MINISTERIO DE ECONOMIA

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2 MINISTERIO DE ECONOMIA Base Legal: ASPECTOS GENERALES Decreto del Congreso de la República de Guatemala No , Ley del Organismo Ejecutivo, Artículo 32; Acuerdo Gubernativo No , Reglamento Orgánico Interno del y sus reformas mediante los Acuerdos Gubernativos Nos , y ; Decreto del Congreso de la República de Guatemala No , Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila; y, Acuerdo Gubernativo No , Reglamento de la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila; Decreto del Congreso de la República de Guatemala No , Ley de Zonas Francas; y, Acuerdo Gubernativo No , Reglamento de la Ley de Zonas Francas; Decreto del Congreso de la República de Guatemala No , Ley del Mercado de Valores y Mercancías; y, Acuerdo Gubernativo No , Reglamento de la Ley del Mercado de Valores y Mercancías; Decreto del Congreso de la República de Guatemala No , Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos; y, Acuerdo Gubernativo No , Reglamento de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos; Decreto del Congreso de la República de Guatemala No , Ley de Propiedad Industrial; Acuerdo Gubernativo No , Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial; y, Acuerdo Gubernativo No , Arancel del Registro de la Propiedad Intelectual, en Materia de Propiedad Industrial; Decreto del Congreso de la República de Guatemala No , Ley de Protección al Consumidor y Usuario; Acuerdo Gubernativo No , Reglamento de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario; y, Acuerdo Gubernativo No , Arancel de la Dirección y Atención y Asistencia al Consumidor, por el Cobro de los Servicios que presta a los Proveedores, Consumidores y Usuarios; Decreto del Congreso de la República de Guatemala No , Ley del Sistema Nacional de Calidad; Decreto del Congreso de la República de Guatemala No , Ley de Garantías Mobiliarias; Acuerdo Gubernativo No , Arancel del Registro Mercantil, y sus modificaciones mediante los Acuerdos Gubernativos Nos , , y ; y, Acuerdo Gubernativo No , Reglamento de Tarifas de la Oficina Guatemalteca de Acreditación; Misión: Ser la Institución responsable de hacer cumplir el régimen jurídico relativo al desarrollo de las actividades productivas no agropecuarias, del comercio interno y externo a través de acceso a mercados internacionales, elevando los índices de competitividad y el aumento de las importaciones y exportaciones.

3 Visión: Ser la Institución que en el marco de sus competencias, garantice el desarrollo económico sostenible del país, mediante el mejoramiento del clima de negocios y la inversión, así como el mejoramiento de la competitividad, la protección al consumidor y el desarrollo de las Micro, Pequeña y Mediana Empresas. Al, le corresponde hacer cumplir el régimen jurídico relativo al desarrollo de las actividades productivas no agropecuarias; del comercio interno y externo; de la protección al consumidor; del fomento a la competencia; de la represión legal de la competencia desleal; de la limitación al funcionamiento de empresas monopólicas; de la inversión nacional y extranjera; de promoción de la competitividad; y, del desarrollo industrial y comercial. Para ello, tiene a su cargo las siguientes funciones: Formular y ejecutar las políticas de protección al consumidor, de fomento a la competencia y de represión legal de la competencia desleal. Formular la política de inversión nacional y extranjera, de promoción de la competitividad, del desarrollo industrial y comercial, y proponer las directrices para su ejecución. Conducir, por delegación del Presidente de la República, las negociaciones de los convenios y tratados de comercio internacional bilateral y multilateral, y una vez aprobados y ratificados, encargarse de darles seguimiento. Proponer al Organismo Ejecutivo, en coordinación con los otros ministerios y organismos respectivos del Estado, las especificaciones y normas técnicas y de calidad de la producción nacional. Formular y ejecutar la política arancelaria del país, y coordinar, analizar y dar seguimiento a los procesos de integración económica centroamericana. Velar por la seguridad y eficiente administración de los registros públicos sometidos a su jurisdicción. Promover la creación y mejoramiento continuo de los procedimientos registrales, instituidas para la seguridad del tráfico de los bienes inmuebles y demás bienes. Para el ejercicio fiscal, las asignaciones programadas se orientan a realizar las operaciones registrales de las personas individuales y jurídicas relacionadas con la industria y el comercio; favorecer el clima de negocios y desarrollar condiciones de competitividad, a efecto de posicionar a Guatemala como el mejor destino para las inversiones, promoviendo la inversión nacional y extranjera; promover la negociación y suscripción de tratados bilaterales y multilaterales de libre comercio, e impulsar la integración económica regional; facilitar el acceso a fuentes de financiamiento y asistencia para el sector de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa -MIPYME- para apoyar su crecimiento económico y de esa manera generar empleo; y educar e informar a los consumidores y usuarios acerca de sus derechos y obligaciones, de acuerdo al marco legal vigente..

