PLAN DE COMPRAS MATERIALES Y SUMINISTROS 2013
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- José Miguel Campos Botella
- hace 10 años
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1 CANTIDAD PARA V. UNITARIO VALOR TOTAL DESCRIPCION DE ELEMENTOS COMPRAR PROMEDIO SIN IVA UTILES Y PAPELERIA ARCHIBADOR AZ CORRIENTE OFICIO MARCA NORMA , BANDERITAS POR 4 COLORES SURTIDOS POS-IT , BANDERITAS POST-IT AMARILLO , BISTURI GRANDE GENERICO , BLOCK MEDIA CARTA CUADRICULADOAMARILLO MARCA NORMA , BORRADOR PZ-20 NATA PELIKAN , CAJA CHINCHES MARCA GEMA , CAJA DE CLIPS MARCA GEMA , CAJA DE GRAPA COSEDORA STANDAR GEMA , CAJA GANCHO LEGAJADOR PLAST. POR 20 GEMA , CAJA GANCHOS CLIPS MARIPOSA CAJA X50 GEMA , CAJA LIMPIATIPOS PELIKAN , CAJA MINAS 0.5 PENTEL , CAJA MINAS 0.7 PENTEL 4 770, CAJAS BANDAS DE CAUCHO No , CARPETA BLANCA 1 1/2" TRES AROS NORMA , CARPETA BLANCA 1" CARTA TRES AROS NORMA , CARPETA BLANCA 1/2" TRES AROS NORMA , CARPETA BLANCA 2" TRES AROS NORMA , CARPETA LEGAJADORA CARTA MARCA NORMA , CARPETA LEGAJADORA OFICIO MARCA NORMA , CARPETA LEGAJADORA OFICIO TAPA CONTRATAPA , CARPETAS AZULES, CELUGUIAS MARCA NORMA , CD-R IMATION O VERBATIM (TORRE X 100 UNIDADES) , CD-RW IMATION O VERBATIM (TORRE X 25 UNIDADES) , CINTA DE ENMASCARAR 18MM X 40 MTS MARCA TESA , CINTA DE ENMASCARAR DE 48X40 MTS MARCA TESA , CINTA DE ENMASCARAR DE 12mm X 40 MARCA TESA , CINTA PEGANTE DE 48MM*100MT ANCHA EMPAQ MARCA TESA , CINTA PEGANTE DOBLE FAX , CINTA PEGANTE TRANSPARENTE DELGADA MARCA TESA 12 MM X 40 MTS , CINTA SUMADORA 4A BICOLOR , CORRECTOR LIQUID PAPER , COSEDORA RANK REF: HOJAS , DVD-R IMATION O VERBATIM (TORRE X 100 UNIDADES) , DVD+RW IMATION O VERBATIM (TORRE X 25 UNIDADES) , ESFERO BIC NEGRO , ESFERO BIC ROJO , GANCHO LEGAJADOR PLÁSTICO FILAMENTO CORTO REFERENCIA 9996 MARCA BEBA , GANCHO LEGAJADOR PLÁSTICO FILAMENTO LARGO REFERENCIA 9994 MARCA BEBA , LAPICES NEGROS MARCA FABER CASTELL , LAPIZ ROJO MARCA FABER CASTELL , LIBRETA TAQUIGRAFIA NORMA /CID , LIBRO CARVAJAL 1/2 OF 80 OZK 8,50 0 MARCADO PERMANENTE PELIKAN , MARCADOR SECO TABLERO ACRILICO PELIKAN , MICROPUNTA PELIKAN NEGRO , NOTAS ADHESIVAS - POSIT MEDIANOS , PEGANTE BARRA PEGASTIC 40 GRS , PERFORADORA DOS HUECOS 4O HOJAS RANK , PORTAMINAS 0.5MM ,
