EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES"

Transcripción

1 E-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FERAS Unidad Responsable del Gasto: 2 CD 8 IZTACALCO EJE FI F S F NOMINACIÓN FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO APORTACIONES PARA EL FORTACIMIENTO LOS MUNICIPIOS Y LAS MARCACIONES TERRITORIAS L DISTRITO FERAL (FORTAMUN) 3/1*1 3/2*1 2 SEGURIDAD PÚBLICA 7,26, ,19, ,19, ,19, ,19, ,19, GOBIERNO 7,26, ,19, ,19, ,19, ,19, ,19,719. ASUNTOS ORN PÚBLICO Y 7 7,26, ,19, ,19, ,19, ,19, ,19,719. SEGURIDAD INTERIOR 1 POLICÍA 7,26, ,19, ,19, ,19, ,19, ,19,719. SERVICIOS COMPMENTARIOS 23 POLICÍA 1,5 1,5 1,5 1% 1. 7,26, ,19, ,19, ,19, ,19, ,19, VIGILANCIA 5 ADMINISTRACIÓN PUBLICA 35,727, ,81, ,81, ,81, ,81, ,81, GOBIERNO 35,727, ,81, ,81, ,81, ,81, ,81, OTROS SERVICIOS GENERAS 35,727, ,81, ,81, ,81, ,81, ,81, SERVICIOS ESTADÍSTICOS 35,727, ,81, ,81, ,81, ,81, ,81, APOYO ADMINISTRTATIVO TRÁMIT % 1. 35,727, ,81, ,81, ,81, ,81, ,81, E 3 URBANIZACIÓN 8,17, ,96, ,96, ,96, ,96, ,96, SARROLLO SOCIAL 8,17, ,96, ,96, ,96, ,96, ,96, ,17, ,96, ,96, ,96, ,96, ,96, VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COM 1 URBANIZACIÓN 8,17, ,96, ,96, ,96, ,96, ,96, REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS % 1. 8,17, ,96, ,96, ,96, ,96, ,96, URBANIZACIÓN 6,7,888. 6,63, ,63, ,63, ,63, ,63, SARROLLO SOCIAL 6,7,888. 6,63, ,63, ,63, ,63, ,63, VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COM 6,7,888. 6,63, ,63, ,63, ,63, ,63, URBANIZACIÓN 6,7,888. 6,63, ,63, ,63, ,63, ,63, REHABILITACIÓN A INFRAESTRUCTURA % 1. 6,7,888. 6,63, ,63, ,63, ,63, ,63, COMERCIAL 2 SARROLLO SOCIAL 1,991,2. 11,291,2. 11,291,2. 11,291,2. 11,291,2. 11,291,2. 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COM 1,991,2. 11,291,2. 11,291,2. 11,291,2. 11,291,2. 11,291,2. 1 URBANIZACIÓN 1,8,. 1,799, ,799, ,799, ,799, ,799, REHABILITACIÓN EN VIALIDAS SECUNDARIAS M2. 19, 122,25 122,25 62% 1. 1,991,2. 11,291,2. 11,291,2. 11,291,2. 11,291,2. 11,291, CULTURA, ESPARCIMIENTO Y PORTE 1,8,. 1,799, ,799, ,799, ,799, ,799, SARROLLO SOCIAL 1,8,. 1,799, ,799, ,799, ,799, ,799,983.2 RECREACIÓN,CULTURA Y OTRAS 1,8,. 1,799, ,799, ,799, ,799, ,799,983.2 MANIFESTACIONES SOCIAS 1 PORTE Y RECREACIÓN 1,8,. 1,799, ,799, ,799, ,799, ,799, REHABILITACIÓN ESPACIOS % 1. 1,8,. 1,799, ,799, ,799, ,799, ,799, PORTIVOS 9/6*1 9/7*1 1/6*1 1/7*1 Elaboró: _ MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ DIRECTOR FINANZAS DAVID GONZÁZ RUÍZ DIRECTOR GENERAL ADMINISTRACIÓN

2 E-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FERAS Unidad Responsable del Gasto: 2 CD 8 IZTACALCO FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO APORTACIONES PARA EL FORTACIMIENTO LOS MUNICIPIOS Y LAS MARCACIONES TERRITORIAS L DISTRITO FERAL (FORTAMUN) NOMINACIÓN 3/1*1 3/2*1 9/6*1 9/7*1 1/6*1 1/7*1 1 CULTURA, ESPARCIMIENTO Y PORTE 3,836,97. 3,836,97. 3,836,97. 3,836,97. 3,836,97. 3,836,97. 2 SARROLLO SOCIAL 3,836,97. 3,836,97. 3,836,97. 3,836,97. 3,836,97. 3,836,97. 6 PROTECCIÓN SOCIAL 3,836,97. 3,836,97. 3,836,97. 3,836,97. 3,836,97. 3,836,97. 9 OTROS SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL 3,836,97. 3,836,97. 3,836,97. 3,836,97. 3,836,97. 3,836,97. OPERACIÓN CENTROS PERSON 229 SARROLLO INFANTÍL EN A GACIONAS 1,2 1,2 1,2 1% 1. 3,836,97. 3,836,97. 3,836,97. 3,836,97. 3,836,97. 3,836, HABITABILIDAD Y SERVICIOS,ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA.,793,63.3,793,63.3,793,63.3,793,63.3,793, SARROLLO SOCIAL. 3, , , , , PROTECCIÓN AMBIENTAL. 5,. 5,. 5,. 5,. 5,. 1 ORNACIÓN SECHOS.,359,9.2,359,9.2,359,9.2,359,9.2,359, RECOCCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS TONELA 31, 317, 317, 11% 1.. 3, , , , , ORNACIÓN AGUAS DA 3 RESIDUAS,DRENAJE Y. 2,5,. 2,5,. 2,5,. 2,5,. 2,5,. ALCANTARILLADO MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y KILÓME 26 REHABILITACIÓN AL SISTEMA TRO DRENAJE % 1.. 2,5,. 2,5,. 2,5,. 2,5,. 2,5, VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COM. 5,. 5,. 5,. 5,. 5,. 3 ABASTECIMIENTO AGUA. 5,. 5,. 5,. 5,. 5,. 222 REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA AGUA POTAB METRO 2, 2, 2, 1% 1.. 5,. 5,. 5,. 5,. 5, ALUMBRADO PÚBLICO. 1,359,9.2 1,359,9.2 1,359,9.2 1,359,9.2 1,359,9.2 LUMINA 1,5 223 ALUMBRADO PÚBLICO RIA 3,79 3,79 361% 1.. 1,359,9.2 1,359,9.2 1,359,9.2 1,359,9.2 1,359, TOTAS: FORTAMUM 213,211,25. 29,632, ,632, ,632, ,632, ,632,22.1 Elaboró: _ MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ DAVID GONZÁZ RUÍZ DIRECTOR FINANZAS DIRECTOR GENERAL ADMINISTRACIÓN

