EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2016
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- Marta Ortiz de Zárate Serrano
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1 Secretaría de Acción Sindical CC OO Asturias Gabinete Técnico CC OO Asturias EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA REPERCUSIÓN EN ASTURIAS Agosto de 2015
2 Gabinete Técnico CC OO Asturias El Gobierno de España ha presentado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para que pretende aprobar antes de que se celebren las próximas elecciones generales. Los fondos que se asignan expresamente a Asturias en el proyecto presupuestario en concepto tanto de financiación como de inversión directa se cifran en 498,5 millones de euros, lo que supone un retroceso del -5,3 por ciento respecto al ejercicio 2015 (28,2 millones menos). Especialmente marcado es el descenso de la inversión (-7,7 por ciento). FONDOS ASIGNADOS EXPRESAMENTE A ASTURIAS EN LOS PGE millones de euros Variación 2015/ FONDO DE SUFICIENCIA 299,2 206,0 177,8 180,5 177,4-3,08-1,7% FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 20,3 16,2 13,1 12,7 13,4 0,70 5,5% INVERSIÓN REGIONALIZABLE 507,0 426,1 291,1 333,4 307,7-25,77-7,7% TOTAL 826,4 648,3 482,0 526,7 498,5-28,15-5,3% Aumentan, en cambio, otras transferencias a las CC.AA. derivadas de convenios, contratos-programa o acuerdos para financiar determinados bienes o servicios públicos prestados por éstas, que, no obstante, no aparecen desagregadas territorialmente en el proyecto de presupuestos. Finalmente, se ven de nuevo recortados otros programas de gasto del sector público estatal que tienen un fuerte impacto en nuestra región, como es el caso del destinado a financiar la reestructuración de la minería del carbón y el desarrollo alternativo de las comarcas mineras. 1. FINANCIACIÓN (capítulos 4 y 7) De los ingresos procedentes del Estado recogemos a continuación la parte que figura regionalizada en los PGE y, por tanto, es posible conocer la cuantía destinada a Asturias Fondo de Suficiencia Global Es el mecanismo de cierre del sistema de financiación autonómica, ya que cubre la diferencia entre las necesidades de financiación de cada Comunidad Autónoma y la suma de su capacidad tributaria y la transferencia (positiva o negativa) del Fondo de Garantía. Las entregas a cuenta del Fondo de Suficiencia para el conjunto de CC.AA. crecen un +2,4 por ciento respecto a 2015; sin embargo Asturias recibirá 177,40 millones, lo que supone un descenso del -1,7 por ciento (3,1 millones menos) y la cifra más baja de los últimos años. FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL millones de euros Variación 2015/ Asturias 1.090, ,5 309,0 299,2 206,0 177,8 180,5 177,4-3,1-1,7% Total , , , , , , , ,0 91,7 2,4% Asturias s/ total 3,3% 3,4% 3,8% 3,9% 4,6% 4,7% 4,7% 4,6% -0,2 Variación interanual Asturias -6,3% -69,8% -3,2% -31,1% -13,7% 1,5% -1,7% Variación interanual Inv. Total -8,6% -72,9% -5,0% -41,8% -15,8% 0,9% 2,4% El proyecto de PGE. Repercusión en Asturias 2
3 Gabinete Técnico CC OO Asturias 1.2. Fondos de Compensación Interterritorial Los Fondos de Compensación Interterritorial son un instrumento de desarrollo regional destinado a corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad. La cuantía total de los Fondos se mantiene respecto a Al tener una renta per cápita inferior a la media estatal, Asturias va a seguir siendo beneficiaria en, y tiene asignados 13,4 millones, lo que supone un incremento del +5,5 por ciento respecto a 2015 (0,7 millones más). FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL millones de euros Variación 2015/ Asturias 56,0 44,0 24,8 20,3 16,2 13,1 12,7 13,4 0,7 5,5% Total 1.353, ,8 774,4 671,6 571,6 432,4 432,4 432,4 0,0 0,0% Asturias s/ total 4,1% 3,6% 3,2% 3,0% 2,8% 3,0% 2,9% 3,1% 0,2 Variación interanual Asturias -21,5% -43,5% -18,3% -20,1% -19,4% -2,5% 5,5% Variación interanual Inv. Total -9,5% -36,8% -13,3% -14,9% -24,3% 0,0% 0,0% El proyecto de PGE. Repercusión en Asturias 3
4 Gabinete Técnico CC OO Asturias 1.3. Otras transferencias a las CCAA Los Presupuestos Generales del Estado consolidados para destinan 5.684,28 millones de euros para otras transferencias a las Comunidades Autónomas (al margen de las derivadas del sistema de financiación autonómica y los fondos de compensación territorial), que se realizan en virtud de convenios, contratos-programa, o acuerdos que tienen por finalidad aportarles recursos para la ejecución de programas concretos de gasto en el área de sus competencias. El importe previsto supone un incremento del 7,7 por ciento respecto a El presupuesto no explicita la cuantía que recibirá Asturias por estos conceptos. El detalle por políticas de gasto descubre que una tercera parte del importe previsto para (1.900,7 millones) va destinado a políticas de Fomento del empleo, que se destinan a financiar la gestión por las Comunidades Autónomas de la formación profesional, ocupacional y continua, así como diferentes programas de fomento de empleo; el incremento global de las transferencias a las CC.AA. se debe fundamentalmente al aumento de esta partida, que recibe 309,7 millones más (+19,5 por ciento), debido al crecimiento de los créditos para financiar la orientación profesional y las oportunidades de empleo. También crecen (+7,9 por ciento) las transferencias para Servicios sociales y promoción social, que son las segundas más cuantiosas y se destinan fundamentalmente al desarrollo de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia; el incremento de esta partida es consecuencia del aumento en las dotaciones destinadas al Apoyo a la familia e infancia, para amparar programas de apoyo e incremento de la calidad de vida de las familias en su diversidad y programas de actuación referidos a la prevención, atención y protección a la infancia, así como de la mayor dotación para la atención a la dependencia al haberse completado la aplicación de la Ley a todos los grados de dependencia. El crecimiento más importante, en términos relativos (+86,1 por ciento) es el que experimentan las transferencias en materia de educación, destinado principalmente a financiar la implantación de nuevos ciclos de formación profesional básica y nuevos itinerarios de educación secundaria en el marco de aplicación de la LOMCE, así como a las ayudas para la ejecución del programa de cobertura de libros de texto y material didáctico. Las transferencias para Acceso a la vivienda y fomento de la edificación, a través de los Planes Estatales de Vivienda, crecen un +16,7 por ciento, y las destinadas a Industria y energía aumentan un +78,7 por ciento, aunque su cuantía es muy escasa (4,5 millones). Entre las partidas cuya financiación desciende figura I+D+i (-0,4 por ciento). El proyecto de PGE. Repercusión en Asturias 4
