CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL. Puerto Real, 12 de diciembre de 2013
|
|
- Aarón Rico Murillo
- hace 7 años
- Vistas:
Transcripción
1 CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Puerto Real, 12 de diciembre de 2013
2 QUE NO ES UN SISTEMA DE GESTIÓN No es una forma de controlar a las personas. No implica trabajar más, sino mejor. No es un proyecto a corto plazo. No es un premio. No garantiza una mayor calidad de los productos. 2
3 PASOS PREVIOS A LA CERTIFICACIÓN ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION Manual de gestión Procedimientos Otra documentación IMPLANTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Generación de registros CERTIFICACIÓN 3
4 LA CERTIFICACIÓN 4
5 ACREDITACIÓN, CERTIFICACIÓN Diversos organismos acreditan a las empresas certificadoras a auditar certificar a las empresas según diferentes normas o esquemas. Las consultoras forman y ayudan a las empresas a desarrollar y mantener la documentación necesaria para cada norma
6 QUE ES LA CERTIFICACIÓN DEMOSTRACION PÚBLICA Y VOLUNTARIA DE LA IMPLANTACIÓN EN UNA ORGANIZACIÓN DE UNA NORMA (ISO 14001:2004, ETC..) VERIFICADA POR UNA ENTIDAD INDEPENDIENTE. 6
7 ACREDITACION 7
8 AUDITORIA INICIAL CUESTIONARIO OFERTA IMPLANTACIÓN AUDITORÍA A FASE I Visita* + Revisión n Documental Informe F-IF FAVORABLE ACCIONES CORRECTIVA S AUDITORÍA A FASE II INFORME DE AUDITORÍA A F-IIF MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO FAVORABLE ACCIONES CORRECTIVAS CERTIFICACIÓN 8
9 FASE I 9
10 FASE 1: OBJETIVOS CONFIRMAR QUE EL SGMA HA SIDO DISEÑADO PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA Y ALCANZAR LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN EVALUAR LA CAPACIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES, REGLAMENTARIOS Y CONTRACTUALES PROPORCIONAR UN PUNTO DE PARTIDA PARA PLANIFICAR LA FASE 2 MEDIANTE EL ENTENDIMIENTO DEL SGMA EN EL CONTEXTO DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES DE LA ORGANIZACIÓN, SU POLÍTICA Y OBJETIVOS DETERMINAR EL GRADO DE PREPARACIÓN DEL SGMA CONFIRMAR LA AUDITORÍA FASE 2. NO SE EMITEN NC 10
11 FASE 2: OBJETIVOS CONFIRMAR QUE EL SISTEMA DE GESTIÓN ES CONFORME CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA DE REFERENCIA CONFIRMAR QUE LA ORGANIZACIÓN HA IMPLANTADO EFICAZMENTE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE ACUERDO A LO PLANIFICADO; CONFIRMAR QUE EL SISTEMA DE GESTIÓN ES CAPAZ DE CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y LA POLÍTICA DE LA ORGANIZACIÓN SE EMITEN 3 TIPOS DE HALLAZGOS: OBSERVACIONES U OPORTUNIDADES DE MEJORA NO CONFORMIDADES MENORES NO CONFORMIDADES MAYORES 11
12 REUNION APERTURA LISTA DE VERIFICACIÓN DE REUNIÓN DE APERTURA PRESENTAR EL EQUIPO AUDITOR A LA ORGANIZACIÓN. CONFIRMAR ALCANCE (ACTIVIDADES Y EMPLAZAMIENTOS) OBJETIVO Y CRITERIOS DE AUDITORÍA METODOLOGÍA DE LA AUDITORÍA (OBSERVAR PROCESOS / ENTREVISTAS / VERIFICAR REGISTROS/ MUESTREO) GARANTIZAR LA CONFIDENCIALIDAD. EXPLICAR SISTEMÁTICA NO CONFORMIDADES CONFIRMAR EL ITINERARIO DE LA AUDITORÍA E INTERLOCUTORES. CONFIRMAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS E INSTALACIONES REQUERIDOS POR EL EQUIPO AUDITOR. ASISTENTES A LA REUNIÓN ACLARACIONES, DUDAS. 12