2 PERFORADORA TRES HUECOS MARCA RANK , REGLA PASTICA 30 CMS GENERICA , REPUESTOS BISTURÖ GRANDE GENERICA 5 900, RESALTADOR COLORES SURTIDOS PELIKAN , RESMA PAPEL CARTA 75 GRS BLANCO , RESMA PAPEL TAMA O OFICIO , ROLLOS PAPEL PARA SUMADORA 57 MM X 20 MTS , ROTULOS AUTOADHESIVOS PARA CD X 30 HOJAS , SACAGANCHOS PEQUEÑOS RANK , SEPARADORES PLASTICOS POR 5 GENERICOS , SOBRES MANILA 25X35 CMS OFICIO MARCA NORMA , SOBRES MANILA CARTA ESPECIAL MARCA NORMA , SOBRES MANILA EXTRAOFICIO MARCA NORMA 172,00 0 SOBRES PARA CD POR UNIDADES GENERICO , TAJALAPIZ METALICO SENCILLO 500,00 0 TIJERAS 7" 2.000,00 0 SUBTOTAL UTILES Y PAPELERIA IVA TOTAL UTILES Y PAPELERIA CANTIDAD PARA V. UNITARIO VALOR TOTAL DESCRIPCION DE ELEMENTOS COMPRAR PROMEDIO SIN IVA SUMINISTROS PARA COMPUTADOR Y PREIMPRESOS CARTUCHO HP C6615D No CARTUCHO HEWLETT PACKARD REFERENCIA 6625A No CARTUCHO HP C9393A No. 88 AMARILLA CARTUCHO HP C9396A No. 88 NEGRO CINTAIMPREORA IMPREORA EPSON FX TONER CE278A TONER HP Q2612A (opcional dual pack) TONER H.P. RERENCIA Q. 2612A INDIVIDUAL TONER HP. REFERENCIA CB. 435A DUAL.OACK TONER H.P. REFERENCIA CB. 435A INDIVIDUAL TONER HEWLETT PACKARD REFERENCIA CC.. 540A TONER HEWLETT PACKARD REFERENCIA CC. 541A TONER HEWLETT PACKARD REFERENCIA CC.. 542A TONER HEWLETT PACKARD REFERENCIA CC.. 543A TONER HP CB436A (opcional dual pack) TONER H.P. RERENCIA CB. 436 INDIVIDUAL TONER H.P. REFERENCIA C. 4191A TONER HP.C. 9396A. 88 XL NEGRO ALTO RENDIMIENTO TONER HP.C. 9391A 88XL. CYAN ALTO RENDIMIENTO TONER H.P. C. 9392A 88 X L MAGENTA ALTO RENDIMIENTO TONER H.P. C. 9393A 88 XL YELLOW AMARILLO ALTO RENDI TONER SAMSUNG SUBTOTAL SUMINISTROS PARA COMPUTADOR , IVA , TOTAL SUMINISTROS PARA COMPUTADOR CAFETERIA Y BOTIQUIN AZUCAR EN LIBRAS CAFE LIBRAS CAJA DE AROMATICAS COMPRA DE PRODUCTOS PARA LOS BOTIQUINES VASOS ICOPOR DE 4 ONZAS SUBTOTAL ELEMENTOS DE CAFETERIA Y OTROS IVA
3 TOTAL ELEMENTOS DE CAFETERIA Y OTROS ASEO Y LIMPIEZA JABON SPRAY *800CC ROLLO PAPEL HIGIENICO*200 MTS HOJA SENCILLA x 4 UNI ROLLO PAPEL HIGIENICO*400 MTS HOJA SENCILLA x 4 UNI TOALLAS DE MANO BLANCA Z * 150 UN PAQUETE POR TOALLAS MANO EN ROLLO BLANCA FAMILIA REF PA ROLLO DE PAPEL HIGIENCO PEQUEÑO DOBLE HOJA SUBTOTAL ELEMENTOS DE ASEO IVA TOTAL ELEMENTOS DE ASEO electricos MATERIALES ELECTRICOS TOTAL ELEMENTOS ELECTRICOS GRAN TOTAL COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FECHA DE ELABORACION. 31/01/2013 APROBADO POR: ELABORADO POR. GUSTAVO ADOLFO MORALES PIÑEROS Subgerente Administrativo y Financiero ADRIANA PARRA QUIROGA Profesional Especializado de servcicios generales elaboro. Adriana parra.