5 Gabinete Técnico CC OO Asturias 2. INVERSIÓN (capítulo 6) Para aproximar el impacto territorial de la actividad inversora del Sector Público estatal se incluye en la documentación presupuestaria una distribución de las inversiones por comunidades autónomas y provincias. En total, está prevista una inversión de ,2 millones de euros, lo que supone un incremento del +1,0 por ciento (127,8 millones más) respecto a lo presupuestado para Sin embargo, el anexo de inversiones del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para asigna a Asturias una inversión pública de 307,7 millones de euros, lo que supone un descenso del -7,7 por ciento (-25,8 millones) respecto a 2015 y del -69,8 por ciento (-711,0 millones) respecto del máximo alcanzado en Nuestra Comunidad Autónoma recibirá el 2,8% de la inversión estatal regionalizable, lo que supone el porcentaje más bajo de los últimos años. INVERSIÓN REAL DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL millones de euros Asturias 1.018,7 923,4 556,2 507,0 426,1 291,1 333,4 307,7-25,8-7,7% Total regionalizable , , , , , , , ,6-215,4-1,9% Total inversión , , , , , , , ,2 127,8 1,0% Asturias s/ tot.regionalizable 4,1% 3,9% 3,3% 4,0% 4,0% 3,0% 3,0% 2,8% -0,2 Variación interanual Asturias -9,4% -39,8% -8,9% -16,0% -31,7% 14,5% -7,7% Variación interanual Inv. regionalizable -4,6% -29,4% -24,0% -16,2% -8,0% 15,1% -1,9% Variación 2015/ El proyecto de PGE. Repercusión en Asturias 5
6 Gabinete Técnico CC OO Asturias (millones de euros) 1.200, ,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 INVERSIÓN PRESUPUESTADA DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL EN ASTURIAS 4,1% 3,9% 4,0% 4,0% 3,3% 1.018,7 923,4 556,2 507,0 426,1 3,0% 3,0% 2,8% 291,1 333,4 307, Asturias Asturias s/ tot.regionalizable 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Fuente: CCOO Asturias a partir de Ministerio de Economía y Hacienda, Proyecto de Presupuestos Generales del Estado, Varios años Atendiendo a las actuaciones previstas, que se relacionan en el ANEXO, 60 de cada 100 euros de inversión en Asturias van a destinarse a la Línea de Alta Velocidad (185,65 millones). El proyecto de la Variante de Pajares recibirá de ADIF y del Ministerio de Fomento 115,6 millones y finalizaría en, con un coste total de 1.511,3 millones de euros. Cabe señalar que el proyecto presupuestario para 2015 recogía una previsión de inversión por parte de ADIF en dicho año de 144,1 millones; sin embargo, las actuales estimaciones de ejecución rebajan la cifra hasta los 58,5 millones, lo que denota un nuevo e importante retraso en las obras previstas que viene a sumarse a los anteriores. Siguiendo con la Alta Velocidad, el proyecto de presupuestos imputa a Asturias inversiones dentro del proyecto Venta de Baños-Palencia-León-Asturias por importe de El proyecto de PGE. Repercusión en Asturias 6
7 Gabinete Técnico CC OO Asturias 70,0 millones en, a los que se sumarían otros 10,0 millones en 2017, cuando está prevista su finalización con un coste total de 80,0 millones. En lo tocante a la inversión nueva en carreteras, básicamente se recogen fondos para los Accesos al Musel: Lloreda-Veriña (5,0 millones) y Vial de Jove (4,0 millones), proyectos ambos que se prevé finalicen en 2019; así como para la A-63 en los tramos Cornellana- Salas (6,86 millones), Dóriga-Cornellana (6,9 millones), segunda calzada Salas-El Regueirón (1,0 millones) y Salas-La Espina (7,4 millones). 3. OTRAS PARTIDAS DE INTERÉS Existen otras actuaciones recogidas en los PGE que, aunque no están territorializadas, tienen una importante repercusión sobre nuestra región en particular; es el caso de las relacionadas con la minería. En este sentido, el presupuesto del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para se cifra en 407,14 millones, y desciende un -7,8 por ciento respecto a 2015 (contará con 34,3 millones menos); pero es que, además, una cuarta parte de estos fondos son remanentes de tesorería de ejercicios anteriores, mientras que la asignación del Estado se cifra en 301,16 millones y desciende un -10,2 por ciento. Se trata del presupuesto más bajo de los últimos años. Recursos del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y desarrollo alternativo de las Comarcas Mineras de los cuales Variación 2015/ 1.078,5 656,4 539,5 522,1 441,5 407,1-34,4-7,8% * transferencia del Estado 688,9 367,3 367,3 350,9 335,5 301,2-34,4-10,2% * remanentes 389,6 289,0 172,2 171,3 106,0 106,0 0,0 0,0% Con estos recursos menguantes, las ayudas a las empresas productoras para cubrir costes de explotación se mantienen en 43,9 millones en el caso de las privadas y en 6,1 millones en el caso de las públicas (cifras idénticas a las de 2015 pero muy por debajo de las de años anteriores). Y se recortan las transferencias para cubrir costes sociales y técnicos (prejubilaciones, bajas incentivadas, pasivos, vale del carbón ), que se cifran en 272,0 millones (-14,0 millones; -4,9 por ciento). Se destinan asimismo 50,0 millones para el desarrollo alternativo de las comarcas mineras, lo que supone mantener el presupuesto de 2015; en realidad, baja la partida destinada a la reactivación económica (-6,4 por ciento) y se duplican las ayudas a pequeños proyectos empresariales. Finalmente, para financiar infraestructuras en las comarcas mineras se presupuestan únicamente 30,0 millones (frente a los 50,0 de 2015; -40,0 por ciento) M Desarrollo Alternativo de Comarcas Mineras del Carbón 145,1 41,0 45,0 51,0 50,0 50,0 0,0 0,0% * A la Fund. para el Desarrollo de la Formación en las Com. Mineras para becas de estudios y cursos a desempleados 25,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Variación 2015/ * Reactivación económica de las comarcas mineras del carbón 115,1 35,0 42,0 48,0 47,0 44,0-3,0-6,4% * Ayudas a pequeños proyectos empresariales 5,0 4,0 3,0 3,0 3,0 6,0 3,0 100,0% 423 N Explotación Minera 657,6 523,1 457,7 423,2 341,5 327,1-14,3-4,2% * Ayudas a los costes de explotación para empresas productoras del sector público 72,5 45,6 33,2 11,4 6,1 6,1 0,0 0,0% * Ayudas a los costes de explotación para empresas productoras privadas 230,8 141,1 119,9 41,7 43,9 43,9 0,0 0,0% * Ayudas a ctes sociales y técnicos (prejubilaciones, bajas incentivadas, pasivos) de empresas privadas 6,0 1,0 1,0 7,6 15,0 25,0 10,0 66,7% * Ayudas a ctes sociales y técnicos (prejubilaciones, bajas incentivadas, pasivos) de familias e IISFL 326,6 320,0 292,0 353,0 271,0 247,0-24,0-8,9% 457 M Infraestructuras en Comarcas Mineras del Carbón 289,1 101,6 42,3 51,9 50,0 30,0-20,0-40,0% El proyecto de PGE. Repercusión en Asturias 7
