PRESUPUESTO DE INVERSIONES EJERCICIO 2013 TOTAL TOTAL PROGRAMA ECONOMICO DESCRIPCION DEL GASTO IMPORTE PARTIDA PROGRAMA
|
|
- Juan Antonio Lara Carrizo
- hace 7 años
- Vistas:
Transcripción
1 POLICIA Y PROTECCION CIVIL Cámaras de videovigilancia para la sede de la Policía y Villegas 3.000, , Vehículo todoterreno 4x4 para Policía , Cinco motocicletas para Policía , Monovolumen para traslado de personas , , Sistema comunicaciones equipos DMR Policía Local , Mobiliario de oficina de Protección Civil 6.000, Mobiliario para la unidad de Protección Ciudadana 5.000, Reposición dos pistolas para Policía Local 1.200, Armeros para nueva Comisaría 650, Armario para custodia de material de policía 1.200, ,00 TOTAL PROGRAMA , ORDENACION DE TRAFICO Instalación de regulación de tráfico , , Remodelación de instalaciones de tráfico existentes , ,00 TOTAL PROGRAMA , EXTINCION DE INCENDIOS Construcción marquesina para alojamiento vehículos , , Reposición de maquinaria y equipos auxiliares 8.000, ,00 TOTAL PROGRAMA , PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO Aportación Sector Las Cañas , Aportación U.E. P.12.8 "Calleja Vieja" , Aportación Sector La Cava , Aportación Sector Fardachón , Aportación Sector La Guindalera , Aportación Sector Portalada III , Aportación a otras Unidades de Ejecución , Aportación PERI Ferrocarril , Asistencias Técnicas , Urbanización Avenida de la Sierra , ,66 Página 1 de 8
2 Actuaciones realizadas por otras entidades públicas , , Concursos de ideas , , Adquisiciones, indemnizaciones y expropiaciones , Obras diversas en inmuebles, (Contrato OCISA) , Obras diversas en inmuebles y solares , Asistencias técnicas obras diversas en inmuebles contratadas , Otras asistencias técnicas para obras diversas en inmuebles , , Subvenciones compra viviendas para jóvenes , ,80 TOTAL PROGRAMA , URBANISMO Asistencia técnica coordinación seguridad y salud , , Concurso de ideas, reurbanización de diversas calles , , Asistencias técnicas diversos proyectos y estudios , Urbanización Avda. de Burgos II fase , Remodelación urbaniz. existentes (M. Ensenada, Múgica, C. Rosa y otras , Remodelación Plaza 1º de Mayo , Remodelación glorieta y paseo de las 100 tiendas , ,88 TOTAL PROGRAMA , VIVIENDA Acondicionamiento dos viviendas y arreglos en otras , Reposición caldera en vivienda 2.300, ,00 TOTAL PROGRAMA , REHABILITACION Ayudas a la rehabilitación en elementos de interés , Ayudas en edificios del Casco Antiguo , Ayudas para adaptación edificios discapacitados , Convenio con la Diócesis para restauración de templos , ,00 TOTAL PROGRAMA ,00 Página 2 de 8
3 OBRAS POR C.U. Y EJECUCIONES SUBSIDIARIAS Obras por Ejecuciones subsidiarias, actuaciones singulares y otras , ,00 TOTAL PROGRAMA , VIAS PUBLICAS Contrato conservación infraestructuras viarias , ,00 TOTAL PROGRAMA , ABASTECIMIENTO DE AGUAS Abastecimiento de agua entorno La Grajera y PEFE , , Reparación talud finca de Nalda , Renovación y mejora de redes , Renovación elementos explotación red , Ampliación Centro Transformación elevación agua Pol. Cantabria , Adecuación depósitos agua y válvulas , , Sistema videovigilancia Depósitos y Carretera El Cortijo , Reposición y Adquisición de equipos 3.000, , Renovación vehículos de aguas , ,00 TOTAL PROGRAMA , SANEAMIENTO Renovación y mejoras redes saneamiento , , Reposición de maquinaria y equipos 3.000, ,00 TOTAL PROGRAMA , CEMENTERIOS Reforma, restauración y mejora de edificios , Reforma, restauración y mejora zonas pavimentadas , Ejecución del "Jardín del Recuerdo" , , Reversiones de panteones y nichos , ,00 TOTAL PROGRAMA ,00 Página 3 de 8
4 ALUMBRADO PUBLICO Renovación instalaciones de alumbrado , Contrato conservación alumbrado público , ,00 TOTAL PROGRAMA , PARQUES Y JARDINES Mejoras en el Parque del Iregua , Actuaciones en Parques y Jardines , Actuaciones sostenibilidad , Juegos Infantiles y Mobiliario Urbano , Huertos ecológicos , Actuaciones en el Parque de La Grajera , , Anualidad amortización Parque de Jardinería , , Mejora eficiencia de riegos en parques y jardines , Adquisición de maquinaria para los viveros 3.000, ,00 TOTAL PROGRAMA , MEDIO AMBIENTE Proyecto medio ambiental en la ciudad de Logroño , , Equipamiento Aula La Grajera 3.000, Equipo analizador eficiencia energética 3.000, ,00 TOTAL PROGRAMA , SERVICIOS SOCIALES Obras de adaptación Centro Servicios Sociales Las Fontanillas , , Reposición mobiliario equipamiento instalaciones adscritas a S. Sociales 6.000, ,00 TOTAL PROGRAMA , EMPLEO Maquinaria programas escuelas taller, cursos etc , , Mobiliario (apertura de partida) 1,00 1,00 TOTAL PROGRAMA ,00 Página 4 de 8
