Guía Funcional para el registro del CCP, Validaciones y Rebajas en el Aplicativo Web Integración del SEACE con el SIAF

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1 Guía Funcional para el registro del CCP, Validaciones y Rebajas en el Aplicativo Web Integración del SEACE con el SIAF Fecha: 04/04/2016 1

2 ÍNDICE 1. OBJETIVOS FINALIDAD FLUJO DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PARA LAS CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES EN LAS UNIDADES EJECUTORAS REGISTRO DEL CCP, COMPROMISO ANUAL Y COMPROMISO MENSUAL EN EL SIAF - SP SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN CERTIFICACIÓN AMPLIACIÓN, REBAJA Y ANULACIÓN AMPLIACIÓN REBAJA ANULACIÓN COMPROMISO ANUAL COMPROMISO MENSUAL MENSAJES DE ERROR MENSAJES DE ERROR EN EL SIAF MENSAJES DE ERROR EN EL CERTIFICADO DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO MENSAJES DE ERROR EN EL COMPROMISO ANUAL MENSAJES DE ERROR EN EL COMPROMISO MENSUAL MENSAJES DE ERROR EN EL SEACE APLICATIVO WEB INTEGRACIÓN DEL SEACE CON EL SIAF ACCESO AL APLICATIVO PASOS PARA CREAR USUARIOS AUTORIZADOS MODIFICACION DE LOS DATOS DE USUARIO AUTORIZADO INACTIVACIÓN DE USUARIO AUTORIZADO CAMBIO DE CONTRASEÑA DE USUARIO AUTORIZADO VALIDACIONES EN EL NÚMERO DE DOCUMENTO (DNI) OPCION: REGULARIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN POR OSCE LIBERACIÓN DEL CCP ASOCIADO AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN CASO 1 - PS ADJUDICADO POR UN MONTO MENOR AL VALOR REFERENCIAL CASO 2 PS DECLARADO DESIERTO O CANCELADO O NULO

3 1. Objetivos - Orientar a las Unidades Ejecutoras (UEs) sobre el registro del Certificado de Crédito Presupuestario (CCP) en el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP). - Dar a conocer las nuevas validaciones en el Módulo Administrativo del SIAF que se aplican cada vez que se realice alguna modificación en el Certificado y Compromiso Anual (Anulaciones o Rebajas), una vez que ya se encuentre vinculado a un Proceso de Selección. - Dar a conocer las nuevas validaciones en el Módulo Administrativo del SIAF que se aplican cada vez que se realice un Compromiso Mensual y éste se envíe con datos que no corresponden al Contrato el cual está vinculado al Certificado. - Orientar a las UEs sobre el manejo del Aplicativo Web Integración del SEACE con el SIAF para realizar las rebajas al Monto Reservado en caso que el Monto Adjudicado sea menor al Monto Reservado. 2. Finalidad La finalidad de esta Guía es instruir de manera secuencial para que las Entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Mancomunidades cuenten con una herramienta de apoyo, que incluya los procedimientos a seguir de manera específica en el Registro del Certificado de Crédito Presupuestario y así poder vincular a un Proceso de Selección. 3

4 3. Flujo de la Ejecución del Gasto para las Contrataciones y Adquisiciones en las Unidades Ejecutoras El Certificado de Crédito Presupuestario es el documento que contiene la información relativa al marco presupuestal disponible que financiará el gasto, en el marco de la PCA (Programación de Compromisos Anuales). El CCP se registra en el SIAF SP e implica reservar el crédito presupuestal, mientras se adquiere la obligación, así todo CCP expedido afecta los créditos presupuestarios. Luego de haber registrado el CCP en el SIAF-SP, se podrá iniciar el registro del procedimiento de selección en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). Cuando SEACE envíe los datos del Contrato, recién ahí se podrá registrar el Compromiso Anual en el SIAF - SP en base al RUC del Contrato - SEACE. Figura Nº Registro del CCP, Compromiso Anual y Compromiso Mensual en el SIAF SP La presente guía dará a conocer los procedimientos y pautas para el registro del CCP, Compromiso Anual y Compromiso Mensual en el SIAF SP, así mismo pueden encontrar información en el Manual de Cambios que se encuentra publicado en el portal del MEF: PCA_V10080_ pdf 4

