PRESUPUESTO GENERAL 2018
|
|
- Susana Margarita Cruz Araya
- hace 5 años
- Vistas:
Transcripción
1 PRESUPUESTO GENERAL 2018
2 Estado de Gastos 2018 Página 22
3 ÁREA DE GASTO: 1. SERVICIOS GENERALES
4 Cla.Orgánica 11 ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: GABINETE DE ALCALDIA, PROTOCOLO Y COMUNICACIÓN 49. Otras actuaciones de carácter económico 491 Sociedad de la Información. Programa Novelda Radio Retribuciones básicas personal laboral temporal , Otras Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal 1.982, Seguridad Social empresa , Reparación y mantenimiento emisora Novelda Radio 1.800, Energía eléctrica Novelda Radio 4.000, Material diverso 500, Sociedad General de Autores 1.000, Limpieza 4.500, ,85 Total , Órganos de gobierno 912 Órganos de gobierno Programa Órganos de gobierno Retribu. básicas miembros Órganos de Gobierno , Otras remuneraciones miembros Órganos de Gobierno , Retribuciones básicas funcionarios A , Retribuciones básicas funcionarios C , Trienios funcionarios 1.643, Otras retribuciones básicas funcionarios 4.819, Complemento de destino funcionarios 6.100, Complemento específico funcionarios 7.091, Comple.productividad funcionarios 667, Seguridad Social empresa , Gastos atención Órganos de Gobierno 2.000, Dietas Órganos de Gobierno 500, Asignaciones grupos políticos , ,35 Programa Comunicación social institucional Otras Transferencias 8.000, ,00 Total ,35 TOTAL ÁREA GABINETE DE ALCALDÍA, PROTOCOLO Y COMUNICACIÓN ,20
5 Cla.Orgánica 12 ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: SECRETARIA GENERAL Y ORGANIZACION 33. Cultura Programa Archivos Retribuciones básicas funcionarios C , Trienios 1.118, Otras retribuciones básicas 3.151, Complemento de destino funcionarios 4.929, Complemento específico funcionarios 5.458, Complemento productividad funcionarios 593, Seguridad Social empresa 5.728, Material diverso para archivos 1.000, Actividades 1.000, ,79 Total , Otras actuaciones de carácter económico Programa 493 Protección de consumidores y usuarios Protección de consumidores y usuarios Prestación de servicios O.M.I.C , ,00 Total , Servicios de carácter general Programa: 920 Administración general Secretaría General Retribuciones básicas funcionarios A , Retribuciones básicas funcionarios C , Retribuciones básicas funcionarios C , Trienios , Otras retribuciones básicas , Complemento de destino funcionarios , Complemento específico funcionarios , Retribuciones básicas personal laboral 9.029, Otras retribuciones personal laboral 7.055, Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal 444, Complemento productividad funcionarios , Seguridad Social empresa , Franqueo, correspondencia y envíos , Gastos de divulgación e información a la ciudadanía , Publicación de edictos, anuncios, bandos, etc , Gastos jurídicos , Gastos diversos Secretaría 1.500, Gastos y derramas Comunidad de Propietarios C(Pelayo , Indemnizaciones Tribunales y otros 4.000, ,05
6 Programa: Coordinación, gestión y administracion de otros servicios municipales Func. Econ. C O N C E P T O Euros Reparación, mantenimiento y accesibilidad edificios municipales , Mantenimiento ascensores edificios municipales 6.000, Rev. Centros de transformación edificios municipales , Mantenin. Instalaciones eléctricas edificios municipales , Mantenimiento instalaciones térmicas edificios munici , Gasto corriente proyecto renovación climatización , Reparación vehículos dependencias 500, Material de oficina 8.500, Adquisición de libros, suscripciones y revistas 3.000, Energía eléctrica Casa Consistorial y otras dependen , Combustibles vehículos dependencias 2.000, Otros suministros no inventariables 3.000, Primas de Seguros , Limpieza dependencias , Estudios y trabajos técnicos empresas especializadas , Otros trabajos realizados por empresas y profesionales , Inversión instalaciones técnicas , Inversión instalaciones y funcionamiento operativo servicios , Mobiliario dependencias, material y equipos oficina 5.000, ,00 Programa: 922 Coordinación y organización institucional de las entidades locales Organización y calidad Retribuciones básicas funcionarios C , Retribuciones básicas funcionarios C , Trienios 3.656, Otras retribuciones básicas 7.112, Complemento de destino funcionarios , Complemento específico funcionarios , Complemento productividad funcionarios 4.186, Seguridad Social empresa , ,11 Programa: 923 Información básica y estadística Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Retribuciones básicas funcionarios C , Retribuciones básicas funcionarios C , Trienios 7.746, Otras retribuciones básicas , Complemento de destino funcionarios , Complemento específico funcionarios , Retribuciones básicas personal laboral , Otras retribuciones personal laboral , Otras Retrib. incentivos personal laboral temporal 1.779, Complemento productividad funcionarios 1.779, Seguridad Social empresa , ,77
7 924 Participación ciudadana Actividades participación ciudadana 500, Gastos diversos para gobierno abierto 1.000, , Atención a los ciudadanos Retribuciones básicas funcionarios C , Trienios 3.475, Otras retribuciones básicas 6.227, Complemento de destino funcionarios 9.858, Complemento específico funcionarios 9.215, Retribuciones básicas personal laboral temporal , Otras retribuciones personal laboral 8.515, Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal 593, Complemento productividad funcionarios 1.186, Seguridad Social empresa , , Imprevistos y funciones no clasificadas Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria , ,00 Total ,42 TOTAL ÁREA SECRETARÍA GENERAL Y ORGANIZACIÓN ,21
8 ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: Cla.Orgánica 13 RECURSOS TECNOLÓGICOS 49. Otras actuaciones de carácter económico 492 Gestión del conocimiento Retribuciones básicas funcionarios C , Retribuciones básicas funcionarios C , Trienios 3.949, Otras retribuciones básicas 6.131, Complemento de destino funcionarios 9.816, Complemento específico funcionarios , Retribuciones básicas personal laboral temporal , Otras Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones incentivos personal laboral tempor 593, Complemento productividad funcionarios 1.008, Seguridad Social empresa , Arrendamiento fotocopiadoras , Mantenimiento equipos informáticos , Material informático , Telecomunicaciones , Estudios y trabajos técnicos informáticos , Equipamiento informático , ,04 Total ,04 TOTAL ÁREA RECURSOS TECNOLÓGICOS ,04
9 ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: Cla.Orgánica 14 CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO 93. Administración financiera y tributaria Programa 933 Gestión del Patrimonio Contratación Grupo A , Grupo C , Grupo C , Trienios 5.070, Otras retribuciones básicas , Complemento de destino , Complemento específico , Comple.productividad funcionarios 1.334, Cuotas Seguridad Social , Servicios profesionales, contratación y patrimonio , Mantenimiento inventario municipal de bienes , Software contratación , ,04 Total ,04 TOTAL ÁREA CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO ,04 Página 22
10 ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: Cla.Orgánica 15 RECURSOS HUMANOS 22. Otras prestaciones económicas a favor de empleados 221 Otras prestaciones económicas a favor de empleados Subprogr. Econ. C O N C E P T O Euros Beneficios asistenciales , ,00 Total , Órganos de gobierno Programa 912 Órganos de gobierno Órganos de gobierno Retribu. básicas miembros Órganos de Gobierno , Seguridad Social a cargo de la empresa 4.815, ,00 Total , Servicios de carácter general Programa: 920. Administración General Gestión de Recursos Humanos y otros gastos de personal Subprogr. Econ. C O N C E P T O Euros Retribuciones básicas funcionarios A , Retribuciones básicas funcionarios A , Retribuciones básicas funcionarios C , Retribuciones básicas funcionarios C , Trienios , Otras retribuciones básicas , Complemento de destino funcionarios , Complemento específico funcionarios , Otras retribu.pers.laboral horas extras , Indemnizaciones finalización de contrato 1.000, Comple. Productividad funcionarios 3.855, Productividad general , Gratificaciones , Cuotas Seguridad Social , Cursos de formación 2.000, Suministros protección de riesgos y E.P.I , Prevención riesgos laborales y otros del personal , Servicios profesionales de recursos humanos , Dietas personal 500, Gastos locomoción del personal 1.000, Indemnizaciones miembros tribunales 3.000, ,05
11 Programa Prestaciones Seguridad Social y Asistencia Médica Func. Econ. C O N C E P T O Euros Asistencía Médica A.S.I.S.A , Gastos Medicamentos Personal Activo , ,00 Total ,05 TOTAL ÁREA RECURSOS HUMANOS ,05
12 ÁREA DE GASTO: 2. SERVICIOS DE GESTION ECONÓMICA