13 LISTA DE VERIFICACIÓN DE REUNIÓN DE CIERRE REUNION CIERRE RECORDAR QUE LAS AUDITORÍAS SON POR MUESTREO. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR EN FASE 1, INFORMAR AL CLIENTE DE LA RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: CONTINUAR CON AUDITORÍA FASE 2 MODIFICACIONES EN EL PROGRAMA NO CONFORMIDADES MAYORES Y MENORES/PROCESO DE CIERRE DE NO CONFORMIDADES EXPLICAR LAS OBSERVACIONES DETECTADAS Y SU TRATAMIENTO. REALIZAR COMENTARIOS SOBRE ASPECTOS POSITIVOS. RECORDAR USO MARCA CERTIFICACIÓN ACREDITADA ASISTENTES A LA REUNIÓN COMPROBAR DATOS PARA EMISIÓN DE CERTIFICADO AGRADECIMIENTO A LA ORGANIZACIÓN: PREGUNTAS, DUDAS,. 13
14 VENTAJAS ISO MINIMIZAR EL IMPACTO AMBIENTAL. CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA Y DE LOS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES. CUMPLIMIENTO LEGAL, REDUCCIÓN DE LAS AFECCIONES CON LOS STAKEHOLDERS (ADMINISTRACIÓN, CLIENTES, ACCIONISTAS, ECOLOGISTAS) CUBRIR LOS REQUISITOS CONTRACTUALES. OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA EMPRESA Y MOTIVACIÓN E INTEGRACIÓN DEL PERSONAL. DEFINICIÓN CLARA DE LAS RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE RAÍZ DE LOS PROBLEMAS SURGIDOS EN LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL (PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN). CAPACITA A CUALQUIER ORGANIZACIÓN PARA REDUCIR SU EXPOSICIÓN OPERACIONAL AL RIESGO. DISMINUCIÓN DE DEFECTOS Y, POR TANTO, MENOS TRABAJOS REPETIDOS Y REDUCCIÓN DE COSTES. 14
15 EXPEDIENTE CONTIENEN: PLAN DE AUDITORIA RESPUESTA/CIERRE NC INFORME DE AUDITORÍA MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA 15
16 EMISION CERTIFICADO 16
17 OTRAS CERTIFICACIONES 17
18 OTRAS CERTIFICACIONES 18
19 OTRAS CERTIFICACIONES 19
20 20
QUIERES SER AUDITOR?
QUIERES SER AUDITOR? GESTIONAR CON ÉXITO LAS AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD 1. GENERALIDADES 1.GENERALIDADES 2. ISO 9001 Y AUDITORÍAS INTERNAS 3. FASES AUDITORIAS 3.1.PREPARACIÓN 3.2.REALIZACIÓN 3.3.INFORME
Más detallesNombre del documento: Procedimiento para Auditoría Interna Referencia a la Norma ISO 9001:
Página 1 de 6 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y conformidad
Más detallesNombre del documento: Procedimiento para auditoría interna
Página 1 de 6 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y conformidad
Más detalles25 de Octubre 2012 Suport Associatiu. Una Norma con Valores: Sostenibilidad y Futuro de las ONG
25 de Octubre 2012 Suport Associatiu Una Norma con Valores: Sostenibilidad y Futuro de las ONG Qué es lo que busca la entidad? Certificar que el sistema de calidad que tiene implantado en su organización,
Más detallesEL TRABAJO COMO AUDITOR LA CERTIFICACIÓN COMO SALIDA PROFESIONAL
EL TRABAJO COMO AUDITOR LA CERTIFICACIÓN COMO SALIDA PROFESIONAL Daniel ORTEGA GARCÍA Auditor de Sistemas de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad 20 de Mayo de 2010 1 Tendencias de los Sistemas en las Empresas
Más detallesProcedimiento para Auditorías Internas
Procedimiento para Auditorías Internas 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización del programa de Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación,
Más detallesTEMA 5.- SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL (II): LA NORMA ISO Y EL REGLAMENTO EMAS
TEMA 5.- SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL (II): LA NORMA ISO 14001 Y EL REGLAMENTO EMAS 5.1.- Reseña histórica 5.2.- La norma ISO 14001 5.3.- El reglamento EMAS 5.4.- Proceso de implantación y certificación
Más detallesEstablecer lineamientos para desarrollar auditorías internas del proceso productivo en la Porcicola Líder.