8 Gabinete Técnico CC OO Asturias 4. OTROS INGRESOS NO CONSIGNADOS EN LOS PGE La financiación de las CC.AA. de régimen común a través de la participación en determinados tributos (IRPF, IVA e Impuestos Especiales) no tiene reflejo en los Presupuestos Generales del Estado, por cuanto que estos recursos no se integran en el conjunto de ingresos presupuestados en el Estado. Sin embargo, en la práctica las CC.AA. reciben una entrega a cuenta de la liquidación definitiva de estos tributos, que se practica una vez conocida la recaudación real; el importe de la entrega a cuenta se basa en las estimaciones del propio Ministerio de Hacienda. Por esta razón, ya es posible conocer la cuantía que va a recibir cada comunidad autónoma el próximo año. En conjunto, las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica que recibirá Asturias en (impuestos cedidos + fondo de suficiencia global + fondo de garantía) se cifran en 2.383,1 millones de euros, lo que supone un aumento del +0,6% respecto a 2015 (14,3 millones más). A la nuestra corresponde el cuarto peor resultado de todas las Comunidades Autónomas; las entregas a cuenta del sistema sólo crecen menos que en Asturias en Baleares y Castilla y León, y descienden en Aragón. Este aumento tan exiguo en nuestra región se explica por la negativa evolución prevista de la recaudación por tributos cedidos. Para la mayoría de las Comunidades Autónomas se espera un aumento de la recaudación y, por tanto, de las entregas a cuenta de ésta por parte del Estado (+2,7 por ciento respecto a 2015); sin embargo Asturias recibirá 2.011,9 millones por este concepto, lo que supone un descenso del -0,4 por ciento respecto a 2015 (7,4 millones menos). Sólo Baleares registra una evolución más negativa, y, de hecho, sólo se prevé que caiga la recaudación en Baleares, Asturias y Aragón. Entrando en detalle, en el caso de Asturias únicamente se incrementan las entregas a cuenta de la recaudación por Impuestos Especiales (4,1 millones más; +1,2 por ciento) y ello gracias a la buena evolución del establecido sobre las Labores del tabaco y, en menor medida, el de Hidrocarburos y de la Electricidad. En cambio, descienden las entregas a cuenta de la recaudación por el tramo autonómico del IRPF (4,6 millones menos; -0,5 por ciento) y por el IVA (6,9 millones menos; -0,9 por ciento). Como hemos visto en el apartado 1 de este informe, también desciende la entrega a cuenta del Fondo de Suficiencia Global (se cifra en 177,4 millones, lo que supone 3,1 millones menos que en 2015; -1,7 por ciento). Como decíamos, este fondo opera como recurso de cierre del sistema, asegurando que las necesidades globales de financiación de cada Comunidad se cubren con su capacidad tributaria, la transferencia del Fondo de Garantía y el propio Fondo de Suficiencia Global. Ambos descensos se ven compensados por el aumento de la entrega a cuenta del Fondo de Garantía (será de 193,8 millones, lo que significan 24,9 millones más que en 2015; +14,7 por ciento). Recordemos que este fondo tiene como fin garantizar que todas las Comunidades Autónomas van a recibir los mismo recursos por habitante (en términos de población ajustada o unidad de necesidad) para financiar los servicios públicos fundamentales esenciales del Estado de Bienestar. El proyecto de PGE. Repercusión en Asturias 8
9 Gabinete Técnico CC OO Asturias ENTREGAS A ASTURIAS A CUENTA DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA millones de euros Variación 2015/ IMPUESTOS CEDIDOS 1.784, , , , ,9-7,4-0,4% Tarifa autonómica del IRPF 882,6 876,2 849,4 886,8 882,2-4,6-0,5% IVA 604,5 702,4 717,9 797,4 790,6-6,9-0,9% Impuestos Especiales 297,0 327,6 348,4 335,1 339,1 4,1 1,2% Alcohol y bebidas derivadas 12,2 11,4 12,8 13,2 12,2-1,0-7,4% Productos intermedios 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,0 2,9% Cerveza 4,0 4,4 4,6 4,9 4,4-0,6-11,4% Labores del tabaco 99,0 103,4 111,7 98,8 103,5 4,7 4,7% Hidrocarburos 123,5 146,9 147,1 156,0 156,7 0,8 0,5% Electricidad 58,1 61,2 72,0 61,8 62,0 0,2 0,3% FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL 299,2 206,0 177,8 180,5 177,4-3,1-1,7% FONDO DE GARANTÍA 149,3 165,1 138,5 169,0 193,8 24,9 14,7% TOTAL 2.232, , , , ,1 14,3 0,6% A los 2.383,1 millones que recibirá Asturias hay que sumar los ingresos adicionales que supondrá la liquidación positiva del ejercicio 2014 (ya que las entregas a cuenta por parte del Estado estuvieron por debajo de la recaudación real) y descontar el reintegro correspondiente a la liquidación negativa del ejercicio 2009, que quedó fraccionada y aplazada en su momento. Con estos ajustes, la financiación a recibir en el caso de Asturias ascenderá a 2.501,2 millones, lo que supone un incremento del +4,72 por ciento respecto de El proyecto de PGE. Repercusión en Asturias 9
10 Gabinete Técnico CC OO Asturias ANEXO INVERSIONES REALES PARA EN ASTURIAS: - Estado, Organismos Autónomos, Agencias Estatales y Otros Organismos Públicos - Sector Público Empresarial y Fundacional El proyecto de PGE. Repercusión en Asturias 10
11 Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA Org. Prog. Ar. Proyec. Superproyec. Denominación ini. fin Com. Prov. Tipo Coste total Ley 2015 Proyecto MINISTERIO DE DEFENSA 13,20 1,42 3,30 3,30 3,30 3, INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 13,20 1,42 3,30 3,30 3,30 3,30 222M Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo 13,20 1,42 3,30 3,30 3,30 3,30 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 13,20 1,42 3,30 3,30 3,30 3,30 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 13,20 1,42 3,30 3,30 3,30 3, Reposición de maquinaria, mobiliario y equipos informáticos O 13,20 1,42 3,30 3,30 3,30 3, TOTAL 13,20 1,42 3,30 3,30 3,30 3,30
