Presupuesto Ayuntamiento 2015 Prorr
|
|
- Alfonso Vargas Caballero
- hace 5 años
- Vistas:
Transcripción
1 AYTO205P Presupuesto Ayuntamiento 205 Prorr 0 Deuda Pública ,74 30 Administración Gral Seguridad y Protección Civil ,90 32 Seguridad y Orden Público ,02 33 Ordenación del tráfico y del estacionamiento ,00 35 Protección civil ,00 36 Servicio de prevención y extinción de incendios ,00 50 Administración General de Vivienda y urbanismo ,35 5 Urbanismo:plamen.gest.ejec.y discip.urban ,5 532 Pavimentación de vías públicas ,6 02/2/205 5:0:4
2 2 AYTO205P Presupuesto Ayuntamiento 205 Prorr 60 Alcantarillado ,00 6 Abastecimiento domiciliario de agua potable ,78 62 Recogida de residuos , Tratamiento de residuos ,00 63 Limpieza viaria ,50 64 Cementerio y servicios funerarios 32.20,00 65 Alumbrado público ,85 70 Administración general del medio ambiente 23.88,66 7 Parques y jardines ,26 02/2/205 5:0:42
3 3 AYTO205P Presupuesto Ayuntamiento 205 Prorr 72 Protección-contam.acústica.lumínica y atmos , Mantenimiento de Playas ,76 22 Otras prestaciones económicas a favor de empleados , Administración General de Servicios Sociales 3.885,9 23 Acción Social , Promoción de la Igualdad de Género 60.45, Residencia Municipal de Ancianos , Promoción y Reinserción Social de Marginados , Otros ramas de Asisten. a Personas Dependiente ,54 02/2/205 5:0:42
4 4 AYTO205P Presupuesto Ayuntamiento 205 Prorr 236 Cooperación al Desarrollo 0.000, Administración General de Fomento dle Empleo ,9 24 Agencia de Empleo y Desarrollo Local , Talleres de Empleo 8.000,00 3 Protección de la salubridad pública , Func.centros enseñanza preescolar,ª y espec , Escuela de Personas Adultas , Otros Servicios Complementarios de Educación , Administración General de Cultura ,80 02/2/205 5:0:42
5 5 AYTO205P Presupuesto Ayuntamiento 205 Prorr 332 Bibliotecas públicas , Archivos 6.68,5 333 Equipamientos culturales y museos , 334 Promoción cultural 3.596, Protección y gestión del Pat.Histórico- Artíst , Hogar del Jubilado.300, Centro de la Juventud y actividades relacionadas , Fiesta Interés Turístico Nacional del Coso Blanco , Otras Fiestas Populares y Festejos ,66 02/2/205 5:0:42
6 6 AYTO205P Presupuesto Ayuntamiento 205 Prorr 3382 Fiesta Interés Turístico Nacional Pasión Viviente , Administración General de Deportes ,02 34 Promoción y fomento del deporte , Instalaciones deportivas ,9 42 Mejora estructuras agropecuarias y sist.product , Adm.General Comercio,turismo y PIMES ,92 43 Ferias 2.070, Mercados, abastos y lonjas , Información y promoción turística 42.47,22 02/2/205 5:0:42
7 7 AYTO205P Presupuesto Ayuntamiento 205 Prorr 44 Transporte colectivo urbano de viajeros , Otro transporte de viajeros 5.873, Infraestructuras del transporte 2.780, Protección de consumidores y usuarios 9.300,00 92 Órganos de gobierno 4.907, Administración General ,2 920 Administración de los Recursos Humanos , Informática y Sistemas de Comunicación Externos , Administración de la Juntas Vecinales ,23 02/2/205 5:0:42
8 8 AYTO205P Presupuesto Ayuntamiento 205 Prorr 9204 Asesoría y Defensa Jurídica , Contratación , Gestión del Padrón Municipal de Habitantes , Atención a los ciudadanos , Imprevistos,sit.transitor y contingenc.ejecución , Administración General de Admin. Finan y Trib ,00 93 Política económica y fiscal ,8 932 Gestión del sistema tributario , Gestión del patrimonio ,26 02/2/205 5:0:43
9 9 AYTO205P Presupuesto Ayuntamiento 205 Prorr 934 Gestión de la deuda y de la tesorería , Transferencias a Entid. Loc. Men. Juntas Vecinales ,69 Total ,94 02/2/205 5:0:43
Presupuesto Ayuntamiento 2014
AYTO204 Presupuesto Ayuntamiento 204 0 Deuda Pública.996.556,40 30 Administración General de la Seguridad y Protecció 403.775,90 32 Seguridad y Orden Público 2.344.30,99 33 Ordenación del tráfico y del
Más detallesPRESUPUESTO MUNICIPAL 2013 ESTADO DE GASTOS: PROGRAMAS
