PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016 PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

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1 PRESUPUESTO MUNICIPAL

2 Presupuesto Municipal del 2016 El presupuesto del afianzamiento del estado de bienestar, del crecimiento económico y de la generación de empleo. El presupuesto del Ayuntamiento de Logroño para el año 2016 es un 2,86% superior al 2015 debido a la consolidación económica que se esta produciendo euros más de presupuesto que permiten cumplir los compromisos adquiridos por este Ayuntamiento, cuyos mayores incrementos son las partidas destinadas a políticas sociales. Los presupuestos del afianzamiento del estado de bienestar, para cumplir con las políticas sociales. Los presupuestos de la consolidación de la recuperación económica y la generación de empleo, a través de ellos ponemos a disposición de las empresas y a los emprendedores los instrumentos y la seguridad financiera suficiente para que las empresas sigan invirtiendo en nuestra ciudad, y que estén en situación de poder generar empleo. El presupuesto del 2016, es un presupuesto de las personas, un documento que recoge las propuestas de los vecinos a través de los presupuestos participativos, centrados en la justicia social, y contra las desigualdades sociales. El presupuesto de la inclusión social con menos impuestos. El presupuesto para el 2016 asciende a Sube un 2,86% sobre el presupuesto del

3 Presupuesto Municipal del 2016 Evolución del Presupuesto Municipal El Presupuesto para 2016 asciende a ,00 euros. Incrementa un 2,86% sobre el presupuesto 2015 apostando por una reducción de los impuestos. 3

4 Presupuesto Municipal del 2016 El presupuesto del afianzamiento del estado de bienestar, del crecimiento económico y de la generación de empleo. En cifras: Cumplimiento de los compromisos Fondo de contingencia: Endeudamiento menor: 2015: , : ,99 lo que supone un descenso del 5,6% Ahorro neto positivo: 2015: :

5 PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016 INGRESOS 5

6 INGRESOS Bajamos los impuestos, tasas y precios públicos. Mantenemos las rebajas fiscales a familias, pymes y comercios. El capitulo I de impuestos directos se incrementa en , un 1,07% (de a ), IBI, vehículos, e IAE mantienen sus cuantiás, incrementándose la recaudación del impuesto de plusvalías. El capitulo II, en el que se incluyen impuestos como el IVA o de construcciones, aumenta un 0,60% ( ) derivados de los impuestos estatales. En el capitulo III refleja la congelación de las tasas, disminuyendo en un -1,40%. Los impuestos reflejan la bajada del IBI, y las las bonificaciones de las tasas de agua para las familias numerosas y las familias de acogida. Además continúan las bonificaciones para comerciantes, centros especiales de empleo y empresas locales que se beneficiarán de un 50% de rebaja en el IBI y el IAE. Año libre de impuestos para las nuevas actividades económicas 6

7 INGRESOS Congelamos los impuestos, tasas y precios públicos. Mantenemos las rebajas fiscales a familias, pymes y comercios Capítulo IV: Las transferencias corrientes bajan un -2,44%, aun así se incrementan las aportaciones del Gobierno Central. Capítulo V: Mantiene la previsión de ingresos patrimoniales en cantidades similares. Capítulo VI: La previsión de enajenación de suelo, es acorde a la oferta de suelo público que el ayuntameinto esta en disposición de realizar. Capítulo VII: Recoge aportaciones del Gobierno de La Rioja para inversiones en los colegios públicos de la ciudad. Capítulo VIII: activos financieros euros provenientes de reintegros de préstamos. Capítulo IX: Está previsto suscribir un préstamo en estabilidad. 7

8 INGRESOS Capítulos Diferencia % I Impuestos directos , , ,00 1,07% II Impuestos indirectos , , ,00 0,60% II Tasas, precios públicos y más , , ,00-1,40% IV Transferencias corrientes , , ,00-2,44% V Ingresos patrimoniales , , ,00-4,10% VI Enajenaciones inversiones , , ,00 47,44% VII Transferencias de capital , , ,00-53,70% VIII Activos financieros , , ,00 5,27% IX Pasivos financieros , , ,00-7,60% Totales , , ,00 2,86% 8

