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INSTRUCTIVO SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE CUPO DE CARNE DE POLLO FRESCA, REFRIGERADA O CONGELADA 1. Ingresar a la página https://www.ventanillaunica.gob.mx/vucem/index.htm e iniciar la sesion como solicitante proporcionando los elementos de su Firma Electrónica Avanzanda (FIEL) vigente. Los funcionarios de las Representaciones Federales deberán ingresar como capturista gubernamental tal como lo hacen tradicionalmente. 2. La VU identificará por default si se trata de una persona física o moral. El solicitante debe ingresar a la pestaña de Trámites

3. La VU desplegará una pantalla en donde deberá seleccionar el tipo de trámite que desea realizar, se deberá elegir Solicitudes Nuevas 4. Del menú que se despliegue debe pulsarse clik en el icono de la SE.

5. La VUCEM desplegará los trámites disponibles para los cupos de importación y Exportación. Deberá pulsar clik sobre EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE CUPO y posteriormente en EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE CUPO PRIMERO EN TIEMPO PRIMERO EN DERECHO 6. Al abrir la pestaña Solicitante se muestran como campos de lectura tanto el Domicilio fiscal como los Datos generales del solicitante.

Apartado: Constancia Del Registro 7. Al seleccionar la pestaña Constancia del Registro, se desplegará una sección donde se deberán capturan los datos del Año y el Número de la constancia de registro, otorgados en el trámite Asignación Directa de Cupo en la modalidad primero en tiempo, primero en derecho. Una vez que se hayan completado ambos campos, se deberá dar clic en el botón Buscar. EL NO. DE CONSTANCIA SE ENCUENTRA EN EL OFICIO RESOLUTIVO DEL TRÁMITE DE SOLICITUD DE CONSTANCIA. 8. El sistema mostrará los siguientes datos: La Representación federal en la que se obtuvo la Constancia de Asignación/registro.

El monto total del cupo, el monto que ya fue asignado y el saldo disponible del cupo. El No. de oficio/constancia que le fue otorgada al solicitante, así como la vigencia del mismo. La descripción del cupo, su normativa y las posibles observaciones 9. Al presionar el botón Continuar (pantalla anterior), el sistema informará que la solicitud ha sido registrada con un número temporal sin validez legal, y que servirá a efectos de identificar la solicitud. El sistema también informará que el folio oficial será asignado a la solicitud, en el momento en que ésta sea firmada. Al pusar click sobre Continuar se activaran las pestañas correspondientes a

Capturar Expediciones, Capturar Pedimentos y Capturar Factura. APARTADO CAPTURAR FACTURA Deberá pulsar click sobre Capturar Factura. En esta sección, el sistema permitirá la captura de información relacionada con nuevas facturas que el usuario desee dar de alta para comprobar alguna expedición de certificado de cupo, así como los Datos del Conocimiento de Embarque, guía aérea o carta de porte que son documentos indispensables para la expedición de certificados de cupo en la modalidad Primero en Tiempo primero en Derecho. El solicitante deberá registrar las facturas que comprobarán el monto a expedir de su certificado. Para completar la captura se deberá seleccionar la opción Agregar. APARTADO: CAPTURAR EXPEDICIONES

Consideraciones importantes para este apartado. *LOS INTERESADOS NO DEBERÁN SOLICITAR UNA CANTIDAD MAYOR A 20,000,000 KG EN UNA SOLA SOLICITUD SI EXCEDEN ESTE MONTO LA SOLICITUD SERÁ RECHAZADA Y EL CERTIFICADO INVALIDADO. El monto a expedir POR SOLICITUD será LO MENOR ENTRE: a) la cantidad solicitada; b) el monto indicado en la factura comercial y el conocimiento de embarque, carta de porte o guía aérea, según sea el caso, c) 20,000 toneladas, o d) el saldo del cupo. *LOS INTERESADOS NO DEBERÁN SOLICITAR UNA CANTIDAD MAYOR AL 40% DEL CUPO, ES DECIR LA SUMA DE TODOS LOS CERTIFICADOS EXPEDIDOS A UN SOLICITANTE NO DEBERÁ REBASAR 60,000,000 KG SI EXCEDEN ESTE MONTO LA SOLICITUD SERÁ RECHAZADA Y EL CERTIFICADO INVALIDADO. En esta sección el solicitante deberá captura el monto a expedir de cada uno de los certificados que solicite. Es indispensable que por cada certificado de cupo que el solicitante requiera asocie la factura comercial que avala la solicitud de dicho certificado. El solicitante deberá adjuntar más adelante copia de las facturas comerciales que registre en este trámite. *La SE se reserva el derecho de en cualquier momento verificar la existencia física de dichas facturas por lo que se recomienda al solicitante la correcta organización y gestión de las mismas. El solicitante deberá capturar el Monto a expedir por cada uno de los certificados que desee expedir, pulsando Agregar cada vez que ingrese una nueva cantidad.

