1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. RESPONSABILIDADES 4. DEFINICIONES EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO MODALIDAD SELLO DE CALIDAD (SISTEMA 5)

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. RESPONSABILIDADES 4. DEFINICIONES EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO MODALIDAD SELLO DE CALIDAD (SISTEMA 5)"

Transcripción

1 1. OBJETIVO Establecer la metodología para evaluar y otorgar de un producto bajo la modalidad sello de calidad de acuerdo con lo estipulado en los Reglamentos Técnicos y Normas Técnicas Colombianas, entre otros. 2. ALCANCE Este documento aplica a todo el personal que desarrolla actividades de de producto modalidad sello de calidad (sistema 5) en representación de CERTECNICA S.A.S. 3. RESPONSABILIDADES Es responsabilidad del y el personal que realiza las auditorias de sello de calidad, dar cumplimiento a los parámetros descritos en el presente documento. 4. DEFINICIONES Auditor Líder o evaluador: Persona responsable del resultado final de la auditoria. Se denomina líder porque es quien dirige al grupo auditor. Auditor o evaluador: Persona encargada de apoyar al auditor líder en la auditoria de producto modalidad sello de calidad como en su área de competencia técnica. Experto Técnico: Persona encargada del estudio de la documentación técnica, de la auditoria durante el desarrollo de la misma en las instalaciones del solicitante, y de evaluar la competencia técnica del auditado en su área de especialización. Equipo auditor: Está formado por un auditor Líder acompañado por uno o más auditores que pueden desempeñar el papel de expertos técnicos, así como auditores de laboratorios no acreditados. No conformidad: Incumplimiento de un requisito. Página 1 de 9

2 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA DI-08 Términos y condiciones para de producto sello de calidad (Sistema 5). DI-23 Metodología de muestreo 6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 6.1. PLANIFICACION DEL SERVICIO DE CERTIFICACION 1 Analizar y establecer requerimientos para la de producto modalidad sello de calidad (sistema 5) con base en la Solicitud de Fo01 y la propuesta comercial aprobada por el cliente. Nota: Lista de Verificación debe estar aprobada por un experto técnico o evaluador calificado para el sector y el, esta debe realizarse previa a la presentación de la propuesta comercial, lo cual se realiza teniendo en cuenta el referencial bajo la cual se va a certificar el producto. Las listas de verificación se realizan y codifican por producto y referencial, el cual se describe en el listado maestro de documentos Fo 61. Verificar que los laboratorios se encuentran acreditados o vigentes de acuerdo con el formato Fo65 Listado de proveedores seleccionados. En caso de utilizar laboratorio no acreditado, proceder a programar la evaluación del laboratorio bajo la norma NTC-ISO-IEC 17025, seleccionando auditor calificado y la fecha de realización. (Así sea de propiedad del cliente solicitante del servicio, se debe proceder). Fo04 Propuesta comercial de productos sello de calidad (sistema 5) Lista de Verificación según producto Fo 65 Listado de proveedores seleccionados Fo40- Lista de verificación de Laboratorios no acreditados Fo39- Orden de servicio para Laboratorio 2 Si no son claros los requisitos de, debe informar al director de certificaciones quien convocara al comité de de acuerdo con el Reglamento Interno Comités de Fo29- Acta de reunión Página 2 de 9

3 . 3 Seleccionar al evaluador de acuerdo con el perfil establecido por CERTERCNICA S.A.S., y si se requiere, experto técnico. Entregar al evaluador la orden de servicio Fo35, la lista de verificación por producto y referencial, la lista de verificación general para sistema de gestión, así como la información suministrada por el cliente necesaria para realizar la evaluación como: Referencias del producto Cantidad del producto Plan de inspección y ensayo Manual de calidad o Manual de procedimientos (si aplica) Certificados de conformidad Sistema de calidad Fichas técnicas de producto Catálogos del producto Listado de laboratorios a utilizar Fo 35 Orden de servicio evaluador sello de calidad (sistema 5) Fo 37 Lista de verificación general (sistema de gestión) Listas de verificación por producto y referencial Nota: El coordinador de certificaciones debe corroborar la versión vigente del referencial a evaluar con el experto técnico. 4 Realizar el plan de evaluación e informar al coordinador de. Nota; El evaluador debe conocer el plan de inspección y ensayo establecido por el solicitante antes de realizar el plan de evaluación, este requisito es indispensable para estimar el tiempo de evaluación in situ. Fo 36 Plan de evaluación sello de calidad (sistema 5) Fo38- Declaración de independencia, imparcialidad y confidencialidad 5 Revisar el plan de evaluación y enviar al solicitante por correo electrónico con copia al evaluador. Fo 36 Plan de evaluación sello de calidad (sistema 5) 6 Diligenciar la base de datos de las inspecciones solicitadas para de producto y hacer seguimiento a las mismas. Fo 99 Control de servicios 6.2. EVALUACIÓN EN SITIO Página 3 de 9

4 Realizar auditoria en las instalaciones del solicitante, de acuerdo con el plan de evaluación Fo36, lista de verificación respectivas del producto y lista de Verificación (sistema de ) Fo37 Fo52 Acta de inicio y cierre de auditoria 10 Nota: Para aquellos clientes importadores cuyo fabricante sea extranjero se les aceptará el certificado ISO 9001 vigente, que contenga en su alcance la fabricación del producto; la vigencia de este certificado condicionará la vigencia del certificado emitido por CERTECNICA S.A.S Fo36- Plan de evaluación sello de calidad Fo 37- Lista de Verificación (sistema de gestión) Lista de Verificación producto 11 Seleccionar las muestras del producto que van a ser sometidas a evaluación identificarlas con un sticker con logo CERTECNICA y numeración predefinida. De acuerdo con la DI-23 Metodología de muestreo. En caso de que el referencial estime la metodología de muestreo se asume la del referencial y no se aplica el DI-23. Fo42- Acta de muestreo Realizar identificación, marcado, empaque y transporte de las mismas y/o coordinación del transporte de estas al coordinador de certificaciones. 12 Si se presentan No Conformidades se debe informar al solicitante a través del formato Fo 104 Reporte de no conformidades, el evaluador informa al solicitante que debe enviar el plan de acción para aprobación en 10 días hábiles siguientes a la notificación y deberá programar auditoria complementaria en un plazo no mayor a 90 días calendario, si transcurrido este tiempo no se verifica el cierre de las no conformidades se dará por terminado el proceso de de producto. Fo 104 Reporte de no conformidades Informar al director de certificaciones si se Página 4 de 9