3 Unidad Responsable del Gasto: 2 CD 8 IZTACALCO 3/1*1 3/2*1 3 URBANIZACIÓN 23,. 2,153, ,153, ,153, ,153, ,153, SARROLLO SOCIAL 23,. 2,153, ,153, ,153, ,153, ,153, VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COM 23,. 2,153, ,153, ,153, ,153, ,153, URBANIZACIÓN 23,. 2,153, ,153, ,153, ,153, ,153, NOMINACIÓN REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS E-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FERAS FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO APORTACIONES PARA EL FORTACIMIENTO LAS ENTIDAS FERATIVAS (FAFEF) % 1. 23,. 2,153, ,153, ,153, ,153, ,153, URBANIZACIÓN 7,572,88. 12,572, ,572, ,572, ,572, ,572, SARROLLO SOCIAL 7,572,88. 12,572, ,572, ,572, ,572, ,572, VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COM 7,572,88. 12,572, ,572, ,572, ,572, ,572, URBANIZACIÓN 7,572,88. 12,572, ,572, ,572, ,572, ,572, /6*1 9/7*1 1/6*1 1/7*1 219 MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN IMAGEN URBANA ESPACIO PÚBLICO % 1. 7,572,88. 12,572, ,572, ,572, ,572, ,572, CULTURA, ESPARCIMIENTO Y PORTE 927, , , , , , SARROLLO SOCIAL 927, , , , , , SALUD 927, , , , , , GENERACIÓN RECURSOS PARA LA SALUD 927, , , , , , REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA EN SALUD 1% , , , , , , CULTURA, ESPARCIMIENTO Y PORTE 1,27,. 1,267, ,267, ,267, ,267, ,267, SARROLLO SOCIAL 1,27,. 1,267, ,267, ,267, ,267, ,267,99.19 RECREACIÓN,CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIAS 1,27,. 1,267, ,267, ,267, ,267, ,267, PORTE Y RECREACIÓN 1,27,. 1,267, ,267, ,267, ,267, ,267, REHABILITACIÓN ESPACIOS PORTIVOS % 1. 1,27,. 1,267, ,267, ,267, ,267, ,267, CULTURA, ESPARCIMIENTO Y PORTE 6,22, ,212, ,212, ,212, ,212, ,212, SARROLLO SOCIAL 6,22, ,212, ,212, ,212, ,212, ,212, EDUCACIÓN 6,22, ,212, ,212, ,212, ,212, ,212, EDUCACIÓN BASICA 6,22, ,212, ,212, ,212, ,212, ,212, REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CULTURA, ESPARCIMIENTO Y PORTE % 1. 39,261,22. 39,212, ,212, ,212, ,212, ,212, Elaboró: _ MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ DAVID GONZÁZ RUÍZ DIRECTOR FINANZAS DIRECTOR GENERAL ADMINISTRACIÓN

4 Unidad Responsable del Gasto: 2 CD 8 IZTACALCO NOMINACIÓN E-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FERAS FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO APORTACIONES PARA EL FORTACIMIENTO LAS ENTIDAS FERATIVAS (FAFEF) 3/1*1 3/2*1 2 SARROLLO SOCIAL 6,959, PROTECCIÓN SOCIAL 6,959, OTROS SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL 6,959,617. CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN 227 INFRAESTRUCTURA SARROLLO 1 %. 6,959, SOCIAL 1 SARROLLO SOCIAL,,.,391,7.82,391,7.82,391,7.82,391,7.82,391, SARROLLO SOCIAL,,.,391,7.82,391,7.82,391,7.82,391,7.82,391, PROTECCIÓN SOCIAL,,.,391,7.82,391,7.82,391,7.82,391,7.82,391, OTROS SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL,,.,391,7.82,391,7.82,391,7.82,391,7.82,391,7.82 9/6*1 9/7*1 1/6*1 1/7*1 228 REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA SARROLLO SOCIAL % 1.,,.,391,7.82,391,7.82,391,7.82,391,7.82,391, TOTAL: FAFEF 6,62,639. 6,516, ,516, ,516, ,516, ,516, DIRECTOR FINANZAS DAVID GONZÁZ RUÍZ DIRECTOR GENERAL ADMINISTRACIÓN

5 Unidad Responsable del Gasto: 2 CD 8 IZTACALCO NOMINACIÓN E-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FERAS FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FORTACIMIENTO LAS FUNCIONES LAS GACIONES EN MATERIA SEGURIDAD PÚBLICA (SUBSEMUN) 3/1*1 3/2*1 9/6*1 9/7*1 1/6*1 1/7*1 1 CULTURA, ESPARCIMIENTO Y PORTE 2,392,812. 1,7,. 1,7,. 1,7,. 1,7,. 1,7,. 1 GOBIERNO 2,392,812. 1,7,. 1,7,. 1,7,. 1,7,. 1,7,. ASUNTOS ORN PÚBLICO Y 7 2,392,812. 1,7,. 1,7,. 1,7,. 1,7,. 1,7,. SEGURIDAD INTERIOR 1 POLICÍA 2,392,812. 1,7,. 1,7,. 1,7,. 1,7,. 1,7,. 21 APOYO A LA PREVENCIÓN L LITO EVENTO % 1. 2,392,812. 1,7,. 1,7,. 1,7,. 1,7,. 1,7, TOTAL: SUBSEMUM 2,392,812. 1,7,. 1,7,. 1,7,. 1,7,. 1,7,. DIRECTOR FINANZAS DAVID GONZÁZ RUÍZ DIRECTOR GENERAL ADMINISTRACIÓN

6 Unidad Responsable del Gasto: 2 CD 8 IZTACALCO E-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FERAS FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ( FS) NOMINACIÓN 3/1*1 3/2*1 9/6*1 9/7*1 1/6*1 1/7*1 1 CULTURA, ESPARCIMIENTO Y PORTE 1,71,88. 1,75, ,75, ,75, ,75, ,75, SARROLLO SOCIAL 1,71,88. 1,75, ,75, ,75, ,75, ,75, PROTECCIÓN SOCIAL. 1,75, ,75, ,75, ,75, ,75, OTROS SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL. 1,75, ,75, ,75, ,75, ,75,573.3 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN 227 INFRAESTRUCTURA SARROLLO 1 %. 1,71, SOCIAL 1 PROTECCIÓN AMBIENTAL. 1,75, ,75, ,75, ,75, ,75, ORNACIÓN AGUAS RESIDUAS,DRENAJE Y ALCANTARILLADO MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DRENAJE. 1,75, ,75, ,75, ,75, ,75,573.3 KM %.. 1,75, ,75, ,75, ,75, ,75, TOTAL: FS 1,71,88. 1,75, ,75, ,75, ,75, ,75,573.3 DIRECTOR FINANZAS DAVID GONZÁZ RUÍZ DIRECTOR GENERAL ADMINISTRACIÓN

