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Transcripción:

2. Estado de ingresos y gastos del Presupuesto de la Junta General, del Gobierno y de la Administración y de los órganos auxiliares: Sindicatura de Cuentas y Consejo Consultivo

2.1. Estado de ingresos

Principado de Asturias INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Capítulo Descripción Euros % 1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.146.633.073 27,99 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.227.547.979 29,97 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 96.732.303 2,36 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 841.769.593 20,55 5 INGRESOS PATRIMONIALES 10.602.277 0,26 Operaciones Corrientes 3.323.285.225 81,13 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 21.000.000 0,51 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 186.283.857 4,55 Operaciones de Capital 207.283.857 5,06 Operaciones no financieras 3.530.569.082 86,19 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9.837.847 0,24 9 PASIVOS FINANCIEROS 555.743.038 13,57 Operaciones financieras 565.580.885 13,81 Total Ingresos 4.096.149.967 100,00 Total 4.096.149.967 100 Texto Articulado y Estados Numéricos Pág. 55

PRESUPUESTOS GENERALES 2017 INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.146.633.073 10 SOBRE LA RENTA 981.285.980 100 RECARGO SOBRE EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 7.621.950 100000 Recargo sobre el Impuesto de Actividades Económicas 7.621.950 101 TARIFA AUTONÓMICA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 964.732.808 101000 Tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 964.732.808 102 IMPUESTO S/GRANDES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 8.931.222 102000 Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales 8.931.222 11 SOBRE EL CAPITAL 165.347.093 110 IMPUESTO GENERAL SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 134.496.093 110001 Impuesto sobre Sucesiones 125.796.093 110002 Impuesto sobre Donaciones 8.700.000 111 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS FÍSICAS 18.999.500 111000 Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas 18.999.500 112 IMPUESTO S/DESARROLLO ACTIVIDADES INCIDEN SOBRE MEDIO AMBIENTE 2.000.000 112000 Impuesto s/desarrollo de actividades que inciden sobre el Medio Ambiente 2.000.000 113 IMPUESTO SOBRE DEPÓSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO 9.851.500 113000 Impuesto sobre Depósitos en Entidades de Crédito 9.851.500 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.227.547.979 20 SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 106.932.200 200 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTA- DOS 106.932.200 200001 Impuesto sobre Transmisiones onerosas 76.738.000 200002 Actos Jurídicos Documentados 29.944.200 200003 Operaciones Societarias 250.000 21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO 748.016.456 210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 748.016.456 210000 Impuesto sobre el Valor Añadido 748.016.456 22 SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS 368.579.323 220 IMPUESTOS ESPECIALES 368.579.323 220000 Sobre el alcohol y las bebidas derivadas 13.194.818 220001 Sobre la cerveza 5.037.530 220003 Sobre las labores del tabaco 102.756.220 220004 Sobre hidrocarburos 178.774.529 220005 Sobre determinados medios de transporte 5.500.000 220006 Sobre productos intermedios 374.744 220007 Sobre la electricidad 62.941.482 28 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 4.020.000 281 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO 2.020.000 281000 Impuesto sobre el juego del bingo 2.020.000 283 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO ELECTRÓNICO 2.000.000 283000 Impuesto Estatal sobre actividades del juego 2.000.000 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 96.732.303 30 PRECIOS PÚBLICOS. VENTA DE BIENES 310.275 300 EN MATERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS 275 300000 Venta de libros de órdenes y visitas (Salud) 275 302 EN MATERIA DE PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1.000 302001 Venta de publicaciones propias (Presidencia) 1.000 306 EN MATERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL 7.000 306000 Venta de libros de órdenes y visitas (Vivienda) 1.000 306001 Realización de fotocopias y reproducciones de planos (Vivienda) 6.000 307 EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS 2.000 307001 Realización de fotocopias y reproducciones de planos (Infraestructuras) 2.000 308 EN MATERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA 300.000 308000 Aprovechamientos forestales 300.000 31 PRECIOS PÚBLICOS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 25.530.600 310 EN MATERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS 12.001.300 310001 Servicios a terceros (Sanidad) 12.000.000 310003 Servicios del Laboratorio de Salud Pública 1.300 314 EN MATERIA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL Y TURISMO 3.878.400 314002 Estación invernal de Pajares 1.149.600 Pág. 56 TOMO I

Principado de Asturias INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 314003 Instalaciones deportivas El Cristo 700.000 314005 Centro Regional de Deportes La Morgal 185.500 314007 Albergues y residencias juveniles 240.000 314009 Carnet joven 30.000 314010 Carnet ISYC, REAJ, FYTO, TEACHER 10.000 314013 Centro Deportivo de Langreo 155.000 314014 Entrada y visita a museos 460.000 314015 Estación Invernal de Fuentes de Invierno 818.300 314016 Entradas y visitas a cuevas y yacimientos prehistóricos 130.000 315 EN MATERIA DE EDUCACION Y CIENCIA 1.476.000 315001 Enseñanza régimen especial, obtención título técnico deportivo 75.000 315005 Enseñanza de idiomas, artísticas, conservación y restauración de bienes 1.400.000 315006 Instituto del Teatro y de las Artes Escénicas 1.000 316 EN MATERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL 7.424.900 316000 Jardines de Infancia 200.200 316001 Servicios en centros para personas discapacitadas 4.400.200 316002 Servicios en centros de día 1.800.000 316003 Servicios en hospederías del Instituto Social de la Marina 42.000 316004 Servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia 982.500 317 EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORD. TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS 750.000 317000 Transporte de viajeros y mercancías funicular de Bulnes 750.000 32 TASAS 8.988.250 320 EN MATERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS 462.000 320000 Servicios de salud e inspecciones sanitarias de salud pública 120.300 320001 Inspección y control sanitario de carnes frescas 160.000 320002 Expedición de hojas de reclamaciones 5.000 320003 Evaluación y emisión de dictámenes de ensayos clínicos 155.000 320004 Acreditación de actividades de formación continuada de profesiones sanitarias 17.000 320005 Tasa de farmacia 4.700 321 EN MATERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA Y RELACIONES EXTERIORES 4.400 321000 Espectáculos 4.400 322 EN MATERIA DE PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1.016.450 322000 Boletín Oficial del Principado de Asturias 585.000 322001 Asociaciones 27.000 322003 Inscripción en pruebas de acceso a la función pública 185.600 322004 Servicios administrativos en materia de casinos, juegos y apuestas 200.000 322005 Inscripción de mediadores de seguros y corredores de reaseguros 650 322007 Prestación de servicios docentes al personal Policías Locales 18.200 324 EN MATERIA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL Y TURISMO 10.200 324002 Prestación servicios Registro Propiedad Intelectual 9.200 324004 Entrenadores regionales y nacionales fútbol 1.000 325 EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 652.700 325002 Expedición de títulos, certificados y diplomas 542.700 325004 Inscripción en pruebas acceso a cuerpos docentes 110.000 326 EN MATERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL 36.000 326000 Expedición de cédulas de habitabilidad 10.000 326001 Concesión certificados VPO y precio máximo venta 10.000 326002 Concesión de calificaciones VPA 10.000 326003 Diligencia de los libros del edificio y de la vivienda 6.000 327 EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORD. TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS 4.133.000 327000 Licencias de obras y aprovechamiento red de carreteras 125.000 327001 Puertos 1.300.000 327002 Ordenación transportes carreteras y otras actuaciones facultativas 400.000 327005 Acreditación de laboratorios de ensayos para control de calidad de la edificación 1.000 327006 Servicios y realización de trabajos en el Centro de Estudios de Calidad de la Edificación 50.000 327007 Prospecciones, control de obra y ensayo de materiales 60.000 327008 Servicios de información cartográfica 3.000 327009 Licencias de pesca continental 450.000 327010 Permisos de pesca 600.000 327011 Licencias de caza y matrícula de cotos de caza 460.000 327012 Permiso caza reservas dependientes de Administración 600.000 Texto Articulado y Estados Numéricos Pág. 57

