PERIÓ D ICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
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- Domingo Fuentes Muñoz
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1 PERIÓ D ICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Fundado en 1867 Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de Director: Lic. José Juárez Valdovinos Tabachín # 107, Col. Nva. Jacarandas, C.P TERCERA SECCIÓN Tels. y Fax: , TOMO CLXVI Morelia, Mich., Martes 3 de Enero de 2017 NUM. 34 Responsable de la Publicación Secretaría de Gobierno Para consulta en Internet: Correo electrónico D I R E C T O R I O Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo Ing. Silvano Aureoles Conejo Secretario de Gobierno Lic. Adrián López Solís Director del Periódico Oficial Lic. José Juárez Valdovinos Aparece ordinariamente de lunes a viernes. Tiraje: 150 ejemplares Esta sección consta de 8 páginas Precio por ejemplar: $ del día $ atrasado periodicooficial@michoacan.gob.mx C O N T E N I D O H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA, MICHOACÁN MODIFICACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN 2016 CC. Integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional de Morelia P r e s e n t e s. Las Comisiones de Hacienda, Financiamiento y Patrimonio; la de Planeación Programación y Desarrollo y la de Desarrollo Urbano y Obras Públicas recibieron del C. Presidente Municipal, la modificación y ampliación del Programa Anual de Inversión 2016, así como la solicitud de modificación y ampliación de los Presupuestos de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2016, para su estudio, análisis y dictamen a efecto de que en su caso, sean aprobados de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 fracciones I, II y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 123 fracciones II y III y IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; artículo 32, inciso c), fracciones I y IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; y los artículos 7, 11, 23, 24, 25, 26, 50, 52, 56 y 58 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo; y 30 fracciones I, VIII, XIII y XIV, 31 fracciones II y III, 69 fracción IV, 70, del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia. Vistos, para su estudio y análisis, estas comisiones se dieron a la tarea de emitir el presente dictamen, de cuyos asuntos se conocen los siguientes: ANTECEDENTES 1. El C. Presidente Municipal mediante oficio número PMM/567/2016 de fecha 08 de Diciembre del presente año, turnó a estas comisiones la iniciativa que contiene la modificación y ampliación del Programa Anual de Inversión 2016, que por su naturaleza y necesidades de ejecución requiere ser aprobado, en consecuencia, la modificación y ampliación
2 PÁGINA 2 PERIÓDICO OFICIAL líquida a los Presupuestos de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016, de lo que deriva los efectos siguientes: a) Aprobación de una ampliación líquida a los Presupuestos de Ingresos y Egresos correspondientes al Ejercicio Fiscal de 2016, por un importe de 41 millones 69 mil 943 pesos, con lo cual los presupuestos ascienden a 2 mil 506 millones 800 mil 209 pesos. b) Aprobación de las transferencias compensadas entre las diferentes Unidades Programáticas Presupuestarias por un importe de 13 millones 436 mil 538 pesos. c) Aprobación de una ampliación al Programa Anual de Inversión 2016, por un monto de 1 millón 364 mil 663 pesos, de origen federal, resultado de la autorización de 2 obras nuevas por 31 millones 999 mil 999 pesos y la disminución de las participaciones federales programadas en las acciones de Rescate de Espacios Públicos por un monto de 3 millones 635 mil 336 pesos y la obra denominada Reconstrucción de Pavimento con concreto Hidráulico en Periférico Paseo de la República tramo del Km al Km ; del Km al km y del Km al km (tramos aislados) de la ciudad de Morelia, Michoacán por un monto de 27 millones de pesos que esta última será ejecutada por el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Por lo cual el techo del Programa Anual de Inversión asciende a 762 millones 545 mil 892 pesos. 