0110 DEUDA PÚBLICA CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS 450.000,00 910.000,00-460.000,00-50,55% CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS 3.719.000,00 2.137.000,00 1.582.000,00 74,03% DEUDA PÚBLICA 4.169.000,00 3.047.000,00
Más detalles1 Servicios públicos básicos
Clasificación por programas de gasto. Cuadro comparativo Código presupuestario Orden EHA/3565/2008 de 3 de diciembre Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo Código presupuestario según Orden EHA/3565/2008 Denominación
Más detallesCLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO 2015
0. DEUDA PÚBLICA 01 DEUDA PÚBLICA 011. DEUDA PÚBLICA 0111. DEUDA PÚBLICA 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 13. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 130. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
Más detallesAyuntamiento de San Vicente del Raspeig PRESUPUESTO 2018 CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO 2018
CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO 2018 0. DEUDA PÚBLICA 01. DEUDA PÚBLICA 011. DEUDA PÚBLICA 0111. DEUDA PÚBLICA 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 13. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 130. ADMINISTRACIÓN
Más detallesCLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO 2016
0. DEUDA PÚBLICA 01. DEUDA PÚBLICA 011. DEUDA PÚBLICA 0111. DEUDA PÚBLICA 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 13. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 130. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
Más detallesCLASIFICACIÓN DE GASTOS POR PROGRAMAS 2018
Código Descripción 0 DEUDA PÚBLICA. 01 DEUDA PÚBLICA. 011 DEUDA PÚBLICA. 01100 DEUDA PÚBLICA 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD
Más detallesServiciosPublicosBasicos. SeguridadYMovilidadCiudadana. AdministracionGeneralDeLaSeguridadYProteccionCivil. SeguridadYOrdenPublico
Antiguo Modelo Clasificación de los gastos por programas Nuevo modelo Clasificación por programas de gastos Identificador taxonomía XBRL PENLOC2015 Observaciones 0: DEUDA PÚBLICA 01: Deuda Pública 011:
Más detalles, Seguridad y movilidad ciudadana , Seguridad y Orden Público ,87
PRESUPUESTO GRUPO DE DE S PPTO-208 PRESUPUESTO 208 TOTAL ÁREAS DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 0.899.998,70 3 Seguridad y movilidad ciudadana 2.35.28,56 32 Seguridad y Orden Público.943.085,87 33 Ordenación
Más detallesEQUIVALENCIAS CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS (OM EHA/3565/2008) Y FUNCIONAL (OM )
EQUIVALENCIAS CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS (OM EHA//2008) Y FUNCIONAL (OM 20-09-1989) A.G. P.G. G.P. Denominación OM EHA//2008 (En recuadros clasificación OM 20-09-1989) 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1 Seguridad
Más detallesP R E S U P U E S T O
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 DE GASTOS DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE GASTOS 0 DEUDA PUBLICA 01 DEUDA PUBLICA 011 DEUDA PUBLICA 0111 DEUDA PUBLICA 1 SERVICIOS PUBLICOS
Más detallesEn cumplimiento del art. 211.a del TRLRHL se incorpora a la Cuenta General la Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos.
CUENTA GENERAL 2016 MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. En cumplimiento del art. 211.a del TRLRHL se incorpora a la Cuenta General la Memoria justificativa del coste
Más detallesESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA
Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA. (2016) Pág. 1 01 DEUDA PÚBLICA. 011 DEUDA PÚBLICA. 01100 DEBEDA PUBLICA 9.932.790,14 3.310.818,18 13.243.608,32 13.110.928,10 13.110.928,10 10.938.345,20 2.172.582,90 132.680,22
Más detalles2017 PRESIDENCIA, SEGURIDAD CIUDADANA, MOVILIDAD Y COMUNIC 16,09% ,89
2017 PRESIDENCIA, SEGURIDAD CIUDADANA, MOVILIDAD Y COMUNIC 16,09% 30.045.435,89 Policia Local 4,18% 7.806.007,75 Bescam 4,77% 8.912.637,70 Control de Tráfico 0,38% 715.725,00 Protección Civil 0,13% 238.30
Más detallesAYUNTAMIENTO DE LA PUERTA DE SEGURA PRESUPUESTO MUNICIPAL ÚNICO EJERCICIO 2015.