PRESUPUESTOS GENERALES 2017 INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 327013 Residuos y suelos contaminados 81.300 327014 Concesión etiqueta ecológica Unión Europea 2.700 328 EN MATERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA 1.444.000 328000 Servicios facultativos veterinarios 900.000 328001 Pesca marítima 290.000 328002 Ordenación y defensa de las industrias agrícolas, forestales, pecuarias y alimentarias 37.000 328003 Gestión de servicios facultativos de los servicios agronómicos 57.000 328004 Prestación de servicios y ejecución de trabajos en materia forestal 80.000 328005 Expedición titulaciones y tarjetas náuticas de buceo profesional y actividades subacuáticas 70.000 328006 Depuradora moluscos Castropol 10.000 329 EN MATERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO 1.229.500 329000 Tasa de minas 130.000 329001 Tasa de industria 815.000 329003 Expedición de certificados de profesionalidad 30.000 329004 Inclusión en el Registro de centros y entidades de formación para el empleo 10.000 329005 Registro certificados eficiencia energética 220.000 329006 Expropiación forzosa y servidumbres. Minería y energía 15.000 329007 Autorización actividad formativa para obtención certificados profesionalidad 9.500 33 TASAS FISCALES 26.599.300 332 JUEGOS DE SUERTE, ENVITE Y AZAR 26.599.300 332000 Juegos de suerte, envite y azar 26.599.300 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 18.100.000 382 REINTEGROS DE OPERACIONES DIVERSAS 18.000.000 382000 Reintegros de ejercicios cerrados 14.000.000 382001 Reintegro de ejercicio corriente 4.000.000 388 REINTEGROS DEL FEGA 100.000 388000 Reintegros del FEGA 100.000 39 OTROS INGRESOS 17.203.878 390 EN MATERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS 1.490.000 390000 Multas y sanciones (Sanidad) 1.490.000 391 EN MATERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA Y RELACIONES EXTERIORES 60.000 391000 Multas y sanciones (Juego) 60.000 392 EN MATERIA DE PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 9.918.578 392000 Recargos sobre apremios 1.100.000 392001 Intereses de demora 2.500.000 392002 Multas y sanciones (Hacienda) 6.000.000 392003 Multas y sanciones (Presidencia) 36.000 392004 Otros ingresos no previstos (Hacienda) 150.000 392006 Canon explotación cafetería (Perlora) 32.578 392011 Compensac.tributos varios.cía Telefónica N. España 100.000 394 EN MATERIA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL Y TURISMO 228.300 394000 Multas y sanciones (Turismo) 100.000 394001 Canon explotación cafeterías (Deportes) 44.300 394002 Canon gestión servicios públicos (Instituto Asturiano de la Juventud) 13.000 394004 Canon gestión de servicios púbicos (Deportes) 70.000 394006 Cánones (Turismo) 1.000 396 EN MATERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL 576.000 396000 Canon servicios en centros 60.000 396001 Multas y sanciones (S.Sociales y Vivienda) 381.000 396002 Otros ingresos (Servicios Sociales) 50.000 396006 Función tutelar 85.000 397 EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORD. TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS 2.460.000 397000 Multas y sanciones (Transportes) 2.200.000 397003 Cánones cotos regionales de caza 260.000 398 EN MATERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA 1.550.000 398000 Multas y sanciones (Desarrollo Rural) 1.400.000 398001 Otros ingresos (Desarrollo Rural) 50.000 398002 Cánones de ocupación 100.000 399 EN MATERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO 921.000 399000 Aportaciones para ferias de artesanía 70.000 399001 Multas y sanciones (Empleo e Industria) 851.000 Pág. 58 TOMO I