4 PLAN DE TIC S VERSION: 1 Página 1 de 2 Diciembre CODIGO CANT PARA V. UNITARIO VALOR TOTAL DESCRIPCION PLAN DE COMPRAS RECURSOS Y SERVICIOS CUBS COMPRAR PROMEDIO APROXIMADO REPOSICIÓN Y ACTUALIZACION DE RECURSOS HARDWARE Equipo de cómputo, redes y periféricos 0 SERVIDORES ,00 0 Equipo de escritorio o sobre escritorio o sobremesa (PC) Estaciones de trabajo Equipos Portátiles Impresoras 0 Matriz de puntos ,00 0 Inyección de tinta ,00 0 Multifuncionales , Laser Solución SAN ,00 0 Scanner , SUBTOTAL HARDWARE EQUIPOS DE RED Y SEGURIDAD Switche tecnología IEEE ,00 Acces Point conexiones inalámbricas IEEE ,00 Router, enrutadores para interconexión de redes 0 0,00 FireWall ,00 Adecuación Centro de Datos ,00 UPS, Sistema de corriente regulada e ininterrumpida ,00 ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUBTOTAL EQUIPOS DE RED Elementos para actualización y reparación de equipos que se detectan en le proceso de mantenimiento preventivo, y los procesos diarios de soporte SUBTOTAL EQUIPOS DE RED $ $ SUBTOTAL REPOSICIÓN EQUIPOS DE HARDWARE SOFTWARE Licencias Office 2010, edición estandar y versión educativa Licencias de Windows 7 educativa ,00 Licencias Adobe suite CS3 Estandar ,00 Licencia de Adobe Acrobat profesional ,00 Licencias de la suite Corel Draw X ,00 Licencias Autocad ,00 Licencias de Wondows Server 2008 Entreprise Edition ,00 Licencias CAL para Windows Server ,00 Licencia SharePoint ,00 Licencias CAL para SharePoint ,00 Renovación antivirus Symantec Entreprise Edtion ,20 Licencias software administración e inventario parque TI ,00 Actualización File Maker ,00 Sistema Gestión Documental ,00 Implemetación Intranet Corporativa ,00 Soporte y mantenimiento sistema de información ERP (ZBOX) ,00 SUBTOTAL ACTUALIZACION Y COMPRA DE SOFTWARE 0,00
5 TOTAL RECURSOS HARDWARE Y SOFTWARE PLAN DE TIC S VERSION: 1 Página 2 de 2 SERVICIOS Internet, comunicaciones, hosting y otros Servicio de Internet, 1 canal dedicado de 9 MG Canal dedicado de 4 MB para solución ERP Canal de 2 MB de la RAVEC 12 0 Servicio de Hosting, para solución ERP Servicio de hosting, para alojamiento SIART Servidor de correo Adecuación y mantenimiento red LAN y eléctrica regulada SUBTOTAL SERVICIO IINTERNET, REDES Y HOSTING $ Servicios Profesionales Porcesos administración, mantenimiento y operación SIART, 1 $ Procesos capacitación artesanos en uso SIART Procesos posicionamiento SIART Procesos de divulgación y promoción (material POP) SUBTOTAL SERVICIO IINTERNET, REDES Y HOSTING $ Mantenimiento Parque TI de la Entidad Mantenimiento Preventivo - 2 procesos al año (se multiplica por 2) Servidores 5 $ Portatiles 28 $ Equipos de escritorio PC 80 $ Impresoras Inyección de tinta 10 $ Matriz de punto 3 $ Laserjet 25 $ UPS 0 $ TOTAL DE LOS DOS (4) MANTENIMIENTO DEL AÑO $ Mantenimiento Correctivo Soporte y asistencia técnica $ COSTO TOTAL MANTENIMIENTO PARQUE TI COSTO TOTAL SERVICIOS TI COSTO TOTAL PLAN DE COMPRAS TIC'S FECHA DE ELABORACION. APROBADO POR: ELABORADO POR. GUSTAVO ADOLFO MORALES P. MEDARDO A. CASTILLO O. Subgerente Administrativo y Financiero Profesional Unidad Sistemas
PLAN DE COMPRAS MATERIALES Y SUMINISTROS 2012
PLAN DE COMPRAS MATERIALES Y SUMINISTROS 2012 CODIGO: PLNGAD02 CODIGO CANTIDAD PARA V. UNITARIO VALOR TOTAL DESCRIPCION DE ELEMENTOS CUBS COMPRAR PROMEDIO SIN IVA JUNIO UTILES Y PAPELERIA AUTODHESIVOS