12 Sección: 15 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Org. Prog. Ar. Proyec. Superproyec. Denominación ini. fin Com. Prov. Tipo Coste total Ley 2015 Proyecto MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ,74 748, , ,12 621,45 621, DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO 5.575,32 718, , ,34 575,33 575,33 932M Gestión del catastro inmobiliario 5.575,32 718, , ,34 575,33 575,33 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 785,97 110,24 146,87 146,87 146,87 146,87 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 785,97 110,24 146,87 146,87 146,87 146, Mobiliario y enseres O 12,10 2,42 2,42 2,42 2,42 2, Desarrollo de aplicaciones O 435,28 69,24 91,51 91,51 91,51 91, Alojamiento CPD Principal O 104,65 20,93 20,93 20,93 20,93 20, Equipos gerencia usuario final K 52,20 6,25 6,25 6,25 6, Sistemas centralizados K 54,12 7,79 6,75 6,75 6,75 6, Software K 49,77 3,70 1,51 1,51 1,51 1, Plataforma externos y varios K 16,25 6,16 2,10 2,10 2,10 2, Servicios compartidos O 61,60 15,40 15,40 15,40 15,40 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 4.789,35 608, , ,47 428,46 428,46 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 4.789,35 608, , ,47 428,46 428, REVISION, ACTUALIZACION Y CONSERVACION DEL CATASTRO DE URBANA Elaboración, actualización y conservación de la cartografía para el catastro de urbana O 1.107,69 97,59 114,10 112,00 392,00 392, O 71,01 20,01 13,56 12,48 12,48 12, Plan Especial de Regularización Catastral O 3.441,81 464, ,00 960, Renovación, actualización y conservación del Catastros de Rústica K 70,78 11,40 11,20 13,30 13,30 13, Elaboración, actualización y conservación de la cartografía para el Catastro de Rústica O 98,06 15,00 16,02 10,68 10,68 10, TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL 142,70 29,94 28,19 28,19 28,19 28,19
13 Sección: 15 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Org. Prog. Ar. Proyec. Superproyec. Denominación ini. fin Com. Prov. Tipo Coste total Ley 2015 Proyecto N Resolución de reclamaciones económico-administrativas 142,70 29,94 28,19 28,19 28,19 28,19 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 142,70 29,94 28,19 28,19 28,19 28,19 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 142,70 29,94 28,19 28,19 28,19 28, Adquisicion Equipos Informaticos TEAR y TEAC O 142,70 29,94 28,19 28,19 28,19 28, INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 2,02 0,41 0,50 0,37 0,37 0, N Política presupuestaria 2,02 0,41 0,50 0,37 0,37 0,37 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 2,02 0,41 0,50 0,37 0,37 0,37 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 2,02 0,41 0,50 0,37 0,37 0, COMUNICACIONES O 0,66 0,13 0,17 0,12 0,12 0, EQUIPOS DE USUARIO FINAL O 0,55 0,15 0,16 0,08 0,08 0, LICENCIAS DE SOFTWARE CORPORATIVO, DEPARTAMENTAL Y DE USUARIO O 0,81 0,13 0,17 0,17 0,17 0, AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ,70 16,81 17,22 17,56 17,56 932A Aplicación del sistema tributario estatal ,70 16,81 17,22 17,56 17,56 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios ,70 16,81 17,22 17,56 17,56 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias ,70 16,81 17,22 17,56 17, Edificios y otras construcciones O , Equipos para procesos de informacion O 816, Maquinaria, Instalacion y utillaje O 251,80 16,81 17,22 17,56 17, Mobiliario y enseres O 333, SOFTWARE INFORMATICO O 355,71
14 Sección: 15 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Org. Prog. Ar. Proyec. Superproyec. Denominación ini. fin Com. Prov. Tipo Coste total Ley 2015 Proyecto TOTAL ,74 748, , ,12 621,45 621,45 164
15 Sección: 16 MINISTERIO DEL INTERIOR Org. Prog. Ar. Proyec. Superproyec. Denominación ini. fin Com. Prov. Tipo Coste total Ley 2015 Proyecto MINISTERIO DEL INTERIOR 9.712, ,75 415, , , , DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA 675,75 130,75 100,00 100,00 100,00 100,00 132A Seguridad ciudadana 675,75 130,75 100,00 100,00 100,00 100,00 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 675,75 130,75 100,00 100,00 100,00 100,00 Detalle de proyectos uniprovinciales 675,75 130,75 100,00 100,00 100,00 100, Obras en Asturias O 675,75 130,75 100,00 100,00 100,00 100, DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL 9.037, ,00 315, , , ,00 132A Seguridad ciudadana 9.037, ,00 315, , , ,00 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 9.037, ,00 315, , , ,00 Detalle de proyectos uniprovinciales 9.037, ,00 315, , , , Obras en Asturias O 9.037, ,00 315, , , ,00 TOTAL 9.712, ,75 415, , , ,00
16 Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Org. Prog. Ar. Proyec. Superproyec. Denominación ini. fin Com. Prov. Tipo Coste total Ley 2015 Proyecto MINISTERIO DE FOMENTO , , , , , , SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA ,28 291,20 237,51 2,03 453A Infraestructura del transporte ferroviario ,28 291,20 237,51 2,03 60 Inversión nueva en infraestruras y bienes destinados al uso general ,28 291,20 237,51 2,03 Detalle de proyectos uniprovinciales ,62 279,42 225, L.A.V. A ASTURIAS O 6.748,93 150,00 125, CERCANÍAS DE ASTURIAS Q ,69 129,42 100, Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 53,66 11,78 12,51 2, OTRAS ACTUACIONES EN LA RED CONVENCIONAL Q 27, TRANSPORTE DE MERCANCIAS Y CAMBIO DE ANCHO ( ESTUDIOS Y PROYECTOS ) Q 26,31 11,78 12,51 2, DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE 4.532, , , , ,13 454M Regulación y seguridad del tráfico marítimo 4.532, , , , ,13 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 4.532, , , , ,13 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 4.532, , , , , ADQUISICION DE MOBILIARIO O 108,52 27,13 27,13 27,13 27, INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS PARA LAS CAPITANIAS MARITIMAS O 4.424, , , , , DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS , , , , , ,83 453B Creación de infraestructura de carreteras , , , , , ,00 60 Inversión nueva en infraestruras y bienes destinados al uso general , , , , , ,00 Detalle de proyectos uniprovinciales , , , , , ,00
17 Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Org. Prog. Ar. Proyec. Superproyec. Denominación ini. fin Com. Prov. Tipo Coste total Ley 2015 Proyecto ACCESOS AL MUSEL. LLOREDA-VERIÑA O , , , , , , A-63 TRAMO: CORNELLANA - SALAS (7,3 KM.) O , , , , , , A-63 TRAMO: DÓRIGA - CORNELLANA (2,4 KM) O , , , , , A-8 TRAMO: PENDUELES-UNQUERA (11,6 KM.) R , , ACCESOS AL MUSEL. VIAL DE JOVE O , , , , , , A-66/A-8. TERCER CARRIL Y GRIEGA ASTURIANA O 100, RAMAL DE ACCESO A LAMUÑO, SALAMIR Y ARTEDO DESDE LA CN O 1.380,00 660,00 720, A-63 2ª CALZADA SALAS-EL REGUEIRON O 9.000, , , ,00 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general 3.101,95 203,89 300,00 600, , ,00 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 3.101,95 203,89 300,00 600, , , N-621. CASTRO CILLÓRIGO - PANES (DESFILADERO DE LA HERMIDA) (20 KM) O 3.101,95 203,89 300,00 600, , ,00 453C Conservación y explotación de carreteras , , , , , ,83 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general , , , , , ,83 Detalle de proyectos uniprovinciales , , , , , , ACTUACIONES DE CONSERVACION Y EXPLOTACION (CONSERVACION ORDINARIA Y VIALIDAD, REHABILITACION Y MEJORAS FUNCIONALES LOCALES) EN ASTURIAS O , , , , , , ACTUACIONES DE SEGURIDAD VIAL EN ASTURIAS O 3.952, , , REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DEL FIRME. CARRETERAS A- 66, A-66A.,O-11 Y O-12.TRAMOS VARIOS REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN LA AUTOVÍA A-8 ENTRE LOS PP.KK Y EN LA CALZADA DERECHA Y AL EN LA CALZADA IZQUIERDA.TRAMO:CADAVEDO-QUERÚAS REPARACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO NARCEA. N-634, P.K TRAMO: CORNELLANA O 3.936, ,97 357, O 1.687, ,65 153, O 1.336,63 729,07 486,05 121,51