7 Unidad Responsable del Gasto: 2 CD 8 IZTACALCO NOMINACIÓN E-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FERAS FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO APORTACIONES PARA LA PROTECCIÓN LOS RECURSOS NATUTAS Y EL MEDIO AMBIENTE (SEMARNAT) 3/1*1 3/2*1 1 CULTURA, ESPARCIMIENTO Y PORTE SARROLLO SOCIAL RECREACIÓN,CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIAS PORTE Y RECREACIÓN REHABILITACIÓN ESPACIOS PORTIVOS L % /6*1 9/7*1 1/6*1 1/7*1 TOTAL: SEMARNAT DIRECTOR FINANZAS DAVID GONZÁZ RUÍZ DIRECTOR GENERAL ADMINISTRACIÓN

8 Unidad Responsable del Gasto: 2 CD 8 IZTACALCO NOMINACIÓN 3/1*1 3/2*1 E-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FERAS FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: CONTINGENCIA ECONÓMICA HABITABILIDAD Y SERVICIOS,ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA. 6,62, ,62, ,62, ,62, ,62, SARROLLO SOCIAL. 6,62, ,62, ,62, ,62, ,62, VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COM. 29,79, ,79, ,79, ,79, ,79, URBANIZACIÓN. 39,66, ,66, ,66, ,66, ,66, M2 15, 7,968 7,968 73% 1.. 2,595, ,595, ,595, ,595, ,595, REHABILITACIÓN BANQUETAS 2 SARROLLO SOCIAL. 29,79, ,79, ,79, ,79, ,79, VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COM. 29,79, ,79, ,79, ,79, ,79, URBANIZACIÓN. 29,79, ,79, ,79, ,79, ,79, REHABILITACIÓN EN VIALIDAS SECUNDARIAS M2 19, 122,25 122,25 62% ,79, ,79, ,79, ,79, ,79, ALUMBRADO PÚBLICO. 9,987, ,987, ,987, ,987, ,987, ALUMBRADO PÚBLICO LUMINA RIA 1,5 3,79 3,79 361% 1.. 9,987, ,987, ,987, ,987, ,987, /6*1 9/7*1 1/6*1 1/7*1 TOTAL: CONTINGENCIA ECONÓMICA. 6,62, ,62, ,62, ,62, ,62, DIRECTOR FINANZAS DAVID GONZÁZ RUÍZ DIRECTOR GENERAL ADMINISTRACIÓN

9 E-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FERAS FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO PARA EL FORTACIMIENTO AMBIENTAL EN LAS ENTIDAS FERATIVAS Y FONDO PAVIMENTACIÓN Y SARROLLO MUNICIPAL (FOPAM) Unidad Responsable del Gasto: 2 CD 8 IZTACALCO NOMINACIÓN 3/1*1 3/2*1 HABITABILIDAD Y SERVICIOS,ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA. 6,992, ,992, ,992, ,992, ,992, SARROLLO SOCIAL. 6,992, ,992, ,992, ,992, ,992, VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COM. 6,992, ,992, ,992, ,992, ,992, /6*1 9/7*1 1/6*1 1/7*1 1 URBANIZACIÓN. 6,992, ,992, ,992, ,992, ,992, REHABILITACIÓN EN VIALIDAS SECUNDARIAS M2 19,,115, % 1.. 6,992, ,992, ,992, ,992, ,992, TOTAL: FONDO METROPOLITANO. 6,992, ,992, ,992, ,992, ,992,818.8 DIRECTOR FINANZAS DAVID GONZÁZ RUÍZ DIRECTOR GENERAL ADMINISTRACIÓN

10 Unidad Responsable del Gasto: 2 CD 8 IZTACALCO 1 NOMINACIÓN 3/1*1 3/2*1 E-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FERAS FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO CULTURA EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL SARROLLO HUMANO. 1,995, ,995, ,995, ,995, ,995, SARROLLO SOCIAL. 1,995, ,995, ,995, ,995, ,995, RECREACIÓN,CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIAS. 1,995, ,995, ,995, ,995, ,995, CULTURA. 1,995, ,995, ,995, ,995, ,995, REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA CULTURAL 3 3 % 1.. 1,995, ,995, ,995, ,995, ,995, /6*1 9/7*1 1/6*1 1/7*1 TOTAL: FONDO CULTURA. 1,995, ,995, ,995, ,995, ,995, DIRECTOR FINANZAS DAVID GONZÁZ RUÍZ DIRECTOR GENERAL ADMINISTRACIÓN

11 Unidad Responsable del Gasto: 2 CD 8 IZTACALCO NOMINACIÓN 3/1*1 3/2*1 E-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FERAS FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: INFRAESTRUCTURA PORTIVA 9/6*1 9/7*1 1/6*1 1/7*1 1 CULTURA, ESPARCIMIENTO Y PORTE. 6,992, ,992, ,992, ,992, ,992, SARROLLO SOCIAL. 6,992, ,992, ,992, ,992, ,992, RECREACIÓN,CULTURA Y OTRAS. 6,992, ,992, ,992, ,992, ,992, MANIFESTACIONES SOCIAS 1 PORTE Y RECREACIÓN. 6,992, ,992, ,992, ,992, ,992, REHABILITACIÓN ESPACIOS % 1.. 6,992, ,992, ,992, ,992, ,992, PORTIVOS TOTAL: INFRAESTRUCTURA PORTIVA. 6,992, ,992, ,992, ,992, ,992, DIRECTOR FINANZAS DAVID GONZÁZ RUÍZ DIRECTOR GENERAL ADMINISTRACIÓN

12 Unidad Responsable del Gasto: 2 CD 8 IZTACALCO EJE FI F S F NOMINACIÓN 3/1*1 3/2*1 E-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FERAS FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO CONTINGENCIA III HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA. 3,829, ,829, ,829, ,829, ,829, SARROLLO SOCIAL. 3,829, ,829, ,829, ,829, ,829, VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COM. 3,829, ,829, ,829, ,829, ,829, /6*1 9/7*1 1/6*1 1/7*1 ALUMBRADO PÚBLICO. 3,829, ,829, ,829, ,829, ,829,22.98 LUMINA 223 ALUMBRADO PÚBLICO 1,5 1,79 1,79 17% 1.. 3,829, ,829, ,829, ,829, ,829, RIA TOTAL: FONDO CONTINGENCIA III. 3,829, ,829, ,829, ,829, ,829,22.98 DIRECTOR FINANZAS REINTEGRO DAVID GONZÁZ RUÍZ DIRECTOR GENERAL ADMINISTRACIÓN

PERIODO: Tercer Trimestre 2016 Descripción de Programas Presupuestarios PARTIDA AVANCE FINANCIERO OBSERVACIONES

PERIODO: Tercer Trimestre 2016 Descripción de Programas Presupuestarios PARTIDA AVANCE FINANCIERO OBSERVACIONES ENTIDAD: Ciudad de México Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública PERIODO: Tercer Trimestre 2016 Descripción de Programas Presupuestarios PARTIDA AVANCE FINANCIERO

Más detalles

R E S U L T A D O S FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % PROGRAMAD APROBADO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO O (3) (6)

R E S U L T A D O S FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % PROGRAMAD APROBADO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO O (3) (6) APP-3 AVANCE PRGRAMÁTIC-PRESUPUESTAL ACTIVIDAS INSTITUCINAS FINANCIADAS CN RECURSS RIGEN FERAL FND, CNVENI, SUBSIDI PARTICIPACIÓN: FND APRTACINES PARA EL FRTACIMIENT LS MUNICIPIS Y LAS MARCACINES TERRITRIAS