PRESUPUESTO MUNICIPAL ÚNICO EJERCICIO 2015. PRESUPUESTO MUNICIPAL ÚNICO DEL EJERCICIO 2015. RESUMEN GENERAL POR ÁREAS DE GASTOS Y GRUPOS PROGRAMAS AYUNTAMIENTO DE LA PUERTA DE SEGURA Cl. Pintor Zabaleta,
Más detallesINFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Dirección General Económico Financiera TERCER TRIMESTRE 2010 Ayuntamiento Octubre de 2010 1 AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN CUADRO 1 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
Más detallesINFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
Referencia: 035128//2015 INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Dirección General Económico Financiera TERCER TRIMESTRE 2015 Ayuntamiento Octubre de 2015 Tercer trimestre 2015-1 AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN
Más detallesPRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
1 011 DEUDA PÚBLICA. 011 300 INTERESES. 011 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS. 011 913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO. 22.000,00 1.300,00 225.000,00 248.300,00 2 132 SEGURIDAD Y ORDEN
Más detallesIntereses , Intereses de demora , Otros gastos financieros , ,00 9 PASIVOS FINANCIEROS.
0110 Deuda Pública. 103.400,00 3 GASTOS FINANCIEROS. 310.00 Intereses. 5.900,00 352.00 Intereses de demora. 2.000,00 359.00 Otros gastos financieros. 1.000,00 8.900,00 9 PASIVOS FINANCIEROS. 911.00 Amortización
Más detallesPRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS AYUNTAMIENTO DE OROPESA DEL MAR EJERCICIO 2015 CLASIFICACION ECONÓMICA 1 PRESUPUESTO 2014 PRESUPUESTO 2015 CAPITULO DENOMINACION GASTOS CORRIENTES 19.139.442,00 18.740.071,00 1 GASTOS
Más detallesBOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA ADMINISTRACIÓN LOCAL MUNICIPAL BAIONA. Presupostos e cadros de persoal
ADMINISTRACIÓN LOCAL MUNICIPAL BAIONA Presupostos e cadros de persoal APROBACION DEFINITIVA DO ORZAMENTO XERAL DO EXERCICIO 2015 En sesión plenaria de 22/12/14 se aprobó inicialmente el Presupuesto General
Más detallesVIII. Presupuesto Ayuntamiento de Zaragoza. Estado de Gastos. Clasificación Funcional
VIII Presupuesto Ayuntamiento de Zaragoza. Estado de. Clasificación Funcional Presupuesto General 2008 Estado de 2008. Clasificación Funcional G. Función Denominación Euros % 1 2 3 4 5 6 7 0 Servicios
Más detallesPresupuestos JUNIO. Presupuesto Prorrogado Consolidado Modificaciones Presupuestarias ,2 millones de + 39 millones de
Presupuestos 2017 #GetxoBiziEzazu Suplemento especial JUNIO 2017 Presupuesto Prorrogado Consolidado 2017 + Modificaciones Presupuestarias 2017 94,2 millones de + 39 millones de 133.219.863 Servicios Básicos
Más detalles9. Recursos Municipales
NOTAS METODOLÓGICAS RELATIVAS A LOS DATOS RECOGIDOS EN EL CAPÍTULO 9 DESCRIPCIÓN INFORMACIÓN FUENTE FORMA DE OBTENCIÓN DE LOS DATOS TRATAMIENTO REALIZADO DE LOS DATOS UNIDAD DE MEDIDA Presupuesto, ingresos
Más detallesESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA 2015
ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA 2015 A.G. DESCRIP A.G. ECO DESCRIP ECO Cred para gastos 2015 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 11000 RETRIBUCIONES BASICAS 10.080,28 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 11001 RETRIBUCIONES
Más detallesMINISTERIO HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Formulario CE1a https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/cesel/captura/formularios/ce1a.aspx 1 de 4 10/12/2015 11:58 MINISTERIO HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS CESEL: COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS
Más detallesAPROBACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL (MODELO SIMPLIFICADO) PARA EL EJERCICIO 2018 ESTADO DE GASTOS E INGRESOS 1 RESUMENES
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL (MODELO SIMPLIFICADO) PARA EL EJERCICIO 2018 ESTADO DE GASTOS E INGRESOS 1 RESUMENES CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS CUADRO RESUMEN Capítulo Denominación
Más detallesPRESUPUESTO ORDINARIO
/ Estado de Gastos 0 DEUDA PÚBLICA. 011 DEUDA PÚBLICA. 011.10 DEUDA PÚBLICA 10.100.000,00 Total funcional 011 10.100.000,00 Total Grupo de Función 0 10.100.000,00 1 / Estado de Gastos 1 SERVICIOS PÚBLICOS
