Ministerio de Desarrollo Social

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1 Ministerio de Desarrollo Social

2 1. Rectoría Institucional MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), le compete diseñar, regular y ejecutar las políticas, estrategias, programas, proyectos y recursos públicos, destinados a atender a la población en situación de pobreza, exclusión y vulnerabilidad social, de manera que se les dote de capacidades y oportunidades para mejorar sus condiciones de vida, asegurando el respeto de sus derechos humanos y constitucionales Breve Análisis Situacional El desarrollo humano, es un proceso encaminado a ampliar las oportunidades de las personas, en la medida en que estas adquieren más capacidades y tienen mayores posibilidades de utilizarlas. El informe de Desarrollo Humano, que clasifica a los países de acuerdo con las condiciones de vida de sus ciudadanos, posiciona a Guatemala en el puesto 128 entre 188 países, identificando al país dentro del índice de desarrollo humano medio con 0.6 puntos 2. El desarrollo social, es un compromiso de Estado cuyo propósito es garantizar el bienestar de las personas, está vinculado con la promoción del mejoramiento integral de la calidad de vida de la población mediante el acceso a la educación, salud, protección social, entre otros; por lo que, considerando lo anterior, el Gobierno ha implementado acciones enfocadas en garantizar y expandir el acceso a estos servicios, priorizando los sectores que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y exclusión 3. Una de las herramientas que continúa implementando el Mides, en cuanto al tema de protección social fueron las escuelas taller dirigidas a jóvenes y adolescentes en situación de vulnerabilidad, de escasos recursos económicos y mínima escolaridad, por lo que mediante espacios alternativos de participación, se contribuyó al desarrollo de sus talentos, capacidades y competencias. En el 2016 se atendieron a 40,000 adolescentes y jóvenes protagonistas 4. En el ámbito educativo, el Ministerio de Desarrollo Social apoya a jóvenes de escasos recursos económicos, para que se sumen al sistema educativo nacional, a través de becas para la educación a todo nivel (medio, superior y diversificado). En el 2016 se entregaron 5,500 becas de educación media y 560 de educación superior. Con relación al nivel primario, en dicho año se otorgaron un total de 582,093 transferencias monetarias a familias con niños y niñas entre 6 y 15 años en pobreza y pobreza extrema, que cumplieron con la responsabilidad de asistencia escolar de sus hijos 5 en un 93.3 por ciento, promoviendo la permanencia en la escuela y evitando así, la deserción escolar. 1 Decreto Número del Congreso de la República de Guatemala. Ley del Organismo Ejecutivo, Art. 31 Bis. 2 Programa general Informe sobre Desarrollo Humano 2016, Desarrollo humano para todos, p Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Cuarto Informe de Gobierno , p Ministerio de Finanzas Públicas. Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin). 5 Ministerio de Finanzas Públicas. Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin). Página 1

3 Con relación a la seguridad alimentaria, en el 2016 se programó entregar 4,394,675 raciones alimenticias y se entregó 34,816 transferencias condicionadas para alimentos que beneficiaron a familias en situación de pobreza, riesgo social, crisis, emergencias, calamidades u otras que afectan su acceso a la alimentación. Asimismo, se otorgaron más de 592,897 transferencias monetarias a familias de escasos recursos, que cumplieron con la corresponsabilidad de asistir a los centros de salud para realizar los controles médicos correspondientes, tanto de las madres en estado de gestación y lactancia como de los niños en los primeros 5 años de vida. En cuanto al acceso al mercado laboral formal guatemalteco, se proporcionaron 345 becas de empleo y artesanos a adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social Resumen de los Resultados Estratégicos El Mides, contribuye a la disminución de la prevalencia de la desnutrición crónica en niños menores de 2 años, apoyando con transferencias condicionadas entregadas a familias de niños con la edad indicada y adolescentes embarazadas que a su vez han sido víctimas de violencia sexual, con ello se pretende beneficiar en a 82,500 personas por medio de 330,000 aportes 7. La Entidad atenderá a las personas en condiciones de pobreza y pobreza extrema a través de la entrega de alimentos en los comedores, todo esto para lograr un bienestar sostenido en la población afectada y a la vez una mejora continua en sus condiciones de vida, brindando 1,953,980 raciones 8. Indirectamente se abordará el tema de la disminución de los hechos delictivos cometidos contra el patrimonio de las personas, para lograr una reducción de participación de los jóvenes en actividades ilícitas. Con este enfoque se atenderá a 69,824 jóvenes 9, con el fin de mantenerlos ocupados en actividades sociales sanas y asistencia a charlas motivacionales. Por otra parte, se suma al incremento de la cobertura en el nivel primario, mediante la entrega de incentivos monetarios enfocado a las familias cuyos hijos estén en edad escolar y los envíen a recibir las clases respectivas. Además de becas por empleo, artesano y estudiantiles. Con esto se entregarán 10,648 becas Ministerio de Finanzas Públicas. Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin). 7 Ministerio de Desarrollo Social, Plan Operativo Anual por Resultados, p Ibídem. 9 Ibídem. 10 Ibídem. Página 2