2. El Honorable Ayuntamiento de Morelia, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 23 de diciembre de 2015, aprobó el Plan Municipal de Desarrollo En Sesión Extraordinaria de Cabildo, celebrada el día 21 de diciembre de 2015, se aprobó el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016, por un monto de mil 635 millones 747 mil 75 pesos; así como, los documentos denominados: Presupuesto de Ingresos, Presupuesto de Egresos General, Presupuesto de Egresos por Programa, Árbol de Problemas, Árbol de Objetivos, Matriz de Indicadores del Marco Lógico, Fichas Técnicas de Indicadores, Apertura Programática, Programa Operativo Anual, Reporte de Alineación Planeación-Programación, Partidas por Actividad, Clasificador Económico, Clasificador Funcional, Clasificador Programático, Clasificador Administrativo y Manual de Lineamientos y Procedimientos para el Ejercicio, Control y Evaluación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal En esa misma Sesión Extraordinaria de Cabildo, el Pleno del Ayuntamiento de Morelia aprobó que se asignará al Capítulo 6000 de Inversión Pública 131 millones 317 mil 550 pesos. Quedando pendiente la aportación de los Gobiernos Federal y Estatal, para la obra pública que entre los tres órdenes de gobierno se convengan, así como el monto de la obra que al Cierre del Ejercicio 2015, quedó en proceso y requieren de continuidad inmediata para su conclusión. 5. Que en los puntos resolutivos Décimo Tercero y Décimo Cuarto que contiene el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2016, se consideró que: «El gasto previsto para el financiamiento de inversión en obra pública, se programaba en lo general en 131 millones 317 mil 550 pesos,en la UPP 2200 Obras, Subsidios y Apoyos por asignar correspondientes al Fondo de Infraestructura Social Municipal, los cuales se complementaran con las aportaciones de los gobiernos Federal y Estatal para obra pública que entre los tres órdenes se convenga. La integración pormenorizada deberá someterse a la aprobación del Honorable Ayuntamiento, por la Secretaría de Efectividad e Innovación Gubernamental, en el Programa Anual de Inversión. 6. El 26 de febrero del año en curso en sesión Extraordinaria de Cabildo fue autorizada la modificación y ampliación de los Presupuestos de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2016 y con ello se dio suficiencia a la reprogramación de 85 obras que se encontraban en proceso, sin iniciar y no liberadas al término del Ejercicio Fiscal 2015 por un importe de 129 millones 729 mil 571 pesos, con el cual el techo del Capítulo 6000 Inversión Pública quedo por el orden de 261 millones 47 mil 121 pesos. 7. En sesión extraordinaria, de fecha 9 de marzo, del presente ejercicio, El Pleno del Ayuntamiento autorizó una ampliación a los Presupuestos de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2016, por un monto de 87 millones 2 mil 268 pesos, concretamente en el Capítulo 6000, Inversión Pública. En consecuencia, fue autorizada la reprogramación
3 PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 3 de 62 obras que se encuentran en proceso de iniciar, sin iniciar y no liberadas al término del Ejercicio Fiscal 2015, por un monto de 87 millones 2 mil 268 pesos. 8. El 29 de marzo del presente ejercicio, el Pleno del Ayuntamiento autorizo una ampliación liquida por un monto de 70 millones de pesos a los Presupuestos de Ingresos y Egresos, concretamente en el Capítulo 6000 Inversión Pública con esta ampliación los presupuestos quedaron por el orden de mil 922 millones 478 mil 914 pesos. De igual forma se autorizó el Programa Especial de Mantenimiento Vial y el Programa de Infraestructura Turística. 