18 Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Org. Prog. Ar. Proyec. Superproyec. Denominación ini. fin Com. Prov. Tipo Coste total Ley 2015 Proyecto REHABILITACIÓN DE FIRME ENLACE DE GRASES O 213,32 213,32 TOTAL , , , , , ,83 168
19 Sección: 18 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Org. Prog. Ar. Proyec. Superproyec. Denominación ini. fin Com. Prov. Tipo Coste total Ley 2015 Proyecto MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 1.216,83 310,40 103,47 100,00 100,00 100, DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES Y BIENES CULTURALES Y DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 1.212,43 306,00 103,47 100,00 100,00 100,00 337B Conservación y restauración de bienes culturales 1.212,43 306,00 103,47 100,00 100,00 100,00 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 1.212,43 306,00 103,47 100,00 100,00 100,00 Detalle de proyectos uniprovinciales 1.212,43 306,00 103,47 100,00 100,00 100, Actuaciones de recuperación y puesta en valor de la Arqueología Industrial en el Valle de Turón O 750,38 306,00 66, PRERROMANICO ASTURIANO O 462,05 37,23 100,00 100,00 100, CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 4,40 4,40 336A Fomento y apoyo de las actividades deportivas 4,40 4,40 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 4,40 4,40 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 4,40 4, Encuesta de hábitos deportivos O 4,40 4,40 TOTAL 1.216,83 310,40 103,47 100,00 100,00 100,00
20 Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO Org. Prog. Ar. Proyec. Superproyec. Denominación ini. fin Com. Prov. Tipo Coste total Ley 2015 Proyecto MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 335,62 66,62 67,25 67,25 67,25 67, SECRETARÍA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 335,62 66,62 67,25 67,25 67,25 67,25 491M Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 335,62 66,62 67,25 67,25 67,25 67,25 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 283,81 56,41 56,85 56,85 56,85 56,85 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 283,81 56,41 56,85 56,85 56,85 56, ADQUISICION DE MEDIOS FIJOS Y MOVILES PARA COMPROBACION TECNICA DE EMISIONES ADQUISICION MEDIOS TRASPORTABLES PARA ANALISIS DE REDES ADQUISICION INSTRUMENTAL MEDIDA SISTEMAS DIGITALES DE RADIOCOMUNICACIONES O 102,76 20,36 20,60 20,60 20,60 20, O 78,25 15,65 15,65 15,65 15,65 15, O 102,80 20,40 20,60 20,60 20,60 20,60 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 51,81 10,21 10,40 10,40 10,40 10,40 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 51,81 10,21 10,40 10,40 10,40 10, ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDIDA PARA APOYO DE LASUNIDADES PERIFERICAS DE INSPECCION E INSPECCION CENTRAL O 33,07 6,55 6,63 6,63 6,63 6, ACTUALIZACION INSTRUMENTAL MEDIDAS RADIOELECTRICAS O 18,74 3,66 3,77 3,77 3,77 3,77 TOTAL 335,62 66,62 67,25 67,25 67,25 67,25
21 Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Org. Prog. Ar. Proyec. Superproyec. Denominación ini. fin Com. Prov. Tipo Coste total Ley 2015 Proyecto MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE , , , , , , DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA , , , , , ,00 452A Gestión e infraestructuras del agua 115,93 15,85 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 115,93 15,85 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 115,93 15, ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS O 115,93 15, A Calidad del agua , , , , , ,00 60 Inversión nueva en infraestruras y bienes destinados al uso general , , , , , ,00 Detalle de proyectos uniprovinciales , , , , , , SANEAMIENTO DE GIJON (ASTURIAS). PLAN CRECE R , , , SANEAMIENTO Y DEPURACION EN LA C.A. DE ASTURIAS. PLAN CRECE O ,00 500, , , , ,00 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias , , SANEAMIENTO Y DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES. PLAN CRECE R , ,43 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 4,95 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 4, ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE INVENTARIO DE APROVECHAMIENTO. REGISTO DE AGUAS Y CATALO-GO DE AGUAS PRIVADAS. PLAN CRECE R 4, DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR 7.680, , , , , ,45 456D Actuación en la costa 7.680, , , , , ,45 60 Inversión nueva en infraestruras y bienes destinados al uso general 3.055,00 801,61 763,75 763,75 763,75 763,75
22 Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Org. Prog. Ar. Proyec. Superproyec. Denominación ini. fin Com. Prov. Tipo Coste total Ley 2015 Proyecto Detalle de proyectos uniprovinciales 2.700,00 675,00 675,00 675,00 675,00 675, Control de la regresión de la costa en Asturias O 1.200,00 525,00 525,00 225,00 225,00 225, Protección y recuperación de sistemas litorales en Asturies O 750,00 75,00 75,00 225,00 225,00 225, Dotaciones para el acceso y uso público de la costa en Asturias O 750,00 75,00 75,00 225,00 225,00 225,00 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 355,00 126,61 88,75 88,75 88,75 88, APLICACION LEY PATRIMONIO HISTORICO O 35,00 15,89 8,75 8,75 8,75 8, Trabajos previos inversión en costas O 320,00 110,72 80,00 80,00 80,00 80, Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general 1.343,44 450,94 478,09 288,45 288,45 288,45 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 1.343,44 450,94 478,09 288,45 288,45 288, Obras de reposición y conservación del litoral O 1.343,44 450,94 478,09 288,45 288,45 288,45 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 10,97 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 10, MOBILIARIO PARA EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS O 2, EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS O 1, ADQUISICION EQUIPOS DE TRANSPORTE O 7,34 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 37,00 10,97 9,25 9,25 9,25 9,25 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 37,00 10,97 9,25 9,25 9,25 9, REPOSICION MOBILIARIO PARA EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS O 2, EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS O 3, REPOSICION EQUIPOS DE TRANSPORTE O 37,00 5,16 9,25 9,25 9,25 9,25 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 3.245, ,71 725,46 840,00 840,00 840,00