Principado de Asturias INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 841.769.593 40 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 751.450.925 400 EN MATERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS 7.874.163 400000 Plan Nacional sobre la Droga 650.000 400005 Fondo de Ahorro en Incapacidad Temporal 5.500.000 400013 Fondo de Atención a Extranjeros 1.200.000 400016 Programa formación continuada uso racional de medicamento 500.000 400018 Prevención de enfermedades emergentes de especial relevancia 24.163 402 EN MATERIA DE PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 712.669.100 402003 INAP. Plan de Formación Continua 650.000 402009 Fondo complementario de financiación 187.228.450 402024 Transferencias Financiación Autonómica 524.622.650 402027 INAP. Planes Formación Entidades Locales 168.000 404 EN MATERIA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL Y TURISMO 84.000 404008 Del Consejo Superior Deportes para Centros de Especialización y Tecnificación 84.000 405 EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 1.540.697 405015 Financiación libros de texto 308.000 405045 Implantación FP básica y nuevos itinerarios ESO 1.232.697 406 EN MATERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL 28.718.602 406001 Prestaciones a mayores de 66 años en estado de necesidad e incapacitados en el trabajo 14.000 406004 Plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales 860.000 406005 Plan nacional gitano 13.300 406006 Para colaboración en la gestión de pensiones no contributivas 5.000 406017 Ayudas sociales a víctimas de violencia de género 25.000 406019 Aportación Estado dependencia (nivel mínimo) 26.000.000 406022 Asistencia social para mujeres víctimas de violencia de género (Cª. PRESIDENCIA) 171.302 406023 Programa contra la pobreza infantil 1.630.000 408 EN MATERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA 490.863 408003 Apoyo a la sanidad vegetal 85.000 408005 Financiación para programa apícola 20.000 408006 Estadísticas agrarias 15.425 408008 Programa Fruta Escolar 30.438 408013 Aportación del Estado para mejora de la cabaña 90.000 408016 Control del rendimiento lechero 250.000 409 EN MATERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO 73.500 409003 Consejo de Seguridad Nuclear 73.500 41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO 25.758.943 412 EN MATERIA DE PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 500.000 412000 Participación provincial en apuestas mutuas del Estado 500.000 419 EN MATERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO 25.258.943 419000 Transferencias SEPE. Programas de empleo 17.996.422 419002 Transferencias SEPE modernización Servicio Público Empleo 1.208.763 419007 Becas. Formación Desempleados 2.783.130 419011 Transferencia SEPE. Gestión formación 1.402.815 419013 Becas. Escuelas Taller 231.634 419014 Servicio Público Empleo. Convenio Agencias Colocación 1.610.179 419015 Ayudas ERE 26.000 47 DE EMPRESAS PRIVADAS 600 472 EN MATERIA DE PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 600 472000 Apuestas olvidadas o perdidas 600 48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 100.000 482 EN MATERIA DE PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 100.000 482000 Venta de números de rifa pro-infancia de Gijón 50.000 482001 Venta de números de rifa benéfica de Oviedo 50.000 49 DEL EXTERIOR 64.459.125 498 EN MATERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA 64.459.125 498001 Compensación para productos agroalimentarios 236.500 498003 Financiación programa apícola 40.000 498004 Programa Fruta Escolar 182.625 498005 Financiación primas Fondo agrícola de garantía (FEAGA) 64.000.000 5 INGRESOS PATRIMONIALES 10.602.277 Texto Articulado y Estados Numéricos Pág. 59

PRESUPUESTOS GENERALES 2017 INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 25.457 510 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 25.457 510000 Intereses de anticipos y préstamos concedidos 25.457 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 200.000 522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 200.000 522000 Intereses cuentas bancarias 200.000 53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS 1.500.000 532 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.500.000 532000 Dividendos de empresas públicas y otros entes 1.500.000 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 8.487.859 542 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 8.487.859 542000 Rentas viviendas promoción pública en régimen de alquiler 8.000.000 542001 Rentas de inmuebles patrimoniales 487.859 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 100.704 552 CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 100.704 552000 Concesiones y aprovechamientos especiales 100.704 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 288.257 592 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 288.257 592002 Canon de solares (derecho de superficie) 278.257 592005 Intereses demora préstamos concedidos (Crédito Cooperación Local) 10.000 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 21.000.000 61 OTRAS INVERSIONES REALES 21.000.000 612 OTRAS INVERSIONES REALES 21.000.000 612000 Venta de viviendas en alquiler y acceso diferido 2.000.000 612001 Venta de inmuebles patrimoniales 19.000.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 186.283.857 70 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 33.162.202 702 EN MATERIA DE PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 13.500.000 702002 Fondo de Compensación Interterritorial 13.500.000 706 EN MATERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL 11.437.140 706002 Aportación del Estado para planes de vivienda 11.437.140 707 EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORD. TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS 456.651 707003 Área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Picos de Europa 379.651 707014 Aportación del Estado. Prevención daños en fauna 77.000 708 EN MATERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA 7.063.524 708005 Aportación del Estado para el programa apícola 20.000 708006 Aportación del Estado para la defensa sanitaria 800.000 708048 Aportación del Estado. Programa Desarrollo Rural (2014-2020) 6.243.524 709 EN MATERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO 704.887 709022 Ayudas al trabajo autónomo, cooperativas y sociedades laborales 704.887 71 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO 25.313.235 719 EN MATERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO 25.313.235 719001 Transferencia SEPE modernización Servicio Público de Empleo 534.611 719007 Planes FPE-ocupados/as y acciones acompañamiento 2.274.019 719008 Acciones FPE-desempleados 13.944.249 719009 Escuelas Taller, Casas Oficio y Talleres Empleo 8.333.685 719014 Inversión en centros de Formación 226.671 76 DE LAS CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 218.429 765 EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 218.429 765000 Ayuntamiento de Avilés.Escuela Superior de Arte 218.429 79 DEL EXTERIOR 127.589.991 792 EN MATERIA DE PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 127.549.991 792016 Otros fondos comunitarios 22.758.431 792023 Fondos Estructurales 2014-2020 53.628.600 792024 FEADER. Marco 2014-2020 41.762.960 792025 Programa Operativo Empleo Juvenil 7.100.000 792026 Aportación FEMP. Marco 2014-2020 2.300.000 798 EN MATERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA 40.000 798009 Aportación FEAGA.Programa apícola 40.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9.837.847 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 9.837.847 Pág. 60 TOMO I

Principado de Asturias INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 821 CONCEDIDOS A ENTIDIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 6.272.727 821006 Entidades Locales (Crédito Cooperación Local) 246.068 821007 De empresas del Sector Público 6.026.659 822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 3.565.120 822000 Anticipos al personal 3.500.000 822002 Anticipos del personal del Consejo Consultivo 15.120 822004 Anticipos del personal de la Junta General 50.000 9 PASIVOS FINANCIEROS 555.743.038 91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIOR 555.743.038 912 PRÉSTAMOS RECIBIDOS 555.743.038 912000 Préstamos recibidos 550.812.252 912002 Anticipo Convenio Implantación Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 4.930.786 Total Sección 4.096.149.967 Texto Articulado y Estados Numéricos Pág. 61

