MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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1 POLÍTICA INSTITUCIONAL Implementar políticas, normas y procedimientos de carácter presupuestario, contable y financiero para una adecuada administración de parte de los órganos y entidades estatales de los fondos públicos, de conformidad al marco legal vigente en materia de administración de los recursos. Formular la Política Tributaria para propiciar el crecimiento económico, reducción de la pobreza y apoyar el financiamiento de la infraestructura productiva y el gasto público. Mejorar la calidad de las Normas y Procedimientos Técnicos de asignación, ejecución y control presupuestario, contable y financiero de aplicación en los órganos y entidades del sector público, asegurando la consistencia del flujo de ingresos y egresos. Revisar y ajustar el marco legal de los Sistemas de Administración Financiera y Conexos, para articular el uso de los recursos y resultados. Fortalecer el vínculo del proceso de planificación de la Inversión Pública con las metas establecidas en el PNDH y con la política de financiamiento. Garantizar las prácticas institucionales de género, conforme lo estipulado en la Ley No.648, Ley de Igualdad, Derechos y Oportunidades, garantizando la equidad en el quehacer institucional. Consolidación de los principios y valores del Servidor Público sobre Etica Pública, conforme Decreto 3009 vigente, como elemento fundamental para garantizar la calidad del producto institucional. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS El presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público asciende a C$ 567,039,000 y su distribución por programa y clasificaciones del gasto se presenta a continuación. PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES PROYECTOS CENTRALES FUNCIÓN PÚBLICA SERVICIOS TECNOLÓGICOS CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (PMSAF) GESTIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTO CONTABILIDAD TESORERÍA CRÉDITO PÚBLICO MODERNIZACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TECNOLOGÍA COMPRAS Y CONTRATACIONES SERVICIO CIVIL CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE INVERSIONES PÚBLICAS FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA INTEGRACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SIGAF ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FONDOS ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA POLÍTICAS Y ESTADÍSTICAS FISCALES TOTAL RENTAS DEL TESORO RENTAS CON DESTINO ESPECÍFICO PRÉSTAMOS EXTERNOS DONACIONES EXTERNAS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR PROGRAMAS GASTO CORRIENTE CAPITAL TOTAL 8,825,354 23,725,773 40,544,362 29,062,219 70,976,963,923,435 7,869,898 4,703,178 1,396,8 3,764,020 29,483, ,898 1,4,698 1,581, ,269 6,5,680 13,946,205 16,146,986 25,996,549 19,286,933 14,636,344 21,366,274 3,899,546 25,265, ,513, ,5, ,039, ,543,000 13,467,000 40,396,962 47,107, ,321, , ,309,043 37, ,454 78,561,038 79,964, ,825,354 23,725,773 40,544,362 31,062, ,298,001,923,435 7,869,898 4,703,178 1,396,8 4,738, ,792,6 703,898 1,4,698 1,581, ,269 6,163,025 13,946,205 16,851,440 25,996,549 19,286,933 14,636, ,543,000 15,467,000 8,958,000 7,071,

2 CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS POR GRUPO DE GASTO Y PROGRAMAS PROGRAMA SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS NO PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS BIENES TRANSFERENCIAS DE USO CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTROS GASTOS TOTAL ACTIVIDADES CENTRALES 89,930,741 27,051,878 10,549,738 1,292, ,825,354 PROYECTOS CENTRALES FUNCIÓN PÚBLICA 20,087,384 2,572,496 1,065,893 23,725,773 SERVICIOS TECNOLÓGICOS 27,403,816,021,555 2,8,991 40,544,362 CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO 20,720,7 5,042,197 3,299,3 31,062,219 MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (PMSAF) GESTIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTO CONTABILIDAD TESORERÍA CRÉDITO PÚBLICO MODERNIZACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TECNOLOGÍA COMPRAS Y CONTRATACIONES SERVICIO CIVIL CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE INVERSIONES PÚBLICAS FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA INTEGRACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SIGAF ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FONDOS 10,242,842,830,9 21,687,419 13,800,364 69,668,810,615,282 7,869,898 4,703,178 1,396,8 3,764,020 29,483, ,898 1,4,698 1,581, ,269 6,5,680 2,351,674 2,705,173 2,685,186 4,6,276 1,308,1 1,308,1 1,351, ,902 1,623, , ,321, , ,309,043 37, , ,298,001,923,435 7,869,898 4,703,178 1,396,8 4,738, ,792,6 703,898 1,4,698 1,581, ,269 6,163,025 13,946,205 16,851,440 25,996,549 19,286,933 ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 10,629,975 3,390, ,964 14,636,344 POLÍTICAS Y ESTADÍSTICAS FISCALES 801,655 19,677, ,702 3,899,546 25,265,820 TOTAL 228,135, ,293,567 24,391, ,925,038 1,292, ,039,000 DETALLE DE CARGOS De acuerdo al tipo de función, la distribución de cargos es la siguiente: Tipo de Cargos Monto Anual Dirección Servicios Administrativos Técnicos Científicos Servicios Generales Servicios a la Producción TOTAL ,161, ,578, ,856, ,193, , ,014,