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PLAN DE COMPRAS MATERIALES Y SUMINISTROS 2009 CODIGO: PLNGAD02 VERSION: 1 Página DESCRIPCION DE ELEMENTOS UTILES Y PAPELERIA ARCHIVADOR A-Z OFICIO 1.52.1.6.7/8 106 3.813 404.178,00 BANDERITAS POR 4 COLORES
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PLAN DE MANTENIMIENTO 2010 CODIGO: PLNGAD01 CANT PARA V. UNITARIO VALOR TOTAL DESCRIPCION DEL MANTENIMIETO COMPRAR PROMEDIO APROXIMADO CARROS GASOLINA Y COMBUSTIBLE ANUAL 1 6.600.000 6.600.000 ARREGLOS
ANEXO N 1 PRIMERA ENTREGA ELEMENTOS DE PAPELERÍA
N CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO ESPECIFICACION TECNICA Almohadilla para sello, de forma rectangular, 1 5 ALMOHADILLA MEDIANA PARA SELLOS dimensiones mayor a 100 x 150 mm, y material de la carcasa en
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD. Unidad 5000
SEPARADOR AFUERA YUTE CARTON NATURAL IMPRESO CON LOGO (CON DATOS) ROJO Unidad 5000 BOLSILLO unidad 1500 ALMOHADILLA P/SELLO DE CAUCHO EC Unidad 29 LEGAJADOR AZ CARTA Unidad 300 LEGAJADOR AZ OFICIO Unidad
2627 ACETATO FOTOCOPIADORA/LASER S/F GENERICO 2628 ALFILER WINGO 50 GR 2629 ALMOHADILLA PARA SELLOS PERSA 2630 ARCHIVADOR FUELLE OFICIO PLAS 13B 2631
Item Desc. item 2627 ACETATO FOTOCOPIADORA/LASER S/F GENERICO 2628 ALFILER WINGO 50 GR 2629 ALMOHADILLA PARA SELLOS PERSA 2630 ARCHIVADOR FUELLE OFICIO PLAS 13B 2631 BANDA DE CAUCHO BOLSA DE 25 GR 2632
Banco de Comercio Exterior de Colombia - Bancoldex. Vicepresidencia Administrativa Departamento de Servicios Administrativos
Año 2010-2011 Banco de Comercio Exterior de Colombia - Bancoldex Vicepresidencia Administrativa Departamento de Servicios Administrativos COTIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CONSUMO Nombre del
ANEXO 3 MATERIALES Y SUMINISTROS VIGENCIA 2013
CORPORACION CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA ANEXO 3 MATERIALES Y SUMINISTROS CAFÉ 500 GR (LIBRA) 200 7,850 1,570,000 Selección de Mínima Cuantía LUSTRAMUEBLES * 240 CMS. 12 4,988 59,856 Selección de Mínima
ESTADO EJECUCION Persiana 1 350000 350.000,00 Por ejecutar
DIVISION ADMINISTRATIVA RUBRO PRESUPUESTAL: ADQUISICIÓN DE BIENES - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA DE COMPRA DE EQUIPO VIGENCIA FISCAL 2004 Primera Modificación: Junio 2 de 2004 OFICINA DE CALIDAD ESTADO
ANEXO 10 PROPUESTA ECONÓMICA GRUPO No. 1: ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ENSERES MENORES
ANEXO 10 PROPUESTA ECONÓMICA GRUPO No. 1: ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ENSERES MENORES Asunto: Contratar bajo la modalidad de Outsourcing el suministro y distribución de elementos de papelería, tóner, resmas
PLAN DE COMPRAS INFRAESTRUCTURA FISICA Año: 2014
PLAN DE COMPRAS INFRAESTRUCTURA FISICA Año: 2014 COPIA CONTROLADA CODIGO MATERIALES Y SUMINISTROS 12010503 BANDA ELASTICA EN CAUCHO POR 25 GRS 120 342 41,040 12010503 APIRADORA 1 500,000 500,000 12010503
ANEXO 1 FICHA TECNICA APLICAR NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA
ANEXO 1 FICHA TECNICA APLICAR NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA No. DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TECNICAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 CARPETA AZ CARP 4 ALETAS 300 GR PROPAL BC FOLD COLGANT.