Código: SG-PR-08 Versión: 1 Fecha: 19/04/2016 Página: 1 / 9 1. OBJETIVO Establecer lineamientos para desarrollar auditorías internas del proceso productivo en la Porcicola Líder. 2. ALCANCE Este procedimiento
Más detallesSISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Referencia P-SIG-003. Auditorias Internas
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Referencia P-SIG-003 Página 2 de 5 1 ALCANCE Este procedimiento se aplica en todas las áreas, actividades y procesos cubiertos por el Sistema Integrado de Gestión de SK SI,
Más detallesNombre del documento: Procedimiento del SGI para Auditorías Internas. Referencia a la Norma ISO 9001: / ISO 14001:
Página 1 de 7 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización del programa de Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación y mantenimiento
Más detallesNombre del documento: Procedimiento para Auditoría Interna
Referencia a la Norma ISO 14001:2004 Página 1 de 7 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación,
Más detallesMARGARITO MIJANGOS ALMA AYALA ALMA AYALA JEFE DE OPERACIONES DIRECTORA DIRECTORA
_Aud_sitio 1/ 7 1.0 Propósito Establecer los métodos para efectuar s de certificación, de vigilancia, s de seguimiento y revisión documental y/o registros de las organizaciones que estén en proceso y mantenimiento
Más detallesNombre del documento: Procedimiento para Auditoría Interna. Referencia a la Norma ISO 9001:2008 ISO 14001:
Página 1 de 7 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y conformidad
Más detallesNombre del documento: Procedimiento para Auditoría Interna
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 Página 1 de 7 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación,
Más detallesNombre del documento: Procedimiento para la realización de Auditorias Internas Referencia a las Normas: ISO 9001: ISO 14001:
Página 1 de 7 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y conformidad
Más detallesProcedimiento para: Auditoria Interna
Código: SIG-IN-P-14 Página: 1 de 9 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento
Más detallesNombre del documento: Procedimiento para Auditoría Interna. Referencia a la Norma ISO 9001:
Página 1 de 7 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y conformidad
Más detallesProceso de auditoria de certificación EMAS III
Proceso de auditoria de certificación EMAS III Maria Grazia Difilippo Auditor Jefe Zona Noreste ÍNDICE 01_ Beneficios de la Certificación/Registro EMAS III 02_ Pasos previos a la Certificación/Registro
Más detallesSISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Referencia P-SIG-003. Auditorias Internas
Página 1 de 5 P- SIG-003 AUDITORIAS INTERNAS Página 2 de 5 ADVERTENCIA Este documento y la información contenida en él son de exclusiva propiedad de SK SI. No debe ser reproducido el todo o parte, o de
Más detalles2 Definición de Servicio 2.1 Qué es el servicio al cliente 2.2 El contacto con el producto 2.3 El contacto con los documentos
1 La empresa de Servicios 1.1 Introducción 1.2 El cliente invisible 1.3 Características del servicio 1.4 Importancia del cliente 1.5 Expectativas del cliente 1.6 Superación de las expectativas 1.7 El comportamiento
Más detalles2 Definición de Servicio 2.1 Qué es el servicio al cliente 2.2 El contacto con el producto 2.3 El contacto con los documentos
1 La empresa de Servicios 1.1 Introducción 1.2 El cliente invisible 1.3 Características del servicio 1.4 Importancia del cliente 1.5 Expectativas del cliente 1.6 Superación de las expectativas 1.7 El comportamiento
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS
Página 1 de 7 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y conformidad
Más detallesCURSO AUDITOR LÍDER ISO 27001
CURSO AUDITOR LÍDER ISO 27001 1. RESUMEN Este curso intensivo de cinco días permite a los participantes desarrollar las competencias necesarias para auditar un Sistema de Gestión de la Seguridad de la
Más detallesFormación de auditores internos OHSAS 18001:2007 Parte 1
Formación de auditores internos OHSAS 18001:2007 Parte 1 Normas de Seguridad 1-Ubicar salidas de emergencia 2-identificar sistema contraincendios 3-Ubicar zona segura Y ruta de evacuación 4-Ubicar botiquín
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍAS A SISTEMAS DE GESTIÓN PGO-06
PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍAS A STEMAS DE GESTIÓN PGO-06 CONTROL DE CAMBIOS Y MODIFICACIONES. Número de Revisión 00 Descripción del cambio El presente documento sustituye al PDT-01 Rev 3. Solo se cambia
Más detallesNombre del Documento: Procedimiento para Auditoría Interna. Referencia a la Norma ISO e ISO : 9.2.1, 9.2.2
Página 1 de 10 1. Propósito. Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y conformidad
Más detallesNORMA ISO 14001:2015 Interpretación de los cambios y visión como Certificadores. Enrique Quejido Martín
NORMA ISO 14001:2015 Interpretación de los cambios y visión como Certificadores Enrique Quejido Martín Programa del proceso de revisión ISO 14001 JUL 2014 DIS Borrador de Norma Internacional JUL 2015 FDIS
Más detallesAUDITORIAS INTERNAS. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Nov 24 de 2012
I. Objetivo Establecer las actividades para llevar a cabo las Auditorias Internas que permitan determinar si el sistema de gestión integral es conforme a las disposiciones planificadas con los requisitos
Más detallesProcedimiento para Auditoría Interna Código: ITLP-CA-PG-003 Revisión:9 Referencia a la Norma ISO 9001: Página 1 de 8
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 Página 1 de 8 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación,
Más detallesAUDITORIAS INTERNAS CLAUDIA L. ZAMBRANO V. 2013
AUDITORIAS INTERNAS CLAUDIA L. ZAMBRANO V. 2013 AUDITORIAS INTERNAS: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin
Más detallesTECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y conformidad de los sistemas
Más detallesANEXO I A. Requisitos del sistema de gestión medioambiental. B. Aspectos que deben tratar las organizaciones que aplican el EMAS.