3 DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PROGRAMA 001 : ACTIVIDADES CENTRALES Apoya la gestión institucional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para cumplir su misión, a través de la ejecución de acciones en asesoramiento técnico legal y control interno institucional. Administra con base en leyes, políticas y normas vigentes para asegurar los recursos financieros y humanos de la institución, así como los procesos de planificación, organización, adquisición de bienes, servicios y el desarrollo de la profesionalización y desarrollo de los recursos humanos. PROGRAMA 002 : PROYECTOS CENTRALES Este Programa ejecutará el proyecto de inversión Reemplazo y Equipamiento de Edificio del MHCP, en el municipio de Managua, el que contribuirá al fortalecimiento de la institución en su conjunto. PROGRAMA 0 : FUNCIÓN PÚBLICA Define políticas, normas y procedimientos que regulen la administración, gestión y desarrollo de los recursos humanos del sector público. Al igual que coordina y supervisa la implantación del régimen del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa, así como, de los sistemas de clasificación y gestión de recursos humanos. Coordina la incorporación de los Servidores Públicos a la Carrera Administrativa, a través del sistema de provisión de puestos y el proceso extraordinario de acreditación. Administra el Sistema de Nómina Fiscal de los Servidores Públicos y ordena progresivamente la estructura salarial de la Administración del Estado, con el objetivo de disminuir las inequidades salariales, en dependencia de la disponibilidad presupuestaria y participa en las negociaciones con la Comisión del Salario Mínimo, representando al Gobierno Central. Brinda asistencia técnica y capacita a las instancias de recursos humanos y personal directivo y organizaciones sindicales de las instituciones de la administración del Estado, sobre el marco jurídico del Servicio Civil, Sistema de Clasificación de Puestos y Sistemas de Gestión de Recursos Humanos. Servidores públicos acreditados al servicio civil y carrera administrativa desagregados por sexo Instituciones con manuales de sistemas de gestión de RH elaborados y actualizados Instituciones aplicando el sistema de gestión del servicio civil desagregado por sexo Personas acreditadas Institución Institución PROGRAMA 013 : SERVICIOS TECNOLÓGICOS Administra y coordina el desarrollo e implementación de Proyectos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC s) para la reforma y modernización de la administración de las finanzas públicas, así mismo, el soporte y optimización de la gestión del gobierno, que asegure la participación de hombres y mujeres para brindar un servicio de excelencia orientado al ciudadano, de forma transparente y eficiente, además establece normas y estándares de control de calidad integrales e impulsa la reforma legal correspondiente a partir de una estrategia de modernización y de las políticas nacionales de ciencia y tecnología. Capacitación a los usuarios del sistema de gestión del gobierno Mantenimiento de la plataforma tecnológica del gobierno Instituciones del sector público interconectadas en el SIGFA Usuarios Servicios Instituciones PROGRAMA 015 : CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO Rectorea el Sistema de Administración de Contrataciones de las Instituciones públicas y municipales con la finalidad de fortalecer los procesos de contratación administrativa en términos de eficiencia, eficacia, legalidad y transparencia, mediante regulación normativa y asistencia técnica. Diseña, elabora y divulga políticas, normas y procedimientos para fortalecer el desarrollo eficiente, legal y transparente de los procesos de contratación, la administración efectiva de las áreas de adquisiciones y los mecanismos del control interno, mediante la emisión de instrumentos legales y de gestión en compras 179