PLAN DE COMPRAS 2014
PLAN DE COMPRAS 2014 PLAN COMPRAS VIGENCIA 2014 De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de las
INVENTARIO DE MATERIALES GASTABLES Y DE LIMPIEZAS Julio 15 del 2014 DETALLE UNIDAD CANTIDAD CARTUCHO HP LASERJET 124A (Q6003A) COLOR MAGENTA Unidad 3
INVENTARIO DE MATERIALES GASTABLES Y DE LIMPIEZAS Julio 15 del 2014 DETALLE UNIDAD CANTIDAD CARTUCHO HP LASERJET 124A (Q6003A) COLOR MAGENTA Unidad 3 CARTUCHO HP LASERTJET 124A (Q6002) COLOR AMARILLO Unidad
Aire comprimido para limpiar equipo de cómputo 590 ml aproximadamente. 46 Banderita adhesiva, tape-flag, de 5 colores 414.71
AVISO DE ACTO FINAL CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2015LA-000002-01 TINTAS, SUMINISTROS Y SEGÚN DEMANDA SE AVISA A TODOS LOS INTERESADOS EN ESTA LICITACIÓN ABREVIADA,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES GRUPO ADMINISTRATIVO PLAN DE COMPRAS AÑO 2009 MATERIALES Y SUMINISTROS ANEXO No. 2 VALOR ASIGNACION PRESUPUESTAL
ITEM No. NOMBRE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES GRUPO ADMINISTRATIVO PLAN DE COMPRAS AÑO 2009 MATERIALES Y SUMINISTROS ANEXO No. 2 VALOR ASIGNACION PRESUPUESTAL VALOR EJECUTADO SALDO ACTUAL % EJECUCION
HOMOLOGACIÓN DE CÓDIGOS DE MATERIALES Y EQUIPOS
HOMOLOGACIÓN DE S DE MATERIALES Y EQUIPOS 22 22 01 SUMINISTROS 22 01 03 NUMERADOR, SELLOS Y FECHADORES 22 01 03 02 Numerador automático u 22 01 03 04 Numerador manual de 6 dígitos u 22 01 03 06 Numerador
MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA
Anexo Tecnico Licitacion Pública N PODJUDTSJ 01/2014 Partida "A" MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA DESCRIPCION UNIDAD VOLUMEN ACETATO TAMAÑO CARTA PIEZA 1000 AGARRAPAPEL #200 (C/12 PZAS) CAJA 20 AGARRAPAPEL
COMPRAS (Ver hoja v3 'Ayudas y códigos necesarios')
COMPRAS (Ver hoja v3 'Ayudas y códigos necesarios') Importante: De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra
DETALLE 1 6 MEMORIA USB DE 8 GB 2 80,000.00 2 12 SILLA ERGONOMICA 1 300,000.00 3 12 ARCHIVADOR DE PAPEL PARA CORRESPONDENCIA 1 150,000.
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO NARIÑO MUNICIPIO SAN PABLO NIT. 800099143 PLAN ANUAL DE COMPRAS 2013 ITEM MES PROYECTADO DETALLE CANTIDA D VALOR TOTAL 1 6 MEMORIA USB DE 8 GB 2 80,000.00 2 12 SILLA
# PROPONENTE VALOR OFERTADO
SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA IPC.00.01.17.04.007.01 (DECRETO 1 DE 013). Cali, 0 de febrero de 01 La suscrita Rectora del INSTITUTO POPULAR DE CULTURA de conformidad a lo establecido en el Decreto 1 de 013
A N E X O T E C N I C O
GRUPO: CONSUMIBLES DE COMPUTO NO. 2 4 9 2 4 HCD/LIX/LPN/0/04 DESCRIPCION DEL ARTICULO ID AREA SOLICITANTE UNIDAD DE MEDIDA ER ENTREGA 2DA ENTREGA SUBTOTAL ACEITE DIELECTRICO DIRECCION DE SERVICIOS LITRO
PLAN DE COMPRAS VIGENCIA MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO
v4 PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 203 - MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO Tipo Identificacion Identificacion Nombre de la Entidad Nit de la Entidad Funcionario Funcionario Año Fiscal Valor Total Responsable Responsable
Formulario de Cotizacion
0001 caja de alumino con llave 40x25cm.- 1.00 0002 calculadora de escritorio sin papel -mediana.- 1.00 0003 resma de papel obra a4 75g - 500 hojas x unid.- 1,047.00 0004 resma de papel obra a3 75g - 500
ANEXO I DENOMINACIÓN ARTÍCULO
DENOMINACIÓN ARTÍCULO ANEXO I PRECIO IVA 21% PRECIO IVA SALIDA INCLUIDO ROTULADOR PUNTA FINA AZUL 0,66 0,14 0,80 ROTULADOR PUNTA FINA NEGRO 0,66 0,14 0,80 ROTULADOR PUNTA FINA ROJO 0,66 0,14 0,80 ROTULADOR
GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Tamaño: 2 pulgadas. Tipo: Tres aros Tamaño: 3 pulgadas. Tipo: Tres aros
LICITACIÓN PÚBLICA No. 206 DE 2010 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA LA INTERVENTORÍA A LOS CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y LOS OPERADORES DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