Reglamento (CE) nº 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2001, por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión
Más detallesDATOS DEL DOCUMENTO FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
Nombre del DATOS DEL DOCUMENTO Procedimiento de Auditorías Internas FIRMAS DE AUTORIZACIÓN Descripción Puesto Nombre Firma Elaboró Revisó Coordinador de Gestión de la Calidad C.P. Patricia Bermúdez Robles
Más detallesAUDITORIA INTERNAS DE CALIDAD SIDECOMEX
Curso de Entrenamiento Metodología de Auditores Internos de Calidad AUDITORIA INTERNAS DE CALIDAD SIDECOMEX OBJETIVOS Desarrollar habilidades de auditores para la desarrollo entrevistas y preparación de
Más detallesPROCEDIMIENTO GENERAL AUDITORÍAS INTERNAS
Página 1 de 8 PROCEDIMIENTO GENERAL AUDITORÍAS INTERNAS Elaboró Revisó Aprobó Nombre / cargo Firma Cristopher Arce M Supervisor de Encargados de Calidad Jose Luis Navarro B Gerente de adquisiciones y Calidad
Más detallesSISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NORMA ISO 9001:2000
Hoja 1de 11 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NORMA ISO 9001:2000 Responsable del Proceso Rector Responsable del Procedimiento Dirección Versión del Documento Fecha de vigencia: 01 Febrero de 2006 Control
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA DEL SGA
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Fecha de Versión: Julio 2012 Versión No. 04 Copia No. 01 Apartado: 4.5.5 Código: P-SGA-4.5.5-01 Página 1 de 10 PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA DEL SGA Apartado: 4.5.5 Código:
Más detallesINDICE DE CONTENIDOS
PRIMERA PARTE: AUDITORÍAS INDICE DE CONTENIDOS RECOMENDACIONES PARA EL ESTUDIO DEL PRESENTE TEXTO 1 INTRODUCCIÓN 2 OBJETIVOS DE LAS AUDITORÍAS DE CALIDAD 4 AMBITO DE APLICACIÓN, BENEFICIOS Y ERRORES MÁS
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA SISTEMA INTEGRADO
Aprobado: 29/05/2015 Página: 1 de 9 1. OBJETIVO Establecer el procedimiento para la planificación e implementación de auditorías internas, que permitan verificar si el grado de cumplimiento de los objetivos,
Más detallesLa Responsabilidad Social de las empresas de economía social; estrategia compe77va
La Responsabilidad Social de las empresas de economía social; estrategia compe77va Ponencia: Ges$ón del impacto ambiental y desarrollo sostenible Mª José Pérez Cuesta Emvos Consultores Desarrollo Sostenible:
Más detallesPROCEDIMIENTO GENERAL PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA
PROCEDIMIENTO GENERAL PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA Propuesto por: Director Gabinete Ordenación Académica Revisado por: Unidad de Evaluación Aprobado por: Vicerrectora de Ordenación Académica y Personal
Más detallesReferencia a la Normas ISO e ISO-9001 Requisitos y Página 1 de 7
Requisitos 4.5.5 y 8.2.2 Página 1 de 7 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación,
Más detallesPROCESO CERTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CENTROS DE FORMACIÓN SEGÚN ACUERDO ESTANDAR FORMATIVO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES TELCO
Contenido 1. OBJETO... 2 2. ACTIVIDADES PREVIAS A LA AUDITORÍA... 2 2.1. Solicitud... 2 2.2. Dimensionamiento de la oferta... 3 2.3. Aceptación de la Oferta... 3 3. REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS... 3 3.1.