4 RECURSO HUMANO TIPO DE PERSONAL NUMERO DE PUESTOS TOTAL: (A+B): 442 A. PERSONAL PERMANENTE 364 Directivo 26 Profesional 124 Técnico 182 Operativo 32 B. PERSONAL TEMPORAL 78 Profesional 7 Técnico 70 Operativo 1 ASPECTOS PRESUPUESTARIOS ESTRUCTURA GLOBAL DEL GASTO CONCEPTO 2008* TOTAL (A+B): 236,955, ,679,369 A. FUNCIONAMIENTO 224,092, ,550,515 Gastos de Administración 222,436, ,894,237 Gastos en Recurso Humano 1,656, ,278 B. INVERSION 12,862,534 30,128,854 Inversión Física 5,362,534 12,219,914 Transferencias de Capital 304,940 Inversión Financiera 7,500,000 17,604,000 * El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No

5 TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO CODIGO CONCEPTO 2008* TOTAL (A+B): 236,955, ,679, Ingresos corrientes 101,771, ,931, Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro 5,500, Ingresos propios 33,745,760 26,126, Préstamos externos 64,780,289 58,882, Donaciones externas 31,157,974 37,738,880 A. FUNCIONAMIENTO 224,092, ,550, Ingresos corrientes 100,835, ,013, Ingresos propios 31,120,760 25,816, Préstamos externos 61,984,289 36,278, Donaciones externas 30,152,770 33,442,076 B. INVERSION 12,862,534 30,128, Ingresos corrientes 936,330 2,918, Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro 5,500, Ingresos propios 2,625, , Préstamos externos 2,796,000 22,604, Donaciones externas 1,005,204 4,296,804 * El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No

6 CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO CONCEPTO 2008* TOTAL (A + B): 236,955, ,679,369 A. Gastos Corrientes 224,092, ,550, Gastos de Consumo 179,946, ,608, Remuneraciones 59,678,783 63,321, Bienes y Servicios 120,186, ,247, Impuestos Indirectos 81,120 38, Rentas de la Propiedad 255,750 1,436, Derechos sobre Bienes Intangibles 255,750 1,436, Transferencias Corrientes 43,891,166 41,506, Al Sector Privado 1,411,000 7,860, Al Sector Público 34,927,000 26,070, Al Sector Externo 7,553,166 7,576,146 B. Gastos de Capital 12,862,534 30,128, Inversión Real Directa 5,362,534 12,219, Maquinaria, Equipo y Otros Bienes Muebles 5,296,530 12,219, Activos Intangibles 66, Transferencias de Capital 304, Al Sector Público 304, Inversión Financiera 7,500,000 17,604, Concesión de Préstamos de Largo Plazo 7,500,000 17,604,000 * El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No

7 PRESUPUESTO POR FINALIDAD Y FUNCION CODIGO CONCEPTO 2008* TOTAL: 236,955, ,679,369 1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 34,927,000 26,375, Servicios Generales 34,927,000 26,375,062 3 SERVICIOS SOCIALES 1,656, , Educación 656, , Cultura y Deportes 1,000,000 4 SERVICIOS ECONOMICOS 200,372, ,648, Industria y Comercio 200,372, ,648,029 * El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No