5 4.1 Solicitud de Certificación Las UEs registran la Solicitud de Certificación con cargo a los créditos presupuestarios ingresando al menú Registro del Módulo Administrativo, donde visualizará la opción Certificación y Compromiso Anual. (Figura Nº 02) Figura Nº 02 El Sistema presenta el formulario Registro de Certificación y Compromiso Anual, que permite registrar datos relativos al documento, Número del documento, Fecha, Rubro, Moneda, Tipo de cambio, Justificación, Monto Origen, Meta y Clasificador del Gasto. Después de registrar la Solicitud de Certificación, deberá transmitir para que la información llegue al Módulo de Procesos Presupuestarios. Nuevamente, en el módulo Administrativo hacer transferencia de datos para recibir el estado de registro en V-Verificado; el cual, nos da a conocer que la Solicitud de Certificación fue recepcionado correctamente en la base central del MEF, quedando pendiente la autorización o rechazo por la OPP (Oficina de Planificación y Presupuesto) de la Unidad Ejecutora. (Figura Nº 03) Figura Nº 03 5

6 4.2 Certificación El responsable del área de Presupuesto o quien haga sus veces verificará en el Módulo de Procesos Presupuestarios de la UE la disponibilidad del crédito presupuestario para autorizar el correspondiente CCP. Después que se haya recibido el CCP en estado de registro (ER) en V, el responsable deberá autorizar (ER=A) o rechazar (ER=R) el Certificado de Crédito Presupuestario. (Figura Nº 04) Figura Nº 04 Luego de tener el Certificado de Crédito Presupuestario aprobado, el Usuario podrá registrar el Procedimiento de Selección desde la plataforma de SEACE vinculando al Certificado aprobado. Si la Unidad Ejecutora requiere realizar un Nuevo Certificado de Crédito Presupuestal (CCP) con la finalidad de iniciar un nuevo Procedimiento de Selección (PS) en el SEACE, en una cadena de gastos, deberá garantizar que disponga de saldo presupuestal disponible, en caso contrario, el SIAF SP, enviará a SEACE un mensaje de error indicando que el Certificado de Crédito Presupuestal (CCP) no tiene saldo presupuestal disponible motivo por el cual la UE no podría iniciar un nuevo procedimiento de contratación Ampliación, Rebaja y Anulación El Certificado de Crédito Presupuestario es susceptible de adicionarse, reducirse o anularse, siempre y cuando estén debidamente justificadas dichas modificaciones y se cuente con la verificación correspondiente del responsable de presupuesto o quien haga sus veces. En el caso de que el CCP estuviera vinculado a un Procedimiento de Selección sólo se podrá realizar rebajas si tuviera saldo para rebajar, es decir, cuando el monto del CCP es mayor al monto reservado. 6

7 Ampliación Para realizar la ampliación al CCP, hacer clic derecho con el mouse y mostrará el menú contextual con varias opciones. Luego deberá hacer clic a la opción Ampliación. Figura Nº 05 Seguidamente, le aparecerá la pantalla donde tendrá que ingresar los datos del tipo de documento, número de documento, la fecha y el monto a Ampliar. Figura Nº 06 Luego dar clic al botón Ampliación. para guardar y poder habilitar para envío la 7

8 Rebaja Para realizar la rebaja al CCP deberá hacer clic derecho y el Sistema mostrará el menú contextual con varias opciones. Luego deberá hacer clic a la opción Rebaja. Figura Nº 07 Seguidamente, le aparecerá la pantalla donde tendrá que ingresar los datos del tipo de documento, número de documento, la fecha y el monto a Rebajar. Figura Nº 08 Luego dar clic al botón Rebaja. para guardar y poder habilitar para envío la 8

