MES DE AGOSTO DE 2016 BAJIO. Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Referencia Cargo

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1 02/Ago/2016 Cheque emitido *************************** REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NUMERO 5 DE LA SECRETARIA GENERAL OF S/N CONTRARECIBO FOL 1321 REPOSICION NUM 5 $ 13, /Ago/2016 Cheque emitido *************************** REPOSICION NUMERO 37 & 38 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES OF s/n FOL TES 1354/1353 NO CONTRARECIBO REPOSICION 37 Y 38 $ 2, /Ago/2016 Cheque emitido FIDEICOMISO SALUD BI 773 ENTERO DE RETENCION AL FIDEICOMISO DE SALU DE LOS SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS EN EL fideicomiso $ 18, /Ago/2016 Cheque emitido SEGUROS EL POTOSI S.A. ENTERO DE RETENCION DE SEGURO DE AUTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA JULIO DEL 2016 OF UDRH/07/1012/2016 FOL TES 1383 CONTRARECIBO ENTERO DE RETENCION $ 120, /Ago/2016 Cheque emitido *************************** COMPROBACION Y PAGO DE EXCEDENTE DEL CHEQUE PARA PRACTICA DE AUDITORIAS EN JDOS DE LA ZONA DE CD GUZMAN DEL 27 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2016 DIRECCION DE CONTRALORIA OF DC 819/2016 AUTORIZACION SO.43/2015A118CC,DCYDPAF FOL 1305 CONTRARECIBO COMPROBA CION $ 1,120.00

2 03/Ago/2016 Cheque emitido *************************** GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS DE CUATRO AUDITORES PARA REALIZAR AUDITORIA A LOS JDOS DE ENCARNACION DE DIAZ, LAGOS DE MORENO Y SAN JUAN DE LOS LAGOS DEL 8 AL 16 DE AGOSTO 2016 OF DC879/2016 AUTORIZACION SO.43/2015A118CC,DCyDPAF14574 FOL TES 1405 CONTRARECIBO GASTOS A COMPROBA R $ 10, /Ago/2016 Cheque emitido OPERADORA DE HOTELES DAMAGO SA DE CV GASTOS A COMPROBAR PARA HOSPEDAJE DE CUATRO AUDITORES PARA REALIZAR AUDITORIA A LOS JDOS DE ENCARNACION DE DIAZ, LAGOS DE MORENO Y SAN JUAN DE LOS LAGOS DEL 8 AL 16 DE AGOSTO DEL 2016 OF DC879/2016 AUTORIZACION SO.43/2015A118CC,DCyDPAF14574 FOL 1405 CONTRARECIBO GASTOS A COMPROBA R CANCELADO 03/Ago/2016 Cheque emitido OPERADORA DE HOTELES DAMAGO SA DE CV GASTOS A COMPROBAR PARA HOSPEDAJE DE CUATRO AUDITORES PARA REALIZAR AUDITORIA A LOS JDOS DE ENCARNACION DE DIAZ, LAGOS DE MORENO Y SAN JUAN DE LOS LAGOS DEL 8 AL 16 DE AGOSTO DEL 2016 OF DC879/2016 AUTORIZACION SO.43/2015A118CC,DCyDPAF14574 FOL 1405 CONTRARECIBO GASTOS A COMPROBA R $ 5, /Ago/2016 Cheque emitido GASOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C.V. OF UDSG/409/2016 FC OF UDSG/409/2016 FOL 1306 CONTRARECIBO fc $ 9,343.60

3 04/Ago/2016 Cheque emitido SERVICIO RIO NILO S.A. DE C.V. OF UDSG/409/2016 FOL TES 1306 CONTRARECIBO FC FC $ 2, /Ago/2016 Cheque emitido SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V. OF UDSG/409/2016 FOL TES 1306 CONTRARECIBO FC Y FC CANCELADO 04/Ago/2016 Cheque emitido SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V. OF UDSG/388/2016 FOL 1254 CONTRARECIBO FC FC $ 2, /Ago/2016 Cheque emitido *************************** OF UDSG/388/2016 FOL 1254 FC CONTRARECIBO FC $ 3,750.60

4 04/Ago/2016 Cheque emitido RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. OF UDSG/388/2016 FOL TES 1254 CONTRARECIBO FC 449 FC 449 $ 1, /Ago/2016 Cheque emitido ENERGETICOS PLUS S.A DE C.V. OF UDSG/388/2016 FOL 1254 CONTRARECIBO FC $ 9, /Ago/2016 Cheque emitido GASOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C.V. OF UDSG/388/2016 FOL TES 1254 CONTRARECIBO FC FC $ 11, /Ago/2016 Cheque emitido GRUPO CASAL S.A. DE C.V. OF UDSG/409/2016 FOL TES 1306 CONTRARECIBO FC FC $ 12,173.00

5 04/Ago/2016 Cheque emitido ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V. PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PAR VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/ FOL 1306 CONTRARECIBO FC FC $ 2, /Ago/2016 Cheque emitido *************************** REPOSICION DE FONDO FIJO DEL JDO DE CONTROL Y JUICIO ORAL DE LAGOS DE MORENO NO 6 OF 006/2016 FOL 1176 CONTRARECIBO REPOSICION DE FONDO CANCELADO 04/Ago/2016 Cheque emitido *************************** REPOSICION DE FONDO NUM 11 DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS OF FOL TES 1327 CONTRARECIBO ANEXA HOJA DE DEVOLUCION NUM 116 POR $9, REPOS FONDO 11 CANCELADO 04/Ago/2016 Cheque emitido SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V. OF UDSG/409/2016 FOL TES 1306 CONTRARECIBO FC Y FC $ 13,609.00

6 04/Ago/2016 Cheque emitido *************************** REPOSICION DE FONDO FIJO DEL JDO DE CONTROL Y JUICIO ORAL DE LAGOS DE MORENO NO 6 OF 006/2016 FOL 1176 CONTRARECIBO REPOSICION DE FONDO $ 2, /Ago/2016 Cheque emitido *************************** REPOSICION DE FONDO NUM 11 DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS OF FOL TES 1327 CONTRARECIBO ANEXA HOJA DE DEVOLUCION NUM 116 POR $9, REPOS FONDO 11 $ 13, /Ago/2016 Cheque emitido *************************** REPOSICION DE FONDO NO 3 ASIGNADO AL ADMINISTRADOR DEL DISTRITO DE AUTLAN DE NAVARRO FOL 1237 INCLUYE HOJA DE DEV NO 12 POR $ Y NOTA DE CARGO POR $ NO 14. REPOSICION DE FONDO CANCELADO 05/Ago/2016 Cheque emitido *************************** REPOSICION DE FONDO NO 3 ASIGNADO AL ADMINISTRADOR DEL DISTRITO DE AUTLAN DE NAVARRO FOL 1237 INCLUYE HOJA DE DEV NO 12 POR $ Y NOTA DE CARGO POR $ NO 14. REPOSICION DE FONDO $ 5,426.20