8 DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA * * * * * PRG SPR PRY ACT OBR DENOMINACION 2008** TOTAL: 236,955, ,679, Actividades Centrales 19,532,188 15,905, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Servicios de Dirección y Coordinación Superior 7,190,654 6,447, Servicios de Gestión de Financiamiento Externo 1,383,930 1,274, Servicios de Auditoría Interna 898, , Servicios de Asesoría Jurídica 976, , Servicios Generales 9,082,988 6,300, Servicios Registrales 19,334,106 15,756, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Servicios de Registro del Mercado de Valores y Mercancías 1,514,968 1,250, Servicios de Registro Mercantil 9,376,788 7,629, Servicios de Registro de la Propiedad Intelectual 8,442,350 6,187, Servicios de Registro de Garantías Mobiliarias 689, Inversión y Competencia 88,749,419 61,851, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Servicios a la Inversión 3,816,674 3,778, Sistema Nacional de Calidad 4,996,820 4,420, Promoción de la Competencia 1,157,480 1,192, Programa Nacional de Competitividad (Préstamo BIRF-7044-GU) 58,374,215 20,810, Formación de Capacidades para la Población Indígena y ONG's Locales en el Altiplano Occidental (Donación BIRF-TF055809) 1,522,230 3,378, Fortalecimiento de la Posición de Guatemala en los Mercados Internacionales -FOGUAMI- (Donación UE-ALA-2006/ 18401) 18,882,000 28,270, Integración y Comercio Exterior 23,071,185 36,724, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Política Comercial Externa 16,318,991 20,663, Administración del Comercio Exterior 2,853,926 2,794,406

9 * * * * * PRG SPR PRY ACT OBR DENOMINACION 2008** Análisis Económico 1,663,494 1,751, Programa de Apoyo al Comercio Exterior Fase II (Préstamo BID-CE-FASE II) 6,000, Apoyo a las Negociaciones del Acuerdo de Asociación entre la Región Centroamericana y la Unión Europea (Donación BCIE) 4,329, Implementación de la Unión Aduanera Centroamericana (Donación BCIE) 450,000 1,185,600 Plataforma para el Fomento del Comercio Solidario en Guatemala (Donación OEA- SEDI/ AICD/AE/022/06) 288,120 Programa de Apoyo al Comercio Exterior (Préstamo BID-1318/OC-GU) 1,106,170 Plan de Apoyo a la Implementación del CAFTA-DR (Donación ATN/SF-9399-GU) 390, Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 33,630,160 56,420, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Servicios Financieros 10,131,048 16,886, Servicios de Desarrollo Empresarial 5,880,792 7,603, Programa Nacional de la Microempresa (Fondos en Fideicomiso) 7,500,000 17,604, Promoción de Inversiones e Intercambios Comerciales en Apoyo al Sector de la Micro y Pequeña Empresa en Guatemala (Donación GTM/RELEX/ 2001/0109-CEE) 9,809,520 14,133, Asistencia Técnica a Pequeñas y Medianas Empresas del Sector Agronegocios para Accesar a Mercados bajo el CAFTA-DR 308, , Asistencia al Consumidor 9,158,280 8,569, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Atención y Asistencia al Consumidor 9,158,280 8,569, Partidas no Asignables a Programas 43,480,166 41,451, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Aportes y Cuotas a Organismos 41,823,966 40,794, Cuota al Instituto Centroamericano de Administración Pública -ICAP- 656, ,278 Aporte a la Asociación de Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Culturales en Guatemala -DESCGUA- 1,000,000 * PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; ACT = Actividad; OBR = Obra. ** El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No

10 DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A PROGRAMA CATEGORIA 01: ACTIVIDADES CENTRALES A esta categoría se le recomienda la cantidad de Q.15,905,342 equivalente al 6.7% del presupuesto total. Las actividades centrales del, están orientadas básicamente al apoyo administrativo de todos los programas que se ejecutan, con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales programadas por las distintas dependencias. Dicha categoría comprende las actividades siguientes: a) Servicios de Dirección y Coordinación Superior, a través de la cual se dictan las políticas administrativas del Despacho Ministerial y los Viceministerios de Inversión y Competencia, Integración y Comercio Exterior, y Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; b) Servicios de Gestión de Financiamiento Externo, mediante la cual se coordina la gestión y negociación de recursos externos; c) Servicios de Auditoría Interna, cuyo propósito es evaluar el control contable y administrativo del Ministerio; d) Servicios de Asesoría Jurídica, que es la actividad que tiene por objeto verificar que las actuaciones técnicoadministrativas del Ministerio, se enmarquen dentro de la normativa jurídica; y, e) Servicios Generales, que desarrolla las actividades administrativas, financieras e informáticas, con el propósito de apoyar a los distintos programas del Ministerio, para que cumplan con las metas establecidas para el Ejercicio Fiscal. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO CONCEPTO 2008* TOTAL: 19,532,188 15,905,342 0 Servicios Personales 14,887,158 15,414,081 1 Servicios no Personales 2,408, ,261 2 Materiales y Suministros 728,864 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 22,000 4 Transferencias Corrientes 1,486, ,000 * El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No