5 requiere programar auditoria complementaria 13 Enviar las muestras al laboratorio certificaciones Fo39- Orden de servicio para Laboratorio 14 Recibir los informes del laboratorio y enviar al evaluador para análisis y revisión. certificaciones 15 Revisión de los resultados de las pruebas de laboratorio al producto evaluado. Lista de verificación del producto 16 Elaborar el informe de evaluación y enviarlo al coordinador de certificaciones con los documentos anexos y requeridos en el orden de servicio. Fo43 Informe evaluación sello de calidad (sistema 5) 6.3. REVISIÓN, ATESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DEL CERTIFICADO 17 Realizar la revisión del expediente del servicio determinando que se encuentre la totalidad de registros asociados al proceso de, entregar el expediente completo al. Fo54- Lista de verificación expedientes Sello de Calidad 18 Revisar el informe de evaluación y los documentos anexos. Fo54- Lista de verificación expedientes Sello de Calidad 19 Convocar el comité de y presentación de resultados de la evaluación. NOTA: El comité de no revisara ni tomara decisión de ningún expediente incompleto. 20 Tomar decisión de otorgamiento de la de producto o la generación de informe de no conformidades, teniendo como referencia la información presentada y las Condiciones y Términos de referencia para. Comité de Fo29- Acta de reunión Página 5 de 9

6 Informar al solicitante sobre la decisión tomada del proceso de. 21 Entregar los siguientes documentos: En caso de ser certificado el producto DI-16 Reglamento y uso del logo símbolo del servicio de Certificado de conformidad Correspondencia enviada Fo44- Certificado de conformidad de producto Sello de Calidad En caso de ser negada la Informe de resultados 6.4. SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AL ESTADO DE CERTIFICACIÓN 22 Revisar y actualizar el formato Seguimiento del servicio de. Fo41- Seguimiento del servicio de 23 Verificar la programación del seguimiento de la otorgada. Fo41- Seguimiento del servicio de 24 Programar auditoria de seguimiento una vez al año y de renovación cada tres años. Fo41- Seguimiento del servicio de 25 Programar auditoria en el evento de que ocurran cambios que afectan significativamente el diseño o especificación del producto, reportados por el solicitante, o cambios en las normas con cuya conformidad está certificado el producto y en el caso de cualquier otra información que indica que el producto no puede cumplir ya más con los requisitos del sistema de calidad. Fo41- Seguimiento del servicio de 26 Revisar principales medios de comunicación, con el fin de obtener información acerca de los productos certificados ACTIVIDADES DE CORRECCIÓN Y GENERACIÓN DE NUEVOS CERTIFICADOS Página 6 de 9

7 27 En caso de solicitud de enmienda al objeto de un certificado ya concedido, se verifica las razones y pertinencia para la cual se está solicita el cambio. 28 Verificar los documentos correspondientes al servicio y determinar la viabilidad de los cambios solicitados al certificado y emitir un nuevo certificado de acuerdo a lo estipulado en el control de documentos. El certificado se emite con el consecutivo inicialmente otorgado, pero se le agrega A y - B así a medida que se generan correcciones Coordinador operativo de Fo44- Certificado de conformidad de producto Sello de Calidad CORREGIDO 29 Solicitar al cliente el certificado anterior, anularlo y archivarlo en la carpeta del expediente. Correspondencia enviada 30 Entregar el certificado corregido al cliente Nota: La entrega se realiza una vez el cliente haya realizado la devolución del certificado para anulación. / Fo44- Certificado de conformidad de producto Sello de Calidad CORREGIDO 7. REGISTROS FORMATO 1: Acta de reunión Fo29 FORMATO 2: Orden de servicio para personal evaluador Fo35 FORMATO 3: Plan de evaluación sello de calidad Fo36 FORMATO 4: Lista de verificación general (sistema de gestión) Fo37 FORMATO 5: Declaración de independencia, imparcialidad y confidencialidad Fo38 FORMATO 6: Orden de servicio para Laboratorio Fo39 FORMATO 7: Lista de verificación de Laboratorios no acreditados Fo40 FORMATO 8: Seguimiento del servicio de Fo41 Página 7 de 9

8 FORMATO 9: Acta de muestreo Fo42 FORMATO 10: Informe de evaluación sello de calidad Fo43 FORMATO 11: Reporte de no conformidades Fo104 FORMATO 12: Certificado de conformidad de producto Sello de Calidad Fo44 FORMATO 13: Lista de verificación expedientes Sello de Calidad Fo54 FORMATO 14: Propuesta comercial de productos sello de calidad (sistema 5) Fo04 FORMATO 15: Listado de proveedores seleccionados Fo65 FORMATO 16: Acta de inicio y cierre de auditoria - Fo52 8. HISTORIA DEL DOCUMENTO VERSION ELABORAD O REVISADO APROBADO MODIFICACION REALIZADA 0 Patricia Peñuela Asist.de Creación 1 Ma. Se incluyen listas de verificación para estaciones de servicio y productos 2 Ma. Se incluyen actividades a seguir en caso de enmienda, numeral del 23 al 26. Se incluye Documento Interno DI-06 como referencia para consulta de laboratorios y ensayos a desarrollar. Se incluye conformación del equipo auditor y tabla para determinar días de auditoría.(anexo 1).Se incluye definiciones de grupo auditor y auditor líder. Se modifica el objetivo del procedimiento. Se elimina No conformidad Mayor y se deja solo No Conformidad. Se establece tiempo mínimo para resolver una No conformidad (Paso 15). Se renumeran actividades con consecutivo numérico. Se establecen actividades de suspender y anular después de la actividad de otorgamiento. Se eliminan actividades de mantenimiento, extensión, suspensión, retiro y reducción de la. 3 Ma. Se otros documentos como referencias para certificar productos Página 8 de 9

9 4 Andrea Sánchez Se modifica Objetivo, alcance, responsabilidades y Desarrollo del procedimiento. Se crean documentos independientes para evaluación y de producto (sello de calidad, lote, muestra y estaciones de servicio). Se modifica la codificación del procedimiento siendo antes Pr 04 y de todos los registros relacionados. Se incluye Instructivo de auditoría para sello de calidad. Se incluye acta de muestreo para sello de calidad. Se modifican los registros relacionados. 5 Suly Cerón Se incluye política que define: para aquellos clientes importadores cuyo fabricante sea extranjero se les aceptará el certificado ISO 9001que contenga en su alcance la fabricación del producto; la vigencia de este certificado condicionará la vigencia del certificado emitido por CERTECNICA S.A.S 6 Suly Cerón Se incluye Nota relacionada con la definición de la Lista de Verificación Fo63, se incluye definición de no conformidad mayor y no conformidad menor 7 Suly Cerón Los lineamientos que permiten corroborar que el proceso de y las pruebas requeridas para el mismo cumplen con las solicitadas y establecidas por el Organismo se encuentran definidas en el formato Fo39 Orden de Servicio para Laboratorio 8 Ma. Se incluye documentos de referencia, formato de control de servicios y reporte de no conformidades. Se incluye codificación de certificados corregidos. 9 Ma. Se elimina DI-15 y se incluye Fo 37- Lista de Verificación (sistema de gestión), se establece cargo coordinador de certificaciones se elimina cargos coordinador operativo de certificaciones y coordinador logístico de certificaciones, se elimina formato de plan de acción Fo34 se incluye documento de referencia, se incluye formatos Informe de evaluación sello de calidad Fo43, Propuesta comercial de productos sello de calidad (sistema 5) Fo04, Listado de proveedores seleccionados Fo65, Acta de inicio y cierre de auditoria - Fo52. Se incluye responsabilidad del coordinador de certificaciones de verificar la versión vigente del referencial y describirla en la orden de servicio. Se incluye requisito de conocer el pan de inspección y ensayo para realizar el plan de evaluación. Se incluye DI-08 Términos y condiciones para de producto sello de calidad (Sistema 5) y DI-13 Metodología de muestreo. Página 9 de 9

