P R E S U P U E S T O
|
|
- Julio Morales Blázquez
- hace 8 años
- Vistas:
Transcripción
1 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O ORGANISMO AUTÓNOMO Centro Municipal de Informática DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA
2 PROYECTO ECONÓMICO DE GASTOS
3 Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO , RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO , HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO 2.400, OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO , SEGURIDAD SOCIAL , FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL , SEGUROS , OTROS GASTOS SOCIALES 6.700,00 TOTAL CAPITULO ,55 Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1, ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 1, ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 5.500, ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION , CANONES , REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1, REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7.810, REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE 2.000, REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION , REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 8.000, MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.000, PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 6.976, MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE , ENERGIA ELECTRICA 6.000, AGUA 360, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 4.200, VESTUARIO 1.750, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 750, SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.000, SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES , OTROS SUMINISTROS , SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES , COMUNICACIONES POSTALES 400, COMUNICACIONES INFORMATICAS , SERVICIOS DE MENSAJERÍA 350, SERVICIOS DE TRANSPORTE 100, SEGUROS DE VEHICULOS 3.300, OTROS SEGUROS 8.000, TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES , ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1, PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 5.000, OTROS GASTOS DIVERSOS 6.775, LIMPIEZA Y ASEO 1, SERVICIOS DE SEGURIDAD 1,00
4 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS , OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES , DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO 1.000, DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO 1.000, DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 3.500, LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO 1.000, LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO 1.500, LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 3.500, OTRAS INDEMNIZACIONES 5.000,00 TOTAL CAPITULO ,87 Capítulo 6 INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIóN , GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS ,00 TOTAL CAPITULO ,00 Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO 10,00 TOTAL CAPITULO 8 10,00 TOTAL ORGANISMO ,42
5 PROGRAMA 9209 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO , RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO , HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO 400, OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO , SEGURIDAD SOCIAL , FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.000, SEGUROS , OTROS GASTOS SOCIALES 6.700, ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1, ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 1, ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 5.500, REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1, REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7.810, REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE 2.000, MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.000, PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 6.976, ENERGIA ELECTRICA 6.000, AGUA 360, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 4.200, VESTUARIO 1.750, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 750, SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.000, COMUNICACIONES POSTALES 400, SERVICIOS DE MENSAJERÍA 350, SERVICIOS DE TRANSPORTE 100, SEGUROS DE VEHICULOS 3.300, TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES , ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1, PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 5.000, OTROS GASTOS DIVERSOS 6.775, LIMPIEZA Y ASEO 1, SERVICIOS DE SEGURIDAD 1, DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO 1.000, DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO 1.000, DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 500, LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO 1.000, LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO 1.500, LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 500, OTRAS INDEMNIZACIONES 5.000,00 TOTAL ,54 PROGRAMA 9261 SERVICIOS INFORMATICOS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO , HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO 2.000, OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO , SEGURIDAD SOCIAL , FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ,00
6 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION , CANONES , REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION , REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 8.000, MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE , SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES , OTROS SUMINISTROS , SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES , COMUNICACIONES INFORMATICAS , OTROS SEGUROS 8.000, ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS , OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES , DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 3.000, LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 3.000, INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIóN , GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS ,00 TOTAL ,88 PROGRAMA 9291 IMPREVISTOS ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO 10,00 TOTAL ,00 TOTAL ORGANISMO ,42