11 PROGRAMA 11: SERVICIOS REGISTRALES UNIDADES RESPONSABLES: REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPUBLICA REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS En este programa se asigna la cantidad de Q.15,756,302 que representa el 6.7% del presupuesto total. Este programa tiene por objeto facilitar las operaciones registrales relacionadas con la industria y el comercio para incentivar la inversión nacional y extranjera. Conlleva las siguientes actividades: Servicios de Registro del Mercado de Valores y Mercancías: Tiene como objeto proteger la formación de capital, el ahorro y la inversión, creando las condiciones adecuadas para promover la inversión de capitales nacionales y extranjeros, mediante el control de la juridicidad y el registro de los actos celebrados dentro del mercado de valores. Servicios de Registro Mercantil: Su objetivo es registrar, certificar, dar seguridad jurídica y credibilidad a todos los actos mercantiles que realizan personas individuales o jurídicas, resguardando los documentos correspondientes y proporcionando libre acceso a los mismos, para facilitar e incentivar las operaciones mercantiles nacionales y extranjeras que contribuyen al desarrollo económico del país. Servicios de Registro de la Propiedad Intelectual: Contribuye a efectuar los registros derivados de la propiedad industrial, derechos de autor y derechos conexos, que promueven lo referente a la protección, estímulo y fomento a la creatividad intelectual, aplicada al campo de la industria y el comercio, en lo relativo a la adquisición, mantenimiento, protección de los signos distintivos de las patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, así como la protección de los secretos empresariales y disposiciones relacionadas con el combate de la competencia desleal. Servicios de Registro de Garantías Mobiliarias: Su objetivo es regular y registrar las garantías mobiliarias, principalmente de aquellos sectores que, como los micro, pequeños y medianos empresarios, tradicionalmente no han calificado como sujetos de crédito. Cabe indicar que el Registro de Garantías Mobiliarias, empieza a funcionar a partir del mes de enero de.

12 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO CONCEPTO 2008* TOTAL: 19,334,106 15,756,302 0 Servicios Personales 11,747,482 12,570,710 1 Servicios no Personales 5,159,414 2,153,890 2 Materiales y Suministros 1,902, ,702 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 525, ,000 * El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No PROGRAMA 12: INVERSION Y COMPETENCIA UNIDADES RESPONSABLES: DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD DIRECCION DE PROMOCION DE LA COMPETENCIA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD A este programa se le asigna la cantidad de Q.61,851,555 que equivale al 26.1% del presupuesto total. Con la ejecución del programa se pretende favorecer el clima de negocios, desarrollar condiciones de competitividad, a efecto de posicionar a Guatemala como el mejor destino para las inversiones, y la sostenibilidad del crecimiento económico basado en los principios de estabilidad, equidad y competitividad, que permitan la inserción del país en la economía mundial. Para la ejecución del programa se incluye financiamiento proveniente del Préstamo BIRF-7044-GU Proyecto de Competitividad, y se orienta a fomentar el crecimiento económico y reducir la pobreza en Guatemala, así como incentivar las inversiones orientadas a mejorar la competitividad. Asimismo, incluye recursos de las siguientes Donaciones: a) BIRF-TF Formación de Capacidades para la Población Indígena y ONG s Locales en el Altiplano Occidental que tiene por objeto fortalecer las capacidades de pequeños productores de economía campesina, provenientes de pueblos indígenas para que puedan mejorar sus condiciones de vida y sus habilidades para planificar de manera participativa; y, b) UE-ALA-2006/18401 Fortalecimiento de la Posición de Guatemala en los Mercados Internacionales -FOGUAMI-, cuyo propósito es contribuir al crecimiento equitativo y sostenible de la economía y del empleo, por medio del fortalecimiento del comercio exterior hacia los mercados regionales y europeos, el impulso a la inversión extranjera y el incremento de la competencia y competitividad.