Más detallesAYUNTAMIENTO DE PELAYOS DE LA PRESA PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019 E S T A D O D E G A S T O S EJERCICIO 2019 CAPITULO GASTOS DE PERSONAL. PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. ECONOMICA CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL. Página: 3 1 GASTOS
Más detallesGESTION MUNICIPAL INTEGRADA
GESTION MUNICIPAL INTEGRADA SICAL BÁSICO Versión 2.0 para Windows. Diciembre 2013 Notas sobre las novedades de la nueva actualización. 1 NOVEDADES DE LA ACTUALIZACION Esta actualización incluye modificaciones
Más detallesANEXO CUENTA GENERAL Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos
ANEXO CUENTA GENERAL 2012 Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos 1. Introducción.- El artículo 211 del Texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, aprobado
Más detallesMINISTERIO HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Formulario CE1a 1 de 2 12/11/2015 12:21 MINISTERIO HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS CESEL: COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS DE LAS ENTIDADES LOCALES 10-06-000-DD-000 - Diputación Prov. de Badajoz Ayuda
Más detallesANEXO CUENTA GENERAL Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos
ANEXO CUENTA GENERAL 2011 Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos 1. Introducción.- El artículo 211 del Texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, aprobado
Más detallesMINISTERIO HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Formulario CE2a https://stelematicos.minhap.gob.es/cesel/captura/formularios/ce2a.aspx Página 1 de 3 MINISTERIO HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS CESEL: COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS DE LAS ENTIDADES
Más detallesSITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2016 hasta 31/10/2016
Página: 1 SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2016 hasta 0 011 310 01 Intereses. 13.034,15 0,00 13.034,15 9.590,88 9.590,88 9.590,88 0,00 3.443,27 0 011 310 02 Intereses
Más detallesPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018 CUADRO RESUMEN CAPÍTULO DENOMINACIÓN CAPÍTULO PREVISIÓN GASTOS 1 Gastos de personal 12.952.011,10 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 10.662.079,78 3 Gastos financieros
Más detallesOrgánica Programa Económica Descripción Créditos Iniciales RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL ELECTIVO ,68
1 912 912 10000 ÓRGANOS DE GOBIERNO. Retribuciones básicas. RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL ELECTIVO 49.827,68 10000 Retribuciones básicas. 10001 ÓRGANOS DE GOBIERNO. Otras remuneraciones. Total Económica
Más detallesEXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTO DE LA CRUZ (TENERIFE)
PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL EJERCICIO 2015 DEL AYUNTAMIENTO ANEXO DE PERSONAL RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL LABORAL ÁREA DE GASTO 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS POLÍTICA DE GASTO 13. SEGURIDAD
Más detallesRESUMEN POR CAPÍTULOS DEL ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULOS DEL ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS INGRESOS GASTOS CAP. DENOMINACION CUANTIA CAP. DENOMINACION CUANTIA OPERACIONES CORRIENTES OPERACIONES CORRIENTES 1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.531.230,00
Más detallesEXCMO AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2015 RELACIÓN DE BOLSAS Y APLICACIONES
Página: 1 0 3 GASTOS FINANCIEROS / DEUDA PÚBLICA. 336.050,08 0110 31000 INTERESES DE PRÉSTAMOS / Deuda Pública. 306.050,08 0110 31200 INTERESES OPERACIONES DE TESORERÍA / Deuda Pública. 30.000,00 0 9 PASIVOS
Más detallesListado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas, Programas, Subprogramas y Aplicaciones
1 de 12 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 222.650,00 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 31.150,00 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 30.200,00 12003 12006 12100 12101 21300 22103 22104 22400 SUELDO BASE GRUPO C1
Más detallesPRESUPUESTO LA PUEBLA 2014.xlsx
Página 1 GR. DE PROG 011 DEUDA MUNICIPAL IMPORTE 011 310 01 Intereses Prestamo BBVA 1.053,20 011 310 02 Intereses Operación de Tesorería 3.000,00 011 310 04 Intereses operación rdl 5/2009 16.000,00 011
Más detallesAYUNTAMIENTO DE FORTUNA Relación de Partidas por Capítulo/Artículo Presupuesto: 2013 Capítulo: GASTOS DE PERSONAL.