Más detallesMejora del Sistema de Gestión n Ambiental Objetivos, Metas y Programas. Mejora del Sistema de Gestión Ambiental
Mejora del Sistema de Gestión Ambiental INDICE 1.- SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 2.- REQUISITOS DE LA ISO 14001:2004 1.Sistema de Gestión n Ambiental La parte del sistema general de gestión que incluye
Más detallesSISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NORMA ISO 9001:2008
Pagina 1 de 11 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NORMA ISO 9001:2008 Responsable del Proceso Dirección Responsable del Procedimiento Auditores Internos. Responsables de Proceso. Versión del Documento Fecha
Más detallesUNE-EN ISO 50001:2011
UNE-EN ISO 50001:2011 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA 1 CONTENIDO SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA ISO 50001... 3 CARACTERÍSTICAS DE LA NORMA ISO 50001... 3 LA IMPLANTACIÓN DE LA ISO 50001 UNA INVERSIÓN...
Más detallesAuditoría Reglamentaria de Prevención de Riesgos Laborales
Auditoría Reglamentaria de Prevención de Riesgos Laborales (Fuente: OHSAS Project Group). Organizaciones de todo tipo están cada vez más interesadas en alcanzar y demostrar un sólido desempeño de la Seguridad
Más detallesPROCEDIMIENTO GENERAL AUDITORÍAS INTERNAS
Página 1 de 9 PROCEDIMIENTO GENERAL AUDITORÍAS INTERNAS Elaboró Revisó Aprobó Nombre / cargo Francisco Aldea Martel Jefe Mejora Continua Carolina Carmona F. Jefe de Control de Gestión Corporativo David
Más detallesValido hasta: NUEVA REVISION o 3 años desde la entrada en vigor Los cambios realizados respecto a la versión anterior se encuentran sombreados
Página 1 de 13 INDICE 1 OBJETO... 2 2 ALCANCE... 2 3 REFERENCIAS... 2 4 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS...2 5 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO... 3 5.1 PLAN DE AUDITORIAS... 3 5.2 PLANIFICACIÓN DE AUDITORIAS POR
Más detallesLa gestión ambiental en el sector comercio
Código: 0355 Nombre: Temática: La gestión ambiental en el sector comercio Medio Ambiente Páginas: 384 Objetivos: Objetivos generales - Formar a los trabajadores en materia de medioambiente para favorecer
Más detallesProcedimiento para Auditoría Interna al SGEG. Referencia al MEG: , 4.4.2, 4.4.4
Página 1 de 8 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar su desarrollo, la implantación, operación, mantenimiento
Más detallesAuditoria (ISO 9000 : 2000)
Auditoria (ISO 9000 : 2000) AUDITORES INTERNOS ISO 9001:2000 Exámen sistemático e independiente para determinar si las actividades y los resultados relativos a la calidad cumplen con las disposiciones
Más detallesPROCEDIMIENTO GENERAL AUDITORIA INTERNA. Las auditorías se realizarán generalmente para conseguir los objetivos siguientes:
PROCEDIMIENTO GENERAL AUDITORIA INTERNA 1.- OBJETO DEL PROCEDIMIENTO GENERAL: El objeto de este procedimiento es definir el sistema a seguir para la realización de las auditorías internas necesarias para
Más detallesCERTIFICACIÓN Compliance Management.
CERTIFICACIÓN Compliance Management. Certificación Compliance Management Applus+. Applus+ ha desarrollado su esquema de certificación de Sistemas de Gestión de Prevención de Delitos. Nuestro objetivo proporcionar
Más detallesCERTIFICACION COMPLIANCE. Compliance Management
CERTIFICACION COMPLIANCE Compliance Management ÍNDICE 1 Por qué es importante la certificación. 2 Cual es el proceso de certificación. 3 Qué revisaremos en la certificación 3 POR QUÉ ES IMPORTANTE LA CERTIFICACION
Más detallesGestión de la Calidad y la Acreditación Institucional Auditorías Internas de Calidad . PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO:
Código: PE-GS-2.2.1-PR-5 Versión:7 Fecha de actualización:05-12-2017 Página 1 de 8. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión Estratégica / Gestión de la Calidad 2. RESPONSABLE(S): Líder del proceso del
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS INTERNAS 1. OBJETIVO
1. OBJETIVO Establecer un procedimiento para realizar la planeación y ejecución de las auditorías internas, donde se determine la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Cámara de Comercio del Cauca,
Más detallesPROCESO CERTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CENTROS DE FORMACIÓN SEGÚN ACUERDO ESTANDAR FORMATIVO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES TELCO
Contenido 1. OBJETO... 2 2. ACTIVIDADES PREVIAS A LA AUDITORÍA... 2 2.1. Solicitud... 2 2.2. Dimensionamiento de la oferta... 3 2.3. Aceptación de la Oferta... 4 3. REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS... 4 3.1.