13 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO CONCEPTO 2008* TOTAL: 88,749,419 61,851,555 0 Servicios Personales 6,041,612 9,087,960 1 Servicios no Personales 77,109,954 43,258,934 2 Materiales y Suministros 1,306,513 3,642,147 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 4,291,340 5,862,514 * El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No PROGRAMA 13: INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR UNIDADADES RESPONSABLES: DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL COMERCIO EXTERIOR DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR FASE II En este programa se recomienda la cantidad de Q.36,724,768 que equivale al 15.5% del presupuesto total. El objetivo de este programa es promover la negociación y suscripción de tratados bilaterales y multilaterales de libre comercio. Para llevar a cabo el referido objetivo, se realizan las acciones siguientes: a) Elaborar bases técnicas de sustentación de las posiciones nacionales en los órganos de gestión de la Organización Mundial del Comercio -OMC- y en organismos internacionales; b) Preparar el marco general de las negociaciones para los distintos frentes y temas aprobados; c) Dirigir y orientar procesos internos de consulta, negociación y concertación para respaldar las negociaciones; d) Consolidar propuestas de negociación con países o grupos de países en el marco de negociaciones conjuntas; e) Preparar fases técnicas para sustentar las posiciones nacionales en el desarrollo de las agendas de los foros de integración económica centroamericana; f) Realizar análisis y estudios para prestar asesoría técnica en el perfeccionamiento del proceso de integración económica centroamericana; y, g) Contribuir al fomento y promoción de las exportaciones.

14 Para su ejecución se incluye financiamiento del préstamo BID-CE-FASE II Programa de Apoyo al Comercio Exterior Fase II, cuyo objetivo es mejorar las condiciones para la exportación de bienes y servicios, así como maximizar el intercambio comercial del país. Asimismo se incluyen recursos de las siguientes donaciones: a) BCIE Apoyo de las Negociaciones del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea con el objeto de apoyar la adecuada implementación del referido Acuerdo, que contiene el establecimiento de compromisos mutuos en las áreas políticas, económico-comerciales y de cooperación; y, b) BCIE Implementación de la Unión Aduanera Centroamericana. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO CONCEPTO 2008* TOTAL: 23,071,185 36,724,768 0 Servicios Personales 14,101,021 15,194,841 1 Servicios no Personales 8,266,143 14,948,235 2 Materiales y Suministros 444, ,292 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 259,204 6,072,400 * El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No PROGRAMA 14: DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA UNIDADES RESPONSABLES: DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO- EMPRESARIALES UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL UNIDAD COORDINADORA DE PROMOCION DE INVERSIONES E INTERCAMBIOS COMERCIALES En este programa se asigna la cantidad de Q.56,420,398 que representa el 23.9% del presupuesto total. El objetivo de este programa está orientado a facilitar el acceso a fuentes de financiamiento y asistencia para el sector de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Para llevar a cabo dicho objetivo, se realizan diferentes acciones incluidas en el Plan Estratégico Solidario MIPYME , siendo estas las siguientes: a) Facilitar recursos y servicios financieros en forma ágil y oportuna; y, b) Brindar servicios de desarrollo empresarial y asistencia técnica.

15 Para la ejecución del programa, se incluyen los préstamos BID-1733/OG-CU y BIRF-7374-GU denominados Proyecto de Apoyo al Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural, los cuales van orientados a mejorar la competitividad de los encadenamientos productivos de base rural con amplia participación indígena, por medio de servicios de desarrollo empresarial y el acceso a servicios financieros, contribuyendo a incrementar sus ingresos. También se incluye la Donación GTM/RELEX/2001/0109-CEE Promoción de Inversiones e Intercambios Comerciales, en Apoyo al Sector de la Micro y Pequeña Empresa en Guatemala financiada por la Comunidad Europea, cuyo objetivo general es ayudar al desarrollo económico de Guatemala y a la integración de la economía del país en los espacios internacionales y regionales del comercio, y en particular va orientado a aumentar las capacidades del sector de la Micro y Pequeña Empresa. Asimismo, se programan recursos para apoyar el Programa de Asistencia a las PYMES de Centroamérica sobre requerimientos técnicos de acceso a Mercados bajo el CAFTA-DR, según convenio firmado el 12 de diciembre de 2006 entre el y la Asociación Guatemalteca de Exportadores -AGEXPORT-, en el cual se definen aportes anuales durante el período ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO CONCEPTO 2008* TOTAL: 33,630,160 56,420,398 0 Servicios Personales 5,609,532 5,306,633 1 Servicios no Personales 19,270,128 32,683,975 2 Materiales y Suministros 1,095, ,790 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 155,000 6 Activos Financieros 7,500,000 17,604,000 * El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No