13 ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: Cla.Orgánica 21 GESTIÓN DE INGRESOS 93. Administración financiera y tributaria 932 Gestión del sistema tributario Retribuciones básicas funcionarios A , Retribuciones básicas funcionarios C , Retribuciones básicas funcionarios C , Trienios 8.124, Otras retribuciones básicas , Complemento de destino funcionarios , Complemento específico funcionarios , Retribuciones básicas personal laboral temporal , Otras retribuciones personal laboral , Otras Retribu. incentivos personal laboral temporal 593, Complemento productividad funcionarios 1.532, Seguridad Social empresa , ,92 Total ,92 TOTAL ÁREA GESTIÓN DE INGRESOS ,92
14 ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: Cla.Orgánica 22 INTERVENCIÓN Y PLANIFICACIÓN ECONÓMICA 91. Órganos de gobierno Programa 912 Órganos de gobierno Órganos de gobierno Retribu. básicas miembros Órganos de Gobierno , Seguridad Social a cargo de la empresa 7.704, ,00 Total , Administración financiera y tributaria 931 Política económica y fiscal Subprogr. PROYECTO D E N O M I N A C I Ó N Euros Retribuciones básicas funcionarios A , Retribuciones básicas funcionarios C , Retribuciones básicas funcionarios C , Trienios 7.915, Otras retribuciones básicas , Complemento de destino funcionarios , Complemento específico funcionarios , Retribuciones básicas personal laboral temporal 9.602, Otras retribuciones personal laboral 7.791, Otras Retribu. incentivos personal laboral temporal 444, Complemento productividad funcionarios , Seguridad Social empresa , Tributos y tasas 3.000, Tributos de Entidades Locales 3.000, Estudios y trabajos técnicos aplicativo contabilidad 4.000, Comisiones y gastos bancarios 3.000, Intereses demora obras y servicios , ,90 Total ,90 Página 23
15 01. Deuda pública 011. Deuda pública Intereses BMH Fondo de Ordenación , Intereses Bankinter Fondo de Ordenación , Intereses BSCH Inversiones , Intereses CMUR Novación prudencia finan , Intereses B.Sabadell Refinancia.pruden.financiera , Intereres Bankinter R.D. 4/2012 (1) 3.576, Intereres La Caixa R.D. 4/2012 (1) 9.576, Intereres Bco. Popular R.D. 4/2012 (1) 8.337, Intereres Rural Caja R.D. 4/2012 (1) 3.583, Intereres Bankia R.D. 4/2012 (1) 9.602, Intereres Bco. CAM R.D. 4/2012 (1) 3.435, Intereres Bco. Sabadell R.D. 4/2012 (1) 3.914, Intereres Caja Murcia R.D. 4/2012 (1) 9.370, Intereres Banesto R.D. 4/2012 (1) 4.624, Intereres Bco. Santander R.D. 4/2012 (1) 9.551, Intereres B.B.V.A. R.D. 4/2012 (1) , Intereres Bco. Popular R.D. 4/2012 (2) , Intereres Bco. Popular R.D. 4/ , Intereres Bco. Popular R.D. 8/ , Intereses SUMA gestión tributaria , Amortizaciones BSCH Inversiones , Amortiza. C.MURCIA Invers. 09 (novación pruden.2015) , Amortiza. B.Sabadell Refinan.pruden.financiera , Amortización Bankinter R.D. 4/2012 (1) , Amortización La Caixa R.D. 4/2012 (1) , Amortización Bco. Popular R.D. 4/2012 (1) , Amortización Rural Caja R.D. 4/2012 (1) , Amortización Bankia R.D. 4/2012 (1) , Amortización Bco. CAM R.D. 4/2012 (1) , Amortización Bco. Sabadell R.D. 4/2012 (1) , Amortización Caja Murcia R.D. 4/2012 (1) , Amortización Banesto R.D. 4/2012 (1) , Amortización Bco. Santander R.D. 4/2012 (1) , Amortización B.B.V.A. R.D. 4/2012 (1) , Amortización Bco. Popular R.D. 4/2012 (2) , Amortización Bco. Popular R.D. 4/ , Amortización Bco. Popular R.D. 8/ , ,94 Total ,94 TOTAL ÁREA INTERVENCIÓN Y PLANIFICACIÓN ECONÓMICA ,84 Página 24
16 ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: Cla.Orgánica 23 TESORERÍA 93. Administración financiera y tributaria 934 Gestión de la deuda y de la tesorería Retribuciones básicas funcionarios A , Retribuciones básicas funcionarios C , Trienios 6.807, Otras retribuciones básicas , Complemento de destino funcionarios , Complemento específico funcionarios , Retribuciones básicas personal laboral temporal , Otras retribuciones personal laboral , Otras Retribuciones incentivos personal laboral tempo 1.186, Complemento productividad funcionarios 1.186, Seguridad Social empresa , Comisiones bancarias y similares 500, Premio de cobranza y servicio de recaudación , ,48 Total ,48 TOTAL ÁREA DE TESORERÍA ,48 Página 25
17 ÁREA DE GASTO: 3. SERVICIOS DE GESTIÓN DEL TERRITORIO Página 26
18 Cla.Orgánica 31 ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: URBANISMO, ACTIVIDADES Y DISCIPLINA Política de gasto 15. Vivienda y urbanismo 151 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística Programa Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística Subpro. Econ. D E N O M I N A C I Ó N Euros Retribuciones básicas funcionarios A , Retribuciones básicas funcionarios A , Retribuciones básicas funcionarios C , Retribuciones básicas funcionarios C , Trienios , Otras retribuciones básicas , Complemento de destino funcionarios , Complemento específico funcionarios , Retribuciones básicas personal laboral temporal , Otras Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal 2.372, Complemento productividad funcionarios 6.129, Seguridad Social empresa , Trabajos técnicos de asesoramiento urbanístico , Adquisición terrenos, fincas y otros análogos , ,48 Total , Órganos de gobierno Programa 912 Órganos de gobierno Órganos de gobierno Retribu. básicas miembros Órganos de Gobierno , Seguridad Social a cargo de la empresa 7.704, ,00 Total ,00 TOTAL ÁREA URBANISMO, ACTIVIDADES Y DISCIPLINA ,48 Página 27
19 ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: Cla.Orgánica 32 CALIDAD AMBIENTAL 16. Bienestar comunitario 162 Recogida, eliminación y tratamiento de residuos Contratación de recogida de residuos sólidos , , Limpieza viaria Subprogr. D E N O M I N A C I Ó N Euros Contratación de limpieza viaria , ,00 Total ,00 Poltíca de Gasto 17. Medio ambiente 170 Administración general del Medio Ambiente Programa: Administración general de Medio Ambiente Retribuciones básicas funcionarios C , Trienios 2.985, Otras retribuciones básicas 4.034, Complemento de destino funcionarios 6.365, Complemento específico funcionarios 7.322, Retribuciones básicas personal laboral temporal , Otras Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal 1.482, Seguridad Social empresa , , Parques y jardines Programa: Parques y jardines Retribuciones básicas personal laboral temporal , Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal 1.848, Seguridad Social empresa , Reparación y mantenimiento jardines , Maquinaria, instalaciones y utillaje 4.000, Reparaciones y mantenimiento elementos de transporte 500, Reparación y mantenimiento mobiliario urbano 3.000, Agua de riego 3.500, Combustibles 4.500, Vestuario 1.000, Limpieza 5.500, Poda de arbolado y palmeras , Trabajos realizados por otras empresas 1.300, ,87 Página 28
20 172 Protección y mejora del Medio Ambiente Programa: Protección y mejora del Medio Ambiente Gestión y conservación ECOPARQUE 1.000, Suministros diversos huertos ecológicos urbanos 2.000, Campañas y actividades 2.000, Limpiezas extraordinarias 1.000, ,00 Programa: EDAR Novelda-Monforte Canon vertidos , ,00 Total , Transferencias a otras Administraciones públicas 943 Transferencias a otras Entidades Locales Consorcio gestión residuos sólidos Baix Vinalopó , ,00 Total ,00 TOTAL ÁREA CALIDAD AMBIENTAL ,48 Página 29
21 Cla.Orgánica ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: 33 CALIDAD URBANA Política de gasto 15. Vivienda y urbanismo Programa 153 Vías públicas Vias públicas Retribuciones básicas funcionarios A , Retribuciones básicas funcionarios C , Retribuciones básicas funcionarios C , Retribuciones básicas funcionarios E , Trienios , Otras retribuciones básicas , Complemento de destino funcionarios , Complemento específico funcionarios , Retribuciones básicas personal laboral temporal , Otras Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal , Complemento productividad funcionarios , Seguridad Social empresa , Arrendamiento vehículos infraestructuras , Materiales para mantenimiento y accesibilidad de vías públicas , Reparación, mantenimiento y accesibilidad de vías públicas , Mantenimiento maquinaria e instalaciones 7.000, Reparación vehículos infraestructuras 2.500, Combustible vehículos brigadas , Vestuario brigadas 3.000, Suministros placas y vados calles 2.000, Suministros varios brigadas 5.000, Estudios y trabajos técnicos , Inversiones en asfaltado, aceras y accesibilidad vías públicas , Plan de Obras y Servicios , ,61 Total , Bienestar comunitario 164 Cementerio y servicios funerarios Retribuciones básicas funcionarios C , Trienios 671, Otras retribuciones básicas 2.839, Complemento de destino funcionarios 4.369, Complemento específico funcionarios 4.592, Retribuciones básicas personal laboral temporal , Otras Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal 1.359, Complemento productividad funcionarios 593, Seguridad Social empresa , Reparación y mantenimiento 8.000, Mantenimiento maquinaria e instalaciones 500, Energía eléctrica cementerio 1.500, Limpieza Cementerio 2.300, ,00 Página 30
