ANEXO DE INVERSIONES TOMO I

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1 ANEXO DE INVERSIONES TOMO I

2 Portal del Proveedor y ización del SICAP , , Mobiliario. Intervención 2.000, , Instalaciones Tecnicas. OO.PP. 800,00 800, Maquinaria. OO.PP. 500,00 500, Utillaje. OO.PP , , Ot.Invers.Nuevas Infraest y Bie. OO.PP. 0,01 0, Otras Invers. De Repos. En Infraest Y Bienes Uso G , , Acondicionamiento De Carreteras , , , Plan Mejora Red Viaria MPT , , , Honorarios Y s Tecnicos. OO.PP , , Convenio de Costas 0,01 0, Rehabilitacion Antiguo Estadio Insular , , Obras en el núcleo de la Cruz de Tejeda , , Adecuación Parking y Z. exterior C.Palacio Insular , , Equipos Para Procesos De Informacion.Planeamiento , , Equipos Para Procesos De Informacion.Planeamiento , , Gtos.Inversion.Carácter Inmaterial. Planeamiento , , Gastos En Aplicaciones Informaticas.Planeamiento , , Utillaje. AA.SS. 0,01 0, Edificios y otras construcciones , , Reposicion Utillaje. AA.SS. 0,01 0, Utillaje. Centros atención 0,01 0, Reposicion Instalaciones Tecnicas.Centros atención 0,01 0, Reposicion Maquinaria.Centros atención 0,01 0, Mobiliario.Centros atención 2.000, , Utillaje.RR.HH. 0,01 0, Utillaje.Organiz.,calidad y prevención 3.000, , Reposición Utillaje 300,00 300, Inversiones En Terrenos , , Terrenos Y Bienes Naturales , , Maquinaria.. 0,01 0, Edificios Y Otras Construcciones , , Instalaciones Tecnicas. N.Tecn.y Com , , Maquinaria. N.Tecn.y Com , , Equipos Para Procesos De Informacion.N.Tecn.y Com , , Gastos En Aplicaciones Informaticas. N.Tecn.y Com , , Implantación Gestor de Expedientes , , Unificación Base de Datos de Terceros , , Implantación del Bus de Servicios , , Implantación del Gestor Documental , , Instalaciones Tecnicas. Rég.Interior , , Mobiliario. Rég.Interior , , Reposicion Instalaciones Tecnicas. Rég.Interior , ,00 Suma y sigue , ,54 0, ,19 0,00 0,00 0,00 0, ,34 Página 1

3 Suma anterior , ,54 0, ,19 0,00 0,00 0,00 0, , Mobiliario. Rég.Interior , , Gtos.Inversion.Carácter Inmaterial. Juv.e Igualdad 1.500, , Edificios Y Otras Construcciones. Juventud , , Reposicion Instalaciones Tecnicas. Juventud , , Gastos En Aplicaciones Informaticas Cetic 1.426, , Plat.atlántica Formacion Voluntariado Prot. Civil , , , Plat.atlántica Formacion Voluntariado Prot. Civil. 350,00 52,50 297, Instalaciones Técnicas , , Otras Invers. De Repos. En Infraest Y Bienes Uso G , , Restauración Ambiental Sic Juncalillo Del Sur , , Edificios Y Otras Construcciones , , Instalaciones Técnicas , , Convenio M.Ambiente Reserva Biosfera G.C. 604,24 604, Convenio M.Ambiente Reserva Biosfera G.C , , Maquinaria. Med.Ambiente , , Maquinaria Caza (Ampliable) 1,00 1, Utillaje. Med.Ambiente , , Utillaje Caza (Ampliable) 1,00 1, Convenio M.Ambiente Reserva Biosfera G.C , , Edificios y Otras Construcciones , , Addenda Conven.Marco Comunidad Autónoma , , Convenio M.Ambiente Reserva Biosfera G.C , , Reposición Instalaciones Técnicas , , Convenio M. Medio Ambiente Reserva Biosfera , , Edificios Y Otras Construcciones , , Maquinaria Pyto. Insularidades. 479,00 479, Maquinaria Pyto. Enclaves , , Equipos Para Proce. De Inform. Pyto. Insularidades 13,80 13, Equipos Para Procesos De Informac. Pyto. Enclaves , , Ot.Invers.Nuevas Asociad.a Funcionam.Cultura y Pat 6.000, , Reposicion Maquinaria. Cultura y Pat. 0,01 0, Mobiliario. Cultura y Pat. 1,00 1, Fondos Bibliograficos. Cultura y Pat , , Ampliacion Biblioteca Insular Cultura y Pat , , Reposicion Maquinaria. Cultura y Pat. 0,01 0, Maquinaria. Cultura y Pat. 0,01 0, Edificios Y Otras Construcciones. Cultura y Pat , , Reposicion Instalaciones Tecnicas. Cultura y Pat. 0,01 0, Gastos En Aplicaciones Informaticas. Cultura y Pat 0,01 0,01 Suma y sigue , ,55 0, , ,00 0, ,50 0, ,34 Página 2