9 Anulación Para realizar la anulación al CCP deberá hacer clic derecho y el Sistema mostrará el menú contextual con varias opciones. Luego deberá hacer clic a la opción Anulación. Figura Nº 09 Seguidamente, le aparecerá la pantalla donde tendrá que ingresar los datos del tipo de documento, número de documento, la fecha y el monto a Anular. Figura Nº 10 Luego dar clic al botón Anulación. para guardar y poder habilitar para envío la 9

10 Nota: SEACE envía la información al MEF de los datos con el cual ha iniciado el Procedimiento de Selección, en base a lo que la Unidad Ejecutora ha registrado y vinculado el Certificado de Crédito Presupuestal (CCP). Bloqueando el crédito presupuestario hasta por el monto reservado en el Procedimiento de Selección. 4.3 Compromiso Anual Una vez efectuada la contratación del bien o servicio, previo CCP autorizado por la OPP, la Oficina General de Administración (a través de la Oficina de Abastecimientos o Servicios Auxiliares) registrará el Compromiso Anual en el SIAF - SP, para ello, ingresará al Módulo Registro y menú Certificación y Compromiso Anual. (Figura Nº 11) Figura Nº 11 El SIAF - SP presenta el formulario Registro de Certificación y Compromiso Anual, que permite registrar el Compromiso Anual. Seleccionar el Tipo de Operación, Documento, registra el Número y Fecha del Documento, RUC, Moneda, tipo de Cambio, Justificación, Área y Monto Origen del Compromiso Anual. (Figura Nº 12) Figura Nº 12 10

11 4.4 Compromiso Mensual Para registrar un Compromiso Mensual deberá ir al menú Registro, luego a la opción Registro SIAF del Módulo Administrativo. Los datos que se necesita para registrar un compromiso mensual son: Tipo de Operación, Modalidad de Compra, Tipo Proceso Selección, Fase Contractual, Área, Datos del Contrato. Al ingresar los datos del Ciclo y Fase, aparecerá la pantalla para seleccionar el Compromiso Anual de acuerdo al Tipo de Operación que seleccionó. (Figura Nº 13) Figura Nº Mensajes de Error 5.1 Mensajes de Error en el SIAF En esta sección se explicará los mensajes de error que se mostrarán en el Aplicativo SIAF-SP referente al registro de Certificado de Crédito Presupuestario, Compromiso Anual y Compromiso Mensual Mensajes de Error en el Certificado de Crédito Presupuestario A continuación se detallará los mensajes de error que se aplicarán para los CCP en el Módulo Administrativo del SIAF: 11

12 Mensaje Descripción Mensaje de error 0873 Secuencia del Certificado se encuentra Reservada para un PROCESO de OSCE, no se puede anular Mensaje de error 0874 Rebaja del Certificado genera un saldo menor al Monto Reservado para un PROCESO de OSCE El Sistema presenta este mensaje, debido a que la Unidad Ejecutora (UE) intenta anular un Certificado de Crédito Presupuestal (CCP), en el SIAF-SP, que está vinculado a un Procedimiento de Selección. En caso que el Procedimiento de Selección se haya declarado Desierto o Cancelado o no se suscriba el contrato, ir al punto de la presente guía. Para anular el Certificado en el Módulo Administrativo, ir al punto de la presente guía. El Sistema muestra este mensaje debido a que la Unidad Ejecutora (UE) intenta rebajar el Certificado de Crédito Presupuestal (CCP) que está vinculado a un Procedimiento de Selección. En caso que el Procedimiento de Selección se haya adjudicado por un monto menor al valor referencial, para liberar el monto del CCP ir al punto de la presente guía. Para rebajar el Certificado en el Módulo Administrativo, ir al punto de la presente guía. Figura Nº Mensajes de Error en el Compromiso Anual A continuación se detallará los nuevos mensajes de error que se aplicarán para el Compromiso Anual en el Módulo Administrativo del SIAF: Mensaje Mensaje de error 0891 Proveedor no tiene Contrato registrado en OSCE (INTEGRACIÓN MEF-OSCE) Descripción El Sistema presenta este mensaje, debido a que la UE transmite al SIAF - SP un Compromiso Anual que corresponde al Tipo de Operación (TO) Normal N y su Certificado de Crédito Presupuestal (CCP) está vinculado a un Procedimiento de Selección que aún no tiene Contrato. La UE deberá enviar un Compromiso Anual con TO N, CCP vinculado a un PS que tenga Contrato registrado en el SEACE y transmitido al SIAF SP. 12