9. En sesión extraordinaria de fecha 14 de abril del presente ejercicio, El Pleno del Ayuntamiento, autorizó una ampliación liquida por un monto de 135 millones 673 mil 701 pesos a los Presupuesto de Ingresos y Egresos del 2016, con la cual el techo ascendió a 2 mil 58 millones 152 mil 623 pesos. En esa misma sesión fue autorizado el Programa Anual de Inversión 2015 por un monto de 408 millones 492 mil 411 pesos, en consecuencia el Capítulo 6000 Inversión Pública ascendió a 467 millones 626 mil 302 pesos. 10. El 27 de abril del presente ejercicio, fue autorizado el avance de Cuenta Pública correspondiente al Primer trimestre del presente ejercicio por el Pleno del Ayuntamiento. 11. En Sesión Ordinaria de fecha 27 de abril del presente ejercicio fue autorizada por el pleno del Ayuntamiento una ampliación al Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos del ejercicio 2016, por un importe de 70 millones de pesos, con la cual los presupuestos ascienden a 2 mil 128 millones 152 mil 623 pesos, así como ampliación al Programa Anual de Inversión por 60 millones de pesos, específicamente al Programa Especial de Mantenimiento Vial, con esta ampliación el programa ascendió a 468 millones 492 mil 411 pesos. 12. El pasado 29 de junio el pleno del Ayuntamiento autorizo en Sesión Extraordinaria una ampliación al Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos del ejercicio 2016, por un importe de 63 millones 184 mil 435 pesos, con la cual los presupuestos ascienden a 2 mil 191 millones 337 mil 58 pesos, así como ampliación al Programa Anual de Inversión por 122 millones 318 mil 326 pesos. En esa misma Sesión se autorizaron trasferencias compensadas entre las diferente Unidades Programáticas Presupuestarias por el orden de 59 millones 133 mil 891 pesos. 13. El pasado 10 de agosto el pleno del Ayuntamiento autorizo en Sesión Extraordinaria una ampliación al Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos del ejercicio 2016, por un importe de 72 millones 344 mil 32 pesos, con la cual los presupuestos ascienden a 2 mil 263 millones 681 mil 91 pesos, así como ampliación al Programa Anual de Inversión por 66 millones 907 mil 72 pesos. 14. En Sesión de Cabildo de fecha 31 de agosto del presente ejercicio, fue aprobada nuevamente otra ampliación liquida al Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal de 2016, por un monto de 73 millones 429 mil 606 pesos, con lo cual los presupuestos ascienden a 2 mil 337 millones 110 mil 697 pesos. Además se aprueba la ampliación del Programa Anual de Inversión 2016 por un importe de 64 millones 313 mil 856 pesos, para obras como han quedado desglosadas en dicho dictamen quedando la ampliación del Programa Anual de Inversión 2016 por el orden 722 millones 31 mil 665 pesos. 15. Con fecha 12 de septiembre fue aprobada la ampliación liquida al Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, por un monto de un millón 500 mil pesos, con la cual los presupuestos ascienden a 2 mil 338 millones 610 mil 697 pesos. Además fueron aprobadas transferencias compensadas por un monto de un millón de pesos entre las Unidades Programáticas Presupuestarias, con el objetivo de fortalecer y financiar la ejecución del Programa Anual de Inversión. 16. Mediante Sesión de Cabildo de fecha 28 de septiembre de 2016, se aprobó la ampliación liquida por los integrantes del Cabildo a los Presupuestos de Ingresos y Presupuestos de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2016, por un monto de 11 millones 352 mil 699, con la cual los presupuestos ascienden a 2 mil 349 millones 963 mil 396 pesos. 17. El pasado 27 de Octubre del presente ejercicio, los integrantes del Cabildo de Morelia aprobaron las transferencias compensadas entre las diferentes Unidades Programáticas Presupuestarias al Tercer Trimestre de 2016, y que en forma neta importan la cantidad de 10 millones 477 mil 39 pesos. 18. En Sesión de fecha 4 de noviembre del presente ejercicio, los integrantes del Cabildo aprobaron ampliación liquida