Más detallesCristina Alonso. Técnico de Certificación de Sistemas AENOR. Delegación del País Vasco
Cristina Alonso Técnico de Certificación de Sistemas. Delegación del País Vasco LA NORMA DE ECODISEÑO UNE 150301:2003 M. Cristina ALONSO GARCÍA Técnico de Certificación Madrid 29 de noviembre de 2006 CONAMA
Más detallesGestión de la Calidad y la Acreditación Institucional Auditorías Internas de Calidad . PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO:
Código: PE-GS-2.2.1-PR-5 Versión:7 Fecha de actualización:05-12-2017 Página 1 de 8. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión Estratégica / Gestión de la Calidad 2. RESPONSABLE(S): Líder del proceso del
Más detallesAnexo 2. Plan de Implementación del SGC para BDV, S.A., basado en la Norma ISO 9001:2015
FASE 1. DIAGNÓSTICO DEL SGC 1 Aprobar realización de diagnóstico de la organización. 2 Realizar diagnóstico (aplicando herramienta). Herramienta de Diagnóstico. Herramienta y resultado de Diagnóstico.
Más detallesNombre del documento: Procedimiento del SGC para Auditorías Internas de Calidad. Revisión: 14 Referencia a la Norma ISO 9001:
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 Página 1 de 9 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización del programa de Auditorías Internas que permitan verificar la
Más detallesCurso ISO Lead Implementer
Curso ISO 27001 Lead Implementer Presentación Professional Evaluation and Certification Board (PECB) es una certificadora canadiense quién ofrece servicios de certificación para sistemas de gestión, productos
Más detallesAv. del Pinar 152 Oficina 1008 Chacarilla del Estanque Surco, Lima Teléfono: (511) Fax: (511)
1 1. PRESENTACIÓN Los cursos están acreditados oficialmente por el Professional Evaluation and Certification Board (PECB) y conducen a certificaciones profesionales. Nuestros instructores altamente calificados
Más detallesLA CERTIFICACION DE LOS SISTEMAS DE GESTION. For the benefit of business and people
LA CERTIFICACION DE LOS SISTEMAS DE GESTION For the benefit of business and people 0 Contenidos La Certificación como herramienta de valor y calidad en los sistemas de gestión de las organizaciones Qué
Más detallesPROCEDIMIENTO GENERAL AUDITORÍAS INTERNAS
Página 1 de 8 PROCEDIMIENTO GENERAL AUDITORÍAS INTERNAS Elaboró Revisó Aprobó Nombre / cargo Vicky Navarro Venegas Jefa Mejora Continua Ramón Schmidt Coke Gerente General Mejora Continua Jorge Araneda
Más detallesINSTITUTO BOLIVARIANO ESDISEÑOS PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS
Página : 1 de 7 TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. DEFINICIONES 4. REFERENCIAS 5. RESPONSABILIDADES 6. DESARROLLO 7. REGISTROS 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos generales para el desarrollo
Más detallesNEEC Página 1 de 17. Procedimiento de Auditorías Internas Fecha. Versión Descripción de Cambios al Documento Fecha
NEEC Página 1 de 17 Versión Descripción de Cambios al Documento Fecha 00 Creación del documento 26 de Noviembre 2014 Elaborado por: Revisado por: Autorizado por: NEEC Página 2 de 17 Objetivo Estandarizar
Más detallesPROCEDIMIENTO GENERAL DE CALIDAD
REVISION 6 Pág. 1 de 9 INDICE 1. OBJETO. 2. ALCANCE. 3. REFERENCIAS. 4. RESPONSABILIDADES. 5. DESCRIPCION. 6. ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN. Copia: CONTROLADA NO CONTROLADA Código de la Empresa ASIGNADA A:
Más detallesAuditorías de Segunda Parte. 28 de Febrero de 2017
Auditorías de Segunda Parte 28 de Febrero de 2017 Al finalizar la capacitación Importancia de las auditorías de segunda parte en el SGCS BASC Elementos para la planear y ejecutar auditorías de segunda