9 INGRESOS Presupuesto 2016: Ingresos 11,63% 0,09% 0,66% 4,69% 1,35% 21,90% 35,06% Impuestos directos Impustos indirectos Tasas, precios públicos y más Transferencias corrientes Ingresos patrimoniales Enajenaciones inversiones Transferencias de capital Activos financieros Pasivos financieros 3,90% 20,68% 9

10 INGRESOS Desglose de la aportación del Gobierno de España Diferencia 2015 % Impuestos directos IRPF , , ,00 3,72% Impuestos indirectos IVA , , ,00-10,81% Impuestos indirectos especiales , , ,00 1,73% Fondo complementario , , ,00 3,35% Compensación por beneficios fiscales , , ,00-5,79% Otras transferencias , , ,00-0,28% Totales , , ,00 2,11% Incluye las cuantias que el ayuntamiento va a recibir una vez descontadas las anualidades correspondientes de las liquidaciones negativas de ejercicios anteriores. 10

11 INGRESOS Desglose de la aportación del Gobierno de La Rioja Diferencia % Servicios Sociales y otros , , ,00-1,26% Convenios , , ,00-10,56% Otras subvenciones , ,00 0,00 0,00% Transferencia para la educación , ,00 0,00 0,00% Totales , , ,00-7,81% A esta cuantia hay que añadir la destinada para la inversión en los colegios públicos que asciende a

12 INGRESOS Desglose de impuestos, tasas y varios Diferencia % IBI , ,00 2,18% Vehículos , ,00 0,00 0,00% Plusvalías , , ,00 2,20% IAE , , ,00-8,16% ICIO , , ,00 11,75% Tasas, precios públicos y otros , , ,00-1,40% Totales , , ,00 0,37% Se produce un ligero aumento en la recaudación en un 0,37%, en un escenario de bajada de impuestos y reactivación económica complementada también por un plan de lucha en contra del fraude. 12

13 INGRESOS Desglose de enajenaciones de suelos Diferencia % Patrimonio muncipal , , ,00 48,54% Viviendas , , ,00 1,03% Totales , , ,00 49,78% Desglose del préstamo Diferencia % Préstamo , , ,00-7,60% Previsto suscribir el préstamo permitido en estabilidad presupuestaria destinado a financiar inversiones pero reduciendo el endeudamiento municipal. 13

14 PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016 GASTOS 14

15 GASTOS Capítulos Diferencia % I Gastos de personal , , ,00 2,99% II Gasto corriente , , ,00 1,50% II Gastos financieros , , ,00-12,23% IV Transferencias corrientes , , ,00 0,18% V Fondo de Contingencia , , ,00-44,44% VI Inversiones reales , , ,00-3,40% VII Transferencias de capital , , ,00 2,15% VIII Activos financieros , , ,00 252,51% IX Pasivos financieros , , ,00-8,01% Totales , ,00 2,86% Los capítulos de gasto, en su conjunto, se incrementan en un 2,86%. 15

16 GASTOS Presupuesto 2016: Gastos 0,05 0,04 0,02 0,28 0,12 0 0,1 Gastos de personal Gasto corriente Gastos financieros Transferencias corrientes Fondo de Contingencia Inversiones reales Transferencias de capital Activos financieros Pasivos financieros 0,01 0,39 16

17 GASTOS Grandes capítulos: personal Capítulo I Diferencia % Gastos de Personal , , ,00 2,99% Los gastos de personal aumentan en un 2,99%. Incluyen la devolución del resto de la paga extraordinaria retenida en 2012, y por primera vez desde el año 2010 una revisión de la masa salarial del 1%, lo que permitirá recuperar poder adquisitivo a los empleados públicos. 17

