Programa de Trabajo Anual 206 CENTRO DE INFORMACIÓN Elemento Nombre del indicador Objetivo o descripción del indicador medida Periodicidad (anual/semestral) Ficha del indicador Características Libros por estudiante Proporcionar el material para la realizacion de trabajos academicos de consultas e investigaciones libros por estudiante semestral Fórmula (en caso de aplicar) Número de volúmenes en el centro de información Matrícula total x 00 Meta (valor a alcanzar) 4 Elemento Nombre del indicador Objetivo o descripción del indicador medida Periodicidad (anual/semestral) Fórmula (en caso de aplicar) Ficha del indicador 2 Características x 00 Meta (valor a alcanzar)
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS NOMBRE DEL PROYECTO: CENTRO DE INFORMACIÓN META UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE - MAR ABR - JUN JUL - SEPT OCT - DIC INDICE DE LIBROS POR ALUMNO 4 4 4 4 2 3 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 206. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN UNIDAD RESPONSABLE: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO SUBUNIDAD RESPONSABLE: CENTRO DE INFORMACION OBJETIVO: Proporcionar el material para la realizacion de trabajos academicos de consultas e investigaciones DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES): LA REALIZACION DE PRESTAMOS DE LIBROS INTERNO Y EXTERNO, ASI COMO EL RESGUARDO Y MANTENIMIENTO DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 206. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN UNIDAD RESPONSABLE: OBJETIVO: ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS SUBUNIDAD RESPONSABLE: CENTRO DE INFORMACION Proporcionar el material para la realizacion de trabajos academicos de consultas e investigaciones DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES PRESTAMO INTERNO Y EXTERNO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO DAR DE ALTA LOS LIBROS EN EL SISTEMA SIABUC FORRADO Y REPARACIÓN DE LIBROS FOLIAR Y SELLAR LOS LIBROS REALIZAR EL LLENADO DE LA FICHA BIBLIOGRAFICA ETIQUETAR LOS LIBROS CON UN NUMERO CONSECUTIVO REGISTRO DE MULTAS A USUARIOS REGISTRO DE PRESTAMOS DE LIBROS A DIARIO REGISTRO DE USUARIOS EN SALA REALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS LIBROS ELABORACION DE ESTADISTICA DE BIBLIOTECA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO REFORRAR LOS LIBROS DAÑADOS PEGAR LAS HOJAS SUELTAS DE LOS LIBROS REPONER HOJAS SI HAY FALTANTES EN EL LIBRO ACCIONES PARA LA ACREDITACIÓN Adecuación del espacio de biblioteca curso de capacitación sobre Sistema Dewey META CALENDARIO TRIMESTRAL I II III IV 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 020 920 0 00 0 240 60 60 60 60 240 60 60 60 60 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 3/6
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 206. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN UNIDAD RESPONSABLE: OBJETIVO: ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS SUBUNIDAD RESPONSABLE: CENTRO DE INFORMACION Proporcionar el material para la realizacion de trabajos academicos de consultas e investigaciones DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES META 0 CALENDARIO TRIMESTRAL I II III IV 4/6
5/6 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 206. CLASIFICACION PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN CALCULO DE MATERIALES NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO DE INFORMACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Código Descripción PARTIDA Importe Total T- T-2 T-3 T-4 Total