4 PÁGINA 4 PERIÓDICO OFICIAL al Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal de 2016, por un monto de 115 millones 766 mil 871 pesos, con lo cual los presupuestos ascendieron a 2 mil 465 millones 730 mil 266 pesos, así como transferencias compensadas entre las diferentes Unidades Programáticas Presupuestarias que en forma neta importan la cantidad de 8 millones 941 mil 381 pesos. 19. En esa misma Sesión se aprobó la ampliación del Programa Anual de Inversión 2016 por un importe de 36 millones 649 mil 563 pesos, para obras como han quedado desglosadas en dicho dictamen quedando la ampliación del Programa Anual de Inversión 2016 por el orden 761 millones 181 mil 229 pesos. 20. Conforme el Resolutivo Vigésimo Quinto del Dictamen del Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2016, las ampliaciones al Presupuesto de Egresos que se autoricen, con motivo de una mayor recaudación de impuestos, deberán destinarse, preferentemente, al gasto de inversión en obras. Aprobación de la ampliación al Programa Anual de Inversión 2016 por un importe de un millón 364 mil 663 pesos, con un nuevo techo financiero de 762 millones 545 mil 892 pesos distribuidos como se presenta en el siguiente cuadro: PROGRAMA TOTAL DE OBRAS TOTAL IS INFRAESTRUCTURA SOCIAL 12 42,811,941 IT INFRAESTRUCTURA TURISTICA 1 60,000,000 PM PAVIMENTACION ,073,113 PEMV PROGRAMA ESPECIAL DE MANTENIMIENTO VIAL 1 70,000,000 SC AGUA POTABLE 71 51,052,264 SD ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINIZACION 85 72,423,413 SE URBANIZACION MUNICIPAL ,033,126 SG ELECTRIFICACION 18 7,837,770 SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 18 36,923,349 SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 10 45,432,042 SO INFRAESTRUCTURA DE SALUD 7 28,017,174 U9 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION 14 18,787,540 UB CAMINOS RURALES 5 2,711,025 UI SEGURIDAD PUBLICA 2 13,443, ,545, De aprobarse por el Honorable Ayuntamiento, las modificaciones que se proponen a los ingresos, el Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2016 se estructura como se detalla a continuación: Concepto Presupuesto de Presupuesto de Ampliación/ Ingresos 2016 Ingresos Modificado Reducción Liquida Impuestos 380,046,683 4,600, ,646,683 Contribuciones de Mejora 3,446,125 3,446,125 Derechos 217,288,149 3,900, ,188,149 Productos de Tipo Corriente 11,764,094 11,764,094 Aprovechamientos de Tipo Corriente 200,905,787 30,045, ,951,067 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0 0 Suma de Ingresos Propios 813,450,838 38,545, ,996,118 Participaciones y Aportaciones a) Participaciones 615,410,587 1,050, ,460,587 b) Aportación Fondo de Infraestructura Social Municipal 142,571, ,571,277 c) Aportación Fondo de Fortalecimiento Municipal 391,765, ,765,938 d) Aportación Federal por Convenios 423,931,229 1,364, ,295,892 e) Aportación Estatal por Convenios 78,600, ,000 78,710,397 Ingresos de Participaciones y Aportaciones 1,652,279,428 2,524,663 1,654,804,091 Ingresos Extraordinarios Total Presupuesto de Ingresos 2,465,730,266 41,069,943 2,506,800,209 a) Se solicita ampliación liquida en la recaudación en: Impuestos por 4 millones 600 mil pesos, en Derechos 3 millones 900 mil pesos, y Aprovechamientos de Tipo Corriente por 30 millones 45 mil 280 pesos, ya que en la recaudación presupuestada en dichos renglones se vio superada por lo que se hace necesaria la ampliación a fin de cumplir con las normas y lineamientos de la Contabilidad Gubernamental, dentro del rubro de recursos propios, se solicita un aumento total por 38 millones 545 mil 280 pesos. b) En el rubro de Participaciones, se solicita ampliación por 1 millón 50 mil pesos, ya que la recaudación presupuestada dentro de otras participaciones se vio superada, por lo que se hace necesaria la ampliación a fin de cumplir con las normas y lineamientos de la Contabilidad Gubernamental. c) Dentro de Transferencias Federales se solicita las siguientes ampliaciones y disminuciones por 27 millones de pesos que corresponden al Convenio Fortalecimiento Financiero para Inversión 2016 (dos) y al Convenio SEDATU / SPM, 3 millones 635 mil 336 pesos, un aumento por 31 millones 999 