COMPAÑÍA DE CERTIFICACION DE COLOMBIA S.A.S

COMPAÑÍA DE CERTIFICACION DE COLOMBIA S.A.S Página: 1 de 11 PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LA COMPAÑÍA DE CERTIFICACION DE COLOMBIA S.A.S Revisó Aprobó CARGO FECHA FIRMA Página: 2 de 11 CONROL DE CAMBIOS Versión Elaborado por Revisado por Aprobado

Más detalles

ORGANISMO CERTIFICADOR DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PROCEDIMIENTO VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN

ORGANISMO CERTIFICADOR DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PROCEDIMIENTO VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN Versión: 0 Fecha: 2008-04-19 Código: OCSGC- PRO-016 Página 1 de 9 DE LA CERTIFICACIÓN NTC -ISO-IEC 17021:2006. Requisitos para los Organismos que realizan Auditorías y Certificación de Sistemas de Gestión.

Más detalles

1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. RESPONSABLE 4. DEFINICIONES. 4.1 Auditor Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría.

1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. RESPONSABLE 4. DEFINICIONES. 4.1 Auditor Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría. PR-CI-01 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS INTEGRALES Página 1/8 1. OBJETIVO Evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas, políticas y normatividad aplicable a los diferentes procesos de

Más detalles

ANEXO 1: FLUJOGRAMA DEL SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD DE PRODUCTOS SECTOR ELÉCTRICO COLOMBIANO CIDET CERTIFICACION

ANEXO 1: FLUJOGRAMA DEL SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD DE PRODUCTOS SECTOR ELÉCTRICO COLOMBIANO CIDET CERTIFICACION Página: 1 de 5 SECTOR ELÉCTRICO COLOMBIANO CIDET CERTIFICACION FLUJOGRAMA DEL SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD DE RG-CC-GCP-02-V10 Página: 2 de 5 INICIO 1 El Cliente Presentar Solicitud del Servicio

Más detalles

Servicio de Acreditación Ecuatoriano. Procedimiento Operativo

Servicio de Acreditación Ecuatoriano. Procedimiento Operativo Servicio de Acreditación Ecuatoriano PO09 Organismo de Acreditación Ecuatoriano R02 2011-06-23 PO09 R03 2014-09-29 Procedimiento Operativo EVALUACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO O DESIGNACIÓN DE ORGANISMOS

Más detalles

Establecer lineamientos para desarrollar auditorías internas del proceso productivo en la Porcicola Líder.

Establecer lineamientos para desarrollar auditorías internas del proceso productivo en la Porcicola Líder. Código: SG-PR-08 Versión: 1 Fecha: 19/04/2016 Página: 1 / 9 1. OBJETIVO Establecer lineamientos para desarrollar auditorías internas del proceso productivo en la Porcicola Líder. 2. ALCANCE Este procedimiento

Más detalles

Auditor Interno. Es encargado de cumplir con la ejecución de las Auditorías internas programadas. 4. DEFINICIONES

Auditor Interno. Es encargado de cumplir con la ejecución de las Auditorías internas programadas. 4. DEFINICIONES PÁGINA 1 de 8 1. OBJETIVO Evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas, políticas y normatividad aplicable a los diferentes procesos de la Universidad que faciliten el logro de los objetivos

Más detalles

REGLAMENTO USO DEL LOGO SIMBOLO DEL SERVICIO DE CERTIFICACIÓN 1. OBJETIVO

REGLAMENTO USO DEL LOGO SIMBOLO DEL SERVICIO DE CERTIFICACIÓN 1. OBJETIVO 1. OBJETIVO Determinar las condiciones requeridas para realizar el adecuado manejo del uso de logo certificación, el cual se representa mediante el logo símbolo especialmente diseñado. 2. ALCANCE Comprende

Más detalles

TERMINOS Y CONDICIONES PARA CERTIFICACIÓN

TERMINOS Y CONDICIONES PARA CERTIFICACIÓN 1. OBJETO Y ALCANCE: El presente documento establece las condiciones de certificación para los esquemas de certificación 1A, 1B, 4 y 5, que debe cumplir el cliente a quien 17065 CERTECNICA S.A.S le presta

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN Versión : 02 DE LA CALIDAD Vigencia : 21/04/2008 Página 1 de 13 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA 04/03/2014 CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS

Más detalles

entidad mexicana de acreditación, a. c.

entidad mexicana de acreditación, a. c. ATENCIÓN DE SERVICIOS PARA CLIENTES CON SISTEMAS DE GESTIÓN MADUROS ASUNTO: En este documento se describen los criterios normativos para el proceso de atención a clientes con un sistema de gestión maduro

Más detalles

MARGARITO MIJANGOS ALMA AYALA ALMA AYALA JEFE DE OPERACIONES DIRECTORA DIRECTORA

MARGARITO MIJANGOS ALMA AYALA ALMA AYALA JEFE DE OPERACIONES DIRECTORA DIRECTORA _Aud_sitio 1/ 7 1.0 Propósito Establecer los métodos para efectuar s de certificación, de vigilancia, s de seguimiento y revisión documental y/o registros de las organizaciones que estén en proceso y mantenimiento

Más detalles

MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS Y TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS Y TECNOLOGÍA INDUSTRIAL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS Y TECNOLOGÍA INDUSTRIAL Proyecto de Reglamento DGNTI-COPANIT 90-2018 Reglamento de Evaluación de la Conformidad para la Comercialización

Más detalles

TERMINOS Y CONDICIONES PARA CERTIFICACION DE PRODUCTO SISTEMA 4 1. OBJETO Y ALCANCE:

TERMINOS Y CONDICIONES PARA CERTIFICACION DE PRODUCTO SISTEMA 4 1. OBJETO Y ALCANCE: 1. OBJETO Y ALCANCE: El presente documento establece las condiciones de certificación en la modalidad sistema 4, que debe cumplir el cliente a quien CERTECNICA S.A.S le presta servicio de evaluación con

Más detalles

TABLA DE CONTENIDO 2 GESTION DE LAS NO CONFORMIDADES POR PARTE DEL OEC PARA SUBSANAR LAS NO CONFORMIDADES

TABLA DE CONTENIDO 2 GESTION DE LAS NO CONFORMIDADES POR PARTE DEL OEC PARA SUBSANAR LAS NO CONFORMIDADES 10.09.2015 1 de 7 TABLA DE CONTENIDO TABLA DE CONTENIDO... 1 1 GENERALIDADES... 1 2 GESTION DE LAS NO CONFORMIDADES POR PARTE DEL OEC Y PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES PARA SUBSANAR LAS NO CONFORMIDADES...