6/6 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 206. CLASIFICACION PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN CALCULO DE MATERIALES NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO DE INFORMACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Código Descripción PARTIDA Importe Total T- T-2 T-3 T-4 Total Sistema de seguridar antirrobo de libros 550 pieza 250,000.00 250,000.00 0 0 0
7/6 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 206. CLASIFICACION: CENTRO DE INFORMACIÓN SECRETARIA DE EDUCACIÓN AREA: CENTRO DE INFORMACION GLOSA: CALCULO PRESUPUESTAL PRESUPUESTACION Código Descripción LIBRO FLORETE 92 HJS F/ITALIANA RAYADO GRIS PE904A AGUILA/INTERLIB/ESTRELLA. 2 FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE PE9025A CIENTO 2 3 GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400 PE9028D CAJA 2 4 MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. PE9068A 74 5 TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 42 PE9057A 6 LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN PE9066A PIEZA 0 7 MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO PE9072B 8 BORRADOR PELIKAN M-20 PE9059A PIEZA 9 CLIP NUM NIQUELADO C/00 BACO PE9026A CAJA 8 0 CORRECTOR LIQUID PAPER TIPO PLUMA PLUMA BIC PUNTO MEDIANO NEGRO PE9076B 0 2 PAPEL OPALINA COPAMEX 20G. CARTA PAQ. C/00 CIENTO 6 3 CARTULINA OPALINA COPAMEX 225G. CARTA PAQ. C/00 CIENTO 6 4 PEGAMENTO UHU PIEZA 8 5 TINTA PARA SELLO ROLOPLICA AZOR MOD. 587 PE9032F 6 FORRO CONTACT 20MTS LARGO X 45CM ANCHO VINITAK / MARNA- PE907A TAK ROLLO 8 7 CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205 PE905F 8 HOJAS DE COLOR 9 HOJAS TAMAÑO CARTA 20 CINTA ADHESIVA P/ EMPAQUE TUK 48MM X 00MM TRANSPARENTE PE925 2 PAPEL OPALINA COPAMEX 20G. CARTA PAQ. C/00 90.24 28.76 37.2.34 44.08 4.35 24.68 69.73 7.40 7.69 3.04 78.00 47.00 29.09 2.4 204.6 6.48 Importe Total T-0 T-2 T-3 T-4 Total T- T-2 T-3 T-4 Total 380.48 257.52 74.24 22.68 88.6 43.50 49.36 69.73 39.20 43.38 60.80 467.99 88.97 523.67 42.82,633.28 22.96 CIENTO 2 9. 82.2 PAQUETE 2 40.60 8.20 PIEZA 4 70.76 283.04 CIENTO 0 78.00 779.98 22 CARTULINA OPALINA COPAMEX 225G. CARTA PAQ. C/00 CIENTO 0 47.00,469.95 23 PEGAMENTO UHU 0 29.09 58.86 24 FORRO CONTACT 20MTS LARGO X 45CM ANCHO VINITAK / MARNA- PE907A TAK ROLLO 20 204.6 4,083.20 25 Materiales y útiles de oficina 0 - - 5 5 0 4 4 8 0 0 20 3 3 6 3 3 6 0 8 8 6 2 8 2 2 4 5 5 0 5 5 0 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0 0 90.24-90.24-380.48 28.76-28.76-257.52 37.2-37.2-74.24.34 -.34-22.68 44.08-44.08-88.6 2.75-2.75-43.50 24.68-24.68-49.36 69.73 - - - 69.73 69.60-69.60-39.20 7.69-7.69-43.38 30.40-30.40-60.80 234.00-234.00-467.99 440.99-440.99-88.97 290.93-232.74-523.67 2.4-2.4-42.82,224.96-408.32 -,633.28 6.48-6.48-22.96 9. - 9. - 82.2 40.60-40.60-8.20 4.52-4.52-283.04-389.99-389.99 779.98-734.98-734.98,469.95-290.93-290.93 58.86-2,04.60-2,04.60 4,083.20 - - - - - GASTO 20 2,463.8 3,246.37 3,457.50 2,30.82 3,457.50 2,463.8 CC8033J TONER HP NEGRO CE255A P/LASER JET P305DN Materiales y útiles de impresión y reproducción PIEZA 2,007.00 2,007.00-2,007.00 - - 2,007.00 GASTO 220 2,007.00-2,007.00 - - 2,007.00 LIBRO VIRTUAL/FÍSICO PIEZA 600 350.00 20,000.00 Material de apoyo informativo 300 300 600 05,000.00-05,000.00-20,000.00 GASTO 250 20,000.00 05,000.00-05,000.00-20,000.00 TOTAL 224,470.8 ########## 5,464.50 ######### 3,457.50 224,470.8