13 Mensaje de error 0892 RUC del Compromiso Anual es diferente al RUC del Contrato OSCE (INTEGRACIÓN MEF-OSCE) Mensaje de error Monto no es válido Monto excede el Estimado disponible El Sistema presenta este mensaje, debido a que la UE transmite un Compromiso Anual que corresponde al Tipo de Operación N con un número de RUC distinto al Contrato - SEACE que se encuentra vinculado al Certificado de Crédito Presupuestario. La UE deberá enviar un Compromiso Anual con TO= N y con el mismo RUC del Contrato. El sistema presenta este mensaje, debido a que la UE intenta registrar un Contrato en el Compromiso Anual con un monto mayor al CCP. La UE deberá realizar la ampliación al CCP en el Módulo Administrativo, sin embargo deberá verificar si dispone de Marco Presupuestal. Ir al punto Figura Nº Mensajes de Error en el Compromiso Mensual A continuación se detallará los nuevos mensajes de error que se aplicará para el Compromiso Mensual en el Módulo Administrativo del SIAF: Mensaje Mensaje de error 0893 Compromiso se está vinculando a un Contrato OSCE distinto que la Certificación Reservada. (INTEGRACIÓN MEF-OSCE) Descripción El Sistema presentará este mensaje, si la UE transmite un Compromiso Mensual con Tipo de Operación N, Modalidad de Compra CA, Tipo de PS diferente a 18 y 26 vinculado a un PS cuyo código de Contrato - SEACE es distinto al que está vinculado al CCP. La UE deberá enviar un Compromiso Mensual bajo las mismas características mencionadas en el párrafo anterior con el mismo código del contrato SEACE y el del vinculado al PS. Figura Nº Mensajes de Error en el SEACE A continuación se detallará los nuevos mensajes de error que se aplicarán al momento de vincular un CCP a un Procedimiento de Selección desde el Aplicativo SEACE. (Figura Nº 17) 13

14 Mensaje Descripción El Año solicitado, es distinto al año vigente en el SIAF. El Sistema muestra este mensaje debido a que el año del Certificado de Crédito Presupuestario (CCP) que se está vinculando a un Procedimiento de Selección (PS), no corresponde al año actual en el SIAF. La UE deberá ingresar el año actual al vincular el Certificado de Crédito Presupuestario (CCP) en el Aplicativo de SEACE. Código de la Entidad solicitada, no existe en el SIAF. El Certificado de Crédito Presupuestario solicitado es un número de búsqueda no válido en el SIAF. El Certificado de Crédito Presupuestario solicitado no existe en el SIAF. El Certificado de Crédito Presupuestario solicitado, no está aprobado en el SIAF. El Sistema muestra este mensaje debido a que el código de la Unidad Ejecutora (UE) del Certificado de Crédito Presupuestario (CCP) que se está vinculando a un Procedimiento de Selección (PS), no existe en el SIAF. La UE deberá ingresar el código de la Unidad Ejecutora (UE) al vincular el Certificado de Crédito Presupuestario (CCP) al Procedimiento de Selección (PS) en el Aplicativo de SEACE. El Sistema muestra este mensaje debido a que el dato que ingresa del Certificado de Crédito Presupuestario (CCP) que se está vinculando a un Procedimiento de Selección (PS), contiene letras. La UE deberá ingresar el número de Certificado de Crédito Presupuestario (CCP) al vincular al Procedimiento de Selección (PS) en el Aplicativo de SEACE. El Sistema muestra este mensaje debido a que el Certificado de Crédito Presupuestario (CCP) que se está vinculando a un Procedimiento de Selección (PS), no existe en el SIAF. La UE deberá registrar el CCP en el SIAF para poder convocar un PS. El Sistema muestra este mensaje debido a que el Certificado de Crédito Presupuestario (CCP) que se está vinculando a un Procedimiento de Selección (PS), tiene el Estado de Registro (ER) Verificado (V) o Estado de Envío (EE) Trasmitido (T) en el SIAF, más no aprobado. El CCP deberá tener el Estado de Envío Aprobado (EE= A) para poder vincularlo a un PS. 14