2.2. Estado de gastos

Principado de Asturias GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 723.833.652 17,67 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 197.683.073 4,83 3 GASTOS FINANCIEROS 70.812.800 1,73 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.379.741.402 58,10 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 2.000.000 0,05 Operaciones Corrientes 3.374.070.927 82,37 6 INVERSIONES REALES 104.884.513 2,56 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 194.324.322 4,74 Operaciones de Capital 299.208.835 7,30 Gastos no financieros 3.673.279.762 89,68 8 ACTIVOS FINANCIEROS 48.978.284 1,20 9 PASIVOS FINANCIEROS 373.891.921 9,13 Operaciones financieras 422.870.205 10,32 Total Gastos 4.096.149.967 100,00 Total 4.096.149.967 100 Texto Articulado y Estados Numéricos Pág. 65

PRESUPUESTOS GENERALES 2017 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR SECCIONES Y CAPÍTULOS Capítulo Descripción Euros % 01 PRESIDENCIA Y CONSEJO DE GOBIERNO 1.335.138 0,03 1 GASTOS DE PERSONAL 672.830 0,02 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 643.808 0,02 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.500 0,00 02 JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 14.615.000 0,36 1 GASTOS DE PERSONAL 9.482.000 0,23 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.699.000 0,04 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.932.000 0,07 6 INVERSIONES REALES 452.000 0,01 8 ACTIVOS FINANCIEROS 50.000 0,00 03 DEUDA 440.020.000 10,74 3 GASTOS FINANCIEROS 70.800.000 1,73 9 PASIVOS FINANCIEROS 369.220.000 9,01 04 CLASES PASIVAS 740 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 740 0,00 05 CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.493.715 0,04 1 GASTOS DE PERSONAL 1.328.995 0,03 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 137.100 0,00 6 INVERSIONES REALES 12.500 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 15.120 0,00 06 SINDICATURA DE CUENTAS 3.230.447 0,08 1 GASTOS DE PERSONAL 2.502.447 0,06 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 599.000 0,01 6 INVERSIONES REALES 129.000 0,00 11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 128.763.572 3,14 1 GASTOS DE PERSONAL 53.243.820 1,30 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 15.318.738 0,37 3 GASTOS FINANCIEROS 300 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 54.601.714 1,33 6 INVERSIONES REALES 80.000 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.519.000 0,13 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 67.932.745 1,66 1 GASTOS DE PERSONAL 23.468.820 0,57 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21.345.940 0,52 3 GASTOS FINANCIEROS 7.500 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.872.715 0,17 6 INVERSIONES REALES 7.285.500 0,18 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.752.270 0,12 8 ACTIVOS FINANCIEROS 4.200.000 0,10 13 CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO 191.989.295 4,69 1 GASTOS DE PERSONAL 15.363.670 0,38 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 23.213.010 0,57 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 65.848.167 1,61 6 INVERSIONES REALES 6.152.428 0,15 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 75.695.354 1,85 8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.000.000 0,05 9 PASIVOS FINANCIEROS 3.716.666 0,09 14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 782.784.536 19,11 1 GASTOS DE PERSONAL 488.679.300 11,93 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 33.772.564 0,82 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 243.234.111 5,94 6 INVERSIONES REALES 8.783.698 0,21 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.056.687 0,15 8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.302.921 0,03 9 PASIVOS FINANCIEROS 955.255 0,02 16 CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 392.008.992 9,57 1 GASTOS DE PERSONAL 43.921.720 1,07 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 68.276.761 1,67 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 253.815.511 6,20 6 INVERSIONES REALES 4.485.000 0,11 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 21.510.000 0,53 17 CONSEJERÍA DE SANIDAD 1.678.325.891 40,97 1 GASTOS DE PERSONAL 15.750.830 0,38 Pág. 66 TOMO I

Principado de Asturias DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR SECCIONES Y CAPÍTULOS Capítulo Descripción Euros % 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 10.991.422 0,27 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.641.360.639 40,07 6 INVERSIONES REALES 5.223.000 0,13 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.000.000 0,12 18 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS,ORD.TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE 178.265.050 4,35 1 GASTOS DE PERSONAL 24.544.450 0,60 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 13.646.191 0,33 3 GASTOS FINANCIEROS 5.000 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31.018.500 0,76 6 INVERSIONES REALES 55.298.642 1,35 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14.842.024 0,36 8 ACTIVOS FINANCIEROS 38.910.243 0,95 19 CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES 197.473.984 4,82 1 GASTOS DE PERSONAL 34.174.550 0,83 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.428.897 0,13 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 80.038.805 1,95 6 INVERSIONES REALES 16.882.745 0,41 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 60.948.987 1,49 31 GASTOS DIVERSAS CONSEJERÍAS Y ÓRGANOS DE GOBIERNO 17.910.862 0,44 1 GASTOS DE PERSONAL 10.700.220 0,26 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.610.642 0,06 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 2.000.000 0,05 6 INVERSIONES REALES 100.000 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.500.000 0,06 Total Gastos 4.096.149.967 100,00 Total 4.096.149.967 100 Texto Articulado y Estados Numéricos Pág. 67