PRECIO REFERENCIAL : S/. 46,031.00
CONVOCATORIA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO Adquisición de materiales de escritorio para la COOPAC Huancavelica Ltda 582, Oficina principal y Agencia Huancayo. PRECIO REFERENCIAL : S/. 46,031.00
Colegio Monterrey Dios Ciencia- Patria GESTION DIRECTIVA LISTA DE TEXTOS Y UTILES ESCOLARES
GESTION DIRECTIVA LISTA DE TEXTOS Y GRADO: TRANSICIÓN En este grado el colegio suministra a tod@s l@s niñ@s las guías necesarias para cada espacio académico. Por ello es muy importante que se haga entrega
MINISTERIO DE TURISMO - "MITUR"
Página : 1 de 6 442 AGENDA DE ESCRITORIO UNIDAD 287 263 24 82.60 1,982.40 243 AMBIENTADORES EN SPRAY UNIDAD 226 30 196 97.84 19,176.64 1 ARCHIVO DE ACORDEON 8½ X UNIDAD 13 1 12 274.72 3,296.64 2 ARCHIVO
INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES INVAMA PLAN DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PUBLICA AÑO 2013
AISLADOR YOYO PORCELANA 600 $ 2.973 $ 1.783.530 2 ALAMBRE TW No. 14 12.000 $ 530 $ 6.363.000 2 ALAMBRE TW No. 10 5.000 $ 1.149 $ 5.745.000 2 ALAMBRE TW No. 8 2.000 $ 1.865 $ 3.729.600 2 ARRANCADOR SUPERPOSICION
CONTRALORIA GENERAL DEL CAUCA. DEPENDENCIA: Dirección de Talento Humano y Servicios de Apoyo a la Gestión
ANEXO 05 FORMATO 01 PLAN DE ACCIÓN CONTROLADO SI X NO CODIGO: FO-ME-PI-S1-01 VERSIÓN: 03 FECHA: 17 / 09 /2010 PÁGINA 1 DE 2 CONTRALORIA GENERAL DEL CAUCA AÑO: 2014 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL DEPENDENCIA:
Todo en útiles escolares para el regreso al colegio.
Todo en útiles escolares para el regreso al colegio. Para realizar tu cotización. Comunícate con el área de Bienestar 3008982280 o escribe al correo [email protected] ALFILER DE COLORES ALFILER
REQUERIMIENTOS PLAN DE COMPRAS GERENCIA ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
REQUERIMIENTOS PLAN DE COMPRAS GERENCIA 1 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO 12 2 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA 144 3 CARPETAS 100 4 GANCHOS PARA CARPETAS 100 5 STICKERS PEQUEÑOS PARA CARPETAS 100 6 STICKERS
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA UTILES DE OFICINA 2015
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA UTILES DE OFICINA 2015 Papel de Escritorio y Cartón: Rubro:331 ITEM 1 2 3 ITEM 4 5 6 CODIGO DE CATALOGO DESCRIPCION 14111507-003 Papel tamaño oficio 14111507-001 14111507-002
Ficha del pedido de Suministros
1 Resma 200 Resmas de papel- presentación A4 de 80 grs. 2 Resmas 200 Resmas de papel- presentación Oficio de 80 grs. 3 Resmas 3 Resmas de papel- Resmas de papel 13 4 Unidad 69 Papel vegetal- Pepel vegetal
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CORPORACIÓN PARQUE ARVÍ INFORME FINAL DE EVALUACIÓN CONVOCATORIA CONTRATO MARCO No. 002 DE 2018 Objeto de la contratación: CONTRATO MARCO PARA SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA,
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ARTICULOS DE OFICINA COD. DESCRIPCION VALOR TOTAL CANT. UNIT. 3220 Block prepicado 80 hojas mat. 7mm Austral 100 3222 Block borrador fiscal oficio "Mistral" 10 3225 Block Post-It amarillo 654 grande "3M"
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CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE ENERO A JUNIO DE 2014 PROVINCIA CATE No. ORDEN DE COMPRA FECHA ACEPTACIÓN PROVEEDOR DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR TOTAL Tungurahua CARTULINA
BIEN O SERVICIO A CONTRAR UNIDAD DE MEDIDA ÍTEM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Papel bond, de 75 g/m2, tamaño carta, resma por 500 hjs
CONDICIONES TÉCNICAS ESENCIALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DE BIEN 1. DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO Suministro de elementos de papelería, toner y útiles de escritorio y oficina. 2.
