DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN INTERNACIONAL

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MAE B0 Regimen General de Ley Personas Morales 16 DE ABRIL No Ext LOTE 05 No Int SIN NUMERO

GRC030429EC4. COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS Cuenta Bancaria: No Identificada. Cantidad Unidad de Medida Descripción Precio Unitario Importe

Colonia: ROMA SUR Deleg/Mpio: Cuauhtemoc Estado: CMX Calle: INSURGENTES SUR 452 C.P.: CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION P.

PASEO DE LA CHOCA # 126-A TABASCO 2000 VILLAHERMOSA CENTRO TABASCO, MEXICO C.P Rég. Fiscal: PERSONA MORAL GENERAL DE LEY

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Razón social: INMOBILIARIA HOTELERA CANCUN URBAN S. DE R.L. DE C.V. Calle: AVENIDA JUAN SALVADOR AGRAZ

CP , TUXTLA GUTIERREZ. Nombre Huesped: Guevara, Antonio Fecha llegada: No. Habitacion : 225 Fecha Salida : Folio ID : 9130

Factura: AQUV Fecha Expedición: T14:05:10 Lugar Expedición: ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO Página 1 de 1

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RANVER S.A. DE C.V. BLVD. PUERTO AEREO # 151, COL. SANTA CRUZ AVIACION, V. CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, CP.15700

C.V. PPD040511GU General de Ley Personas Morales SEGUNDA No. Int No. Ext 4 Col. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P 31000

CONTADO. Nombre de huésped ARAGON, ROBERTO. Fecha Cant. Servicio P. unit. Base IVA Imp. IVA Total Saldo

HAM I3 REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES AV. LOPEZ MATEOS No Ext 1360 Colonia CHAPALITA SUR C.P Guadalajara Jalisco México

FORMA DE PAGO 01 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS IVA OVIIJ FACTURA SUCURSAL: 81219

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HOSPITALIDAD REAL DE LOMAS S.A DE C.V RFC:HRL141027IP2


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Expedido en BLVD JOSE DIEGO VALADEZ 1676 DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACAN SINALOA MEXICO 80027

Nombre Huesped: Macedo Blancarte, Alejandro Fecha llegada: No. Habitacion : 304 Fecha Salida : Folio ID : 628


Cliente INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS INE810901CP4 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general. Clave Prod-Serv.

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

Factura: PUD Fecha Expedición: T14:21:54 Lugar Expedición: GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO Página 1 de 1

Nombre Huesped: Hurtado, Tania Fecha llegada: No. Habitacion : 208 Fecha Salida : Folio ID : 624

FACTURA CORRESPONDE A ESTANCIA DEL SR. JULIO CESAR COUTIÑO CARRERI

ADMINISTRADORA PACIFICO IMPERIAL S.A DE CV. Colonia: COL. ROMA SUR Deleg/Mpio: Cuauhtemoc Estado: CMX Calle: INSURGENTES SUR 452 C.P.

C O N C E P T O S Cantidad Unidad ClaveProd NoIdent. Descripción Valor Unitario Importe 1 E CONSUMO $ $331.

ACAPULCO LA ISLA. Operadora HI La Isla SAPI de CV OHI U6 FACTURA

DATOS FISCALES DEL CLIENTE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR NUMERO EXT.: N. 452 NUMERO INT.

Promotora Hotelera de Veracruz SA DE CV PHV980313PU8 FACTURA. Datos del Cliente: Datos del Huesped: PRECIO UNITARIO UNIDAD MEDIDA DESCRIPCION

Cantidad Unidad Descripción Precio Unitario Importe

Emisor. Receptor. Fecha y hora de certificación. Folio Fiscal. Factura Número 409 No. de serie del CSD del emisor

CECILIA BORGE ANGULO FACTURA

DATOS DEL EMISOR SUBURBAN S.A. DE C.V. SAN JUAN DE LA CRUZ No. 420 R.F.C. SUB920505NZ5 COL. ANAHUAC C.P

CUAUHTEMOC, D.F , México BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO R.F.C. CSI020226MV4 TICKET 1 CONSUMO PZA $ $150.86