PRESUPUESTOS GENERALES 2017 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR SECCIONES, PROGRAMAS Y CAPÍTULOS Capítulo Descripción Euros % 01 PRESIDENCIA Y CONSEJO DE GOBIERNO 1.335.138 0,03 112A SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Y GABINETE TÉCNICO 1.335.138 0,03 1 GASTOS DE PERSONAL 672.830 0,02 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 643.808 0,02 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.500 0,00 02 JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 14.615.000 0,36 111B ACTIVIDAD LEGISLATIVA 14.615.000 0,36 1 GASTOS DE PERSONAL 9.482.000 0,23 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.699.000 0,04 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.932.000 0,07 6 INVERSIONES REALES 452.000 0,01 8 ACTIVOS FINANCIEROS 50.000 0,00 03 DEUDA 440.020.000 10,74 011C AMORTIZACIÓN Y GASTOS FINANCIEROS DE LA DEUDA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 440.020.000 10,74 3 GASTOS FINANCIEROS 70.800.000 1,73 9 PASIVOS FINANCIEROS 369.220.000 9,01 04 CLASES PASIVAS 740 0,00 314B PENSIONES DE CLASES PASIVAS 740 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 740 0,00 05 CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.493.715 0,04 112B ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 1.493.715 0,04 1 GASTOS DE PERSONAL 1.328.995 0,03 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 137.100 0,00 6 INVERSIONES REALES 12.500 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 15.120 0,00 06 SINDICATURA DE CUENTAS 3.230.447 0,08 111C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 3.230.447 0,08 1 GASTOS DE PERSONAL 2.502.447 0,06 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 599.000 0,01 6 INVERSIONES REALES 129.000 0,00 11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 128.763.572 3,14 112F INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 463.100 0,01 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 463.100 0,01 121A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 22.785.830 0,56 1 GASTOS DE PERSONAL 2.667.430 0,07 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 118.400 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19.361.000 0,47 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 639.000 0,02 121J SERVICIO JURÍDICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.449.190 0,04 1 GASTOS DE PERSONAL 1.409.690 0,03 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 39.500 0,00 126C POLICÍA Y PROTECCIÓN DE EDIFICIOS 6.757.490 0,16 1 GASTOS DE PERSONAL 617.490 0,02 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 6.000.000 0,15 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 140.000 0,00 126F PUBLICACIONES, ARCHIVOS Y DOCUMENTACIÓN 3.499.920 0,09 1 GASTOS DE PERSONAL 3.064.920 0,07 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 415.000 0,01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000 0,00 126H ORDENACIÓN DEL JUEGO 617.958 0,02 1 GASTOS DE PERSONAL 262.120 0,01 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 100.404 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 255.434 0,01 141B RELACIONES ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 48.955.150 1,20 1 GASTOS DE PERSONAL 38.895.650 0,95 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.239.500 0,10 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.770.000 0,14 6 INVERSIONES REALES 50.000 0,00 142M GESTIÓN DE SERVICIOS DE JUSTICIA DEL MENOR 6.610.264 0,16 1 GASTOS DE PERSONAL 3.413.580 0,08 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.166.684 0,08 6 INVERSIONES REALES 30.000 0,00 Pág. 68 TOMO I

Principado de Asturias DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR SECCIONES, PROGRAMAS Y CAPÍTULOS Capítulo Descripción Euros % 223A PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA 26.416.680 0,64 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24.416.680 0,60 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.000.000 0,05 313B PROGRAMA DE EMIGRACIÓN ASTURIANA 1.303.303 0,03 1 GASTOS DE PERSONAL 318.290 0,01 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 84.977 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 900.036 0,02 313C COOPERACIÓN AL DESARROLLO 4.586.720 0,11 1 GASTOS DE PERSONAL 181.720 0,00 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 81.600 0,00 3 GASTOS FINANCIEROS 300 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.443.100 0,04 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.880.000 0,07 313H CONSEJO DE COMUNIDADES ASTURIANAS 99.200 0,00 1 GASTOS DE PERSONAL 36.180 0,00 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 63.020 0,00 323A ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD 2.973.949 0,07 1 GASTOS DE PERSONAL 1.808.520 0,04 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 351.000 0,01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 814.429 0,02 323B PROMOCIÓN DE LA MUJER. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2.244.818 0,05 1 GASTOS DE PERSONAL 568.230 0,01 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 195.553 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.481.035 0,04 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 67.932.745 1,66 121B DIRECCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 5.304.660 0,13 1 GASTOS DE PERSONAL 5.203.260 0,13 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 99.900 0,00 6 INVERSIONES REALES 1.500 0,00 121C SELECCIÓN, FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL 3.816.494 0,09 1 GASTOS DE PERSONAL 2.246.620 0,05 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.324.559 0,03 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 197.315 0,00 6 INVERSIONES REALES 48.000 0,00 121I ESCUELA DE SEGURIDAD PÚBLICA 224.402 0,01 1 GASTOS DE PERSONAL 98.450 0,00 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 121.952 0,00 6 INVERSIONES REALES 4.000 0,00 125A COLABORACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES 7.592.150 0,19 1 GASTOS DE PERSONAL 1.007.650 0,02 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 13.100 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.521.400 0,16 6 INVERSIONES REALES 50.000 0,00 126E PARQUE MÓVIL DEL PRINCIPADO 2.523.335 0,06 1 GASTOS DE PERSONAL 1.988.880 0,05 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 534.455 0,01 511F OBRAS, SERVICIOS Y COOPERACIÓN LOCAL 4.671.659 0,11 1 GASTOS DE PERSONAL 1.702.030 0,04 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 57.629 0,00 6 INVERSIONES REALES 2.412.000 0,06 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 500.000 0,01 611A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 1.878.540 0,05 1 GASTOS DE PERSONAL 1.814.840 0,04 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 63.700 0,00 612A ECONOMÍA 1.479.660 0,04 1 GASTOS DE PERSONAL 307.260 0,01 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 34.400 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 58.000 0,00 6 INVERSIONES REALES 1.080.000 0,03 612B PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 1.907.186 0,05 1 GASTOS DE PERSONAL 1.546.350 0,04 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 360.836 0,01 612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA 6.747.637 0,16 Texto Articulado y Estados Numéricos Pág. 69