5 CENTROS DE SALUD Renovación locales consultorios 6.000, , Reposición mobiliario en consultorios 1.000, ,00 TOTAL PROGRAMA , EDUCACION Reparación fachadas CEIP Vuelo Madrid Manila , Obras a realizar en aseos CEIP Madre de Dios , Instalación líneas vida en colegios (escaleras de acceso a tejados) , Medidas eficiencia energética C.P. Las Gaunas Infantil , ,30 TOTAL PROGRAMA , JUVENTUD Adecuación espacios de la Unidad , , Herramientas crear partida 100,00 100, Adquisición de equipos diversos , ,00 TOTAL PROGRAMA , CULTURA Reposición enseres Auditorio y Cubo del Revellín 8.000, ,00 TOTAL PROGRAMA , CULTURAL RIOJA Adquisición maquinaria (abrir partida) 100,00 100, Adquisición mobiliario (abrir partida) 100,00 100,00 TOTAL PROGRAMA , CASA DE LAS CIENCIAS Inversión reposición edificios (abrir partida) 100,00 100, Inversión reposición maquinaria (abrir partida) 100,00 100, Adquisición mobiliario reposición 1.000, ,00 TOTAL PROGRAMA ,00 Página 5 de 8
6 TEATRO BRETON Adquisición equipos de iluminación y sonido 7.000, ,00 TOTAL PROGRAMA , ARQUEOLOGIA Asistencia técnica proyecto yacimiento Monte Cantabria , ,00 TOTAL PROGRAMA , DEPORTES Construcción piscinas Varea , , Diversas actuaciones en instalaciones deportivas , , Instalaciones complementarias Campo de Golf , ,00 TOTAL PROGRAMA , AGRICULTURA Acondicionamiento de caminos , ,00 TOTAL PROGRAMA , COMERCIO Subvenciones para inversión comercio minorista , ,00 TOTAL PROGRAMA , TURISMO Adquisición mobiliario Centro Cultura del Rioja , ,00 TOTAL PROGRAMA , MERCADOS Reparaciones en fachada e interior Mercado , ,00 TOTAL PROGRAMA ,00 Página 6 de 8
7 RECURSOS HIDRAULICOS Mejora sistema captación agua potable , Mejoras en la ETAP , , Equipamiento ETAP , ,00 TOTAL PROGRAMA , RELACIONES EXTERIORES Cooperación al desarrollo , ,20 TOTAL PROGRAMA , ADMINISTRACION GENERAL Sustitución un ascensor en Casa Consistorial , Obras de reforma en la Casa Consistorial , , Reposición de butacas en el Auditorio Municipal , ,00 TOTAL PROGRAMA , PARQUE MUNICIPAL DE SERVICIOS Reposición maquinaria , , Reposiciones a realizar en escenarios , Adquisición e instalación de tres cámaras de videovigilancia , ,00 TOTAL PROGRAMA , INFORMATICA Adquisición de Hardware , Adquisición Hardware distintas Unidades , Adquisición Hardware Areas Técnicas y Departamento de Publicaciones , Adquisición de equipos menores para diversas unidades 4.000, Conexión Policía a la centralita de la Casa Consistorial , Servidor de tecnología verde 6.000, Ampliación sistema videovigilancia Zona Alcaldía , , Ampliación licencias centrales , Registro telemático , Intranet municipal ,00 Página 7 de 8
8 Integración sistema de nómina con la Base de Datos Corporativa , Migración sistema expedientes a un sistema web , Ampliación del sistema de cobro SDC , Adecuación de Licencias Sistema PRESTO (Proyectos y Presupuestos) , Integración en la web del Sistema de quejas y sugerencias , Integración de SOCYAL (Ayto. Logroño) con PROTECNIA (C.A. Rioja) , ,30 TOTAL PROGRAMA , PATRIMONIO Inversión nueva edificios (crear partida) 6,00 6, Inversión nueva mobiliario y enseres (crear partida) 6,00 6, Inversión reposición edificios (crear partida) 6,00 6, Inversión reposición maquinaria (crear partida) 6,00 6, Adquisición mobiliario para las dependencias municipales , , Adquisición equipos de oficina 1.000, ,00 TOTAL PROGRAMA ,50 TOTAL INVERSIONES ,00 Página 8 de 8
PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES
AREA DE ALCALDIA Y DEPORTES 341.00 DEPORTES Campo de Rugby 980.000 980.000,00 Aportación a Logroñes Deportes S.A. para inversiones en instalac 293.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 893.000,00 Rehabilitación
Más detallesPLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES 2017
PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES 2017 AREA DE ALCALDIA Y DEPORTES 342.00 INSTALACIONES DEPORTIVAS C.D.M. Siete Infantes 160.000,00 2.550.000,00 2.000.000,00 Polideportivo Maristas-Cien Tiendas 100.000,00
Más detallesPLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES. 2018
PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES. 2018 AREA DE ALCALDIA Y DEPORTES 342.00 INSTALACIONES DEPORTIVAS Obras adecuación polideportivo Cien Tiendas 875.000,00 Diversas actuaciones en instalaciones deportivas
Más detallesRELACION DE INVERSIONES 2011 TOTAL TOTAL PROGR. ECONOM. DESCRIPCION DEL GASTO IMPORTE PARTIDA PROGRAMA
132.00 POLICIA Y PROTECCION CIVIL 633.99 Aparato detector de sustancias estupefacientes 10.000,00 633.99 Dos bombas achique aguas residuales y fecales P. Civil 2.400,00 633.99 Motobomba para aguas sucias
Más detallesPRESUPUESTO DE INVERSIONES EJERCICIO 2015 TOTAL TOTAL PROGR. ECONOM. DESCRIPCION DEL GASTO IMPORTE PARTIDA PROGRAMA
132.00 POLICIA 622.99 Construcción nueva Comisaría 300.000,00 300.000,00 632.99 Dotación aire acondicionado para despachos 20.000,00 632.99 Ventilación de sala de Comisaria de Villegas 4.500,00 24.500,00
Más detallesPLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES
AREA DE ALCALDIA Y DEPORTES 342.00 INSTALACIONES DEPORTIVAS Reposición en las piscinas de El Cortijo 89.500,00 89.500,00 Graderío campo de fútbol La Estrella 290.000,00 290.000,00 Aportación a Logroño
Más detallesTOTAL TOTAL PROGR. ECONOM. DESCRIPCION DEL GASTO IMPORTE PARTIDA PROGRAMA
132.00 POLICIA Y PROTECCION CIVIL 632.99 Cámara exterior de vigilancia Comisaria Villegas 1.500,00 632.99 Cámaras vigilancia en Policía Local 6.000,00 632.99 Línea de vida para la sede de la Policía Local
Más detallesPRESUPUESTO DE INVERSIONES EJERCICIO 2016 TOTAL TOTAL PROGRAMA ECONOMICO DESCRIPCION DEL GASTO IMPORTE PARTIDA PROGRAMA
Página 1 de 15 132.00 POLICIA 632.99 Sustitución calderas calefacción Policía Local 60.000,00 60.000,00 633.99 Inversión reposición maquinaria 100,00 100,00 634.99 I.R. Elementos de transporte 50,00 50,00
Más detallesRELACION DE INVERSIONES 2006
111.10 RELACIONES EXTERIORES 799.99 Subvenciones de capital Cooperación al Desarrollo 521.490,00 TOTAL INVERSION 111.10 521.490,00 121.10 ADMINISTRACION GENERAL 632.99 Obras reforma Casa Consistorial 60.000,00
Más detallesPROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL
PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017 1 LÍNEAS GENERALES 2 1 El Presupuesto para 2017 asciende a 169.537.000 euros. Incremento de un 6,76% sobre el Presupuesto 2016 Evolución del Presupuesto Municipal 2009
Más detallesANEXO DE INVERSIONES
ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: ÁREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE Servicio de Parques y Jardines 10101 1710 61 Inversión de reposición de juegos infantiles y de mayores 250.000,00 61 Inversión de reposición
Más detallesANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018 1 EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2018 ASCIENDE A 172.735.000 Evolución del Presupuesto Municipal 2009 214.330.000,00 EUR 2010 168.326.000,00 EUR 2011 152.090.000,00
Más detallesANEXO INVERSIONES AYUNTAMIENTO 2018
ANEXO INVERSIONES AYUNTAMIENTO 2018 EJECUCIÓN AREA CONCEJALÍA PROGRAMA ECON DESCRIPCION PARTIDA CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN INVERSIÓN DETALLE AÑO PRESUPUESTO INICIAL PARTIDA VINCULACIÓN DURACIÓN
Más detallesEXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 02/18 POR CONCESIÓN DE SUPLEMENTOS DE CRÉDITO y CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 02/18 POR CONCESIÓN DE SUPLEMENTOS DE CRÉDITO y CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Altas en el Estado de Gastos 2.237.654,12 Suplementos de Crédito 2.177.401,20 32 1330
Más detallesEjecución de Proyectos de Gasto
032PLAN6 PROYECTOS DE URBANISMO 2003 229.581,31 062DEPO1 MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS 2006 518.880,04 072ADMG10 Aportaciones rehabilitación patrimonio histórico artístico 2007 29.000,00 072PLAN1 Expropiación
Más detallesANEXO DE INVERSIONES EJERCICIO 2018
Página 1 de 7 Plaza de la Constitución s/n 33009 Oviedo - Asturias Teléfono 984083800 ayuntamiento@oviedo.es ANEXO DE INVERSIONES EJERCICIO 2018 NIVELACION DE INVERSIONES - FINANCIACION A) FINANCIACION:
Más detallesVIII. Presupuesto Ayuntamiento de Zaragoza. Estado de Gastos. Clasificación Funcional
VIII Presupuesto Ayuntamiento de Zaragoza. Estado de. Clasificación Funcional Presupuesto General 2008 Estado de 2008. Clasificación Funcional G. Función Denominación Euros % 1 2 3 4 5 6 7 0 Servicios
Más detallesANEXO DE INVERSIONES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE Vinc. Por programas. Vinc. económica. Total