16 PROGRAMA 15: ASISTENCIA AL CONSUMIDOR UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR A este programa se asigna la cantidad de Q.8,569,796 que representa el 3.6% del presupuesto total. Este programa tiene como objetivo educar e informar a los consumidores y usuarios acerca de sus derechos y obligaciones, de acuerdo a la Ley de Protección al Consumidor y Usuario, a efecto de establecer relaciones justas y equitativas entre los mismos. Para llevar a cabo dicho objetivo, se ejecutan actividades tendentes a promover, divulgar y defender los derechos de los consumidores y usuarios, establecer las infracciones, sanciones y los procedimientos aplicables en dicha materia. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO CONCEPTO 2008* TOTAL: 9,158,280 8,569,796 0 Servicios Personales 6,216,978 5,747,454 1 Servicios no Personales 2,497,556 2,364,613 2 Materiales y Suministros 333, ,729 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 109,990 * El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No

17 CATEGORIA 99: PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS A esta categoría se le asigna la cantidad de Q.41,451,208, que representa el 17.5 %, del presupuesto total. Se incluyen montos financieros que están orientados a cubrir los aportes que el traslada a organismos e instituciones internacionales derivados de convenios suscritos con éstos. Adicionalmente, se contempla la asignación que se transfiere al Instituto Nacional de Estadística -INE-, para su funcionamiento y la realización de encuestas varias, así como la programación de donaciones del Banco Interamericano de Desarrollo -BID- y Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento -BIRF- para apoyar a dicho Instituto. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA CODIGO CONCEPTO 2008* TOTAL : 43,480,166 41,451,208 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43,480,166 41,146, Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 1,000,000 7,500,000 Agencia de Desarrollo Económico Local -ADEL- 3,000,000 ONG, Asociación para el Desarrollo de Guatemala 2,000,000 ONG, URIM TUMIN 2,500,000 Asociación de Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Culturales en Guatemala -DESCGUA- 1,000, Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 34,927,000 26,070,122 Instituto Nacional de Estadística -INE- 31,777,000 24,194,162 Apoyo al Fortalecimiento Institucional del Instituto Nacional de Estadística (Donación del BID ATN/SF GU) 714,100 Programa de Monitoreo de Estadísticas en los Sectores de Salud y Educación (Donación del BIRF TF ) 1,161,860 Apoyo al Instituto Nacional de Estadística de Guatemala (Donación Gobierno de Suecia) 3,150, Transferencias a organismos e instituciones internacionales 1,270,630 1,293,992 Cooperación Interamericana de Organismos de Acreditación -IAAC- 13,896 13,974 Cooperación Internacional para la Acreditación de Laboratorios -ILAC- 2,000 2,008 Oficina Internacional del Vestuario y Textiles -ITCB- 117, ,175 Organización Internacional de Metrología Legal -OIML- 11,580 12,263 Organización Internacional de Normalización -ISO- 63,304 45,658 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI- 35,512 45,034 Organización Mundial del Comercio -OMC- 718, ,127 Sistema Económico Latinoamericano -SELA- 193, ,753 Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe -INTAL- 115,800

18 CODIGO CONCEPTO 2008* 473 Transferencias a organismos regionales 6,282,536 6,282,154 Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en Centroamérica -CENPROMYPE- 154, ,478 Comisión Panamericana de Normas Técnicas -COPANT- 6,176 5,482 Programa de Agregados Comerciales, Inversión y Turismo -PACIT- 1,605,760 1,605,838 Secretaría de Integración Económica Centroamericana -SIECA- 3,860,000 3,860,078 Instituto Centroamericano de Administración Pública -ICAP- 656, ,278 5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 304, Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 304,940 Apoyo al Fortalecimiento Institucional del Instituto Nacional de Estadística (Donación del BID ATN/SF GU) 304,940 * El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No