PRESUPUESTOS GENERALES 2017 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR SECCIONES, PROGRAMAS Y CAPÍTULOS Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 3.409.270 0,08 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.098.367 0,08 6 INVERSIONES REALES 240.000 0,01 612D GESTIÓN DE LA TESORERÍA 712.295 0,02 1 GASTOS DE PERSONAL 699.050 0,02 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.745 0,00 3 GASTOS FINANCIEROS 7.500 0,00 612F GESTIÓN DEL PATRIMONIO 21.010.077 0,51 1 GASTOS DE PERSONAL 2.161.840 0,05 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 15.398.237 0,38 6 INVERSIONES REALES 3.450.000 0,08 612G GESTIÓN SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL 399.330 0,01 1 GASTOS DE PERSONAL 341.830 0,01 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 57.500 0,00 613A POLÍTICA TRIBUTARIA 545.750 0,01 1 GASTOS DE PERSONAL 146.930 0,00 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 50.550 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 96.000 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 252.270 0,01 632D POLÍTICA FINANCIERA 4.919.570 0,12 1 GASTOS DE PERSONAL 794.560 0,02 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 125.010 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.000.000 0,10 632E PRÉSTAMOS A ENTIDADES LOCALES 4.200.000 0,10 8 ACTIVOS FINANCIEROS 4.200.000 0,10 13 CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO 191.989.295 4,69 121D SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 27.294.646 0,67 1 GASTOS DE PERSONAL 3.924.890 0,10 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 17.614.328 0,43 6 INVERSIONES REALES 5.755.428 0,14 121G MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 1.100.858 0,03 1 GASTOS DE PERSONAL 453.150 0,01 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 40.000 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 607.708 0,01 322D TRABAJO Y ORDENACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES 95.983.655 2,34 1 GASTOS DE PERSONAL 2.045.930 0,05 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 210.000 0,01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46.744.559 1,14 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 46.983.166 1,15 322L FOMENTO DEL AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 4.984.162 0,12 1 GASTOS DE PERSONAL 791.480 0,02 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 72.682 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.925.000 0,07 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.195.000 0,03 521A TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 8.943.656 0,22 1 GASTOS DE PERSONAL 376.990 0,01 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.250.000 0,10 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.300.000 0,03 6 INVERSIONES REALES 100.000 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 2.916.666 0,07 541A INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 17.846.760 0,44 1 GASTOS DE PERSONAL 247.560 0,01 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 430.000 0,01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.300.000 0,03 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.069.200 0,37 9 PASIVOS FINANCIEROS 800.000 0,02 622C PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERIOR, FERIAS Y ARTESANÍA 1.928.740 0,05 1 GASTOS DE PERSONAL 749.740 0,02 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 86.000 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 373.000 0,01 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 720.000 0,02 721A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 2.228.620 0,05 1 GASTOS DE PERSONAL 2.073.620 0,05 Pág. 70 TOMO I

Principado de Asturias DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR SECCIONES, PROGRAMAS Y CAPÍTULOS Capítulo Descripción Euros % 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 155.000 0,00 723A APOYO FINANCIERO Y PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS PÚBLICAS 12.897.988 0,31 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.900.000 0,17 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.997.988 0,15 723B MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL 4.044.450 0,10 1 GASTOS DE PERSONAL 1.439.450 0,04 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 130.000 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200.000 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 275.000 0,01 8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.000.000 0,05 741G ACTUACIONES EN MATERIA DE MINERÍA Y ENERGÍA 4.571.040 0,11 1 GASTOS DE PERSONAL 1.996.140 0,05 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 140.000 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 297.900 0,01 6 INVERSIONES REALES 137.000 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.000.000 0,05 751A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO 10.164.720 0,25 1 GASTOS DE PERSONAL 1.264.720 0,03 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 85.000 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.200.000 0,13 6 INVERSIONES REALES 160.000 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.455.000 0,08 14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 782.784.536 19,11 421A DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 14.758.607 0,36 1 GASTOS DE PERSONAL 13.098.920 0,32 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 575.657 0,01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 84.030 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.000.000 0,02 421B FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO 1.549.600 0,04 1 GASTOS DE PERSONAL 1.206.450 0,03 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 317.500 0,01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.650 0,00 422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 230.105.389 5,62 1 GASTOS DE PERSONAL 167.284.730 4,08 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.892.786 0,10 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 56.071.449 1,37 6 INVERSIONES REALES 2.856.424 0,07 422B FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL Y PROYECTOS INNOVADORES 67.402.529 1,65 1 GASTOS DE PERSONAL 55.510.990 1,36 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.045.105 0,10 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.096.434 0,17 6 INVERSIONES REALES 750.000 0,02 422C EDUCACIÓN SECUNDARIA 205.971.897 5,03 1 GASTOS DE PERSONAL 162.339.920 3,96 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 8.824.837 0,22 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.934.574 0,80 6 INVERSIONES REALES 1.872.566 0,05 422D UNIVERSIDADES 132.134.424 3,23 1 GASTOS DE PERSONAL 388.540 0,01 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 78.734 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 125.324.437 3,06 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.387.458 0,13 9 PASIVOS FINANCIEROS 955.255 0,02 422E EDUCACIÓN ESPECIAL Y NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 32.282.782 0,79 1 GASTOS DE PERSONAL 27.150.980 0,66 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 997.282 0,02 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.087.513 0,10 6 INVERSIONES REALES 47.007 0,00 422F ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS 5.711.274 0,14 1 GASTOS DE PERSONAL 5.327.610 0,13 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 383.664 0,01 422G ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 15.619.451 0,38 1 GASTOS DE PERSONAL 12.885.590 0,31 Texto Articulado y Estados Numéricos Pág. 71

PRESUPUESTOS GENERALES 2017 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR SECCIONES, PROGRAMAS Y CAPÍTULOS Capítulo Descripción Euros % 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 848.628 0,02 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 663.437 0,02 6 INVERSIONES REALES 1.221.796 0,03 422P APOYO A LA ACCIÓN EDUCATIVA 1.463.011 0,04 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 994.711 0,02 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 309.500 0,01 6 INVERSIONES REALES 158.800 0,00 422R PROMOCIÓN DEL ASTURIANO 1.570.664 0,04 1 GASTOS DE PERSONAL 395.850 0,01 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 500.341 0,01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 674.473 0,02 423B SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 40.989.831 1,00 1 GASTOS DE PERSONAL 32.396.350 0,79 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 7.834.876 0,19 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 700.765 0,02 6 INVERSIONES REALES 57.840 0,00 455E PROMOCIÓN CULTURAL,BIBLIOTECAS,ARCHIVOS Y MUSEOS 17.517.503 0,43 1 GASTOS DE PERSONAL 3.377.980 0,08 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.132.645 0,03 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.909.692 0,29 6 INVERSIONES REALES 794.265 0,02 8 ACTIVOS FINANCIEROS 302.921 0,01 457A FOMENTO Y APOYO ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y FESTIVAS 3.179.146 0,08 1 GASTOS DE PERSONAL 766.400 0,02 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 467.960 0,01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.550.557 0,04 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 394.229 0,01 457C ESTACIÓN INVERNAL Y DE MONTAÑA DE PAJARES 2.807.570 0,07 1 GASTOS DE PERSONAL 1.560.870 0,04 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.066.700 0,03 6 INVERSIONES REALES 180.000 0,00 457D INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 6.082.765 0,15 1 GASTOS DE PERSONAL 2.762.770 0,07 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.423.995 0,03 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.776.000 0,04 6 INVERSIONES REALES 120.000 0,00 458D PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO 3.638.093 0,09 1 GASTOS DE PERSONAL 2.225.350 0,05 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 387.143 0,01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.600 0,00 6 INVERSIONES REALES 725.000 0,02 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 275.000 0,01 16 CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 392.008.992 9,57 311B DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 2.795.254 0,07 1 GASTOS DE PERSONAL 2.634.730 0,06 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 160.524 0,00 313A PRESTACIONES Y PROGRAMAS CONCERTADOS 154.636.425 3,78 1 GASTOS DE PERSONAL 3.574.050 0,09 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 13.473.875 0,33 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 137.528.500 3,36 6 INVERSIONES REALES 60.000 0,00 313D PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 261.257 0,01 1 GASTOS DE PERSONAL 233.620 0,01 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 27.637 0,00 313E GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 173.186.901 4,23 1 GASTOS DE PERSONAL 20.106.040 0,49 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 37.818.850 0,92 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 111.377.011 2,72 6 INVERSIONES REALES 100.000 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.785.000 0,09 313F ATENCIÓN A LA INFANCIA, FAMILIAS Y ADOLESCENCIA 31.560.420 0,77 1 GASTOS DE PERSONAL 14.458.920 0,35 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 12.501.500 0,31 Pág. 72 TOMO I