ANEXO DE INVERSIONES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 2018 Económica Denominación del Proyecto Vinc. Por programas Vinc. económica Total Año de inicio Año de finalización Financiación 62100 SEGURIDAD Y ORDEN
Más detallesEXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 02/18 POR CONCESIÓN DE SUPLEMENTOS DE CRÉDITO y CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 02/18 POR CONCESIÓN DE SUPLEMENTOS DE CRÉDITO y CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Altas en el Estado de Gastos 2.237.654,12 Suplementos de Crédito 2.177.401,20 32 1330
Más detalles2016 ( Económica ) Pág Otro personal , Otro personal ,00 14 Otro personal , Productividad 150 Productivid
2016 ( Económica ) Pág. 1 Econ. Prog. Org. 10000 912 Retribuciones órganos de gobierno 10000 Retribuciones básicas 33.745,08 33.745,08 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los 33.745,08
Más detallesANEXO DE INVERSIONES 2006 (CAPS. 6 y 7 )
12105 Sistemas de Información y Comunicación 12105.626.00 Equipos para procesos información TETRA 180.000 ELECTRÓNICA DE RED Y CABLEADO 150.000 EQUIPOS INFORMÁTICOS. RENOVACIÓN 200.000 SERVIDORES 220.000
Más detallesDESGLOSE DE LAS INVERSIONES REALES PRESUPUESTO 2013
L. ANEXO DE INVERSIONES / INBERTSIOEN ERANSKINA - 1 - DESGLOSE DE LAS INVERSIONES REALES PRESUPUESTO 2013 ALCALDÍA GABINETE DE LA CORPORACIÓN ADQUISICIÓN PUBLICACIONES 500,00 IGUALDAD MAPA ZONAS INSEGURAS
Más detallesPRESUPUESTOS GENERALES DE AYUNT.DE SANTA CRUZ DE TENERIFE GP PARA 2018 ANEXO DE INVERSIONES
Pág. 1 ÁREA PRESUPUESTARIA: 01 PRESIDENCIA, ORGANIZACIÓN, TECNOLOGÍA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 15311 15312 15311 15312 15311 627 PROYECTOS COMPLEJOS 2018/2/32/1 INVERSION PARQUES INFANTILES 18.000,00 2018/2/32/2
Más detallesAYUNTAMIENTO DE SANTILLANA DEL MAR ESTADO DE GASTOS POR FUNCIONAL. Presupuesto Inicial. Funcional: 012 Deuda Pública. Ejercicio: Importe: 2008 euros
Funcional: 012 Deuda Pública 0 012 0 012 0 012 31000 34900 91300 Intereses 50.000,00 otros gastos financieros 500,00 Amortiz.de ptmos. a M y L/P de Entes de fuera del sector pco 117.000,00 Total Funcional
Más detallesIV. Administración Local
Pág. 85 IV. Administración Local AYUNTAMIENTOS Terradillos Edicto. D. JORGE JAVIER GARCÍA GARCÍA, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Terradillos (Salamanca) HACE SABER: Por Acuerdo del Pleno municipal
Más detallesAYTO. BANYERES DE MARIOLA
AYTO. BANYERES DE MARIOLA Partidas: Modificaciones de Periodo: 2017 Rem Código de partida 9120/10000 RETRIBUCIONES MIEMBROS CORPORACION */*/1* 0,00 9310/11000 RETRIBUCIONES BASICAS PERS EVENTUAL */*/1*
Más detallesProtección civil , , ,00 DOTACION MATERIALES Y UTILES POLICIA LOCAL REP., MTO. Y CONSERVACION SEGURIDAD VIAL
Página: 1.011.31000 Deuda Pública 51.573,56 0,00 51.573,56 45.098,28 45.098,28 45.098,28 0,00 6.475,28 INTERESES PRESTAMOS CONCEDIDOS.011.31900 Deuda Pública 35.000,00 0,00 35.000,00 15.657,97 15.657,97
Más detallesPRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA 2018 ANEXO DE LAS INVERSIONES A REALIZAR EN EL EJERCICIO Y DE SU FINANCIACION.
PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA 2018 ANEXO DE LAS INVERSIONES A REALIZAR EN EL EJERCICIO Y DE SU FINANCIACION. CLO CLE PG 130 Administración General de la Seguridad y Protección Civil 2018/130..00
Más detallesEXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2014.
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2014. ACUERDOS APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 1.-Aprobación del acta
Más detallesPresupuesto Ayuntamiento 2014
AYTO204 Presupuesto Ayuntamiento 204 0 Deuda Pública.996.556,40 30 Administración General de la Seguridad y Protecció 403.775,90 32 Seguridad y Orden Público 2.344.30,99 33 Ordenación del tráfico y del
Más detallesPresupuestos JUNIO. Presupuesto Prorrogado Consolidado Modificaciones Presupuestarias ,2 millones de + 39 millones de
Presupuestos 2017 #GetxoBiziEzazu Suplemento especial JUNIO 2017 Presupuesto Prorrogado Consolidado 2017 + Modificaciones Presupuestarias 2017 94,2 millones de + 39 millones de 133.219.863 Servicios Básicos
Más detalles011 Deuda Pública Intereses de préstamos del interior , Intereses de demora ,00
ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013 ÁREA DE GASTO POLÍTICA DE GASTO GRUPO DE PROGRAMAS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 0 Deuda Pública.
