En la consolidación de estas acciones, el gasto público se orientó al cumplimiento de los objetivos y estrategias siguientes:

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Transcripción:

En el ejercicio de 2014, la política de gasto estatal privilegió el impulso al desarrollo social, premisa que estuvo orientada a brindar mayores oportunidades para que las familias chiapanecas incrementaran su bienestar y calidad de vida. En una estrategia participativa entre los tres niveles de gobierno y en apoyo a la cruzada nacional contra el hambre y el combate a la pobreza extrema de la entidad, el gasto social se orientó a mejorar la calidad de los servicios de educación y salud, así como garantizar la alimentación y los servicios básicos más necesarios; principalmente estos recursos se focalizaron en las jefas de familias, las madres solteras, los adultos mayores, la niñez y la población indígena. De igual forma, se fortaleció la inversión pública logrando ampliar y modernizar la red carretera estatal, así como reactivar los sectores productivos agrícola, pecuario y pesquero, permitiendo un mayor impulso a la productividad y competitividad el sector agropecuario. simismo, se impulsaron el turismo y la micro, pequeña y mediana empresa, las cuales contribuyeron en la generación de mayores empleos, dichas acciones tuvieron como propósito que Chiapas avanzará hacia un desarrollo económico sustentable en un contexto de igualdad de oportunidades. simismo, destacan las acciones enfocadas a fortalecer la gestión gubernamental, esencialmente en garantizar el respeto a los derechos humanos, la protección del patrimonio y la seguridad de las personas y sus familias, la impartición de la justicia con igualdad y el impulso de una gestión para resultados que contribuyó a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, además de promover una cultura del cuidado y protección del medio ambiente. En la consolidación de estas acciones, el gasto público se orientó al cumplimiento de los objetivos y estrategias siguientes: OJETIVOS Garantizar mayor bienestar y calidad de vida para las familias chiapanecas Elevar la calidad de la educación y la salud Impulsar el desarrollo de la juventud chiapaneca Promover un medio ambiente limpio y saludable para un mejor futuro Impulsar una mayor productividad y competitividad del campo chiapaneco Fortalecer y modernizar la red estatal de las comunicaciones y transportes Impulsar el desarrollo del sector turístico Garantizar el orden, la seguridad y la justicia con equidad Impulsar una administración de resultados Promover un gobierno cercano a la gente ESTRTEGIS Impulsar programas de apoyo a la mujer, niñez, adultos y otros grupos vulnerables Incrementar la cobertura de servicios educativos y de salud Fomentar programas de apoyo a la juventud, recreación y deporte Impulsar programas de protección del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales Modernizar la actividad agrícola, pecuaria y pesquera Impulsar programas de construcción, rehabilitación y mantenimiento de carreteras y caminos rurales Modernizar los servicios y la infraestructura turística Impulsar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa Profesionalizar los cuerpos policiales y de procuración e impartición de la justicia Impulsar la administración de las finanzas públicas con transparencia, economía, eficiencia, eficacia y honradez Impulsar el Presupuesto basado para Resultados y la rmonización Contable 66

Impulsar una relación armoniosa con los Poderes del Estado, los órganos autónomos, los municipios y la sociedad METS Proporción del Gasto Programable 1 Proporción del Gasto Corriente Proporción del Gasto de Capital Proporción del Gasto de la Función Educación Proporción del Gasto de la Función de Salud Proporción del Gasto del Poder Judicial y Legislativo Proporción del Gasto de los Órganos utónomos Proporción del Gasto del Poder Ejecutivo 79.9 81.6 18.3 42.2 11.5 2.0 2.1 54.6 Notas: 1 Porcentaje del Gasto Total Los porcentajes corresponden al Gasto Programable GSTO DEL SECTOR PÚLICO PRESUPUESTRIO l 31 de diciembre de 2014 el gasto público devengado ascendió a 97 mil 113.4 millones de pesos, cifra superior en 24.4 por ciento, con respecto al presupuesto aprobado y 35.6 por ciento en términos reales a lo registrado en 2013; de estos recursos, corresponden al gasto programable 77 mil 624.3 millones de pesos que equivalen el 79.9 por ciento y el resto 20.1 por ciento al gasto no programable equivalentes a 19 mil 489.1 millones de pesos. El gasto no programable se integra por las participaciones a municipios con recursos por 5 mil 39.6 millones de pesos, las transacciones de la deuda pública y/o costo financiero de la deuda por 13 mil 963.8 millones de pesos y los adeudos de ejercicios fiscales anteriores por 485.7 millones de pesos. C O N C E P T O VRICIÓN RESPECTO : 2013 2014 PRESUPUESTO PRODO 2013 DEVENGDO PRODO DEVENGDO IMPORTE REL TOTL 71 532 949 290 78 061 572 475 97 113 434 642 19 051 862 167 24.4 35.6 GSTO PROGRMLE 64 103 599 579 70 554 440 256 77 624 291 197 7 069 850 941 10.0 21.0 GSTO NO PROGRMLE 7 429 349 711 7 507 132 219 19 489 143 446 11 982 011 227 159.6 162.1 Participaciones a Municipios 4 707 048 010 5 087 467 539 5 039 653 863 ( 47 813 676) ( 0.9) 7.0 Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 2 349 197 607 2 419 664 680 13 963 800 142 11 544 135 462 477.1 493.8 defas 373 104 094 0 485 689 441 485 689 441 0.0 30.0 GSTO DEL SECTOR PÚLICO PRESUPUESTRIO ( Pesos ) Cabe mencionar que durante el ejercicio, el gasto público mantuvo un claro apego a las políticas públicas señaladas en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, mismos que se relacionaron con cada eje temático como son: Eje 1.Gobierno Cercano a la Gente por 15 mil 136.9 millones de pesos; Eje 2 Chiapas Exitoso por 16 mil 742.7 millones de pesos; Eje 3. Familia chiapaneca por 61 mil 387.8 millones de pesos y finalmente, al Eje 4. Chiapas Sustentable por 3 mil 846.0 millones de pesos. 67

El Gasto total del Sector Público Presupuestario, se integra con Recursos del Ejercicio y con Recursos Provenientes de Ejercicios nteriores, de acuerdo a los cuadros siguientes: PRODO DEVENGDO NOMNL ( - ) GSTO TOTL 76 238 572 475 87 414 550 267 11 175 977 792 14.7 GSTO PROGRMLE 68 731 440 256 68 107 273 268 ( 624 166 988) - 0.9 GSTO NO PROGRMLE 7 507 132 219 19 307 276 999 11 800 144 780 157.2 Participaciones a Municipios 5 087 467 539 5 039 653 863 ( 47 813 676) - 0.9 Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 2 419 664 680 13 924 787 777 11 505 123 097 475.5 defas 0 342 835 359 342 835 359 0.0 CONCEPTO GSTO DEL SECTOR PÚLICO PRESUPUESTRIO RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2014 VRICION PRODO DEVENGDO NOMNL ( - ) GSTO TOTL 1 823 000 000 9 698 884 375 7 875 884 375 0.0 GSTO PROGRMLE 1 823 000 000 9 517 017 929 7 694 017 928 0.0 GSTO NO PROGRMLE 0 181 866 447 181 866 447 0.0 Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 0 39 012 365 39 012 365 0.0 defas 0 142 854 082 142 854 082 0.0 CONCEPTO GSTO DEL SECTOR PÚLICO PRESUPUESTRIO CON RECURSOS DE ÑOS NTERIORES PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2014 VRICION GSTO PROGRMLE EN CLSIFICCION ECONÓMIC El gasto programable en clasificación económica agrupa los recursos destinados a financiar los gastos corrientes y el gasto de capital. Con respecto a esta clasificación, el gasto corriente registró un monto devengado por 63 mil 386.8 millones de pesos, mismos que presentan un incremento por 3 mil 287.7 millones de pesos respecto a los recursos aprobados, asimismo representan una variación con respecto a 2013 del 16.7 por ciento en términos reales. En el gasto corriente se incluyen los recursos destinados a cubrir los gastos de consumo con 43 mil 869.5 millones de pesos, las prestaciones de seguridad social con 444.8 millones de pesos, los gastos de propiedad con 1.3 millones de pesos, las transferencias y asignaciones corrientes con 7 mil 96.8 millones de pesos y otros gastos corrientes con 11 mil 974.4 millones de pesos. El gasto de capital se registró un gasto devengado por 14 mil 237.5 millones de pesos, cifra superior en 3 mil 782.1 millones de pesos a los recursos aprobados, y superior respecto a 2013 en 44.6 por ciento en términos reales. El 68

gasto de capital incluye los recursos destinados a la formación de capital con 11 mil 34.4 millones de pesos, las transferencias y asignaciones de capital con 1 mil 839.8 millones de pesos y la inversión financiera con 1 mil 363.2 millones de pesos. VRICIÓN RESPECTO : 2013 2014 PRESUPUESTO PRODO 2013 DEVENGDO PRODO DEVENGDO IMPORTE REL TOTL PROGRMLE 64 103 599 579 70 554 440 255 77 624 291 197 7 069 850 942 10.0 21.0 GSTO CORRIENTE 54 270 794 926 60 099 054 727 63 386 823 712 3 287 768 985 5.5 16.7 Gastos de Consumo / Operación 36 687 471 914 39 749 422 113 43 869 482 223 4 120 060 110 10.4 19.5 Prestaciones de Seguridad Social 392 620 980 330 671 808 444 796 018 114 124 210 34.5 13.2 Gastos de Propiedad 499 157 1 198 010 1 289 247 91 237 7.6 158.0 Transferencias y signaciones Corrientes Otorgadas 6 014 024 188 5 606 649 864 7 096 829 410 1 490 179 546 26.6 17.9 Otros Gastos Corrientes 11 176 178 687 14 411 112 932 11 974 426 815 (2 436 686 117) ( 16.9) 7.0 GSTO DE CPITL 9 832 804 654 10 455 385 528 14 237 467 485 3 782 081 957 36.2 44.6 Formación de Capital 7 389 067 570 6 581 936 459 11 034 439 468 4 452 503 009 67.6 49.2 Transferencias y signaciones de Capital Otorgadas 928 509 221 1 285 346 283 1 839 811 774 554 465 491 43.1 97.9 Inversión Financiera 1 515 227 863 2 588 102 786 1 363 216 243 (1 224 886 543) ( 47.3) ( 10.1) GSTO PROGRMLE DEL SECTOR PÚLICO PRESUPUESTRIO EN CLSIFICCIÓN ECONÓMIC C O N C E P T O ( Pesos ) El Gasto Programable del Sector Público Presupuestario en Clasificación Económica, se integra con Recursos del Ejercicio y con Recursos Provenientes de Ejercicios nteriores, de acuerdo a los cuadros siguientes: GSTO PROGRMLE DEL SECTOR PÚLICO PRESUPUESTRIOS EN CLSIFICCIÓN ECONÓMIC PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2014 VRICION CONCEPTO PRODO DEVENGDO NOMNL ( - ) TOTL PROGRMLE 68 731 440 256 68 107 273 268 ( 624 166 988) - 0.9 GSTO CORRIENTE 59 282 946 676 58 476 047 971 ( 806 898 705) - 1.4 Gastos de Consumo / Operación 38 972 704 810 39 451 543 466 478 838 656 1.2 Prestaciones de Seguridad Social 330 671 808 443 674 498 113 002 689 34.2 Gastos de Propiedad 1 115 990 1 237 688 121 697 10.9 Transferencias y signaciones Corrientes Otorgadas 5 598 006 187 6 708 275 805 1 110 269 618 19.8 Otros Gastos Corrientes 14 380 447 881 11 871 316 516 (2 509 131 365) - 17.4 GSTO DE CPITL 9 448 493 580 9 631 225 297 182 731 717 1.9 Formación de Capital 5 612 601 510 6 691 023 405 1 078 421 895 19.2 Transferencias y signaciones de Capital Otorgadas 1 285 346 283 1 604 744 671 319 398 387 24.8 Inversión Financiera 2 550 545 786 1 335 457 221 (1 215 088 566) - 47.6 RECURSOS DEL EJERCICIO 69