P R E S U P U E S T O 2 0 1 5
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 ORGANISMO AUTÓNOMO Patronato Botánico Ciudad de Málaga DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO ECONÓMICO DE GASTOS Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL
Más detallesP R E S U P U E S T O 2 0 1 5
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 EMPRESAS MUNICIPALES Empresa de Limpiezas Municipales y Parque del Oeste, S.A.M. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO DE PRESUPUESTO DE
Más detallesP R E S U P U E S T O 2 0 1 3
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 3 EMPRESAS MUNICIPALES Parque Cementerio de Málaga, S.A. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA PARQUE CEMENTERIO
Más detallesP R E S U P U E S T O 2 0 1 5
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 EMPRESAS MUNICIPALES Parque Cementerio de Málaga, S.A. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA PARQUE CEMENTERIO
Más detalles2015 ( Clasificación Económica ) PRESUPUESTO DE GASTOS DE. Créditos Iniciales. Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
2015 ( Económica ) Pág. 1 10100 9201 14201 Retribuciones básicas Personal Directivo 45.920,00 10100 Retribuciones básicas 10101 9201 14201 Otras remuneraciones 6.536,00 45.920,00 10101 Otras remuneraciones
Más detallesP R E S U P U E S T O 2 0 1 3
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 3 EMPRESAS MUNICIPALES Teatro Cervantes de Málaga, S.A.M. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA TEATRO CERVANTES
Más detallesP R E S U P U E S T O 2 0 1 5
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 EMPRESAS MUNICIPALES Teatro Cervantes de Málaga, S.A.M. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA TEATRO CERVANTES
Más detallesPRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
08. CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL v 111M Gobierno del Poder Judicial v 1 GASTOS DE PERSONAL v 10 Altos cargos 811,86 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 811,86 10000 Retribuciones básicas
Más detallesPRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
08. CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL v 111M Gobierno del Poder Judicial v 1 GASTOS DE PERSONAL v 10 Altos cargos 2.493,21 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 2.493,21 10000 Retribuciones
Más detallesPresupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja
1 GASTOS DE PERSONAL 4.096.870 1 0 ALTOS CARGOS 72.892 1 0 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS 72.892 00 RETRIBUCIONES BASICAS 71.463 99 INCREMENTO SALARIAL 1.429 1 2 FUNCIONARIOS
Más detallesPRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos
v CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR v 1 GASTOS DE PERSONAL 12 Funcionarios 6.672,62 120 Retribuciones básicas 3.529,39 12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 774,34 12001 Sueldos del grupo A2 y grupo
Más detallesP R E S U P U E S T O 2 0 1 2
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 2 EMPRESAS MUNICIPALES Festival de Cine de Málaga e Iniciativas Audiovisuales, S.A. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL
Más detallesP R E S U P U E S T O 2 0 1 5
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 EMPRESAS MUNICIPALES Empresa Mpal. de Gestión de Medios de Comunicación, S.A. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA
Más detallesPRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Organismo 301. AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS Presupuesto de ingresos Organismo: 301 AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS Económica Explicación Total 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS
Más detallesPRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS
1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,77 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 54,64 10000 Retribuciones básicas 16,93 10001 Retribuciones complementarias 37,71 107 Contribuciones a planes
Más detalles750 DIRECCION, ADMON Y SERVICIOS GENERALES
1 750 DIRECCION, ADMON Y SERVICIOS GENERALES 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO 694.843,81 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO 1.000,00 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL
Más detallesPresupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja
1 GASTOS DE PERSONAL 2.803.998 1 0 ALTOS CARGOS 58.0 1 0 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS 58.0 00 Retribuciones basicas 58.0 1 2 FUNCIONARIOS 514.020 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS
Más detallesOrgánica Programa Económica Descripción Créditos Iniciales
1 110 Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual. FMD.RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS PERSONAL EVENTUAL Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual. 12001 FMD.SUELDO BASE
Más detallesP.M. ASUNTOS SOCIALES. ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013
P.M. ASUNTOS SOCIALES. ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013 CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Órganos
Más detallesPatronato Deportivo Municipal de El Escorial PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2012 O219
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2012 E S T A D O D E G A S T O S EJERCICIO 2012 Orgánica: 102 DEPORTES AREA DE GASTO 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE. * POLITICA DE GASTO 3.4: Deporte.