18 GASTOS Grandes capítulos: Gasto Corriente Capítulo Diferencia % Gasto Corriente , , ,00 1,50% El gasto corriente se situa en ,54, tiene un pequeño incremento de un 1,50% que sustenta los grandes contratos de mantenimiento, los programas sociales, educativos y culturales y la promoción de la Ciudad. 18

19 GASTOS Grandes capítulos: Gastos financieros Gastos financieros (Capítulo III) Diferencia % Intereses del préstamo , , ,00-12,33% Intereses de demora 5.000, ,00 0,00 0,00% Otros gastos 5.000, ,00 0,00 0,00% Totales , , ,00-12,23% 12,33% menos en pago de intereses, que los logroñeses se ahorran gracias a las disminuciones de la deuda a lo largo de este año Diferencia % Préstamo suscrito , , ,00-7,60% Amortización de préstamos , , ,00-8,01% Amortización sobre préstamo , ,00-11,34% euros de amortización más que el préstamo, lo que nuevamente redundará en continuar reduciendo la deuda. 19

20 GASTOS Grandes capítulos: Familia y atención a las personas Diferencia % Servicios Sociales , , ,16 4,16% Centros de salud , , ,02 31,62% Salud , , ,00-3,03% Educación , , ,73-1,71% Guardería , , ,18 1,02% Juventud , , ,09 20,89% Participación , , ,64-9,04% Totales , , ,36 3,49% Logroño contará en 2016, de nuevo, con la mayor partida de su historia para programas sociales ,16 euros más, que se destinarán a estos fines. Se refuerzan las partidas destinadas a los más débiles; los programas dirigidos a familias, ciudadanos, voluntarios, niños y jóvenes tienen más presencia en el presupuesto para De cada a 100 euros de gasto se destinan 15,5 euros a programas de políticas de atención a los logroñeses. La mayor inversión del Ayuntamiento es en los logroñeses. 20

21 GASTOS Grandes capítulos: Servicios públicos El Programa de Servicios Sociales ha aumentado un 4,16%, en términos absolutos. Las cuantias que más han aumentado son para los programas sociales. Los Programas de Ayudas de Emergencia Social y otros aumentan el 12,9% para garantizar la asistencia a todas las familias que necesiten nuestra ayuda. Los centros de salud, guarderías y juventud cuentan con un presupuesto mayor. El conjunto de estos capítulos destinados a familia y atención a las personas ha crecido, en términos bsolutos ,36, lo que supone un aumento de 7,77% llegando casi a los 25 millones de euros. El capítulo destinado a chiquibecas crece en , es decir un 6% Se supera el 15 % del presupuesto y el 19% del gasto corriente para los programas de atención a los ciudadanos. 21

22 GASTOS Grandes capítulos: Servicios Públicos Capítulos Diferencia % Recogida de basura , , ,00 0,29% Servicio de limpieza , , ,00 0,15% Parques y jardines /Medio Ambiente , , ,22 0,10% Transporte urbano , , ,75-10,98% Nuevas tecnologías , , ,51 45,01% Control de tráfico , , ,04-23,55% Alumbrado Público , , ,92 1,74% Totales , ,04 296,86 0,0009% El presupuesto 2016 hace una apuesta importante por la tecnología como elemento clave y trasversal para la mejora de todos los servicios públicos y por tanto de la calidad de vida de las personas, incrementando la partida en un 45%. La aportación municipal al transporte urbano disminuye por vez primera.se ha conseguido acabar con el déficit heredado en

23 GASTOS Grandes capítulos: Servicios públicos Mejora de la calidad de los servicios públicos. Destinamos 20 de cada 100 del presupuesto a servicios públicos. Prestación de servicios de mantenimiento en todos los barrios. La modernización de la ciudad recae en novedosos proyectos como la Smart City y la administración electrónica. Fin del déficit en la concesión del transporte público. El gasto en energia eléctrica disminuye un 3,3% por la progresiva implantación de medidas de ahorro energético. De los del capítulo 2 todos los contratos, salvo el de transporte urbano, suponen el 47 %. De los euros del Capítulo de subvenciones, un 22% corresponde al transporte urbano, dismimuyendo 3 puntos con respecto a 2015, en favor de familias y asociaciones. 23