GSTO PROGRMLE DEL SECTOR PÚLICO PRESUPUESTRIOS EN CLSIFICCIÓN ECONÓMIC PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2014 VRICION CONCEPTO PRODO DEVENGDO NOMNL ( - ) TOTL PROGRMLE 1 823 000 000 9 517 017 929 7 694 017 929 422.1 GSTO CORRIENTE 816 108 051 4 910 775 741 4 094 667 689 501.7 Gastos de Consumo / Operación 776 717 303 4 417 938 757 3 641 221 454 468.8 Prestaciones de Seguridad Social 0 1 121 520 1 121 520 0.0 Gastos de Propiedad 82 020 51 559 ( 30 460) - 37.1 Transferencias y signaciones Corrientes Otorgadas 8 643 677 388 553 604 379 909 927 4 395.2 Otros Gastos Corrientes 30 665 051 103 110 300 72 445 248 236.2 GSTO DE CPITL 1 006 891 949 4 606 242 188 3 599 350 239 357.5 Formación de Capital 969 334 949 4 343 416 063 3 374 081 114 348.1 Transferencias y signaciones de Capital Otorgadas 0 235 067 103 235 067 103 0.0 Inversión Financiera 37 557 000 27 759 022 ( 9 797 978) - 26.1 CON RECURSOS DE ÑOS NTERIORES GSTO PROGRMLE EN CLSIFICCION DMINISTRTIV La clasificación administrativa, tiene como propósito dar claridad sobre los ejecutores de los recursos públicos, estos se identifican a través de las unidades administrativas responsables de la asignación, gestión y rendición de cuentas de los recursos públicos, con base a lo dispuesto por el CONC. En este sentido, el gasto programable se distribuye de la forma siguiente: GSTO PROGRMLE DEL SECTOR PÚLICO PRESUPUESTRIO EN CLSIFICCIÓN DMINISTRTIV C O N C E P T O VRICIÓN RESPECTO : 2013 2014 PRESUPUESTO PRODO 2013 DEVENGDO PRODO DEVENGDO IMPORTE REL TOTL PROGRMLE 64 103 599 578 70 554 440 256 77 624 291 197 7 069 850 941 10.0 21.0 GOIERNO ESTTL 35 819 438 596 41 691 994 574 45 601 533 014 3 909 538 441 9.4 27.2 Poder Legislativo 374 726 992 379 188 920 483 339 526 104 150 606 27.5 28.9 Poder Judicial 849 119 701 890 923 600 1 076 038 088 185 114 488 20.8 26.6 Poder Ejecutivo 33 645 420 759 39 264 759 288 42 406 614 753 3 141 855 465 8.0 25.9 Órganos utónomos 950 171 144 1 157 122 765 1 635 540 647 478 417 882 41.3 72.0 SECTOR PRESTTL NO FINNCIERO 16 835 343 927 17 284 931 414 19 375 127 225 2 090 195 811 12.1 15.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria 16 741 501 109 17 206 284 726 19 235 121 616 2 028 836 890 11.8 14.8 93 842 818 78 646 688 140 005 609 61 358 921 78.0 49.0 GOIERNO GENERL MUNICIPL 11 448 817 055 11 577 514 268 12 647 630 957 1 070 116 689 9.2 10.4 Gobierno Municipal 11 448 817 055 11 577 514 268 12 647 630 957 1 070 116 689 9.2 10.4 ( Pesos ) 70

El Gasto Programable del Sector Público Presupuestario en Clasificación dministrativa, se integra con Recursos del Ejercicio y con Recursos Provenientes de Ejercicios nteriores, de acuerdo a los cuadros siguientes: GSTO PROGRMLE DEL SECTOR PÚLICO PRESUPUESTRIO EN CLSIFICCION DMINISTRTIV PRODO DEVENGDO NOMNL ( - ) TOTL PROGRMLE 68 731 440 256 68 107 273 268 ( 624 166 988) - 0.9 GOIERNO ESTTL 39 870 041 111 38 380 733 742 (1 489 307 369) - 3.7 Poder Ejecutivo 37 448 289 694 35 627 850 551 (1 820 439 143) - 4.9 Poder Legislativo 379 188 920 458 327 035 79 138 115 20.9 Poder Judicial 889 985 415 1 023 982 192 133 996 777 15.1 Órganos utónomos 1 152 577 081 1 270 573 965 117 996 883 10.2 SECTOR PRESTTL NO FINNCIERO 17 283 884 877 17 172 714 891 ( 111 169 987) - 0.6 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria 17 205 238 189 17 063 897 335 ( 141 340 854) - 0.8 78 646 688 108 817 556 30 170 868 38.4 GOIERNO GENERL MUNICIPL 11 577 514 268 12 553 824 635 976 310 367 8.4 Gobierno Municipal 11 577 514 268 12 553 824 635 976 310 367 8.4 CONCEPTO RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2014 VRICION PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2014 VRICION CONCEPTO PRODO DEVENGDO NOMNL ( - ) TOTL PROGRMLE 1 823 000 000 9 517 017 927 7 694 017 927 422.1 GOIERNO ESTTL 1 821 953 463 7 220 799 271 5 398 845 808 296.3 Poder Ejecutivo 1 816 469 594 6 778 764 202 4 962 294 608 273.2 Poder Legislativo 0 25 012 491 25 012 491 0.0 Poder Judicial 938 185 52 055 896 51 117 711 * Órganos utónomos 4 545 684 364 966 682 360 420 998 * SECTOR PRESTTL NO FINNCIERO 1 046 537 2 202 412 334 2 201 365 797 * Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y 1 046 537 2 171 224 281 2 170 177 744 0.0 No Financieros Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con 0 31 188 053 31 188 053 0.0 Participación Estatal Mayoritaria GOIERNO GENERL MUNICIPL 0 93 806 322 93 806 322 0.0 Gobierno Municipal 0 93 806 322 93 806 322 0.0 *Mayor al 1000 por ciento GSTO PROGRMLE DEL SECTOR PÚLICO PRESUPUESTRIO EN CLSIFICCION DMINISTRTIV CON RECURSOS DE ÑOS NTERIORES 71

En el periodo de enero a diciembre de 2014 el Poder Legislativo devengó recursos por 483.4 millones de pesos, cifra superior en 27.5 por ciento respecto a los recursos aprobados y 28.9 por ciento en términos reales respecto de los recursos devengados en 2013. De estos recursos el Congreso del Estado devengó 303.1 millones de pesos y el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado devengó 180.3 millones de pesos. Su orientación se focalizó principalmente en la revisión y fiscalización de los recursos públicos y al desarrollo de las actividades legislativas del Estado. El Poder Judicial presenta un presupuesto devengado por 1 mil 76.0 millones de pesos, cifra superior en términos reales a lo devengado en 2013 en 26.6 por ciento, del total de estos recursos el Consejo de la Judicatura registró recursos por 939.9 millones de pesos, el Tribunal del Trabajo urocrático registró 43.6 millones de pesos, el Tribunal de Justicia Electoral y dministrativa devengó 36.2 millones de pesos, y el Tribunal Constitucional erogó 56.3 millones de pesos. Los recursos de este poder, se destinaron principalmente en acciones de impartición de justicia, en la resolución de controversias en materia jurídica, laboral y electoral, así como administrativa, entre otras. En cuanto a los recursos devengados por el Poder Ejecutivo, éstos ascienden a 42 mil 406.6 millones de pesos, cifra superior en 5.6 por ciento respecto a lo aprobado y 25.9 por ciento en términos reales respecto a los recursos devengados en 2013, cabe destacar dentro de este rubro los recursos devengados por la Secretaría de Educación con 25 mil 229.0 millones de pesos, la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones con 6 mil 332.7 millones de pesos, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con 1 mil 978.5 millones de pesos. Los recursos del poder ejecutivo, permitieron impulsar las acciones vinculadas con la educación, salud, el desarrollo agropecuario y pesquero, el turismo, la protección social, la seguridad y protección de la ciudadanía, la conservación y protección del medio ambiente, entre otros. Los recursos devengados por los Órganos utónomos ascendieron a 1 mil 635.5 millones de pesos, cifra superior en 41.3 por ciento respecto de los recursos aprobados y 72.0 por ciento en términos reales respecto de los recursos devengados en 2013. Estos recursos se distribuyeron a través del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana con 135.7 millones de pesos, la Unidad Técnica de Fiscalización con 14.4 millones de pesos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos con 74.4 millones de pesos, la Comisión de Fiscalización Electoral con 19.9 millones de pesos, la Procuraduría General de Justicia del Estado con 1 mil 364.0 millones de Pesos, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas con 11.7 millones de pesos, y el Instituto de cceso a la Información Pública del Estado de Chiapas con 15.4 millones de pesos. Estos recursos contribuyeron a fortalecer el desarrollo de los procesos electorales, la protección de los derechos de las personas y de la aplicación del marco regulatorio, la procuración de la justicia, así como, la promoción al acceso a la información pública. Las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros, devengaron recursos por 19 mil 235.1 millones de pesos, de este total el 42.5 por ciento fue devengado por el Instituto de Salud, el 12.2 al Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas; el 11.4 por ciento al Colegio de achilleres de Chiapas, el 6.6 por ciento a la Universidad utónoma de Chiapas; el 6.0 por ciento al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF- Chiapas y el Instituto manecer con 5.5 por ciento, principalmente. Con estos recursos se impulsaron importantes acciones relacionadas con la promoción, atención e infraestructura de la salud, el fortalecimiento de la educación media superior y superior, brindar asistencia social y apoyos a los adultos mayores, las madres solteras, becas, desayunos escolares, entre otros. Con respecto a lo aprobado este rubro presenta una variación de 11.8 por ciento y de 14.8 por ciento en términos reales a lo devengado en 2013. Las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria devengaron un presupuesto por 140.0 millones de pesos, asignados al Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, y la Oficina de Convenciones y Visitantes, estos recursos presentan un crecimiento del 78.0 por ciento con respecto a lo aprobado y 49.0 por ciento en términos reales a lo devengado en el 2013. Los gobiernos municipales devengaron recursos por 12 mil 647.6 millones de pesos, mismo que representa el 9.2 por ciento con respecto al presupuesto aprobado y 10.4 por ciento en términos reales respecto a los recursos devengados en 2013. De estos recursos el 90.0 por ciento se derivó de las portaciones Federales del Ramo 33 (FISM y FORTMUN), y el 10.0 por ciento de Transferencias; cabe mencionar que la orientación y ejecución de estos recursos fue determinado por cada gobierno municipal. 72