Más detallesPRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos
v FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA v 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,65 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 54,65 10000 Retribuciones básicas 16,93 10001 Retribuciones complementarias
Más detallesPRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS
1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,77 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 54,64 10000 Retribuciones básicas 16,93 10001 Retribuciones complementarias 37,71 107 Contribuciones a planes
Más detallesPRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos
v JEFATURA DE TRÁFICO v 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,64 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 54,64 10000 Retribuciones básicas 16,93 10001 Retribuciones complementarias 37,71 12
Más detallesCONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL ESTADO DE GASTOS (euros) CAPÍTULOS IMPORTE I GASTOS DE PERSONAL 705.824 II GASTOS CORRIENTES 500.393 III GASTOS FINANCIEROS IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 235.463 OPERACIONES CORRIENTES
Más detallesPRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos
v JEFATURA DE TRÁFICO v 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,64 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 54,64 10000 Retribuciones básicas 16,93 10001 Retribuciones complementarias 37,71 12
Más detallesESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2015 HASTA 30/6/2015
Pág. 1 10000 9120 Retribuciones órganos de gobierno 353. 28.200,00 381.300,00 174.653,55 174.653,55 174.653,55 206.646,45 11000 9120 Retribuciones personal eventual 84.850,00 8.000,00 92.850,00 40.643,91
Más detallesPresupuesto año 2014 ESTADO DE GASTOS. Clasificación Económica Subconcepto Concepto Artículo Capítulo CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL. 145.293.
Presupuesto año 2014 ESTADO DE GASTOS Clasificación Económica Subconcepto Concepto Artículo Capítulo CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL. 145.293.749 ARTÍCULO 11. PERSONAL EVENTUAL. 110. RETRIBUCIONES BÁSICAS
Más detallesPresupuesto año 2015 ESTADO DE GASTOS. Clasificación Económica Partida Subconcepto Concepto Artículo Capítulo
CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL. 147.764.251 ARTÍCULO 11. PERSONAL EVENTUAL. 68.832 110. RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES. 68.832 110.00 Retribuciones básicas. 24.562 110.01 Retribuciones complementarias.
Más detallesPresupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Detalle Orgánico / Económico de los Programas ADMINISTRACIÓN GENERAL
de la Comunidad Autónoma de Detalle Orgánico / de los Programas 21 Sección PARLAMENTO Servicio PARLAMENTO Programa 1111 ACTIVIDAD LEGISLATIVA 5.659.676 y Explicación del Gasto 1 GASTOS DE PERSONAL 2.441.636
Más detallesINSTITUTO DE CULTURA - 2013. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
S PRESUPUESTARIOS 330 20300 Arrendamiento de maquinaria, instalac. y utillaje 31.128,70 31.128,70 6.319,83 6.319,83 6.319,83 24.808,87 332 20300 Arrendamiento de maquinaria, instalac. y utillaje 1.102,04
Más detalles310.00 Intereses. 13.675,00 352.00 Intereses de demora. 4.000,00 359.00 Otros gastos financieros. 2.000,00 19.675,00 9 PASIVOS FINANCIEROS.
0110 Deuda Pública. 140.700,00 3 GASTOS FINANCIEROS. 310.00 Intereses. 13.675,00 352.00 Intereses de demora. 4.000,00 359.00 Otros gastos financieros. 2.000,00 19.675,00 9 PASIVOS FINANCIEROS. 911.00 Amortización
Más detalles09 - FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
09 - FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN PARA EL AÑO 2005 9.-Detalle General: Económico-Territorial (3 - *) por Servicios y Subprogramas SECCIÓN
Más detallesCLASIFICACIONES ECONOMICAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. Descripción del concepto 200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones 200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,
Más detallesPRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 25 CAPÍTULO 1.- GASTOS DE PERSONAL ARTÍCULO 10. ALTOS CARGOS 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS.00 RETRIBUCIONES BASICAS 4.470.406.01 OTRAS REMUNERACIONES 831.044
Más detallesPRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2016 DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA POR PROGRAMAS