8/6 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 206. CLASIFICACION: CENTRO DE INFORMACIÓN SECRETARIA DE EDUCACIÓN AREA: CENTRO DE INFORMACION GLOSA: CALCULO PRESUPUESTAL PRESUPUESTACION Código Descripción Importe Total T-0 T-2 T-3 T-4 Total T- T-2 T-3 T-4 Total
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 206. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN CALCULO PRESUPUESTAL SECRETARIA DE EDUCACIÓN AREA: CENTRO DE INFORMACION GLOSA: PRESUPUESTACION Código Descripción Importe Total T-0 T-2 T-3 T-4 Total T- T-2 T-3 T-4 Total Curso de capacitación sobre clasificación Dewey Servicios para capacitación a servidores públicos curso 6,000.00 6,000.00 GASTO 3340 6,000.00 6,000.00 - - - 6,000.00 6,000.00 - - - 6,000.00 SERVICIO DE REPARACION DE LIBROS 80 250.00 20,000.00 Otros servicios comerciales GASTO 33602 20,000.00 20 20 20 20 80 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 20,000.00 TOTAL 26,000.00,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 26,000.00 9/6
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 206. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN CALCULO PRESUPUESTAL SECRETARIA DE EDUCACIÓN AREA: CENTRO DE INFORMACION GLOSA: PRESUPUESTACION Código Descripción Importe Total T-0 T-2 T-3 T-4 Total T- T-2 T-3 T-4 Total TOTAL - - - - - - 0/6
/6 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 206. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN CALCULO PRESUPUESTAL SECRETARIA DE EDUCACIÓN AREA: CENTRO DE INFORMACION GLOSA: PRESUPUESTACION Código Descripción Importe Total T-0 T-2 T-3 T-4 Total T- T-2 T-3 T-4 Total SILLA APILABLE MILANO NEGRA PIEZA 2 466.65 5,599.80 8 4 2 3,733.20,866.60 - - 5,599.80 2 MESA PARA JUNTAS WENGE PIEZA 3 2,699.00 8,097.00 2 3 5,398.00 2,699.00 - - 8,097.00 3 REVISTERO PIEZA 3,000.00 3,000.00 3,000.00 - - - 3,000.00 4 Mesas para biblioteca pieza 0 900.00 9,000.00 0 0 0 0 0 9,000.00 - - - 9,000.00 5 Estantería pieza 5 30,000.00 50,000.00 3 2 0 0 5 90,000.00 60,000.00 - - 50,000.00 6 0 - - 0 0 0 0 0 - - - - - Mobiliario GASTO 50 75,696.80 ########## 64,565.60 - - 75,696.80 TOTAL 75,696.80 ######### 64,565.60 - - 75,696.80
2/6 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 206. CLASIFICACION: CENTRO DE INFORMACIÓN SECRETARIA DE EDUCACIÓN AREA: CENTRO DE INFORMACION GLOSA: PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES PRESUPUESTACION Código Descripción LIBRO FLORETE 92 HJS F/ITALIANA RAYADO GRIS PE904A AGUILA/INTERLIB/ESTRELLA. 2 FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE PE9025A CIENTO 2 3 GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400 PE9028D CAJA 2 4 MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. PE9068A 74 5 TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 42 PE9057A 6 LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN PE9066A PIEZA 0 7 MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO PE9072B 8 BORRADOR PELIKAN M-20 PE9059A PIEZA 9 CLIP NUM NIQUELADO C/00 BACO PE9026A CAJA 8 0 CORRECTOR LIQUID PAPER TIPO PLUMA PLUMA BIC PUNTO MEDIANO NEGRO PE9076B 0 2 PAPEL OPALINA COPAMEX 20G. CARTA PAQ. C/00 CIENTO 6 3 CARTULINA OPALINA COPAMEX 225G. CARTA PAQ. C/00 CIENTO 6 4 PEGAMENTO UHU PIEZA 8 5 TINTA PARA SELLO ROLOPLICA AZOR MOD. 