Más detalles

REQUISITOS GENERALES PARA LA OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBTENCION DEL SELLO CIATEC PRODUCTO CONFORME.

REQUISITOS GENERALES PARA LA OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBTENCION DEL SELLO CIATEC PRODUCTO CONFORME. REQUISITOS GENERALES PARA LA OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBTENCION DEL SELLO CIATEC PRODUCTO CONFORME. VERSION: 1.0 (FEBRERO 2005) 1. INTRODUCCIÓN 2. ALCANCE 3. DEFINICIONES 4.

Más detalles

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES, INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN INSTRUCTIVO USO DE MARCAS Y REFERENCIA A LA CERTIFICACIÓN

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES, INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN INSTRUCTIVO USO DE MARCAS Y REFERENCIA A LA CERTIFICACIÓN Fecha Página 1 de 6 1. OBJETIVO Establecer los parámetros y reglas bajo los cuales los clientes del Organismo pueden utilizar la marca de certificación y hacer referencia o declaraciones sobre la certificación

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS INTERNAS 1. OBJETIVO

PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS INTERNAS 1. OBJETIVO 1. OBJETIVO Establecer un procedimiento para realizar la planeación y ejecución de las auditorías internas, donde se determine la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Cámara de Comercio del Cauca,

Más detalles

INSTITUTO BOLIVARIANO ESDISEÑOS PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS

INSTITUTO BOLIVARIANO ESDISEÑOS PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS Página : 1 de 7 TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. DEFINICIONES 4. REFERENCIAS 5. RESPONSABILIDADES 6. DESARROLLO 7. REGISTROS 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos generales para el desarrollo

Más detalles

PROCESO DE TRANSICIÓN A LA NORMA ISO/IEC 17025:2017

PROCESO DE TRANSICIÓN A LA NORMA ISO/IEC 17025:2017 17025:27 ECA-MC-PT 1 de 6 TABLA DE CONTENIDO 1 OBJETIVO... 1 2 ALCANCE... 1 3 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA... 1 4 GENERALIDADES... 1 5 PROCESO DE TRANSICIÓN... 2 6 OTRAS CONSIDERACIONES... 4 7 ANEXOS...

Más detalles

Mayo 2016 Certificado de Cumplimiento

Mayo 2016 Certificado de Cumplimiento VITAS DE VIGILANCIA ETAPAS VIGENCIA TIPO DE CERTIFICACIÓN El Organismo de Certificación de Producto del CNCP ofrece el otorgamiento de Certificado de Cumplimiento a aquellos fabricantes o importadores,

Más detalles

CERTIFICACIÓN MEXICANA S.C.

CERTIFICACIÓN MEXICANA S.C. 1. Objetivo Definir las condiciones de Certificación Mexicana para otorgar, mantener, renovar, ampliar, reducir, suspender, retirar, cancelar o transferir la certificación de sistemas de gestión. 2. Alcance

Más detalles

ORGANISMO CERTIFICADOR DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PROCEDIMIENTO AUDITORÍA IN SITU

ORGANISMO CERTIFICADOR DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PROCEDIMIENTO AUDITORÍA IN SITU Versión: 2 Fecha: 2011-12-15 Código: OCSGC- PRO-014 Página 1 de 10 NTC -ISO-IEC 17021:2006. Requisitos para los Organismos que realizan Auditorías y Certificación de Sistemas de Gestión. Versión: 2 Fecha:

Más detalles

Anexo III PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍAS PARA LA ACREDITACIÓN 1. Propósito: 1.1 El propósito de este procedimiento es definir la secuencia de eventos,

Anexo III PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍAS PARA LA ACREDITACIÓN 1. Propósito: 1.1 El propósito de este procedimiento es definir la secuencia de eventos, Anexo III PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍAS PARA LA ACREDITACIÓN 1. Propósito: 1.1 El propósito de este procedimiento es definir la secuencia de eventos, acciones, interfaces y responsabilidades involucradas

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN REQUISITOS PARA LA ACREDITACIÓN

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN REQUISITOS PARA LA ACREDITACIÓN 1 de 8 TABLA DE CONTENIDO 1 DOCUMENTOS APLICABLES POR TIPO DE OEC... 1 2 REQUISITOS GENERALES PARA LA ACREDITACIÓN DE CUALQUIER TIPO DE OEC... 1 3 ANEXO... 5 4 IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS... 8 5 TRANSITORIO...

Más detalles

TERMINOS Y CONDICIONES PARA CERTIFICACION DE PRODUCTO - MUESTRA (SISTEMA 1A) 1. OBJETO Y ALCANCE:

TERMINOS Y CONDICIONES PARA CERTIFICACION DE PRODUCTO - MUESTRA (SISTEMA 1A) 1. OBJETO Y ALCANCE: 1. OBJETO Y ALCANCE: El presente documento establece las condiciones de certificación en la modalidad sistema 1A (Muestra), que debe cumplir el cliente a quien CERTECNICA S.A.S le presta servicio de con

Más detalles

entidad mexicana de acreditación, a. c.

entidad mexicana de acreditación, a. c. INFORMACIÓN A CLIENTES SOBRE REQUISITOS Y TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA CAMBIOS DE PROPIETARIO POR COMPRA O FUSIÓN DE EMPRESAS, RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO ASUNTO: En este documento se describen las actividades

Más detalles

Procedimiento de Calidad para la Realización de Auditorías Internas PC DIFEM DG 04

Procedimiento de Calidad para la Realización de Auditorías Internas PC DIFEM DG 04 s Internas 1. Objetivo Incrementar el grado de conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad, con las normas, políticas, procedimientos y requisitos establecidos por el Organismo, mediante la planeación,

Más detalles

RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS Página de 5. OBJETIVO Establecer la metodología para la recepción y verificación de bienes y/o servicios, por compras de productos y/o servicios críticos realizadas en Aguas de Buga S.A. E.S.P. 2. CAMPO

Más detalles

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS VERSIÓN: 04 PÁGINA: 1 de 7 1. Objeto: Desarrollar actividades de planeación, ejecución, informe y seguimiento de auditoría a los procesos de la Universidad de los Llanos. 2. Alcance: Desde la identificación

Más detalles

TERMINOS Y CONDICIONES PARA CERTIFICACION DE PRODUCTO - LOTE (SISTEMA 1B) 1. OBJETO Y ALCANCE:

TERMINOS Y CONDICIONES PARA CERTIFICACION DE PRODUCTO - LOTE (SISTEMA 1B) 1. OBJETO Y ALCANCE: 1. OBJETO Y ALCANCE: El presente documento establece las condiciones de certificación en la modalidad sistema 1B (Lote), que debe cumplir el cliente a quien CERTECNICA S.A.S le presta servicio de evaluación

Más detalles

1 OBJETIVO. 1 2 ALCANCE.. 1

1 OBJETIVO. 1 2 ALCANCE.. 1 1 de 7 TABLA DE CONTENIDO 1 OBJETIVO. 1 2 ALCANCE.. 1 3 DOCUMENTOS DE REFERENCIAS 1 4 SOLICITUD DE ACREDITACIÓN INICIAL O SOLICITUD DE AMPLIACIÓN... 2 5 ANÁLISIS DE PARA PROCESOS INICIALES Y AMPLIACIONES.