GSTO DEL SECTOR PÚLICO PRESUPUESTRIO EN CLSIFICCIÓN DMINISTRTIV ORGNISMO PÚLICO VRICIÓN RESPECTO : 2013 2014 PRESUPUESTO PRODO 2013 DEVENGDO PRODO DEVENGDO IMPORTE REL TOTL 71 532 949 290 78 061 572 475 97 113 434 643 19 051 862 169 24.4 35.6 PODER EJECUTIVO 36 285 508 467 41 684 423 968 56 854 179 593 15 169 755 625 36.4 56.5 Oficina de la Gubernatura del Estado 102 732 145 80 000 000 77 822 859 ( 2 177 141) - 2.7-24.3 Parque groindustrial para el Desarrollo Regional del Sureste Chiapas 0 5 012 260 4 798 540 ( 213 719) - 4.3 0.0 Secretaría General de Gobierno 285 109 415 167 471 840 281 619 558 114 147 718 68.2-1.3 Coordinación de Fomento groalimentario Sustentable 0 0 4 863 236 4 863 236 0.0 0.0 Secretaria de Hacienda 1 988 433 385 779 331 242 2 722 972 928 1 943 641 685 249.4 36.8 NCHIPS 69 995 250 74 890 642 65 643 562 ( 9 247 081) - 12.3-6.3 Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Económico Chiapas Solidario 6 853 992 0 0 0 0.0-100.0 FOFOE Secretaría de Desarrollo y Participación Social 928 225 371 675 803 269 849 652 478 173 849 208 25.7-8.6 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos indígenas * 99 472 924 101 705 159 86 369 693 ( 15 335 466) - 15.1-13.3 Instituto de Protección Social y eneficencia Pública del Estado de Chiapas 5 494 672 5 841 010 5 825 763 ( 15 247) - 0.3 5.9 Secretaría de Educación 21 831 604 669 23 141 256 935 25 665 457 646 2 524 200 711 10.9 17.4 Educación Estatal 8 706 180 264 9 798 817 907 11 428 561 486 1 629 743 580 16.6 31.1 Educación Federalizada 13 125 424 405 13 342 439 029 14 236 896 160 894 457 131 6.7 8.4 Secretaría del Campo 693 079 298 421 853 178 1 651 760 907 1 229 907 729 291.5 138.1 Coordinación de Fomento groalimentario Sustentable (COFS) * 5 949 925 23 384 485 5 918 420 ( 17 466 065) - 74.7-0.6 Secretaría de Pesca y cuacultura 59 644 647 64 504 353 74 343 567 9 839 214 15.3 24.5 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 1 501 860 109 1 674 055 769 1 981 096 274 307 040 505 18.3 31.8 Instituto de Formación Policial 11 308 543 36 073 567 31 028 103 ( 5 045 464) - 14.0 174.1 Secretaría de Transportes 208 483 881 55 450 993 158 623 195 103 172 202 186.1-24.0 Secretaría de la Función Pública 232 259 327 183 264 469 178 404 662 ( 4 859 807) - 2.7-23.3 Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones * 3 795 037 057 4 276 121 075 6 354 477 918 2 078 356 843 48.6 67.3 Coordinación de Transportes éreos 46 033 109 24 200 000 24 255 971 55 971 0.2-47.4 Instituto de Profesionalización del Servidor Público 14 862 535 14 537 705 17 381 003 2 843 298 19.6 16.8 Secretaría de Turismo 192 913 573 192 109 211 292 629 408 100 520 198 52.3 51.5 Secretaría de Economía 142 415 405 79 611 802 170 309 307 90 697 505 113.9 19.5 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria 7 187 092 7 610 209 9 391 224 1 781 014 23.4 30.5 Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Económico Chiapas Solidario 6 566 812 12 895 057 13 385 563 490 505 3.8 103.6 (FOFOE) * Organismos Subsidiados 700 525 024 544 811 749 660 734 620 115 922 872 21.3-5.8 yudas a la Ciudadanía 3 792 860 50 352 486 2 527 965 ( 47 824 521) - 95.0-33.4 Secretaría del Trabajo 79 167 999 81 999 384 78 598 999 ( 3 400 385) - 4.1-0.8 Secretaría de Medio mbiente e Historia Natural 189 561 994 177 320 211 205 881 319 28 561 108 16.1 8.5 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico Miguel Álvarez del Toro 5 329 374 36 565 192 32 906 550 ( 3 658 641) - 10.0 516.8 Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación 47 719 606 64 584 380 59 266 971 ( 5 317 409) - 8.2 24.1 Internacional Instituto de la Consejería Jurídica y de sistencia Legal 226 655 329 144 068 412 231 670 070 87 601 659 60.8 2.1 Instituto de Población y Ciudades Rurales 32 746 391 34 098 200 35 442 188 1 343 988 3.9 8.1 Secretaria para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres 85 528 899 279 029 354 299 748 942 20 719 589 7.4 250.1 Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno 91 903 879 81 598 428 157 609 442 76 011 014 93.2 71.3 Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte 107 417 642 91 818 030 235 659 434 143 841 404 156.7 119.2 Deuda Pública 1 328 969 226 1 312 477 628 12 786 774 438 11 474 296 810 874.2 861.2 Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza 130 438 727 180 000 000 162 301 166 ( 17 698 834) - 9.8 24.3 Provisiones Salariales y Económicas 0 5 401 529 232 0 (5 401 529 232) - 100.0 0.0 Obligaciones 1 020 228 381 1 107 187 052 1 177 025 704 69 838 652 6.3 15.2 PODER LEGISLTIVO 374 726 992 379 188 920 483 391 038 104 202 118 27.5 28.9 Congreso del Estado 239 297 649 235 300 000 303 124 217 67 824 217 28.8 26.5 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado 135 429 343 143 888 920 180 266 821 36 377 901 25.3 33.0 PODER JUDICIL 849 119 701 890 923 600 1 076 038 088 185 114 488 20.8 26.6 Consejo de la Judicatura 731 698 631 755 809 958 939 949 899 184 139 941 24.4 28.3 Tribunal del Trabajo urocrático 34 359 240 34 039 214 43 625 605 9 586 391 28.2 26.8 Tribunal de Justicia Electoral y dministrativa 42 630 751 52 937 265 36 158 481 ( 16 778 783) - 31.7-15.3 Tribunal Constitucional 40 431 080 48 137 163 56 304 103 8 166 940 17.0 39.1 ÓRGNOS UTÓNOMOS 950 171 145 1 157 122 765 1 637 084 336 479 961 571 41.5 72.1 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 122 800 172 113 469 522 135 675 377 22 205 855 19.6 10.4 Unidad Técnica de Fiscalización 0 0 14 442 904 14 442 904 0.0 0.0 73