22 165 Alumbrado público Retribuciones básicas funcionarios C , Trienios 4.139, Otras retribuciones básicas 6.753, Complemento de destino funcionarios 9.858, Complemento específico funcionarios , Retribuciones básicas personal laboral temporal , Otras Retribuciones personal laboral temporal 9.815, Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal 2.693, Complemento productividad funcionarios 5.386, Seguridad Social empresa , Reparación y mantenimiento instalaciones , Reparaciones y mantenimiento elementos de transporte 1.500, Energía eléctrica alumbrado público , Combustibles 1.000, Trabajos asesoramiento técnico , ,01 Total , Infraestructuras 454 Caminos vecinales Conservación caminos rurales , Reparación maquinaria 2.000, Campañas de promoción agricultura 1.000, Asfaltado caminos rurales , ,00 Total ,00 TOTAL ÁREA CALIDAD URBANA ,62 Página 31
23 ÁREA DE GASTO: 4. SERVICIOS DE IMPULSO SOCIAL Y BIENESTAR
24 ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: Cla.Orgánica 41 DESARROLLO LOCAL 24. Fomento de empleo 241 Fomento de empleo Programa Fomento de empleo Subvenciones para fomento del empleo , Aportación al Consorcio Pacto territorial por el empleo 8.000, ,00 Total , Comercio, Turismo y pequeñas y medianas empresas 431 Comercio Programa Administración General de Comercio Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal 1.779, Seguridad Social empresa , Actualización programas telemáticos 2.500, Energía eléctrica Iniciativa Local de Empleo (I.L.E.) 3.000, Campañas Promoción comercial 3.000, Actuaciones Promoción Económica y Empleo 3.000, ,86 Programa Mercados, abastos y lonjas Retribuciones básicas funcionarios C , Retribuciones básicas funcionarios E 6.848, Trienios 1.994, Otras retribuciones básicas 7.750, Complemento de destino funcioanrios , Complemento específico funcionarios , Retribuciones básicas personal laboral temporal 3.870, Otras Retribuciones personal laboral temporal 3.033, Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal 197, Complemento productividad funcionarios 1.626, Seguridad Social empresa , Reparación y mantenimiento Mercado 6.000, Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje 7.000, Energía eléctrica , Otros suministros 2.000, Limpieza , ,33 Total ,19
25 91. Órganos de gobierno 912 Órganos de gobierno Programa Órganos de gobierno Retribu. básicas miembros Órganos de Gobierno , Seguridad Social a cargo de la empresa 7.062, ,00 Total ,00 TOTAL ÁREA DESARROLLO LOCAL ,19
26 ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: Cla.Orgánica 42 TURISMO Y FIESTAS 33. Cultura 338 Fiestas populares y festejos Retribuciones básicas funcionarios C , Trienios 1.791, Otras retribuciones básicas 3.263, Complemento de destino funcionarios 4.929, Complemento específico funcionarios 5.458, Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones incentivos personal laboral tempor 1.186, Complemento productividad funcionarios 593, Seguridad Social empresa , Gastos para fiestas a traves de la Comisión de Festejos , Sociedad General de Autores 2.000, Certámenes y concursos 500, ,64 Total , Turismo 432. Información y promoción turística Retribuciones básicas personal laboral temporal , Otras Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones incentivos personal laboral tempor 2.422, Seguridad Social empresa , Material promocional 1.000, Actuaciones promocionales 4.000, ,39 Total ,39 TOTAL ÁREA TURISMO Y FIESTAS ,03
27 ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: Cla.Orgánica 43 CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES 33. Cultura 330 Administración General de cultura Retribuciones básicas funcionarios A , Retribuciones básicas funcionarios A , Trienios , Otras retribuciones básicas , Complemento de destino funcionarios , Complemento específico funcionarios , Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal 4.301, Complemento productividad funcionarios 1.186, Seguridad Social empresa , Alquiler edificios culturales 1.500, Reparación y mantenimiento de edificios 5.000, Reparación y mantenimiento maquinaria e instalaciones 5.000, Energía eléctrica , Suministros diversos 500, Limpieza , Actividades musicales , Revista Betania 5.000, , Promoción cultural Econ. D E N O M I N A C I Ó N Euros Actividades culturales , Sociedad General de Autores 2.000, ,00
28 339 Servicio de Información y Asesoramiento dirigido a la juventud. Programa de Información Juvenil Retribuciones básicas funcionarios C , Trienios 2.433, Otras retribuciones básicas 3.689, Complemento de destino funcionarios 6.365, Complemento específico funcionarios 5.757, Retribuciones básicas personal laboral temporal , Otras retribuciones personal laboral 9.915, Otras Retribu. incentivos personal laboral temporal 593, Complemento productividad funcionarios 593, Seguridad Social empresa , Reparación y Mantenimiento Casal de la Joventut 1.000, Mantenimiento ascensor Casal 2.000, Energía eléctrica , Suministros varios 500, Actividades socioculturales juventud 4.000, Limpieza , Fomento de activida.de creación artística para jóvenes 500, ,51 Total , Deporte 342 Instalaciones deportivas Retribuciones básicas funcionarios A , Otras retribuciones básicas 958, Complemento de destino funcionarios 795, Complemento específico funcionarios 989, Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal 2.372, Complemento de productividad funcionarios 74, Seguridad Social empresa , Arrendamiento de maquinaria (oxígeno) 700, Reparación y mantenimiento instalaciones deportivas , Mantenimiento y conservación de maquinaria y utillaje 3.000, Energía eléctrica , Combustibles 9.000, Suministros varios 500, Limpieza instalaciones deportivas , Reforma instalaciones deportivas , ,62 Total ,62
29 91. Órganos de gobierno 912 Órganos de gobierno Programa Órganos de gobierno Retribu. básicas miembros Órganos de Gobierno , Seguridad Social a cargo de la empresa , ,00 Total ,00 TOTAL ÁREA CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES ,27
30 ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: Cla.Orgánica 44 EDUCACIÓN 32. Educación Programa 320 Administración General de Educación Admon. Gral. de Educación Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal 1.186, Seguridad Social empresa , ,74 Programa 323 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial Escuela Infantil Retribuciones básicas funcionarios A , Retribuciones básicas funcionarios C , Trienios , Otras retribuciones básicas , Complemento de destino funcionarios , Complemento específico funcionarios , Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal 2.084, Complemento productividad funcionarios 2.372, Seguridad Social empresa , Reparación y mantenimiento Escuela Infantil 3.000, Reparación y mantenimiento maquinaria e instalaciones 1.000, Energía eléctrica 6.000, Otros suministros 500, Limpieza , ,93 Programa Colegios Públicos y Educación Permanente de Adultos Retribuciones básicas funcionarios C , Retribuciones básicas funcionarios E 6.848, Trienios 4.822, Otras retribuciones básicas 9.444, Complemento de destino funcionarios , Complemento específico funcionarios , Retribuciones básicas personal laboral , Otras remuneraciones personal laboral , Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal 2.372, Complemento productividad funcionarios 1.804, Seguridad Social empresa , Reparación y mantenimiento Colegios , Reparación y mantenimiento maquinaria e instalaciones , Energía eléctrica , Combustibles , Suministros varios 500, Actividades escolares 5.000, Limpieza , Juegos escolares municipales , AMPA C.P. Jorge Juan 796, AMPA C.Padre Dehón 9.708, AMPA C. San José de Cluny 1.593, AMPA C.P.Gómez Navarro 531, AMPA C.P. Alfonso X El Sabio 1.062, AMPA C. Sta. M.ª Magdalena 1.062, AMPA C.P. Jesús Navarro 1.593, AMPA C. M.ª Auxiliadora 5.119, AMPA I.E.S. La Mola 531, ,04
31 326 Servicios complementarios de educación Programa: Conservatorio de Música Retribuciones básicas funcionarios C , Trienios 1.849, Otras retribuciones básicas 3.342, Complemento de destino funcionarios 4.929, Complemento específico funcionarios 5.866, Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal 5.436, Complemento productividad funcionarios 593, Seguridad Social empresa , Reparación y mantenimiento Conservatorio 2.000, Reparación y mantenimiento maquinaria e instalaciones 2.000, Energía eléctrica 4.500, Combustibles 2.000, Suministros diversos 500, Limpieza 9.800, ,67 Programa Escuela de Danza y Bailes Populares Retribuciones básicas funcionarios A , Trienios 4.748, Otras retribuciones básicas 7.005, Complemento de destino funcionarios , Complemento específico funcionarios 7.246, Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal 4.295, Complemento productividad funcionarios 790, Seguridad Social empresa , Reparación y mantenimiento edificios 1.000, Reparación y mantenimiento maquinaria e instalaciones 5.000, Energía eléctrica , Suministros diversos 500, Limpieza , ,75 Total ,13