07 JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, REFORMAS DEMOCRÁTICAS Y 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos 116,26 229,28 10 Altos cargos 116,26 229,28 110 Retribuciones básicas y otras
Más detallesPRESUPUESTO 2015 EXPLICACIÓN DEL GASTO POR SUBCONCEPTO
PRESUPUESTO 2015 PROGRAMA 911B DIPUTADO DEL COMÚN CAP-1 GASTOS DE PERSONAL 1 ART-10 ALTOS CARGOS 132.0, RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS 34.0, 132.0, 01 OTRAS RETRIBUCIONES
Más detallesTABLA ECONÓMICA DE GASTOS
TABLA ECONÓMICA DE GASTOS RELACIÓN ENTRE CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS Y CUENTAS PATRIMONIALES 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 100.01 Retribuciones básicas
Más detallesTABLA DE EQUIVALENCIAS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO TABLA DE EQUIVALENCIAS ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES Y PLANES GENERALES DE CONTABILIDAD PÚBLICA ADAPTADOS A LA ADMINISTRACIÓN
Más detallesPRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2016 DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA POR PROGRAMAS 01 LES CORTS VALENCIANES
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos 10 Altos cargos 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual 11 Personal Eventual 120 Retribuciones básicas 121
Más detallesAYUNTAMIENTO DE DOÑINOS DE SALAMANCA
ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA. DETALLE POR ARTÍCULOS Y CONCEPTOS. AÑO 2015 Cap. Artic. Conc. Subc. Descripción 2015 (%) Total Art. Total Cap. 120 RETRIBUCIONES BASICAS 54.500,00 4,173 12 121
Más detallesPRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica (ANTEPROYECTO)
1 001 91210 11000 ADMINISTRACION GENERAL ORGANOS DE GOBIERNO RETRIBUCIONES BÁSICAS GERENTE URBANISMO 001 91210 11001 ADMINISTRACION GENERAL ORGANOS DE GOBIERNO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. RETRIBUCIONES
Más detallesPRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA LOCAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN
Página 1/7 PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA GP SUBC DENOMINACIÓN IMPORTE 241 00 12000 Retrib. Básicas Pers. Funcionario Sueldos del Grupo A1 88.063,92 241 00 12003 Retrib. Básicas Pers.
Más detallesAYUNTAMIENTO DE JAÉN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS 2013
AYUNTAMIENTO DE JAÉN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS 2013 CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTO 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Órganos de gobierno y personal directivo. 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones
Más detallesSALDO DISPOSICIONES OBLIGACIONES 102.200,00 95.635,53 6.564,47 95.635,53 0,00 95.635,53 0,00 95.635,53 0,00 95.635,53 0,00 95.
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL DE GASTOS 11 02 13090 41 102.200,00 95.635,53 6.564,47 95.635,53 0,00 95.635,53 0,00 95.635,53 0,00 95.635,53 0,00 95.635,53 0,00 1309 OTRO PERSONAL 130 LABORAL FIJO 102.200,00
Más detallesAplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos Capítulos
2015 ( Económica ) Pág. 1 1300000 340 RETRIBUCIONES PERSONAL DE DIRECCIÓN 1300001 342 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PISCINA 13000 Retribuciones básicas 1300200 340 OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS
Más detallesListado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa
Resumen por s y Grupos de Programa 1 de 46 0 : DEUDA PUBLICA 01 : DEUDA PUBLICA 011 : DEUDA PUBLICA 258.441,46 CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS 35.747,00 31. 310 DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS
Más detallesPRESUPUESTO EJERCICIO 2008. ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA (euros) CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 2.866.204,00 12,55
PRESUPUESTO EJERCICIO 2008 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA (euros) % CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 2.866.204,00 12,55 CAPITULO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.035.300,00 17,67 CAPITULO
Más detallesIngresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. Tomo III (Agencias estatales y otros organismos públicos con presupuesto de gastos
Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. Tomo III (Agencias estatales y otros organismos públicos con presupuesto de gastos limitativo) ÍNDICE AGENCIAS ESTATALES Página Resumen general