Capítulo: GASTOS DE PERSONAL. 10 10000 912 ORGANOS DE GOBIERNO. RETRIBUCIONES 102.000,00 Total para el Artículo 10: 102.000,00 12 12010 132 SEGURIDAD. RETRIBUCIONES BASICAS 250.000,00 12010 920 ADMON GENERAL.
Más detallesEXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA OROTAVA PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2017 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL 9121 10000 Órganos Gobierno Miembros Órganos Gobierno.- Retribuciones básicas Subtotal Artículo 10 398.600,00 398.600,00 9121 11000 Órganos Gobierno Personal Eventual.- Retribuciones
Más detallesRetos de la Unión Europea 12 Diciembre 2007
AULA DE MAYORES Retos de la Unión Europea Las políticas europeas de desarrollo local 12 Diciembre 2007 INDICE Las competencias de los entes locales El desarrollo local El principio de subsidiariedad Las
Más detallesLA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS EN LAS ADMINISTRACIONES LOCALES.
LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS EN LAS ADMINISTRACIONES LOCALES. Madrid 14 de febrer de 2007 Autor: Lluis Sanz Ajuntament de Barcelona Marco legislativo Ley de Bases de Régimen Local (LBRL) y Normativa LOPD.
Más detallesANEXO CUENTA GENERAL Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos
ANEXO CUENTA GENERAL 2014 Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos 1. Introducción.- El artículo 211 del Texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, aprobado
Más detallesBalance de Situación
Balance de Situación AYUNTAMIENTO DE Ejercicio: 207 Cuenta Descripción ACTIVO Importe Ej. Anterior A)Activo no corriente 3.739.874,35 3.564.328,49 I.Inmovilizado intangible 55.248,48 200 Inmovilizado intangible.
Más detallesESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS
Ayuntamiento de Valladolid ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS ALCALDÍA SECRETARÍA GENERAL INTERVENCIÓN GENERAL URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, JUVENTUD Y DEPORTES HACIENDA, FUNCIÓN
Más detallesJesús Colás Tenas, SECRETARIO DE ESTE ÓRGANO, CERTIFICO:
CERTIFICADO Expediente nº: 8274/2017 Dictamen nº: 16 Órgano Colegiado: El Pleno Jesús Colás Tenas, SECRETARIO DE ESTE ÓRGANO, CERTIFICO: Que en la sesión celebrada el 11 de Abril de 2018, por unanimidad,
Más detallesPRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
1 011 DEUDA PÚBLICA. 011 310 Intereses 011 91300 Amortización Anual de Préstamos a Largo Plazo 011 91301 Amortización Anticipada de Préstamos a Largo Plazo 25.000,00 376.000,00 125.000,00 526.000,00 2
Más detallesEXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 02/18 POR CONCESIÓN DE SUPLEMENTOS DE CRÉDITO y CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 02/18 POR CONCESIÓN DE SUPLEMENTOS DE CRÉDITO y CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Altas en el Estado de Gastos 2.237.654,12 Suplementos de Crédito 2.177.401,20 32 1330
Más detallesCOMPETÈNCIES DEL MUNICIPI
COMPETÈNCIES DEL MUNICIPI Text de l Estatut d Autonomia de Catalunya aprovat el 2006 ( Art. 84 ) ARTÍCULO 84. COMPETENCIAS LOCALES 1. El presente Estatuto garantiza a los municipios un núcleo de competencias
Más detalles9. Recursos Municipales
NOTAS METODOLÓGICAS RELATIVAS A LOS DATOS RECOGIDOS EN EL CAPÍTULO 9 DESCRIPCIÓN INFORMACIÓN FUENTE FORMA DE OBTENCIÓN DE LOS DATOS TRATAMIENTO REALIZADO DE LOS DATOS UNIDAD DE MEDIDA Presupuesto, ingresos
Más detalles1. 2. Estado de Presupuesto General. de Gastos 2015
1. 2. Estado de Presupuesto General de Gastos 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS CAPITULORESUMEN POR CAPÍTULOS P. INCIALES I GASTOS DE PERSONAL 7.864.244,65 II GASTOS CORRIENTES 9.975.764,71 III GASTOS FINANCIEROS
Más detallesPágina 1. Grupo de Programa 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO ÁREA DE GASTO 1 1 GASTOS DE PERSONAL ,63 12 PERSONAL FUNCIONARIO
Página 1 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO ÁREA DE GASTO 1 1 GASTOS DE PERSONAL 428.764,63 12 PERSONAL FUNCIONARIO 339.224,23 120 Retribuciones Básicas 112.444,25 120.03 Sueldos C1 96.772,43 120.06 Trienios
Más detallesAyuntamiento de La Toba PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 E S T A D O D E G A S T O S EJERCICIO 2016 AREA DE GASTO 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS * POLITICA DE GASTO 1.3: Seguridad y movilidad ciudadana. - GRUPO DE PROGRAMAS
Más detallesListado Presupuesto Gastos Inicial Fecha: 24/11/2015 AYUNTAMIENTO DE BALMASEDA