32 33. Cultura Programa 332 Bibliotecas y archivos Bibliotecas Retribuciones básicas funcionarios A , Retribuciones básicas funcionarios C1 749, Trienios 3.393, Otras retribuciones básicas 6.865, Complemento de destino funcionarios 9.152, Complemento específico funcionarios , Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal 2.626, Complemento productividad funcionarios 642, Seguridad Social empresa , Libros, revistas, publicaciones, material bibliográfico, etc , Canon bibliotecas 1.000, Actividades 1.000, , Normalización lingüística Campaña de promoción lingüística 500,00 500, Protección y gestión del Patrimonio histórico-artístico Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal 1.186, Seguridad Social empresa , Suministros diversos 500, Limpieza 3.300, Inversiones en protección del Patrimonio histórico-artístico , ,86 Total , Órganos de gobierno Programa 912 Órganos de gobierno Órganos de gobierno Retribu. básicas miembros Órganos de Gobierno , Seguridad Social a cargo de la empresa 7.704, ,00 Total ,00 TOTAL ÁREA DE EDUCACIÓN ,46
33 ÁREA DE GASTO: 5. SERVICIOS DE ACCIÓN SOCIAL
34 ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: Cla.Orgánica 51 SERVICIOS SOCIALES GENERALES 23. Servicios Sociales y promoción social 231 Asistencia Social primaria Programa: Asistencia Social primaria Retribuciones básicas funcionarios A , Retribuciones básicas funcionarios A , Retribuciones básicas funcionarios C , Retribuciones básicas funcionarios C , Retribuciones básicas funcionarios E , Trienios , Otras retribuciones básicas , Complemento de destino funcionarios , Complemento específico funcionarios , Retribuciones básicas personal laboral temporal , Otras Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal 3.745, Complemento productividad funcionarios 6.199, Seguridad Social empresa , Mantenimiento y reparación edificios 1.000, Mantenimiento maquinaria e instalaciones 2.000, Reparación vehículos Servicios Sociales 500, Energía eléctrica 6.000, Combustibles 1.000, Otros suministros para talleres 1.000, Limpieza Servicios Sociales , Asesoría jurídica 1.800, Limpieza extaordinaria casos de necesidad 2.500, Servicio de atención a menores , Prestaciones económicas individualizadas (PEI) , Acogimiento familiar , Otras ayudas complementa. Para presta. extraordinarias , Mancomunidad Inter. Valle Vinalopó 4.830, Servicio de transporte a personas con movilidad reducida 5.500, ,45 Programa: Talleres de Aprendizaje Prelaboral de Inserción Social (TAPIS) Retribuciones personal laboral temporal , Otras retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal 1.899, Seguridad Social empresa , Reparación y mantenimiento edificios 500, Reparación maquinaria, inst. técnicas y utillaje 1.500, Energía eléctrica 8.500, Suministros para talleres 1.300, Seguros 2.000, Subvenciones alumnos TAPIS 8.000, ,82 Total , Órganos de gobierno Programa 912 Órganos de gobierno Órganos de gobierno Retribu. básicas miembros Órganos de Gobierno , Seguridad Social a cargo de la empresa 7.062, ,00 Total ,00 TOTAL ÁREA SERVICIOS SOCIALES GENERALES ,27
35 ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: Cla.Orgánica 52 SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS 23. Servicios Sociales y promoción social Promoción socicultural y laboral de la Mujer ,01 Retribuciones básicas funcionarios A , Trienios 4.342, Otras retribuciones básicas 4.982, Complemento de destino funcionarios 8.718, Complemento específico funcionarios 9.280, Retribuciones básicas personal laboral temporal 3.994, Otras Retribuciones personal laboral temporal 2.542, Complemento productividad funcionarios 593, Seguridad Social empresa , Actividades por la igualdad 1.000, Prestaciones económicas emergencia 6.000, ,08 Programa: Promoción de la convivencia social y familiar. Centros 3ª Edad Retribuciones básicas funcionarios C , Trienios 1.904, Otras retribuciones básicas 3.283, Complemento de destino funcionarios 4.929, Complemento específico funcionarios 5.458, Retribuciones básicas personal laboral temporal , Otras Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal 1.864, Complemento productividad funcionarios 593, Seguridad Social empresa , Reparación y mantenimiento edificios , Reparación y mantenimiento maquinaria y utillaje 5.000, Energía eléctrica , Suministros diversos para Centro Cívico 1.000, Programa intervención familiar 200, Actividades Tercera Edad 3.000, Limpieza , Servicios varios de personal 3.200, Servicio de asistencia a domicilio , Servicio comidas a domicilio 8.000, Adquisición grúa servicio de ayuda a domicilio 1.200, ,00 Programa: Servicio Municipal de atención a personas con discapacidad o riesgo de padecerla Retribuciones personal laboral temporal , Otras retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal 2.128, Seguridad Social empresa , Reparación y mantenimiento Centro 300, Energía Eléctrica 9.000, Suministros diversos 300, Primas seguros 650, Limpieza 4.000, ,47 Total ,55 Página 23
36 31. Sanidad 311. Protección de la salubridad pública Subprogr. Econ. C O N C E P T O Euros Actividades y talleres 1.500, Control de plagas y prevención de la legionelosis , Protectora de animales 8.000, Subvenciones Asociaciones socio sanitarias , Convenio Cruz Roja , ,00 Total , Órganos de gobierno Programa 912 Órganos de gobierno Órganos de gobierno Retribu. básicas miembros Órganos de Gobierno , Seguridad Social a cargo de la empresa 4.815, ,00 Total ,00 TOTAL ÁREA SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ,55 Página 24
37 ÁREA DE GASTO: 6. SERVICIOS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
38 ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: Cla.Orgánica 61 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 13. Seguridad y movilidad ciudadana 132 Seguridad y Orden Público Retribuciones básicas funcionarios A , Retribuciones básicas funcionarios A , Retribuciones básicas funcionarios C , Trienios , Otras retribuciones básicas , Complemento de destino funcionarios , Complemento específico funcionarios , Retribuciones básicas personal laboral fijo , Otras retribuciones personal laboral fijo 9.005, Otras retribuciones incentivos personal laboral fijo 606, Complemento productividad funcionarios , Seguridad Social empresa , Arrendamiento de vehículos policía , Reparación y mantenimiento Edificio Policía Local 3.000, Reparaciones, mantenimiento y utillaje Policía Local 5.000, Reparación vehículos Policía Local y Guardería Rural 2.500, Energía eléctrica , Combustibles Policía Local y Guardería Rural , Vestuario Policía Local , Suministros varios Policía 4.000, Prácticas de tiro 2.000, Limpieza Retén , Plan territorial de emergencias , Manutención depósito detenidos 1.000, Compra de material policía , ,99
39 Subprogr. Econ. D E N O M I N A C I Ó N Conservación integral señalización tráfico , Reparación y mantenimiento Parque Infantil 2.000, Reparación mantenimiento y utilllaje Parque Infantil 1.000, Señalización Vial , Servicio de Conservación sistemas semafóricos 5.000, , Protección Civil Subprogr. Econ. D E N O M I N A C I Ó N Arrendamiento vehículos protección civil 5.446, Mantenimiento instalaciones, maquinaria y utillaje 1.000, Reparación vehículos P. Civil 100, Combustible P.Civil 2.000, Vestuario Protección Civil 2.000, Suministros material auxiliar 1.000, ,00 Total , Órganos de gobierno 912 Órganos de gobierno Programa Órganos de gobierno Retribu. básicas miembros Órganos de Gobierno , Seguridad Social a cargo de la empresa 4.815, ,00 Total , Transferencias a otras Administraciones públicas 943 Transferencias a otras Entidades Locales. Extinción de incendios Subprogr. Econ. D E N O M I N A C I Ó N Consorcio extinción de incendios del Vinalopó , ,00 Total ,00 TOTAL ÁREA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL ,99
40 Resumenes Presupuesto
41 Área de Gasto Serv. Publicos Protección y Produc.Bienes Pub. Actuaciones de Actuaciones de Deuda Pública Área de Ejecución Básicos Promoción Social de carácter preferente carácter económico carácter general Totales % 11 Servicios Generales 0,00 0, , ,35 0, ,20 1,3% 12 Secretaría General y orga , , , ,21 5,5% 13 Recursos Tecnológicos , ,04 1,4% 14 Contratación y patrimonio , ,04 0,7% 15 Recursos Humanos ,00 0,00 0, ,05 0, ,05 3,3% 21 Gestión de Ingresos 0,00 0,00 0, ,92 0, ,92 0,6% Intervención y Plani. 22 Económica 0,00 0,00 0, , , ,84 19,6% 23 Tesorería Urbanismo, Actividades y , ,48 3,0% 31 disciplina ,48 0,00 0, ,00 0, ,48 3,6% 32 Calidad ambiental ,48 0, ,00 0, ,48 10,7% 33 Calidad Urbana ,62 0, ,00 0,00 0, ,62 11,3% 41 Desarrollo local , , ,00 0, ,19 2,1% 42 Turismo y fiestas Cultura, juventud y 0,00 0, , ,39 0,00 0, ,03 1,6% 43 deportes 0,00 0, ,27 0, ,00 0, ,27 4,4% 44 Educación Servicios Sociales 0,00 0, , ,00 0, ,46 10,4% 51 Generales Servicios Sociales 0, , ,00 0, ,27 4,4% 52 especializados 0, , , ,00 0, ,55 4,0% 61 Seguridad y Protec. Civil ,99 0,00 0, ,00 0, ,99 12,1% TOTALES , , , , , , ,12 % 35,2% 7,8% 16,8% 4,5% 17,8% 17,9% 100,0% 100,0%