Más detallesESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA
: 1 GASTOS DE PERSONAL 9120 10000 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno 34.341,12 Total Artículo 10 34.341,12 12000 Sueldos del Grupo A1 14.769,42 12004
Más detallesPRESUPUESTO GENERAL 2015 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA
PRESUPUESTO GENERAL 2015 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA CAP. ART CONC. SUBC. 1 GASTOS DE PERSONAL. 27.031.213,42 10 Órganos de gobierno y personal directivo. 1.335.042,12 100 Retribuciones básicas
Más detallesPRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos
v CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES v 144A Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 446,15 221 Suministros 75,00
Más detallesListados de Aprobación del Presupuesto. Resumen de Ingresos y Gastos (O.M. 2.008)
1 de 1 Listados de Aprobación del Presupuesto. Resumen de Ingresos y Gastos (O.M. 2.008) ESTADO DE INGRESOS ESTADO DE GASTOS CAP. Denominación Importe CAP. Denominación Importe A) Operaciones No Financieras
Más detalles35(6838(672'(*$6726. 3RU&DStWXORV$UWtFXORV&RQFHSWRV\6XEFRQFHSWRV
1 GASTOS DE PERSONAL 10 ALTOS CARGOS 100 5(75,%8&,21(6%É6,&$6
Más detallesOrganismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria
APROBADO EJERCICIO 2014 Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS RESULTADO DEL PRESUPUESTO
Más detallesBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES
Núm. 26 Sábado 30 de enero de 2016 Sec. III. Pág. 8182 III. OTRAS DISPOSICIONES UNIVERSIDADES 911 Resolución de 11 de enero de 2016, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se publica
Más detallesAyuntamiento de PINSEQUE NIVELES DE VINCULACION JURIDICA. Presupuesto Inicial
Ejercicio: '2009 011 33006 Intereses 10.760,00 12.361,00 011 34200 Intereses de demora pago 1,00 12.361,00 011 34900 Otros gastos financieros 1.600,00 12.361,00 Total Vinculación 12.361,00 111 11000 Retribuciones
Más detallesAplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos Capítulos
2013 ( Económica ) Pág. 1 12001 340 05000 Sueldos Grupo A2 11.507,76 12001 12006 340 05000 Trienios funcionarios RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 3.755,16 11.507,76 12006 TRIENIOS 3.755,16 120
Más detallesRESUMEN DE LOS ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS POR CAPITULOS
RESUMEN DE LOS ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS POR CAPITULOS ESTADO DE INGRESOS ESTADO DE GASTOS CAPITULOS DENOMINACION IMPORTE CAPITULOS DENOMINACION IMPORTE A) OPERACIONES CORRIENTES A ) OPERACIONES CORRIENTES
Más detallesP R E S U P U E S T O 2 0 1 5
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 EMPRESAS MUNICIPALES Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga, S.L. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA SOCIEDAD
Más detallesESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA Ejercicio: 2015
1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas alcaldia 36.502,36 Total Artículo 10 36.502,36 11000 Retribuciones Personal Eventual Total Artículo 11 12000 Retribuciones basicas secretaria-intervencion
Más detallesPresupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Proyecto de Gastos por Aplicaciones
de la Comunidad Autónoma de CONSEJERIA 07 TURISMO, MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL TECNICA Nº Proyecto 80.003 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y COMUNICACIÓN F. Inicio 01/01/2004
Más detallesDIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ O.I.A.D.L. Programa Económica Importe 241.01 AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL (AEDL)
241.01 AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL (AEDL) 1 GASTOS DE PERSONAL. 131.00 Personal laboral temporal 159.131,98 160.00 Seguridad social 81.977,08 Total Capítulo 1 241.109,06 230.20 Dietas de personal
Más detallesAplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos Capítulos
2011 ( Económica ) Pág. 1 11000 91210 001 RETRIBUCIONES BÁSICAS GERENTE DE URBANISMO 1.293,89 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 1.293,89 11001 91210 001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS GERENTE DE URBANISMO 3.294,93
Más detallesPROGRAMA CAPÍTULOS DENOMINACIÓN CRÉDITOS INICIALES 011 Deuda Pública. 172.800,00 31004 Intereses préstamo a corto plazo a concertar 2.