4 administrativas para coadyuvar con la optimización de los recursos públicos. Asesora, capacita y brinda asistencia técnica y legal para mejorar el desarrollo de los procesos de contratación, mediante la transmisión de las mejores prácticas en contratación pública. Administra y controla la gestión a la calidad en los procesos de compras públicas, fortaleciendo la eficiencia, eficacia, transparencia y la equidad en los roles, las competencias y responsabilidades de los funcionarios públicos vinculados a la toma de decisiones y a la ejecución del trabajo administrativo del sector público y municipal. Desarrolla, administra e implementa el Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónicas SISCAE, que permite incrementar el nivel de transparencia de los recursos presupuestarios, ejecutados mediante la contratación pública. Administra mecanismos de monitoreo y seguimiento en las contrataciones administrativas, para garantizar la mejora continua de las adquisiciones en las instituciones públicas y municipales. Administra el sistema de cupones de combustible para entidades presupuestadas de gobierno. Promueve métodos de fortalecimiento y desarrollo para implementar nuevas modalidades como Acuerdos Marco, los que permitirán mejorar la microeconomía a escala, que fomenten la transparencia, eficacia y eficiencia. Administra el Sistema Nacional de Acreditación por Competencias en Compras Públicas. Capacitación en contrataciones públicas Entidades y organismos de la Administración Pública Central que publican los procedimientos de contratación en el portal Nicaragua Compras Actualización de políticas y normas administrativas del sistema de administración de contrataciones del sector público Evento Institución Documento PROGRAMA 018 : MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (PMSAF) Comprende todas aquellas acciones encaminadas a garantizar el rediseño y consolidación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa Financiera y Sistema Conexos, con el objetivo de promover la eficiencia, buen desempeño y transparencia del gasto público, mediante el diseño e implementación de un sistema de información de gestión financiera auto sostenible e interoperable. SUBPROGRAMA 001 : GESTIÓN DEL PROGRAMA Lleva a cabo todas las acciones de coordinación necesarias para ejecutar exitosamente el PMSAF. Se incluyen las actividades propias de la División Financiera y la División de Adquisiciones del MHCP. SUBPROGRAMA 002 : PRESUPUESTO Realiza actividades dirigidas a fortalecer el sub sistema de presupuesto, como componente del Sistema Integrado de Gestión Administrativa Financiera (SIGAF). SUBPROGRAMA 003 : CONTABILIDAD Fortalece el sistema de Contabilidad y de los módulos contables de bienes, muebles e inmuebles, como componente del Sistema Integrado de Gestión Administrativa Financiera (SIGAF). SUBPROGRAMA 004 : TESORERÍA Tiene como finalidad fortalecer el sistema y el módulo de tesorería que conforma el Sistema Integrado de Gestión Administrativa Financiera (SIGAF) y la gestión de recursos e ingresos. % de pagos de la administración central procesados electrónicamente (proveedores) % de pagos de la administración central procesados electrónicamente (personal nómina fiscal) Porcentaje Porcentaje