4 Suma anterior , ,55 0, , ,00 0, ,50 0, , Restauracion Y Rehabilit. Del Historico , , Centro Interpretacion Las Fortalezas, Sta. Lucia T , , Actuaciones P Historico, La Aldea De S.nicolas , , Utillaje. Cultura y Pat , , Gtos.Inversion.Carácter Inmaterial. Cultura y Pat. 0,01 0, Honorarios Y s Tecnicos. Cultura y Pat , , Gastos En Aplicaciones Informaticas. Cultura y Pat , , Instalaciones Técnicas. Museos 3.000, , Mobiliario. Museos , , Fondos Bibliográficos. Museos 1.000, , Edificios Y Otras Construcciones. Museos , , Reposicion Utillaje. Museos , , Gastos En Inversiones De Carácter Inmaterial , , Convenio Infraestructuras Hidraulicas Mat.Regadios , , Instalaciones Técnicas. Convenio Cac Agr.Ganad y , , Utillaje. Agr.Ganad y Pesc , , Edificios Y Otras Construcciones. Agr.Ganad y Pesc , , Patentes Y Marcas "gran Canaria Calidad" 260,00 260, Gtos.Invers.Gest. Ot.Entes. Agr.Ganad. y Pes , , G.en Invers.gestion.para Entes Convenio Cac , , Financiacion Infr. Planes De Zona Pdrs C.i.g.c , , Instalaciones Tecnicas. Coop.Instit. 0,01 0, Maquinaria. Coop.Instit. 0,01 0, Utillaje. Coop.Instit. 0,01 0, Gtos.Invers.Gest. Ot.Entes. Coop.Instit. 0,01 0, Gtos.Inversion.Carácter Inmaterial. Industria , , Gastos En Aplicaciones Informáticas , , Spegc., Conv.ejec.estrat.desarroll.ind.de Canarias , , Gastos En Aplicaciones Informáticas 6.000, ,00 TOTAL CAPITULO VI , ,94 0, , ,00 0, ,50 0, , Convenio Con La Diocesis De Canarias , , Plan de Medianias , , A Ayuntamientos , , A Familias E Instituciones Sin Fines De Lucro , , Transf. De Capital A Valora Gestion Tributaria , , Mejoras en carreteras y caminos municipales , , Plan Mejora Red Viaria - Conv. Ayuntamientos , , Transf. De Capital Al Consejo Insular De Aguas , , , Compet. Deleg. Cac Inv. Reales 3ª Edad Taliarte , ,00 Suma y sigue , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Página 3