7 08/Ago/2016 Cheque emitido *************************** OF UDSG/413/2016 FOL TES 1318 CONTRARECIBO FC Y FC Y $ 5, /Ago/2016 Cheque emitido ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V. OF UDSG/413/2016 CONTRARECIBO FOL 1318 FC Y FC Y $ 3, /Ago/2016 Cheque emitido SERVICIO PATRIA S.A. DE C.V. OF UDSG/421/2016 FOL TES 1349 CONTRARECIBO FC FC $ 28,294.00

8 08/Ago/2016 Cheque emitido *************************** OF UDSG/421/2016 FOL 1349 CONTRARECIBO FC Y FC Y $ 4, /Ago/2016 Cheque emitido SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V. OF UDSG/430/2016 FOL 1367 CONTRARECIBO FC FC $ 10, /Ago/2016 Cheque emitido *************************** REEMBOLSO DE SERVICIO POSTAL DEL JDO MIXTO DE ATOTONILCO EL ALTO OF 2763 FOL 1416 CONTRARECIBO FC 124, 128, 129. REEMBOLSO SERV POST $ 1, /Ago/2016 Cheque emitido *************************** REEMBOLSO SERV POSTAL DEL JDO MENOR DEL SALTO OF 914/2016 FOL TES 1417 CONTRARECIBO FC 253 Y 254 REEMBOLSO SERV POSTA $ 1,293.50

9 08/Ago/2016 Cheque emitido SISTECOPY, S.A. DE C.V. PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS JDOS DEL 1 AL 16 PENAL 1,2,3 EJECUCION DE PENA & JDO PRIMERO CIVIL EN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA ASI COMO JDS, DEL 1 AL 10 FAM DEL 1 AL 10 MERCANTIL 1 AL 13 CIVIL, DIR DE FORMACION Y ACT JUD. DIR DE INSTITUTO JUDICIAL Y ADMON DE CD JUDICIAL. CORRESPONDIENTE POR EL MES DE FEBRERO DEL 2016 CONTRATO VIGENTE 15 ENERO DEL 2016 AL 14 DE ENERO DEL 2026 OF UDSG/377/2016 FOL TES 1234 FC 3705 Y 3708 CONTRARECIBO FC 3705 Y 3708 $ 230, /Ago/2016 Cheque emitido *************************** REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JDO PRIMERO CIVIL EN ZAPOTLAN EL GRANDE OF 2121/2016 FOL 1382 CONTRARECIBO FC 1193 Y 1235 ANEXA HOJA DEV. 118 POR $2,718.5 REEMBOLSO SERV POST $ 1, /Ago/2016 Cheque emitido *************************** OF UDSG/430/2016 FOL TES 1367 CONTRARECIBO FC FC $ 1, /Ago/2016 Cheque emitido ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V. OF UDSG/430/2016 FOL TES 1367 CONTRARECIBO FC FC $ 30,149.60

10 09/Ago/2016 Cheque emitido GASOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C.V. OF DSG/430/2016 FC FOL 1367 CONTRARECIBO FC $ 17, /Ago/2016 Cheque emitido RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. OF UDSG/430/2016 FOL TES 1367 CONTRARECIBO FC 460 FC 460 $ 7, /Ago/2016 Cheque emitido ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V. PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA OF UDSG/430/2016 FOL 1367 CONTRARECIBO FC FC $ 1, /Ago/2016 Cheque emitido *************************** REEMBOLSO SERV POSTAL DEL JDO TERCERO CIVIL EN PTO VALLARTA OF 1746/2016 FOL TES 1427 CONTRARECIBO REEMBOLSO SERV POST $

11 09/Ago/2016 Cheque emitido TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO POR SERVICIO TELEFONICO TELMEX LINEA FORANEA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016 OF DP /USG/405/2016 FOL 1384 CONTRARECIBO FC 293F87 FC 293F87 $ 74, /Ago/2016 Cheque emitido RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. OF UDSG/437/2016 FOL 1394 CONTRARECIBO FC 463 FC 463 $ 4, /Ago/2016 Cheque emitido INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 OF UDRH/08/1080/2016 FOL 1431 CONTRARECIBO JULIO $ 1,034,477.09

12 11/Ago/2016 Cheque emitido COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIF CD JUDICIAL (30 DE JUN AL 30 DE JUL) JDOS CIV DEL 1 AL 3 EN PTO VALLARTA (27 DE JUN-27 DE JUL) JDOS ORALES EN CD GUZMAN (29 DE JUL AL 28 DE JUL) EDIF DEL H CONSEJO (30 JUN- 31JUL) JDO MENOR EN SAN MARTIN HIDALGO(04 JUL AL 03 DE AGO) JDOS ORALES EN PTO VALLARTA (30/JUN)31 DE JUL) JDOS ORALES EN AUTLAN(23JUN- 25JUL) BODEGA INGLATERRA (23 DE JUN-25JUL) JDOS ORALES EN TEPATITLAN (23 DE JUN-25 DE JUL) OF UDSG/464/2016 FOL 1433 CONTRARECIBO ANEXO HOJA DE DEVOLUCION NUM 121 POR $ cfe CANCELADO 12/Ago/2016 Cheque emitido *************************** REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE FORMACION Y ACTUALIZACION JUDICIAL N 07 SEMINARIOS EN "CAPACITACION SOBRE DERECHOS Y CULTURA INDIGENA EN LAS POBLACIONES DE ZAPOTLAN EL GRANDE, COLOTLAN Y VALLARTA. COPIA AUT SO.21/2016 A867/CCJAEYDPAF FOL TES 1369 CONTRARECIBO INCLUYE NOTA DE CARGO NO 15 POR $1, REPOSICION N 07 $ 6, /Ago/2016 Cheque emitido *************************** REPOSICION NUM 39 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES OF S/N FOL 1438 CONTRARECIBO REPOSICION NUM 39 $ 1,665.03