15 El Certificado de Crédito Presupuestario solicitado se encuentra Anulado en el SIAF. Este mensaje aparece cuando el Certificado de Crédito Presupuestario (CCP) que se está vinculando a un Procedimiento de Selección (PS), está anulado en el SIAF. La UE deberá volver a registrar el CCP en el SIAF para poder convocar un PS. Este mensaje aparece cuando el Monto Disponible del Certificado de Crédito Presupuestario (CCP) es menor al monto de la convocatoria del Procedimiento de Selección (PS), donde: El Certificado de Crédito Presupuestario solicitado, no tiene saldo disponible en el SIAF. Monto disponible = Monto del CCP (Operación Inicial + ampliación Rebajas - anulaciones) (monto reservado + Compromiso Anual). Monto Reservado = Monto vinculado a Procedimientos de Selección de un Certificado de Crédito Presupuestario. La UE deberá hacer una ampliación de CCP o registrar un nuevo CCP para poder vincular al PS. El sistema muestra este mensaje si el Certificado de Crédito Presupuestario (CCP) contiene clasificadores que pertenecen a la genérica 2.1. Personal y Obligaciones Sociales (*) y genérica 2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales (**). El Certificado de Crédito Presupuestario solicitado, no corresponde a Bienes, Servicios e Inversiones. La UE deberá registrar un CCP en el SIAF que contenga clasificadores de gasto diferentes a la genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales (*) y 2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales (**) para poder convocar un PS de Bienes, Servicios e inversiones. (*)(**)Se exceptúan los clasificadores que corresponden a las sub genéricas que se detallan a continuación: Genérica: 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Sub genérica detalle: Retribuciones en Bienes o Servicios Sub genérica detalle: Obligaciones del Empleador Genérica: 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 15

16 Sub genérica detalle: Entrega de Bienes y Servicios Monto del Certificado más monto de la Previsión Presupuestal es menor al Monto Referencial del Procedimiento de Selección. El Sistema muestra este mensaje debido a que el monto del Certificado de Crédito Presupuestario (CCP) que se está vinculando a un Procedimiento de Selección (PS) más el monto de la Previsión Presupuestaria (PP), es menor al monto del Procedimiento de Selección. El monto de la Convocatoria es decir el Monto Referencial por el cual se está convocando un PS debe ser: a) Igual o menor al monto del CCP donde la Previsión Presupuestaria es igual a cero. b) Igual o menor a la sumatoria del monto del CCP y la Previsión Presupuestaria. El Procedimiento de Selección proviene de un Proceso de Selección que no existe. Aparece este mensaje cuando se trata de modificar datos a un Procedimiento de Selección vinculados a un CCP que no existe en la base de datos del MEF. La UE puede modificar PS vinculados a un CCP que existan en la base de datos del MEF. El monto del Certificado y/o Previsión del Nuevo Procedimiento de Selección es menor al Procedimiento de Selección anterior. Este mensaje aparece cuando la sumatoria del monto de CCP y/o Previsión Presupuestaria (PP) del nuevo PS es menor a la sumatoria del Monto Reservado y/o Previsión Presupuestaria del Procedimiento de Selección inicial (PS). La UE podrá modificar el PS teniendo en cuenta que el monto del CCP y Previsión Presupuestaria del PS inicial deberá ser igual o menor al monto del CCP y/o PP del PS modificado. La modificación no pertenece a un Procedimiento de Selección. El Sistema muestra este mensaje debido a que la modificación se está realizando en un PS que no existe. La UE deberá realizar una modificación en un PS que exista. Figura Nº 17 16

