento del sistema de tratamiento y elementos complementarios (diques, cribas, carcamos, etc.). + Capacitar al personal en cuanto a la señalización de la empresa y la interpretación de señales. + Con el fin de garantizar que no lleguen residuos sólidos de ningun tipo (especialmente peligrosos) a las STAR's, se debe capacitar a todo el personal en cuanto al manejo de residuos sólidos, formas y sitios de disposición. + Informar permanentemente al personal de la empresa sobre la importancia de la gestión de riesgos (desde el punto de vista ambiental y de SISO). + Se debe garantizar que todo personal nuevo reciba las respectivas capacitaciones relacionadas con el PGRMV según su cargo. NOMBRE DE LA MEDIDA COSTO CRONOGRAMA INDICADORES DE SEGUIMIENTO: Ejecución: Actividades ejecutadas / Actividades programadas Cantidad: Empleados Capacitados (# o %)

29 Proceso de manejo del desastre Preparación para la respuesta. Preparación para la recuperación pos desastre. Ejecución de la respuesta y la respectiva recuperación.

30 Preparación para la respuesta Plan estratégico Estructura organizacional. Definición de funciones de los participantes en el plan. Comunicaciones. Plan Operativo Procedimientos operativos de respuesta. Procedimientos para evaluación de daños y análisis de necesidades. Definición de sistemas de gestión del vertimiento temporales. Elaboración y envío de informe a la autoridad ambiental competente. Plan Informático Adquisición y/o alistamiento de elementos respuesta a emergencias. Información de empresas o entidades de respuesta.

31 Preparación para la recuperación pos desastre Se deben establecer una serie de procedimientos de recuperación en caso que el vertimiento de agua residual sin tratamiento o con alguna sustancia peligrosa llegue a un cuerpo de agua o al suelo.

32 Sistema de seguimiento y evaluación del plan Versión 1.0 Fecha: 03/10/2014 FORMATO REGISTRO DE MEDIDAS PROPUESTAS Y EJECUTADAS CRONOGRAMA PROPUESTO CRONOGRAMA EJECUCIÓN VERIFICACIÓN MEDIDAS Mes Mes CUMPLIMIENTO Si No Aplazado Listado maestro químicos Hojas de seguridad Programa manejo seguro químicos Tarjetas de emergencias Rotulado y etiquetado Manual de señalización Matriz de compatibilidad Señalización general Ajustar diques de contención de derrames Ubicar kit de derrames Procedimientos para atención de derrames Mantenimiento de STAR Caracterización de vertimientos Procedimientos de operación y mantenimiento de STAR Sensibiización ambiental Capacitación manejo de químicos Capacitación señalización Capacitación atención derrames Capacitación STAR Capacitación PGRMV (Brigada) Capacitación PGRMV (general) Capacitación PMIRS Simulacros de emergencias (cada 6 meses) Cumplimiento (%)

33 Divulgación del plan Una vez formulado el Plan, deberá ser divulgado a los diferentes actores que tendrán a cargo su implementación y seguimiento. Actualización y vigencia del plan La vigencia del PGRMV será la misma del permiso de vertimiento o licencia ambiental, según el caso. Anexos y planos Glosario de términos. Planos generales de la empresa. Planos de redes. Planos del sistema de tratamiento. Mapas fuentes hídricas. Mapa usos del suelo.

34 ! GRACIAS! MUCHAS GRACIAS Juan Carlos Leal Director División Ambiental Tel: (574) Extensión 103 Cel: Web: facebook.com/gaiasa twitter.com/gaiaambiente youtube.com/user/gaiaserviciosambient

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