PROGRAMA CAPÍTULOS DENOMINACIÓN CRÉDITOS INICIALES 011 Deuda Pública. 172.800,00 31004 Intereses préstamo a corto plazo a concertar 2.000,00 31007 Intereses préstamos largo plazo concertados 20.200,00
Más detallesBoletín Oficial de la Asamblea de Madrid
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid Número 211 Anexo (2.ª parte) 14 de noviembre de 2014 IX Legislatura S U M A R I O 2. TEXTOS EN TRAMITACIÓN Página 2.1 PROYECTOS DE LEY Proyecto de Ley 4/2014 RGEP.9601.
Más detallesAplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos Capítulos
2012 ( Económica ) Pág. 1 11000 91210 001 RETRIBUCIONES BÁSICAS GERENTE DE URBANISMO 1.293,89 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 1.293,89 11001 91210 001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS GERENTE DE URBANISMO 3.294,93
Más detallesDISTRIBUCION DE TOMOS QUE CONTIENEN LA LIQUIDACION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DISTRIBUCION DE TOMOS QUE CONTIENEN LA LIQUIDACION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES
Más detallesPresupuesto Definitivo Gastos Ejercicio 2016
912 10000 920 12000 931 12000 132 12003 920 12003 931 12003 171 12004 920 12004 931 12004 171 12005 920 12005 132 12006 171 12006 920 12006 931 12006 132 12100 171 12100 920 12100 931 12100 132 12101 171
Más detallesSeguridad Social. Cuentas del Ejercicio. Ejercicio 2010 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES TOMO V GOBIERNO DE ESPAÑA
GOBIERNO DE ESPAÑA SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Seguridad Social Cuentas del Ejercicio Ejercicio 2010 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
Más detallesDISTRIBUCION DE TOMOS QUE CONTIENEN LA LIQUIDACION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DISTRIBUCION DE TOMOS QUE CONTIENEN LA LIQUIDACION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES
Más detallesPresupuesto de gastos Impreso el 30/01/2015 a las 08:53
Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL 01 9120 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO 133.504,00 0,00 0,00 133.504,00 01 9120 10001 INDEMNIZACIONES 202.620,00 0,00 0,00 202.620,00 01 9120 11000 RETRIBUCIONES
Más detallesPRESUPUESTO DE INGRESOS APLICACIÓN NOMBRE PREVISION OBSERVACIONES
PRESUPUESTO DE INGRESOS APLICACIÓN NOMBRE 112.00 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. RUSTICA 113.00 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. URBANA 114.00 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS
Más detallesDIPUTACION DE SEGOVIA
S PRESUPUESTARIOS 1 GASTOS DE PERSONAL 10 ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 100 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS 282.326,10 0,00 282.326,10 282.326,10 282.326,10 0,00 282.326,10 0,00 Total Artículo:
Más detallesPRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS FEMP CLM 2015 CAP ART CON SUBC DENOMINACIÓN CAP ART CONC SUBCONC
CAP ART CON SUBC DENOMINACIÓN CAP ART CONC SUBCONC I GASTOS DE PERSONAL 416.900,00 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 140.000,00 100 Personal de Alta Dirección 140.000,00 13 PERSONAL LABORAL 189.100,00
Más detallesPRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010. (Clasificación Programas) Clasificación. Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA
( Programas) 1 011 310 INTERESES. 62.756,82 011 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 6.000,00 011 913 AMORTIZACION PRESTAMOS 259.416,52 011 DEUDA PÚBLICA. 328.173,34 01 DEUDA PÚBLICA. 328.173,34 0 DEUDA PÚBLICA.