Más detallesAprueba plan de auditoria
Copia No. 04 Página 1 de 6 I.OBJETIVO Establecer una metodología para planear, ejecutar y documentar las auditorías internas del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) del Instituto Tecnológico Superior
Más detallesCURSO BÁSICO DE MEDIO AMBIENTE
PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE GIJÓN CTRA. CABUEÑES 166, 33203 GIJÓN TELS 985 099 329 / 984 190 922 CURSO BÁSICO DE MEDIO AMBIENTE Página 1 de 7 PROGRAMA DEL MÓDULO 1. CONCEPTOS Y DEFINICIONES. 2. SISTEMA
Más detallesMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
ISO 9001:2000 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD UNIVERSIDAD DE LA RIOJA ISO 9001:2000 1-CONCEPTOS 2-IMPLANTACIÓN Y CERTIFICACIÓN 3- MANTENIMENTO SGC 4-REQUISITOS ISO 9001 5-MEJORA CONTINUA
Más detallesImplementación del SGC
Implementación del SGC Estamos comprometidos con ISO 9001:2008 y GP 1000:2009 C apacitación Enfoque de Auditoría C ONTENIDO 1. Qué es una auditoria? 2. Para qué realizar auditorías? 3. Qué se verifica
Más detallesPROCEDIMIENTO DE GESTIÓN INTEGRADO AUDITORIA INTERNA
Rev.02 Pág. 1 de 6 INDICE 1 HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS 2 2 OBJETIVO 3 3 ALCANCE 3 4 REFERENCIAS 3 5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 4 6 REGISTROS 6 7 ANEXO 6 Rev.02 Pág. 2 de 6 1 Hoja de Control de Cambios
Más detallesLa organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para:
8. MEDICIÓN,ANÁLISIS Y MEJORA 8.1 GENERALIDADES La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para: Demostrar la conformidad del producto
Más detallesMINISTERIO DE HACIENDA Código:PSC-AI-04.3 DIRECCION GENERAL DE RENTAS Revisión: 1 AUDITORIA INTERNA
1. Objetivo Establecer el criterio, métodos y responsabilidades para la ejecución de Auditorías Internas tendientes a verificar la implementación y eficacia del Sistema de Calidad. 2. Definiciones Registro
Más detallesSistema de Gestión Ambiental ISO 14001
Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 La norma ISO 14001 proporciona un marco de referencia para proteger el medio ambiente y responder a las condiciones ambientales cambiantes, en equilibrio con las
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
Código: SAI-PR-01 Fecha: 15/Octubre/2015 Versión: 1 PROCEDIMIENTO DE DE CALIDAD Elaboró Revisó Autorizó Cristina Rodríguez Narváez Blanca Eda Domínguez Ma. Yolanda Ríos Gómez 1 1. OBJETIVO Establecer los
Más detallesVENTAJAS COMPETITIVAS DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO EMAS
VENTAJAS COMPETITIVAS DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO EMAS Mª Dolores Carrasco López, Responsable de Medio Ambiente de COFRUTOS, S.A. SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL Existen diversas definiciones de
Más detallesLICITACIÓN PÚBLICA Nº 21/2017
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 21/2017 TÉRMINOS DE REFERENCIA - TDR SERVICIO DE CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015 DE LA EMPRESA PORTUARIA ARICA Arica, septiembre 2017
Más detallesprocedimiento específico
procedimiento específico Auditorías ambientales (internas y trienales) [ex PGM-45.40-BAN] Código: Edición: 2 Responsable Elaborado Revisado Aprobado Medio Ambiente DANIEL P. CASSANO Prevención, Salud,
Más detallesPROCESO DE TRANSICIÓN A LA NORMA ISO/IEC 17025:2017
17025:27 ECA-MC-PT 1 de 6 TABLA DE CONTENIDO 1 OBJETIVO... 1 2 ALCANCE... 1 3 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA... 1 4 GENERALIDADES... 1 5 PROCESO DE TRANSICIÓN... 2 6 OTRAS CONSIDERACIONES... 4 7 ANEXOS...