24 GASTOS Grandes capítulos: generación de la actividad económica Diferencia % Empleo , , ,68 16,53% Comercio , , ,00 2,45% Turismo , , ,30 11,31% Mercados , , ,74 0,60% Totales , , ,72 10,34% Las nuevas actividades económicas generadas por los emprendedores siguen aumentando, lo que supone un signo de recuperación económica. El Presupuesto municipal incrementa el apoyo a éstas actividades destinando a los programas dirigidos al fomento del emprendimiento. Éste es el Presupuesto que apuesta por generación de la Actividad Económica de la Ciudad, fortaleciendo el crecimiento de Logroño. 24

25 GASTOS Grandes capítulos: Transparencia y Buen Gobierno Diferencia % Gasto y estructura política , , ,85 45,38% Relaciones exteriores , , ,85 0,50% Administración general , , ,26 1,23% Protocolo , ,00 0,00 0,00% Comunicación , , ,00 0,83% Totales , , ,96 11,29% El incremento del número de Grupos Políticos Municipales ha conllevado un aumento en la partida de gasto y estructura política en el Las partidas de comunicación y protocolo se mantienen similiares al ejercicio

26 GASTOS Grandes capítulos: Cultura en la ciudad Diferencia % Bibliotecas (incluída Casa del Cuento) , , ,00 102,08% Cultura , , ,04-8,30% Cultural Rioja , , ,16 0,76% Casas de las Ciencias , , ,95 17,86% Teatro Bretón , , ,51-10,25% Festejos , , ,24 22,39% Totales , , ,16 17,81% El gasto destinado la promoción cultural de Logroño se incrementa en un 17,81%. En especial la partida de Bibliotecas por la puesta en marcha de la Casa del Cuento. 26

27 GASTOS Grandes capítulos: Logroño Deporte Diferencia % Subvención municipal , ,00 0,00 0,00% Totales 0,00 0,00 0,00 0,00% Recibe una aportación de , el mismo importe que en el 2015, aun así le permitirá mantener los programas de esta empresa municipal. 27

28 GASTOS Grandes capítulos: Interior Diferencia % Policía y Protección Civil , , ,89 0,99% Bomberos , , ,67 8,20% Totales , , ,56 2,51% Aumento en un 2,51% el presupuesto destinado en 2016 a la seguridad ciudadana. 28

29 GASTOS Grandes capítulos: Subvenciones Transferencias (Capítulo IV) El capítulo de transferencias corrientes asciende a , cifra que el año pasado se situó en , lo que supone un aumento del 0,18%. Una vez, descontadas las partidas de gasto en deportes y transportes público, las cuantias destinadas a familias, entidades sociales y asociaciones es de ,5, un 7% más que en el año 2015, lo que supone ,5 más para el conjunto de subvenciones. Además se mantienen las aportaciones para Cooperación al Desarrollo en recogidos entre los capitulos de inversión. Ayudas de caracter social Diferencia % Servicios Sociales , , ,00 10,08% Relaciones Exteriores , ,00 0,00 0,00% Educación , , ,00% Alquiler de vivienda , ,00 0,00 0,00% Totales , , ,00 7,22% Las ayudas de caracter social crecen un 7,22%. 29

30 Grandes capítulos: Subvenciones Ayudas destinadas al fomento de la actividad económica Diferencia % Empleo , , ,00 10,96% Comercio , , ,00 2,56% Rehabilitación de viviendas , ,00 0 0,00% Totales , , ,00 5,80% Las ayudas destinadas al fomento de las actividades económicas se incrementan en un 5,80% con respecto al año Ayudas destinadas al tejido asociativo Diferencia % Salud , ,00 0,00 0,00% Juventud , , ,30 10,41% Cultura , , ,00 24,48% Participación , , ,00 4,80% Festejos ,00 149,000,00 0,00 0,00% Totales , , ,30 9,72% Las Subvenciones destinadas al tejido asociativo se incrementan en un 9,72%. 30