587 PE9032F 6 FORRO CONTACT 20MTS LARGO X 45CM ANCHO VINITAK / MARNA- PE907A TAK ROLLO 8 7 CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205 PE905F 8 HOJAS DE COLOR 9 HOJAS TAMAÑO CARTA 20 CINTA ADHESIVA P/ EMPAQUE TUK 48MM X 00MM TRANSPARENTE PE925 2 PAPEL OPALINA COPAMEX 20G. CARTA PAQ. C/00 90.24 28.76 37.2.34 44.08 4.35 24.68 69.73 7.40 7.69 3.04 78.00 47.00 29.09 2.4 204.6 6.48 Importe Total T-0 T-2 T-3 T-4 Total T- T-2 T-3 T-4 Total 380.48 257.52 74.24 22.68 88.6 43.50 49.36 69.73 39.20 43.38 60.80 467.99 88.97 523.67 42.82,633.28 22.96 CIENTO 2 9. 82.2 PAQUETE 2 40.60 8.20 PIEZA 4 70.76 283.04 CIENTO 0 78.00 779.98 22 CARTULINA OPALINA COPAMEX 225G. CARTA PAQ. C/00 CIENTO 0 47.00,469.95 23 PEGAMENTO UHU 0 29.09 58.86 24 FORRO CONTACT 20MTS LARGO X 45CM ANCHO VINITAK / MARNA- PE907A TAK ROLLO 20 204.6 4,083.20 Materiales y útiles de oficina 5 5 0 4 4 8 0 0 20 3 3 6 3 3 6 0 8 8 6 2 8 2 2 4 5 5 0 5 5 0 0 0 20 0 0 20 90.24-90.24-380.48 28.76-28.76-257.52 37.2-37.2-74.24.34 -.34-22.68 44.08-44.08-88.6 2.75-2.75-43.50 24.68-24.68-49.36 69.73 - - - 69.73 69.60-69.60-39.20 7.69-7.69-43.38 30.40-30.40-60.80 234.00-234.00-467.99 440.99-440.99-88.97 290.93-232.74-523.67 2.4-2.4-42.82,224.96-408.32 -,633.28 6.48-6.48-22.96 9. - 9. - 82.2 40.60-40.60-8.20 4.52-4.52-283.04-389.99-389.99 779.98-734.98-734.98,469.95-290.93-290.93 58.86-2,04.60-2,04.60 4,083.20 GASTO 20 2,463.8 3,246.37 3,457.50 2,30.82 3,457.50 2,463.8 CC8033J TONER HP NEGRO CE255A P/LASER JET P305DN Materiales y útiles de impresión y reproducción PIEZA 2,007.00 2,007.00-2,007.00 - - 2,007.00 GASTO 220 2,007.00-2,007.00 - - 2,007.00 LIBRO VIRTUAL/FÍSICO PIEZA 600 350.00 20,000.00 Material de apoyo informativo 300 300 600 05,000.00-05,000.00-20,000.00 GASTO 250 20,000.00 05,000.00-05,000.00-20,000.00 TOTAL 224,470.8 ########## 5,464.50 ######### 3,457.50 224,470.8
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 206. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES SECRETARIA DE EDUCACIÓN AREA: CENTRO DE INFORMACION GLOSA: PRESUPUESTACION Código Descripción Curso de capacitación sobre clasificación Dewey Importe Total curso 6,000.00 6,000.00 T-0 T-2 T-3 T-4 Total T- T-2 T-3 T-4 Total 6,000.00 - - - 6,000.00 Servicios para capacitación a servidores públicos GASTO 3340 6,000.00 6,000.00 - - - 6,000.00 SERVICIO DE REPARACION DE LIBROS 80 250.00 20,000.00 Otros servicios comerciales GASTO 33602 20,000.00 20 20 20 20 80 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 20,000.00 TOTAL 26,000.00,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 26,000.00 3/6
4/6 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 206. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES SECRETARIA DE EDUCACIÓN AREA: CENTRO DE INFORMACION GLOSA: PRESUPUESTACION Código Descripción Importe Total T-0 T-2 T-3 T-4 Total T- T-2 T-3 T-4 Total SILLA APILABLE MILANO NEGRA PIEZA 2 466.65 5,599.80 8 4 2 3,733.20,866.60 - - 5,599.80 2 MESA PARA JUNTAS WENGE PIEZA 3 2,699.00 8,097.00 2 3 5,398.00 2,699.00 - - 8,097.00 3 REVISTERO PIEZA 3,000.00 3,000.00 3,000.00 - - - 3,000.00 4 Mesas para biblioteca pieza 0 900.00 9,000.00 0 0 0 0 0 9,000.00 - - - 9,000.00 5 Estantería pieza 5 30,000.00 50,000.00 3 2 0 0 5 90,000.00 60,000.00 - - 50,000.00 6 0 - - 0 0 0 0 0 - - - - - Mobiliario GASTO 50 75,696.80 ########## 64,565.60 - - 75,696.80 TOTAL 75,696.80 ######### 64,565.60 - - 75,696.80