4 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA Ministerio de Desarrollo Social CUADRO 1 GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (Montos en Quetzales) 2017 (*) TOTAL: 923,000,000 1,209,535, Administración Institucional 111,018,233 98,650, Sin Subprograma Dirección Superior 9,981,932 10,831, Servicios Administrativos y Financieros 85,828,257 74,088, Servicios de Política, Planificación y Evaluación 14,883,044 13,680, Servicios para la Igualdad de Género y Pueblos Indígenas 325,000 50, Servicios de Apoyo a los Programas Sociales (Actividad Común a los Programas 14, 15 y 21) 58,244, Sin Subprograma Servicios de Dirección de Protección Social 7,524, Servicios de Coordinación y Organización de los Programas Sociales 49,343, Servicios de Trabajo Social 1,376,711 PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA POBLACIÓN SUBALIMENTADA EN 1 PUNTO PORCENTUAL (DE 15.6% EN 2015 A 14.6% EN 2019) (RE) 14 Apoyo para el Consumo Adecuado de Alimentos 123,554, ,222, Sin Subprograma Comedores 27,618,185 24,703, Transferencias Monetarias Condicionadas para Alimentos 95,936,430 86,519, Prevención de la Delincuencia en Adolescentes y Jóvenes 55,077,081 66,293,188 PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA TASA DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS EN 7 PUNTOS (DE 97 EN 2015 A 90 EN 2019) (RE) 01 Prevención de Hechos Delictivos contra el Patrimonio 26,025,051 25,257, Adolescentes y Jóvenes Protagonistas que Participan en Actividades para el Desarrollo de sus Capacidades 26,025,051 25,257,848 Página 3

5 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA Ministerio de Desarrollo Social (*) PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO A 30,000 LA RETENCIÓN ESCOLAR Y TASA DE CULMINACIÓN EN TODOS LOS NIVELES DE BECAS (DE 12,575 EN 2015 A 30,000 EN 2019) (RI) 02 Becas de Educación y Empleo 29,052,030 41,035, Becas de Educación Media para Hombres Adolescentes y Jóvenes 7,758,588 10,169, Becas de Educación Media para Mujeres Adolescentes y Jóvenes 7,186,948 9,657, Becas de Educación Superior 2,202,689 3,345, Becas de Empleo 6,576,447 11,075, Becas para Artesano 5,327,358 6,787, Dotaciones, Servicios e Infraestructura para el Desarrollo Social 287,096, ,702, Sin Subprograma Dirección y Coordinación 33,130,658 76,689, Servicios para la Liquidación del Fonapaz 1,050,000 PARA EL, SE HAN INCREMENTADO A 100 LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DOTADOS CON BIENES (DE 6 EN EL 2014 A 100 EN ) (RI) 01 Dotaciones, Servicios e Infraestructura para la Salud 5,388,099 81,717, Dotación de Materiales de Construcción, Mobiliario y Equipo Médico a Establecimientos de Salud 2,858,970 78,667, Servicios de Mantenimiento y Reparación a Establecimientos de Salud 2,000,000 3,050,000 Infraestructura de Salud 529,129 Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura de Salud 529,129 PARA EL, SE HAN INCREMENTADO A 500 LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DOTADOS CON BIENES (DE 90 EN EL 2014 A 500 EN ) (RI) 02 Dotaciones, Servicios e Infraestructura para la Educación 168,211,856 38,464, Dotación de Materiales de Construcción, Mobiliario, Equipo y Módulos Educativos a Establecimientos Educativos de Preprimaria 23,995,000 11,242, Dotación de Materiales de Construcción, Mobiliario, Equipo y Módulos Educativos a Establecimientos Educativos de Primaria 29,280,000 9,902,500 Página 4