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 59 290 689 59 621 162 74 365 097 14 743 935 24.7 25.3 Comisión de Fiscalización Electoral 23 518 664 29 887 379 19 924 069 ( 9 963 310) - 33.3-15.4 Procuraduría General de Justicia del Estado 730 332 599 939 670 180 1 365 550 692 425 880 512 45.3 86.8 Tribunal Electoral del Estado de Chiapas 0 0 11 696 301 11 696 301 0.0 0.0 Instituto de cceso a la Información Pública del Estado de Chiapas 14 229 021 14 474 522 15 429 895 955 373 6.6 8.3 ENTIDDES PRESTTLES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESRILES Y 16 823 684 567 17 206 284 726 19 235 451 158 2 029 166 432 11.8 14.2 NO FINNCIEROS Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF- 963 265 508 1 066 387 035 1 160 496 010 94 108 975 8.8 20.4 Chiapas Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas 2 972 221 62 820 342 6 446 302 ( 56 374 040) - 89.7 116.7 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 49 077 178 154 110 901 249 067 213 94 956 311 61.6 407.0 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana 147 709 749 5 867 523 69 378 916 63 511 393 1 082.4-53.1 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas 58 501 488 0 34 686 132 34 686 132 0.0-40.8 Consejo Estatal para las Culturas y las rtes de Chiapas 117 002 347 119 717 064 167 198 991 47 481 927 39.7 42.8 Instituto de Salud 7 552 984 025 8 442 007 068 8 167 827 853 ( 274 179 215) - 3.2 8.0 Instituto de Educación para dultos 177 051 897 201 749 928 334 375 501 132 625 573 65.7 88.7 CONLEP Chiapas 148 785 082 156 308 430 159 834 800 3 526 369 2.3 7.3 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas 32 836 413 47 966 026 46 039 635 ( 1 926 391) - 4.0 40.1 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas 1 489 816 208 815 891 792 2 348 144 350 1 532 252 558 187.8 57.5 Promotora de Vivienda Chiapas 140 816 529 105 332 215 87 011 609 ( 18 320 606) - 17.4-38.3 Instituto Estatal de gua 41 662 264 42 102 743 46 519 058 4 416 315 10.5 11.5 Instituto Casa Chiapas 23 139 944 21 304 756 39 654 023 18 349 267 86.1 71.2 Instituto de Energías Renovables del Estado de Chiapas 15 840 568 19 828 852 16 807 734 ( 3 021 118) - 15.2 6.0 Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas 79 162 986 106 625 634 184 758 164 78 132 529 73.3 133.1 Centro Único de Capacitación Policíaca de Investigación y Preventiva del Estado 13 548 203 0 0 0 0.0-100.0 de Chiapas Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas 100 029 267 107 614 766 44 508 068 ( 63 106 698) - 58.6-55.6 Coordinación General de Servicios Estratégicos de Seguridad 120 540 714 117 436 979 131 927 104 14 490 125 12.3 9.3 Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento gropecuario del Estado de 3 248 975 76 194 325 5 180 444 ( 71 013 881) - 93.2 59.3 Chiapas (FOFE) Instituto del Café de Chiapas 0 0 92 126 157 92 126 157 0.0 0.0 Instituto de Comunicación Social del Estado de Chiapas 75 534 476 33 000 000 30 703 135 ( 2 296 865) - 7.0-59.4 Instituto MNECER 1 212 329 175 814 000 000 1 057 730 492 243 730 492 29.9-12.8 Instituto para el Desarrollo del Turismo éreo en el Estado 0 0 520 906 520 906 0.0 0.0 Oficina de Convenciones y Visitantes de Palenque, Chiapas y Zonas Turísticas 0 0 571 921 571 921 0.0 0.0 ledañas Universidad utónoma de Chiapas 1 335 113 730 1 112 442 065 1 262 546 573 150 104 508 13.5-5.5 Universidad de Ciencias y rtes de Chiapas 326 089 934 324 668 489 379 604 529 54 936 040 16.9 16.3 Universidad Tecnológica de la Selva 80 406 237 87 706 482 85 378 013 ( 2 328 469) - 2.7 6.1 Universidad Politécnica de Chiapas 43 980 952 48 884 000 50 602 695 1 718 695 3.5 14.9 Universidad Intercultural de Chiapas 50 562 781 46 530 805 53 413 542 6 882 737 14.8 5.5 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas 440 492 920 713 457 500 513 489 428 ( 199 968 072) - 28.0 16.5 Colegio de achilleres de Chiapas 1 847 856 138 2 147 401 584 2 197 455 941 50 054 357 2.3 18.8 Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa 36 422 697 43 260 380 43 319 708 59 328 0.1 18.8 Universidad Politécnica de Tapachula 11 000 000 16 000 000 15 312 618 ( 687 382) - 4.3 39.1 Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas 76 129 520 124 667 042 123 426 374 ( 1 240 668) - 1.0 62.0 Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa 9 774 442 25 000 000 29 387 221 4 387 221 17.5 200.3 ENTIDDES PRESTTLES EMPRESRILES NO FINNCIERS CON 93 873 353 78 646 688 140 005 609 61 358 921 78.0 49.0 PRTICIPCIÓN ESTTL MYORITRI Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía 79 854 169 63 050 124 96 324 660 33 274 536 52.8 20.5 Oficina de Convenciones y Visitantes 14 019 184 15 596 564 43 680 949 28 084 385 180.1 211.3 GOIERNO MUNICIPL 16 155 865 064 16 664 981 807 17 687 284 821 1 022 303 014 6.1 9.4 Municipios 16 155 865 064 16 664 981 807 17 687 284 821 1 022 303 014 6.1 9.4 GSTO DEL SECTOR PÚLICO PRESUPUESTRIO EN CLSIFICCIÓN DMINISTRTIV ORGNISMO PÚLICO NOT: Los montos presupuestales de los deudos de Ejercicios Fiscales nteriores (DEFS), fueron incluidos en los organismos públicos que les corresponden. * Organismos Públicos que sufrieron cambios en su denominación y/o clave administrativa con respecto al año anterior. VRICIÓN RESPECTO : 2013 2014 PRESUPUESTO PRODO 2013 DEVENGDO PRODO DEVENGDO IMPORTE REL 74

El Gasto total del Sector Público Presupuestario en Clasificación dministrativa, se integra con Recursos del Ejercicio por 87 mil 414.5 millones de pesos, y con Recursos Provenientes de Ejercicios nteriores por 9 mil 698.9 millones de pesos, de acuerdo a los cuadros siguientes: PRODO DEVENGDO NOMNL ( - ) GSTO TOTL 78 061 572 475 97 113 434 642 19 051 862 167 24.4 RECURSOS DEL EJERCICIO 76 238 572 475 87 414 550 267 11 175 977 792 14.7 Recursos del Ejercicio 76 238 572 475 87 385 793 456 11 147 220 981 14.6 Productos Financieros 0 28 756 811 28 756 811 * RECURSOS DE ÑOS NTERIORES 1 823 000 000 9 698 884 375 7 875 884 375 432.0 Economías de Ejercicios de ños nteriores 1 823 000 000 5 241 599 811 3 418 599 811 187.5 Refrendos 0 1 559 090 134 1 559 090 134 * Productos Financieros de ños nteriores 0 135 064 475 135 064 475 * Gastos Devengados por Registrar 0 2 763 129 955 2 763 129 955 * * Mayor al 1000 por ciento INTEGRCION DEL GSTO DEL SECTOR PÚLICO PRESUPUESTRIO SUFUENTES DE FINNCIMIENTO POR SUFUENTES DE FINNCIMIENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2014 VRICION GSTO DEL SECTOR PÚLICO PRESUPUESTRIO EN CLSIFICCIÓN DMINISTRTIV CONCEPTO RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2014 PRODO DEVENGDO VRICION NOMNL ( - ) TOTL 76 238 572 475 87 414 550 268 11 175 977 792 14.7 PODER EJECUTIVO 39 867 954 375 49 895 092 632 10 027 138 258 25.2 Oficina de la Gubernatura del Estado 80 000 000 69 416 782 ( 10 583 218) - 13.2 Parque groindustrial para el Desarrollo Regional del Sureste "Chiapas" 5 012 260 4 798 540 ( 213 719) - 4.3 Secretaría General de Gobierno 150 617 201 265 993 017 115 375 816 76.6 Coordinación de Fomento groalimentario Sustentable 0 4 863 236 4 863 236 0.0 Secretaría de Hacienda 538 309 667 2 268 247 960 1 729 938 293 321.4 anchiapas 74 887 174 65 425 344 ( 9 461 831) - 12.6 Secretaría de Desarrollo y Participación Social 675 803 269 702 230 071 26 426 802 3.9 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos indígenas 101 705 159 86 369 693 ( 15 335 466) - 15.1 Instituto de Protección Social y eneficencia Pública del Estado de Chiapas 5 841 010 5 825 763 ( 15 247) - 0.3 Educación Estatal 9 515 287 937 9 323 624 810 ( 191 663 127) - 2.0 Educación Federalizada 13 075 186 163 13 665 138 239 589 952 076 4.5 Secretaría del Campo 421 853 178 1 289 923 663 868 070 485 205.8 Coordinación de Fomento groalimentario Sustentable "COFS" 23 384 485 5 918 420 ( 17 466 065) - 74.7 Secretaría de Pesca y cuacultura 64 504 353 70 333 067 5 828 714 9.0 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 1 674 055 769 1 895 672 700 221 616 931 13.2 Instituto de Formación Policial 36 073 567 31 028 103 ( 5 045 464) - 14.0 Secretaría de Transportes 48 120 630 148 145 410 100 024 780 207.9 Secretaría de la Función Pública 183 264 469 178 365 046 ( 4 899 423) - 2.7 Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones 3 350 671 075 3 303 384 269 ( 47 286 806) - 1.4 Coordinación de Transportes éreos 24 200 000 24 255 971 55 971 0.2 Instituto de Profesionalización del Servidor Público 14 537 705 13 662 865 ( 874 839) - 6.0 Secretaría de Turismo 192 109 211 279 003 330 86 894 119 45.2 75