19 ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD POR TIPO DE GASTO, GRUPO, RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO Fuente de CODIGO CONCEPTO 2008* Financ. ** TOTAL ( A + B ): 236,955, ,679,369 A FUNCIONAMIENTO 224,092, ,550,515 GASTOS DE ADMINISTRACION 222,436, ,894,237 0 SERVICIOS PERSONALES 58,603,783 63,321, Personal permanente 12,715,328 14,288, Personal permanente 1,485,780 1,485, Complemento personal al salario del personal permanente 4,139,520 4,121, Complemento personal al salario del personal permanente 475, , Complemento por antigüedad al personal permanente 51,300 58, Complemento por antigüedad al personal permanente 15,600 17, Complemento por calidad profesional al personal permanente 486, , Complemento por calidad profesional al personal permanente 63,000 63, Complementos específicos al personal permanente 5,988,840 5,972, Complementos específicos al personal permanente 817, , Complemento por diferencial cambiario al personal en el exterior 4,638,265 4,708, Personal por contrato 1,693,092 2,016, Personal por contrato 408, Complemento personal al salario del personal temporal 435, , Complemento por calidad profesional al personal temporal 4,500 13, Complemento por calidad profesional al personal temporal 18, Complementos específicos al personal temporal 663, , Complementos específicos al personal temporal 241, Otras remuneraciones de personal temporal 8,378,960 10,481, Otras remuneraciones de personal temporal 7,902,874 8,480, Servicios extraordinarios de personal permanente 300, , Dietas 26,400 26, Gastos de representación en el interior 583, , Gastos de representación en el interior 7,200 7, Gastos de representación en el exterior 34,800 34, Aguinaldo 3,175,417 2,863, Aguinaldo 507, , Bonificación anual (Bono 14) 3,175,417 2,863, Bonificación anual (Bono 14) 507, , Bono vacacional 72,600 74, Bono vacacional 10,600 14, Compensación costo de vida por servicios en el exterior 247, ,620 11

20 Fuente de CODIGO CONCEPTO 2008* Financ. ** 1 SERVICIOS NO PERSONALES 114,711,361 95,540, Energía eléctrica 1,404, , Energía eléctrica 2,294, , Energía eléctrica 31, Agua 148, , Agua 68,000 18, Agua 3, Telefonía 1,748, , Telefonía 1,151, , Telefonía 170, Divulgación e información 810,760 2,148, Divulgación e información 956, , Divulgación e información 6,772,880 1,158, Divulgación e información 541,000 1,578, Impresión, encuadernación y reproducción 479, , Impresión, encuadernación y reproducción 614, , Impresión, encuadernación y reproducción 2,300, , Impresión, encuadernación y reproducción 800,000 2,348, Viáticos en el exterior 341, , Viáticos en el exterior 1,184,000 2,436, Viáticos en el exterior 3,118,024 1,706, Viáticos en el exterior 1,205,550 2,129, Viáticos de representación en el exterior 24, Viáticos en el interior 512, , Viáticos en el interior 55,000 8, Viáticos en el interior 614,984 1,023, Viáticos en el interior 750, , Transporte de personas 148, , Transporte de personas 673,913 1,262, Transporte de personas 2,505,527 1,362, Transporte de personas 978,430 1,673, Arrendamiento de edificios y locales 559, , Arrendamiento de edificios y locales 1,699,344 2,242, Arrendamiento de edificios y locales 171, , Derechos de bienes intangibles 157,750 98, Derechos de bienes intangibles 88,000 88, Derechos de bienes intangibles 10,000 1,250, Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 95, , Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 45,000 25, Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 500,000 11,400, Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 1,400, Servicios jurídicos 10, , Servicios jurídicos 204, , Servicios jurídicos 831, , Servicios jurídicos 30, Servicios económicos, contables y de auditoría 245, , Servicios económicos, contables y de auditoría 231,216 2,335,015 61