mil 999 pesos al convenio Fortalecimiento Financiero para Inversión 2016 (tres), obteniendo una ampliación liquida por 1 millón 364 mil 663 pesos. d) Dentro de las Transferencias Estatales se solicita una ampliación de 110 mil pesos para darle suficiencia al recurso para la Celebración de Semana Santa En materia de Egresos, se solicita una ampliación líquida por 41 millones 69 mil 943 pesos, con lo cual, el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2016 por Capítulo se estructura como se detalla a continuación: Capítulo del Gasto Presupuesto Modificado 4 de Noviembre Ampliación Liquida Transferencia Compensada Ampliación Reducción Presupuesto Modificado Gasto Programable 2,388,870,269 41,069,943 13,436,538 13,436,538 2,429,940, Servicios Personales 724,791, ,791, Materiales y Suministros 127,030, ,030, Servicios Generales 531,575,838 11,110, ,685,838 Gasto Corriente 1,383,396,906 11,110, ,394,506, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 196,213,771 28,595, ,809, Participaciones y Aportaciones - 0 Transferencias Directas y Subsidios 196,213,771 28,595, ,809, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 48,078,363 48,078, Inversión Pública 761,181,229 1,364,663 13,436,538 13,436, ,545,892 Gasto de Capital 809,259,592 1,364,663 13,436,538 13,436, ,624,255 Gasto No Programable 76,859, ,859, Deuda Pública. 76,859,997 76,859,997 Amortización de la Deuda 76,859, ,859,997 Total General 2,465,730,266 41,069,943 13,436,538 13,436,538 2,506,800,209
5 PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 5 Dependencias y Entidades Clasificación Administrativa De conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, así como, el Acuerdo para la aprobación del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2016; la Administración Pública Municipal para realizar sus funciones se organiza en dependencias y entidades, las cuales con la ampliación que se presenta asciende a un monto de 2 mil mil 209 pesos. Que, de aprobarse la ampliación propuesta, los techos financieros para cada una de la Unidades Programáticas Presupuestarias, se modifica para quedar como sigue: Presupuesto Modificado 4 de Noviembre Ampliación Liquida Transferencia Compensada Ampliación Reducción Presupuesto Modificado 100 Presidencia Municipal 62,461,886 62,461, Sindicatura Municipal 50,190,767 50,190, Regidores 35,373,688 35,373, Secretaría del Ayuntamiento 59,286,866 59,286, Secretaría de Administración 234,511, ,511, Secretaría de Efectividad e Innovación Gubernamental 45,964,506 1,377,138 44,587, Secretaría de Desarrollo Económico y Emprendedor 37,643,887 37,643, Secretaría de Turismo 36,075,658 36,185, , Secretaría de Desarrollo 67,819,872 69,327,010 Humano y Bienestar Social 1,507, Secretaría de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura 761,904,281 1,364,663 11,929, ,198, Secretaría de Servicios Públicos 503,565,696 11,000, ,106,296 1,459, Comisionado Municipal de Seguridad 194,332,645 10,600, ,732, Tesorería Municipal 199,094,567 28,595, ,689, Contraloría Municipal 13,826,796 13,826, Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 58,279,922 58,279, Instituto de la Juventud Moreliana 9,034,616 9,034, Fideicomiso de Inversiones en Proyectos Estratégicos 450, , Instituto Municipal de Cultura Física y Deportes 11,000,000 11,000, Centro Municipal Poliforum Digital de Morelia Michoacán 5,681,910 5,681, Instituto Municipal de Planeación de Morelia 8,320,000 8,320, Instituto de la Mujer Moreliana 4,696,849 4,696, Obras Subsidios y Apoyos por Asignar 32,744,170 32,744, Centro de Atención al Sector Vulnerable Infantil 6,500,000 6,500, Centro Infantil de Educación Inicial de Morelia 7,166,019 7,166, Gerencia del Patrimonio Cultural 18,474,810 18,474, Colegio de Morelia 1,328,956 1,328,956 TOTAL 2,465,730,266 41,069,943 13,436,538 2,506,800,209 13,436,538 Las ampliaciones liquidas que refleja el cuadro anterior se derivan de: La Secretaría de Turismo derivada de la aportación estatal del convenio autorizado para la