H5457 AF0ADDD9-2EAE-431C-96AD-20AA553A260E. Hoja 1 de 1 FOLIO FECHA 17/08/ :40:05 NUMERO DE CERTIFICADO

Factura No: Folio Fiscal: No de Serie del CSD: Lugar de Emisión: Fecha y Hora de Emisión: Efecto del Comprobante: Régimen Fiscal:

OPERADORA REAL DEL RIO RFC: ORR921202TD8

(618) OPERADORA PLAZA VIZCAYA S.A. DE C.V.

Pago Total $ Este documento es una representación impresa de un CFDI. Cantidad con Letra

Posadas Cantabria SA de CV PCA X4 FACTURA. Datos del Cliente: Datos del Huesped: PRECIO UNITARIO UNIDAD MEDIDA DESCRIPCION

1.00 CONSUMO SEGÚN FOLIO 2046 DE FECHA 15/08/2016 No Aplica (Doscientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.)

ALI GRILL S.A. DE C.V. Dom icilio fiscal



RESTAURANT BAR ALCALA S.A

CANT. UNID. DESCRIPCIÓN P.UNITARIO IMPORTE NO APLICA El pago de la contraprestación se hace en una sola exhibición

Hotel Monterrey S.A. de C.V. HMO650310GK4 FACTURA. Datos del Cliente: Datos del Huesped:

RFC: OAB030130MA1 Nombre o Razón Social: OPERADORA ALIMENTARIA DEL BOTIN SA DE CV. Localidad: 1.00 CONSUMO DE ALIMENTOS

Tipo de comprobante Folio/Serie Fecha y hora de emisión Condiciones de pago Método de pago No. de cuenta de pago Moneda Tipo de cambio.

OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A DE C.V. OHA E3 FACTURA

OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A DE C.V. OHA E3 FACTURA

CANT. UNID. DESCRIPCIÓN P.UNITARIO IMPORTE NO APLICA El pago de la contraprestación se hace en una sola exhibición

RB OPERADORA TURÍSTICA, S.A. DE C.V.

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV R.F.C.: AMP

Número de Certificado Fecha Fact 14/05/2015 Unidad de Medida Litro Magna $ $259.74

Factura: KTO Fecha Expedición: T11:41:03 Lugar Expedición: CULIACÁN, CULIACÁN ROSALES, SINALOA, MÉXICO Página 1 de 1

Hoja 1 de 1. Importe con letra *** Doscientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N. *** Emisor

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION P.UNITARIO IMPORTE. 3 No Aplica HOSPEDAJE ,922.00

Operadora Hotelera City Center Metepec, SA de CV OHC070227M80 FACTURA

DESCRIPCIÓN. 1 venta/servicio SERVICIO DE TAXI

Datos del Cliente: PRECIO UNITARIO UNIDAD MEDIDA CANTIDAD TOTAL DESCRIPCION COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET FACTURA

RFC emisor: Folio fiscal: 0A36BCF9-2F31-43F9-8EB6-13F8935EC892

Genero. CUAUHTÉMOC,CIUDAD DE MÉXICO Forma de Pago. DESCRIPCION 1 No Aplica 02/jun./2017 Hab:1557 RENTA HABITACION $ $950.

DESCRIPCIÓN. 1 venta/servicio SERVICIO DE TAXI FOLIO


Nombre Huesped: Macedo, Alejandro Fecha llegada: No. Habitacion : 507 Fecha Salida : Folio ID : 2652

Referencia: Fecha de Consumo: No. de Cheque: 2542

FECHA INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES C O S T O PRODUCTO. Factura SNOKF RÉGIMEN FISCAL TICKET CANTIDAD

Hoja 1 de 1 FECHA 11/03/ :05:09 PM FOLIO A1208 NÚMERO DE CERTIFICADO Folio fiscal: dcde cf-48a0-99f9-8789bb2b3086

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV R.F.C. CCO N4. Cantidad Clave ID Artículo Precio unitario Impuesto Importe

EXPEDIDO EN SUCURSAL BALBUENA. BLVD. PUERTO AEREO No.47, COL. IGNACIO ZARAGOZA GCA110919LGA DELEG. VENUSTIANO CARRANZA, MEXICO, D.F. CP.