13 12/Ago/2016 Cheque emitido SISTECOPY, S.A. DE C.V. PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS JDOS 1, 2 CIV PENAL, ORAL EN CHAPALA, MIXTO, ORAL AMECA, 1,2 PENAL ORAL EN AUTLAN, 1,2 MENORES INFRACTORES, PENAL OCOTLAN, 1,2 MENORES INFRACTORES, 1 Y 2 PENAL ORAL EN TEPATITLAN, 1,2 PENAL ORAL EN CD GUZMAN,, MIXTO ENCARNACION DE DIAZ, MIXTO TEOCALTICHE, MIXTO EN YAHULICA, 1,2 PENAL ORAL EN LAGOS DE VARIAS FACT MORENO, 1,2,3,4 CIVIL, 1,2 PENAL ORAL MENORES INFRACTORES PUERTO MAYO VALLARTA, MIXTOS; SAN JUAN DE LOS LAGOS, CIHUATLAN, COLOTLAN, LA BARCA, MAZAMITLA, TAMAZULA Y ARCHIVO DE INGLATERRA. CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MAYO DEL 2016 CON CONTRATO VIGENTE AL 15 DE ENERO DEL 2016 AL 14 DE ENERO DEL 2026 OF UDSG/423/2016 FOL TES CONNTRARECIBO $ 44, /Ago/2016 Cheque emitido *************************** REPOSICION DE GASTOS EROGADOS CON CARGO AL FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE VISITADURIA NO 9 PAGO DE ESTACIONAMIENTO TRES PODERES JULIO 2016 FOL 1385 CONTRARECIBO HOJA DE DEVOLUCION NO 127 REPOSICION DE FONDO $ 6, /Ago/2016 Cheque emitido *************************** PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS CIV DE CHAPALA CORRESP AL MES DE AGOSTO DEL 2016 VIGENCIA DE CONTRATO 01 NOV 2015 AL 31 DE OCT 2016 OF UDSG/460/2016 FOL 1432 CONTRARECIBO RC 38 $ 19, /Ago/2016 Cheque emitido *************************** PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA EN AV INGLATERRA 161 Y 9363 CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2016 VIGENCIA DE CONTRATO 01 NOV 2013 AL 31 DE OCT 2023 OF UDSG/460/2016 FOL TES 1432 CONTRARECIBO REC 18 $ 132,500.00

14 15/Ago/2016 Cheque emitido VISITAS CREATIVAS, S.A. DE C.V. PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA CALLE HUEMAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE ENERO DEL 2014 AL 31 DE DIC DEL 2018 OF NO UDSG/460/2016 FOL TES 1432 CONTRARECIBO REC 1750 REC 1750 $ 25, /Ago/2016 Cheque emitido RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA CELULAR LINEAS ASIGNADAS AL CONSEJO AL PERSONAL DEL H. CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 OF UDSG/471/2016 FOL TES 1456 CONTRARECIBO JULIO 2016 $ 10, /Ago/2016 Cheque emitido SISTECOPY, S.A. DE C.V. PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS JDS DEL 1 AL 16 PENAL, JDOS 1,2,3 EJECUCION DE PENAS Y JDOS CIVILES EN TLAJOMULCO, JDOS 1 AL 10 FAMILIAR, 1 AL 10 MERCANTIL, 1 AL 13 CIVIL, CAPACITACION, ADMON,INSTITUTO JUDICIAL Y H. CONSEJO CORRESP POR EL MES DE MARZO DEL 2016 CONTRATO VIGENTE 15 ENERO DEL ENERO DEL 2026 OF UDSG/380/2016 FOL 1240 CONTRA FC 3706 FC 3706 $ 107, /Ago/2016 Cheque emitido *************************** PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR DE AYOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016 VIGENCIA DE CONTRATO 04 DE OCTUBRE 2015 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 OF UDSG/460/2016 FOL 1432 CONTRARECIBO REC 91 REC 91 $ 1,603.39

15 15/Ago/2016 Cheque emitido *************************** PAGO POR RENTA DEL JDO MENOR DE TOTOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE ABR 2016 AL 31 DE MARZO DEL 2017 OF UDSG/427/2016 FOL TES 1432 CONTRARECIBO REC 9 REC 9 $ 1, /Ago/2016 Cheque emitido INTERACTIVA CAPITAL MEXICO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR PAGO DE RENTA 34/36 DEL ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO CELEBRADO CON INTERACTIVA CAPITAL MEXICO, SOFOM DE FECHA 7/AGO/13 FAC A 110 $ 843, /Ago/2016 Cheque emitido COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD JDO CIVILES DEL 1 AL 3 EN PTO VALLARTA (27 DE JUN-27 DE JUL) JDOS ORALES EN CD GUZMAN (29 DE JUN - 28 JUL) EDIF, H. CONSEJO (30 DE JUN-31 DE JUL) JDO MENOR DE SAN MARTIN HIDALGO (04 DE JUL-03 AGO) JDOS ORALES EN PTO VALLARTA ( 30 DE JUN 31-JUL) JDOS ORALES EN AUTLAN (23 DE JUN-25 JUL) JDOS ORALES AUTLAN (23 DE JUN-25 JUL) BODEGA INGLATERRA (23 JUN-25JUL) JDOS ORALES EN TEPATITLAN (23 JUN - 25 JUL) OF UDSG/464/2016 H. DEVOLUCION NUM 121 Y 130. ENERGIA ELECTRICA $ 134, /Ago/2016 Cheque emitido *************************** ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***************, JUICIO CIVIL SUMARIO 655/2004 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016 OF DPAF/653/2016 OFC NM UDRH/1094/2016 FOL 1455 CONTRARECIBO PENSION ALIMENTICIA $ 1,083.72

16 16/Ago/2016 Cheque emitido *************************** ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIARETENIDA A ***************, EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 1921/2016 OF DPAF/846/2012 OF NM UDRH/1094/2016 FOL TES 1455 CONTRARECIBO PENSION ALIMENTICIA $ 4, /Ago/2016 Cheque emitido *************************** ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A*************** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 453/2011 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE PENSION AGOSTO DEL 2016 OF DPAF /323/2012 OF NM UDRH/1094/2016 FOL TES 1455 ALIMENTICIA $ CONTRARECIBO /Ago/2016 Cheque emitido *************************** ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***************, JUICIO CIVIL SUMARIO 485/2008 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016 OF UDRH/06/822/2014 OF NM UDRH/1094/2016 FOL CONTRARECIBO PENSION ALIMENTICIA $ 1, /Ago/2016 Cheque emitido *************************** ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***************, JUICIO CIVIL SUMARIO 2248/2011 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016 OF DPAF/152/2012 UDRH/1094/2016 FOL TES 1455 CONTRARECIBO PENSION ALIMENTICIA $ 1,935.61