Celebración de Semana Santa La Secretaría de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura, Secretaria de Efectividad e Innovación Gubernamental, Secretaria de Desarrollo Humano y Bienestar Social, Secretaria de Servicios Públicos y Comisionado Municipal de Seguridad, ampliación liquida y transferencias compensadas derivadas de las modificaciones del programa Anual de Inversión La Tesorería Municipal refleja una ampliación derivada del subsidio para el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia para dar cumplimiento al convenio con el Organismo para el pago de los derechos federales por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, y por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales. Clasificación Económica La Clasificación Económica del Gasto permite saber en que gastan los entes públicos los recursos, de acuerdo a su naturaleza económica, la cual a grandes rasgos considera tres grupos principales: Gasto Corriente, Gasto de Capital y Amortización e Intereses de la Deuda. A través del primero se clasifican las adquisiciones de bienes y servicios para uso presente, con el fin de satisfacer las necesidades individuales y colectivas de la población, en el segundo se catalogan las compras de bienes y servicios destinados a producir beneficios futuros que contribuyen a la creación o mantenimiento de infraestructura física, y la tercera que corresponde al pago del servicio de la Deuda Pública. Clasificación Funcional Atendiendo al Acuerdo por el que se emite la clasificación funcional del gasto publicado el 10 de junio del 2010 en el Periódico Oficial de la Federación, el gasto erogado por parte del Municipio de Morelia fue agrupado según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen las diferentes dependencias, según la naturaleza del servicio brindado a la población. Con dicha clasificación se identifica el Presupuesto Municipal en cuatro rubros principales; Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Otras no clasificadas:
6 PÁGINA 6 PERIÓDICO OFICIAL 23. Con las modificaciones al Programa Anual de Inversión 2016, al capítulo 6000 Inversión Pública 2016, queda por el orden de 762 millones 545 mil 892 pesos. En congruencia con los antecedentes expuestos se formulan los siguientes: C O N S I D E R A N D O S I. Que el C. Presidente Municipal, mediante oficio número PMM/567/2016 de fecha 08 de diciembre del presente año, presentó a los CC. Síndico y Regidores que integran las Comisiones de Hacienda, Financiamiento y Patrimonio; de Planeación, Programación y Desarrollo y la de Desarrollo Urbano y Obras Públicas la Iniciativa y solicitud de autorización para la modificación y Ampliación del Programa Anual de Inversión 2016, en consecuencia, la modificación y ampliación liquida a los Presupuestos de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal II. III. IV. Que los Integrantes de las Comisiones de Hacienda, Financiamiento y Patrimonio; de Planeación, Programación y Desarrollo, son competentes para conocer y dictaminar los asuntos objeto del presente, de conformidad con lo que disponen los artículos 39, fracción II y 40, fracción V, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo. Que del análisis contenido en la Exposición de Motivos presentada por el C. Presidente Municipal, se considera que los criterios para la autorización del Programa Anual de Inversión 2016, son acordes y tendientes al cumplimiento de los objetivos del actual Plan Municipal de Desarrollo Que los beneficios del Programa Anual de Inversión que se proponen, no sólo se circunscribe a los habitantes de las zonas donde se aplicará, sino que también, se extiende a la población en general creando mejoras en la calidad de vida de los morelianos. V. Que la ampliación al Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016, es por el orden de 41 millones 69 mil 943 pesos, como ha quedado analizado en los numerales 21 y 22 del apartado de antecedentes de este Dictamen, y con ello se mantiene el