Más detallesAYUNTAMIENTO DE JAÉN ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
AYUNTAMIENTO DE JAÉN ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 ÁREA DE GASTO POLÍTICA DE GASTO GRUPO DE PROGRAMAS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 0 Deuda
Más detallesobras más importantes
AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES BOLETÍN DIGITAL MEMORIA 2011 / 2015 obras más importantes OBRAS REALIZADAS: Teatro Auditorio de Agüimes. Zona Comercial Abierta Avenida Polizón, en Playa de Crematorio Municipal,
Más detallesENMIENDAS AL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO PARA EL AÑO 2012
ENMIENDAS AL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO PARA EL AÑO 2012 g r u p o m u n i c i p a l s o c i a l i s t a a y u n t a m i e n t o d e l o g r o ñ o 14 de noviembre 2011 El primer Presupuesto
Más detallesProyectos de Gastos Plurianuales
X Proyectos de Gastos Plurianuales Presupuesto General 2008 Programa Plurianual 2008 Org Func Econ Concepto del Gasto CODPLU Anual 2008 Anual 2009 Anual 2010 Anual 2011 CYT 54111 22790 Administración
Más detallesValor inmuebles sin amortizaciones - Fecha 23/08/2017
AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR BERRIOZARko UDALA Valor inmuebles sin amortizaciones - 23/08/2017 Denominación Obra ARTEKALE 3, RECALDE 4 285.044,80 Valor Inicial apertura inventario 167.959,44 (45 ESCUELA INFANTIL
Más detallesAyuntamiento de La Toba PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 E S T A D O D E G A S T O S EJERCICIO 2016 AREA DE GASTO 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS * POLITICA DE GASTO 1.3: Seguridad y movilidad ciudadana. - GRUPO DE PROGRAMAS
Más detallesAYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
Pág. 1 011 31001 BANCO CREDITO LOCAL 011 31002 CAJA DE ASTURIAS 3.667,18 3.667,18 15,26 15,26 15,26 3.651,92 011 31003 BANCO SANTANDER CENTRAL 4.418,24 4.418,24 38,24 38,24 38,24 4.380,00 HISPANO 011 31004
Más detallesAYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
Pág. 1 011 31001 BANCO CREDITO LOCAL 011 31002 CAJA DE ASTURIAS 3.667,18 3.667,18 15,26 15,26 15,26 3.651,92 011 31003 BANCO SANTANDER CENTRAL 4.418,24 4.418,24 38,24 38,24 38,24 4.380,00 HISPANO 011 31004
Más detallesPRESUPUESTO DE INVERSIONES
Excmo. Ayuntamiento de Teruel PRESUPUESTO DE INVERSIONES EJERCICIO 2017 INVERSIONES - 1 132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO 623 Maquinaria, instalaciones y utillaje DETECTOR DE DROGAS (2017 PYI.001) 7.000,00
Más detallesCIUDAD AUTONOMA DE MELILLA CONSEJERIA DE HACIENDA INTERVENCIÓN GENERAL
CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y SALUD PÚBLICA 362.000,00-490.622,96-852.622,96 014910062600 EQUIPO PROCESO INFORMACION 264.000,00 Licencias y equipamientos TIC 102.000,00 Plataforma de tramitación electrónica
Más detallesCLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO 2016
0. DEUDA PÚBLICA 01. DEUDA PÚBLICA 011. DEUDA PÚBLICA 0111. DEUDA PÚBLICA 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 13. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 130. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
Más detallesPLANES DE INVERSIÓN, PROGRAMAS DE FINANCIACIÓN Y ANEXO DE INVERSIONES
PLANES DE INVERSIÓN, PROGRAMAS DE FINANCIACIÓN Y ANEXO DE INVERSIONES En cumplimiento de lo previsto en el artículo 12.c, 13, 18 y 19 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla
Más detallesCLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO 2015
0. DEUDA PÚBLICA 01 DEUDA PÚBLICA 011. DEUDA PÚBLICA 0111. DEUDA PÚBLICA 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 13. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 130. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
Más detallesAYTO. DE SAX ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS 08/04/2013. Total Ppto: Fecha de Referencia: 31/12/2012 AÑO PRESUPUESTO:
2002 68000 Gastos en inversiones de bienes patri 1.730,91 1.730,91 Ordenados Realizados 1.730,91 Total Ppto: 2002 1.730,91 1.730,91 1.730,91 Pág.: 1 2006 2270615 Estudios y trabajos técnicos. 17.345,00
Más detallesAYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
partida PROGRAMA 0 DEUDA PÚBLICA Vinculación - Clasificación por s 0 - Clasificación Económica 3 GASTOS FINANCIEROS 25.000,00 011 DEUDA PÚBLICA 25.000,00 310.01.00 DEUDA PÚBLICA. INTERESES DE PRÉSTAMOS
Más detallesGASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
Pág. 1 CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN 2001.2.451.1 CONSTRUCCION EDIFICIO CASA BRIONES 420,30 2001.2.511.4 PLAN CTRAS. LOCALES II FASE 137,78 2002.3.313.3 TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES 0,27 2002.3.721.3
Más detallesI. IV. Administración Central Local
I. IV. Administración Central Local MINISTERIO DE AGRICULTURA AYUNTAMIENTOSY PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Confederación Terradillos Hidrográfica del Duero Comisaría Edicto. de Aguas Anuncio-Información