GSTO DEL SECTOR PÚLICO PRESUPUESTRIO EN CLSIFICCIÓN DMINISTRTIV CONCEPTO RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2014 PRODO DEVENGDO VRICION NOMNL ( - ) Secretaría de Economía 79 611 802 152 729 473 73 117 671 91.8 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria 7 610 209 9 391 224 1 781 014 23.4 Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Económico Chiapas Solidario FOFOE 12 895 057 13 385 563 490 505 3.8 Organismos Subsidiados 544 811 749 631 854 078 87 042 330 16.0 yudas a la Ciudadanía 50 352 486 2 527 965 ( 47 824 521) - 95.0 Secretaría del Trabajo 81 999 384 76 957 607 ( 5 041 777) - 6.1 Secretaría de Medio mbiente e Historia Natural 177 320 211 200 741 372 23 421 161 13.2 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro" 36 088 480 32 573 285 ( 3 515 195) - 9.7 Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación 64 584 380 56 856 262 ( 7 728 118) - 12.0 Internacional Instituto de la Consejería Jurídica y de sistencia Legal 144 068 412 217 803 034 73 734 623 51.2 Instituto de Población y Ciudades Rurales 34 098 200 35 145 242 1 047 042 3.1 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres 279 029 354 299 748 942 20 719 589 7.4 Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno 81 598 428 157 609 442 76 011 014 93.2 Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte 91 818 030 219 586 722 127 768 693 139.2 Deuda Pública 1 312 477 628 12 747 762 072 11 435 284 444 871.3 Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza 180 000 000 161 768 343 ( 18 231 657) - 10.1 Provisiones Salariales y Económicas 5 326 979 232 0 (5 326 979 232) - 100.0 Obligaciones 1 107 187 052 1 177 025 704 69 838 652 6.3 PODER LEGISLTIVO 379 188 920 458 378 547 79 189 627 20.9 Congreso del Estado 235 300 000 285 087 653 49 787 653 21.2 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado 143 888 920 173 290 894 29 401 974 20.4 PODER JUDICIL 889 985 415 1 023 982 192 133 996 777 15.1 Consejo de la Judicatura 755 809 958 891 869 069 136 059 111 18.0 Tribunal del Trabajo urocrático 34 039 214 43 343 313 9 304 099 27.3 Tribunal de Justicia Electoral y dministrativa 52 937 265 36 060 391 ( 16 876 874) - 31.9 Tribunal Constitucional 47 198 978 52 709 419 5 510 441 11.7 ÓRGNOS UTÓNOMOS 1 152 577 081 1 270 573 965 117 996 883 10.2 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 113 469 522 126 446 260 12 976 737 11.4 Unidad Técnica de Fiscalización 0 14 442 904 14 442 904 0.0 Comisión Estatal de los Derechos Humanos 59 621 162 74 365 097 14 743 935 24.7 Comisión de Fiscalización Electoral 29 887 379 11 857 366 ( 18 030 013) - 60.3 Procuraduría General de Justicia del Estado 935 343 725 1 016 555 370 81 211 645 8.7 Tribunal Electoral del Estado de Chiapas 0 11 696 301 11 696 301 0.0 Instituto de cceso a la Información Pública del Estado de Chiapas 14 255 293 15 210 666 955 373 6.7 ENTIDDES PRESTTLES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESRILES Y NO 17 205 238 189 17 064 226 877 ( 141 011 312) - 0.8 FINNCIEROS Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas 1 066 387 035 1 063 667 944 ( 2 719 091) - 0.3 Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas 62 820 342 6 446 302 ( 56 374 040) - 89.7 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 154 110 901 224 191 916 70 081 015 45.5 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana 4 820 986 68 614 400 63 793 414 1 323.2 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas 0 34 686 132 34 686 132 0.0 Consejo Estatal para las Culturas y las rtes de Chiapas 119 717 064 144 577 337 24 860 273 20.8 Instituto de Salud 8 442 007 068 7 182 873 149 (1 259 133 919) - 14.9 Instituto de Educación para dultos 201 749 928 328 364 156 126 614 229 62.8 CONLEP Chiapas 156 308 430 154 455 918 ( 1 852 512) - 1.2 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas 47 966 026 43 627 772 ( 4 338 254) - 9.0 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas 815 891 792 1 506 852 042 690 960 250 84.7 Promotora de Vivienda Chiapas 105 332 215 67 674 593 ( 37 657 622) - 35.8 Instituto Estatal del gua 42 102 743 45 228 460 3 125 717 7.4 Instituto Casa Chiapas 21 304 756 31 010 274 9 705 518 45.6 Instituto de Energías Renovables del Estado de Chiapas 19 828 852 16 015 259 ( 3 813 593) - 19.2 Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas 106 625 634 173 220 003 66 594 369 62.5 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas 107 614 766 38 845 019 ( 68 769 746) - 63.9 76

PRODO DEVENGDO NOMNL ( - ) Coordinación General de Servicios Estratégicos de Seguridad 117 436 979 131 927 104 14 490 125 12.3 Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento gropecuario del Estado de Chiapas 76 194 325 5 147 923 ( 71 046 401) - 93.2 "FOFE" Instituto del Café de Chiapas 0 88 975 172 88 975 172 0.0 Instituto de Comunicación Social del Estado de Chiapas 33 000 000 30 703 135 ( 2 296 865) - 7.0 Instituto manecer 814 000 000 1 043 923 243 229 923 243 28.2 Instituto para el Desarrollo del Turismo éreo en el Estado 0 520 906 520 906 0.0 Oficina de Convenciones y Visitantes de Palenque, Chiapas y Zonas Turísticas 0 571 921 571 921 0.0 ledañas Universidad utónoma de Chiapas 1 112 442 065 1 188 658 051 76 215 986 6.9 Universidad de Ciencias y rtes de Chiapas 324 668 489 379 604 529 54 936 040 16.9 Universidad Tecnológica de la Selva 87 706 482 85 378 013 ( 2 328 469) - 2.7 Universidad Politécnica de Chiapas 48 884 000 49 615 456 731 456 1.5 Universidad Intercultural de Chiapas 46 530 805 53 413 542 6 882 737 14.8 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas 713 457 500 513 489 428 ( 199 968 072) - 28.0 Colegio de achilleres de Chiapas 2 147 401 584 2 152 325 263 4 923 678 0.2 Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa 43 260 380 42 651 812 ( 608 568) - 1.4 Universidad Politécnica de Tapachula 16 000 000 14 157 108 ( 1 842 892) - 11.5 Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas 124 667 042 123 426 374 ( 1 240 668) - 1.0 Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa 25 000 000 29 387 221 4 387 221 17.5 ENTIDDES PRESTTLES EMPRESRILES NO FINNCIERS CON 78 646 688 108 817 556 30 170 868 38.4 PRTICIPCIÓN ESTTL MYORITRI Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía 63 050 124 86 804 483 23 754 359 37.7 Oficina de Convenciones y Visitantes 15 596 564 22 013 073 6 416 508 41.1 GOIERNO MUNICIPL 16 664 981 807 17 593 478 499 928 496 692 5.6 Municipios 16 664 981 807 17 593 478 499 928 496 692 5.6 GSTO DEL SECTOR PÚLICO PRESUPUESTRIO EN CLSIFICCIÓN DMINISTRTIV CONCEPTO RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2014 VRICION 77

GSTO DEL SECTOR PÚLICO PRESUPUESTRIO EN CLSIFICCIÓN DMINISTRTIV Concepto CON RECURSOS DE ÑOS NTERIORES PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2014 PRODO DEVENGDO VRICION NOMNL ( - ) TOTL 1 823 000 000 9 698 884 376 7 875 884 376 432.0 PODER EJECUTIVO 1 816 469 594 6 959 086 961 5 142 617 367 283.1 Oficina de la Gubernatura del Estado 0 8 406 077 8 406 077 0.0 Secretaría General de Gobierno 16 854 639 15 626 541 ( 1 228 098) - 7.3 Secretaría de Hacienda 241 021 575 454 724 968 213 703 392 88.7 anchiapas 3 468 218 218 214 750 0.0 Secretaría de Desarrollo y Participación Social 0 147 422 406 147 422 406 0.0 Educación Estatal 283 529 970 2 104 936 676 1 821 406 707 642.4 Educación Federalizada 267 252 866 571 757 921 304 505 055 113.9 Secretaría del Campo 0 361 837 244 361 837 244 0.0 Secretaría de Pesca y cuacultura 0 4 010 500 4 010 500 0.0 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 0 85 423 574 85 423 574 0.0 Secretaría de Transportes 7 330 364 10 477 785 3 147 421 42.9 Secretaría de la Función Pública 0 39 616 39 616 0.0 Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones 925 450 000 3 051 093 649 2 125 643 649 229.7 Instituto de Profesionalización del Servidor Público 0 3 718 138 3 718 138 0.0 Secretaría de Turismo 0 13 626 079 13 626 079 0.0 Secretaría de Economía 0 17 579 834 17 579 834 0.0 Organismos Subsidiados 0 28 880 542 28 880 542 0.0 Secretaría del Trabajo 0 1 641 392 1 641 392 0.0 Secretaría de Medio mbiente e Historia Natural 0 5 139 946 5 139 946 0.0 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro" 476 712 333 265 ( 143 447) - 30.1 Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación 0 2 410 709 2 410 709 0.0 Internacional Instituto de la Consejería Jurídica y de sistencia Legal 0 13 867 036 13 867 036 0.0 Instituto de Población y Ciudades Rurales 0 296 946 296 946 0.0 Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte 0 16 072 711 16 072 711 0.0 Deuda Pública 0 39 012 366 39 012 366 0.0 Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza 0 532 823 532 823 0.0 Provisiones Salariales y Económicas 74 550 000 0 ( 74 550 000) - 100.0 PODER LEGISLTIVO 0 25 012 491 25 012 491 0.0 Congreso del Estado 0 18 036 564 18 036 564 0.0 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado 0 6 975 927 6 975 927 0.0 PODER JUDICIL 938 185 52 055 897 51 117 712 * Consejo de la Judicatura 0 48 080 830 48 080 830 0.0 Tribunal del Trabajo urocrático 0 282 292 282 292 0.0 Tribunal de Justicia Electoral y dministrativa 0 98 091 98 091 0.0 Tribunal Constitucional 938 185 3 594 684 2 656 499 283.2 ÓRGNOS UTÓNOMOS 4 545 684 366 510 371 361 964 688 * Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 0 9 229 118 9 229 118 0.0 Comisión de Fiscalización Electoral 0 8 066 703 8 066 703 0.0 Procuraduría General de Justicia del Estado 4 326 455 348 995 322 344 668 867 * Instituto de cceso a la Información Pública del Estado de Chiapas 219 229 219 229 0 0.0 ENTIDDES PRESTTLES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESRILES Y NO 1 046 537 2 171 224 281 2 170 177 744 * FINNCIEROS Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas 0 96 828 067 96 828 067 0.0 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 0 24 875 296 24 875 296 0.0 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana 1 046 537 764 516 ( 282 021) - 26.9 Consejo Estatal para las Culturas y las rtes de Chiapas 0 22 621 654 22 621 654 0.0 Instituto de Salud 0 984 954 704 984 954 704 0.0 Instituto de Educación para dultos 0 6 011 345 6 011 345 0.0 CONLEP Chiapas 0 5 378 881 5 378 881 0.0 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas 0 2 411 863 2 411 863 0.0 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas 0 841 292 308 841 292 308 0.0 78

PRODO DEVENGDO NOMNL ( - ) Promotora de Vivienda Chiapas 0 19 337 016 19 337 016 0.0 Instituto Estatal del gua 0 1 290 598 1 290 598 0.0 Instituto Casa Chiapas 0 8 643 749 8 643 749 0.0 Instituto de Energías Renovables del Estado de Chiapas 0 792 475 792 475 0.0 Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas 0 11 538 161 11 538 161 0.0 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas 0 5 663 049 5 663 049 0.0 Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento gropecuario del Estado de Chiapas 0 32 521 32 521 0.0 "FOFE" Instituto del Café de Chiapas 0 3 150 985 3 150 985 0.0 Instituto manecer 0 13 807 250 13 807 250 0.0 Universidad utónoma de Chiapas 0 73 888 522 73 888 522 0.0 Universidad Politécnica de Chiapas 0 987 239 987 239 0.0 Colegio de achilleres de Chiapas 0 45 130 678 45 130 678 0.0 Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa 0 667 896 667 896 0.0 Universidad Politécnica de Tapachula 0 1 155 510 1 155 510 0.0 ENTIDDES PRESTTLES EMPRESRILES NO FINNCIERS CON 0 31 188 053 31 188 053 0.0 PRTICIPCIÓN ESTTL MYORITRI Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía 0 9 520 177 9 520 177 0.0 Oficina de Convenciones y Visitantes 0 21 667 876 21 667 876 0.0 GOIERNO MUNICIPL 0 93 806 322 93 806 322 0.0 Municipios 0 93 806 322 93 806 322 0.0 *Mayor al 1000 por ciento. GSTO DEL SECTOR PÚLICO PRESUPUESTRIO EN CLSIFICCIÓN DMINISTRTIV Concepto CON RECURSOS DE ÑOS NTERIORES PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2014 VRICION GSTO PROGRMLE EN CLSIFICCION FUNCIONL El presupuesto de egresos devengado durante el periodo de enero a diciembre de 2014, se distribuyó con base a las finalidades establecidas en la clasificación funcional, siendo estas: Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Otras no clasificadas en las finalidades anteriores. 79