17 6. Aplicativo Web Integración del SEACE con el SIAF El aplicativo en web Integración del SEACE con el SIAF permitirá liberar el Monto Reservado del Certificado de Crédito Presupuestario (CCP) si el Procedimiento de Selección (PS) al cual ha sido vinculado, fue adjudicado por un monto menor o declarado desierto o cancelado o nulo. Asimismo, sólo el Responsable del manejo de Cuentas que tenga la característica de Tipo de Responsable Titular y Tipo de Cargo DIRECTOR OGA podrá crear Usuarios Autorizados con la finalidad de que los Usuarios Autorizados ingresen al Aplicativo con su propio Usuario y puedan realizar la liberación del monto del CCP cuando esté vinculado a un PS. 6.1 Acceso al aplicativo Para ingresar al aplicativo deberá acceder a la siguiente dirección (Figura Nº 18): Figura Nº Pasos para Crear Usuarios Autorizados Para crear un Usuario Autorizado, el Responsable del manejo de Cuentas (Director OGA) deberá seguir los siguientes pasos: 1. Dar clic al botón Seguridad, aparecerá la siguiente pantalla, donde deberá hacer clic al botón Crear Usuario Autorizado, como se muestra en la imagen: Figura Nº 19 17

18 2. Luego, nos mostrará la pantalla Crear Usuario Autorizado y se deberá hacer clic en el botón Aplicación: Figura Nº 20 Nota: La creación de Usuarios Autorizados sólo lo puede realizar el usuario Responsable del manejo de Cuentas, que tenga la característica de Tipo de Responsable Titular y de Tipo de Cargo DIRECTOR OGA. 3. Seguidamente, aparecerá la pantalla donde se tendrá que dar clic al botón Siguiente: Figura Nº En la pantalla Administración de Usuario Autorizado, podemos observar los siguientes campos para realizar la búsqueda a través del botón Filtrar: Entidad: Campo donde se selecciona la Unidad Ejecutora. Usuario: Campo donde se puede ingresar el código del Usuario Autorizado para realizar una búsqueda específica. Número de Documento: Campo donde se puede ingresar el número de documento para realizar una búsqueda específica. Estado: Listado de estados de los Usuarios Autorizados, donde se puede filtrar por Activo, Inactivo y Pendiente de Confirmación por Usuario. 18

19 Figura Nº Al hacer clic al botón Crear Usuario Autorizado nos mostrará la siguiente pantalla donde los campos que tiene el asterisco (*) son campos obligatorios: Datos Personales: - Tipo Documento, aparece seleccionado por default. - Número Documento, se debe ingresar el número de documento de la persona al que le va a crear el acceso. Al ingresar el número de DNI, el sistema verificará si la persona existe en el módulo de Planillas del SIAF. De lo contrario, no permitirá realizar la creación del Usuario Autorizado. (Ver Punto Validaciones en el Número de Documento (DNI)). Los campos Nombres, Apellido Paterno y Apellido Materno se llenarán en forma automática. Datos de la Unidad Ejecutora que representa: - Entidad, en este campo se mostrará por default el código y nombre de la Entidad a la que pertenece el Responsable del manejo de Cuentas (Director OGA). - Área de la Entidad a la que pertenece, el Responsable del manejo de Cuentas (Director OGA) deberá seleccionar el área a la que pertenece el Usuario Autorizado. - Cargo, deberá ingresar el cargo del Usuario Autorizado. - Teléfono, opcional. - Anexo, opcional. - , deberá ingresar el correo del Usuario Autorizado ya que el Sistema enviará un correo con los datos del Usuario y contraseña generados para el acceso al Aplicativo a este correo electrónico. Otros Datos: - Teléfono, opcional. - , opcional. - Comentario, opcional. 19