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL 2014
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL 2014 Estado de Gastos 2014 ÁREA DE GASTO: 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: Cla.Orgánica 13 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL Política de Gasto 13.
Más detallesListado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas, Programas, Subprogramas y Aplicaciones
1 de 12 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 222.650,00 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 31.150,00 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 30.200,00 12003 12006 12100 12101 21300 22103 22104 22400 SUELDO BASE GRUPO C1
Más detallesCLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO 2015
0. DEUDA PÚBLICA 01 DEUDA PÚBLICA 011. DEUDA PÚBLICA 0111. DEUDA PÚBLICA 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 13. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 130. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
Más detalles(ANTEPROYECTO) Créditos Iniciales. Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES AYUNTAMIENTO LAS GABIAS. (Clasificación Programas)
( Programas) 1 011 31000 INTERESES PRESTAMO BBVA 5695 0179 U075088 011 31005 INTERESES OPERACION TESORERIA 011 31007 INTERESES PRESTAMO BANCO SANTANDER 011 31008 BBVA CANCELACION ICO 2012 011 31009 INTERES
Más detallesAyuntamiento de San Vicente del Raspeig PRESUPUESTO 2018 CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO 2018
CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO 2018 0. DEUDA PÚBLICA 01. DEUDA PÚBLICA 011. DEUDA PÚBLICA 0111. DEUDA PÚBLICA 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 13. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 130. ADMINISTRACIÓN
Más detallesCLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO 2016
0. DEUDA PÚBLICA 01. DEUDA PÚBLICA 011. DEUDA PÚBLICA 0111. DEUDA PÚBLICA 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 13. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 130. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
Más detallesRESUMEN POR CAPÍTULOS DEL ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULOS DEL ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS INGRESOS GASTOS CAP. DENOMINACION CUANTIA CAP. DENOMINACION CUANTIA OPERACIONES CORRIENTES OPERACIONES CORRIENTES 1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.531.230,00
Más detallesÁREAS DE GASTO Ejercicio 2015
APROBADO INICIALMENTE PREVIA MODIFICACIÓN POR LA INCORPORACIÓN DE ENMIENDAS Pleno Municipal, sesión celebrada el día 4 de diciembre de 2014. LA SECRETARIA GENERAL ÁREAS DE GASTO Ejercicio 2015 0.1.1. DEUDA
Más detallesRESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTO 2017
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTO 2017 INGRESOS GASTOS Cap. I Impuestos Directos 5.558.900,00 Cap. I Gastos de Personal 4.071.597,00 Cap. II Impuestos Indirectos 380.000,00 Cap. II Gastos Corrientes
Más detallesCLASIFICACIÓN DE GASTOS POR PROGRAMAS 2018
Código Descripción 0 DEUDA PÚBLICA. 01 DEUDA PÚBLICA. 011 DEUDA PÚBLICA. 01100 DEUDA PÚBLICA 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD
Más detallesPRESUPUESTO DE GASTOS FUNCION Area de Gasto 1 (SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS) 13 (SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA)
Funcional Económica Denominación PRESUPUESTO DE GASTOS FUNCION 2015 Créditos Iniciales Area de Gasto 1 (SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS) 13 (SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA) 130 Administación General de la
Más detalles011 Deuda Pública Intereses de préstamos del interior , Intereses de demora ,00
ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013 ÁREA DE GASTO POLÍTICA DE GASTO GRUPO DE PROGRAMAS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 0 Deuda Pública.
Más detallesAYUNTAMIENTO DE PELAYOS DE LA PRESA PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019 E S T A D O D E G A S T O S EJERCICIO 2019 CAPITULO GASTOS DE PERSONAL. PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. ECONOMICA CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL. Página: 3 1 GASTOS
Más detallesPRESUPUESTOS 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS
RESUMEN POR CAPÍTULOS CAPÍTULO DENOMINACIÓN 2017 I GASTOS DE PERSONAL 4.606.103,00 II GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.589.605,00 III GASTOS FINANCIEROS 235.085,00 IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 264.096,00
Más detallesOrgánica Programa Económica Descripción Créditos Iniciales RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL ELECTIVO ,68
1 912 912 10000 ÓRGANOS DE GOBIERNO. Retribuciones básicas. RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL ELECTIVO 49.827,68 10000 Retribuciones básicas. 10001 ÓRGANOS DE GOBIERNO. Otras remuneraciones. Total Económica
Más detallesArea de Gasto 1 (SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS)
Func Eco Denominación PRESUPUESTO DE GASTOS FUNCION 2014 Créditos Iniciales Area de Gasto 1 (SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS) 13 (SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA) 130 Administración General de la Seguridad
Más detallesGASTOS DE PERSONAL ,91
AYT202 AYUNTAMIENTO 202 GASTOS DE PERSONAL. 5.59.706,9 Órganos de gobierno y personal directivo. 0 65.870,84 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de lo 00 65.870,84 920 0000 RETRIBUCIONES ORGANOS
Más detalles1 Servicios públicos básicos
Clasificación por programas de gasto. Cuadro comparativo Código presupuestario Orden EHA/3565/2008 de 3 de diciembre Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo Código presupuestario según Orden EHA/3565/2008 Denominación
Más detallesAYUNTAMIENTO DE JAÉN ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO PRESUPUESTO 2013
AYUNTAMIENTO DE JAÉN ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO PRESUPUESTO 2013 CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Órganos de
Más detallesAPROBACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL (MODELO SIMPLIFICADO) PARA EL EJERCICIO 2018 ESTADO DE GASTOS E INGRESOS 1 RESUMENES
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL (MODELO SIMPLIFICADO) PARA EL EJERCICIO 2018 ESTADO DE GASTOS E INGRESOS 1 RESUMENES CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS CUADRO RESUMEN Capítulo Denominación
Más detallesAYUNTAMIENTO DE SAX Relación de Partidas por Capítulo/Artículo
Capítulo: GASTOS DE PERSONAL. 10 10000 9120 RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIER 158.800,00 10001 9120 ASISTENCIA ÓRGANOS COLEGIADOS 18.450,00 10002 9120 COMPLEMENTOS MPLES. IT Y AT 0,00 Total para
Más detalles1. 2. Estado de Presupuesto General. de Gastos 2015
1. 2. Estado de Presupuesto General de Gastos 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS CAPITULORESUMEN POR CAPÍTULOS P. INCIALES I GASTOS DE PERSONAL 7.864.244,65 II GASTOS CORRIENTES 9.975.764,71 III GASTOS FINANCIEROS
Más detallesPágina 1. Grupo de Programa 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO ÁREA DE GASTO 1 1 GASTOS DE PERSONAL ,63 12 PERSONAL FUNCIONARIO
Página 1 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO ÁREA DE GASTO 1 1 GASTOS DE PERSONAL 428.764,63 12 PERSONAL FUNCIONARIO 339.224,23 120 Retribuciones Básicas 112.444,25 120.03 Sueldos C1 96.772,43 120.06 Trienios
Más detalles(Clasificación Programas) PRESUPUESTO DE GASTOS DE Clasificación. Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES. Ayuntamiento de Reinosa
1 ( Programas) 011 310 INTERESES DE DEUDA 35.747,58 011 91100 REINTEGRO LIQUIDACION 2008 11.972,88 011 91101 REINTEGRO LIQUIDACION 2009 8.433,24 011 91103 REINTEGRO LIQUIDACION 2013 36.000,00 011 91300
Más detallesATMContaNet 28/06/2018
011 31000 INTERESES BANCARIOS (PRÉSTAMOS, OPERACIONES DE TESORERÍA..) 210.000,00 011 31100 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN. 15.000,00 011 31900 GASTOS DE COMISIONES, RECIBOS, ETC. 4.000,00
Más detallesAYUNTAMIENTO DE ARONA
10000.912 RETRIBUCIONES BÁSICAS / Organos de gobierno 630.000,00 11000.150 RETRIBUCIONES BÁSICAS / de Vivienda y urbanismo 39.900,00 11000.170 RETRIBUCIONES BÁSICAS / Administración general del medio ambiente
Más detallesPRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013 RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013 RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS Capítulo Descripción Importe 1 GASTOS DE PERSONAL. 7.860.398,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 8.752.905,00 3 GASTOS FINANCIEROS.