5 Suma anterior , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Compet. Deleg. Cac Inv. Reales Asist.min.el Lasso , , Al I.A.S.S. de Capital , , , Trans. De Capital Al Instituto Insular De Deportes , , , Al IID, Palacio De Deportes De Gran Canaria , , Al IID,CAC Para El Palacio De Los Deportes De G.c , , Al IID Del Cons.sup.deportes Para Palacio Deportes , , Consorcio Viviendas Gc,conv.viviendas Las Marinas , , A La A.U.T., Eje Transinsular De Transportes , , A la A.U.T., Min.fomento Convenio Mat.ferrocarril , , A la A.U.T., Inversiones , , , Fomento Y Modernización Transporte Terrestre , , A Fund. Ens. Sup. A Distancia Lp, Adquisicion Sede , , Transf. De Capital Al Patronato De Turismo G.c , , , P.competit. Turistica, I.c.:una Exper. Volcanica , , Al P T,consorcio Rehabilit.turistica Sur De G.c , , Al Ayuntamiento De Las Palmas De G.c.Med.Ambiente , , Fund. C.Artes Escénicas y Música, gastos inversión 0,01 0, Fund.orquesta Filarmonica G.c.,amortizac.prestamo , , Fund.Orquesta Filarmonica G.C. Gastos de Inversión , , A Soc. Mataderos Insulares De G.c.,para Inversion , , A Empresas Privadas. Agr.Ganad y Pesc , , Familias e Instituc.sin fines Lucro. Agr.Ganad y 0,01 0, Aider Para Financiacion Leader , , A Empresas Privadas. Agr.Ganad y Pesc 0,01 0, Subvención Desarrollo Local Ayuntamientos , , Al Exterior , , A Aytos., Plan De Cooperacion Con Aytos , , , A Aytos., Plan Insular De Obras Y Servicios , , , , Transf. De Capital A La F.e.d.a.c , , Potenc.z.cles.abiertas Canarias ( ) , , , A Infecar, Inversiones , ,00 TOTAL CAPITULO VII , ,05 0, , , ,69 0,00 0, , Adquisición de acciones dentro del Sector Público , , Parque Actividades Aeroportuarias, S.L , ,00 TOTAL CAPITULO VIII , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL , ,99 0, , , , ,50 0, ,85 Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de noviembre de 2011 LA CONSEJERA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y HACIENDA Fdo: Rosa Rodríguez Díaz Página 4

ANEXO DE INVERSIONES

ANEXO DE INVERSIONES ANEXO DE INVERSIONES Página 2/7 Código Seguro De Verificación: ccsvbobd/teml6ol Fecha 26/11/2014 01000 920 625000015 1.15.000.01 Mobiliario. A. Generales 20.000,00 20.000,00 01000 920 634000015 1.15.000.02

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ANEXO DE INVERSIONES

ANEXO DE INVERSIONES ANEXO DE INVERSIONES Estado C.A.C. Aytos. 01000 920 624000016 1.16.000.01 Elementos de Transporte. A. Generales 25.000,00 25.000,00 01000 920 625000016 1.16.000.02 Mobiliario. A. Generales 60.000,00 60.000,00

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ANEXO DE INVERSIONES

ANEXO DE INVERSIONES ANEXO DE INVERSIONES Estado C.A.C. Aytos. 01000 920 624000017 1.17.000.01 Elementos de Transporte. Asuntos Generales 0,01 0,01 01000 920 625000017 1.17.000.02 Mobiliario. A. Generales 75.000,00 75.000,00

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CABILDO DE GRAN CANARIA

CABILDO DE GRAN CANARIA CABILDO DE GRAN CANARIA Presupuesto de gastos Periodo: 2018 Ordenado por: Agrupado por: TOTAL 01010 942 762002118 Ayto. de Telde Reforma y Rehabilitación Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez 4ª Fase 01010

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PRESUPUESTO ECONÓMICO DE GASTOS

PRESUPUESTO ECONÓMICO DE GASTOS PRESUPUESTO ECONÓMICO DE GASTOS CABILDO DE GRAN CANARIA Presupuesto de gastos Periodo: 2017 Ordenado por: Capítulo, Agrupado por: Capítulo TOTAL Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL. 67.794.999,10 Total

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Por Programa Desglosado

Por Programa Desglosado Pág. 1 ÁREA PRESUPUESTARIA: 01 ALCALDIA 9121 ORGANOS DE GOBIERNO 00 Retribuciones básicas. 770.865,00 01 Otras remuneraciones. 198.044,00 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos g 968.909,00