Más detalles

PROYECTO PROTOCOLO BASE DE ANALISIS Y/O ENSAYOS DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS

PROYECTO PROTOCOLO BASE DE ANALISIS Y/O ENSAYOS DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS PROYECTO PROTOCOLO BASE DE ANALISIS Y/O ENSAYOS DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS PE Nº3/11 : 25 de Abril del 2016 PRODUCTO : Tuberías no metálicas para instalaciones eléctricas subterráneas de hasta 250 mm de diámetro

Más detalles

PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO 1. OBJETIVO

PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO 1. OBJETIVO 1. OBJETIVO Establecer un procedimiento para realizar la planeación y ejecución de las auditorias internas de Calidad y Control Interno, donde se determine la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad

Más detalles

PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Versión: 9 Fecha: Código: SGC-PRO-007 Página: 1 de 9 PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD NTC ISO - 9001:2008 NTC GP - 1000:2009 NTC-ISO/IEC 17025:2005 Versión: 9 Fecha:

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA TRABAJO NO CONFORME

PROCEDIMIENTO PARA TRABAJO NO CONFORME Versión: 3 Fecha: Código: SGC-PRO-010 Página: 1 de 8 PROCEDIMIENTO PARA TRABAJO NO CONFORME NTC-ISO/IEC 17025:2005 NTC-ISO/IEC 17020:2002 Versión: 3 Fecha: Código: SGC-PRO-010 Página: 2 de 8 TABLA DE CONTENIDO

Más detalles

entidad mexicana de acreditación, a. c.

entidad mexicana de acreditación, a. c. INFORMACIÓN A CLIENTES SOBRE REQUISITOS Y TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA CAMBIOS DE PROPIETARIO POR COMPRA O FUSIÓN DE EMPRESAS, RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO ASUNTO: En este documento se describen las actividades

Más detalles

CONDICIONES DE CERTIFICACIÓN DE TRAPEADORES RECTANGULARES

CONDICIONES DE CERTIFICACIÓN DE TRAPEADORES RECTANGULARES CONDICIONES DE CERTIFICACIÓN DE TRAPEADORES RECTANGULARES Clave EPPr10 Página 1 de 7 1. OBJETIVO Establecer las condiciones bajo las cuales el IMNC otorga, mantiene, renueva, suspende y retira la certificación

Más detalles

TERMINOS Y CONDICIONES PARA CERTIFICACION DE PRODUCTO MUESTRA

TERMINOS Y CONDICIONES PARA CERTIFICACION DE PRODUCTO MUESTRA 1. OBJETO Y ALCANCE El presente documento establece las condiciones que rigen la certificación de producto modalidad Muestra para productos fabricados, importados y/o comercializados en el territorio nacional

Más detalles

LINEAMIENTOS DE SUPERVISIÓN, EMISIÓN Y CONTROL DE CERTIFICACIONES LIN-JTC-05 REV.07 MAYO-2017 ELABORÓ: JEFATURA TÉCNICA

LINEAMIENTOS DE SUPERVISIÓN, EMISIÓN Y CONTROL DE CERTIFICACIONES LIN-JTC-05 REV.07 MAYO-2017 ELABORÓ: JEFATURA TÉCNICA REV.07 MAYO-2017 LINEAMIENTOS DE SUPERVISIÓN, EMISIÓN Y CONTROL DE CERTIFICACIONES ELABORÓ: JEFATURA TÉCNICA REVISÓ Y AUTORIZÓ: DIRECCIÓN GENERAL CONTROL DE CERTIFICACIONES CONTENIDO OBJETIVO 3 ALCANCE..3

Más detalles

PUBLICADO EN LA GACETA DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015.

PUBLICADO EN LA GACETA DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015. PUBLICADO EN LA GACETA DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015. DECRETO EJECUTIVO N 39297-MEIC EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO En uso de las atribuciones que les confieren

Más detalles

entidad mexicana de acreditación, a. c.

entidad mexicana de acreditación, a. c. REALIZACIÓN DE VISITAS DE MONITOREO DE ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD ACREDITADOS (OEC) Y LABORATORIOS RECONOCIDOS BAJO EL PROGRAMA DE BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO (BPL s). ASUNTO: En este

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS. PRO-DO-02 REV.06 Enero-2017 ELABORÓ: DIRECTOR DE OPERACIONES

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS. PRO-DO-02 REV.06 Enero-2017 ELABORÓ: DIRECTOR DE OPERACIONES PRO-DO-02 REV.06 Enero-2017 PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS ELABORÓ: DIRECTOR DE OPERACIONES REVISÓ Y AUTORIZÓ: DIRECTOR DE CERTIFICACIÓN CONTENIDO OBJETIVO....1 ALCANCE..2 RESPONSABILIDADES..3

Más detalles

INSTRUCTIVO DE MUESTREO

INSTRUCTIVO DE MUESTREO 2016//09 1 de 7 1. OBJETIVO Establecer criterios para la selección y muestreo de registros, actividades dentro del alcance acreditado o en proceso de acreditación, Sedes Críticas y personal a testificar,

Más detalles

CÓDIGO FECHA DE REVISIÓN No. DE REVISIÓN PÁGINA. PR-AD-07 Junio de 7

CÓDIGO FECHA DE REVISIÓN No. DE REVISIÓN PÁGINA. PR-AD-07 Junio de 7 PR-AD-07 Junio 2015 11 1 de 7 1. OBJETIVO: Identificar las necesidades de capacitación, adiestramiento y desarrollo del personal que afectan la calidad y el servicio, así como establecer los mecanismos

Más detalles

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S.A. E.S.P.

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S.A. E.S.P. Página 1 de 10 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S.A. E.S.P. CL-PR-03 Edición: 01/06/2017 Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Andrea Becerra Higuera Alexandra Hortua Rojas Orlando Guzmán

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO PARA SERVICIOS ADUANALES

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO PARA SERVICIOS ADUANALES PROCEDIMIENTO DE REGISTRO PARA SERVICIOS SEC-RGT-0-PR Encargado de Mayo 28 TABLA DE CONTENIDOS. ASPECTOS GENERALES... 3 2. POLÍTICAS Y NORMAS... 4 3. DEFINICIONES Y TÉRMINOS... 5 4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO...