Más detallesProtección civil , , ,00 DOTACION MATERIALES Y UTILES POLICIA LOCAL REP., MTO. Y CONSERVACION SEGURIDAD VIAL
Página: 1.011.31000 Deuda Pública 51.573,56 0,00 51.573,56 45.098,28 45.098,28 45.098,28 0,00 6.475,28 INTERESES PRESTAMOS CONCEDIDOS.011.31900 Deuda Pública 35.000,00 0,00 35.000,00 15.657,97 15.657,97
Más detallesPRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014 RESUMEN POR CAPITULOS
DE 2014 RESUMEN POR CAPITULOS Capítulo Aplicación DENOMINACION 2014 Capitulo 1 Gastos de personal 18.008.726,11 132 Seguridad y Orden Público 5.935.226,47 132.00.120.01 Policía local funcionarios Sueldos
Más detallesPRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
1 011 DEUDA PÚBLICA. 011 300 INTERESES. 011 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS. 011 913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO. 22.000,00 1.300,00 225.000,00 248.300,00 2 132 SEGURIDAD Y ORDEN
Más detallesPor Programa Desglosado
Pág. 1 ÁREA PRESUPUESTARIA: 01 ALCALDIA 9121 ORGANOS DE GOBIERNO 00 Retribuciones básicas. 770.865,00 01 Otras remuneraciones. 198.044,00 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos g 968.909,00
Más detallesAYUNTAMIENTO DE LA PUERTA DE SEGURA PRESUPUESTO MUNICIPAL ÚNICO EJERCICIO 2015.
PRESUPUESTO MUNICIPAL ÚNICO EJERCICIO 2015. PRESUPUESTO MUNICIPAL ÚNICO DEL EJERCICIO 2015. RESUMEN GENERAL POR ÁREAS DE GASTOS Y GRUPOS PROGRAMAS AYUNTAMIENTO DE LA PUERTA DE SEGURA Cl. Pintor Zabaleta,
Más detallesESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO 2016
Expediente: 1277/2015. Asunto: Presupuesto de El Puig de Santa María Ejercicio ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO Eco. Descripción 13000 12001 POLICÍA. SUELDO A2 34.283,29 13000 12003 POLICÍA. SUELDO C1
Más detallesCAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL.
CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL. 130 12004 RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS ADM. GENERAL DE LA SEG. Y P.CIVIL GRUPO C2 14.871,98 130 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS ADM. GENERAL DE LA SEG. Y P.CIVIL 1.712,20 130
Más detallesPRESUPUESTO LA PUEBLA 2014.xlsx
Página 1 GR. DE PROG 011 DEUDA MUNICIPAL IMPORTE 011 310 01 Intereses Prestamo BBVA 1.053,20 011 310 02 Intereses Operación de Tesorería 3.000,00 011 310 04 Intereses operación rdl 5/2009 16.000,00 011
Más detallesAYUNTAMIENTO DE JAÉN ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
AYUNTAMIENTO DE JAÉN ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 ÁREA DE GASTO POLÍTICA DE GASTO GRUPO DE PROGRAMAS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 0 Deuda
Más detallesPRESUPUESTOS SOCIALES Y MUCHO MÁS PARA TODO EL PUEBLO
PRESUPUESTOS 2017 SOCIALES Y MUCHO MÁS PARA TODO EL PUEBLO Documento Firmado Electrónicamente - CSV:18BA06AB-7093-499D-BE7D-3508222A1D2F-75735 1 Documento Firmado Electrónicamente - CSV:18BA06AB-7093-499D-BE7D-3508222A1D2F-75735
Más detallesMOCIÓN DE LA ALCALDÍA
2014 MOCIÓN DE LA ALCALDÍA MEMORIA DEL PRESUPUESTO BASES DE EJECUCIÓN ESTADO DE GASTOS LISTADO DE PARTIDAS POR SU CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS
Más detallesBalance de Situación
Balance de Situación AYUNTAMIENTO DE Ejercicio: 207 Cuenta Descripción ACTIVO Importe Ej. Anterior A)Activo no corriente 3.739.874,35 3.564.328,49 I.Inmovilizado intangible 55.248,48 200 Inmovilizado intangible.
Más detallesIntereses , Intereses de demora , Otros gastos financieros , ,00 9 PASIVOS FINANCIEROS.