6 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA Ministerio de Desarrollo Social (*) Dotación de Materiales de Construcción, Mobiliario y Equipo a Establecimientos de Educación Media 2,466,500 2,992, Servicios de Mantenimiento y Reparación a Establecimientos Educativos 3,790,936 Servicios de Mantenimiento y Reparación a Establecimientos Educativos de Preprimaria 45,000,000 Servicios de Mantenimiento y Reparación a Establecimientos Educativos de Primaria 50,000, Infraestructura Educativa 17,470,356 10,536, Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Centros de Educación Primaria 14,855,465 10,536,600 Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Centros de Educación Básica 2,614,891 PARA EL, SE HAN INCREMENTADO A 120,000 LAS PERSONAS PROVISTAS CON BIENES DE SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE (DE 40,000 EN 2014 A 120,000 EN ) (RI) 04 Dotaciones, Servicios e Infraestructura para Sistemas de Agua Potable, Saneamiento y Ambiente 17,364,934 4,737, Dotación de Materiales de Construcción y Equipo para Servicios de Sistemas de Agua Potable 583,000 3,294, Dotación de Materiales de Construcción y Equipo para Servicios de Sistemas de Saneamiento y Ambiente 869,150 1,443,000 Infraestructura de Agua, Saneamiento y Ambiente 15,912,784 Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Plantas de Tratamiento 1,600,000 Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Sistemas de Drenajes y Sistemas de Alcantarillado 14,312,784 PARA EL, SE HA INCREMENTADO A 150,000 LAS PERSONAS DOTADAS CON BIENES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO (DE 50,000 EN 2014 A 150,000 EN ) (RI) 05 Dotaciones, Servicios e Infraestructura para el Desarrollo Comunitario y Productivo 9,574,449 7,640, Dotación de Materiales, Enseres y Equipo para el Desarrollo Comunitario 1,610,000 4,690, Asistencia Técnica, Capacitación y Dotaciones para la Producción Agropecuaria y Artesanal 1,540,000 2,950,500 Dotación de Materiales de Construcción para Viviendas 740,000 Infraestructura Comunitaria 5,684,449 Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Salones de Usos Múltiples 5,684,449 Página 5

7 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA Ministerio de Desarrollo Social (*) PARA EL, SE HAN INCREMENTADO A 450,000 LAS FAMILIAS DOTADAS CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE LA RED VIAL (DE 71,000 EN 2014 A 450,000 EN ) (RI) 06 Dotaciones, Servicios e Infraestructura para la Red Vial 51,479,004 91,402, Dotación de Materiales de Construcción y Reparación de la Red Vial 2,374,000 2,000, Infraestructura Vial 49,105,004 89,402, Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura Vial 49,105,004 89,402,829 Dotaciones, Servicios e Infraestructura para la Cultura, Recreación y Deporte 1,947,000 Sin Proyecto Dotación de Materiales de Construcción, Mobiliario y Equipo a Centros Culturales y Arqueológicos 215,000 Servicios de Mantenimiento y Reparación a Centros Culturales y Arqueológicos 400,000 Dotación de Materiales de Construcción, Juegos y Aparatos a Centros Recreativos y Parques Infantiles 348,000 Servicios de Mantenimiento y Reparación a Centros Recreativos y Parques Infantiles 300,000 Dotación de Materiales de Construcción y Equipo a Centros Deportivos 384,000 Servicios de Mantenimiento y Reparación a Centros Deportivos 300, Transferencias Monetarias Condicionadas en Salud y Educación 346,054, ,222, Sin Subprograma Servicios de Asistencia Social 40,525,194 Dirección y Coordinación 50,163,571 PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS EN 10 PUNTOS PORCENTUALES (DE 41.7% EN 2015 A 31.7% EN 2019) (RE) 01 Prevención de la Desnutrición Crónica 156,579, ,046, Transferencias Monetarias con Énfasis en Salud 155,499, ,991, Transferencias Monetarias para Niñas y Adolescentes Violentadas y Judicializadas 1,080,000 1,055,003 Página 6