equilibrio de las finanzas públicas municipales. Con lo anterior los techos presupuestales ascienden a 2 mil 506 millones 800 mil 209 pesos. VI. VII. Que de aprobarse el programa propuesto, los techos financieros para cada una de las Unidades Programáticas Presupuestales, se modifica para quedar como ha quedado analizado y referenciado en el numeral 22 del apartado de antecedentes de este dictamen. Que con la ampliación y modificaciones al Programa Anual de Inversión 2016 que se solicita se autorice con cargo al Capítulo 6000 Inversión Pública, el techo presupuestal queda por el orden de 762 millones 545 mil 892 pesos, como ha quedado expuesto en los numerales 20 y 23 del apartado de antecedentes de este Dictamen. De conformidad con lo expuesto en los antecedentes y considerandos precedentes, ante este Pleno se propone la aprobación de los siguientes: Primero.- Segundo.- Tercero.- P U N T O S R E S O L U T I V O S Se aprueba la ampliación líquida al Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos correspondientes al Ejercicio Fiscal de 2016, por un monto de 41 millones 69 mil 943 pesos, con la cual los presupuestos ascienden a 2 mil 506 millones 800 mil 209 pesos, como ha quedado expuesto en los numerales 21 y 22 del apartado de antecedentes de este Dictamen. Se aprueban las transferencias compensadas por un monto de 13 millones 436 mil 538 pesos, entre las Unidades programáticas Presupuestarias, con el objetivo de fortalecer y Financiar la ejecución del Programa Anual de Inversión. Movimientos que se realizan con base en el resolutivo Décimo Tercero del Dictamen del Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal Se aprueba la ampliación del Programa Anual de Inversión 2016 por un importe de un millón 364 mil 663 pesos, para obras como han quedado desglosadas en el numeral 20 de antecedentes de este dictamen, con esta ampliación el Programa Anual de Inversión queda por el orden de 762 millones 545 mil 892 pesos. Cuarto.- Se instruye a las dependencias ejecutoras a realizar los cambios pertinentes en materia de su Presupuesto Basado en Resultados,
7 PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 7 Quinto. - reflejados en las metas de su Programa Operativo Anual y Fichas Técnicas de su respectiva Matriz de Indicador. Se autoriza al C. Presidente Municipal Ing. Alfonso Martínez Alcázar, firmar el Convenio de Coordinación de Acciones entre el H. Ayuntamiento de Morelia y la Secretaria de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán de Ocampo, correspondiente al programa «Fortalecimiento Financiero para Inversión 2016 (3)», para la ejecución de las obras que a continuación se detallan: C. FERNANDO SANTIAGO RODRÍGUEZ HERREJÓN C. GERMÁN ALBERTO IRETA LINO COMISIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO COORDINADOR DE LA COMISIÓN C. KATHIA ELENA ORTIZ ÁVILA (No firmó) Sexto.- No. OBRA COL. O COM. OBRA, SERVICIO TOTAL 1 MORELIA 2 MORELIA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA AV. HÉROES DE NOCUPÉTARO ENTRE LAS CALLES GUILLERMO PRIETO Y VICENTE RIVA PALACIO TECHUMBRE Y PLAZA CÍVICA EN LA ESC. SEC FED. No. 12 EN MORELIA Dese vista del presente dictamen a los CC. Tesorero Municipal, Secretario de Efectividad e Innovación Gubernamental y Secretario del H. Ayuntamiento, para su conocimiento, publicación en los medios oficiales de MODALIDAD DE información y efectos EJECUCIÓN legales a que haya lugar. Morelia, Michoacán, 29,999, a 08 de Diciembre de COMISIÓN DE HACIENDA, FINANCIAMIENTO Y 2,000, PATRIMONIO CONTRATO 31,999, CONTRATO SÍNDICO MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN C. FABIO SISTOS RANGEL C. JORGE LUIS TINOCO ORTIZ C. OSVALDO RUIZ RAMÍREZ (No firmó) COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS COORDINADOR DE LA COMISIÓN C. JORGE LUIS TINOCO ORTIZ C. MARÍA ELISA GARRIDO PÉREZ C. SALVADOR ARVIZU CISNEROS
8 PÁGINA 8 PERIÓDICO OFICIAL
PERIÓ D ICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
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