Transcripción:

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN INTERNACIONAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Dirección de Recursos F nan er DRF-05A Folio 1703064VIM.1 Día Mes 03 abr Año 2017 RELACIÓN DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Nombre: CARDENAS RODRIGUEZ OSCAR JAVIER No. de empleado: 746 Periodo de Realización: Del: Divisa: MXN L21 Nivel: Datos del Comisionado COORDINACION DE ADMINISTRACION Puesto: Oficina: Area de Adscripcion: DEAF 25/03/2017 al 28/03/2017 Importe de ViáticosOtorgado: Destino: Pais: México 5,950.00 Nombre o razón social Fecha No.docto. 28/03/2017 Organización Ideal S. de R.L. de C.V. F84A7 MÉXICO Tipo de viaticos: Anticipados Ciudad: Guerrero Estado: Tipo de comisión: Nacional Concepto HOSPEDAJE F/D T.C 1 1.000 Importe Comprobante CARDENAS RODRIGUEZ OSCAR JAVIER COORDINACION DE ADMINISTRACION GESA V 02.01TI16 Importe Comprobado 7,276.76 5,950.00 5,950.00 Datos de la comisión N Transeferencia 5 Forma de pago: Efectivo Cheque No Importe 5,950.00 t o Otorgado $ 6 Importe total de Gastos con comprobantes $ 5,950.00 7 Importe total de Gastos sin comprobantes $ 0.00 8 Importe total de Gastos $ Diferencia (Importe de Viaticos (-) Importe total de Gastos) 0 Nombre, Puesto y Firma Importe a Comprobar 7,276.76 5,950.00 5,950.00 Total Hoja 1: Comisionado Acapulco Recibode ingresos No. 11 Remanente : Página Página 1 de 34 1 de 1 $ 5,950.00 0.00 Importe reintegrado $ 0.00 $ 0.00 DRF-05A

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN INTERNACIONAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Dirección de Recursos Financieros DRF-05A Folio Día Mes Año 1703064VIM.1 03 abr 2017 HOJA DE OBSERVACIONES REFERENTE A LA FACTURA, HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE LA NUMEROLOGÍA ENTRE PARÉNTESIS ES PARTE DEL CÓDIGO DEL CONTROL INTERNO DEL SISTEMA POR PARTE DEL HOTEL, EN LO QUE RESPECTA A OTROS CONSUMOS SE REFIERE AL CONSUMO DE AGUA Y REFRESCOS Y UN CARGO POR ESTACIONAMIENTO, DICHO CARGO FUE CUBIERTO POR UN SERVIDOR. Firma CARDENAS RODRIGUEZ OSCAR JAVIER COORDINACION DE ADMINISTRACION Nombre Completo y Firma GESA V 2.01TI16 DRF-05 Página 2 de 34

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN INTERNACIONAL Folio DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Día 1703064VIM.1 Dirección de Recursos F nan er DRF-05B 03 Mes abr Año 2017 RELACIÓN SIN COMPROBANTES DE VIÁTICOS CARDENAS RODRIGUEZ OSCAR JAVIER Nombre: No. de empleado: 746 Periodo de Realización: Del: Divisa: MXN Nivel: L21 Datos del Comisionado COORDINACION DE ADMINISTRACION Puesto: Oficina: Area de Adscripcion: DEAF 25/03/2017 al 28/03/2017 Importe de ViáticosOtorgado: Destino: Pais: 5,950.00 México MÉXICO Ciudad: Tipo de viaticos: Guerrero Estado: Acapulco Tipo de comisión: Anticipados Concepto Fecha Anticipados Importe 0.00 31/03/2017 Bajo protesta de decir verdad y bajo mi responsabilidad, manifiesto haber desempeñado plenamente la comisión oficial conferida y que los gastos relacionados en esta comprobación fueron efectivamente realizados. Total 0.00 o ato Comisionado CARDENAS RODRIGUEZ OSCAR JAVIER COORDINACION DE ADMINISTRACION (Firma, nombre, puesto) DRF-05B GESA V 2.01TI16 Página 3 de 34