17 16/Ago/2016 Cheque emitido *************************** ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A *************** OFC 3306/2015 PENSION VI EXP 633 / /06/2015 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016 OF ALIMENTICIA $ 4, UDRH/6/1384/ OF NM UDRH/1094/2016 FOL 1455 CONTRARECIBO /Ago/2016 Cheque emitido *************************** ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A *************** EXP 1343/2004 CORRESP. A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2016 OF UDRH/8/1728/2015 OF NM UDRH/1094/2016 FOL 1455 CONTRARECIBO PENSION ALIMENTICIA $ 5, /Ago/2016 Cheque emitido *************************** ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A *************** JUICIO CIVIL 673/2009 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL PENSION 2016 OF UDRH/12/1949/2014 OF NM UDRH/1094/2016 FOL 1455 CONTRARECIBO ALIMENTICIA $ 2, /Ago/2016 Cheque emitido *************************** ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A *************** EXP 1249/2015 CORRESP. A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016 OF UDRH/2/259/2016 OF NM UDRH/1094/2016 FOL TESO 1455 CONTRARECIBO PENSION ALIMENTICIA $ 1,000.00

18 16/Ago/2016 Cheque emitido *************************** REPOSICION DE FONDO NO 40 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES OF S/N FOL TES 1462 CONTRARECIBO REPOSICION NO 40 $ 1, /Ago/2016 Cheque emitido SERVICIO POSTAL MEXICANO PAGO POR 64 ENVIOS NACIONALES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. CONSEJO REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE NOMINA DEL 06 AL 18 DE JULIO DEL 2016 OF UDSG/0476/2016 FOL TES 1465 CONTRARECIBO FC 8499 FC 8499 $ 6, /Ago/2016 Cheque emitido *************************** GASTOS A COMPROBAR PARA LLEVAR A CABO REUNION DE TRABAJO CON JUECES DE OCOTLAN EL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2016 OF CJ/190/2016 COMISION CARR JUDICIAL, ADSCRIPCION Y EVALUACION FOL 1479 CONTRARECIBO GASTOS A COMPROBA R CANCELADO 17/Ago/2016 Cheque emitido *************************** REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NUMERO 3 Y 4 DE LA DIRECCION DEL INSTITUTO JUDICIAL OF SOLICITUD NO. 3/2016 Y 4/2016 FOL 1463 Y 1464 CONTRARECIBO REP FONDO NO 3 Y 4 $ 4,279.06

19 17/Ago/2016 Cheque emitido *************************** REPOSICION DE FONDO NO 009 DE LOS JDOS DE CONTROL Y JUICIO ORAL DEL DISTRITO III LAGOS DE MORENO, JALISCO. COORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y VISITAS. OF SOLICITUD 009/2016 CONTRARECIBO FOL 1388 REPOSICION NO 9 $ 1, /Ago/2016 Cheque emitido LIMPIEZA RENOVADORA S.A. DE C.V. PAGO URGENTE POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SEGÚN CONTRATO ANEXO AUTORIZANDO EN SESION PLENARIA SO.21/2016A932DPAFyP EN EL JDO DE ORALIDAD DE TONALA OF UDABS/187/2016 FOL TES 1482 CONTRARECIBO FC FC 4743 $ 76, /Ago/2016 Cheque emitido *************************** REPOSICION DE FONDO NO 1 & 2 DE LA DIRECCION DE INSTITUTO JUDICIAL OF S/N FOL TES 1278/1279 CONTRARECIBO ANEXA NOA DE CARGO NUM 15 POR $20.00 REPOSICION NO 1&2 $ 1, /Ago/2016 Cheque emitido TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO POR SERVICIO TELEFONICO TELMEX LINEA FORANEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 OF DP/USG/439/2016 FOL TES 1406 CONTRARECIBO FC F392A1 FC F392A1 $ 63,800.09

20 18/Ago/2016 Cheque emitido COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO MIXTO DE ENCARNACION DE DIAZ (02 DE JUN - 02 AGO) JDOS CIVILES EN CHAPALA (06 JUN-05 AGO) OF UDS/478/2016 FOL TES 1474 CONTRARECIBO HOJA DE DEVOLUCION 131 $ POR 8, ENERGIA ELECTRICA $ 5, /Ago/2016 Cheque emitido SISTECOPY, S.A. DE C.V. PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS JDOS DEL 1 AL 16 PENAL JDOS 1,2,3 EJECUCION DE PENAS & JDOS 1,2 CIVIL EN TLAJOMULCO, JDOS 1 AL 10 FAMILIAR, 1 AL 10 MERCANTIL, 1 AL 13 CIVIL, CAPACITACION, ADMON INSTITUTO JUDICIAL, ASI COMO EDIFICIO DEL H CONSEJO CORRESP AL MES DE ABRIL DEL 2016 CONTRATO VIGENTE DEL 15 DE ENERO DEL 2016 AL 14 DE ENERO DEL 2026 OF UDSG/410/2016 FOL 1312 CONTRARECIBO FC 3774 FC3774 $ 214, /Ago/2016 Cheque emitido GASOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C.V. OF UDSG/456/2016 FOL 1414 CONTRARECIBO FC Y FC $ 35, /Ago/2016 Cheque emitido SERVICIO RIO NILO S.A. DE C.V. OF UDSG/456/2016/ FOL 1414 CONTRARECIBO FC FC $ 7,370.00