Página 1 de 7 15 912 10001 ORG. DE GOBIERNO RETRIB. DEDICACION EXCLUSIVA 81.684,96 Altos Cargos 81.684,96 15 132 12000 15 150 12000 15 164 12000 15 320 12000 15 330 12000 15 340 12000 15 450 12000 15 920
Más detallesMOCIÓN DE LA ALCALDÍA
2014 MOCIÓN DE LA ALCALDÍA MEMORIA DEL PRESUPUESTO BASES DE EJECUCIÓN ESTADO DE GASTOS LISTADO DE PARTIDAS POR SU CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS
Más detallesPRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA 2018 ANEXO DE LAS INVERSIONES A REALIZAR EN EL EJERCICIO Y DE SU FINANCIACION.
PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA 2018 ANEXO DE LAS INVERSIONES A REALIZAR EN EL EJERCICIO Y DE SU FINANCIACION. CLO CLE PG 130 Administración General de la Seguridad y Protección Civil 2018/130..00
Más detallesEXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA OROTAVA PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2017 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL 9121 10000 Órganos Gobierno Miembros Órganos Gobierno.- Retribuciones básicas 395.000,00 9121 11000 Órganos Gobierno Personal Eventual.- Retribuciones básicas 156.600,00
Más detallesProtección civil , , ,00 DOTACION MATERIALES Y UTILES POLICIA LOCAL REP., MTO. Y CONSERVACION SEGURIDAD VIAL
Página: 1.011.31000 Deuda Pública 51.573,56 0,00 51.573,56 45.098,28 45.098,28 45.098,28 0,00 6.475,28 INTERESES PRESTAMOS CONCEDIDOS.011.31900 Deuda Pública 35.000,00 0,00 35.000,00 15.657,97 15.657,97
Más detallesPRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014 RESUMEN POR CAPITULOS
DE 2014 RESUMEN POR CAPITULOS Capítulo Aplicación DENOMINACION 2014 Capitulo 1 Gastos de personal 18.008.726,11 132 Seguridad y Orden Público 5.935.226,47 132.00.120.01 Policía local funcionarios Sueldos
Más detalles(ANTEPROYECTO) Créditos Iniciales. Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES AYUNTAMIENTO LAS GABIAS. (Clasificación Programas)
( Programas) 1 011 31000 INTERESES PRESTAMO BBVA 5695 0179 U075088 011 31005 INTERESES OPERACION TESORERIA 011 31007 INTERESES PRESTAMO BANCO SANTANDER 011 31008 BBVA CANCELACION ICO 2012 011 31009 INTERES
Más detallesCOSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS EJERCICIO 2015
Ayuntamiento de Valladolid Intervención General COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS EJERCICIO 2015 6 de noviembre de 2015 Plaza Mayor, 1 47001 Valladolid Tlf. 983 426 119 Ayuntamiento de Valladolid Intervención
Más detallesPresupuesto Municipal 2016
Ayuntamiento de Arganda del Rey Índice 1. Decreto del Alcalde... 2 2. Estado de Consolidación del Presupuesto... 4 3. Resumen por Capítulos de Ingresos y Gastos... 7 4. Estado de Ingresos... 9 5. Estado
Más detallesPRESUPUESTOS SOCIALES Y MUCHO MÁS PARA TODO EL PUEBLO
PRESUPUESTOS 2017 SOCIALES Y MUCHO MÁS PARA TODO EL PUEBLO Documento Firmado Electrónicamente - CSV:18BA06AB-7093-499D-BE7D-3508222A1D2F-75735 1 Documento Firmado Electrónicamente - CSV:18BA06AB-7093-499D-BE7D-3508222A1D2F-75735
Más detallesP R E S U P U E S T O 2 0 1 4
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 4 DE GASTOS DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE GASTOS 0 DEUDA PÚBLICA 01 DEUDA PúBLICA 011 DEUDA PúBLICA 0110 DEUDA PÚBLICA 1 SERVICIOS PÚBLICOS
Más detallesRELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO
100 ÓRGANOS DE GOBIERNO 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO ASESOR 4.127.1 ASESOR 4.127.2 ASESOR 4.127.3 ASESOR 4.127.4 ASESOR 4.127.5 ASESOR 4.127.6 ASESOR 4.127.7 110 GABINETE DE ALCALDÍA 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO
Más detallesPresupuesto Gastos
Presupuesto 2018 - Gastos Clasificación económica Pro. Eco. Descripción Previsión 2017 1 Gastos de personal 1900600 132 12003 Seguridad y orden público Sueldos Del Grupo C1 45000 132 12006 Seguridad y
Más detallesRESUMEN POR PROGRAMAS DE GASTOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GASTOS PARA 2015
01100 DEUDA PUBLICA 13000 ADMINISTRACION GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 13001 CURSOS FORMACION SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL 13300 ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 13301 DEPOSITO
Más detallesRESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTO 2017
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTO 2017 INGRESOS GASTOS Cap. I Impuestos Directos 5.558.900,00 Cap. I Gastos de Personal 4.071.597,00 Cap. II Impuestos Indirectos 380.000,00 Cap. II Gastos Corrientes