Más detalles

Descripción del proceso de verificación de GEI

Descripción del proceso de verificación de GEI Nombre: Descripción del proceso de verificación de GEI Revisado por: Gestión Documental Aprobado por: Dirección de Servicios de Evaluación Fecha aprobación: 17/09/2018 Página: 1 de 9 Fecha de entrada en

Más detalles

ANEXO: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

ANEXO: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ANEXO: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA PROVISIÓN DE PRODUCTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS TELECOM ARGENTINA S.A. evaluará la Calidad de los Productos/Servicios (P/S) adquiridos

Más detalles

CIRCULAR EXTERNA CIRCULAR organismos de certificación de Sistemas de Gestión en las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001: 2015.

CIRCULAR EXTERNA CIRCULAR organismos de certificación de Sistemas de Gestión en las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001: 2015. *201620030039811* Al contestar por favor cite estos datos: Radicado No.: *201620030039811* Bogotá D.C., 2016-08-11 CIRCULAR 05-2016 DE: Dirección Ejecutiva. ASUNTO: Plan de transición para la actualización

Más detalles

ORGANISMO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN

ORGANISMO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN 1. OBJETIVO Establecer el mecanismo para que el Organismo Nacional de Certificación y Verificación Agroalimentaria, A.C., (CVA), constate el mantenimiento de los clientes con certificación vigente de las

Más detalles

Anexo2 - Niveles de inspección y concierto de calidad

Anexo2 - Niveles de inspección y concierto de calidad 1. OBJETO Describir los niveles de inspección que la CONTRATANTE puede aplicar sobre los suministros de bienes y productos de acuerdo a las Condiciones de evaluación y homologación del proveedor y producto.

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA. Fecha de emisión: 16-May-2008

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA. Fecha de emisión: 16-May-2008 No. 1 de 8 1. APLICACIÓN Este procedimiento aplica a todos procesos involucrados en el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), el cual se desarrolla a partir de la preparación del Programa

Más detalles

REGLAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS

REGLAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Página 2 de 38 Responsable Versión del documento Vigente desde Dirección certificación 10 Septiembre 30 del 2015 Control de cambios en el documento Causa del cambio NC y aspectos a mejorar detectadas durante

Más detalles

CONDICIONES DE CERTIFICACIÓN DE GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA SUSTANCIAS QUÍMICAS

CONDICIONES DE CERTIFICACIÓN DE GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA SUSTANCIAS QUÍMICAS CONDICIONES DE CERTIFICACIÓN DE GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA SUSTANCIAS QUÍMICAS Clave EPPr05 Página 1 de 8 1. OBJETIVO Establecer las condiciones bajo las cuales el IMNC otorga, mantiene, renueva, amplia

Más detalles

REGLAMENTO DE CERTIFICACION DE PRODUCTO

REGLAMENTO DE CERTIFICACION DE PRODUCTO DE CERTIFICACION DE PRODUCTO Rev. 04 Página: 1 de 11 ÍNDICE 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DOCUMENTACIÓN PARA CONSULTA Y RELACIONADA 4. DEFINICIONES 5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL CÓDIGO: GH-PR-001 HISTORIAL DE CAMBIOS REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN 12 23/01/2013 Actualización de cargos y procedimiento. 13 10/06/2013 Actualización de la metodología

Más detalles

INSTRUCTIVO INSCRIPCIÓN,MANTENCION Y HABILITACION DE ESTABLECIMIENTOS EXPORTADORES DE PRODUCTOS PECUARIOS. Glosario

INSTRUCTIVO INSCRIPCIÓN,MANTENCION Y HABILITACION DE ESTABLECIMIENTOS EXPORTADORES DE PRODUCTOS PECUARIOS. Glosario Objetivo Alcance El propósito de este documento es establecer las actividades y responsabilidades para la inscripción, mantención y habilitación de Establecimientos Exportadores de Productos Pecuarios,

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA A LOS SOLICITANTES A PROVEEDORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN

PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA A LOS SOLICITANTES A PROVEEDORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Firmado electrónicamente por Gabriel Moline Firma Sosa Superintendente en fecha 2011-12-28 18:33:02.846 PÁGINA: 1 DE: 10 A LOS ASPIRANTES A PROVEEDORES DE (PSC), PSC ACREDITADOS O CASOS ESPECIALES. PÁGINA:

Más detalles

Plan de transición de la certificación con la norma ISO (Fecha de generación )

Plan de transición de la certificación con la norma ISO (Fecha de generación ) 1. Revisión de :2003 El primero de marzo de 2016, se publicó la nueva versión de la norma internacional de requisitos de sistema de gestión de la calidad para dispositivos médicos (ISO 13485), por parte

Más detalles

Universidad Tecnológica de Panamá Secretaría General Instructivo

Universidad Tecnológica de Panamá Secretaría General Instructivo 1. Objetivo Establecer los lineamientos que deben ser aplicados para asegurar que los productos y/o servicios que no sean conformes con los requisitos del usuario se identifiquen, registren y realicen

Más detalles

PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA SISTEMA INTEGRADO

PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA SISTEMA INTEGRADO Aprobado: 29/05/2015 Página: 1 de 9 1. OBJETIVO Establecer el procedimiento para la planificación e implementación de auditorías internas, que permitan verificar si el grado de cumplimiento de los objetivos,

Más detalles

DECRETO EJECUTIVO N -MEIC EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

DECRETO EJECUTIVO N -MEIC EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO DECRETO EJECUTIVO N -MEIC EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO En uso de las atribuciones que les confieren los artículos 11, 140, incisos 3), 8), 18) y 20); y

Más detalles

CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO CERTIFICACIÓN CON SELLO DE CONFORMIDAD PARA PRODUCTO (ESQUEMA 5)

CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO CERTIFICACIÓN CON SELLO DE CONFORMIDAD PARA PRODUCTO (ESQUEMA 5) Página 1 de 17 1. OBJETIVO Describir las Condiciones y las normas establecidas por ACERT S.A para llevar a cabo la Evaluación de la Conformidad y Certificación bajo el Esquema 5 (ISO/IEC 17067) 2. DEFINICIONES

Más detalles

PROCEDIMIENTO. Código: PR-SGC-002 Fecha de Emisión: Versión: 05 Página 1 de 5

PROCEDIMIENTO. Código: PR-SGC-002 Fecha de Emisión: Versión: 05 Página 1 de 5 Código: PR-SGC-002 Fecha de Emisión: 2016-12-16 Versión: 05 Página 1 de 5 OBJETIVO Establecer las actividades a realizar para dar trámite y seguimiento a las quejas y, de requerirse a las apelaciones que

Más detalles

Matriz de Riesgos y Controles. Proceso de Compras.