20 Figura Nº Luego de que el Responsable de cuentas (Director OGA) haya ingresado los campos obligatorios, se activará el botón Registrar. (Figura Nº 23) 7. Finalmente, el Responsable del manejo de Cuentas (Director OGA) podrá visualizar que el Usuario Autorizado figura con el Estado - Pendiente de Confirmación x Usuario (Figura Nº 24). Figura Nº 24 El Usuario Autorizado recibirá un correo con un usuario y contraseña, luego deberá ingresar al Aplicativo Integración del SEACE con el SIAF, donde le pedirá el cambio de contraseña sólo por única vez, ir al punto 6.5 de la presente guía. 20

21 6.3 Modificación de los Datos de Usuario Autorizado Para modificar los datos del Usuario autorizado, deberá hacer clic en el botón donde le aparecerá la pantalla para modificar el área, cargo, teléfono, anexo, , teléfono, y comentario. 6.4 Inactivación de Usuario Autorizado Para inactivar un Usuario Autorizado, deberá hacer clic en el botón. 6.5 Cambio de Contraseña de Usuario Autorizado Para cambiar la contraseña al Usuario Autorizado, deberá hacer clic en el botón donde automáticamente el sistema generará una nueva contraseña y la enviará por correo al Usuario Autorizado. Esta nueva contraseña generada no será de conocimiento para el Responsable del manejo de Cuentas (Director OGA). Nota: Al cambiar la nueva contraseña debe tener mínimo 8 y máximo 15 caracteres. Puede utilizar letras, números y determinados caracteres especiales o una combinación de ellos. No es válido el uso de espacios en blanco, vocales tildadas ni de los caracteres (' " \ ñ Ñ $ & ( ) ) Validaciones en el Número de Documento (DNI) A continuación, se detallará los mensajes de error al momento de registrar un Usuario Autorizado en el Aplicativo Integración del SEACE con el SIAF : Mensaje Número Documento no se encuentra registrado en el Padrón Oficial, registrarlo a través MCPP del Cliente SIAF. Número Documento se encuentra fallecido en el Padrón Oficial. Descripción Si el DNI ingresado no existe o está inactivo en el Módulo MCPP del SIAF, aparecerá el mensaje de error. Si el DNI ingresado se encuentra fallecido en el Módulo MCPP del SIAF, aparecerá el mensaje de error. Número Documento corresponde a un Responsable de Cuenta, no requiere un Usuario Adicional. El Número Documento ######## ya tiene un Usuario, no corresponde la creación de uno nuevo. Figura Nº 25 Si el DNI ingresado corresponde a un Responsable del manejo de Cuentas, aparecerá el mensaje de error. Si el DNI ingresado ya tiene asociado un Usuario Autorizado aparecerá el mensaje de error. 21

22 6.7 Opción: Regularización de Certificación por OSCE Para liberar el monto reservado, el Usuario Autorizado deberá ingresar a la opción Regularización y dar clic en el botón Módulos. (Figura Nº 26) Figura Nº 26 Seguidamente, el Sistema muestra el botón CERTIFICACION., para ingresar al menú de Luego, el Sistema presentará la opción Regularización de Certificación por OSCE marcada por defecto. Dar clic en el botón Siguiente. (Figura Nº 27) Figura Nº 27 En la pantalla de la opción Regularización de Certificación por OSCE se mostrarán los Certificados de Crédito Presupuestarios y los Procedimientos de Selección vinculados a ellos. La pantalla de la opción Regularización de Certificación por OSCE consta de 2 secciones: En la Primera sección, el Usuario podrá realizar la búsqueda por: Año: Registrar el año del CCP a consultar. 22