31 INVERSIONES Relación de inversiones para

32 Relación de inversiones para 2016 PROGRAMA ECONOMICO DESCRIPCION DEL GASTO IMPORTE PARTIDA PROGRAMA POLICIA Sustitución calderas calefacción Policía Local , Cámaras para Policía Local 3.172, , Sistema Alimentación Ininterrumpida SAI 6.000, , Camara para atestados 800, Pistolas para Polícia Local 9.000, Infraestructura comunicaciones Policía Local , Baterías para emisoras Policía Local , ,00 PROGRAMA , ORDENACION DE TRAFICO Instalaciones de regulación de tráfico , , Subvención adquisición coches ecológicos Taxistas 6.000, ,00 PROGRAMA ,00 32

33 PROGRAMA ECONOMICO DESCRIPCION DEL GASTO IMPORTE PARTIDA PROGRAMA PROTECCIÓN CIVIL Adquisición de dos motosierras para Protección Civil 2.400, Dos bombas para aguas residuales y fecales PC 2.800, , Cámaras para instalación en PMA Protección Civil , , Adquisición comunicaciones sistema digital DMR , ,00 PROGRAMA , EXTINCION DE INCENDIOS Reposición maquinaría y equipamiento auxiliar , , Nuevas infraestructuras para las comunicaciones , ,00 PROGRAMA , PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO Aportación PERI Ferrocarril , Urbanización Avda. De La Sierra , Asistencias Técnicas , Participación en Unidades de Ejecución , , Actuaciones para otras Entidades Públicas , , Concursos de Ideas , , Asistencias Técnicas , Asistencia Técnicas contratadas , Obras diversas en solares , Demoliciones y obras en contrato , Adquisiciones, Indemnizaciones y Expropiaciones , ,71 PROGRAMA ,02 33

34 Relación de inversiones para 2016 PROGRAMA ECONOMICO DESCRIPCION DEL GASTO IMPORTE PARTIDA PROGRAMA REHABILITACION Ayudas para adaptación edificios discapacitados , Ayudas a la rehabilitación en elementos de interés , Convenio Diócesis para restauración de templos , Ayudas en edificios Casco antiguo , Ayudas obras Inspección Técnica de edificios , ,00 PROGRAMA , OBRAS POR C.U. Y EJECUCIONES SUBSIDIARIAS Contrato marco obras: Inv. Nueva en infraestructuras , , Obras ejecuciones subsidiarias, actuaciones singulares y otras , ,00 PROGRAMA , INMUEBLES PATRIMONIALES Adquisición local para nueva Comisaria , ,00 PROGRAMA ,00 34

35 Relación de inversiones para 2016 PROGRAMA ECONOMICO DESCRIPCION DEL GASTO IMPORTE PARTIDA PROGRAMA URBANIZACIONES Y VIAS PUBLICAS Contrato redacción estudios básicos Seguridad y Salud , , Campaña refuerzo de firmes , Parada Bus próxima a estación FFCC C/G.A. Becquer , Reurbanización calles Manresa y Valdegastea , Remodelación del entorno de la Villanueva , Remodelación Glorieta del DR. Zubía , Viales de Las Cañas , Obras de conservación y mejora de infraestructura viaria , Asistencias Técnicas estudios viabilidad y tráfico , ,00 PROGRAMA , ALCANTARILLADO Renovación y mejora redes saneamiento , AT. Mejora hidroenergética en sis de bombeo , AT. Interceptor Sur Logroño , , Reposición maquinaria y equipos 3.000, ,00 PROGRAMA , AGUAS Renovación y mejora redes , Adecuación red e instalaciones diversas servicio aguas , AT. Mejora hidroenergética en sist de bombeo , ,00 PROGRAMA ,00 35