Más detalles1/10 20/11/2008/9:21
1/10 20/11/2008/9:21 10. HACIENDA 121. Administración general 1215. Servicios Informáticos AREA DE GESTION 1: ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA SISTEMAS, MAQUINARIA E INSTALACIONES ELECTRONICAS 10 1215
Más detallesINFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Dirección General Económico Financiera TERCER TRIMESTRE 2010 Ayuntamiento Octubre de 2010 1 AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN CUADRO 1 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
Más detallesESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA Ejercicio: 2015
: 1 GASTOS DE PERSONAL 9120 10000 Remuneraciones Órganos de Gobierno 80.000,00 Total Artículo 10 80.000,00 1320 12000 Retribuciones basicas Seguridad 153.172,08 12000 Retribuciones basicas Servicios 18.807,89
Más detallesPresupuesto de gastos Impreso el 09/04/2018 a las 10:34
Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL 912 100 RETRIB. Y COSTES SOCIALES ALCALDE Y CONCEJALAS 152.360,00 0,00 0,00 152.360,00 920 120 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS 131.657,37 0,00 0,00 131.657,37 920 121 RETRIBUCIONES
Más detallesAyuntamiento de San Vicente del Raspeig PRESUPUESTO 2018 CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO 2018
CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO 2018 0. DEUDA PÚBLICA 01. DEUDA PÚBLICA 011. DEUDA PÚBLICA 0111. DEUDA PÚBLICA 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 13. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 130. ADMINISTRACIÓN
Más detallesPRESUPUESTO MUNICIPAL 2013 ESTADO DE GASTOS: PROGRAMAS
0110 DEUDA PÚBLICA CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS 450.000,00 910.000,00-460.000,00-50,55% CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS 3.719.000,00 2.137.000,00 1.582.000,00 74,03% DEUDA PÚBLICA 4.169.000,00 3.047.000,00
Más detallesPRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013 RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013 RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS Capítulo Descripción Importe 1 GASTOS DE PERSONAL. 7.860.398,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 8.752.905,00 3 GASTOS FINANCIEROS.
Más detallesArquitecto Municipal Área Técnica Municipal Ayuntamiento de Miajadas. Redacción de los proyectos y dirección facultativa de las siguientes obras
currículum vitae ángel m. pardo prieto arquitecto Sevilla, 24 de Enero de 1965 www.ceroseisarquitectos.es ww.ceroseisarquitectos.com Mateo Guillén nº 2 1º 3 O68OO Mérida Tlf:+34 606 331 352 Mail: ceroseis@arquinex.es
Más detallesPRESUPUESTOS 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS
RESUMEN POR CAPÍTULOS CAPÍTULO DENOMINACIÓN 2017 I GASTOS DE PERSONAL 4.606.103,00 II GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.589.605,00 III GASTOS FINANCIEROS 235.085,00 IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 264.096,00
Más detallesDESTINO Y FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES PREVISTAS EN 2017 POR EL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE
DESTINO Y FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES PREVISTAS EN 2017 POR EL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE Fuente: CAPÍTULO DE INVERSIONES REALES DEL PRESUPUESTO 2017 FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES TOTAL
Más detallesPRESUPUESTO CORPORACIÓN PARA AÑO 2016
PRESUPUESTO CORPORACIÓN PARA AÑO 2016 10.- ORGANOS DE GOBIERNO ESTADO DE GASTOS CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL 100.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones.- 100.00.912.00 Retribuciones básicas
Más detallesPRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014 RESUMEN POR CAPITULOS
DE 2014 RESUMEN POR CAPITULOS Capítulo Aplicación DENOMINACION 2014 Capitulo 1 Gastos de personal 18.008.726,11 132 Seguridad y Orden Público 5.935.226,47 132.00.120.01 Policía local funcionarios Sueldos
Más detallesBorrador PAL. Plan de Acción Local LÍNEA ESTRATEGICA 1. MEJORA DEL USO Y GESTIÓN DE LOS FLUJOS AMBIENTALES Y LOS ESPACIOS VERDES.
25 Abril de 2011 Borrador PAL. Proyecto 1.1.3. Puesta en marcha de la EDAR Plan de Acción Local LÍNEA ESTRATEGICA 1. MEJORA DEL USO Y GESTIÓN DE LOS FLUJOS AMBIENTALES Y LOS ESPACIOS VERDES. PROGRAMA 1.1.
Más detallesESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA Ejercicio: 2015
: 0110 Deuda pública 0110 22198 Reconocimiento de gastos de ejercicios anteriores 1.000,00 0110 31000 Intereses 11.200,00 0110 35200 Intereses de demora 3.000,00 0110 91101 Amortización de préstamos a
Más detallesAYUNTAMIENTO DE FORTUNA Relación de Partidas por Capítulo/Artículo Presupuesto: 2013 Capítulo: GASTOS DE PERSONAL.
Capítulo: GASTOS DE PERSONAL. 10 10000 912 ORGANOS DE GOBIERNO. RETRIBUCIONES 102.000,00 Total para el Artículo 10: 102.000,00 12 12010 132 SEGURIDAD. RETRIBUCIONES BASICAS 250.000,00 12010 920 ADMON GENERAL.