21 18/Ago/2016 Cheque emitido GRUPO CASAL S.A. DE C.V. PAGO DE CONSUIMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/456/2016 FOL TES 1414 CONTRARECIBO FC FC $ 33, /Ago/2016 Cheque emitido CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS HIDRAULICAS S.A. DE C.V. (REEXPEDICION CH BANORTE) ENTERO DE PROVISION REEMBOLSO POR PAGO HECHO POR EL PROOVEDOR QUE REALIZO EL CAMBIO DE LA TELEFONIA TELMEX 5 LINEAS POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2015 DEL JDO DE CONTROL Y ORALIDAD EN LAGOS DE MORENO SEGÚN AUTORIZACION DE PAGO DE LA FACTURA SO.39/2015A132CADMONyDPAF OF DP/USG/1046/2015 FOL 2865 CONTRARECIBO FC 187 FC 187 $ 10, /Ago/2016 Cheque emitido *************************** (REEXPEDICION DE CH. NO BANORTE) ENTERO DE PROVISION REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE ACUERDO PLENARIO SO.40/2015A143BISCC.DPAFyP PARA ASISTIR A LA CAPACITACION POR PARTE DEL INEGI EN CD JUDICIAL EL DIA 9 DE NOV DEL 2015 OFC, 2350 /2015 JDO MIXTO DE YAHUALICA FOL2588 CONTRARECIBO REEMBOLSO $ /Ago/2016 Cheque emitido *************************** (REEXPEDICION DE CH. NO BANORTE) ENTERO DE PROVISION POR COMPENSACION COMO JUEZ MENOR SUPLENTE DE AYUTLA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 OFC UDRH/02/170/2016 FOL TES 272 CONTRARECIBO JUEZ MENOR $ 2,705.73

22 19/Ago/2016 Cheque emitido *************************** (REEXPEDICION DE CH. NO BANORTE) ENTERO DE PROVISION POR COMPENSACION COMO JUEZ MENOR SUPLENTE DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/02/170/2016 FOL 272 CONTRARECIBO JUEZ MENOR $ 2, /Ago/2016 Cheque emitido *************************** (REEXPEDICION CH. NO BAJIO) REEMBOLSO POR SERVICIO FOTOCOPIADO DEL JDO MIXTO ARANDAS OF 155/2016 FOL 331 CONTRARECIBO FC 849 $ 1, /Ago/2016 Cheque emitido SERVICIO POSTAL MEXICANO. (REEXPEDICION DE CH. NO BAJIO)PAGO POR 63 ENVIOS NACIONALES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. CONSEJO REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE NOMINA FC 7833 FOL 1103 CONTRARECIBO FC 7833 $ 6, /Ago/2016 Cheque emitido MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO, S.A. DE C.V. (REEXPEDICION DE CH.NO BAJIO) PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL A CUATRO ELEVADORES MARCA MITSUBISHI UBICADOS EN LA CIUDAD JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016 SEGÚN AUTORIZACION DE RENOVACION DE CONTRATO SO.43/ /CADMON,DPAFyP VIGENCIA 01 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 OF UDABS/137/2016 FOL TES 1151 CONTRARECIBO FC FC $ 16,568.28

23 19/Ago/2016 Cheque emitido SERVICIO POSTAL MEXICANO (REEXPEDICION DE CH. NO ) PAGO POR 63 ENVIOS NACIONALES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H CONSEJO REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE NOMINA DEL 20 AL 31 DE MAYO DEL 2016 OF UDSG/361/2016 FOL TES 1178 CONTRARECIBO FC 8006 FC 8006 $ 7, /Ago/2016 Cheque emitido *************************** (REEXPEDICION DE CH NO.10468). PAGO DE CAMBIO DE COMPRESOR A EQIUPO DE AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS DEL AREA DE SERVICIOS GENERALES UDABS/140/2016 SO.13/2016A252CADMONyDPAF FOL TES 955 CONTRARECIBO FC 1718AF 1718AF $ 22, /Ago/2016 Cheque emitido *************************** REEMBOLSO DE PAGO DEL TRANSPORTE AEREO DE LA*************** PARA LA APLICACION DEL EXAMEN DE CERTIFICACION SETEC A LOS JECES DEL EDO DE JALISCO OFC CJJ/CA/108/2016 FOL 1225 CONTRARECIBO NOTA DE CARGO NO 12 POR $ REEMBOLSO FC $ 2, /Ago/2016 Cheque emitido AXTEL S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AXTEL LINEAS LOCALES CORRESPONDIENTES DEL 13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2016 OF DP/USG/479/2016 FOL TES 1486 CONTRARECIBO FC FC $ 2,037.00

24 19/Ago/2016 Cheque emitido *************************** REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JDO MIX DE COCULA OF 966/2016 & 1244/2016 FC 2280 Y 2300 FOL TES CONTRARECIBO REEMBOLSO SERV POSTA $ /Ago/2016 Cheque emitido TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO POR SERVICIO TELEFONICO TELMEX LINEA FORANEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 OF DP/UDSG/474/2016 FOL TES 1457 CONTRARECIBO FC CDD93D FC CDD93D $ 56, /Ago/2016 Cheque emitido *************************** OF UDSG/453/2016 FOL TES 1413 CONTRARECIBO FC FC $ 4, /Ago/2016 Cheque emitido ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V. OF UDSG/453/2016 FOL TES 1413 CONTRARECIBO FC Y FC $ 8,375.00

25 19/Ago/2016 Cheque emitido SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V. OF UDSG/453/2016 FOL 1413 CONTRAERCIBO FC FC $ 20, /Ago/2016 Cheque emitido *************************** REPOSICION DE FONDO NO 8 DEL DEPARTAMENRO DE TESORERIA FOL (1185, 1253/1357) OF S/N FOL TES 1365 CONTRARECIBO REPOSICION DE FONDO8 $ 5, /Ago/2016 Cheque emitido *************************** (REEXPEDICION DEL CH-10635) GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPÌEZA JUNIO 2016 EN EL JDO MIX DE ZAPOTLANEJO AUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONyDPAF OF SOLICITUD 92/2016 NOM; 1 AÑO FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO LIMPIEZA JUNIO CANCELADO 23/Ago/2016 Cheque emitido PAGINA TRES, S.A. PAGO SUSCRIPCION AL PERIODICO MILENIO CORRESP DEL 13 D AGOSTO 2016 AL 12 DE AGOSTO DEL 2017 DEL DEPARTAMENTO DE DIFUSION SOIAL, SEGÚN AUTORIZACION DE RENOVACION DE SUSCRIPCIONES SO.05/2016A272CADMON,DPAFyDS OF 91/VIII/2015-DDS FOL 1492 CONTRARECIBO FC fc $ 1,800.00

