Informe de Evaluación Energética del LOCAL AZZ

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1 Informe de Evaluación Energética del LOCAL AZZ de ABANTOZIERBENA Fecha de la visita: 27/09/ Datos Básicos Dirección Teléfono: Persona de contacto: Uso del equipamiento: Superficie construida (m 2 ): Número de usuarios: Actividad: Plaza Bizkaia, 2, Bajo Carlos Diez Otros Centro de información juvenil e internet Régimen de funcionamiento i aproximado (horas/año): Tipo Edificio: Año construcción: Tipo de cerramientos: Tipo de cristal: Mantenimiento: Bajos de edificio de viviendas Aluminio con rotura de puente Doble Interno Este local ha sido reformado totalmente durante el año Anteriormente eran dos locales distintos, la oficina de Bienestar Social y el Centro Gaztegune. Actualmente el horario de apertura del centro es: Lunes a Viernes de 8:0014:00h / 16:0019:30h Sábado de 16:0021:00h Además de ser un centro de información juvenil e internet, se dispone de una aula de informática para la realización de cursos. 2. Fuentes energéticas Electricidad Gas natural Gasoil GLP Si Si Biomasa Solar térmica Solar fotovoltaica Otras

2 3. Consumos energéticos Electricidad Empresa suministradora: CUPS: Tarifa: Potencia contratada (kw): Iberdrola ES LN 3.0A 20/20/20 Consumo anual de energía activa (kwh/año) Consumo anual de energía reactiva (kvarh/año) Coste energético anual ( /año) Emisiones de CO2 (Tn/año) Año 2005 Año ,25 12,71 11,51 Coste específico real 1 ( /kwh) Coste específico global 2 ( /kwh) 0,118 0,138 1 Coste que no incluye los costes del término de potencia, sino únicamente los derivados del término de energía. 2 Coste que incluye los costes totales del suministro, excluyendo el IVA. El centro presenta un consumo bastante constante con un pequeño descenso del 2005 al Cabe tener en cuenta que el centro se reformó en el 2009 instalando equipos más eficientes tal y como se puede observar en el consumo. Distribución mensual del consumo eléctrico Consumo P3 (kwh) Consumo P2 (kwh) Consumo P1 (kwh) 0 El consumo de los meses de Enero y Febrero, se han estimado a partir del consumo anual del centro. Durante estos dos meses el local tenia una potencia contratada de 6,928kW y una tarifa 2.0A, debido a que era la facturación anterior del local de Bienestar Social. En Marzo se realizó el cambio a la facturación actual.

3 Combustible: gas natural Consumo anual (m3/año) Consumo anual (kwhpci/año) Coste anual ( /año) Año ,28 Año ,00 Emisiones de CO2 (Tn/año) Coste combustible ( /kwhpci) 1,28 0,00 0,064 0,000 El antiguo centro de Bienestar Social disponía de suministro de Gas Natural, al realizarse la reforma total del local, se elimino este suministro. 4.Indicadores energéticos Consumo anual (kwh/año) Consumo por superficie (kwh/m 2 ) Consumo por usuario (kwh/usuario) Emisiones de CO2 (Tn/año) Emisiones de CO2 por superficie(tn/m2) Emisiones de CO2 por usuario (Tn/usuario) Energía Combustible: eléctrica gas natural ,7 835,8 11,51 0,07 0,38 Total ,7 835,8 11,51 0,07 0,38

4 5.Descripción de los equipos consumidores Equipos eléctricos Alumbrado: Las lámparas mayoritarias del equipamiento son del tipo fluorescente. Todos los equipos del centro disponen de balastro electrónico. En general la gestión del alumbrado se realiza de forma manual, aunque se dispone de detectores de presencia en los aseos. Se dispone de una correcta sectorización del alumbrado. Climatización: Los equipos de climatización instalados en el centro son del tipo bomba de calor modelo DAIKIN 5MSX90B. Los equipos són Inverter y por tanto tienen un rendimiento energético muy bueno. La potencia instalada aproximada de los equipos es de 12 kw. Los emisores finales del sistema de climatización son tipo cassettes. Ventilación: La ventilación del centro se realiza de forma natural a través de ventanas. Agua caliente sanitaria: Los equipos principales utilizados para generar agua caliente sanitaria son del tipo termoeléctrica. Equipos informáticos: El centro dispone de 28 ordenadores, 7 impresoras/equipos multifunción, además de otros equipos informáticos. La potencia instalada aproximada es de 9,35 kw. Otros equipos: El centro también dispone de los siguientes equipos que consumen energía eléctrica: 3 Televisores Equipos de cocina (extractor, horno, vitroceramica, lavavajillas, nevera, microondas, sandwichera) Motores persianas de las entradas del local

5 6. Distribución de consumos del equipamiento Climatización 29% Equipos informáticos 37% Alumbrado 28% Otros equipos (EE) 6% Actualmente sólo se dispone de suministro eléctrico como fuente energética del centro. Se puede observar que el consumo eléctrico del centro esta muy repartido entre las tres grandes partidas de consumo, aunque predomina ligeramente el consumo de los equipos informáticos sobre el resto.

6 7. Propuestas de mejora de ahorro y eficiencia energética y energías renovables PRIORIDAD DESCRIPCIÓN 3 Substitución de fluorescentes convencionales por fluorescentes de alta eficiencia 1 Apagado automático de ordenadores 2 Reducción de torres de ordenadores SUMA TOTAL AHORRO APROXIMADO EN NERGÉTICO (k kwh/año) PORCENTAJE AHORRO (%) EMISIONES CO2 (Tn/año) 324 1,29 0, ,58 0, ,96 1, ,83 2,29 AHORRO ECONÓMICO ( /año) INVERSIÓN ( ) PERÍODO RETORNO (años) 2,0 7,5 7,7 7,2

7 Comentarios: Substitución de fluorescentes convencionales por fluorescentes de alta eficiencia En esta mejora se propone la substitución de los 58 tubos fluorescentes del centro por fluorescentes de alta eficiencia, la inversión consiste en la sobre inversión de la substitución de los fluorescentes a medida que se vayan realizando las tareas de mantenimiento. Apagado automático de ordenadores En esta mejora se propone establecer un criterio para la utilización de los sistemas de gestión energética de los ordenadores personales y de esta forma obtener un ahorro energético. Se han considerado los 28 ordenadores del centro, y la inversión considera una campaña interna de formación y sensibilización. Reducción de torres de ordenadores En esta mejora se propone la reducción del número de torres de ordenador del centro, compartiendo la CPU de un ordenador entre dos usuarios. Actualmente la tendencia en el campo de la informática, es la de trabajar cada vez más con ordenadores centralizados, en vez de equipos individuales. La inversión considera el coste y la instalación de 10 tarjetas gráficas en 18 ordenadores del centro.

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