36 Relación de inversiones para 2016 PROGRAMA ECONOMICO DESCRIPCION DEL GASTO IMPORTE PARTIDA PROGRAMA CEMENTERIOS Reforma, restauración, mejora de edificios , Reforma, restauración, mejora de zonas pavimentadas , ,00 PROGRAMA , ALUMBRADO PUBLICO Subsanación deficiencias en intalación de alumbrado ext. Público , Reposición ópticas faroles Caco Antiguo , Sust. Luminarias C/Porales, Sagasta y Pza. Mercado , At. redacción plan director eficiencia energética alumbrado público , ,00 PROGRAMA , PARQUES Y JARDINES Actuaciones en Parques y Jardines , Juegos infantiles,äreas deportivas y mobiliario urbano , AT. Mejora Hidroenergética en sist de bombeo , Separación suministros eléctricos por tipología , Plaza de México , Camino de Santiago Parque Toyo Ito , Huertos Madre de Dios , Corredor ecológico Ribera del Ebro , , Anualidad amortización Parque de Jardinería , ,00 PROGRAMA ,62 36

37 Relación de inversiones para 2016 PROGRAMA ECONOMICO DESCRIPCION DEL GASTO IMPORTE PARTIDA PROGRAMA MEDIO AMBIENTE Adecuación acometida agua cafetería La Grajera 6.108, , Adquisición estación meteorológica , Adquisición equipos control eficiencia energética 6.000, Enlace instalaciones fotovoltaicas , , Equipamiento aula La Grajera 3.000, ,00 PROGRAMA , SERVICIOS SOCIALES Mobiliario Centro de Tercera Edad 4.500, , Reposición calderas viviendas proyecto familias dific , Acond. Viviendas proyecto intevención familias dific , Obras Centros Servicios Sociales , , Reposición mobiliario, equipamientos sociales , ,00 PROGRAMA , EMPLEO Cámara de videovigilancia en Centro de Empleo , , Adquisición de nueva maquinaria para PFM 8.000, ,00 PROGRAMA ,00 37

38 Relación de inversiones para 2016 PROGRAMA ECONOMICO DESCRIPCION DEL GASTO IMPORTE PARTIDA PROGRAMA FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES INFANTIL Y PRIMARIA Reformas espacios planta baja CEIP Caballero , Renovación aseos infantil CEIP Doctor Castroviejo , Sustitución ventanas y fuente en CEIP Duquesa , Arreglos varios en CEIP Madre de Dios , Cambiar ventanas en patio en CEIP Obispo Blanco , Cambiar ventanas en taller en CEIP San Francisco , ,00 PROGRAMA , BIBLIOTECAS Rehabilitación Casa del Cuento , , Adquisición libros Casa del Cuento , Documentos multimedia , Equipamiento audiovisual 6.000, Dotación inicial mobiliario , , Reacondicionar vestuario mujeres 5.500, ,00 PROGRAMA , ARCHIVOS Inversión en depósitos del archivo 100,00 100,00 PROGRAMA , CASA DE LAS CIENCIAS Reposición maquinaria 100,00 100, Reposición juego exterior y otros elementos , ,00 PROGRAMA ,00 38

39 Relación de inversiones para 2016 PROGRAMA ECONOMICO DESCRIPCION DEL GASTO IMPORTE PARTIDA PROGRAMA TEATRO BRETON Focos de iluminación espectacular , Adquisición motores para varas electrificadas 8.500, ,00 PROGRAMA , ARQUEOLOGIA Asistencia Técnica Yacimiento Monte Cantabria 2.000, Acondicionamiento Técnico Yacimiento Monte Cantabria 4.000, ,00 PROGRAMA , JUVENTUD Nueva ludoteca en La Cava , , Reformas en Centros Jovenes , Cambio maquinaria de climatización Gota de Leche , Renovación Lobete , Casita interior Cucaña 6.000, Vía ferrata (Nieva) 9.000, , Reposición maquinaria 101,30 101, Renovación equipos técnicos de la Unidad 8.509, Equipos para programaciones y servicio préstamo recursos , Actualización equipos audio/vídeo La Gota de Leche 4.000, Adquisición nuevas literas Colonia de Nieva , ,00 PROGRAMA ,00 39