Más detallesServicios municipales obligatorios
Servicios municipales obligatorios EN TODOS LOS MUNICIPIOS: Alumbrado público. Cementerio. Recogida de residuos Limpieza viaria. Abastecimiento domiciliario de agua potable. Alcantarillado. Acceso a los
Más detallesTOTAL , , , , , ,00
1. SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL. 3. PRODUCCION BIENES PCOS DE CARÁCTER PREFERENTE 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL TOTAL
Más detallesAYUNTAMIENTO DE ARONA
10000.912 RETRIBUCIONES BÁSICAS / Organos de gobierno 630.000,00 11000.150 RETRIBUCIONES BÁSICAS / de Vivienda y urbanismo 39.900,00 11000.170 RETRIBUCIONES BÁSICAS / Administración general del medio ambiente
Más detallesAYUNTAMIENTO DE JAÉN ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
AYUNTAMIENTO DE JAÉN ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 ÁREA DE GASTO POLÍTICA DE GASTO GRUPO DE PROGRAMAS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 0 Deuda
Más detallesRESUMEN POR PROGRAMAS DE GASTOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GASTOS PARA 2014
01100 DEUDA PUBLICA 13000 ADMINISTRACION GENERAL DE LA SEGURIDAD 13001 CURSOS FORMACION SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL 13300 ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 13301 DEPOSITO DE VEHICULOS 13400
Más detallesÁREAS DE GASTO Ejercicio 2015
APROBADO INICIALMENTE PREVIA MODIFICACIÓN POR LA INCORPORACIÓN DE ENMIENDAS Pleno Municipal, sesión celebrada el día 4 de diciembre de 2014. LA SECRETARIA GENERAL ÁREAS DE GASTO Ejercicio 2015 0.1.1. DEUDA
Más detallesPRESUPUESTO DE GASTOS FUNCION Area de Gasto 1 (SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS) 13 (SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA)
Funcional Económica Denominación PRESUPUESTO DE GASTOS FUNCION 2015 Créditos Iniciales Area de Gasto 1 (SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS) 13 (SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA) 130 Administación General de la
Más detallesPRESUPUESTO MUNICIPAL 2016 CLASIFICACION ECONOMICA DE GASTOS
Programa Económica A. OPERACIONES NO FINANCIERAS A.1 OPERACIONES CORRIENTES CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL ARTICULO 10: ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO CONCEPTO 100: RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS
Más detallesTransferencias Positivas. Créditos Extraordinarios. Suplementos de Crédito
01001 9120 10000 RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO (ALCALDE-CONCEJALES) 599.042,09 0,00 0,00 26.265,78 0,00 0,00 0,00 0,00 625.307,87 01001 1500 10100 RETRIBUCIONES BASICAS ORGANO DIRECTIVO ADMINISTRACION
Más detallesINFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
DGEN01.021 Nº de verificación: 10706536622111357174 Puede verificar la autenticidad de este documento en www.gijon.es/cev Datos del expediente: Asunto: 5107H/2016 ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL
Más detallesRESUMEN POR PROGRAMAS DE GASTOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GASTOS PARA 2017
01100 DEUDA PUBLICA 13000 ADMINISTRACION GENERAL DE LA SEGURIDAD 13001 CURSOS FORMACION SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL 13300 ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 13301 DEPOSITO DE VEHICULOS 13500
Más detallesArea de Gasto 1 (SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS)
Func Eco Denominación PRESUPUESTO DE GASTOS FUNCION 2014 Créditos Iniciales Area de Gasto 1 (SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS) 13 (SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA) 130 Administración General de la Seguridad
Más detallesPRESUPUESTO MUNICIPAL DE GASTOS Ejercicio Económico del Año 2017 CLASIFICACION ECONOMICA
Página 1 de 45 CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL. Econ. Prog. Org. Concepto Euros 100-912-25 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE LOS MIEMBROS 1.174.160,74 101-338-25 PERSONAL DIRECTIVO FIESTAS
Más detallesDIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ ENTIDAD GENERAL. E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio Política Gasto Programa
0 DEUDA PÚBLICA. 011 DEUDA PÚBLICA. 011.10 DEUDA PÚBLICA 5.113.000,00 Total funcional 011 5.113.000,00 Total Grupo de Función 0 5.113.000,00 1 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.