GOIERNO En el periodo de enero a diciembre de 2014, el presupuesto devengado en la finalidad de Gobierno presenta un monto por 9 mil 928.6 millones de pesos, cifra superior en 25.5 por ciento con respecto a lo aprobado y 31.0 por ciento en términos reales a lo devengado en 2013. Los recursos devengados en las funciones de esta finalidad se distribuyeron de la manera siguiente: Legislación la función de Legislación se tiene un presupuesto devengado por 517.7 millones de pesos, cifra superior en 26.6 por ciento con respecto a lo aprobado y 29.9 por ciento en términos reales a lo devengado en 2013, en ésta se incluyen las acciones impulsadas por el H. Congreso del Estado y del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, mismos que se orientaron a la planeación, revisión y fiscalización de los recursos públicos; al desarrollo del proceso legislativo; fiscalización superior de las cuentas públicas municipales; coordinación de seguimiento de resultados de la revisión y fiscalización, entre otros. El indicador vinculado a este rubro es: Indicador lcanzada Índice de sistematización de control y evaluación (Municipio) 122 Justicia El gasto devengado a la función de Justicia asciende a 2 mil 900.6 millones de pesos, cifra superior en 32.3 por ciento con respecto a lo aprobado y 52.2 por ciento en términos reales a lo devengado en 2013, las acciones impulsadas en este rubro se orientaron principalmente a implementar acciones para la reinserción social de sentenciados en el Estado; investigación y cumplimentación de mandamientos judiciales; justicia civil y familiar en primera instancia; procuración de justicia en el Estado; justicia penal en primera instancia; defensa y promoción de los derechos humanos; justicia oral y el combate a la delincuencia organizada en el Estado, los indicadores que se relacionan con este rubro son: Indicador lcanzada Porcentaje de resolución de averiguaciones previas. (veriguación Previa) 11,681 Porcentaje de atención de mandamientos judiciales. (Requerimiento) 1,538 Porcentaje de atención de dictámenes periciales. (Dictamen) 129,778 Coordinación de la Política de Gobierno La función de Coordinación de la Política de Gobierno presenta un presupuesto devengado por 901.1 millones pesos, cifra superior en 3.1 por ciento en términos reales a lo devengado en 2013, estos recursos permitieron el impulso de acciones relacionadas con la estabilidad política y social en las regiones del Estado; derechos y financiamiento a partidos políticos; establecer políticas públicas y estrategias para su implantación en los derechos sociales; profesionalización de los servidores públicos del ejecutivo estatal; instrumentación de las estrategias para la consolidación del sistema de planeación democrática; fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de gobierno; promover y difundir el combate a la corrupción ciudadana en la administración pública estatal; atención de la demanda ciudadana dirigida al ejecutivo del Estado, entre otros. Los indicadores que coadyuvan al desarrollo de esta función son: Indicador lcanzada Porcentaje de resolución de controversias jurídicas. (Resolución) 2,760 Porcentaje de demandas ciudadanas gestionadas (Gestión) 19,123 80

Relaciones Exteriores Para consolidar los lazos institucionales y comerciales con los gobiernos del exterior a efectos de dar atención a temas prioritarios como la migración y el desarrollo de la frontera sur se devengó en la función de Relaciones Exteriores un presupuesto por 12.9 millones de pesos, cifra superior en 5.5 por ciento en términos reales a lo devengado en 2013, estos recursos se orientaron principalmente en acciones orientadas a la coordinación, promoción y seguimiento para la protección a migrantes; vinculación para la cooperación internacional, impulso a la cultura de hermanamiento y de patrimonio, entre otras. El indicador relacionado con esta función es: Indicador lcanzada Índice de atención a migrantes extranjeros y chiapanecos (Persona) 8,159 suntos Financieros y Hacendarios la función de suntos Financieros y Hacendarios tiene un gasto devengado por 2 mil 710.4 millones de pesos, cifra superior en 247.8 por ciento con respecto a lo aprobado y 29.7 por ciento en términos reales a lo devengado en 2013, destacan entre otras el fortalecimiento de mecanismos hacendarios, estructuración, gestión, seguimiento y/o consolidación de proyectos estratégicos; administración de la recaudación y servicios tributarios; modernización informática; asistencia y difusión fiscal; evaluación y consolidación de estados financieros y presupuestarios, así como, la implementación del presupuesto basado en resultados y la rendición de cuentas.. Los indicadores relacionados con esta función son: Indicador lcanzada Porcentaje de ingresos totales en el Estado. (Millones de Pesos) $ 91,272.1 Porcentaje de recursos financieros ministrados a organismos públicos. (Millones de Pesos) $ 103,383.3 suntos de Orden Público y de Seguridad Interior El impulso de acciones relacionadas en materia de seguridad y protección de la ciudadanía permitieron garantizar a las familias chiapanecas un escenario de mayor seguridad y tranquilidad, en este sentido la función de suntos del Orden Público y de Seguridad Interior registra un presupuesto devengado por 2 mil 657.7 millones de pesos, cifra superior en 5.0 por ciento con respecto a lo aprobado y 27.1 por ciento en términos reales a lo devengado en 2013. Estos recursos se destinaron principalmente a planear, diseñar y coordinar programas en materia de seguridad y protección ciudadana; prevenir la comisión de hechos delictivos en el Estado; proporcionar servicios de protección, vigilancia y custodia a particulares, instituciones públicas y privadas; policía estatal acreditable (SP); fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública (CESP); servicios de llamadas de emergencia 066 y denuncia anónima 089; programa nacional de prevención del delito; capacitación de formación inicial, formación continua y formación especializada del sector policial; entre otros. Otros Servicios Generales En la función de Otros Servicios Generales se devengó recursos por 228.2 millones de pesos, cifra superior en 44.7 por ciento con respecto a lo aprobado y 10.9 por ciento en términos reales a lo devengado en 2013, mismos que se focalizaron en acciones de servicios de registro civil; la modernización y actualización integral de catastro; certificación e inspección de bienes inmuebles y actos del comercio; administración de los bienes muebles e inmuebles patrimonio del ejecutivo estatal, promover y garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, entre otros. 81

2 900.6 FINLIDD GOIERNO TOTL: 9 928.6 ( Millones de Pesos ) 2 710.4 2 657.7 517.7 901.1 12.9 228.2 Legislación Justicia Coordinación de la Política de Gobierno Fuente : Secretaría de Hacienda Relaciones Exteriores suntos Financieros y Hacendarios suntos de Orden Público y de Seguridad Interior Otros Servicios Generales DESRROLLO SOCIL Con el propósito de coadyuvar a combatir el hambre y la pobreza extrema de la entidad, y garantizar que las familias chiapanecas cuenten con la alimentación, salud, educación y los servicios básicos más necesarios; estos recursos se focalizaron principalmente en las jefas de familias, las madres solteras, los adultos mayores, la niñez y la población indígena. Por esta razón, a la finalidad de Desarrollo Social devengó un presupuesto por 51 mil 48.8 millones de pesos, cifras que presentan un incremento del 9.7 por ciento respecto a lo aprobado y 22.1 por ciento en términos reales a lo devengado en 2013. En el rubro social se dio atención a las funciones siguientes: Protección mbiental Para efectos de contribuir a mitigar el cambio climático, en Chiapas se impulsaron importantes estrategias que aportan a la protección y conservación de los recursos naturales, entre ellas, el cuidado del agua, las cuencas, ríos y mares; el combate a la contaminación de la naturaleza, preservación de la selva, los bosques y la biodiversidad y a disminuir los contaminantes de efecto invernadero. En este sentido, la función de Protección mbiental devengó un presupuesto por 711.6 millones de pesos, cifra superior en 8.0 por ciento en términos reales a lo devengado en 2013, entre las acciones específicas impulsadas en este rubro destacan la construcción de bordos y rehabilitación de la laguna cabildos; construcción y ampliación del sistema de alcantarillado sanitarios; construcción, mejora y adecuación de planta de tratamiento de aguas residuales; construcción de colectores, subcolectores y emisor del sistema de alcantarillado sanitario; programa agua limpia; fomento y aplicación de las políticas de medio ambiente e historia natural; consejos de cuencas; restauración y conservación de las cuencas del río Grijalva y costa de Chiapas, entre otros. Vivienda y Servicios a la Comunidad Para disminuir el rezago en materia de vivienda y de otros servicios básicos de la entidad, se devengaron en la función de Vivienda y Servicios a la Comunidad un monto por 4 mil 588.7 millones de pesos, cifra superior en 96.3 por ciento con respecto a lo aprobado y 71.8 por ciento en términos reales a lo devengado en 2013, estos recursos se destinaron esencialmente a coordinar las acciones para el fortalecimiento de las capacidades sociales y humanas en las promoción social; al suministro e instalación de techumbres; construcción de muros firmes; programa de rehabilitación de calles y avenidas; pavimentaciones, alumbrados y red eléctrica; construcción de la casa del migrante; programa desarrollo social integrado y sostenible en regiones prioritarias; mejoramiento de vivienda (paquetes de materiales); suministro e instalación de sanitarios eco-biológicos aerobios, entre otros. El indicador relacionado con esta función es el siguiente: 82