Más detallesAYUNTAMIENTO DE ARONA
10000.912 RETRIBUCIONES BÁSICAS / Organos de gobierno 630.000,00 11000.150 RETRIBUCIONES BÁSICAS / de Vivienda y urbanismo 39.900,00 11000.170 RETRIBUCIONES BÁSICAS / Administración general del medio ambiente
Más detallesÁREAS DE GASTO Ejercicio 2015
APROBADO INICIALMENTE PREVIA MODIFICACIÓN POR LA INCORPORACIÓN DE ENMIENDAS Pleno Municipal, sesión celebrada el día 4 de diciembre de 2014. LA SECRETARIA GENERAL ÁREAS DE GASTO Ejercicio 2015 0.1.1. DEUDA
Más detallesPresupuesto 2012 Orzamento Anexo de inversiones Anexo de investimentos
Presupuesto 2012 Orzamento 2012 Anexo de inversiones Anexo de investimentos NÚM. ORDEN GESTOR APLICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL GASTO ANUALIDAD 2012 DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 1 Planificación 20.491.4100 2
Más detallesAYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
ESTADO S partida PROGRAMA 0 DEUDA PÚBLICA Vinculación - Clasificación por s 0 - Clasificación Económica 3 GASTOS FINANCIEROS 35.000,00 011 DEUDA PÚBLICA 35.000,00 310.01.00 DEUDA PÚBLICA. INTERESES DE
Más detallesAYUNTAMIENTO DE PELAYOS DE LA PRESA PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019 E S T A D O D E G A S T O S EJERCICIO 2019 CAPITULO GASTOS DE PERSONAL. PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. ECONOMICA CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL. Página: 3 1 GASTOS
Más detallesEstrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado Elaboración EDUSI ESTRATEGIA DUSI LAS TORRES DE COTILLAS 2 Participación ciudadana OBJETIVO: Fomentar la participación de la ciudadanía, los colectivos
Más detallesCLASIFICACIÓN ORGÁNICA GRUPO 11: ALCALDÍA Y POLICIA LOCAL GASTOS DE PERSONAL
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA GRUPO 11: ALCALDÍA Y POLICIA LOCAL 11 132 12001 SUELDOS GRUPO A2 15.381,70 11 132 12003 SUELDOS GRUPO C1 491.808,02 11 132 12006 TRIENIOS 73.233,20 11 132 12100 COMPLEMENTO STINO
Más detallesAYTO. BANYERES DE MARIOLA
AYTO. BANYERES DE MARIOLA Partidas: Modificaciones de Periodo: 2016 Fecha de listado igual a 31/12/2016 Rem Código de partida 0110/31000 INTERESES PRESTAMOS CONCERTADOS */0*/3* 0,00 0110/31003 GASTOS Y
Más detallesGASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
1 CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN 1997.2.TERA6.40 EXPROPIACION ENLACE N-VI. 292.395,16 2000.2.AMBUL.1 CENTRO MUNICIPAL DE SALUD 24.171,36 377.792,35 2000.2.DISCA.1 RESIDENCIA NIÑOS CON DISCAPACIDADES (ADEMA)
Más detalles1 Servicios públicos básicos
Clasificación por programas de gasto. Cuadro comparativo Código presupuestario Orden EHA/3565/2008 de 3 de diciembre Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo Código presupuestario según Orden EHA/3565/2008 Denominación
Más detallesPRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
1 MODIFICACIONES DE DE TRANSFERENCIAS.011.31001 INTERESES DEUDA A LARGO PLAZO 76.401,92-76.401,92.011.31002 INTERESES DEUDA A CORTO PLAZO 67.227,84-67.227,84.011.913 AMORTIZACION PRESTAMOS MEDIO Y LARGO
Más detalles(Clasificación Programas) PRESUPUESTO DE GASTOS DE Clasificación. Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES. Ayuntamiento de Reinosa
1 ( Programas) 011 310 INTERESES DE DEUDA 35.747,58 011 91100 REINTEGRO LIQUIDACION 2008 11.972,88 011 91101 REINTEGRO LIQUIDACION 2009 8.433,24 011 91103 REINTEGRO LIQUIDACION 2013 36.000,00 011 91300
Más detallesP r o y e c t o s i m p o r t a n t e s
P r o y e c t o s i m p o r t a n t e s Residencia de Personas Mayores unidad de estancia diurna Espacio Joven Ampliación, remodelación y adecuación para adaptación a normativa vigente de la actual Residencia
Más detallesPRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2004 CAPITULO DENOMINACION EUROS % 1 Impuestos Directos 148.144.000,00 25,65 2 Impuestos Indirectos 19.500.000,00 3,38 3 Tasas y otros Ingresos 102.419.600,00 17,74 4 Transferencias
Más detallesANEXO DE LAS INVERSIONES A REALIZAR EN EL EJERCICIO
ANEXO DE LAS INVERSIONES A REALIZAR EN EL EJERCICIO Las inversiones que se incluyen en el presupuesto para el ejercicio a realizar en el mismo, son las siguientes: 2017 ORG PRG ECO CONCEPTO IMPORTE 010
Más detallesLOGROÑO Hacia la Ciudad Digital
LOGROÑO Hacia la Ciudad Digital Mayo 2004 Información Gestión Participación Comunicación Otros Actores Acceso Agenda Agenda Ventanilla Virtual Datos Personales Padrón Ingresos Expedientes Facturas Solicitudes
Más detallesPRESUPUESTO DE GASTOS AYUNTAMIENTO DE MARTOS EJERCICIO 2007
011 31000 INTERESES DE PRESTAMOS 145.000,00 011 31001 INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA 15.000,00 011 91300 AMORTIZACION PRESTAMOS 802.000,00 111 10000 RETRIBUCIONES SR. ALCALDE 44.770,00 111 10001 ASISTENCIAS
Más detallesPRESUPUESTO MUNICIPAL 2016 CLASIFICACION ECONOMICA DE GASTOS