Más detallesPRESUPUESTOS 2015 - GASTOS
por Progr ama Econó mica Denominación de la aplicación presupuestaria Créditos Iniciales POLÍTICA DE GASTO 011 DEUDA PÚBLICA 11 310 Intereses préstamos 10.500,00 11 91102 Préstamo anticipo Diputación 32.361,00
Más detallesBALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS PREVIO A LA REGULARIZACIÓN A DÍA: jueves, 31 de diciembre de 2009
BALANCE DE COMPROBACIÓN DE Y PREVIO A LA REGULARIZACIÓN A DÍA: jueves, 31 de diciembre de 2009 Código de 000 Presupuesto ejercicio corriente. 344.264.602,93 344.264.602,93 0,00 001 Presupuesto de gastos:
Más detallesRESUMEN POR CAPITULOS CAPITULO : 1 GASTOS DE PERSONAL CAPITULO D E N O M I N A C I O N PRESUPUESTO 2012 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO 2012
RESUMEN POR CAPITULOS CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 2.995.075 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.183.303 3 GASTOS FINANCIEROS 202.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 125.890 6 INVERSIONES REALES 1.876.304
Más detallesMINISTERIO DE SALUD. 2014 MONTO Diferencia MONTO Diferencia MONTO Diferencia Título: Partida:
AUTORIZADO DICTAMEN MAYORÍA DICTAMEN FA DICTAMEN REDONDO OBJETO DE GASTO 2014 MONTO Diferencia MONTO Diferencia MONTO Diferencia Título: 211 0 REMUNERACIONES 001 00101 REMUNERACIONES BÁSICAS SUELDOS PARA
Más detallesPresupuesto de gastos
Página: 1 011 31000 INTERESES PRESTAMOS DEL INTERIOR 44.885,56 0,00 0,00 44.885,56 Económico (Subpartida) 31000 INTERESES PRESTAMOS DEL INTERIOR 44.885,56 0,00 0,00 44.885,56 011 31001 INTERESES ANTICIPO
Más detallesAyuntamiento de Loeches PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 E S T A D O D E G A S T O S EJERCICIO 2013 CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL. PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. ECONOMICA CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL. Página: 3 1 GASTOS
Más detallesTitulo: EJECUCION PRESUPUESTARIA Modulo: Presupuesto Usuario: MGPM17T12 Fecha: 18/07/2007 13:06:33
Titulo: EJECUCION PRESUPUESTARIA Modulo: Presupuesto Usuario: MGPM17T12 Fecha: 18/07/2007 13:06:33 PARTIDA DESCRIPCION_PARTIDA CODIFICADO DEVENGADO POR DEVENGAR 10500000A63800000005802040010 APORTE A LA
Más detallesPressupost Treball : Escenari Ingressos : Capítol Article Concepte Descripció Totals Detall ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 398.
AJUNTA20 PRESSUPOST 20 Pàgina : GASTOS DE PERSONAL 4.934.36,00 ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL 0 398.00,00 DIRECTIVO RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS 00 REMUNERACIONES O.GOB 398.00,00 PERSONAL EVENTUAL 44.640,00
Más detallesPRESUPUESTO DE GASTOS 2016
Pág. 1 12000 3301 ZELAIETA. RETRIBUCIONES 105.590,00 105.590,00 14.685,96 14.685,96 14.685,96 90.904,04 BASICAS FUNCIONARIOS 12000 3321 LIBURUTEGIA. RETRIBUCIONES 45.379,00 45.379,00 8.339,53 8.339,53
Más detalles160.00 SEGURIDAD SOCIAL 138.790,90 151.938,42 118.657,15 118.608,23 TOTAL CAPITULO 1 504.030,40 551.776,38 517.100,00 522.400,00
PRESUPUESTO YUNCOS AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 1301 ADMINISTRACION GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL ARTICULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO 120.03 SUELDOS GRUPO C1 147.344,94 168.421,92 167.026,81
Más detallesOrgánica Programa Económica Descripción Créditos Iniciales INTERESES DE PRESTAMO LARGO PLAZO INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO OPERACION TESORERIA
1 0410 01101 31000 HACIENDA DEUDA PUBLICA INTERESES 0410 01101 31001 HACIENDA INTERESES DE PRESTAMO LARGO PLAZO DEUDA PUBLICA 3.426.641,98 OPERACIONES TESORERIA 0410 01101 31100 HACIENDA INTERESES PRESTAMOS
Más detallesEXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA PRESUPUESTO GENERAL PARA 2012. Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA. Fecha: 28/12/2011 12:48 PARTIDAS DE GASTOS
ÁREA: ALCALDÍA 01 DELEGACIÓN: ALCALDÍA 01001 ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9 POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91 GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912 PROGRAMA: ÓRGANOS DE