Indicador Fomento de la vivienda a las familias de escasos recursos económicos (Viviendas) lcanzada 2,862 Salud Como un derecho universal que se merecen las familias chiapanecas, en la función de Salud se devengó un presupuesto por 8 mil 926.4 millones de pesos, cifra superior en 2.4 por ciento con respecto a lo aprobado y 18.9 por ciento en términos reales a lo devengado en 2013, con estos recursos se garantizó la atención médica de la población a fin de mejorar su calidad de vida, entre las obras y programas de este rubro se resaltan el equipamiento del hospital general de 180 camas en Tuxtla Gutiérrez; la atención médica, insumos médicos; fortalecer la capacidad resolutiva de los servicios de salud; brindar servicios básicos para unidades médicas; atención médica de segundo nivel; sistema de protección social en salud; prevención y promoción de la salud; combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis); hospital universal de 30 camas en reforma (terminación); caravanas de la salud 2014; construcción y equipamiento del centro de salud de Tuxtla Gutiérrez; construcción y equipamiento del hospital general de Yajalón; hospital de 8 camas en matán (terminación de la construcción); hospital básico comunitario en Simojovel (terminación de la construcción); centro de salud con servicios ampliados de 4 camas en Pantelhó (terminación de la construcción); construcción y equipamiento del hospital básico comunitario en Oxchuc (terminación) (construcción y equipamiento); clínica con servicios ampliados en Tumbalá (Terminación de la construcción), entre otros. El indicador vinculado a esta función es el siguiente: Indicador Porcentaje de niños menores de 5 años protegidos con la aplicación de esquemas básicos de vacunación. (Vacunas) lcanzada 178,230 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales La juventud chiapaneca es prioridad en esta administración, en este ejercicio se fomentó y promovió que los jóvenes, niños, hombres y mujeres tengan una vida saludable mediante accesos a espacios deportivos y culturales que les permita su integración al desarrollo, por esta razón, a la función de Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales, se han devengado recursos por 1 mil 27.6 millones de pesos, cifra superior en 242.0 por ciento con respecto a lo aprobado y 79.1 por ciento en términos reales a lo devengado en 2013, éstos recursos se orientaron a acciones de acondicionamiento de canchas de fútbol soccer en municipios del Estado; instalación de gimnasios al aire libre; fortalecimiento de la cultura municipal; construcción y remodelación de unidades deportivas; construcción de canchas de usos múltiples con techumbre y gradas;; impulsar la radio estatal; infraestructura para el desarrollo artístico y cultural, desarrollo del deporte Chiapas 2014, entre otros. Educación Con el propósito de garantizar que la niñez, los adolescentes y los juventud chiapaneca tengan asegurado una educación de calidad, a fin de brindarles mejores oportunidades para un desarrollo con mejor futuro, la función Educación devengó recursos por 32 mil 727.8 millones de pesos, cifra superior en 8.2 por ciento con respecto a lo aprobado y 18.4 por ciento en términos reales a lo devengado en 2013, con estos recursos se impulsaron los proyectos siguientes: apoyo de uniformes escolares a alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria; preescolar general; primaria general; educación telesecundaria; primaria indígena; secundaria técnica; educación media superior general; servicios de educación superior universitaria; al programa escuelas de tiempo completo; a impartir e impulsar estudios científicos y tecnológicos en el Estado; programa de adquisición de mobiliario escolar para el abatimiento de rezago de infraestructura educativa en el Estado; al fortalecimiento de la infraestructura educativa; programa nacional de becas para la educación superior (PRONES), entre otros. Los indicadores que se relacionan con este sector son: 83

Indicador lcanzada tención a la demanda en preescolar general 2013-2014 (Matrícula) 230,843 tención a la demanda en primaria general 2013-2014 (Matrícula) 714,441 tención a la demanda en secundaria 2013-2014 (Matrícula) 285,000 tención a la demanda en educación media 2013-2014 (Matrícula) 54,508 tención a la demanda en educación superior 2013-2014 (Matrícula) 11,675 Porcentaje de población analfabeta registrada (dulto) 71,167 Porcentaje de adultos registrado en primaria y secundaria (dulto) 146,873 Porcentaje de adultos de habla indígena (dulto) 44,341 Protección Social Uno de los propósito de la actual administración es avanzar con paso firme en la disminución del rezago social, el hambre y la pobreza extrema, en este sentido y para efectos de contribuir en este gran reto, la función de Protección Social devengó un presupuesto por 3 mil 66.6 millones de pesos, cifra superior en 11.3 por ciento en términos reales a lo devengado en 2013, estos recursos se orientaron al programa de atención a adultos mayores; desayunos escolares; programa alimentario para adultos mayores; atención alimentaria a población en riesgo, desamparo y vulnerable; programa bienestar de corazón a corazón; maternidad segura; alternativas de economía social local sustentable para mujeres; seguridad alimentaria sustentable; prevención y atención de la violencia contra las mujeres en el Estado de Chiapas; ayudas técnicas a personas con discapacidad; brigadas sociales de combate a la pobreza; apoyos con kits escolares y deportivos para niños y niñas identificados, entre otros. Los indicadores relacionados con este rubro social son los siguientes: Indicador lcanzada Índice de mujeres empoderadas en el Estado (Mujer) 1, 064, 944 Porcentaje de apoyos alimentarios otorgados. (poyo) 12,833,645 Porcentaje de apoyos económicos a madres solteras jefas de familia (poyos) 647, 404 FINLIDD DESRROLLO SOCIL TOTL: 51 048.8 ( Millones de Pesos ) 32 727.8 711.6 4 588.7 8 926.5 1 027.6 3 066.6 Protección mbiental Vivienda y Servicios a la Comunidad Fuente : Secretaría de Hacienda Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Educación Protección Social 84

DESRROLLO ECONÓMICO El desarrollo sostenido y sustentable orientado a mejorar la productividad y competitividad de los sectores productivos, comerciales y tecnológicos del Estado es una finalidad del Desarrollo Económico, en este sentido, se devengó un presupuesto por 5 mil 119.3 millones de pesos, cifra superior en 12.0 por ciento con respecto a lo aprobado y 30.0 por ciento en términos reales a lo devengado en 2013. La distribución de estos recursos se distribuyeron a través de las funciones: gropecuaria, silvicultura, pesca y caza, a Transporte, el Turismo, los Combustibles y Energía y, Ciencia, Tecnología e Innovación. suntos económicos, comerciales y laborales en general La función de suntos económicos, comerciales y laborales presenta un monto devengado por 555.9 millones de pesos, cifra superior en 8.8 por ciento con respecto a lo aprobado y 28.0 por ciento en términos reales a lo devengado en 2013; con estos recursos se impulsaron proyectos relacionados con el fomento a la calidad del sector laboral del Estado; apoyo a la micro, pequeñas y medianas empresas; programa de apoyo a la economía social (PES); fortalecimiento a las actividades económicas de locatarios y pequeños comerciantes; construcción de mercados públicos municipales; acopio y distribución de artesanías y productos regionales; mujeres trabajando unidas, entre otros. El indicador relacionado con esta función es: Indicador Porcentaje de mejora de la condición y derecho laboral de los trabajadores (cción) lcanzada 102,012 gropecuaria, silvicultura, pesca y caza De enero a diciembre del año 2014, la función gropecuaria, silvicultura, pesca y caza registra un presupuesto devengado por 1 mil 845.6 millones de pesos, cifra superior en 178.0 por ciento con respecto a lo aprobado y 125.4 por ciento en términos reales a lo devengado en 2013. Estos recursos se orientaron en las acciones y programas relacionados con el seguro agrícola catastrófico para contingencias climatológicas; programa maíz sustentable; manejo sustentable y control de la roya del cafeto; renovación de plantaciones cafetaleras; pescando bienestar; establecimiento de plantaciones de palma de aceite; infraestructura básica agropecuaria; establecimiento de plantaciones frutícolas; fortalecimiento para el desarrollo ganadero; centro estatal de acuacultura Chiapas; fomento y desarrollo al sector agropecuario y forestal, entre otros. Los indicadores relacionados con esta función son: Indicador lcanzada Municipios con acciones de sanidad e inocuidad (Municipio) 100 Porcentaje de familias rurales incorporadas al programa de seguridad alimentaria (Familia) 18,000 Porcentaje de hectáreas de cafetales rehabilitadas (Hectárea) 21,467 Combustible y energía La función de Combustibles y energía presentan un presupuesto devengado por 55.4 millones de pesos, cifra superior en 6.0 por ciento en términos reales a lo devengado en 2013, estos recursos se orientaron principalmente al desarrollo de proyectos como: introducción, ampliación y rehabilitación de la línea y red de energía eléctrica; planta productora de biodiesel; estación de servicio de biodiesel. Transporte En el impulso al desarrollo de la infraestructura carretera del Estado, la función de Transporte registra un presupuesto devengado por 2 mil 176.2 millones de pesos, cifra superior en 5.4 por ciento con respecto a lo aprobado. Estos recursos se focalizaron en los proyectos relacionados con la Construcción de Puentes Vehiculares en diversos Municipios; Camino: etania - Soyatitan - matenango del Valle, tramo: km. 0+000 - km. 111+800; dministración y 85

Mantenimiento de Maquinaria Pesada y Equipo de Transporte; Modernización y ampliación del camino: Comitán - Las Margaritas, tramo: km. 0+000 al km. 16+640; Camino: Juárez - Santa Martha - Ostuacán, tramo: km. 0+000 - km. 55+200; Camino: Chicoasén - Tecpatán - Malpaso, tramo: km. 0+000 - km. 98+900; Camino: E.C. km. 83 (ochil - Pichucalco) - Nachitom - Santo Domingo, tramo: km. 0+000 al km. 38+000; Conservación del Camino: Frontera Comalapa - Chicomuselo, tramo: km. 0+000 al km. 23+200 (T..), entre otros. Los indicadores que se vinculan con esta función son: Indicador lcanzada Mejoramientos de caminos rurales (Kilómetros) 2,620.80 Conservación de carreteras alimentadoras (Kilómetros) 6,560.40 Turismo La función Turismo presenta un presupuesto devengado por 339.1 millones de pesos, cifra superior en 62.4 por ciento con respecto a lo aprobado y 65.2 por ciento en términos reales a lo devengado en 2013, estos recursos se destinaron principalmente a proyectos como: rehabilitación del exconvento de Santo Domingo de Guzmán; feria de turismo de aventura (atmex 2014); corredores turísticos; construcción de andadores turísticos; mejoramiento de imagen urbana; material promocional, gráfico y audiovisual; atención integral al turista; programa de capacitación para la competitividad turística; impulsar la comercialización de la oferta turística, entre otros. Los indicadores que se relacionan con esta función son: Indicador lcanzada de la derrama económica del sector turístico (Millones de pesos) 15,042.3 de afluencia turística en el Estado (Turista) 4,744,676 El resto de los recursos devengados en el gasto programable se destinaron a las funciones de Ciencia, Tecnología e Innovación, a Otras Industrias y Otros suntos Económicos, y a Minería, Manufacturas y Construcción, por un monto de 147.1 millones de pesos orientado a proyectos como: operación del museo y planetario de ciencia y tecnología; coordinación del sistema estatal de ciencia y tecnología del Estado de Chiapas; construcción de terminal de corto recorrido; fondo mixto de fomento a la investigación científica y tecnológica CONCyT-Gobierno del Estado de Chiapas, entre otros. 1 845.6 FINLIDD DESRROLLO ECONÓMICO TOTL: 5 119.3 ( Millones de Pesos ) 2 176.2 555.9 55.4 63.1 339.1 46.0 38.0 suntos Económicos, Comerciales y Laborales en General gropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Combustible y Energía Minería, Manufacturas y Construcción Transporte Turismo Ciencia, Tecnología e Innovación Otras Industrias y Otros suntos Económicos Fuente : Secretaría de Hacienda 86