Más detallesCAPITULO 1 CAPITULO 2 CAPITULO 3 CAPITULO 4 CAPITULO 5 CAPITULO 6 CAPITULO 7 CAPITULO 8 CAPITULO 9 ECONOMICA PERSONAL BS CORR/SERV INTERESES TRANSF
2017 CAPITULO 1 CAPITULO 2 CAPITULO 3 CAPITULO 4 CAPITULO 5 CAPITULO 6 CAPITULO 7 CAPITULO 8 CAPITULO 9 ECONOMICA PERSONAL BS CORR/SERV INTERESES TRANSF.CORR F.CONTINGENCIA INVERSIONES TRAN.CAPITAL VAR.ACT.FIN.
Más detallesESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA Ejercicio: 2015
: 0110 Deuda pública 0110 22198 Reconocimiento de gastos de ejercicios anteriores 1.000,00 0110 31000 Intereses 11.200,00 0110 35200 Intereses de demora 3.000,00 0110 91101 Amortización de préstamos a
Más detallesClasificación económica del ingreso.
2. 1. Clasificación económica del ingreso. El detalle de los ingresos se presentará, como mínimo a nivel de subconcepto. 3. El código tiene carácter cerrado en sus niveles de capítulo, artículo y concepto.
Más detallesRELACIÓN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA TRAMITADOS DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2.016
RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA TRAMITADOS DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2.016 PERÍODO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE - EXPEDIENTE 26/2016 DE TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS A.1. AUMENTO
Más detallesCOMPETENCIAS Y SERVICIOS LOCALES
1 0 INFRAESTRUCTURAS GENERALES 1 1 Sedes de Ayuntamientos 1 2 Sedes de Distrito Rural 1 3 Sede de Diputación Provincial 1 4 Sede de Consorcio 1 5 Naves Municipales 1 6 Naves de Distrito Rural 1 7 Naves
Más detallesMEMORIA JUSTIFICATIVA
MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 2015 La Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004) establece las directrices para fijar las tasas
Más detallesAYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA PRESUPUESTO 2013 CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES
13201 POLICÍA 13201 20401 Renting vehículos 183.000,00 13201 21201 Mantenimiento y Reparacion edificio 104.000,00 13201 21301 Reparación y conservación equipos de transmisión 112.000,00 13201 21401 Reparación
Más detallesLAS MANCOMUNIDADES TRAS LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 27/2013 DE RACIONALIZACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACION LOCAL
LAS MANCOMUNIDADES TRAS LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 27/2013 DE RACIONALIZACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACION LOCAL NORMATIVA Artículo 3 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases del Régimen Local
Más detallesPRESUPUESTO MUNICIPAL DE GASTOS Ejercicio Económico del Año 2016 BOLSAS DE VINCULACION "GABINETE DE ALCALDÍA"
Página 1 de 50-11 - "GABINETE DE ALCALDÍA" 11 912 2 11 912 215 REPARACION,MTO Y CONSERVAC.EQUIPOS Y MAQUINARIA 300,00 11 912 22001 PRENSA GABINETE DE PRENSA Y LIBROS Y SUSCRIPCIONES 5. 11 912 22199 OTROS
Más detalles