8 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA Ministerio de Desarrollo Social (*) AL 2019, SE HA INCREMENTADO LA COBERTURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA EN 6 PUNTOS PORCENTUALES (DE 82.0% EN 2014 A 88.0% EN 2019) (RE) 02 Cobertura de Educación Escolar Primaria 139,311, ,650, Transferencias Monetarias con Énfasis en Educación 60,838, ,045, Transferencias Monetarias para Familias con Niñas y Adolescentes de 10 a 14 Años 78,473, ,604, Partidas no Asignables a Programas 200,000 20,200, Sin Subprograma Cuotas a Organismos 200, , Aporte al Transporte Urbano del Adulto Mayor 20,000,000 (*) Aprobado mediante Decreto Número del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo a los Artículos 97 y 98 del mismo, al 30 de junio. El detalle de las obras (SNIP) se encuentra en el Programa de Inversión Física, Transferencias de Capital e Inversión Financiera. (RE)= Resultado Estratégico; (RI)= Resultado Institucional. Página 7

9 CUADRO 2 RECURSO HUMANO NÚMERO DE PUESTOS 2017 TOTAL (A+B+C+D): 3,395 3,397 A. PERSONAL PERMANENTE Directivo 4 4 Profesional Técnico Operativo B. PERSONAL POR CONTRATO Directivo C. PERSONAL SUPERNUMERARIO 1,939 1,939 D. PERSONAL POR JORNAL Página 8

10 CUADRO 3 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Montos en Quetzales) CÓDIGO 2017* MULTIANUAL TOTAL (A+B): 923,000,000 1,209,535,000 1,372,492,000 1,530,167,000 1,686,071,000 1,741,244, Ingresos corrientes 209,500, ,500, ,915, ,389,000 96,079, ,655, Ingresos tributarios IVA Paz 568,500, ,280,000 1,050,227,000 1,199,528,000 1,359,292,000 1,536,914, Préstamos externos 145,000,000 93,755, ,350, ,250, ,700,000 57,675,000 A. FUNCIONAMIENTO 777,903,478 1,027,741,516 1,198,586,966 1,352,223,626 1,472,831,809 1,498,481, Ingresos corrientes 209,500, ,500, ,915, ,389,000 96,079, ,655, Ingresos tributarios IVA Paz 473,403, ,141, ,344,466 1,057,786,626 1,146,052,809 1,294,151, Préstamos externos 95,000,000 25,100,000 66,327, ,048, ,700,000 57,675,000 B. INVERSIÓN 145,096, ,793, ,905, ,943, ,239, ,762, Ingresos tributarios IVA Paz 95,096, ,138, ,882, ,741, ,239, ,762, Préstamos externos 50,000,000 68,655,000 49,022,500 36,202,000 (*) Aprobado mediante Decreto Número del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo a los Artículos 97 y 98 del mismo, al 30 de junio. CUADRO 4 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO (Montos en Quetzales) CÓDIGO 2017* MULTIANUAL TOTAL: 923,000,000 1,209,535,000 1,372,492,000 1,530,167,000 1,686,071,000 1,741,244, Gastos Corrientes 777,903,478 1,027,741,516 1,198,586,966 1,352,223,626 1,472,831,809 1,498,481, Gastos de Consumo 367,254, ,870, ,730, ,701, ,307, ,199, Remuneraciones 155,508, ,072, ,476, ,976, ,276, ,976, Bienes y Servicios 211,286, ,705, ,154, ,618, ,918, ,110, Impuestos Indirectos 460,595 92,310 99, , , , Rentas de la Propiedad 2,146,000 2,805,832 2,808,832 2,808,832 2,808,832 2,808, Derechos sobre Bienes Intangibles 2,146,000 2,805,832 2,808,832 2,808,832 2,808,832 2,808, Transferencias Corrientes 408,502, ,065, ,047, ,712, ,715, ,472, Al Sector Privado 408,302, ,865, ,847, ,512, ,515, ,272, Al Sector Externo 200, , , , , , Gastos de Capital 145,096, ,793, ,905, ,943, ,239, ,762, Inversión Real Directa 145,096, ,793, ,905, ,943, ,239, ,762, Formación Bruta de Capital Fijo 145,096, ,793, ,905, ,943, ,239, ,762,860 (*) Aprobado mediante Decreto Número del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo a los Artículos 97 y 98 del mismo, al 30 de junio. Página 9