Más detallesGESTIÓN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS ISO AUDITOR LÍDER
CURSO CON CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL GESTIÓN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS ISO Dominio de la auditoría del Sistema de Gestión de Continuidad de Negocios (SGCN) basada en la. RESUMEN Este curso intensivo
Más detallesAUDITORÍAS INTERNAS AMBIENTALES
# Actualización 01 Documento Controlado Página 2 de 7 1. OBJETIVO AUDITORÍAS INTERNAS Establecer las bases para la realización de Auditorías Internas Ambientales para verificar que el SGA sea conforme
Más detallesLa Empresa. PSST Auditorías Internas Norma OHSAS 18001:2007
5.3.12 PSST 4.5.5 01 Auditorías Internas La Empresa PSST 4.5.5 01 Auditorías Internas Norma OHSAS 18001:2007 REGISTRO DE REVISIONES DE ESTE PROCEDIMIENTO Fecha Revisión Descripción de la Modificación respecto
Más detallesDOC-MA-06 INFORME DE AUDITORÍA
DOC-MA-06 INFORME DE AUDITORÍA Expediente: CA 124515 Nº de Informe: 3 Fecha/s: 30/03/2017 Organización: Dirección ACULCO "Asociación sociocultural y de Cooperación al Desarrollo por Colombia e Iberoamérica"
Más detallesConsultores en Sistemas de Gestión, S. de R. L.
Consultores en Sistemas de Gestión, S. de R. L. Qué es Mejora Continua? Actividad recurrente para aumentar la capacidad de cumplir los requisitos Establecimiento de objetivos medibles Identificación de
Más detallesSISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN ISO 9001:2008 (NMX-CC-9001-IMNC-2008) INTRODUCCIÓN Miguel Ángel Aguirre Pitol Contenido 1. Qué es ISO? 2. Cuál es el objetivo del ISO? 3. Qué es EMA? 4. Qué es
Más detallesAUDITORÍAS INTERNAS AMBIENTALES
# Actualización 00 Documento Controlado Página 2 de 7 1. OBJETIVO AUDITORÍAS INTERNAS Establecer las bases para la realización de Auditorías Internas Ambientales para verificar que el SGA sea conforme
Más detallesProcedimiento PGC-03. Auditorías Internas. Historial de Cambios. No. de revisión. Página(s) afectada(s) Breve descripción del cambio
Página: 2 de 12 Historial de Cambios No. de revisión Página(s) afectada(s) 0 Todas 1 Todas 2 7 Breve descripción del cambio Se revisó y actualizó de acuerdo con los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008.
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO 1. OBJETIVO
1. OBJETIVO Establecer un procedimiento para realizar la planeación y ejecución de las auditorias internas de Calidad y Control Interno, donde se determine la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad
Más detallesEMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S.A. E.S.P.
Página 1 de 10 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S.A. E.S.P. CL-PR-03 Edición: 01/06/2017 Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Andrea Becerra Higuera Alexandra Hortua Rojas Orlando Guzmán
Más detallesSistemas de Gestión Energética. (Certificable junto con norma ISO 9001 e ISO 14001)
Sistemas de Gestión Energética ISO 50001 (Certificable junto con norma ISO 9001 e ISO 14001) UNE EN 50001:2011 Sistemas de Gestión Energética Esta norma se puede aplicar a todo tipo de organizaciones públicas
Más detallesFOLLETO INFORMATIVO CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE EN SIGE, S.C.
Quién es Sociedad Internacional de Gestión y Evaluación SIGE, S.C.? SIGE es una sociedad civil, creada en Mayo de 2011 con el propósito de realizar actividades de Certificación de Sistemas de Gestión en
Más detallesTODOS PREPARADOS. Tranquilidad ante la auditoría. Confianza en el trabajo realizado. Actitud de enfoque hacia la mejora.
TODOS PREPARADOS Tranquilidad ante la auditoría. Confianza en el trabajo realizado. Actitud de enfoque hacia la mejora. Seguridad sobre la pertinencia de los hallazgos antes de firmar. EVITEMOS Uyyy llegó
Más detallesDIPLOMADO VIRTUAL: ISO 9001:2015 Una herramienta al alcance de todos!
DIPLOMADO VIRTUAL: ISO 9001:2015 Una herramienta al alcance de todos! Unidad 1: Fundamentos de calidad Unidad 2: Direccionamiento estratégico Unidad 3: Gestión de procesos: norma ISO 9001:2015 Unidad 4:
Más detallesProcedimiento de Calidad para la Realización de Auditorías Internas PC DIFEM DG 04
s Internas 1. Objetivo Incrementar el grado de conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad, con las normas, políticas, procedimientos y requisitos establecidos por el Organismo, mediante la planeación,
Más detalles