Principado de Asturias DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR SECCIONES, PROGRAMAS Y CAPÍTULOS Capítulo Descripción Euros % 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.500.000 0,11 6 INVERSIONES REALES 100.000 0,00 313M PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL 450.195 0,01 1 GASTOS DE PERSONAL 153.070 0,00 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 297.125 0,01 431A PROMOCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA VIVIENDA 29.118.540 0,71 1 GASTOS DE PERSONAL 2.761.290 0,07 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.997.250 0,10 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 410.000 0,01 6 INVERSIONES REALES 4.225.000 0,10 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 17.725.000 0,43 17 CONSEJERÍA DE SANIDAD 1.678.325.891 40,97 411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 6.035.807 0,15 1 GASTOS DE PERSONAL 2.214.480 0,05 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 275.327 0,01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.000 0,00 6 INVERSIONES REALES 3.540.000 0,09 412P SALUD PÚBLICA 7.321.001 0,18 1 GASTOS DE PERSONAL 2.672.500 0,07 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 578.701 0,01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.929.800 0,10 6 INVERSIONES REALES 140.000 0,00 413C CALIDAD Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 11.944.029 0,29 1 GASTOS DE PERSONAL 770.560 0,02 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 8.795.469 0,21 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 970.000 0,02 6 INVERSIONES REALES 1.408.000 0,03 413D PRESTACIONES SANITARIAS Y PLANIFICACIÓN 1.643.653.834 40,13 1 GASTOS DE PERSONAL 2.287.070 0,06 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 73.925 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.636.292.839 39,95 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.000.000 0,12 443E PROTECCIÓN DE LA SALUD Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR 9.371.220 0,23 1 GASTOS DE PERSONAL 7.806.220 0,19 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.268.000 0,03 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 162.000 0,00 6 INVERSIONES REALES 135.000 0,00 18 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS,ORD.TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE 178.265.050 4,35 433B FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES URBANÍSTICAS 3.360.310 0,08 1 GASTOS DE PERSONAL 2.370.310 0,06 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 90.000 0,00 6 INVERSIONES REALES 427.709 0,01 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 472.291 0,01 441A INFRAESTRUCTURA URBANA EN SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS 19.747.333 0,48 1 GASTOS DE PERSONAL 2.139.600 0,05 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 137.043 0,00 6 INVERSIONES REALES 3.900.957 0,10 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.569.733 0,33 443D PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 4.220.725 0,10 1 GASTOS DE PERSONAL 1.723.650 0,04 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 858.200 0,02 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 73.500 0,00 6 INVERSIONES REALES 1.565.375 0,04 511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 42.489.831 1,04 1 GASTOS DE PERSONAL 2.948.640 0,07 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 330.948 0,01 3 GASTOS FINANCIEROS 5.000 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 295.000 0,01 8 ACTIVOS FINANCIEROS 38.910.243 0,95 513G TRANSPORTES 41.748.746 1,02 1 GASTOS DE PERSONAL 1.467.620 0,04 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 900.000 0,02 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.650.000 0,75 Texto Articulado y Estados Numéricos Pág. 73

PRESUPUESTOS GENERALES 2017 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR SECCIONES, PROGRAMAS Y CAPÍTULOS Capítulo Descripción Euros % 6 INVERSIONES REALES 7.931.126 0,19 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 800.000 0,02 513H CARRETERAS 63.359.425 1,55 1 GASTOS DE PERSONAL 12.385.950 0,30 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 11.000.000 0,27 6 INVERSIONES REALES 39.973.475 0,98 514B INFRAESTRUCTURA Y EXPLOTACIÓN PORTUARIA 3.338.680 0,08 1 GASTOS DE PERSONAL 1.508.680 0,04 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 330.000 0,01 6 INVERSIONES REALES 1.500.000 0,04 19 CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES 197.473.984 4,82 443F RECURSOS NATURALES 16.150.553 0,39 1 GASTOS DE PERSONAL 9.147.510 0,22 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.866.033 0,05 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.162.000 0,05 6 INVERSIONES REALES 1.236.359 0,03 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.738.651 0,04 531B DESARROLLO FORESTAL Y MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS 21.087.155 0,51 1 GASTOS DE PERSONAL 6.326.510 0,15 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 470.645 0,01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100.000 0,00 6 INVERSIONES REALES 6.740.000 0,16 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.450.000 0,18 711A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 7.510.231 0,18 1 GASTOS DE PERSONAL 6.577.330 0,16 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 432.901 0,01 6 INVERSIONES REALES 500.000 0,01 711B DESARROLLO RURAL 15.081.100 0,37 1 GASTOS DE PERSONAL 381.190 0,01 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 275.500 0,01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.975.910 0,10 6 INVERSIONES REALES 414.000 0,01 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.034.500 0,24 712C ORDENACIÓN, REESTRUCTURACIÓN Y MEJORA PRODUCCIONES AGRÍCOLAS 22.373.910 0,55 1 GASTOS DE PERSONAL 2.288.080 0,06 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 526.000 0,01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.469.194 0,18 6 INVERSIONES REALES 35.000 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.055.636 0,29 712D ORDENACIÓN, FOMENTO Y MEJORA DE LAS PRODUCCIONES PESQUERAS 8.644.085 0,21 1 GASTOS DE PERSONAL 2.219.180 0,05 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 346.318 0,01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 747.701 0,02 6 INVERSIONES REALES 2.521.886 0,06 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.809.000 0,07 712F ORDENACIÓN, REESTRUCTURACIÓN Y MEJORA PRODUCCIONES GANADERAS 106.626.950 2,60 1 GASTOS DE PERSONAL 7.234.750 0,18 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.511.500 0,04 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 65.584.000 1,60 6 INVERSIONES REALES 5.435.500 0,13 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 26.861.200 0,66 31 GASTOS DIVERSAS CONSEJERÍAS Y ÓRGANOS DE GOBIERNO 17.910.862 0,44 126G GASTOS CENTRALES DE DIVERSAS CONSEJERÍAS 13.550.220 0,33 1 GASTOS DE PERSONAL 10.700.220 0,26 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 350.000 0,01 8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.500.000 0,06 633A IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS 4.360.642 0,11 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.260.642 0,06 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 2.000.000 0,05 6 INVERSIONES REALES 100.000 0,00 Total Gastos 4.096.149.967 100,00 Total 4.096.149.967 100 Pág. 74 TOMO I