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APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN IMPORTE M MATERIAL OFICINA ORDINARIO 234,98

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN IMPORTE M MATERIAL OFICINA ORDINARIO 234,98 PÁGINA: 1 de 12 SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 110100000-131M - 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO 234,98 110100000-131M - 22706 TRAB. REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

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SESION ORDINARIA DEL PLENO DE ESTE EXCMO. CABILDO, A CELEBRAR EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2014 A LAS 11:30 HORAS. ORDEN DEL DIA Área de Presidencia, Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Movilidad Servicio Administrativo de Asesoramiento al Pleno y a las Comisiones Plenarias SESION ORDINARIA DEL PLENO DE ESTE EXCMO.

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V. Anuncios. Otros anuncios. Administración Local. Cabildo Insular de Gran Canaria 22974 V. Anuncios Otros anuncios Administración Local Cabildo Insular de Gran Canaria 3648 ANUNCIO de 6 de julio de 2015, por el que se hacen públicos los Decretos 35/2015, de 22 de junio; 38/2015, de

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PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 * POR CAPITULO * CAPITULO ORGANICA SECCION ECONOMICA C. PROY. TITULO IMPORTE 1 IMPUESTOS DIRECTOS 30 HACIENDA, PROMOCIÓN ECONÓMICA, INNOVACIÓN Y EMPLEO 100.00 IMPUESTO SOBRE

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EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 02/18 POR CONCESIÓN DE SUPLEMENTOS DE CRÉDITO y CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 02/18 POR CONCESIÓN DE SUPLEMENTOS DE CRÉDITO y CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Altas en el Estado de Gastos 2.237.654,12 Suplementos de Crédito 2.177.401,20 32 1330

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CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO 2015

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO 2015 0. DEUDA PÚBLICA 01 DEUDA PÚBLICA 011. DEUDA PÚBLICA 0111. DEUDA PÚBLICA 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 13. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 130. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

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PRESUPUESTO ECONÓMICO DE GASTOS

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CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO 2016

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO 2016 0. DEUDA PÚBLICA 01. DEUDA PÚBLICA 011. DEUDA PÚBLICA 0111. DEUDA PÚBLICA 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 13. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 130. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

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PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2016 DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2016 DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA POR PROGRAMAS 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos 58,75 228,28 10 Altos cargos 58,75 228,28 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual 11 Personal Eventual 120

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ANEXO DE INVERSIONES

ANEXO DE INVERSIONES ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: ÁREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE Servicio de Parques y Jardines 10101 1710 61 Inversión de reposición de juegos infantiles y de mayores 250.000,00 61 Inversión de reposición

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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 18 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 246.474,26 33.748,26 31.680,07 43.294,54 43.082,47 36.803,64 18.01 MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES 13.376,91 2.443,89 3.227,97 3.246,76 3.246,76

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PRESUPUESTO ECONÓMICO DE GASTOS PRESUPUESTO ECONÓMICO DE GASTOS CABILDO DE GRAN CANARIA Presupuesto de gastos Periodo: 2016 Ordenado por: Capítulo, Agrupado por: Capítulo TOTAL Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL. 69.100.660,79 Total

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PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

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10 Órganos de gobierno y personal directivo , Retrib.básicas y otras remun.de miembros de órganos de gob Página: 1 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Órganos de gobierno y personal directivo. 291.937,00 100 Retrib.básicas y otras remun.de miembros de órganos de gob 291.937,00 10000 Retribuciones básicas 271.937,00 10001

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PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa 1 011 DEUDA PÚBLICA. 011 300 INTERESES. 011 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS. 011 913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO. 22.000,00 1.300,00 225.000,00 248.300,00 2 132 SEGURIDAD Y ORDEN

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PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES

PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES AREA DE ALCALDIA Y DEPORTES 341.00 DEPORTES Campo de Rugby 980.000 980.000,00 Aportación a Logroñes Deportes S.A. para inversiones en instalac 293.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 893.000,00 Rehabilitación

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PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2012

PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2012 PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2012 CON LAS PERSONAS CON LOSAYUNTAMIENTOS PROPUESTA DE GOBIERNO 99 millones de Prioridades del Presupuesto Garantía de las Políticas Sociales Apoyo a los Ayuntamientos Mantenimiento

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1. PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIOS POSTERIORES...2. Kontuhartzailetza Intervención General

1. PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIOS POSTERIORES...2. Kontuhartzailetza Intervención General LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO TOMO III. POR SECCIONES (II) LIIQUIIDACIIÓN DEL PRESUPUESTO TOMO IIIIII.. POR SECCIIONES ((IIII)) ÍÍNDIICE 1. PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIOS POSTERIORES...2 1.1. RESUMEN POR

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ÁREAS DE GASTO Ejercicio 2015

ÁREAS DE GASTO Ejercicio 2015 APROBADO INICIALMENTE PREVIA MODIFICACIÓN POR LA INCORPORACIÓN DE ENMIENDAS Pleno Municipal, sesión celebrada el día 4 de diciembre de 2014. LA SECRETARIA GENERAL ÁREAS DE GASTO Ejercicio 2015 0.1.1. DEUDA

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10 Órganos de gobierno y personal directivo , Retrib.básicas y otras remun.de miembros de órganos de gob

10 Órganos de gobierno y personal directivo , Retrib.básicas y otras remun.de miembros de órganos de gob Página: 1 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Órganos de gobierno y personal directivo. 291.937,00 100 Retrib.básicas y otras remun.de miembros de órganos de gob 291.937,00 10000 Retribuciones básicas 271.937,00 10001

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PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2017 DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA POR PROGRAMAS 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos 115,25 284,78 10 Altos cargos 115,25 284,78 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual 11 Personal Eventual 120

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PATRONATO DE TURISMO DE GRAN CANARIA

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TOMO I PRESUPUESTO ECONÓMICO DE INGRESOS. TOMO I TOMO I PRESUPUESTO ECONÓMICO DE INGRESOS. Presupuesto de ingresos. (Resumen por Capítulos) Fecha 23/12/2009 13:30:30 Capítulo Denominación Previsión 2.010 1 Impuestos directos. 3.410.024,99 2 Impuestos

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ANEXO DE INVERSIONES

ANEXO DE INVERSIONES ANEXO DE INVERSIONES INVERSIONES DIRECTAS Nº Denominación Partida Importe (EUR) Cuadro 1 Terrenos Escuela Policía Local 02002 9330 60003 72.000 I 2 Edificios y otras construcciones. 02002 9330 622 20.000

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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 494.455,38 81.259,19 80.398,77 76.229,32 71.834,01 91.239,55 23.05 DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA 429.808,31 68.880,24 67.610,69 67.421,33

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PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2018 DETALLE DE TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES F.P. 7 CÓDIGO LÍNEA: S0046000 DENOMINACIÓN LÍNEA: Conservación Palmeral de Elche : 1 BENEFICIARIOS PREVISTOS: Ayuntamiento de Elche DESCRIPCIÓN Y FINALIDAD: Aportación al Ayuntamiento de Elche para los gastos

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2017 PRESIDENCIA, SEGURIDAD CIUDADANA, MOVILIDAD Y COMUNIC 16,09% ,89

2017 PRESIDENCIA, SEGURIDAD CIUDADANA, MOVILIDAD Y COMUNIC 16,09% ,89 2017 PRESIDENCIA, SEGURIDAD CIUDADANA, MOVILIDAD Y COMUNIC 16,09% 30.045.435,89 Policia Local 4,18% 7.806.007,75 Bescam 4,77% 8.912.637,70 Control de Tráfico 0,38% 715.725,00 Protección Civil 0,13% 238.30

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SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2016 hasta 31/10/2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2016 hasta 31/10/2016 Página: 1 SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2016 hasta 0 011 310 01 Intereses. 13.034,15 0,00 13.034,15 9.590,88 9.590,88 9.590,88 0,00 3.443,27 0 011 310 02 Intereses

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