23 Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Org. Prog. Ar. Proyec. Superproyec. Denominación ini. fin Com. Prov. Tipo Coste total Ley 2015 Proyecto Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 3.245, ,71 725,46 840,00 840,00 840, Estudios técnicos del litoral O 2.205,46 953,71 525,46 560,00 560,00 560, Deslindes DPMT O 540,00 217,80 120,00 140,00 140,00 140, Informatizacion y digitalizacion deslindes y ocupaciones para informacion al Catastro y otros Organismos O 140,00 36,30 20,00 40,00 40,00 40, Trabajos gestión dominio publico O 360,00 108,90 60,00 100,00 100,00 100, OFICINA ESPAÑOLA DEL CAMBIO CLIMÁTICO 3.618,96 828,24 697,68 697,68 697,68 697,68 456M Actuaciones para la prevención de la contaminación y el cambio climático 3.618,96 828,24 697,68 697,68 697,68 697,68 60 Inversión nueva en infraestruras y bienes destinados al uso general 3.618,96 828,24 697,68 697,68 697,68 697,68 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 3.618,96 828,24 697,68 697,68 697,68 697, ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN INVERSIÓN NUEVA O 3.284,40 493,68 697,68 697,68 697,68 697, Inversiones en actuaciones medioambientales. Ingresos procedentes de subasta de derechos de emisión O 334,56 334, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL 200,00 200,00 414B Desarrollo del medio rural 200,00 200,00 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general 200,00 200,00 Detalle de proyectos uniprovinciales 200,00 200, Adecuación de caminos naturales en Asturias O 200,00 200, CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO , , , , , ,98
24 Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Org. Prog. Ar. Proyec. Superproyec. Denominación ini. fin Com. Prov. Tipo Coste total Ley 2015 Proyecto A Gestión e infraestructuras del agua , , , , , ,98 60 Inversión nueva en infraestruras y bienes destinados al uso general , , ,73 739,56 267,50 267,50 Detalle de proyectos uniprovinciales , , ,73 424, Mejora del abastecimiento al Concejo de Llanera Y 6.244,86 15,00 322, Ordenación hidraúlica y encauzamiento rio Cuna-Cenera, Mieres O 3.030,42 50,00 1, Restauración mediambiental y recuperación de enclaves Rio Turón O 1.172,61 180,00 322, Ordenación hidraulica y encauzamiento rio Nonaya O 290,99 50, Actuación complementaria sistema abastecimiento a Oviedo O 430,00 30,00 50, Renovación de la red de abastecimiento de agua al núcleo urbano de Casngas de Onís O 2.762, ,00 152, Abastecimiento de agua al municipio de Villaviciosa K 729,56 5,00 300,00 424,56 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 3.994,20 892,50 505,00 315,00 267,50 267, Proyecto y dirección de actuaciones de la Dirección General del Agua en la Cuenca del Norte O 54,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5, Pago de expropiaciones de actuaciones cerradas O 2.627,70 712,50 237,50 47, Proyecto y dirección de obras de defensa contra inundaciones en núcleos urbanos O 1.312,50 175,00 262,50 262,50 262,50 262,50 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general , , , , , ,00 Detalle de proyectos uniprovinciales 6.529, ,00 329,43 800, Ordenación hidráulico ambiental del rio Riosa en Morcín-Asturias O 3.854, ,00 174, Restauración medioambiental del entorno del riomagdalena enavilés-asturias Restauración fluvial en Rioseco y Soto de Agues Sobrescobio en Asturias O 1.259,35 325,00 134, O 500,00 50, Restauracion y rehabilitación DPH K 115,00 95,00 20, Pago de expropiaciones por sentencias restauración río Piles Gijón Asturias K 800,41 0,41 800,00
25 Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Org. Prog. Ar. Proyec. Superproyec. Denominación ini. fin Com. Prov. Tipo Coste total Ley 2015 Proyecto Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 7.342,24 336, , , , , Pago de expropiaciones de actuaciones cerradas O 1.317,24 311,16 154, ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAUCES EN LA CUENCA CANTÁBRICA O 6.025,00 25, , , , ,00 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 1.231,71 123,00 328,71 250,00 265,00 265,00 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 1.231,71 123,00 328,71 250,00 265,00 265, Nuevo mobiliario y enseres O 189,00 9,00 90,00 30,00 30,00 30, Equipamiento de oficina O 123,00 3,00 30,00 30,00 30,00 30, Adquisición de documentación y cartografia O 51,00 3,00 12,00 12,00 12,00 12, Confección de documentación sobre las actuaciones del Organismo O 51,00 3,00 12,00 12,00 12,00 12, Organización de los archivos administrativos O 63,00 15,00 12,00 12,00 12,00 12, Adquisición de nuevos equipos para el Centro de Procesos de Datos O 60,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12, Adquisición de nuevos equipos informáticos O 72,00 24,00 12,00 12,00 12,00 12, Adquisición de nuevos equipos de telecomunicación O 85,71 12,00 64,71 3,00 3,00 3, Adquisición de softwhare O 72,00 24,00 12,00 12,00 12,00 12, desarrollo de nuevas aplicaciones O 105,00 18,00 12,00 15,00 30,00 30, Nuevas estaciones para mejora de la red de control hidrológica O 280,00 40,00 80,00 80,00 80, Equipamiento de la red de control hidrológico O 80,00 20,00 20,00 20,00 20,00 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 1.495,70 213,00 246,26 335,48 350,48 350,48 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 1.495,70 213,00 246,26 335,48 350,48 350, Adecuación y modernización de edificios administrativos O 127,48 12,00 25,48 30,00 30,00 30, Renovación de instalaciones y equipamientos en edificios administrativos O 96,00 12,00 12,00 24,00 24,00 24, Sustitución y renovación del Parque movil O 331,20 60,00 61,20 60,00 75,00 75,00