Más detalles

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO APORTACIONES PARA LA SOCIAL (FAIS) RESPONSABLE L GASTO: 02CD16 EJE FI F SF AI NOMINACIÓN FÍSICO ALCANZADO 3/1*100 =(4) AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)

Más detalles

III.1.1. REVISIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA AL SECTOR CENTRAL

III.1.1. REVISIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA AL SECTOR CENTRAL III.1.1. REVISIONES A CARGO LA DIRECCIÓN GENERAL AL SECTOR CENTRAL 1 SECRETARÍA GOBIERNO 2 SECRETARÍA SARROLLO SOCIAL CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 3 SECRETARÍA FINANZAS

Más detalles

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL PRGRAMA () 3/1*1 =(4) 3/*1 =(5) APRBA MDIFICA SEGURIDAD PÚBLICA 67,15,666. 67,15,666.... 1 GBIERN 67,15,666. 67,15,666.... 7 APP-3 AVANCE PRGRAMÁTIC-PRESUPUESTAL ACTIVIDAS INSTITUCINALES FINANCIADAS CN

Más detalles

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 213» 2CD3 - DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ 1,356,256,38 811,23,71 56,656,255 21,894,531 1,996, 1,96,734 274,589,789 GOBIERNO 1 58,696,332 232,953,68 2,949,359 136,731,61 19,61,764 JUSTICIA

Más detalles

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 213» 2CD14 - DELEGACIÓN TLALPAN 1,636,318,657 751,69,39 146,162,593 342,288,699 53,217,433 343,4,623 GOBIERNO 1 696,492,569 289,374,533 8,696,98 227,539,62 9,521,8 89,359,636 COORDINACIÓN

Más detalles

Distrito Federal. Formato Sobre Aplicaciones de Recursos Federales del periodo de Enero a Junio del Ejercicio Fiscal 2013

Distrito Federal. Formato Sobre Aplicaciones de Recursos Federales del periodo de Enero a Junio del Ejercicio Fiscal 2013 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Segundo Trimestre 2013 Distrito Federal Formato Sobre Aplicaciones de Recursos del periodo de ero a Junio del Ejercicio Fiscal

Más detalles

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 213» 2CD4 - DELEGACIÓN COYOACÁN 1,641,835,349 946,642,445 67,31,291 286,71,89 27,348,19 313,833,415 GOBIERNO 1 55,587,883 327,87,465 18,94,445 41,875,973 117,, COORDINACIÓN DE LA

Más detalles

CUADRO No. I DELEGACIONES EJE 4: HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA ENERO-JUNIO 2015

CUADRO No. I DELEGACIONES EJE 4: HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA ENERO-JUNIO 2015 FI F SF AI NOMINACIÓN CUADRO No. I.1.2.4 LEGACIONES FÍSICO PRESUPUESTAL TOTAL EJE 11,229,201.0 4,674,528.8 4,486,940.2 40.0 96.0 1 Gobierno 10,130.4 1,700.5 226.2 2.2 13.3 3 Coordinación de la política

Más detalles

Gobierno del Estado de Tamaulipas Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros Al Periodo : Tercer Trimestre

Gobierno del Estado de Tamaulipas Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros Al Periodo : Tercer Trimestre y Destino de Gasto Federalizado y s FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO 8,182,717,970.93 7,386,234,748.89 0.00 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA

Más detalles

02CD04 - DELEGACIÓN COYOACÁN

02CD04 - DELEGACIÓN COYOACÁN 02CD04 - DELEGACIÓN COYOACÁN 1,796,985,610 1,031,986,403 135,106,535 382,878,007 56,442,091 5,223,735 185,348,839 0 0 COORDINACIÓN DE POLÍTICAS 1.3.1.204 SERVICIO 3.000 50,177,589 10,683,434 16,243,803

Más detalles

OBRAS PUBLICAS Elementos de integración para el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos Municipal 2015

OBRAS PUBLICAS Elementos de integración para el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos Municipal 2015 OBRAS PUBLICAS Elementos de integración para el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos Municipal 2015 Función 2.2 Subfunción 2.2.1 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD Urbanización Objetivo 1 Mejorar la

Más detalles

Delegación Gustavo A. Madero Dirección General Administración

Delegación Gustavo A. Madero Dirección General Administración Delegación Gustavo A. Madero Dirección General Administración Lic. Miguel Ángel García Silva, Director General de Administración, con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación

Más detalles

CUADRO No. I DELEGACIONES EJE 4: HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA ENERO-MARZO 2014

CUADRO No. I DELEGACIONES EJE 4: HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA ENERO-MARZO 2014 FÍSICO PRESUPUESTAL TOTAL EJE 9,778,451.7 1,865,648.0 1,837,720.0 18.8 98.5 1 Gobierno 17,579.2 25.5 25.5 0.1 100.0 3 Coordinación de la política de gobierno 8,097.9 - - - 100.0 8 Territorio 8,097.9 -

Más detalles

CUADRO No. I DELEGACIONES EJE 4: HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA ENERO-SEPTIEMBRE 2014

CUADRO No. I DELEGACIONES EJE 4: HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA ENERO-SEPTIEMBRE 2014 FÍSICO PRESUPUESTAL TOTAL EJE 9,778,451.7 7,083,903.4 6,950,068.3 71.1 98.1 1 Gobierno 17,579.2 4,221.0 4,221.0 24.0 100.0 3 Coordinación de la política de gobierno 8,097.9 1,026.1 1,026.1 12.7 100.0 8

Más detalles

CAMPECHE FORMATO DE EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

CAMPECHE FORMATO DE EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS FORMATO DE Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y S Programa nacional forestal-protección forestal GASTO CORRIENTE 0.00 1,620,000.00 0.00 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres

Más detalles

02CD14 - DELEGACIÓN TLALPAN

02CD14 - DELEGACIÓN TLALPAN 02CD14 - DELEGACIÓN TLALPAN 1,855,051,344 779,157,337 215,098,452 460,520,933 75,068,568 13,694,850 311,511,204 0 0 ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO 1.2.4.201 ASUNTO 1,110.000 10,000,000 0 3,200,000

Más detalles

CLASIFICACIONES DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIONES DEL PRESUPUESTO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 CLASIFICACIONES CLASIFICACIONES DEL PRESUPUESTO 1. CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO 2. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 3. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 4- CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 5.