11 CUADRO 5 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN (Montos en Quetzales) CÓDIGO 2017* TOTAL (A+B): 923,000,000 1,209,535,000 A. FUNCIONAMIENTO 777,903,478 1,027,741,516 ADMINISTRACIÓN 83,202,257 72,992,636 0 SERVICIOS PERSONALES 40,286,558 36,692, Personal permanente 5,840,064 5,837, Complemento personal al salario del personal permanente 5,820,000 5,640, Complemento por calidad profesional al personal permanente 153, , Complementos específicos al personal permanente 5,655,600 5,575, Personal por contrato 4,608,000 4,608, Complemento por calidad profesional al personal temporal 76,500 72, Complementos específicos al personal temporal 69,000 69, Otras remuneraciones de personal temporal 14,430,000 11,130, Aguinaldo 1,794,097 1,774, Bonificación anual (Bono 14) 1,794,097 1,774, Bono vacacional 46,200 45,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 33,493,599 26,830, Energía eléctrica 2,500,000 2,800, Agua 400, , Telefonía 6,683,414 3,200, Impresión, encuadernación y reproducción 242, , Viáticos en el exterior 700, , Viáticos en el interior 250,000 2,000, Transporte de personas 300, , Fletes 250, , Almacenaje 300, , Arrendamiento de edificios y locales 8,500,000 8,500, Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 300, , Arrendamiento de medios de transporte 200, , Arrendamiento de otras máquinas y equipo 800, , Arrendamiento de equipo de cómputo 250, Derechos de bienes intangibles 1,300,000 2,078, Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 150, , Mantenimiento y reparación de medios de transporte 750, , Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones 50, , Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 500, , Mantenimiento y reparación de edificios 250,000 1,000, Mantenimiento y reparación de instalaciones 500, , Servicios de capacitación 2,000, , Servicios de informática y sistemas computarizados 1,818, , Otros estudios y/o servicios 595, ,000 Página 11

12 CÓDIGO 2017* 191 Primas y gastos de seguros y fianzas 1,000,000 1,500, Servicios de vigilancia 500, , Otros servicios no personales 600,000 Resumen de otros renglones del grupo 2,654, ,900 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,422,100 9,469, Alimentos para personas 915, , Papel de escritorio 750, , Productos de papel o cartón 328, , Productos de artes gráficas 267, , Llantas y neumáticos 240, , Combustibles y lubricantes 1,350,000 1,561, Tintes, pinturas y colorantes 600, , Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 920, , Cemento 560,000 2,002, Estructuras metálicas acabadas 180, , Útiles de oficina 318, , Útiles de limpieza y productos sanitarios 691, , Útiles, accesorios y materiales eléctricos 190, , Accesorios y repuestos en general 360,000 1,360,829 Resumen de otros renglones del grupo 1,751, ,389 DESARROLLO HUMANO 281,198, ,587,684 SERVICIOS PERSONALES 110,221, ,283, Personal permanente 6,810,072 7,021, Complemento personal al salario del personal permanente 4,636,800 4,735, Complemento por calidad profesional al personal permanente 297, , Complementos específicos al personal permanente 4,852,200 4,954, Personal supernumerario 32,298,000 56,430, Personal por contrato 9,180,000 10,332, Complemento por calidad profesional al personal temporal 112, , Complementos específicos al personal temporal 10,995,000 20,985, Otras remuneraciones de personal temporal 15,006,000 52,932, Jornales 11,126,336 10,026, Complementos específicos al personal por jornal 1,131,200 1,852, Gastos de representación en el interior 576, , Aguinaldo 6,484,625 9,340, Bonificación anual (Bono 14) 6,497,326 9,352, Bono vacacional 218, ,946 1 SERVICIOS NO PERSONALES 130,754,626 55,404, Energía eléctrica 406, , Agua 405, , Telefonía 1,168,000 1,224, Divulgación e información 1,976, , Impresión, encuadernación y reproducción 2,358,492 1,005, Viáticos en el exterior 332, , Viáticos en el interior 2,489,626 1,948, Transporte de personas 1,048, ,000 Página 12