26 Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Org. Prog. Ar. Proyec. Superproyec. Denominación ini. fin Com. Prov. Tipo Coste total Ley 2015 Proyecto Sustitución y renovación de mobiliario y enseres O 48,00 12,00 9,00 9,00 9,00 9, Sustitución y renovación de equipamiento de oficina O 75,00 18,00 21,00 12,00 12,00 12, Mantenimiento y actualización del Centro de Procesos de datos O 72,00 24,00 12,00 12,00 12,00 12, Mantenimiento y actualización de equipos de telecomunicación O 162,00 6,00 12,00 48,00 48,00 48, Sustitución y renovación de equipos informáticos O 61,20 15,00 8,40 12,60 12,60 12, Mantenimiento y actualización de licencias de programas O 110,52 15,00 28,38 22,38 22,38 22, Mantenimiento y actualización de programas informáticos O 72,00 24,00 12,00 12,00 12,00 12, Mantenimiento y actualización de los servicios de Internet O 60,30 15,00 4,80 13,50 13,50 13, Actuaciones de mejora en la red de estaciones de control O 280,00 40,00 80,00 80,00 80,00 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 2.938,48 305,75 554,23 682,00 682,00 647,00 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 2.938,48 305,75 554,23 682,00 682,00 647, Asistencias Técnicas a la Gestión Económico Patrimonial del Organismo O 78,75 8,75 17,50 17,50 17,50 17, A.T. para inspección y vigilancia de aprovechamientos de agua O 79,33 14,00 65, A.T. gestión de expedientes de autorizaciones y de deslindes O 24,50 24, A.T. control y aforo DPH O 87,50 87, Convenios de Colaboración con Centros de Investigación O 17,50 17, Convenio CEDEX estudio de inundaciones (grupo ingeniería fluvial) O 284,63 45,00 37,13 45,00 45,00 45, MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE LAS REDES DE CONTROL O 980,64 87,50 215,89 225,75 225,75 225, ASISTENCIAS TÉCNICAS EN MATERIA URBANISTICA O 335,63 21,00 104,63 70,00 70,00 70, Asistencia técnica control y vigilancia aprovechamiewntos y concesiones DPH Estudios (alternativas y optimización gestión) de los sistemas de abastecimiento de agua O 665,00 61,25 201,25 201,25 201, O 210,00 35,00 70,00 70,00 35, Seguimiento del Plan Hidrológico O 175,00 17,50 52,50 52,50 52,50
27 Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Org. Prog. Ar. Proyec. Superproyec. Denominación ini. fin Com. Prov. Tipo Coste total Ley 2015 Proyecto A Calidad del agua , , , , , ,00 60 Inversión nueva en infraestruras y bienes destinados al uso general , , , , , ,50 Detalle de proyectos uniprovinciales , ,00 892, Interceptor general del rio Nalon. Tramp las Caldas-Soto del Rey O 1.685,28 50, EDAR de Las Caldas - Asturias Q ,29 40,00 32, Ampliacion y descabezamiento del colector norte de Oviedo. Rio Nora ORDENACION HIDRÁULICO SANITARIA DEL RÍO DEVA EN PANES ASTURIAS ORDENACIÓN HIDRÁULICO SANITARIA DEL RÍO CASAÑO EN CABRALES ASTURIAS RECUPERACIÓN DE IMPACTOS SOBRE EL RÍO DUJE EN CABRALES ASTURIAS O ,76 250,00 50, O 4.543, ,00 274, O 8.596, ,00 434, O 662,38 150,00 70, Colector interceptor margen derecha de la ría de Aviles K 35,00 25,00 10, Plan Picos: actuaciones de saneamiento en Asturias K 220,61 200,00 20,61 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 4.399,02 361,25 850, , , , PROYECTO Y DIRECCIÓN DE ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN GRAL DEL AGUA EN LA CUENCA DEL CANTABRICO O 4.399,02 361,25 850, , , ,50 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general 3.000,00 900, ,00 100,00 100,00 100,00 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 3.000,00 900, ,00 100,00 100,00 100, Mejoras funcionales y actuaciones de conservación y explotación en EDAR de interes general O 3.000,00 900, ,00 100,00 100,00 100,00 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 106,17 25,00 21,17 20,00 20,00 20,00 Detalle de proyectos uniprovinciales 106,17 25,00 21,17 20,00 20,00 20, Adquisición nuevos equipos analiticos O 106,17 25,00 21,17 20,00 20,00 20,00
28 Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Org. Prog. Ar. Proyec. Superproyec. Denominación ini. fin Com. Prov. Tipo Coste total Ley 2015 Proyecto Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 384,10 85,00 60,00 60,00 60,00 60,00 Detalle de proyectos uniprovinciales 210,00 50,00 40,00 40,00 40,00 40, Obras de mejora de los laboratorios de la Confede-ración Hidrográfica del Norte O 105,00 25,00 20,00 20,00 20,00 20, Acreditación homologación de los laboratorios de calidad de aguas O 105,00 25,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 174,10 35,00 20,00 20,00 20,00 20, Reposición y mentenimiento de los equipos analiticos O 174,10 35,00 20,00 20,00 20,00 20, Gastos de inversiones de carácter inmaterial 3.298,75 103,25 602,00 864,50 864,50 864,50 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 3.298,75 103,25 602,00 864,50 864,50 864, Estudios e inventarios de impactos sobre el medio fluvial O 7,00 7, Estudios sobre calidad de las masas de agua O 8,75 8, Inspección, control, analisis y vigilancia de vertidos O 626,50 66,50 140,00 140,00 140,00 140, Seguimiento, analisis y control de la calidad de las aguas O 10,50 10, Vigilancia y control de las sustancias contaminantes O 5,25 5, Convenio de Colaboración con Centros de investigación O 75,25 5,25 17,50 17,50 17,50 17, Gestión y explotación redes de control de calidad de las aguas superficiales y subterráneas O 647,50 122,50 175,00 175,00 175, Red de ciontrol biológico de cauces, lagos y embalsese O 980,00 140,00 280,00 280,00 280, Seguimiento y control de la calidad de los sedimentos de los cauces fuviales O 84,00 21,00 21,00 21,00 21, seguimiento y control de la calidad en la biota de los cauces fluviales O 84,00 21,00 21,00 21,00 21, Mejora del conocimiento y cuantificación del control de las masas de aguas subterráneas O 770,00 140,00 210,00 210,00 210, AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA 1.087,06 152,18 116,72 116,72 116,72 116,72
29 Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Org. Prog. Ar. Proyec. Superproyec. Denominación ini. fin Com. Prov. Tipo Coste total Ley 2015 Proyecto B Meteorología 1.087,06 152,18 116,72 116,72 116,72 116,72 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 112,05 14,12 4,96 4,96 4,96 4,96 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 112,05 14,12 4,96 4,96 4,96 4, Modernización redes observación meteorológica O 39,66 9, Nuevos proyectos de tecnología de la información y comunicaciones O 72,39 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 283,38 36,95 28,95 28,95 28,95 28, Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 283,38 36,95 28,95 28,95 28,95 28, ACTUALIZACIÓN MICROINFORMÁTICA O 45,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9, Mejora de proyectos de tecnología de la información y comunicaciones O 238,38 27,95 19,95 19,95 19,95 19,95 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 691,63 101,11 82,81 82,81 82,81 82,81 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 691,63 101,11 82,81 82,81 82,81 82, Vigilancia atmosférica e investigación climatica y climatologia O 691,63 101,11 82,81 82,81 82,81 82,81 TOTAL , , , , , ,83