Más detalles

Gobierno del Estado de Tamaulipas Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros Al Periodo : Segundo Trimestre 2014

Gobierno del Estado de Tamaulipas Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros Al Periodo : Segundo Trimestre 2014 y Destino de Gasto Federalizado y s FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO 5,094,084,257.81 4,824,184,721.39 0.00 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA

Más detalles

Presupuestal (Pesos con dos decimales) de Metas. Aprobado (6) Modificado (7)

Presupuestal (Pesos con dos decimales) de Metas. Aprobado (6) Modificado (7) a Acanza -RF gresos por Actividad Instituciona con Recursos Feraes FONDO, CONVNIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FONDO D APORTACIONS PARA L FORTALCIMINTO D LOS MUNICIPIOS Y LAS DMARCACIONS TRRITORIALS DL DISTRITO

Más detalles

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL TÍTULO V: De la Transperencia y Difusión de la Información Financiera

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL TÍTULO V: De la Transperencia y Difusión de la Información Financiera Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres Gasto Corriente 380,000.00 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud Inversión 23,168,289.33

Más detalles

CUADRO No. I EJE 4: HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA ENERO-MARZO 2015 AVANCE FÍSICO

CUADRO No. I EJE 4: HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA ENERO-MARZO 2015 AVANCE FÍSICO FÍSICO PRESUPUESTAL TOTAL EJE 39,358,011.9 4,683,543.9 4,502,691.6 11.4 96.1 1 Gobierno 1,632,985.5 228,924.6 224,239.9 13.7 98.0 3 Coordinación de la Política de Gobierno 101,382.2 14,337.0 13,094.8 12.9

Más detalles

I001 FAEB Educación 3,053,800,057 3,053,800, I002 FASSA Salud 1,283,952,436 1,283,952,436 0

I001 FAEB Educación 3,053,800,057 3,053,800, I002 FASSA Salud 1,283,952,436 1,283,952,436 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL SEGUNDO TRIMESTRE 2014 EJERCICIO DESTINO DE LOS PROGRAMA O FONDO RECURSOS DEVENGADO PAGADO REINTEGRO

Más detalles

SECTOR VII. DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

SECTOR VII. DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS SECTOR VII. SARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS GOBIERNO L ESTADO ZACATECAS SECRETARÍA PLANEACIÓN Y SARROLLO REGIONAL CUENTA PÚBLICA L EJERCICIO FISCAL SARROLLO URBANO, OBRA PÚBLICA Y VIVIENDA SECRETARÍA

Más detalles

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SEGURO POPULAR O.P.D SALUD DE TLAXCALA 802,004,783.08 802,004,783.08 RADICADORA COBAT COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 195,534,900.32 TLAXCALA 195,534,900.32 RADICADORA CECYTE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS

Más detalles

PRECIO MEDIO DE LA VIVIENDA NUEVA EN MADRID POR DISTRITOS (30/06/2005) Sociedad de Tasación, S.A.

PRECIO MEDIO DE LA VIVIENDA NUEVA EN MADRID POR DISTRITOS (30/06/2005) Sociedad de Tasación, S.A. PRECIO MEDIO DE LA VIVIENDA NUEVA EN POR DISTRITOS (30/06/2005) Precio medio por Distritos Distritos ordenados según precio Distritos ordenados según incremento de precio DISTRITO /m2 junio 2004-2005 DISTRITO

Más detalles

EVARF Explicación a las Variaciones y Aplicación de los Recursos de Origen Federal

EVARF Explicación a las Variaciones y Aplicación de los Recursos de Origen Federal FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: DISTRITO FEDERAL ( FORTAMUM ) EVARF Explicación a las Variaciones y Aplicación de los Recursos de Origen Federal FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO

Más detalles

III.03.1 Remanentes de Ejercicios Fiscales Anteriores de la CDMX por Unidad Responsable Enero -Diciembre 2017 (Pesos)

III.03.1 Remanentes de Ejercicios Fiscales Anteriores de la CDMX por Unidad Responsable Enero -Diciembre 2017 (Pesos) III.03.1 Remanentes de Ejercicios Fiscales Anteriores de la CDMX por Unidad Responsable Enero -Diciembre 2017 Dependencia Original Modificado Programado Ejercido Remanente Total - 10,311,747,900 10,311,747,900

Más detalles

Servicios complementarios de vigilancia. 12,350, Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias. 6,548,804.

Servicios complementarios de vigilancia. 12,350, Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias. 6,548,804. Unidad Responsable del Gasto: Delegación Álvaro Obregón Servicios complementarios de vigilancia. 12,350,738.50 Apoyo administrativo (utilizado los recursos para el pago de combustibles, lubricantes y aditivos,

Más detalles

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL INFORME DE ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (FAFEF) COSTO DE LA OBRA UBICACIÓN DE LA OBRA

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL INFORME DE ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (FAFEF) COSTO DE LA OBRA UBICACIÓN DE LA OBRA Administración Pública del Distrito Federal Delegación Álvaro Obregón Dirección General Administración INFORME DE ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL René Antonio Crespo Díaz, Director General

Más detalles

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL Órgano Difusión l Gobierno l Distrito Feral DÉCIMA SÉPTIMA ÉPOCA 24 DE FEBRERO DE 2014 No. 1804 Jefatura Gobierno Í N D I C E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

Más detalles

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 PAGINA 1 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES) 0 0 25,319 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES) 0 0 25,319 BECAS PARA MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS

Más detalles

Detalle Obra por Obra

Detalle Obra por Obra Detalle Obra por Obra Oaxaca Módulo de Detalle por Proyecto Porcentaje de Municipios que reportan información proyectos reportados 85 % 14,394 En la tabla siguiente se muestra el número de proyectos (frecuencia)

Más detalles

Formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas.

Formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas. GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas. Seleccione una opción: Programa Anual

Más detalles

DELEGACIÓN CUAUHTEMOC INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2015

DELEGACIÓN CUAUHTEMOC INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2015 DELEGACIÓN CUAUHTEMOC INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2015 Titular: DR. RICARDO MONREAL ÁVILA JEFE DELEGACIONAL Responsable: LIC SALVADOR LOYO ARECHANDIETA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Más detalles

Distrito Federal. Formato Sobre Aplicaciones de Recursos Federales a Nivel Fondo del periodo de Enero a Junio del Ejercicio Fiscal 2013

Distrito Federal. Formato Sobre Aplicaciones de Recursos Federales a Nivel Fondo del periodo de Enero a Junio del Ejercicio Fiscal 2013 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Segundo Trimestre 2013 Distrito Federal Formato Sobre Aplicaciones de Recursos Federales a Nivel Fondo del periodo de Enero

Más detalles

CAMPECHE FORMATO DE EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

CAMPECHE FORMATO DE EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS FORMATO DE Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y S Prestación de servicios de educación media superior 2014 GASTO CORRIENTE 0.00 63,906,752.29 0.00 Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA) 2014

Más detalles

Formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas.

Formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas. Programa Anual de Evaluación 2015 para el Ejercicio Fiscal 2014 Programa Anual de Evaluación 2015, para el Ejercicio Fiscal 2014 del Gobierno del Estado de Chihuahua Términos de Referencia para las Evaluaciones

Más detalles

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Formato de Programas con recursos concurrente por orden de gobierno Período 3er Trimestre del año 2014

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Formato de Programas con recursos concurrente por orden de gobierno Período 3er Trimestre del año 2014 1 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES) FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES" 1,462,000.00 1,462,000.00 PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Más detalles

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016 395,240,538.48 394,240,538.48 1,000,00 01 PRESIDENCIA 2,647,746.91 2,647,746.91 M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO 2,647,746.91 2,647,746.91 GC001-PAR OPERATIVIDAD DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 2,647,746.91

Más detalles

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 FORMATO DEL Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y S E003 Conservación y Operación de Caminos y Puentes de Cuota Desarrollo de Municipios 22,023,291.46 22,023,291.46 (CAPUFE) Aportaciones entre Diferentes

Más detalles

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL INFORME DE ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (FAFEF) COSTO DE LA OBRA UBICACIÓN DE LA OBRA

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL INFORME DE ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (FAFEF) COSTO DE LA OBRA UBICACIÓN DE LA OBRA Administración Pública del Distrito Federal Delegación Álvaro Obregón Dirección General Administración INFORME DE ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL René Antonio Crespo Díaz, Director General

Más detalles

CLAVE DEL FUN NOMBRE DEL FUN CLAVE DEL SUBFUN. Coordinación de la política de gobierno. Vivienda y servicios a la comunidad

CLAVE DEL FUN NOMBRE DEL FUN CLAVE DEL SUBFUN. Coordinación de la política de gobierno. Vivienda y servicios a la comunidad UNIDAD ADMINISTRATIVA CLAVE DE LA DEPENDENCIA GENERAL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA GENERAL DEPENDENCIA AUXILIAR NOMBRE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR FIN FIN FUN FUN SUBFUN SUBFUN PROGRAMA PROGRAMA SUBPROGRAMA

Más detalles

CONCEPTO DE GASTO APROBADO AMPLIACIONES /REDUCCIONES

CONCEPTO DE GASTO APROBADO AMPLIACIONES /REDUCCIONES ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO HOJA 1 DE 7. CAPITULO CONCEPTO DE GASTO 1000 SERVICIOS PERSONALES 1,333,163,897.80-0.00 1,333,163,897.80 234,001,056.61

Más detalles

Entidad Federativa: Zacatecas

Entidad Federativa: Zacatecas Formato del y Destino de Gasto Federalizado y s Fiscal 2014 Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal $6,060,268,706 $5,997,999,645 $59,606,836 Restitución maestros comisionados Fondo de

Más detalles

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO Poder Ejecutivo Programas con Recursos Federales por Orden de Gobierno.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO Poder Ejecutivo Programas con Recursos Federales por Orden de Gobierno. Convenio Especifico de Acciones de Fortalecimiento de Salud Pública en los Estados (AFASPE) Programa de Becas de Apoyo a la Práctica Intensiva y a la Diversidad Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo

Más detalles

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN AFASPE INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX42 AGUA LIMPIA INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX34 APAZU INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX91 APORTACION ESTATAL PROGRAMA FDO NAL EMPRENDEDORES

Más detalles

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO 2015

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO 2015 0. DEUDA PÚBLICA 01 DEUDA PÚBLICA 011. DEUDA PÚBLICA 0111. DEUDA PÚBLICA 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 13. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 130. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

Más detalles

Destino de las Aportaciones (Rubro específico en que se aplica) Monto Pagado. Servicios complementarios de vigilancia. 19,802,748.

Destino de las Aportaciones (Rubro específico en que se aplica) Monto Pagado. Servicios complementarios de vigilancia. 19,802,748. Unidad Responsable del Gasto: Delegación Álvaro Obregón Servicios complementarios de vigilancia. 19,802,748.50 Apoyo administrativo (utilizado los recursos para el pago de combustibles, lubricantes y aditivos,

Más detalles

ESTADO DE MÉXICO/MUNICIPIO DE OCUILAN PRSUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJRCICIO FISCAL 2017

ESTADO DE MÉXICO/MUNICIPIO DE OCUILAN PRSUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJRCICIO FISCAL 2017 ESTADO DE MÉXICO/MUNICIPIO DE OCUILAN PRSUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJRCICIO FISCAL 2017 Servicios Personales Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

Más detalles

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA FORMATO DE PROGRAMAS CON RECURSOS FEDERALES POR ORDEN DE GOBIERNO SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA FORMATO DE PROGRAMAS CON RECURSOS FEDERALES POR ORDEN DE GOBIERNO SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015 GOBIERNO DEL ESTADO DE PAGINA 1 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 0.00 FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 PARA LA EDUCACION SUPERIOR DE BECAS "PRONABES" (PRONABES) PROGRAMA DE

Más detalles

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL NO. DEL MUNICIPIO: 096 NOMBRE DEL MUNICIPIO: (2) Tumbiscatio, MICHOACAN EJERCICIO PRESUPUESTAL: (3) 203 GOBIERNO Y TRABAJO Tumbiscatio 49,896,566.00 Presidencia. 8,83,29.00 Conducción y Transparencia del

Más detalles

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 FORMATO DEL Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y S E036 Programa de Vacunación Servicios de Salud Pública 3,847,788 3,847,788 3,847,788 3,847,788 Total E036 Programa de Vacunación 3,847,788 3,847,788 Fideicomiso

Más detalles

H. AYUNTAMIENTO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO. ESTADO DE ACTIVIDADES.ENERO 2016

H. AYUNTAMIENTO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO. ESTADO DE ACTIVIDADES.ENERO 2016 .DICIEMBRE 2015.ENERO 2016 Acumulado INGRESOS 33,481,443.77 44,102,810.34 44,102,810.34 IMPUESTOS 1,755,722.64 24,215,539.64 24,215,539.64 DERECHOS 4,109,799.15 1,987,920.28 1,987,920.28 PRODUCTOS 37,721.87

Más detalles

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016 ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICION

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016 ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICION ACTIVIDADES MUNICIPALES E MUNICIPIO: ETCHOJOA, SONORA. UNIDAD RESPONSABLE: DOS ASENTAMIENTOS. DIRECCION DE OBRAS PROGRAMA: HN POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBJETIVO: MEJORAR Y

Más detalles

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA GRUPO 11: ALCALDÍA Y POLICIA LOCAL GASTOS DE PERSONAL

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA GRUPO 11: ALCALDÍA Y POLICIA LOCAL GASTOS DE PERSONAL CLASIFICACIÓN ORGÁNICA GRUPO 11: ALCALDÍA Y POLICIA LOCAL 11 132 12001 SUELDOS GRUPO A2 15.381,70 11 132 12003 SUELDOS GRUPO C1 491.808,02 11 132 12006 TRIENIOS 73.233,20 11 132 12100 COMPLEMENTO STINO

Más detalles

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico. Ciclo Recurso. Estatus

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico. Ciclo Recurso. Estatus Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Segundo Trimestre 2013 Campeche Municipio del Carmen Recurso: Fortamun 2013 Programa Clave del Proyecto Nombre del Proyecto

Más detalles

Í N D I C E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Í N D I C E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Órgano de Difusión del Gobierno de la Ciudad de México VIGÉSIMA ÉPOCA 27 NOVIEMBRE 2017 No. 206 Í N D I C E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LA CIUDAD MÉXICO Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Acuerdo por