40 Relación de inversiones para 2016 PROGRAMA ECONOMICO DESCRIPCION DEL GASTO IMPORTE PARTIDA PROGRAMA TEATRO BRETÓN Obras de ampliación Teatro Bretón , ,00 PROGRAMA , INSTALACIONES DEPORTIVAS Rehabilitación cubierta de frontones de Las Norias , Reparación de playas piscina de Lobete , Adecuación de instalaciones del Mundial , Polideportivo Maristas , , Diversas actuaciones en intalaciones deportivas , , Instalaciones complementarias Campo de Golf , ,00 PROGRAMA , AGRICULTURA Acondicionamiento de caminos , ,00 PROGRAMA , MERCADOS Adecentamiento de fachadas e interiores , ,00 PROGRAMA , ESTACION DE AUTOBUSES Nueva Estación de Autobuses , , Aportación patrimonial al LIF , ,00 PROGRAMA ,30 40

41 Relación de inversiones para 2016 PROGRAMA ECONOMICO DESCRIPCION DEL GASTO IMPORTE PARTIDA PROGRAMA RECURSOS HIDRAULICOS Mejoras ETAP , , Transformador ETAP , Regulador minicentral eléctrica ETAP , Equipos telecontrol adaptados a nueva radiofrecuencia , , Equipamiento ETAP 3.000, ,00 PROGRAMA , ADMINISTRACION GENERAL Obras de reforma en la Casa Consistorial , Sustitución de dos ascensores de la Casa Consistorial , Centro Emprendimiento , Reforma auditorium , Abono de fra. Pendiente de Ingenieria Cruz Marqués , , Amueblamiento centro emprendimiento , ,00 PROGRAMA , PARQUE MUNICIPAL DE SERVICIOS Reposición de maquinaria que va quedando en desuso , , Completar elementos deteriorados de escenarios , ,00 PROGRAMA ,00 41

42 Relación de inversiones para 2016 PROGRAMA ECONOMICO DESCRIPCION DEL GASTO IMPORTE PARTIDA PROGRAMA INFORMATICA Infraestructura Plataforma Smart Logroño , Adquisición de Hardware + SW extensión red Wifi , Implantación nuevas zonas WIFI municipal , Peticiones Hardware año , Cámara paisajistica sita en la Ciudad , Adquisición de Hardware para la Casa del Cuento , Nuevos tendidos de fibra óptica , Sistema Video Actas Secretaría General , Adquisición de Thin Clients , Cambio Servidores Cámaras de Video , , Desarrollo Portal Web para Oficina de Turismo , Desarrrollo Nuevos mödulos APP Logroño.es , Integración de SOCYAL con PROTECNIA , Adquisicón Software Casa del Cuento , Software Compra de nuevas licencias , Integración Sis. Gest. Policía Local-Sist. Municipal , Implantación y despliegue de Tarjeta Ciudadana , Nuevos procedimientos electrónicos , Sistema de Gestión de Facturas , Integración sistema entrada ITE con los sistemas expedientes internos , Actualización versión sistema Gestión Colas QMATIC , SDC Mejoras Sistema gestión Multas de Tráfico , Expedientes Movilidad , Renovación Páginas Web Infancia y Juventud , Puntos de Software de Gestión de Biblioteca 5.000, Central de Correos , Sistema de Quejas y Sugerencias , ,00 PROGRAMA ,32 42

43 Relación de inversiones para 2016 PROGRAMA ECONOMICO DESCRIPCION DEL GASTO IMPORTE PARTIDA PROGRAMA RELACIONES EXTERIORES Proyecto de Cooperación a Desarrollo , ,00 PROGRAMA , PARTICIPACION CIUDADANA Acondicionamiento Sede Social Los Lirios , , Amueblamiento Sedo Social Los Lirios 6.163, ,20 PROGRAMA , PATRIMONIO Mobiliario dependencias municipales , , Adquisición pequeña maquinaria de oficina 4.052, Adquisición dos fotocopiadoras de alto volumen 4.000, ,00 INVERSIONES ,00 Capítulo VII ,00 Capítulo VI ,00 43