26 23/Ago/2016 Cheque emitido SISTECOPY, S.A. DE C.V. PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS JDOS DEL 1 AL 16 PENAL, JDOS 1,2,3 EJECUCION DE PENAS & JDO 1,2 CIVIL EN TLAJOMULCO JDOS 1 AL 10 FAMILIAR, 1 AL 10 MERCANTIL 1 AL 13 CIVIL CAPACITACION, ADMON INSTITUTO FC3952,3838 JUDICIAL ASI COMO EDIFICIO DEL H CONSEJO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE,3839 MAYO DEL 2016 CONTRATO VIGENTE 15 DE ENERO 2016 AL 14 DE ENERO 2026 OF UDSG/411/2016 FOL 1313 CONTRARECIBO FC 3952, 3838, $ 176, /Ago/2016 Cheque emitido *************************** PAGO DE COMSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/468/2016 FOL TES 1446 CONTRARECIBO FC Y FC Y $ 3, /Ago/2016 Cheque emitido SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V. OF UDSG/468/2016 FOL TES 1446 CONTRARECIBO FC FC $ 12, /Ago/2016 Cheque emitido GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. PAGO DE AJUSTE DE PRORROGA DE SEGURO DE VIDA A FAVOR DEL PERSONAL DEL H CONSEJO DEL 01 DE MAR AL 01 DE ABR OF UDRH/08/1114/2016 FOL 1485 CONTRARECIBO FC 2384 SEGURO DE VIDA $ 2,990.57

27 23/Ago/2016 Cheque emitido ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V. OF UDSG453/2016 CONTRARECIBO FOL FC , FC VARIAS $ 27, /Ago/2016 Cheque emitido *************************** OF UDSG453/2016 FOL 1413 CONTRARECIBO FC Y FC Y $ 7, /Ago/2016 Cheque emitido RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. OF UDSG/453/2016 FOL TES 1413 CONTRARECIBO FC 471 Y 472. FC 471 Y 472 $ 13, /Ago/2016 Cheque emitido ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V. PAGO DE CONSUMO PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/466/2016 FOL 1439 CONTRARECIBO FC FC $ 3,490.00

28 23/Ago/2016 Cheque emitido *************************** OF UDSG/466/2016 FOL TES 1439 CONTRARECIBO FC FC $ 1, /Ago/2016 Cheque emitido ENERGETICOS PLUS S.A DE C.V. OF UDSG/466/2016 FOL TES 1439 CONTRARECIBO FC Y FC Y $ 18, /Ago/2016 Cheque emitido RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. OF UDSG/466/2016 FC 477 FOL CONTRARECIBO FC 477 $ 8, /Ago/2016 Cheque emitido *************************** GRATIFICACION POR SERVICION DE LIMPIEZA AGOSTO 2016 EN EL JDO PENAL DE CHAPALA AUTORIZACION, SO.10/2016A526CADMONyDPAF FOL 575 OF SOLICITUD T-1302/2015 FOL 2717 CONTRARECIBO GRATIFICACI ON LIMP $ 1,053.00

29 23/Ago/2016 Cheque emitido *************************** GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA AGOSTO 2016 EN EL JDO PENAL DE ZAPOTLAN AUT SO.10/2016A526CADMONyDPAF OF SOLIC 06/2016 NOM UN AÑO. FOL 575 CONTRARECIBO GRATIFICACI ON LIMP $ 1, /Ago/2016 Cheque emitido *************************** GRATIFICACION POR SERV LIMP AGOSTO DEL 2016 EN EL JDO MIX DE COCULA AUTORIZACION : SO.2016A526CADMONyDPAF FOC SOLICITUD 136/2016 NOM; 1 AÑO FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO GRATIFICACI ON LIMP $ 1, /Ago/2016 Cheque emitido *************************** GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMP AGOSTO 2016 EN LOS JDOS 1 Y 2 CIV EN CHAPALA. AUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONyDPAF OF SOLIC. 2880/2015 NOM 1 AÑO FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO GRATIFIC LIMP $ 2, /Ago/2016 Cheque emitido *************************** GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA AGOSTO DEL 2016 EN EL JDO MIX DE JALOSTOTITLAN AUT SO.10/2016A526CADMONyDPAF OF SOLIC 51/2016 NOM: 1 AÑO FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO GRATIFICACI ON LIMP $ 1,053.00

30 23/Ago/2016 Cheque emitido *************************** GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA AGOSTO DEL 2016 JDO MIX DE TEQUILA AUT SO.10/ CADMONyDPAF OF SOLICITUD 07/2016 NOM 1 AÑO FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO GRATIFICACI ON LIMP $ 1, /Ago/2016 Cheque emitido *************************** GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA AGOSTO 2016 EN EL JDO MIX DE TALA AUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONyDPAF OFC. SOLICITUD 2234/2014/C NOM 1 AÑO FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO GRATIFICACI ON LIMP $ 1, /Ago/2016 Cheque emitido *************************** GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA AGOSTO 2016 EN JDO MIX DE AHUALULCO AUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONyDPAF OF. SOLICITUD... FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO GRATIFICACI ON LIMP $ 1, /Ago/2016 Cheque emitido *************************** GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA AGOSOTO 2016 EN EL JDO 1 Y 2 CIV DE TRALJOMULCO DE ZUÑIGA AUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONyDPAF OF SOLICITUD 124/2016 NOM 1 AÑO GRATIFIC LIM $ 1,548.00

31 23/Ago/2016 Cheque emitido *************************** GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMP AGOSTO DEL 2016 EN EL JDO 1 Y 2 CIV Y DE ADOLESCENTES EN LAGOS DE MORENO AUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONyDPAF OF S/N NOM 1 AÑO FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO GRATIFICION LIMP $ 2, /Ago/2016 Cheque emitido *************************** GRTATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA AGOSTO DEL 2016 EN EL JDO MIX DE CIHUATLAN AUT SO.10/2016A526CADMONyDPAF OF SOLICITUD 789/2015 NOM 1 AÑO FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO GRATIFICACI ON LIMP $ 1, /Ago/2016 Cheque emitido *************************** GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA AGOSTO DEL 2016 EN EL JDO MIXTO DE MASCOTA AUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONyDPAF OF SOLIC 311/2016 NOM 1 AÑO FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO GRATIFICACI ON LIMP $ 1, /Ago/2016 Cheque emitido *************************** GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA AGOSTO DEL 2016 EN EL DJO 1 Y 2 CIV DE CD GUZMAN AUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONyDPAF CONTRARECIBO OFC 675/2016 NOM 1 AÑO FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO GRATIFICACI ON LIMP $ 1,548.00