Organización Ideal S. de R.L. de C.V. OID6704272V2 General de Ley personas Morales-Giro Hotel Av. Costera de las Palmas No Ext S/N Colonia Granjas del Marquez C.P. 39890 Acapulco Guerrero Mexico FACTURA ACFR053549 Folio Fiscal: 8C0EE602-504F-A3E7-9F6E-04660C6F84A7 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111 Fecha de Emisión: 28 marzo 2017 13:08:36 Serie Certificado: 00001000000307297239 Fecha Timbrado: 2017-03-28T13:08:36 Lugar de Expedición: Acapulco, Guerrero Información del Cliente Nombre: Consejo de Promocion Turistica de Mexico S.A. de C.V. R.F.C.: CPT991022DE7 País: Mexico Colonia: Escandon Deleg/Mpio: Mexico Estado: Ciudad de Mexico Calle: Viaducto Miguel Aleman 105 C.P.: 11800 Información del Huesped Nombre Huésped: Cardenas, Oscar Javier No Habitación: 2521 Folio ID: 3057 Fecha Llegada: 25-03-17 Fecha Salida: 28-03-17 Booking Code: Pol. no cxld Número de Reserva: Locator: CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION P.UNITARIO IMPORTE 1 No Aplica Renta Habitacion ( 9) 5,741.08 5,741.08 1 No Aplica Consumo Internet ( 3) 90.00 90.00 1 No Aplica Otros Consumos ( 3) 278.69 278.69 1 No Aplica Cargos ( 3) 44.59 44.59 Descripción del Pago SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion Método de Pago: 04 Tarjeta de Crédito,99 Otros Total a Pagar Sub Total 6,154.36 IVA(16.00%) 970.29 ISH(3.00%) 152.11 Total Facturado 7,276.76 PaidOut 0.00 Servicio 208.24 Total a Pagar 7,485.00 Sello Digital del CFDI eur2lqm90b1qievqwgroknoz4r+dorilqttqprusxz+aqytl+elladcah48cthy6dt6k92ioo9z7pok7rpbw/fkutmholnfcj36c/xtmq+zayzsf4ow8xg571xtx QAa3xc3sBtwp+lm3aN58kpRwdnaNxO6Fvg9LCL8u7KbpJSjYV43aL5djyGC9mE2oy5vqRW3OZEdLWIb35kYnvClBUtDTUqBHhTz79m9ys4PsiLdCdTqi26gg+HIW TJKbAMT4BzrCLofvbHEl9z8EFU/KG8hUJD2uIVccqQGt5TqlrHw5VMTZaDtZhw3YqzXFHCUXjAQTM4FZe7GzYTW/UwMegQ== Sello Digital LeEui67o1dppiTk3byIpYny6W6LHWGgD975Zuyge+2s4mRUr0HUaZEIVKR6MvSKxS+sVpakEVmjXS3h2Kt/2HwDfGuQJVrEWEGq+aGyFdeSaQg4r6vEQ/ks7Ftq 02QE/i4kdahFNlc4j1rPgNeihRBJQMjVpEcRCXV60NhHod2hucW1GLDVe8Tw6l5q9zLm6MqQ38yeS9x8BZJB5s7K64033SeFqiPkyfMSAEFxo8BYBSjoOudvV85b QxJuA4jO3Dh1+QbS1gBa9VkQnOoCAi37NnhPkc0B2Ou0/5px4m3OF8NzTRjCJK4a0RS/GhGz5EmDVUstMKTcmJag2CBPDxA== Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT 1.0 8C0EE602-504F-A3E7-9F6E-04660C6F84A7 2017-03- 28T13:08:36 LeEui67o1dppiTk3byIpYny6W6LHWGgD975Zuyge+2s4mRUr0HUaZEIVKR6MvSKxS+sVpakEVmjXS3h2Kt/2HwDfGuQJVrEWEGq+aGyFdeSaQg4r 6vEQ/ks7Ftq02QE/i4kdahFNlc4j1rPgNeihRBJQMjVpEcRCXV60NhHod2hucW1GLDVe8Tw6l5q9zLm6MqQ38yeS9x8BZJB5s7K64033SeFqiPkyfMSAEFxo8BYBS jooudvv85bqxjua4jo3dh1+qbs1gba9vkqnoocai37nnhpkc0b2ou0/5px4m3of8nztrjcjk4a0rs/ghgz5emdvustmktcmjag2cbpdxa== 00001000000402 636111 Factura procesada por www.next-technologies.com.mx ADVANS Este documento es una representación impresa de un CFDI Página 4 de 34 Página 1 de 1