Al elegir la opción Asociar Facturas (pantalla anterior), se desplegará una ventana en la que el solicitante deberá capturar tanto el Número de la factura que amparara el certificado de cupo solicitado, como la cantidad que de dicha factura se tomará para amparar el monto a expedir. El solicitante deberá dar clic en Agregar. APARTADO: CAPTURAR PEDIMENTO En la primera solicitud no se deberá ingresar información en este apartado. A partir de la segunda solicitud, los interesados deberán ingresar en este apartado la información que compruebe la utilización de al menos el 60% de la asignación anterior, para capturar dicha información el solicitante debe dar clic sobre el apartado Capturar Pedimento. El sistema desplegará los certificados de cupo vigentes asociados al solicitante, el solicitante deberá seleccionar el certificado de cupo que le haya sido expedido al amparo del mismo cupo del que está solicitando una nueva expedición y presionar el botón Comprobar.

El sistema desplegará una pantalla en la que el solicitante deberá capturar el No. de pedimento, la cantidad que fue descargada con cupo, la fracción arancelaria del cupo que fue utilizada y la fecha del pedimento. Una vez completada esta información, se deberá dar clic en el botón Agregar. *La SE verificará que la información de los pedimentos que el solicitante ingrese sea verídica y exacta. 10. Una vez completadas las secciones a Capturar Expediciones y Capturar Factura deberá pulsar clic en Siguiente para acceder al paso 2 Anexar Documentos. En este paso se la VUCEM otorgará un número temporal sin validez legal. Dicho número NO SE CONSIDERA UNA SOLICITUD VÁLIDA. Este folio sirve únicamente para dar seguimiento a la solicitud en caso de una falla técnica. El paso 2) DOCUMENTOS NECESARIOS es un paso de sólo lectura por lo que sólo mostrará el listado de los documentos que deberán anexarse a la solicitud, para continuar con la solicitud deberá pulsar clik en SIGUIENTE. Anexar Documentos 11. En este paso el solicitante deberá adjuntar las facturas, conocimientos de embarque y pedimentos que haya registrado en su solicitud, para ello el solicitante deberá pulsar clic en la opción Anexar Documentos.

El sistema mostrará la siguiente ventana donde se podrá realizar dicha operación, y donde se especifican las características que debe cumplir el documento a anexar: Como se observa en la siguiente pantalla, se podrán anexar documentos en formato.pdf, que se encuentren en el equipo del usuario: Una vez que el usuario haya seleccionado el documento a anexar, deberá seleccionar el botón Anexar.

A continuación se presentará el documento anexo, y se deberán seleccionar las opciones Cerrar y, después, Siguiente para acceder a la firma de la promoción. Firmar Solicitud 12. La firma de la solicitud se completará adjuntando los archivos *.key y *.cer de la Firma Electrónica Avanzada (FIEL) del solicitante. Ésta deberá ser la misma con que se inició el registro de la solicitud. Una vez que se hayan introducido los datos, se deberá seleccionar el botón Firmar.

Acuse de Recibo Posteriormente el sistema informará que la solicitud ha sido registrada, generando un número de folio y enviando el Acuse de recepción de trámite correspondiente al registro de la solicitud y los certificados solicitados.