13 CÓDIGO 2017* 142 Fletes 250, , Arrendamiento de edificios y locales 6,624,593 10,799, Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 403, , Arrendamiento de equipo de cómputo 284, Derechos de bienes intangibles 846, , Mantenimiento y reparación de medios de transporte 9, , Mantenimiento y reparación de edificios 97,830,579 7,388, Mantenimiento y reparación de instalaciones 350, Servicios económicos, contables y de auditoría 70, , Servicios de capacitación 1,249,000 20,224, Otros estudios y/o servicios 72, , Primas y gastos de seguros y fianzas 945,549 1,604, Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 6,760,602 3,300, Servicios de atención y protocolo 616, , Servicios de vigilancia 3,087,000 2,365, Otros servicios no personales 111, ,200 Resumen de otros renglones del grupo 1,694, ,050 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 40,222,438 60,899, Alimentos para personas 20,300,052 24,166, Prendas de vestir 279,770 1,089, Otros textiles y vestuario 128, Papel de escritorio 1,925,080 1,573, Papeles comerciales, cartones y otros 37, , Productos de papel o cartón 1,720,369 1,627, Productos de artes gráficas 623, , Llantas y neumáticos 265, , Elementos y compuestos químicos 68, , Combustibles y lubricantes 917,550 1,887, Tintes, pinturas y colorantes 2,069,972 2,093, Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 996,691 5,471, Otros productos químicos y conexos 12, , Productos de loza y porcelana 153, , Cemento 3,619,070 1,184, Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 906,000 2,329, Productos siderúrgicos 2,101,600 2,522, Productos de metal 14, , Estructuras metálicas acabadas 1,466,400 4,609, Herramientas menores 11,838 2,278, Útiles de oficina 1,600,129 1,629, Útiles de limpieza y productos sanitarios 380, , Ütiles educacionales y culturales 41, , Útiles deportivos y recreativos 513, , Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 2,220, Accesorios y respuestos en general 4,800 1,020, Otros materiales y suministros 1,680 1,101,980 Resumen de otros renglones del grupo 191, ,018 9 ASIGNACIONES GLOBALES 1,000, Sentencias judiciales 1,000,000 Página 13

14 CÓDIGO 2017* TRANSFERENCIAS CORRIENTES 413,502, ,161,196 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 413,502, ,161, Indemnizaciones al personal 2,500,000 1,596, Vacaciones pagadas por retiro 2,500,000 1,500, Becas de estudio en el interior 25,350,000 37,318, Otras transferencias a personas individuales 382,952, ,547, Transferencias a empresas privadas 20,000, Transferencias a organismos regionales 200, ,000 B. INVERSIÓN 145,096, ,793,484 INVERSIÓN FÍSICA 145,096, ,793,484 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 145,096, ,793, Equipo de oficina 10,000 2,540, Equipo médico-sanitario y de laboratorio 370,000 9,850, Equipo educacional, cultural y recreativo 26,302,150 5,061, Equipo de transporte 32,680, Equipo para comunicaciones 180,000 94, Equipo de cómputo 28,042,500 12,278, Otras maquinarias y equipos 1,490,150 19,349, Construcciones de bienes nacionales de uso común 65,017,788 89,402, Construcciones de bienes nacionales de uso no común 23,683,934 10,536,600 (*) Aprobado mediante Decreto Número del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo a los Artículos 97 y 98 del mismo, al 30 de junio. CUADRO 6 APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Montos en Quetzales) CÓDIGO 2017* TOTAL: 200,000 20,200,000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200,000 20,200, Transferencias a empresas privadas 20,000,000 Coordinadora Nacional de Transporte Urbano Departamental de Guatemala 20,000, Transferencias a organismos regionales 200, ,000 Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (Sica) 200, ,000 (*) Aprobado mediante Decreto Número del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo a los Artículos 97 y 98 del mismo, al 30 de junio. Página 14

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