44 PRESUPUESTO MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE INVERSIONES EJERCICIO 2016 TOTAL TOTAL PROGRAMA ECONOMICO DESCRIPCION DEL GASTO IMPORTE PARTIDA PROGRAMA

PRESUPUESTO DE INVERSIONES EJERCICIO 2016 TOTAL TOTAL PROGRAMA ECONOMICO DESCRIPCION DEL GASTO IMPORTE PARTIDA PROGRAMA Página 1 de 15 132.00 POLICIA 632.99 Sustitución calderas calefacción Policía Local 60.000,00 60.000,00 633.99 Inversión reposición maquinaria 100,00 100,00 634.99 I.R. Elementos de transporte 50,00 50,00

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PRESUPUESTO DE INVERSIONES EJERCICIO 2015 TOTAL TOTAL PROGR. ECONOM. DESCRIPCION DEL GASTO IMPORTE PARTIDA PROGRAMA

PRESUPUESTO DE INVERSIONES EJERCICIO 2015 TOTAL TOTAL PROGR. ECONOM. DESCRIPCION DEL GASTO IMPORTE PARTIDA PROGRAMA 132.00 POLICIA 622.99 Construcción nueva Comisaría 300.000,00 300.000,00 632.99 Dotación aire acondicionado para despachos 20.000,00 632.99 Ventilación de sala de Comisaria de Villegas 4.500,00 24.500,00

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PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES

PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES AREA DE ALCALDIA Y DEPORTES 342.00 INSTALACIONES DEPORTIVAS Reposición en las piscinas de El Cortijo 89.500,00 89.500,00 Graderío campo de fútbol La Estrella 290.000,00 290.000,00 Aportación a Logroño

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TOTAL TOTAL PROGR. ECONOM. DESCRIPCION DEL GASTO IMPORTE PARTIDA PROGRAMA

TOTAL TOTAL PROGR. ECONOM. DESCRIPCION DEL GASTO IMPORTE PARTIDA PROGRAMA 132.00 POLICIA Y PROTECCION CIVIL 632.99 Cámara exterior de vigilancia Comisaria Villegas 1.500,00 632.99 Cámaras vigilancia en Policía Local 6.000,00 632.99 Línea de vida para la sede de la Policía Local

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RELACION DE INVERSIONES 2006

RELACION DE INVERSIONES 2006 111.10 RELACIONES EXTERIORES 799.99 Subvenciones de capital Cooperación al Desarrollo 521.490,00 TOTAL INVERSION 111.10 521.490,00 121.10 ADMINISTRACION GENERAL 632.99 Obras reforma Casa Consistorial 60.000,00

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PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO PARA EL AÑO 2009 MEMORIA DEL ALCALDE PRESIDENTE INTRODUCCIÓN INGRESOS

PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO PARA EL AÑO 2009 MEMORIA DEL ALCALDE PRESIDENTE INTRODUCCIÓN INGRESOS PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO PARA EL AÑO 2009 MEMORIA DEL ALCALDE PRESIDENTE INTRODUCCIÓN El presupuesto del año 2009 debe entenderse en el contexto de una situación económica internacional

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PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES 2017

PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES 2017 PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES 2017 AREA DE ALCALDIA Y DEPORTES 342.00 INSTALACIONES DEPORTIVAS C.D.M. Siete Infantes 160.000,00 2.550.000,00 2.000.000,00 Polideportivo Maristas-Cien Tiendas 100.000,00

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PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES. 2018

PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES. 2018 PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES. 2018 AREA DE ALCALDIA Y DEPORTES 342.00 INSTALACIONES DEPORTIVAS Obras adecuación polideportivo Cien Tiendas 875.000,00 Diversas actuaciones en instalaciones deportivas

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PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2015

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2015 PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2015 MEMORIA DE ALCALDIA El Alcalde- Presidente que suscribe, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168.1.a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por

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