5 SUBPROGRAMA 005 : CRÉDITO PÚBLICO Realiza acciones que contribuyen al fortalecimiento del sistema y el módulo de Crédito Público, que conforma el Sistema Integrado de Gestión Administrativa Financiera (SIGAF). % de la deuda pública de la administración central que se registra automáticamente con el interfaz SIGADESIGAF Porcentaje 20 SUBPROGRAMA 006 : MODERNIZACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TECNOLOGÍA Fortalece el área de los servicios tecnológicos SUBPROGRAMA 007 : COMPRAS Y CONTRATACIONES Realiza acciones que contribuyen al fortalecimiento del subsistema de compras y contrataciones como componente al Sistema Integrado de Gestión Administrativa Financiera (SIGAF). SUBPROGRAMA 008 : SERVICIO CIVIL Realiza acciones que contribuyen al fortalecimiento del subsistema del servicio civil, que conforma el Sistema Integrado de Gestión Administrativa Financiera (SIGAF). SUBPROGRAMA 009 : CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE INVERSIONES PÚBLICAS Realiza acciones que contribuyen al fortalecimiento del sistema de inversión pública, que conforma el Sistema Integrado de Gestión Administrativa Financiera (SIGAF). SUBPROGRAMA 010 : FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA Se orienta hacia el fortalecimiento de la unidad de auditoría interna del MHCP. SUBPROGRAMA 0 : INTEGRACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SIGAF Lleva a cabo acciones de capacitación destinadas al fortalecimiento de las distintas áreas técnicas del MHCP, así como para la definición funcional del Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGAF) y su posterior implantación. PROGRAMA 019 : ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO Rectorea el Sistema Presupuestario del sector público, norma, formula, coordina y evalúa la administración del Presupuesto General de la República y Marco Presupuestario de Mediano Plazo; como instrumento fundamental para garantizar la viabilidad y armonización de la Política Fiscal con el Programa Económico Financiero (PEF). Elabora informes de evaluación de la ejecución presupuestaria de forma periódica. Informes de ejecución presupuestaria elaborados dentro de los plazos establecidos. Implementación del Marco Presupuestario de Mediano Plazo en las instituciones presupuestadas. Implementación del Sistema de Seguimiento Físico en las instituciones presupuestadas. Seguimiento del gasto ejecutado por las instituciones presupuestadas que ejecutan el Programa de Reducción de la Pobreza Informe Institución Institución Ministerio PROGRAMA 020 : ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA Las acciones de este Programa están dirigidos a asegurar la selección de proyectos de inversión, pública basado en la programación contractual de la ejecución física y financiera de los proyectos de inversión, por medio del uso del sistema de seguimiento y fortalecer de manera sostenible las capacidades técnicas institucionales, así como formular y evaluar proyectos de inversión pública a través de la oferta de capacitaciones, con fin de responder a la estrategia y políticas de crecimiento y desarrollo económico y social de la Nación. 181

6 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Aval técnico para los proyectos y programas de inversión pública Funcionarios capacitados en formulación y evaluación de proyectos de inversión desagregados por sexo Informes de ejecución física financiera trimestral del PIP Formulado el Programa de Inversión Pública con prácticas de género Carta de Aval Persona Informe Documentos PROGRAMA 021 : ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Administra el Sistema Integrado de Gestión Financiera y Auditoria (SIGFA) para el registro y consolidación contable, financiera y presupuestaria. Rectorea el Sistema Contable y emite informes de estados financieros, producto del registro de las transacciones realizadas en el sistema integrado con incidencia económicafinanciera y patrimonial de la administración pública. Administra el inventario de los bienes muebles e inmuebles en custodia administrativa de los ministerios e instituciones propiedad del Estado; y emite y hace cumplir las leyes y normas de control de la administración de los activos fijos, manteniendo la consolidación y cuantificación del Patrimonio Estatal. Ejerce administración y seguimiento de la cartera saneada, producto de los procesos de capitalización y liquidaciones de instituciones financieras del Estado y/o privadas de acuerdo a las leyes y normas aprobadas para tal fin. Presentación de estados financieros de la administración central Entidades del Gobierno Central y Descentralizadas incorporadas en el SIBE Informe Instituciones 4 31 PROGRAMA 022 : ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FONDOS Administra y gestiona el Tesoro Nacional y de los Títulos Valores Gubernamentales, de conformidad con los lineamientos del Programa Económico Financiero, aplicando normas y procedimientos que permitan garantizar la liquidez necesaria de la caja fiscal a través de un proceso de programación financiera, ejecución y control del flujo de efectivo, que le permita realizar pagos y entregar fondos a las Entidades y Organismos del Sector Público. Fortalece el Sistema de Caja Única del Tesoro, para tener un control más eficiente de los ingresos y egresos de los recursos internos y externos, así como, conocer con precisión la disponibilidad de los fondos que administra la Tesorería General de la República. de valores físicos transformados a valores desmaterializados de pagos emitidos priorizados por las entidades y atendidos mediante cheques y transferencias bancarias Control de la disponibilidad de saldos de las cuentas del tesoro Certificado Pagos efectuados Documentos 300 1,550, PROGRAMA 023 : ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Coordina eficientemente el proceso de planificación, gestión, negociación, suscripción, administración, seguimiento, control, registro y evaluación del impacto de la deuda pública interna y externa del Gobierno Central y Entes Descentralizados, en correspondencia al Plan Nacional de Desarrollo Humano. Garantiza el cumplimiento de los límites máximos del endeudamiento 2013 y establece los límites hasta el