Matriz de Riesgos y Controles. Proceso de Compras. Matriz de Riesgos y Controles Proceso de A continuación encontrarán una guía para la identificación de riesgos y controles sugeridos dentro del proceso de s. Esta guía es solo un modelo que busca orientar

Más detalles

CRITERIOS PARA LA ACREDITACIÓN DE

CRITERIOS PARA LA ACREDITACIÓN DE Página: 1 de 7 CRITERIOS PARA LA ACREDITACIÓN DE Criteria for the accreditation of Bodies Certification of Persons Elaborado por: COMITÉ TÉCNICO Fecha: 2011-11-18 Revisado por: Cecilia Minaya R. Patricia

Más detalles

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERVICIO ESPECIALIZADO PARA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS PATRONES METROLÓGICOS TABLA DE CONTENIDO

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERVICIO ESPECIALIZADO PARA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS PATRONES METROLÓGICOS TABLA DE CONTENIDO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERVICIO ESPECIALIZADO PARA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS PATRONES METROLÓGICOS TABLA DE CONTENIDO 1 OBJETO...2 2 GENERALIDADES... 2 3 ALCANCE... 2 4 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES TECNICAS...

Más detalles

Dirección General de Aviación Civil

Dirección General de Aviación Civil DIRECTIVA DE SEGURIDAD AVSEC- 2008-015 EMIÓN DE CREDENCIALES PARA INSTRUCTORES AVSEC Emitida por: Aplicable a: Director General de Aviación Civil (DGAC) Operadores de Aeropuertos, Operadores Aéreos y entidades

Más detalles

La verificación inicial se podrá realizar por cualquiera de estas dos modalidades:

La verificación inicial se podrá realizar por cualquiera de estas dos modalidades: REQUISITOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE ORGANISMOS AUTORIZADOS PARA EFECTUAR LA VERIFICACIÓN INICIAL DE MEDIDORES DE AGUA, MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y MEDIDORES DE GAS Presentación En cumplimiento de

Más detalles

CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO SERVICIO DE CERTIFICACIÓN LOTE (Esquema 1B) y MUESTRA (Esquema 1A) PARA EL MINISTERIO DE DEFENSA

CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO SERVICIO DE CERTIFICACIÓN LOTE (Esquema 1B) y MUESTRA (Esquema 1A) PARA EL MINISTERIO DE DEFENSA Página 1 de 19-1 - 1. OBJETIVO Describir las condiciones y los lineamientos establecidos por ACERT S.A para llevar a cabo la Certificación la prestación del Servicio de Certificación Lote y muestra para

Más detalles

SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL CARTERA DE PROYECTOS

SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL CARTERA DE PROYECTOS SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL CARTERA DE PROYECTOS ROLES Y FUNCIONES DE LOS PARTICIPANTES Proveedor 1. Solicitar la incorporación o aceptar la invitación de UDGVirtual para participar como proveedor,

Más detalles

CONDICIONES GENERALES PARA CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS (ESQUEMA 6)

CONDICIONES GENERALES PARA CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS (ESQUEMA 6) Página 1 de 16 1. OBJETIVO Describir las condiciones y las Reglas establecidas por ACERT S.A para llevar a cabo la Certificación de Servicios de las empresas Clientes. (Esquema 6 - ISO/ IEC 17067). 2.

Más detalles

PROYECTO DE PROTOCOLO DE ANÁLISIS Y/O ENSAYOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTO ELÉCTRICO

PROYECTO DE PROTOCOLO DE ANÁLISIS Y/O ENSAYOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTO ELÉCTRICO DEPARTAMENTO TÉCNICO DE PRODUCTOS PROYECTO DE PROTOCOLO DE ANÁLISIS Y/O ENSAYOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTO ELÉCTRICO PROTOCOLO : PE Nº3/05:2017 FECHA : 29 de Junio de 2017 PRODUCTO : Tuberías y accesorios

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS CÓDIGO: NG-P-01

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS CÓDIGO: NG-P-01 DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS CÓDIGO: NG-P-01 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PÁGINA 2 de 7 1. OBJETIVO Establecer las disposiciones para efectuar el control de los documentos y registros del Sistema

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN INTEGRADO AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN INTEGRADO AUDITORIA INTERNA Rev.02 Pág. 1 de 6 INDICE 1 HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS 2 2 OBJETIVO 3 3 ALCANCE 3 4 REFERENCIAS 3 5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 4 6 REGISTROS 6 7 ANEXO 6 Rev.02 Pág. 2 de 6 1 Hoja de Control de Cambios

Más detalles

Guía para identificar riesgos en un Proceso de Compas que administra riesgos de negocio

Guía para identificar riesgos en un Proceso de Compas que administra riesgos de negocio 2010 Guía de Auditoría Guía para identificar riesgos en un Proceso de Compas que administra riesgos de negocio www.auditool.org Red de Conocimientos en Auditoría y Control Interno 31/10/2010 Guía para

Más detalles

CÓDIGO FECHA DE REVISIÓN No. DE REVISIÓN PÁGINA. PR-NP-03 Febrero de 7

CÓDIGO FECHA DE REVISIÓN No. DE REVISIÓN PÁGINA. PR-NP-03 Febrero de 7 PR-NP-03 Febrero 2014 10 1 de 7 1. OBJETIVO: Identificar las necesidades de capacitación, adiestramiento y desarrollo del personal que afectan la calidad y el servicio, así como establecer los mecanismos

Más detalles

ELECTRICAS DE MEDELLIN S.A. INSTRUCTIVO PARA LA CALIBRACION DE EQUIPOS DIRECTOR LOGISTICA. JEFE DE DIVISION DE CALIDAD COPIA No.

ELECTRICAS DE MEDELLIN S.A. INSTRUCTIVO PARA LA CALIBRACION DE EQUIPOS DIRECTOR LOGISTICA. JEFE DE DIVISION DE CALIDAD COPIA No. ELECTRICAS DE MEDELLIN S.A. INSTRUCTIVO PARA LA CALIBRACION DE SISTEMA DE GESTION HSEQ DOCUMENTO NUMERO REVISADO POR: ESPECIALISTA DIRECTOR LOGISTICA EMITIDA PARA FECHA RECIBIDO JEFE DE DIVISION DE CALIDAD

Más detalles

Grados. Inicia con el Envío del Listado de Candidatos a Grado y termina con el Archivo de la Documentación.

Grados. Inicia con el Envío del Listado de Candidatos a Grado y termina con el Archivo de la Documentación. Página 1 de 8 1. Objetivo y Alcance Establecer los pasos para la ejecución de las actividades correspondientes a los grados en la Universidad de Pamplona y al trámite de las solicitudes pertinentes. Inicia

Más detalles

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE COMITÉS

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE COMITÉS Página 1 de 7 1. OBJETIVO Este procedimiento describe la forma cómo funcionan los Comités de Certificación, Preservación de la Imparcialidad y Apelaciones, cómo se seleccionan los miembros, su participación

Más detalles

Establecer la metodología para recibir, evaluar, tomar decisiones y dar respuesta sobre peticiones, quejas, reclamos y apelaciones.