0110 Deuda Pública. 103.400,00 3 GASTOS FINANCIEROS. 310.00 Intereses. 5.900,00 352.00 Intereses de demora. 2.000,00 359.00 Otros gastos financieros. 1.000,00 8.900,00 9 PASIVOS FINANCIEROS. 911.00 Amortización
Más detallesPRESUPUESTOS DE GASTOS POR CAPITULOS 2016
PRESUPUESTOS DE GASTOS POR CAPITULOS 2016 Funcional Económic Denominación Créditos Iniciales Cap.1 ( Gastos de personal) 912 10000 Retribuciones básicas - Organos Gobierno 355.913,11 130 12001 Sueldos-
Más detallesESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA 2015
ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA 2015 A.G. DESCRIP A.G. ECO DESCRIP ECO Cred para gastos 2015 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 11000 RETRIBUCIONES BASICAS 10.080,28 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 11001 RETRIBUCIONES
Más detallesPRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS AYUNTAMIENTO DE OROPESA DEL MAR EJERCICIO 2015 CLASIFICACION ECONÓMICA 1 PRESUPUESTO 2014 PRESUPUESTO 2015 CAPITULO DENOMINACION GASTOS CORRIENTES 19.139.442,00 18.740.071,00 1 GASTOS
Más detallesPresupuesto de Gastos. Presupuesto de Ingresos
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014 RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS Presupuesto de Gastos Capítulos Descripción Importe 1 GASTOS DE PERSONAL. 7.793.360,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 9.208.345,00
Más detallesPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018 CUADRO RESUMEN CAPÍTULO DENOMINACIÓN CAPÍTULO PREVISIÓN GASTOS 1 Gastos de personal 12.952.011,10 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 10.662.079,78 3 Gastos financieros
Más detallesPRESUPUESTO DE GASTOS 2017
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 10 Órganos de gobierno y personal directivo 9120 100.00.00 Retribución Alcaldía 37.316,86 37.316,86 0,00 9120 100.00.01 Retribución Tenencias de
Más detallesAYUNTAMIENTO DE SETENIL DE LAS BODEGAS (Cádiz) Presupuesto General 2017 borrador ESTADO DE INGRESOS Hoja 1
ESTADO DE INGRESOS Hoja 1 cap artíc conc subconc denominación subconc concepto artículo capítulo 1º IMPUESTOS DIRECTOS 958.000,00 11 Sobre el capital 945.000,00 112 Impuesto Bienes Inmuebles Rústica 183.200,00
Más detallesAYUNTAMIENTO DE TOLEDO PRESUPUESTO DE GASTOS
11/09/ Pág. 1 CL.Orgánica 11101 Gabinete de la Alcaldía 9121 20501 Arrendamiento de equipos de oficinas y copiadoras 2.012,00 9121 20600 Arrendamiento servidores,ordenadores y periféricos 613,00 9121 22000
Más detalles2016 ( Económica ) Pág Otro personal , Otro personal ,00 14 Otro personal , Productividad 150 Productivid
2016 ( Económica ) Pág. 1 Econ. Prog. Org. 10000 912 Retribuciones órganos de gobierno 10000 Retribuciones básicas 33.745,08 33.745,08 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los 33.745,08
Más detallesPRESUPUESTO GENERAL 2011 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA
O PRESUPUESTO GENERAL 2011 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA CAP. ART CONC. SUBC. 1 GASTOS DE PERSONAL. 30.724.099,00 10 Órganos de gobierno y personal directivo. 1.783.447,00 100 Retribuciones
Más detallesPRESUPUESTO DE GASTOS 2017
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Prog. Econ. DEUDA PÚBLICA Aplicaciones 011 31000 INTERESES ANTICIPOS DIPUTACION PROVINCIAL 504 011 31001 INTERESES PRESTAMOS B.C.L. 19.021,00 011 31002 INTERESES BANCARIOS 8.180,00
Más detallesVIII. Presupuesto Ayuntamiento de Zaragoza. Estado de Gastos. Clasificación Funcional
VIII Presupuesto Ayuntamiento de Zaragoza. Estado de. Clasificación Funcional Presupuesto General 2008 Estado de 2008. Clasificación Funcional G. Función Denominación Euros % 1 2 3 4 5 6 7 0 Servicios
Más detallesListados de Aprobación del Presupuesto. Listado Auxiliar de Aplicaciones
Pág.: 1 de 7 2 100 00 ÓRGANOS DE GOBIERNO-RETRIBUCIONES BASICAS 10 68.005,00 0 0 00 PLANTILLA FUNCIONARIOS A1-SUELDOS 60.788,67 0 0 03 ADMINISTRACION GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C1 61.410,10 0 0 04 PLANTILLA
Más detallesPRESUPUESTO CORPORACIÓN PARA AÑO 2016
PRESUPUESTO CORPORACIÓN PARA AÑO 2016 10.- ORGANOS DE GOBIERNO ESTADO DE GASTOS CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL 100.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones.- 100.00.912.00 Retribuciones básicas
Más detallesPRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
1 011 DEUDA PÚBLICA. 011 310 Intereses 011 91300 Amortización Anual de Préstamos a Largo Plazo 011 91301 Amortización Anticipada de Préstamos a Largo Plazo 25.000,00 376.000,00 125.000,00 526.000,00 2
Más detallesAYUNTAMIENTO DE FORTUNA Relación de Partidas por Capítulo/Artículo Presupuesto: 2013 Capítulo: GASTOS DE PERSONAL.
Capítulo: GASTOS DE PERSONAL. 10 10000 912 ORGANOS DE GOBIERNO. RETRIBUCIONES 102.000,00 Total para el Artículo 10: 102.000,00 12 12010 132 SEGURIDAD. RETRIBUCIONES BASICAS 250.000,00 12010 920 ADMON GENERAL.
Más detallesSITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2016 hasta 31/10/2016
Página: 1 SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2016 hasta 0 011 310 01 Intereses. 13.034,15 0,00 13.034,15 9.590,88 9.590,88 9.590,88 0,00 3.443,27 0 011 310 02 Intereses
Más detallesPRESUPUESTO MUNICIPAL 2013 ESTADO DE GASTOS: PROGRAMAS
0110 DEUDA PÚBLICA CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS 450.000,00 910.000,00-460.000,00-50,55% CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS 3.719.000,00 2.137.000,00 1.582.000,00 74,03% DEUDA PÚBLICA 4.169.000,00 3.047.000,00
Más detallesPRESUPUESTO MUNICIPAL 2016 CLASIFICACION ECONOMICA DE GASTOS
Programa Económica A. OPERACIONES NO FINANCIERAS A.1 OPERACIONES CORRIENTES CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL ARTICULO 10: ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO CONCEPTO 100: RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS
Más detallesEXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA OROTAVA PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2017 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL 9121 10000 Órganos Gobierno Miembros Órganos Gobierno.- Retribuciones básicas Subtotal Artículo 10 398.600,00 398.600,00 9121 11000 Órganos Gobierno Personal Eventual.- Retribuciones
Más detallesPRESUPUESTOS DE GASTOS POR CAPITULOS 2015
PRESUPUESTOS DE GASTOS POR CAPITULOS 2015 Económica Funcional Denominación Créditos Iniciales Cap.1 ( Gastos de personal) 12001 130 Sueldos - Admon. General. Grupo A2 11.507,76 12003 130 Sueldos - Admon.
Más detalles10 Órganos de gobierno y personal directivo , Retrib.básicas y otras remun.de miembros de órganos de gob
Página: 1 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Órganos de gobierno y personal directivo. 291.937,00 100 Retrib.básicas y otras remun.de miembros de órganos de gob 291.937,00 10000 Retribuciones básicas 271.937,00 10001
Más detallesAYUNTAMIENTO DE JAÉN ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
AYUNTAMIENTO DE JAÉN ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Órganos
Más detalles(ANTEPROYECTO) Programa: --- Clasificación --- DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES Orgánica. Créditos Iniciales
1 133 21300 MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS 133 62500 SEÑALIZACIÓN VIARIA 150 12000 R.B. FUNCIONARIOS URBANISMO G. A1 150 12006 R.B. FUNCIONARIOS URBANISMO TRIENIOS 150 12100 R.C. FUNCIONARIOS URBANISMO COMPL
Más detallesAYUNTAMIENTO DE SANTILLANA DEL MAR ESTADO DE GASTOS POR FUNCIONAL. Presupuesto Inicial. Funcional: 012 Deuda Pública. Ejercicio: Importe: 2008 euros
Funcional: 012 Deuda Pública 0 012 0 012 0 012 31000 34900 91300 Intereses 50.000,00 otros gastos financieros 500,00 Amortiz.de ptmos. a M y L/P de Entes de fuera del sector pco 117.000,00 Total Funcional
Más detallesAJUNTAMENT DE MONCADA Relación de Partidas por Capítulo/Artículo
Capítulo: GASTOS DE PERSONAL. 10 10000 9120 RETRIBUCIONES ORGANOS GOBIERNO 69.337,52 Total para el Artículo 10: 69.337,52 12 12000 1510 RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO GRUPO A 33.834,40 12000 3210 RETRIBUCIONES
Más detallesCLASIFICACIÓN ORGÁNICA GRUPO 11: ALCALDÍA Y POLICIA LOCAL GASTOS DE PERSONAL
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA GRUPO 11: ALCALDÍA Y POLICIA LOCAL 11 132 12001 SUELDOS GRUPO A2 15.381,70 11 132 12003 SUELDOS GRUPO C1 491.808,02 11 132 12006 TRIENIOS 73.233,20 11 132 12100 COMPLEMENTO STINO
Más detallesPRESUPUESTO GENERAL 2014 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA
PRESUPUESTO GENERAL 2014 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA CAP. ART CONC. SUBC. 1 GASTOS DE PERSONAL. 26.595.408,95 10 Órganos de gobierno y personal directivo. 1.233.547,26 100 Retribuciones básicas
Más detallesPRESUPUESTO EJERCICIO 2018
PRESUPUESTO EJERCICIO 2018 Programa Económica Denominación Consignación Presupuestaria DEUDA PÚBLICA 011 3520000 INTERESES DE DEMORA 3,400.00 011 3590000 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3,000.00 011 DEUDA PUBLICA
Más detallesESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA Ejercicio: 2015
: 1 GASTOS DE PERSONAL 9120 10000 Remuneraciones Órganos de Gobierno 80.000,00 Total Artículo 10 80.000,00 1320 12000 Retribuciones basicas Seguridad 153.172,08 12000 Retribuciones basicas Servicios 18.807,89
Más detallesAYUNTAMIENTO DE CAUDETE
1 231 48009 4 48009 Acción Social. Subvención libre concurrencia 37.000,00 1 231 62600 6 62600 AIRE ACONDICIONADO CENTRO DE MAYORES 0,00 1 231 63201 6 63201 Asistencia social primaria. Reforma edificio
Más detallesAYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA PRESUPUESTO 2013 CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES
13201 POLICÍA 13201 20401 Renting vehículos 183.000,00 13201 21201 Mantenimiento y Reparacion edificio 104.000,00 13201 21301 Reparación y conservación equipos de transmisión 112.000,00 13201 21401 Reparación
Más detallesPresupuesto 2015 ESTADO DE GASTOS CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL
Presupuesto 2015 ESTADO DE GASTOS CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 1 132 12000 PERS. SEGURIDAD SUELDOS DEL GRUPO A1 14.677,00 1 132 12001 PERS. SEGURIDAD SUELDOS DEL GRUPO A2 38.720,00 1 132 12003 PERS. SEGURIDAD
Más detallesESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA
Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA. (2016) Pág. 1 01 DEUDA PÚBLICA. 011 DEUDA PÚBLICA. 01100 DEBEDA PUBLICA 9.932.790,14 3.310.818,18 13.243.608,32 13.110.928,10 13.110.928,10 10.938.345,20 2.172.582,90 132.680,22
Más detallesP R E S U P U E S T O
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 DE GASTOS DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE GASTOS 0 DEUDA PUBLICA 01 DEUDA PUBLICA 011 DEUDA PUBLICA 0111 DEUDA PUBLICA 1 SERVICIOS PUBLICOS
Más detallesZaratamoko Udala - Ayuntamiento de Zaratamo. PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas. (Clasificación Programas)
( Programas) Pág. 1 011 33201 INTERESES PRESTAMOS A LARGO PLAZO 011 93201 AMORTIZACION PRESTAMO A L.P. PLAN AJUST 609,00 19.890,00 011 DEUDA PÚBLICA. 20.499,00 011 DEUDA PÚBLICA. 20.499,00 01 DEUDA PÚBLICA.