30 Sección: 27 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD Org. Prog. Ar. Proyec. Superproyec. Denominación ini. fin Com. Prov. Tipo Coste total Ley 2015 Proyecto MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD ,96 1,97 1,97 1,97 501, , DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERNACIONAL E INVERSIONES 9,85 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 923Q Dirección y Servicios Generales de Economía y Competitividad 9,85 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 9,85 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 Imputación de proyectos que afectan a varias provincias 9,85 1,97 1,97 1,97 1,97 1, Equipos O 9,85 1,97 1,97 1,97 1,97 1, CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS ,11 500, ,00 463A Investigación científica ,11 500, ,00 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios ,11 500, ,00 Detalle de proyectos uniprovinciales ,11 500, , CENTRO MIXTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN NANOTECNOLOGÍA Y MATERIALES NANOESTRUCTURADOS O ,11 500, ,00 TOTAL ,96 1,97 1,97 1,97 501, ,97
31 Resumen Org. Denominación Coste total Ley 2015 Proyecto MINISTERIO DE DEFENSA 13,20 1,42 3,30 3,30 3,30 3,30 15 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ,74 748, , ,12 621,45 621,45 16 MINISTERIO DEL INTERIOR 9.712, ,75 415, , , ,00 17 MINISTERIO DE FOMENTO , , , , , ,83 18 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 1.216,83 310,40 103,47 100,00 100,00 100,00 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 335,62 66,62 67,25 67,25 67,25 67,25 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE , , , , , ,83 27 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD ,96 1,97 1,97 1,97 501, , TOTAL , , , , , ,63
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Anexo de inversiones reales y programación plurianual
fin Com. Prov. Tipo Coste total Ley 2014 Proyecto 452A Gestión e infraestructuras del agua 49.430,59 15.550,00 7.267,54 4.830,00 4.950,00 4.950,00 60 Inversión nueva en infraestruras y bienes destinados
Más detallesPRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS
23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 34.869,78 16.039,18 5.429,09 5.631,82 5.648,06 5.622,23 23.05 DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA 10.282,45 12.261,60 452A Gestión e infraestructuras
Más detallesEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2013.
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Más detallesPRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Comunidad autónoma 07. LA RIOJA Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA 14 MINISTERIO DE DEFENSA 5,68 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 14.113 INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 5,68 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 222M
Más detallesPRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS
23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 217.366,15 50.241,92 31.387,23 27.670,55 28.661,64 32.024,84 23.05 DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA 43.853,20 11.229,25 5.100,00 4.000,00 10.000,00
Más detallesPRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS
23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 474.028,73 24.015,55 39.276,76 21.396,03 17.962,00 22.430,05 23.05 DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA 454.921,27 21.033,28 34.283,97 18.286,13 15.287,40
Más detallesPRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO CON PRESUPUESTO LIMITATIVO
23 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 168.956,81 33.308,48 24.984,27 14.580,18 14.794,13 14.718,08 23.05 DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA 15.406,31 5.100,00 2.230,35 3.054,42 5.054,42
Más detallesPRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS
23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 452.164,45 26.394,26 24.015,55 43.050,44 22.416,59 9.672,46 23.05 DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA 441.075,94 25.912,16 21.033,28 39.700,98 20.428,43
Más detallesPRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS
23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 169.390,55 34.136,55 44.963,60 32.726,05 29.634,55 26.734,55 23.05 DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA 32.861,74 9.575,87 4.313,10 5.362,57 12.000,00
Más detallesPRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS
23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 89.681,75 6.424,45 13.248,58 8.825,56 8.890,43 8.920,02 23.05 DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA 41.473,49 44,51 30,80 452A Gestión e infraestructuras
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23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 930.124,94 64.167,50 71.439,11 56.088,02 58.376,20 49.482,33 23.05 DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA 670.566,08 28.530,44 47.385,95 36.827,14 38.923,16
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PROVINCIA DE SORIA GENERAL El borrador de los Presupuestos Generales del Estado, en el capítulo de inversiones, han consignado para la provincia de Soria la cantidad de 107.230,51 Esta cantidad incluye
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23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 540.449,79 63.828,93 64.759,40 85.878,79 79.545,66 100.042,57 23.05 DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA 473.201,04 44.267,39 52.380,45 77.354,45 71.106,98
Más detallesPRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO CON PRESUPUESTO LIMITATIVO
15 MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 88.854,49 11.262,83 8.654,19 8.659,54 8.659,68 8.659,68 15.01 MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES 100,00 100,00 923M Dirección y Servicios Generales
Más detallesPRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO CON PRESUPUESTO LIMITATIVO
15 MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 58.879,51 7.460,66 4.955,31 4.958,71 4.958,79 4.958,79 15.01 MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES 100,00 100,00 923M Dirección y Servicios Generales
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23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 363.237,43 74.041,08 49.097,34 41.656,76 45.627,00 44.367,53 23.05 DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA 37.396,89 16.113,59 2.049,50 8.003,56 12.000,00
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