Establecer la metodología para recibir, evaluar, tomar decisiones y dar respuesta sobre peticiones, quejas, reclamos y apelaciones. 1. OBJETIVO Establecer la metodología para recibir, evaluar, tomar decisiones y dar respuesta sobre peticiones, quejas, reclamos y apelaciones. 2. ALCANCE Aplica para los servicios de inspección de RETIE

Más detalles

1.1 Este documento establece el proceso que se debe seguir para el otorgamiento de la Certificación del producto Juegos Infantiles Manuales.

1.1 Este documento establece el proceso que se debe seguir para el otorgamiento de la Certificación del producto Juegos Infantiles Manuales. Página 1 de 6 Cliente: DC/QJ: 1 OBJETO y ALCANCE 1.1 Este documento establece el proceso que se debe seguir para el otorgamiento de la Certificación del producto Juegos Infantiles Manuales. 1.1.1 El sistema

Más detalles

AUDITORIA REVISÓ. Faber Andrés Gallego F. Coordinador de Calidad FECHA 16-OCT-2016

AUDITORIA REVISÓ. Faber Andrés Gallego F. Coordinador de Calidad FECHA 16-OCT-2016 ELABORÓ Douglas Lanny Alarcón S. Profesional de Apoyo SG FECHA 23-JUL-25 1. DEFINICIÓN AUDITORIA REVISÓ Faber Andrés Gallego F. Coordinador de Calidad FECHA 16-OCT-26 02 APROBÓ Faber Andrés Gallego F.

Más detalles

ANEXO II PROCEDIMIENTO Y PLAZOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS

ANEXO II PROCEDIMIENTO Y PLAZOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS ANEXO II PROCEDIMIENTO Y PLAZOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD 1. PROCEDIMIENTO GENERAL. DE LOS PRODUCTOS 1.1. El cumplimiento de las exigencias establecidas en la presente resolución se hará efectivo

Más detalles

Realización de auditorías en el sitio Fecha: Jun/18. Revisión: 13

Realización de auditorías en el sitio Fecha: Jun/18. Revisión: 13 7500_Aud_sitio 1/ 12 1. Propósito Establecer los métodos para efectuar auditorías de certificación, auditoría de vigilancia, auditorías de seguimiento y revisión documental y/o registros de las organizaciones

Más detalles

RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS Página 1 de 6 1. OBJETIVO Establecer la metodología para la recepción y verificación de bienes y/o servicios, por compras de productos y/o servicios críticos realizados en Aguas de Buga S.A. E.S.P. 2.

Más detalles

CONDICIONES DE CERTIFICACIÓN DE BOLSAS DE POLIETILENO

CONDICIONES DE CERTIFICACIÓN DE BOLSAS DE POLIETILENO S CONDICIONES DE CERTIFICACIÓN DE BOLSAS DE POLIETILENO Clave EPPr03 Página 1 de 8 1. OBJETIVO Establecer las condiciones bajo las cuales el IMNC otorga, mantiene, renueva, suspende y retira la certificación

Más detalles

Gestión Procesos de Apoyo

Gestión Procesos de Apoyo Gestión Procesos de Apoyo Procesos Procesos de apoyo Brindan soporte a los procesos operativos Informes para los procesos estratégicos Sus clientes son internos Procesos Procesos de apoyo Compras Administración

Más detalles

1.1.1 El Sistema Nº 5 basado en el ensayo de tipo, seguido de auditorias anuales del sistema de control del calidad utilizado por el fabricante.

1.1.1 El Sistema Nº 5 basado en el ensayo de tipo, seguido de auditorias anuales del sistema de control del calidad utilizado por el fabricante. Página 1 de 5 1 OBJETO y ALCANCE 1.1 Este Reglamento de Contratación y Uso establece la metodología para el otorgamiento y seguimiento de la Certificación de productos según el Sistema Nº 5 del D.S. Nº

Más detalles

PROCEDIMIENTO. Certificación de Producto

PROCEDIMIENTO. Certificación de Producto Código: PR-PRO-001 Fecha de Emisión: 2015-10-21 Versión: 07 Página 1 de 13 OBJETIVO Determinar, establecer y describir las actividades de certificación, que INCERT S S.A.S. lleva a cabo en la evaluación

Más detalles

SECRETARIA DE ENERGIA

SECRETARIA DE ENERGIA (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 6 de diciembre de 007 SECRETARIA DE ENERGIA PROCEDIMIENTO para la evaluación de la conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-010-ENER-004, Eficiencia energética

Más detalles

Archivo General de la Nación

Archivo General de la Nación RESOLUSIÓN COMISIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS Y COMERCIALES No. 070-97/INDECOPI-CRT Lima, 23 de diciembre de 1997 CONSIDERANDO: Que, el Artículo 26 del Decreto Ley No. 25868 modificado por el Decreto Legislativo

Más detalles

Fecha elaboración: Fecha actualización: Octubre 2016 Elaborado por: Diana Victoria López D Coord. Gestión de Calidad

Fecha elaboración: Fecha actualización: Octubre 2016 Elaborado por: Diana Victoria López D Coord. Gestión de Calidad 1. OBJETIVO. Proveer oportunamente, equipos materiales, insumos y servicios para la realización de las labores concernientes a los proyectos de la Fundación. 2. POLÍTICAS. 2.1. Todos los bienes y servicios

Más detalles

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 1 de 9 ÍNDICE 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. DEFINICIONES... 2 4. CONTENIDO... 2 4.1. Generalidades... 2 4.2. Políticas de Operación... 3 4.3. Descripción del Procedimiento.... 4 5. DOCUMENTOS DE

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE QUEJAS APELACIONES Y DISPUTAS

PROCEDIMIENTO DE QUEJAS APELACIONES Y DISPUTAS Página:1/5 CONTROL DE DOCUMENTOS FUNCION NOMBRE CARGO FECHA ELABORÓ Sindia Rodriguez Representante de Gerencia Febrero 2013 REVISÓ Fernando Peñuela Daza Director de Certificación Febrero 2013 APROBÓ Fernando

Más detalles

Servicio de Acreditación Ecuatoriano. Organismo de Acreditación Ecuatoriano. Procedimiento Operativo

Servicio de Acreditación Ecuatoriano. Organismo de Acreditación Ecuatoriano. Procedimiento Operativo Servicio de Acreditación Ecuatoriano PO04 Organismo de Acreditación Ecuatoriano R03 2011-11-11 PO16 R00 2015-07-01 Procedimiento Operativo VERIFICACIÓN DE CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD INGRESADOS EN LA PÁGINA

Más detalles