32 23/Ago/2016 Cheque emitido *************************** GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA AGOSTO DEL 2016 EN LOS JDOS 1 Y 2 CIVIL Y PENAL DE OCOTLAN AUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONyDPAF OF SOLICITUD 74/IV/2016 NOM 1 AÑO FOL ACUERDO CONTRARECIBO GRATIFICACI ON LIMP $ 2, /Ago/2016 Cheque emitido *************************** GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA AGOSTO 2016 EN EL JDO MIXTO DE SAYULA AUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONyDPAF OF S/N NOM: 1 AÑO FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO GRATIFICACI ON LIMP $ 1, /Ago/2016 Cheque emitido *************************** GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA AGOSTO DEL 2016 EN EL JDO MIX ZAPOTLANEJO AUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONyDPAF OF SOLIC 92/2016 NOM: 1 AÑO FOL CONTRARECIBO GRATIFICACI ON LIMP $ 1, /Ago/2016 Cheque emitido *************************** GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA AGOSTO DEL 2016 EN EL JDO MIXTO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS AUTORIZACION SO. 10/2016A526CADMONyDPAF OF SOLICITUD 164/2016 NOM: 1 AÑO FIK CONTRARECIBO GRATIFICACI ON LIMP $ 1,053.00

33 23/Ago/2016 Cheque emitido *************************** GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA AGOSTO DEL 2016 EN EL JDO MIX DE ENCARNACION DE DIAZ AUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONyDPAF OF SOLICITUD 17/2016 NOM: 1 AÑO FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO GRATIFICACI ON LIMP $ 1, /Ago/2016 Cheque emitido *************************** GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA AGOSTO DEL 2016 EN EL JDO 1 Y 2 CIVIL DE AUTLAN AUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONyDPAF OF S/N NOM: 1 AÑO FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO GRATIFIC. LIMP $ 1, /Ago/2016 Cheque emitido *************************** GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA AGOSTO DEL 2016 EN LOS JDO 1 Y 2 CIV DE TEPATITLAN AUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONyDPAF OF SOLICITUD S/N NOM: 1 AÑO FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO GRATIFICACI ON LIMP $ 1, /Ago/2016 Cheque emitido *************************** GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA AGOSTO 2016 EN EL JDO MIX DE LA BARCA AUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONyDPAF OF SOLICITUD 149/2016 NOM: 1 AÑO FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO GRATIFICACI ON LIMP $ 1,053.00

34 23/Ago/2016 Cheque emitido *************************** GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA AGOSTO 2016 EN EL JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO AUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONyDPAF OF SOLICITUD 390/2016 NOM: 1 AÑO FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO GRATIFICACI ON LIMP $ 1, /Ago/2016 Cheque emitido *************************** REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JDO TERCERO CIVIL EN PTO VALLARTA OF 1853/2016 FOL 1501 CONTRARECIBO REEMBOLSO SERV POST $ 1, /Ago/2016 Cheque emitido *************************** REPOSICION NUMERO 41 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES OF S/N FOL TES 1473 CONTRARECIBO REPOSICION 41 $ 2, /Ago/2016 Cheque emitido *************************** REPOSICION NUMERO 43 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES OF S/N FOL TES 1487 CONTRARECIBO REPOSICION DE FONDO $ 1,708.92

35 23/Ago/2016 Cheque emitido *************************** PAGO DE ENCUADERNACION DE 13 TOMOS DE SENTENCIAS PENALES ASI COMO 2 TOMOS INFORMES DE ANTECEDENTES DE LA DIR DE OFICIALIA DE PARTES Y ARCHIVO OF DOPAE/1422/2016 FOL TES 1494 CONTRARECIBO FC 1036 $ 1, /Ago/2016 Cheque emitido *************************** REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JDO MIX EN SAN GABRIEL FC 144, 145 FOL 1498 CONTRARECIBO REEMBOLSO SERV POSTA $ 1, /Ago/2016 Cheque emitido *************************** (REEXPEDICION DEL CH-10635) GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPÌEZA JUNIO 2016 EN EL JDO MIX DE ZAPOTLANEJO AUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONyDPAF OF SOLICITUD 92/2016 NOM; 1 AÑO FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO LIMPIEZA JUNIO $ 1, /Ago/2016 Cheque emitido *************************** GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA AGOSTO 2016 EN EL JDO MIXTO DE AMECA AUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONyDPAF OF SOLICITUD 2/2016 NOMBRAMIENTO: UN AÑO FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO SERVICIO LIMPIEZA $ 1,053.00

36 25/Ago/2016 Cheque emitido *************************** PAGO POR RENTA DEL JDO MENOR DE TAPALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 VIGENCIA DE CONTRATO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2015 AL 31 DE JULIO DEL 2016 OF. NO UDSG/460/2016 FOL TES 1432 REC 5525 H.DEV 137 POR DEL MES DE JUNIO REC 5525 $ 1, /Ago/2016 Cheque emitido *************************** REEMBOLSO POR TRANSPORTACION A LA POBLACION DE TEPATITLAN PARA LA TOMA DE PROTESTA DEL RECTOR Y A UNA COMISION ESPECIAL A LA POBLACION DE AUTLAN OFC 012/2016 PONENCIA DE LA CONSEJERA IRMA LETICIA MOYA REEMBOLSO CANCELADO 25/Ago/2016 Cheque emitido *************************** ENTERO DE RETENCION AL SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS DEL DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 OF UDRH/1122/2016 FOL TES 1499 CONTRARECIBO ENTERO DE RETENCION CANCELADO 25/Ago/2016 Cheque emitido *************************** ENTERO DE RETENCION AL NUEVO SINDICATO INDEPENDIENTE DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO OF UDRH/1083/2016 FOL TESORERIA 1497 CONTRARECIBO SINDICATO INDEP. CANCELADO

37 25/Ago/2016 Cheque emitido *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 EN EL JDO PENAL DE CHAPALA OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF FOL 469/2070/1450 CONTRARECIBO CEINJURES $ /Ago/2016 Cheque emitido *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL01 AL EN EL JDO PENAL DE CHAPALA OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO CEINJURES $ /Ago/2016 Cheque emitido *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 EN EL JDO PENAL DE CHAPALA OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF FOL 469/2070/1450 CONTRARECIBO CEINJURES $ /Ago/2016 Cheque emitido *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 01 AL 15 DEL 2016 EN EL JDO PENAL DE CHAPALA OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO CEINJURES $