7 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Informes de evaluación de la implementación de la estrategia nacional de deuda pública Plan anual de colocaciones al COF Informes de situación de deuda pública interna y externa Formulada la Política Anual de Endeudamiento Público 2015,2016, 2017 enmarcada en el Plan Nacional de Desarrollo Humano Informe Documento Documento Documentos PROGRAMA 024 : POLÍTICAS Y ESTADÍSTICAS FISCALES Fortalece la capacidad del sector público para implementar políticas públicas más eficientes y efectivas, así como la formulación y mejoramiento de la Legislación Tributaria, para elevar el bienestar social de los nicaragüenses y mejorar la calidad del financiamiento del gasto del gobierno por medio de los ingresos fiscales. DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROYECTO PROGRAMA 2 : REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DEL MHCP OTROS TOTAL Donaciones Externas, Banco Interamericano de Desarrollo BID PROGRAMA 1 : MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSP., TRACCIÓN Rentas del Tesoro PROGRAMA 15 : CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN Rentas con Destino Específico PROGRAMA 18 : MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (PMSAF) EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES Préstamos Externos, Banco Mundial EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN Préstamos Externos, Banco Mundial Donaciones Externas, Unión Europea SOFTWARE Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo BID Préstamos Externos, Banco Mundial Donaciones Externas, Unión Europea PROGRAMA 20 : ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSP., TRACCIÓN Donaciones Externas, COSUDE/SUIZA PROGRAMA 24 : POLÍTICAS Y ESTADÍSTICAS FISCALES EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES Donaciones Externas, Unión Europea EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN Donaciones Externas, Unión Europea Rentas del Tesoro Rentas con Destino Específico Préstamos Externos Donaciones Externas PROYECTOS CENTRALES ACTIVIDADES CENTRALES ASIGNACION ,925,038 37,345 37,345 90,802,998 36,162,998 54,640,000 45,480,695 34,090,108 8,270,587 3,0, , , ,0 491,0 3,408,026 3,408, ,5,038 78,561,038 79,964,

8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DEL GASTO TIPO DE GASTO GRUPO RENGLÓN CONCEPTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS FTES FINANC. GASTO CORRIENTE 1 SERVICIOS PERSONALES 228,135,818 1 Sueldos cargos permanentes 4,014,010 3 Décimo tercer mes,5,373 4 Aporte patronal 21,360,717 6 Compensación por antigüedad 9,490,469 9 Otras compensaciones adicionales al sueldo 8,6, Sueldos cargos transitorios 14,358, Sueldos cargos transitorios 2,220, Sueldos cargos transitorios 2,793, Personal contratado para asesorías y/o consultas 2,608, Personal contratado para asesorías y/o consultas 247, Jornales por décimo tercer mes 1,183, Jornales por décimo tercer mes 185, Aporte patronal personal transitorio 2,201, Aporte patronal personal transitorio 355, Horas extraordinarias personal permanente 5,497, Horas extraordinarias personal permanente 1,707, Aporte patronal por horas extraordinarias 907, Aporte patronal por horas extraordinarias 2, Beneficios sociales al trabajador 15,246, Beneficios sociales al trabajador 546, Despidos 1,000, Otros servicios personales 2,179,000 2 SERVICIOS NO PERSONALES 150,693,567 2 Teléfonos, telex y telefax nacionales 1,018,354 2 Teléfonos, telex y telefax nacionales 57,096 2 Teléfonos, telex y telefax internacionales 6, Telefonía celular nacional 2,255, Telefonía celular nacional 46, Agua y alcantarillado 603, Agua y alcantarillado 17,9 216 Energía eléctrica 19,448, Energía eléctrica 773, Correos y telégrafo interior 1, Otros servicios básicos 63,7 221 Alquiler de edificios y locales 654, Alquiler de edificios y locales 202, Alquiler de fotocopiadoras 108, Mantenimiento y reparación de edificios y locales 5,823,