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SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL PLAN ANUAL DE COMPRAS VIGENCIA 2013 COMPRA DE EQUIPO CODIGO PRESUPUESTAL 032103 1 COMPUTADORES CON LA SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 1.525.000 1.525.000 Intel
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No. del Producto 1 Archivador de fuelle en yute Clasificación UNSPSC 44122000 Yute de mínimo 600g/m2 Oficio Mínimo 30 bolsillos; cierre con cordón elástico No. del Producto 2 Clasificación UNSPSC 44122000
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CATÁLOGO DE ACTIVOS TIC PARA LA GESTIÓN Familia 2 Materiales y Suministros SubFamilia 4 Productos de Papel, Libros Impresos y Digitales Clase 6 Libros, revistas y otras publicaciones SubClase 1 Libros,
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UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR VICERECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE SERVICIOS Departamento de Adquisiciones LISTADO DE MATERIALES DEL ALMACÉN GENERAL CON PRECIOS REFERENCIALES DESCRIPCIÓN UNIDAD COD. PRECIO
ANEXO 1 PRECIO UNITARIO (SIN IVA) DESCRIPCION ARTICULO /MARCA CARACTERISTICAS UNITARIO (CON IVA) Nº ART. REF.
Nº ART. REF. ANEXO 1 DESCRIPCION ARTICULO /MARCA CARACTERISTICAS PRECIO UNITARIO (SIN IVA) IVA PRECIO UNITARIO (CON IVA) 1 49177 ABRECARTAS Q-CONNECT CON MANGO DE MADERA 1,224 0,257 1,481 2 09744 ARCHIVADOR
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Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario Cantidad Unidad Descripción del Artículo 18 1/4 Aceite de motor 20W50 1 galón Acido Muriático 12 unidad Almohadillas
REPORTE DE PRODUCTOS (EXISTENCIA) Al 12/Oct/2015
Página 1 de 9 CATEGORIA PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD ARTICULOS VARIOS BANDEJA PST-IC ACERO INOX. 40CM UNIDAD 14 ARTICULOS VARIOS TALONARIO TRAMITACION INTERNA UNIDAD 80 ARTICULOS VARIOS LIMPIA ALFOMBRAS MANUALES
INVENTARIO ALMACEN SUMINISTROS UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO RECINTO DE RIO PIEDRAS
MATERIALES DE OFICINA 31 Abridor de carta de metal EACH $ 0.50 MATERIALES DE OFICINA 148 Almohadilla seca para sello de goma EACH $ 1.25 MATERIALES DE OFICINA 165 Archivo de cartón carta tipo sinfonía
Sección I - Códigos de Uso Frecuente
Sección I - Códigos de Uso Frecuente Bonos (Medio de Pago) 80140000 Comercialización y Distribución 80141700 Distribución 80141706 Servicio de Intermediación de Productos Call Center (Público & Privado)
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Lista de útiles escolares 2º básico 2016 Lenguaje y Comunicación 1 carpeta de plástico duro color verde. Con archivador y bolsillo (Se sugiere Deep Impression Clip File 712). Texto Lenguaje y Comunicación
SENA. 7AV Regional Valle LA DIRECCION REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA SOLICITUD PRECOTIZACIONES PARA ESTUDIO DE MERCADO
7AV LA DIRECCION REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA SOLICITUD PRECOTIZACIONES PARA ESTUDIO DE MERCADO El Servicio Nacional de Aprendizaje, a traves del del Cauca. de conformidad con los principios de transparencia
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