Programa Económica A. OPERACIONES NO FINANCIERAS A.1 OPERACIONES CORRIENTES CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL ARTICULO 10: ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO CONCEPTO 100: RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS
Más detallescabecera 1 16/10/2015
Programa Económica Denominación de la aplicación presupuestaria Importe 11 31000 Deuda Pública. Intereses de Préstamos a largo plazo 119.000,00 11 31001 Deuda Pública. Intereses de operaciones de tesorería
Más detallesAYUNTAMIENTO DE JAÉN ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO PRESUPUESTO 2013
AYUNTAMIENTO DE JAÉN ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO PRESUPUESTO 2013 CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Órganos de
Más detallesPRESUPUESTO DE GASTOS 2017
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 10 Órganos de gobierno y personal directivo 9120 100.00.00 Retribución Alcaldía 37.316,86 37.316,86 0,00 9120 100.00.01 Retribución Tenencias de
Más detallesPRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS
18 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 246.474,26 33.748,26 31.680,07 43.294,54 43.082,47 36.803,64 18.01 MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES 13.376,91 2.443,89 3.227,97 3.246,76 3.246,76
Más detallesCONVOCATORIA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Por la presente queda Vd. convocado/a a la sesión ORDINARIA que celebrará la Junta de Gobierno Local el día 21 de noviembre de 2016, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y de no existir quórum preceptivo,
Más detallesANEXO INVERSIONES Página 1
ANEXO INVERSIONES 2013 I -INVERSIONES SUBVENCIONES DATOS PROYECTO TOTAL AP. MPAL ESTADO CCAA DIP. Modif. Presupuest. EQUIPAMIENTO INFORMATICO DELEGACION SERVICIOS GENERALES AL SER EQUIPAMIENTO NO ES UN
Más detallesEstado de Gastos Remuneraciones Órganos de Gobierno
Economica: 1 GASTOS DE PERSONAL 912 10000 Remuneraciones Órganos de Gobierno 132 12000 Retribuciones basicas Seguridad 169 12000 Retribuciones basicas Servicios 920 12000 Retribuciones basicas Admón. General
Más detallesPRESUPUESTO GENERAL DE 2008 PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO GENERAL DE 2008 PRESUPUESTO DE GASTOS 1 100 RETRIBUCIONES ALTOS CARGO 60.000,00 1 120.00 RETRIB. BASICAS FUNC. ADMON. GRAL 55.877,86 2 120.01 RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA 51.060,89 1 121.00
Más detallesESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA
1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Retribuciones básicas personal funcionario 11.955,00 12100 Retribuciones complementarias personal funcionario 7.528,00 12101 Complemento específico 6.480,00 Total Artículo 12
Más detallesESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO 2016
Expediente: 1277/2015. Asunto: Presupuesto de El Puig de Santa María Ejercicio ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO Eco. Descripción 13000 12001 POLICÍA. SUELDO A2 34.283,29 13000 12003 POLICÍA. SUELDO C1
Más detallesPRESUPUESTO LA PUEBLA 2014.xlsx
Página 1 GR. DE PROG 011 DEUDA MUNICIPAL IMPORTE 011 310 01 Intereses Prestamo BBVA 1.053,20 011 310 02 Intereses Operación de Tesorería 3.000,00 011 310 04 Intereses operación rdl 5/2009 16.000,00 011
Más detallesEXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2018.
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2018. ACUERDOS APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 1.- Aprobación del acta
Más detallesEXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2017.
Object 12 34 56 78 EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2017. ACUERDOS APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 1.-
Más detallesListado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas, Programas, Subprogramas y Aplicaciones
1 de 12 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 222.650,00 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 31.150,00 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 30.200,00 12003 12006 12100 12101 21300 22103 22104 22400 SUELDO BASE GRUPO C1
Más detalles(ANTEPROYECTO) Programa: --- Clasificación --- DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES Orgánica. Créditos Iniciales
1 133 21300 MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS 133 62500 SEÑALIZACIÓN VIARIA 150 12000 R.B. FUNCIONARIOS URBANISMO G. A1 150 12006 R.B. FUNCIONARIOS URBANISMO TRIENIOS 150 12100 R.C. FUNCIONARIOS URBANISMO COMPL
Más detalles1. 2. Estado de Presupuesto General. de Gastos 2015
1. 2. Estado de Presupuesto General de Gastos 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS CAPITULORESUMEN POR CAPÍTULOS P. INCIALES I GASTOS DE PERSONAL 7.864.244,65 II GASTOS CORRIENTES 9.975.764,71 III GASTOS FINANCIEROS
Más detalles