OTRS NO CLSIFICDS EN FUNCIONES NTERIORES las funciones no contempladas en las finalidades anteriores, mismas que lo constituyen las aportaciones federales a municipios y otras trasferencias se tiene un presupuesto devengado por 11 mil 527.6 millones de pesos, cifra superior en 0.04 por ciento con respecto a lo aprobado y 6.4 por ciento en términos reales a lo devengado en 2013, mismos que se orientaron principalmente a la atención del rezago social y al fortalecimiento de los 122 ayuntamientos municipales. TOTL PROGRMLE 64 103 599 579 70 554 440 256 77 624 291 197 7 069 850 941 10.0 21.0 Gobierno 7 570 839 471 7 913 924 534 9 928 615 753 2 014 691 218 25.5 31.0 Legislación 398 245 657 409 076 299 517 706 499 108 630 200 26.6 29.9 Justicia 1 904 451 342 2 191 987 227 2 900 633 155 708 645 929 32.3 52.2 Coordinación de la política de gobierno 873 473 381 1 830 599 677 901 068 587 ( 929 531 090) - 50.8 3.1 Relaciones exteriores 12 261 528 14 368 450 12 954 837 ( 1 413 613) - 9.8 5.5 suntos financieros y hacendarios 2 087 736 508 779 331 242 2 710 367 746 1 931 036 503 247.8 29.7 suntos de orden público y de seguridad Interior 2 089 035 670 2 530 872 452 2 657 666 882 126 794 429 5.0 27.1 Otros servicios generales 205 635 385 157 689 187 228 218 047 70 528 860 44.7 10.9 Desarrollo Social 41 774 165 139 46 548 172 599 51 048 761 314 4 500 588 715 9.7 22.1 Protección ambiental 658 358 036 741 428 123 711 607 136 ( 29 820 986) - 4.0 8.0 Vivienda y servicios a la comunidad 2 668 904 013 2 337 836 376 4 588 708 990 2 250 872 614 96.3 71.8 Salud 7 502 814 335 8 714 452 013 8 926 415 118 211 963 104 2.4 18.9 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales 573 270 175 300 436 835 1 027 630 379 727 193 544 242.0 79.1 Educación 27 619 407 814 30 249 190 828 32 727 819 174 2 478 628 346 8.2 18.4 Protección social 2 751 410 766 4 204 828 424 3 066 580 517 (1 138 247 907) - 27.1 11.3 Desarrollo Económico 3 934 571 366 4 569 292 375 5 119 277 460 549 985 085 12.0 30.0 suntos económicos, comerciales y laborales en general 433 747 315 510 774 029 555 862 026 45 087 997 8.8 28.0 gropecuaria, silvicultura, pesca y caza 817 924 128 663 946 109 1 845 629 409 1 181 683 300 178.0 125.4 Combustible y energia 52 220 035 56 121 787 55 424 824 ( 696 963) - 1.2 6.0 Minería, manufacturas y construcción 0 0 63 044 827 63 044 827 0.0 0.0 Transporte 2 257 141 548 2 064 990 815 2 176 170 146 111 179 331 5.4-3.7 Comunicaciones 72 996 193 1 016 709 775 0 (1 016 709 775) - 100.0-100.0 Turismo 205 100 332 208 783 833 339 113 617 130 329 783 62.4 65.2 Ciencia, Tecnología e Innovación 32 836 413 47 966 026 46 039 635 ( 1 926 391) - 4.0 40.1 Otras industrias y otros asuntos económicos 62 605 401 0 37 992 975 37 992 975 0.0-39.4 Otras no clasificadas en funciones anteriores 1/ 10 824 023 603 11 523 050 747 11 527 636 669 4 585 922 0.04 6.4 1/ Incluye únicamente las erogaciones que correspondan al gasto programable, como son: las transferencias y las aportaciones que no son susceptibles de etiquetar en las funciones existentes. GSTO PROGRMLE DEL SECTOR PÚLICO PRESUPUESTRIO EN CLSIFICCIÓN FUNCIONL C O N C E P T O ( Pesos ) VRICIÓN RESPECTO : 2013 2014 PRESUPUESTO PRODO 2013 DEVENGDO PRODO DEVENGDO IMPORTE REL 87

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2014 VRICION CONCEPTO PRODO DEVENGDO NOMNL ( - ) TOTL PROGRMLE 68 731 440 256 68 107 273 268 ( 624 166 988) - 0.9 Gobierno 7 649 517 914 8 833 055 650 1 183 537 736 15.5 Legislación 409 076 299 484 627 306 75 551 006 18.5 Justicia 2 186 722 586 2 490 351 342 303 628 755 13.9 Coordinación de la política de gobierno 1 813 745 037 861 466 778 ( 952 278 259) - 52.5 Relaciones exteriores 14 368 450 12 526 348 ( 1 842 102) - 12.8 suntos financieros y hacendarios 538 309 667 2 255 747 960 1 717 438 293 319.0 suntos de orden público y de seguridad Interior 2 529 825 915 2 511 621 815 ( 18 204 100) - 0.7 Otros servicios generales 157 469 958 216 714 101 59 244 143 37.6 Desarrollo Social 45 227 363 052 44 577 790 334 ( 649 572 718) - 1.4 Protección ambiental 740 951 411 529 498 711 ( 211 452 700) - 28.5 Vivienda y servicios a la comunidad 1 612 171 325 3 193 515 324 1 581 344 000 98.1 Salud 8 714 452 013 7 763 674 043 ( 950 777 970) - 10.9 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales 300 436 835 917 119 563 616 682 727 205.3 Educación 29 654 523 043 29 219 159 012 ( 435 364 032) - 1.5 Protección social 4 204 828 424 2 954 823 681 (1 250 004 743) - 29.7 Desarrollo Económico 4 331 508 544 3 177 301 120 (1 154 207 424) - 26.6 suntos económicos, comerciales y laborales en general 510 770 561 526 592 346 15 821 785 3.1 gropecuaria, silvicultura, pesca y caza 663 946 109 1 476 598 160 812 652 051 122.4 Combustible y energia 56 121 787 32 509 809 ( 23 611 978) - 42.1 Minería, manufacturas y construcción 0 63 044 827 63 044 827 0.0 Transporte 1 827 210 452 722 680 939 (1 104 529 512) - 60.4 Comunicaciones 1 016 709 775 0 (1 016 709 775) - 100.0 Turismo 208 783 833 303 819 662 95 035 828 45.5 Ciencia, tecnología e innovación 47 966 026 43 627 772 ( 4 338 254) - 9.0 Otras industrias y otros asuntos económicos 0 8 427 604 8 427 604 0.0 Otras no clasificadas en funciones anteriores 1/ 11 523 050 747 11 519 126 164 ( 3 924 583) - 0.0 1/ Incluye únicamente las erogaciones que correspondan al gasto programable, como son: las transferencias y las aportaciones que no son susceptibles de etiquetar en las funciones existentes. GSTO PROGRMLE DEL SECTOR PÚLICO PRESUPUESTRIOS EN CLSIFICCIÓN FUNCIONL RECURSOS DEL EJERCICIO 88

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2014 VRICION CONCEPTO PRODO DEVENGDO NOMNL ( - ) TOTL PROGRMLE 1 823 000 000 9 517 017 929 7 694 017 929 422.1 Gobierno 264 406 621 1 095 560 103 831 153 482 314.3 Legislación 0 33 079 194 33 079 194 0.0 Justicia 5 264 640 410 281 814 405 017 173 * Coordinación de la política de gobierno 16 854 639 39 601 809 22 747 169 135.0 Relaciones exteriores 0 428 489 428 489 0.0 suntos financieros y hacendarios 241 021 575 454 619 786 213 598 211 88.6 suntos de orden público y de seguridad Interior 1 046 537 146 045 066 144 998 530 * Otros servicios generales 219 229 11 503 946 11 284 717 * Desarrollo Social 1 320 809 548 6 470 970 980 5 150 161 432 389.9 Protección ambiental 476 712 182 108 425 181 631 714 * Vivienda y servicios a la comunidad 725 665 051 1 395 193 665 669 528 614 92.3 Salud 0 1 162 741 074 1 162 741 074 0.0 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales 0 110 510 816 110 510 816 0.0 Educación 594 667 785 3 508 660 163 2 913 992 378 490.0 Protección social 0 111 756 837 111 756 837 0.0 Desarrollo Económico 237 783 832 1 941 976 341 1 704 192 509 716.7 suntos económicos, comerciales y laborales en general 3 468 29 269 680 29 266 212 * gropecuaria, silvicultura, pesca y caza 0 369 031 249 369 031 249 0.0 Combustible y energia 0 22 915 015 22 915 015 0.0 Transporte 237 780 364 1 453 489 207 1 215 708 843 511.3 Turismo 0 35 293 955 35 293 955 0.0 Ciencia, tecnología e innovación 0 2 411 863 2 411 863 0.0 Otras industrias y otros asuntos económicos 0 29 565 372 29 565 372 0.0 Otras no clasificadas en funciones anteriores 1/ 0 8 510 505 8 510 505 0.0 1/ Incluye únicamente las erogaciones que correspondan al gasto programable, como son: las transferencias y las aportaciones que no son susceptibles de etiquetar en las funciones existentes. *Mayor al 1000 por ciento GSTO PROGRMLE DEL SECTOR PÚLICO PRESUPUESTRIOS EN CLSIFICCIÓN FUNCIONL RECURSOS DE ÑOS NTERIORES 89