Más detalles

EJE A.1. PLANEACION DEL TERRITORIO

EJE A.1. PLANEACION DEL TERRITORIO Sección Eje Tema Planeación urbana Ordenamiento ecológico 3Reservas territoriales Indicador de Gestión Estatus inicial del indicador EJE.. PLNECION DEL TERRITORIO Marco normativo para la planeación urbana

Más detalles

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Formato de Programas con recursos concurrente por orden de gobierno Período 4to Trimestre del año 2014

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Formato de Programas con recursos concurrente por orden de gobierno Período 4to Trimestre del año 2014 1 BECAS PARA MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS 8,660,206.00 8,660,206.00 PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 10,539,672.94 10,539,672.94 SEGURO CATASTROFICO DESARROLLO RURAL

Más detalles

CUENTA PUBLICA 2015 PODER EJECUTIVO RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS

CUENTA PUBLICA 2015 PODER EJECUTIVO RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS APAZU 2012 BANCO HSBC FASP APORT FEDERAL 2012 BANCO HSBC 9712 FASP APORTACION FEDERAL 2014 BANCO HSBC 8754 FASP INTERESES APORT ESTATAL 2012 BANCO HSBC 9720 FASP INTERESES APORT ESTATAL 2014 BANCO HSBC

Más detalles

Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig PRESUPUESTO 2018 CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO 2018

Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig PRESUPUESTO 2018 CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO 2018 CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO 2018 0. DEUDA PÚBLICA 01. DEUDA PÚBLICA 011. DEUDA PÚBLICA 0111. DEUDA PÚBLICA 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 13. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 130. ADMINISTRACIÓN

Más detalles

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL 31 DE MARZO 2016.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL 31 DE MARZO 2016. Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y S 1 página de 11 20% IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL (MUNICIPIOS) PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS- MUNICIPIOS-PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ 22,804,161.60

Más detalles

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LAS ACCIONES A REALIZAR EN 2014 CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (FORTAMUN)

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LAS ACCIONES A REALIZAR EN 2014 CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (FORTAMUN) Delegación Gustavo A. Madero Dirección General Administración Lic. Miguel Ángel García Silva, Director General de Administración, con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación

Más detalles

1 "AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD"

1 AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD PROGRAMA 1 SECTOR EDUCACIÓN 595.33.629 43.467.173 1.25.5.82-595.33.629 227.619.881 SUBPROG. 11 INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 181.354.765 251.78.326 432.433.91 PROYECTO 111 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN

Más detalles

SECTOR VII DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

SECTOR VII DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA SECTOR VII SARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA SECRETARIA PLANEACIÓN Y SARROLLO REGIONAL CUENTA PUBLICA L EJERCICIO FISCAL 2004 SECTOR: SARROLLO URBANO, OBRA PÚBLICA Y VIVIENDA SECOP ACCIONES RELEVANTES

Más detalles

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014. 1 página de 10 20% IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL (MUNICIPIOS) PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS- MUNICIPIOS-PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ 59,622,680.17 $ 59,622,680.17 0.00 5 AL

Más detalles

Distrito Federal. Formato Sobre Aplicaciones de Recursos Federales del periodo de Enero a Junio del Ejercicio Fiscal 2013

Distrito Federal. Formato Sobre Aplicaciones de Recursos Federales del periodo de Enero a Junio del Ejercicio Fiscal 2013 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Segundo Trimestre 2013 Distrito Federal Formato Sobre Aplicaciones de Recursos Federales del periodo de ero a Junio del Ejercicio

Más detalles

Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional del Gasto 2016 Municipio de la Huerta, Jalisco

Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional del Gasto 2016 Municipio de la Huerta, Jalisco Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional del Gasto 2016 Municipio de la Huerta, Jalisco IMPORTE ANUAL 1 GOBIERNO 29,166,820 1. 1. LEGISLACIÓN 1. 1. 1 Legislación 1. 1. 2 Fisacalización 1. 2.

Más detalles

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL CUARTO TRIMESTRE 2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL CUARTO TRIMESTRE 2016 MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL CON ENTIDADES FEDERATIVAS OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS

Más detalles

Hoja 1 de 5 UNIDAD DE MEDIDA P PE AI DENOMINACIÓN

Hoja 1 de 5 UNIDAD DE MEDIDA P PE AI DENOMINACIÓN Informe de Avance Trimestral Hoja 1 de 5 Secretaría de Finanzas Subsecretaría de Egresos EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD DELEGACIÓN

Más detalles

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ HOJA 1 RESPONSABLE: 02 CD 03 AMORTIZACIÓN (8) 08 PROTECCIÓN CIVIL 3,078,282.55 866,537.17 1,991,516.28 - - 00 Acciones del Programa Normal 3,078,282.55 866,537.17 1,991,516.28 - - 05 Realizar programas

Más detalles

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros. Julio - Septiembre del año 2013

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros. Julio - Septiembre del año 2013 DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN Mantenimiento de carpeta asfáltica en vialidades secundarias Mantenimiento delegacional de espacios deportivos Atención delegacional del sistema de mercados públicos del distrito

Más detalles

JEFATURA DE GOBIERNO TOTAL SECTOR 151,995, JEFATURA DE GOBIERNO 151,995,858.00

JEFATURA DE GOBIERNO TOTAL SECTOR 151,995, JEFATURA DE GOBIERNO 151,995,858.00 JEFATURA DE GOBIERNO TOTAL SECTOR 151,995,858.00 JEFATURA DE GOBIERNO 151,995,858.00 1 C0 1 20 Administración Central 78,880,041.00 24 Comunicación Social 73,048,788.00 28 Becas e Intercambio Educativo

Más detalles

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Aguascalientes. Número de Proyecto. 1 de 24

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Aguascalientes. Número de Proyecto. 1 de 24 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Aguascalientes Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio 1 de 24 Informes sobre la Situación

Más detalles

Gobierno del Distrito Federal. Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Gobierno del Distrito Federal. Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN Utilizando los recursos para el pago de combustibles, lubricantes y aditivos; agua potable; seguro de bienes patrimoniales; agua tratada y servicio de energía eléctrica. 17,714,826.5

Más detalles

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES APP- AVANCE PROGRAMÁTICO- ACTIVIDAS INSTITUCIONALES RESPONSABLE L GASTO: 0CD4 LEGACIÓN TLALPAN PERÍODO: ENERO - MARZO 05 EJE FI F SF AI PP NOMINACIÓN Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano

Más detalles

PROGRAMAS FEDERALES, ESTATALES Y REGIONALES APLICABLES AL Y POR EL SUJETO OBLIGADO

PROGRAMAS FEDERALES, ESTATALES Y REGIONALES APLICABLES AL Y POR EL SUJETO OBLIGADO PROGRAMAS FEDERALES, ESTATALES Y REGIONALES APLICABLES AL Y POR EL SUJETO OBLIGADO Nombre del Programa Tipo de Programa Objetivo Responsable de su Ejecución Contacto Vigencia 1.- Reclutamiento, formación,

Más detalles

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano Dirección de Planeación y Control Relación de Contratos de Obra y Servicios Adjudicados en 2016

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano Dirección de Planeación y Control Relación de Contratos de Obra y Servicios Adjudicados en 2016 CRÉDITO $ 11,157,869.82 $ 11,130,107.38 $ 27,762.44 $ 46,293,819.00 $ 45,670,893.97 $ 622,925.03 $ 7,000,000.00 $ 6,969,723.34 $ 30,276.66 OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE $ 13,522,130.18 $ 13,222,459.45

Más detalles

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO 2016

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO 2016 0. DEUDA PÚBLICA 01. DEUDA PÚBLICA 011. DEUDA PÚBLICA 0111. DEUDA PÚBLICA 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 13. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 130. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

Más detalles

Gobierno del Estado de Zacatecas Secretaría de Finanzas Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Gobierno del Estado de Zacatecas Secretaría de Finanzas Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011 Gasto de Inversión del Poder Ejecutivo Programa Estatal de Obras (PEO) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Fdo. de Apoyos para el Fort.