38 25/Ago/2016 Cheque emitido *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 EN EL JDO PENAL DE CHAPALA OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF FOL 469/2070/1450 CONTRARECIBO CEINJURES $ /Ago/2016 Cheque emitido *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 01 AL 15 DEL 2016 EN EL JDO PENAL DE CHAPALA OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO CEINJURES $ /Ago/2016 Cheque emitido *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 01 AL 15 DE 2016 EN EL JDO PENAL DE CHAPALA OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO CEINJURES $ /Ago/2016 Cheque emitido *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 1 AL EN EL JDO PENAL DE CHAPALA OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO CEINJURES $

39 25/Ago/2016 Cheque emitido *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 EN EL JDO PENAL DE CHAPALA OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF FOL 469/2070/1450 CONTRARECIBO CEINJURES $ /Ago/2016 Cheque emitido *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 EN EL JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO CEINJURES $ /Ago/2016 Cheque emitido *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 EN EL JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO CEINJURES $ /Ago/2016 Cheque emitido *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 01 AL EN EL JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO CEINJURES $

40 25/Ago/2016 Cheque emitido *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 EN EL JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO CEINJURES $ /Ago/2016 Cheque emitido *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 EN EL JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO CEINJURES $ /Ago/2016 Cheque emitido *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 01 AL EN EL JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO CEINJURES $ /Ago/2016 Cheque emitido *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 01 AL EN EL JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO CEINJURES $

41 25/Ago/2016 Cheque emitido *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 EN EL JDO PENAL DE LAGO DE MORENO OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO CEINJURES $ /Ago/2016 Cheque emitido *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL01 AL EN EL JDO PENAL DE LAGO DE MORENO OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO CEINJURES $ /Ago/2016 Cheque emitido *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 EN EL JDO PENAL DE LAGO DE MORENO OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO CEINJUERES $ /Ago/2016 Cheque emitido *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 EN EL JDO PENAL DE LAGO DE MORENO OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO CEINJURES $

42 25/Ago/2016 Cheque emitido *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 01 al 15 del 2016 EN EL JDO PENAL DE LAGO DE MORENO OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO CEINJURES $ /Ago/2016 Cheque emitido *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 01 AL 15 DEL 2016 EN EL JDO PENAL DE LAGO DE MORENO OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO CEINJURES $ /Ago/2016 Cheque emitido *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 EN EL JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO CEINJURES $ /Ago/2016 Cheque emitido *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 01 AL 15 DEL 2016 EN EL JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO CEINJURES $

43 25/Ago/2016 Cheque emitido *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 EN EL JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO CEINJURES $ /Ago/2016 Cheque emitido *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 01 AL 15 DEL 2016 EN EL JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO CEINJURES $ /Ago/2016 Cheque emitido *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 01 AL 15 DEL 2016 EN EL JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO CEINJURES $ /Ago/2016 Cheque emitido *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 EN EL JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO CEINJURES $

44 25/Ago/2016 Cheque emitido *************************** GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA POR AGOSTO EN EL ARCHIVO Y EN FORMACION Y ACTUALIZACION JUDICIAL AUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONyDPAF / SO.13/2016A281CADMONyDPAF OF UDSG/501/2016 FOL 575 CONTRARECIBO LIMPIEZA $ 2, /Ago/2016 Cheque emitido *************************** GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA POR AGOSTO DEL 2016 EN CD JUDICIAL AUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONyDPAF SO.13/2016A281CADMONyDPAF OF UDSG/501/2016 FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO INTENDENCI A $ 2, /Ago/2016 Cheque emitido *************************** GASTOS A COMPROBAR PARA ENVIOS DE PAQUETERIA DE DIVERSOS ACUERDOS PLENARIOS CELEBRADA EL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2016 DE SECRETARIA GENERAL OF 10183/2016 AUTORIZACION SO.29/2016AGRAL FOL 1513 CONTRARECIBO GASTOS A COMPROBA R $ 14, /Ago/2016 Cheque emitido *************************** REPOSICION DE GASTOS EROGADOS CON CARGO AL FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE VISITADURIA N. 10 FOL TESORERIA 1441 CONTRARECIBO REPOSICION $ 8,858.16

45 25/Ago/2016 Cheque emitido *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 EN EL JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO CEINJURES $ /Ago/2016 Cheque emitido *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 EN EL JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO CEINJURES $ /Ago/2016 Cheque emitido *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL01 AL 15 DEL 2016 EN EL JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO CEINJURES $ /Ago/2016 Cheque emitido *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 01 AL 15 DEL 2016 EN EL JDO MIXTO DE AMECA OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO CEINJURES $

46 25/Ago/2016 Cheque emitido *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 EN EL JDO MIXTO DE AMECA OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF FOL 469/2070/1450 CONTRARECIBO CEINJURES $ /Ago/2016 Cheque emitido *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 01 AL 15 DEL 2016 EN EL JDO MIXTO DE AMECA OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO CEINJURES $ /Ago/2016 Cheque emitido *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 01 AL 15 DEL 2016 EN EL JDO MIXTO DE AMECA OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO CEINJURES $ /Ago/2016 Cheque emitido *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 01 AL 15 DEL 2016 EN EL JDO MIXTO DE AMECA OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO ceinjures $

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49 26/Ago/2016 Cheque emitido *************************** REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 004 ASIGNADO AL JDO PENAL DE CONTROL Y JUICIO ORAL DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. OF 004/2016 CONTRARECIBO REPOSICION DE FONDO $ 2, /Ago/2016 Cheque emitido ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V. OF UDSG/483/2016 FOL 1478 CONTRARECIBO FC FC $ 3, /Ago/2016 Cheque emitido SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V. OF UDSG/483/2016 FOL TES FC FC $ 10, /Ago/2016 Cheque emitido SISTECOPY, S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS JDOS DEL 1 AL 16 PENAL 1,2,3 EJECUCION DE PENAS & EDIFICIO DEL H. CONSEJO DE LA JUDICATURA CORRESPONDIENTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2016 CONTRATO VIGENTE 15 DE ENERO 2016 AL 14 DE ENERO 2026 OF UDSG/470/2016 FOL 1454 CONTRARECIBO FC 4052 Y 4053 FC $ 208,505.69

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