Dirigido a: D Nombre: Cargo: Adscripción: LUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER COORDINACION DE ADMINISTRACION DEAF DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN INTERNACIONAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Dirección de Recursos F nan er INFORME DE COMISIÓN CARDENAS RODRIGUEZ OSCAR JAVIER Folio Día Mes Año 1703064VIM.1 DRF-05C 03 abr 2017 Da o d a o i i Lugar: México - Guerrero - Acapulco riodo del: 25/03/2017 al: Propósito o i o de la comisión: 28/03/2017 SOSTENER REUNIONES DE TRABAJO CON LAS OFICINAS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR CON LA FINALIDAD DE TRATAR TEMAS DE CIERRE ADMINISTRATIVOS Y DE PRESUPUESTO, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO A LAS AUDITORÍAS PRACTICADAS POR NUESTRO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. i idad d arro ada ara ogro d o i o d a o i i : DOMINGO 26: REUNIONES DE TRABAJO CON LAS OFICINAS EN EL EXTERIOR(ORE S); TEMAS: ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES, ASÍ COMO LA NUEVA GUÍA ELECTRÓNICA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (GESA). LUNES 27: REUNIONES INDIVIDUALIZADAS CON CADA ORE REFERENTE A SUS GASTOS OBSERVADOS. ASÍ COMO ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE DETALLAN EN LA AGENDA QUE SE ANEXA AL PRESENTE. Resultados: SE APROVECHO EL EVENTO PARA REUNIR A TODAS LAS OFICINAS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR EN DONDE SE PUDIERON ACLARAR Y CERRAR LAS OBSERVACIONES QUE TENÍA CADA OFICINA, VER MEJORAS EN LA NUEVA GUÍA ELECTRÓNICA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (GESA), ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO A LAS AUDITORIAS QUE ESTA LLEVANDO A CABO EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. Contribuciones para la ntidad: ES FUNDAMENTAL EL SEGUIMIENTO CON LAS OFICINAS EN EL EXTERIOR EN TEMAS TANTO ADMINISTRATIVOS COMO PRESUPUESTALES YA QUE SON UN VÍNCULO FUNDAMENTAL PARA LA PROMOCIÓN Y LA REALIZACIÓN DE ESTE TIPO DE EVENTOS EL CUAL AYUDARÁ A SEGUIR AUMENTANDO EL NÚMERO DE VISITANTES A NUESTRO PAÍS. Elabora COORDINACION DE ADMINISTRACION i DJUNTO DE ADMINISTRACION Y COORDINA CARDENAS RODRIGUEZ OSCAR JAVIER LUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER (Nombre y Firma) (Nombre y Firma) V 2.01TI16 Página 5 de 34

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN INTERNACIONAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Dirección de Recursos Financieros COMPROBANTES DE VIAJE DRF-05A Folio Día Mes Año 1703064VIM.1 03 abr 2017 GESA V 2.01TI16 Página 6 de 34

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN INTERNACIONAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Dirección de Recursos Financieros COMPROBANTES DE VIAJE DRF-05A Folio Día Mes Año 1703064VIM.1 03 abr 2017 GESA V 2.01TI16 Página 7 de 34

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