Más detallesPRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015 RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015 RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS PRESUPUESTO DE GASTOS Capítulos Descripción Importe 1 GASTOS DE PERSONAL. 7.838.576,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 9.281.776,00
Más detallesP R E S U P U E S T O
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 EMPRESAS MUNICIPALES Empresa Municipal de Aguas, S.A. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS,
Más detallesSeguridad Social. Cuentas del Ejercicio. Ejercicio 2012 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES TOMO V GOBIERNO DE ESPAÑA
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Seguridad Social Cuentas del Ejercicio Ejercicio 2012
Más detallesPRESUPUESTO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EJERCICIO 2016 T R I B U N A L D E C U E N T A S. Obligaciones reconocidas. Remanente de crédito
301 911O 10000 Retribuciones básicas. Altos cargos 436.290,00-436.290,00 - - - 301 911O 10001 Otras remuneraciones. Altos cargos 1.011.760,00-1.011.760,00 - - - 301 911O 11000 Retribuciones básicas. Personal
Más detallesConsorcio de Medio Ambiente PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2011 E S T A D O D E G A S T O S EJERCICIO 2011 AREA DE GASTO 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS * POLITICA DE GASTO 1.6: Bienestar comunitario. - GRUPO DE PROGRAMAS 1.62: Recogida,
Más detallesPRESUPUESTO DE GASTOS CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS 2012. Prog. Eco. Descripción Créditos Iniciales
PRESUPUESTO DE GASTOS CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS 2012 Prog. Eco. Descripción Créditos Iniciales 011 31000 INTERESES PRÉSTAMO B.C.L. 00043070370 485,73 011 31001 INTERESES PRÉSTAMOS B.C.L. 00042612884
Más detallesOrgánica Programa Económica Descripción Créditos Iniciales RETRIBUCIONES ALCALDE-PRESIDENTE 9.173,75 ASISTENCIA CONCEJALES 25.
1 0111 91200 10000 0111 91201 10000 0111 91202 10000 ORGANOS DE GOBIERNO Retribuciones básicas. RETRIBUCIONES ALCALDE-PRESIDENTE 9.173,75 ORGANOS DE GOBIERNO Retribuciones básicas. ASISTENCIA CONCEJALES
Más detallesPATRONATO ESCUELA DE MUSICA CENDEA DE OLZA-ORKOIEN PRESUPUESTO EJERCICIO 2012
PATRONATO ESCUELA DE MUSICA CENDEA DE OLZA-ORKOIEN PRESUPUESTO EJERCICIO 2012 INGRESOS 33013 Cuotas Inscripción Escuela Música 75.000,00 Total Capítulo 3 75.000,00 40000 Subvención Ayto. Olza 75.120,00
Más detallesP R E S U P U E S T O
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 4 EMPRESAS MUNICIPALES Teatro Cervantes de Málaga, S.A.M. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA TEATRO CERVANTES
Más detallesPARTIDA CONCEPTO 2015
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 CAPITULO III 05.000 34300 Precios Públicos y otros ingresos 298.000,00 05.000 34301 Precios Públicos Cursos de Verano y otras actividades 90.000,00 05.000 34302 Precio Público
Más detalles2011 (ANTEPROYECTO) ( Clasificación Económica )
Pág. 1 120 4515 500 OINARRIZKO ORDAINKETAK 8.470,00 120 OINARRIZKO ORDAINKETAK 8.470,00 12101 4515 500 ORDAINKETA OSAGARRIAK 19.048,00 12101 DESTINO OSAGARRIA 19.048,00 121 ORDAINKETA OSAGARRIAK 19.048,00
Más detalles1.- BALANCE... 3 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL... 5 3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO... 9
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SOLIMAT A) CUENTAS ANUALES 1.- BALANCE... 3 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL...
Más detalles(Clasificación Programas) PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012. Créditos Iniciales. Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES. Suman las Previsiones
( Programas) 1 15000 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL 56.585,27 15000 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL 57.208,28 15000 15100 GRATIFICACIONES 1.000,00 15000 21201 REPARACION Y CONSERVACION
Más detalles