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS Proyecto: CENTRO DE INFORMACIÓN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 206. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN RESUMEN PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE: DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION: PROGRAMACION PRESUPUESTAL SUBUNIDAD RESPONSABLE: CENTRO DE INFORMACION LA REALIZACION DE PRESTAMOS DE LIBROS INTERNO Y EXTERNO, ASI COMO EL RESGUARDO Y MANTENIMIENTO DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO GASTO DESCRIPCIÓN IMPORTE CALENDARIO MENSUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 20 Materiales y útiles de oficina 2,463.8 3,246.37 3,457.50 2,30.82 3,457.50 220 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2,007.00-2,007.00 - - 230 Material estadístico y geográfico - - - - - 240 Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informát - - - - - 250 Material de apoyo informativo 20,000.00 05,000.00-05,000.00-2000 MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC 224,470.8 08,246.37 5,464.50 07,30.82 3,457.50 2000 MATERIALES Y SERVICIOS 224,470.8 08,246.37 5,464.50 07,30.82 3,457.50 3340 Servicios para capacitación a servidores públicos 6,000.00 6,000.00 - - - 33503 Asesoría en investigación científica y desarrollo - - - - - 33602 Otros servicios comerciales 20,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 33000 SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV 26,000,000 5,000 5,000.00 5,000.00 3000 SERVICIOS GENERALES 26,000,000 - - 5,000 - - 5,000.00 - - 5,000.00 - - 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS - - - - - - - - - - - - - 50 Mobiliario 75,697,3 64,566 - - 5000 MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA 75,697,3 64,566 - - 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 75,697,3 64,566 - - TOTAL 426,67 230,378 75,030 2,30.82 8,457.50 Planeación, Programación y Evaluación 5 DE 6
Organismo: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos Anterpoyecto 206 Proyecto CENTRO DE INFORMACIÓN Capítulo Origen de Recursos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 0000 Federal - Estatal - Recursos Propios Otros Total - - - - - - - - - - - - - 20000 Federal 54,23.9 - - 2,732.25 - - 53,650.9 - -,728.75 - - 2,235.09 Estatal 54,23.9 - - 2,732.25 - - 53,650.9 - -,728.75 - - 2,235.09 Recursos Propios - Otros Total 08,246.37 - - 5,464.50 - - 07,30.82 - - 3,457.50 - - 224,470.8 30000 Federal 5,500.00 - - 2,500.00 - - 2,500.00 - - 2,500.00 - - 3,000.00 Estatal 5,500.00 - - 2,500.00 - - 2,500.00 - - 2,500.00 - - 3,000.00 Recursos Propios - Otros Total,000.00 - - 5,000.00 - - 5,000.00 - - 5,000.00 - - 26,000.00 40000 Federal - Estatal - Recursos Propios - - - - - - - - - - - - - Otros Total - - - - - - - - - - - - - 50000 Federal - Estatal - Recursos Propios,3.20 - - 64,565.60 - - - - - - - - 75,696.80 Otros Total,3.20 - - 64,565.60 - - - - - - - - 75,696.80 Origen Federal 59,623.9 - - 5,232.25 - - 56,50.9 - - 4,228.75 - - 25,235.09 Estatal 59,623.9 - - 5,232.25 - - 56,50.9 - - 4,228.75 - - 25,235.09 Recursos Propios,3.20 - - 64,565.60 - - - - - - - - 75,696.80 Otros Total 230,377.57 - - 75,030.0 - - 2,30.82 - - 8,457.50 - - 426,66.98 ÁREA SOLICITANTE AUTORIZACIÓN CENTRO DE INFORMACION SERGIO GONZALEZ GARCIA SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION 6 de 6 Planeación, Programación y Evaluación