ESTADOS FINANCIEROS FUNDACIÓN BIODIVERSA COLOMBIA A DICIEMBRE DE 2016
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- María del Pilar Sevilla Acosta
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1 ESTADOS FINANCIEROS FUNDACIÓN BIODIVERSA COLOMBIA A DICIEMBRE DE 2016 Por: Julia Esperanza Peña Contadora T.P T Dayanna González Romero Revisor fiscal T.P T Bogotá D.C., Mayo 01 de 2017
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9 DAYANNA P GONZALEZ ROMERO Contador Publico Nit REVISOR/A FISCAL AUDITOR/A EXTERNA ASESORIA CONTABLE Y TRIBUTARIA REVIS/ONES LIMITADAS Senores FUNDACJON BIODJVERSA COLOMBIA Asamblea General de Asociadas lnforme del revisor fiscal lnforme sabre los estados financieros individuates He auditado los estados financieros individuales adjuntos de Ia FUNDACION BIODIVERSA COLOMBIA, que comprenden el estado de situacion financiera a 31 de diciembre de 2016, el estado de resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, asi como un resumen de las polfticas contables significativas y otra informacion explicativa. Loes Estados Financieros del 2015 fueron dictaminados por otro Revisor Fiscal. La Gerencia es responsable de Ia preparacion y presentacion fie! de los estados financieros individuales adjuntos de conformidad con el Decretos 3022 de 2013 y Decretos 2420 y 2496 de 2015, que incorpora las Normas lnternacionales de Informacion Financiera y del control interne que Ia Gerencia considere necesario para permitir Ia preparaci6n de estados financieros individuales fibres de incorreccion material, debida a fraude o error. Mi responsabilidad es expresar una opinion sabre los estados financieros individuales adjuntos basado en mi auditoria. He llevado a cabo Ia auditorfa de conformidad Normas lnternacionales de Auditorfa - NIA. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de etica, asf como que planifiquemos y ejecutemos Ia auditorfa con el fin de obtener una seguridad razonable sabre si los estados financieros individuales estan libres de incorrecci6n material. Una auditorfa conlleva Ia aplicaci6n de procedimientos para obtener evidencia de auditorfa sabre los importes y Ia informacion revelada en los estados financieros individuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida Ia valoracion de los riesgos de incorreccion material en los estados financieros individuales, debida a fraude o error. AI efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interne relevante para Ia preparaci6n y presentacion fief por parte de Ia fundacion de los estados financieros individuales, con el fin de diseriar los procedimientos de auditorfa que sean adecuados en funcion de las circunstancias, y con Ia finalidad de expresar una opinion sabre Ia eficacia del control interne de Ia Fundaci6n. Una auditorfa tambien incluye Ia evaluaci6n de Ia adecuaci6n de las polfticas contables aplicadas y de Ia razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por Ia gerencia, asf como Ia evaluacion de Ia presentacion global de los estados financieros individuales. Considero que Ia evidencia de auditoria que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinion sin salvedades de auditorfa. CRA. 11 No of206 dayanna gonzalez@hotmail.com TEL
10 DA YANNA P GONZALEZ ROMERO Contadora Publica Nit REVISOR/A FISCAL AUDITOR/A EXTERNA ASESORIA CONTABLE Y TRIBUTARIA REVIS/ONES LIMITADAS En mi opinion, los estados financieros individuales presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, Ia situaci6n financiera de Ia FUNDACION BIODIVERSA COLOMBIA a 31 de diciembre de 2016, as! como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con los Decretos 3022 de 2013 y Decretos 2420 y 2496 de 2015, que incorpora las Normas lnternacionales de Informacion Financiera. Ademas, informo que Ia fundaci6n ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a Ia tecnica contable; las operaciones registradas en los Iibras de contabilidad y los aetas de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de Ia Asamblea General de Asociadas; Ia correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los Iibras de aetas se!levan y se conservan debidamente, el informe de gesti6n de Ia Administraci6n guarda Ia debida concordancia con los estados financieros individuales; Ia fundaci6n presento y pago oportunamente sus declaraciones de autoliquidaci6n de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Mi evaluaci6n del control interno, efectuada con el prop6sito de establecer el alcance de mis pruebas de auditoria, no puso de manifiesto que Ia fundacion no haya seguido medidas adecuadas de control interno y de conservaci6n y custodia de sus bienes y de los de terceros que esten en su poder. o~~!j~o Revisor Fiscal T.P. W T BOGOTA D.C., MARZO 31 de 2017 AV. 11 No OF. 206 Bogota Colombia CRA. 11 No. 119 ~ 31 of206 dayanna gonzalez@hotmail.com TEL
Camilo Triviño Vargas Contador Público
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