Más detallesAYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
ESTADO S partida PROGRAMA 0 DEUDA PÚBLICA Vinculación - Clasificación por s 0 - Clasificación Económica 3 GASTOS FINANCIEROS 35.000,00 011 DEUDA PÚBLICA 35.000,00 310.01.00 DEUDA PÚBLICA. INTERESES DE
Más detallesPRESUPUESTO DE GASTOS POLITICA DE GASTO 01 : DEUDA PUBLICA GRUPO DE PROGRAMAS 011 : DEUDA PUBLICA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2.016 POLITICA DE GASTO 01 : DEUDA PUBLICA GRUPO DE PROGRAMAS 011 : DEUDA PUBLICA 31 Intereses de prestamos 011 310 01 Interéses de Prest. Santander nº 030011507 1.084,52 011 310
Más detallesCLASIFICACION POR PROGRAMAS PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2013
AREA DE GASTO 1.- "SERVICIOS PUBLICOS BASICOS" Total Politica 13.- "Seguridad y movilidad ciudadana" 57.743.117,54 20.035.766,41 Total Grupo 130.- "Admon general de seguridad y protección civil" 18.836.866,41
Más detallesESTADO DE GASTOS Agua ,00 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de
ESTADO DE GASTOS Clasificación Clasificación Funcional Económica DENOMINACIÓN CREDITO 11 330 Intereses préstamo 48.100,00 11 913 Amortización préstamo 214.000,00 130 12004 Retribuciones Básicas Policía
Más detallesAYUNTAMIENTO DE CAUDETE
GASTOS 2018 1 912 10000 1 10000 Retribuciones alcaldía 36.000,00 1 912 10001 1 10001 Asistencia Concejales 88.000,00 4 920 12000 1 12000 Administración General..Sueldos del Grupo A1 19.171,95 4 931 12000
Más detallesPTO.AY18 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2018
CLASIFICACION ECONOMICA PRESUPUESTO DE GASTOS PTO.AY8 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 208 Capitulo Descripcion Totales Operaciones Corrientes OPERACIONES NO FINANCIERAS Gastos de Personal 25.242.38,00 2 GASTOS
Más detallesListado Presupuesto Gastos Inicial Fecha: 24/11/2015 AYUNTAMIENTO DE BALMASEDA
Página 1 de 7 15 912 10001 ORG. DE GOBIERNO RETRIB. DEDICACION EXCLUSIVA 81.684,96 Altos Cargos 81.684,96 15 132 12000 15 150 12000 15 164 12000 15 320 12000 15 330 12000 15 340 12000 15 450 12000 15 920
Más detallesPRESUPUESTOS GENERALES 2015 AYUNTAMIENTO DE LAVIANA
PRESUPUESTOS GENERALES 2015 AYUNTAMIENTO DE LAVIANA 1 PRESUPUESTOS GENERALES 2015 AYUNTAMIENTO DE LAVIANA INGRESOS IMPUESTOS DIRECTOS 3.097.306,42 euros IMPUESTOS INDIRECTOS 79.000 euros TASAS, PRECIOS
Más detallesEQUIVALENCIAS CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS (OM EHA/3565/2008) Y FUNCIONAL (OM )
EQUIVALENCIAS CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS (OM EHA//2008) Y FUNCIONAL (OM 20-09-1989) A.G. P.G. G.P. Denominación OM EHA//2008 (En recuadros clasificación OM 20-09-1989) 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1 Seguridad
Más detallesPRESUPUESTO INGRESOS 2013 Económica Denominación de la aplicación presupuestaria
PRESUPUESTO INGRESOS 2013 Económica Denominación de la aplicación presupuestaria Previsiones Iniciales Cap.1 ( Impuestos directos) 11300 IBI 9.090.000,00 11500 IMPUESTO CIRCULACION TRACCION MECANICA 525.000,00
Más detallesServiciosPublicosBasicos. SeguridadYMovilidadCiudadana. AdministracionGeneralDeLaSeguridadYProteccionCivil. SeguridadYOrdenPublico
Antiguo Modelo Clasificación de los gastos por programas Nuevo modelo Clasificación por programas de gastos Identificador taxonomía XBRL PENLOC2015 Observaciones 0: DEUDA PÚBLICA 01: Deuda Pública 011:
Más detallesSITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE
Página: 1 1 01100 31000 01 INTERESES PRESTAMOS A LARGO PLAZO 1.673.000,00 0,00 1.673.000,00 1.444.563,36 1.444.563,36 1.444.563,36 0,00 228.436,64 1 01100 31001 01 INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO 50.000,00
Más detallesPRESUPUESTOS DE GASTOS POR CAPITULOS
PRESUPUESTOS DE GASTOS POR CAPITULOS 2016 Eco Fun Denominación Créd. Iniciales Cap.1 ( Gastos de personal) 10000 912 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 333.018,00 12000 920 Sueldos - Admón. General.
Más detallesINTERESES DE PRESTAMOS Y DEUDAS A C/P DEL INTERIOR DEUDA MUNICIPAL. AMORTIZACION PRESTAMOS A L/P Total Programa...
1 0111 DEUDA PÚBLICA. 0111 32201 0111 93302 INTERESES DE PRESTAMOS Y DEUDAS A C/P DEL INTERIOR DEUDA MUNICIPAL. AMORTIZACION PRESTAMOS A L/P 60.000,00 405.320,00 465.320,00 2 1301 POLICIA MUNICIPAL 1301
Más detallesAYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
Pág. 1 011 31001 BANCO CREDITO LOCAL 011 31002 CAJA DE ASTURIAS 3.667,18 3.667,18 15,26 15,26 15,26 3.651,92 011 31003 BANCO SANTANDER CENTRAL 4.418,24 4.418,24 38,24 38,24 38,24 4.380,00 HISPANO 011 31004
Más detallesPRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO 2017
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO 2017 APROBACION INICIAL RESUMEN POR CAPITULOS GASTOS Capítulo Descripción Importe 1 GASTOS DE PERSONAL. 11.953.151,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 11.748.215,00
Más detallescabecera 1 16/10/2015
Programa Económica Denominación de la aplicación presupuestaria Importe 11 31000 Deuda Pública. Intereses de Préstamos a largo plazo 119.000,00 11 31001 Deuda Pública. Intereses de operaciones de tesorería
Más detallesAYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
Pág. 1 011 31001 BANCO CREDITO LOCAL 011 31002 CAJA DE ASTURIAS 3.667,18 3.667,18 15,26 15,26 15,26 3.651,92 011 31003 BANCO SANTANDER CENTRAL 4.418,24 4.418,24 38,24 38,24 38,24 4.380,00 HISPANO 011 31004
Más detallesAplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos Capítulos
2016 ( Económica ) Pág. 1 10000 912 RETRIBUCIONES CONCEJALES 76.970,00 10000 Retribuciones básicas 76.970,00 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros 76.970,00 10 Órganos de gobierno
Más detalles