21 Fuente de CODIGO CONCEPTO 2008* Financ. ** 185 Servicios de capacitación 1,711,113 5,450, Servicios de capacitación 194, , Servicios de capacitación 11,575,602 6,852, Servicios de capacitación 7,504,524 6,368, Servicios de informática y sistemas computarizados 117,250 58, Servicios de informática y sistemas computarizados 500, , Servicios de informática y sistemas computarizados 1,525, , Servicios de informática y sistemas computarizados 115, Otros estudios y/o servicios 619,680 1,664, Otros estudios y/o servicios 980,300 1,105, Otros estudios y/o servicios 31,743,152 9,421, Otros estudios y/o servicios 13,556,450 6,142, Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 15, , Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 17,000 9, Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 1,009, Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 1, Resumen de otros renglones del grupo 4,193,904 3,330, Resumen de otros renglones del grupo 2,648,219 1,571, Resumen de otros renglones del grupo 228, , Resumen de otros renglones del grupo 555,000 3,235, MATERIALES Y SUMINISTROS 5,811,660 6,181, Papel de escritorio 225, , Papel de escritorio 179,000 90, Papel de escritorio 15, , Combustibles y lubricantes 371, , Combustibles y lubricantes 204, , Combustibles y lubricantes 100, , Tintes, pinturas y colorantes 540, , Tintes, pinturas y colorantes 420, , Tintes, pinturas y colorantes 40, , Utiles de oficina 249, , Utiles de oficina 329, , Utiles de oficina 40, , Resumen de otros renglones del grupo 756,175 1,080, Resumen de otros renglones del grupo 1,838, , Resumen de otros renglones del grupo 504, , TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43,309,966 40,849, Ayuda para funerales 6, Prestaciones póstumas 25, Indemnizaciones al personal 1,000, Vacaciones pagadas por retiro 75, Otras transferencias a personas 20, Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 360,000 7,860,000 11

22 Fuente de CODIGO CONCEPTO 2008* Financ. ** 453 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 31,777,000 24,194, Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 3,150,000 1,875, Transferencias a organismos e instituciones internacionales 1,270,630 1,293, Transferencias a organismos regionales 5,626,336 5,625, GASTOS EN RECURSO HUMANO 1,656, , TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,656, , Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 1,000, Transferencias a organismos regionales 656, ,278 B INVERSION 12,862,534 30,128,854 INVERSION FISICA 5,362,534 12,219,914 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 5,362,534 12,219, Equipo de oficina 228, , Equipo de oficina 65,000 59, Equipo de oficina 380, , Equipo médico-sanitario y de laboratorio 90, Equipo educacional, cultural y recreativo 30,000 10, Equipo educacional, cultural y recreativo 90, Equipo de transporte 1,000, Equipo de transporte 500, Equipo para comunicaciones 35,600 32, Equipo para comunicaciones 50, , Equipo de cómputo 612,200 1,446, Equipo de cómputo 540, , Equipo de cómputo 2,756,000 5,000, Equipo de cómputo 509,200 1,409, Otras maquinarias y equipos 67, Otras maquinarias y equipos 982, Activos intangibles 66,004 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 304, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 304, Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 304,940

23 CODIGO CONCEPTO Fuente de 2008* Financ. ** INVERSION FINANCIERA 7,500,000 17,604, ACTIVOS FINANCIEROS 7,500,000 17,604, Préstamos al sector privado 7,500,000 17,604,000 * El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No ** Identificación de las Fuentes de Financiamiento: 11 Ingresos corrientes 113,931, Ingresos propios 26,126, Préstamos externos 58,882, Donaciones externas 37,738,880 TOTAL: 236,679,369

24 PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU FINANCIAMIENTO COMPONENTES DE INVERSION TOTAL RECURSOS INTERNOS RECURSOS EXTERNOS CODIGO DESCRIPCION DEL FINANCIAMIENTO TOTAL (A+B+C): 30,128,854 3,228,050 26,900,804 A. INVERSION FISICA 12,219,914 3,228,050 8,991,864 EQUIPAMIENTO 2,918,650 2,918, Ingresos corrientes 309, , Ingresos propios 5,000,000 5,000, Préstamo Programa de Apoyo al Comercio Exterior Fase II (BID-CE-FASE II) 3,991,864 3,991, Donación Fortalecimiento de la Posición de Guatemala en los Mercados Internacionales -FOGUAMI- (ALA/2006/ 18401) B. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL APORTE AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 304, , , , Donación Apoyo al Fortalecimiento Institucional del Instituto Nacional de Estadística (ATN/SF GU) C. INVERSION FINANCIERA 17,604,000 17,604,000 PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA (FONDOS EN FIDEICOMISO) 17,604,000 17,604, Préstamo Proyecto de Apoyo al Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural (BID-1733-OC-GU)

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