Principado de Asturias Sección 01 PRESIDENCIA Y CONSEJO DE GOBIERNO Servicio 0101 SERVICIOS GENERALES Programa 112A SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Y GABINETE TÉCNICO 1 GASTOS DE PERSONAL 672.830 10 ALTOS CARGOS 65.290 100 RETRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO 65.290 100000 Retribuciones del Presidente del Principado 65.290 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 333.410 110 RETRIBUCIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 333.410 110000 Retribuciones de personal eventual de Gabinete 333.410 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 146.200 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 146.100 120000 Retribuciones de personal funcionario 146.100 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100 121000 Sustituciones de personal funcionario 100 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.190 151 GRATIFICACIONES 100 151000 Gratificaciones 100 152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.090 152000 Conceptos variables de personal funcionario 1.090 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 126.740 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 126.740 166000 Cuotas sociales 126.740 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 643.808 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 11.754 202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.218 202000 Edificios y otras construcciones 1.218 204 MATERIAL DE TRANSPORTE 10.536 204000 Material de transporte 10.536 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 7.436 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 4.500 210000 Terrenos y bienes naturales 4.500 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 837 212000 Edificios y otras construcciones 837 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 536 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 536 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.563 215000 Mobiliario y enseres 1.563 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 558.864 220 MATERIAL DE OFICINA 101.590 220000 Material ordinario no inventariable 55.721 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 36.869 220004 Material informático no inventariable 9.000 221 SUMINISTROS 23.992 221004 Vestuario 8.176 221007 Menaje, lencería, ropa 2.635 221009 Otros suministros 13.181 222 COMUNICACIONES 53.131 222000 Telefónicas 1.541 222001 Otras comunicaciones 51.590 223 TRANSPORTE 25.240 223000 Transporte 25.240 225 TRIBUTOS 475 225000 Tributos 475 226 GASTOS DIVERSOS 160.362 226001 Atenciones protocolarias y representativas 67.056 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 33.745 226003 Jurídicos y contenciosos 1.018 226004 Edición y difusión de publicaciones 6.648 226006 Reuniones y conferencias 14.011 226009 Otros gastos diversos 37.884 Texto Articulado y Estados Numéricos Pág. 75

PRESUPUESTOS GENERALES 2017 Sección 01 PRESIDENCIA Y CONSEJO DE GOBIERNO Servicio 0101 SERVICIOS GENERALES Programa 112A SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Y GABINETE TÉCNICO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 194.074 227000 Limpieza y aseo 105.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 85.711 227009 Otros 3.363 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 65.754 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 65.754 230000 Dietas y locomoción 65.754 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.500 49 AL EXTERIOR 18.500 490 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.500 490000 Cuotas de asociaciones europeas 18.500 Operaciones Corrientes 1.335.138 Gastos no financieros 1.335.138 Total Programa 1.335.138 Total Servicio 1.335.138 Total Sección 1.335.138 Pág. 76 TOMO I

Principado de Asturias Sección 02 JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Servicio 0201 SERVICIOS GENERALES Programa 111B ACTIVIDAD LEGISLATIVA 1 GASTOS DE PERSONAL 9.482.000 10 ALTOS CARGOS 2.568.000 109 ASIGNACIONES DIPUTADOS JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO 2.568.000 109000 Asignaciones Diputados Junta General del Principado 2.568.000 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 1.912.000 110 RETRIBUCIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 1.912.000 110000 Retribuciones de personal eventual de Gabinete 1.912.000 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 3.045.000 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 3.012.000 120000 Retribuciones de personal funcionario 3.012.000 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 33.000 121000 Sustituciones de personal funcionario 33.000 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 111.000 151 GRATIFICACIONES 2.000 151000 Gratificaciones 2.000 153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 109.000 153000 Productividad de personal funcionario 109.000 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.725.000 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.725.000 166000 Cuotas sociales 1.725.000 17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 115.000 170 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 5.000 170000 Formación y perfeccionamiento del personal 5.000 171 AYUDAS SOCIALES 110.000 171000 Ayudas sociales 110.000 18 OTROS FONDOS 6.000 180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 6.000 180000 Provisión social y de personal 6.000 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.699.000 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 91.000 204 MATERIAL DE TRANSPORTE 3.000 204000 Material de transporte 3.000 206 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 88.000 206000 Equipos para proceso de información 88.000 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 218.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 134.000 212000 Edificios y otras construcciones 134.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 41.000 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 41.000 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 4.000 214000 Material de transporte 4.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 33.000 215000 Mobiliario y enseres 33.000 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 6.000 216000 Equipos para proceso de información 6.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.378.000 220 MATERIAL DE OFICINA 196.000 220000 Material ordinario no inventariable 25.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 149.000 220004 Material informático no inventariable 22.000 221 SUMINISTROS 186.000 221000 Energía eléctrica 130.000 221001 Agua 6.000 221002 Gas 25.000 221003 Combustibles 5.000 221004 Vestuario 18.000 221009 Otros suministros 2.000 222 COMUNICACIONES 64.000 Texto Articulado y Estados Numéricos Pág. 77