23 Certificado: Registrar el número de CCP a consultar. CCP pendientes de rebaja del monto reservado: Dar check en En la Segunda sección, el Sistema mostrará los certificados con los datos de Año, Número del CCP, Moneda, Monto Reservado, Monto Reservado Nacional, Tipo de Proceso, Descripción del Proceso, Moneda Proceso, Monto Proceso y Estado. La columna Estado, indica si la relación del Certificado con el PS requiere de alguna acción del Usuario. Los Estados que se han identificado son: Completo, el Monto Reservado es igual al Monto del Proceso por lo que no se deberá realizar ninguna regularización. Por Rebajar, el Monto Reservado del Certificado más el Monto de la Previsión Presupuestaria es mayor al monto adjudicado del PS por lo que el aplicativo permitirá realizar la regularización, es decir rebajar el Monto Reservado. Por Ampliar, el Usuario deberá ampliar el monto del Certificado en el Módulo del SIAF SP, pero se muestra como consulta. 6.8 Liberación del CCP asociado al Procedimiento de Selección Al ingresar a través del botón (Figura Nº 28), el Sistema mostrará la pantalla Regularización del Certificado Asociado al Proceso de Selección (Figura Nº 29) que permitirá rebajar el Monto Reservado. La pantalla Regularización del Certificado Asociado al Proceso de Selección consta de 3 secciones: Detalle del Certificado, en esta sección figuran los detalles de los Certificados como Año, Certificado, Secuencia, Clasificador, Meta, Fuente de Financiamiento, Rubro, Moneda, Tipo de Cambio SBS, Monto Reservado, Monto Reservado Nacional. Datos del Proceso, en esta sección se presentan los datos del Proceso, Tipo de Proceso, Modalidad de Proceso, Nomenclatura Proceso, Descripción del Proceso, Moneda, Monto del Proceso. Detalle de los Items del Proceso, se muestran a los Procesos, Item, Descripción, Estado ITEM, Estado Reserva, Moneda, Tipo de Cambio SBS, Monto Item y Monto Nacional. 23

24 6.8.1 Caso 1 PS adjudicado por un monto menor al Valor Referencial En este caso, se ha seleccionado el año 2016 y el Certificado (Figura Nº 28) Figura Nº 28 En la Figura Nº 29 podemos ver que el monto reservado es por S/. 35,000 y el monto adjudicado es por S/. 34,000. Por lo tanto, en el campo monto reservado deberá ingresar el monto adjudicado (34,000) para que pueda liberar los S/. 1,000 de diferencia y pueda utilizarlos en otro Procedimiento de Selección o rebajar el monto del CCP en el módulo Administrativo del SIAF - SP. Grabar los cambios. Figura Nº 29 Finalmente, se podrá observar que el monto reservado es igual al monto del proceso. (Figura Nº 30) 24

25 Figura Nº 30 De acuerdo a la necesidad de la Entidad, el monto liberado del CCP está listo para vincular a un Procedimiento de Selección desde el aplicativo SEACE o rebajar el monto liberado del CCP en el Módulo Administrativo del SIAF-SP Caso 2 PS se declara Desierto o Cancelado o Nulo a Convocatoria En este caso se ha seleccionado el año 2016 y el CCP 31. Figura Nº 31 25

26 En la Figura Nº 32 podemos ver que el monto reservado es por S/. 25,000. Figura Nº 32 Si el Procedimiento de Selección queda Desierto o Cancelado o Nulo, el usuario que sea Responsable del manejo de Cuentas deberá ingresar al Aplicativo Integración del SEACE con el SIAF para realizar la liberación del monto del CCP. En la pantalla se puede visualizar que el estado del Item figura como Desierto el Procedimiento de Selección. (Figura Nº 33) Figura Nº 33 A su vez, se activa el campo Monto Reservado, para que el usuario ingrese el monto 0 y así se libere el CCP del Procedimiento de Selección. (Figura Nº 34). 26

27 Figura Nº 34 Finalmente, se da clic al botón Grabar (Figura Nº 35). Figura Nº 35 De acuerdo a la necesidad de la Entidad, el CCP está listo para vincular a un Procedimiento de Selección desde el aplicativo SEACE o anular el CCP en el Módulo Administrativo del SIAF-SP. 27

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