Más detalles

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS SECRETARÍA OBRAS PUBLICAS PROGRAMA ESTATAL OBRA PROYECTADA 1 Alcantarillado en zonas rurales Obra 1 0.07 Urbanización Obra 34 29.4 Pavimentación en colonias populares Lote 1 1 Obra 10 9.70 Electrificación

Más detalles

3 Diagnóstico de Ordenamiento Ecológico Gestión Planeación Recursos humanos capacitados para el 4 Ordenamiento Ecológico Gestión Recursos

3 Diagnóstico de Ordenamiento Ecológico Gestión Planeación Recursos humanos capacitados para el 4 Ordenamiento Ecológico Gestión Recursos Programa Agenda 2016 Reporte de semáforo de indicadores Etapa de Diagnóstico Estado: Chiapas Municipio: Tapachula Sección Eje Tema Ind Descripción Nivel Dimensión Diagnostico Marco normativo para la planeación

Más detalles

3,315, Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $ 3,439,279.66

3,315, Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $ 3,439,279.66 ESTADO DE MÉXICO/MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON Clasificador por Objeto del Gasto Total $ 422,800,507.85 Servicios Personales $ 113,257,561.49 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $ 36,851,821.68

Más detalles

MUNICIPIO DE POLOTITLAN Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MUNICIPIO DE POLOTITLAN Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015 Hoja1 MUNICIPIO DE POLOTITLAN Clasificador por Objeto de Gasto Importe T O T A L 183,325,902.01 SERVICIOS PERSONALES 34,397,219.89 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 21,745,576.31 REMUNERACIONES

Más detalles

1. PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIOS POSTERIORES...2. Kontuhartzailetza Intervención General

1. PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIOS POSTERIORES...2. Kontuhartzailetza Intervención General LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO TOMO III. POR SECCIONES (II) LIIQUIIDACIIÓN DEL PRESUPUESTO TOMO IIIIII.. POR SECCIIONES ((IIII)) ÍÍNDIICE 1. PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIOS POSTERIORES...2 1.1. RESUMEN POR

Más detalles

PRESUPUESTO CIUDADANO 2015 MUNICIPIO DE CALVILLO

PRESUPUESTO CIUDADANO 2015 MUNICIPIO DE CALVILLO PRESUPUESTO CIUDADANO 2015 MUNICIPIO DE CALVILLO QUÉ ES LA LEY DE INGRESOS Y CUÁL ES SU IMPORTANCIA? La ley de ingresos es el documento legal que faculta a la autoridad Municipal en materia de recaudación

Más detalles

V. RESULTADO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

V. RESULTADO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS V. RESULTADO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS V. RESULTADO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL El Proyecto de Presupuesto de Egresos presentado para su aprobación a la Asamblea Legislativa fue elaborado

Más detalles

Concepto Importe Total. Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios $0.00. Sujetos a Reglas de Operación S $0.

Concepto Importe Total. Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios $0.00. Sujetos a Reglas de Operación S $0. Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios $0.00 Sujetos a Reglas de Operación S $0.00 Otros Subsidios U $0.00 Desempeño de las Funciones $1,164,308,368.09 Prestación de Servicios

Más detalles

JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL TOTAL SECTOR 297,384,421.00 OFICINA DEL C. JEFE DE GOBIERNO 80,469,884.00 17 Conducción y Coordinación de la Política de Desarrollo 6,701,305.00 20 Administración

Más detalles

Gobierno del Estado de Tamaulipas Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros Al Periodo : Cuarto Trimestre (Información en Pesos)

Gobierno del Estado de Tamaulipas Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros Al Periodo : Cuarto Trimestre (Información en Pesos) y Destino de Gasto Federalizado y s FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO 9,682,691,675.00 9,682,691,675.00 - FISE OBRA PÚBLICA EN EL ESTADO 41,912,817.58

Más detalles

Gobierno del Estado de Michoacán Formato del Ejercicio del Gasto Federalizado y Reintegros Periodo del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2015

Gobierno del Estado de Michoacán Formato del Ejercicio del Gasto Federalizado y Reintegros Periodo del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2015 09 Fondo General Pago de servicios personales, gasto corriente, transferencias y obligaciones financieras 10,578,961,290.60 9,642,669,297.20 3,951,887,183.18 0.00 0A Fondo de Fomento Municipal Pago de

Más detalles

Difusión a la ciudadanía de la ley de ingresos y presupuesto de egresos

Difusión a la ciudadanía de la ley de ingresos y presupuesto de egresos MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO. ADMINISTRACION 2015-2018 EJERCICIO 2016 Difusión a la ciudadanía de la ley de ingresos y presupuesto de egresos Qué es la ley de Ingresos y cuál es su importancia? La Ley de

Más detalles

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL 31 DE MARZO 2015.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL 31 DE MARZO 2015. Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y S 1 página de 8 20% IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL (MUNICIPIOS) PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS- MUNICIPIOS-PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 22,717,166,00

Más detalles

MINISTERIO HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

MINISTERIO HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Formulario CE2a https://stelematicos.minhap.gob.es/cesel/captura/formularios/ce2a.aspx Página 1 de 3 MINISTERIO HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS CESEL: COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS DE LAS ENTIDADES

Más detalles

Avance Fisico. Información complementaria y explicación de variaciones. Programado Anual. Unidad de Medida. Acumulado al Trimestre.

Avance Fisico. Información complementaria y explicación de variaciones. Programado Anual. Unidad de Medida. Acumulado al Trimestre. GOBIERNO L ESTADO BAJA CALIFORNIA SUR FINANZAS CONTABILIDAD FORMA UNICO HACIDA Y CREDI PUBLICO SUBSIDOS CICLO L RECURSO: 2007 Folio Revisado Destino del gasto (Denominación o descripción) 1 Municipio Localidad

Más detalles

Gobierno del Estado de Jalisco. Clasificación Funcional del Gasto

Gobierno del Estado de Jalisco. Clasificación Funcional del Gasto Información desplegada en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco con fundamento en el Presupuesto de Egresos 05 Anexo II publicado el martes 0 de diciembre del 0. Número 9. Sección IV. Volumen II;

Más detalles