9 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DEL GASTO TIPO DE GASTO GRUPO RENGLÓN CONCEPTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS FTES FINANC. GASTO CORRIENTE 2 SERVICIOS NO PERSONALES 231 Mantenimiento y reparación de edificios y locales 232 Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación 232 Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación 232 Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación 233 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 233 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 233 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 233 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 238 Limpieza, aseo y fumigación 238 Limpieza, aseo y fumigación 239 Otros gastos de mantenimiento, reparación y limpieza 243 Retribución por estudios y asesoramiento técnicos 243 Retribución por estudios y asesoramiento técnicos 243 Retribución por estudios y asesoramiento técnicos 243 Retribución por estudios y asesoramiento técnicos 244 Cursos de capacitación 244 Cursos de capacitación 245 De informática y sistemas computarizados 245 De informática y sistemas computarizados 249 Otros servicios técnicos y profesionales 249 Otros servicios técnicos y profesionales 2 Imprenta, publicaciones y reproducciones 2 Imprenta, publicaciones y reproducciones 2 Imprenta, publicaciones y reproducciones 2 Primas y gastos de seguros 255 Comisiones y gastos por transacciones bancarias 259 Otros servicios comerciales y financieros 261 Publicidad y propaganda 261 Publicidad y propaganda 271 Pasajes para el interior 271 Pasajes para el interior 272 Pasajes al exterior 273 Viáticos para el interior 273 Viáticos para el interior 273 Viáticos para el interior 274 Viáticos para el exterior 291 Atenciones sociales 292 Servicios de vigilancia 299 Otros servicios no personales 888,684 1,918, ,000 38,939 4,917, ,000 90, ,000 73,985 6,933 50,000 4,423,970 94,320 32,968,0 31,767,334 4,226,299 5,027,237 3,141, , ,7 6,038,788 4,946,609 5,605 3,175, ,773 96,305 1,300,000 42,421 1,649, , ,000 1,654,600 2,815, , ,184 2,9,661 1,177,394 0,000 59,

10 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DEL GASTO TIPO DE GASTO GRUPO RENGLÓN CONCEPTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS FTES FINANC. GASTO CORRIENTE 2 SERVICIOS NO PERSONALES 299 Otros servicios no personales 78, Otros servicios no personales 13,000 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 24,391,580 3 Alimentos para personas 1,609,942 3 Alimentos para personas 161,450 3 Alimentos para personas 489,997 3 Bebidas no alcohólicas 768,136 3 Bebidas no alcohólicas 88,098 3 Bebidas no alcohólicas 51, Hilados y telas 70, Acabados textiles 60, Vestuarios 1,690, Vestuarios 95, Papel de escritorio y cartón 1,582, Papel de escritorio y cartón 26, Papel de escritorio y cartón 4, Productos elaborados en papel o cartón 575, Productos elaborados en papel o cartón 16, Productos elaborados en papel o cartón 77, Productos de artes gráficas 70,7 343 Productos de artes gráficas 90, Libros, revistas y periódicos 229,714 3 Calzados y artículos de cuero y pieles 196,706 3 Calzados y artículos de cuero y pieles 163,744 3 Llantas y neumáticos 823, Elementos y compuestos químicos 14, Combustible y lubricantes 5,459, Combustible y lubricantes 1,708, Combustible y lubricantes 142, Productos medicinales y farmaceúticos 15, Tintes, pinturas y colorantes, Tintes, pinturas y colorantes 77, Productos sintéticos 19, Productos sintéticos, Otros productos químicos 2,721,3 369 Otros productos químicos 317, De loza y porcelana 38, Otros productos metálicos 20,

11 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DEL GASTO TIPO DE GASTO GRUPO RENGLÓN CONCEPTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS FTES FINANC. GASTO CORRIENTE 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 391 Útiles de oficinas 1,435, Útiles de oficinas 291, Útiles de oficinas 318, Artículos para instalaciones 430, Artículos para instalaciones, Repuestos y accesorios 615, Repuestos y accesorios 4, Útiles deportivos y recreativos 61, Productos sanitarios y útiles domésticos 1,260, Productos sanitarios y útiles domésticos 66, Útiles de cocina y comedor 26, Útiles de cocina y comedor 25, Otros materiales y suministros 68,051 5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,292, Becas y estudios de perfeccionamiento en el país 641, Cuotas a organismos internacionales 651,356 TOTAL GASTO CORRIENTE 404,513,962 GASTO DE CAPITAL 2 SERVICIOS NO PERSONALES 241 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 4 BIENES DE USO 144,925, Equipo de oficina y muebles 37, Equipo de oficina y muebles 491,0 436 Maquinaria y equipo de transp., tracción 436 Maquinaria y equipo de transp., tracción 704, Equipos para computación 437 Equipos para computación 36,162, Equipos para computación 58,048, Software 42,360, Software 3,0,000 TOTAL GASTO DE CAPITAL 162,5,038 TOTAL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 567,039,

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