AUDITORÍA ENERGÉTICA OROZKO LOCAL BRIGADA

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1 AUDITORÍA ENERGÉTICA OROZKO LOCAL BRIGADA 1

2 ÍNDICE 1. INFORMACIÓN GENERAL...3 Pág. 2. SITUACIÓN ACTUAL ARQUITECTURA INSTALACIÓN ELÉCTRICA ILUMINACION CLIMATIZACIÓN Y ACS PROPUESTAS DE MEJORA TARIFA DE CONTRATACIÓN ELÉCTRICA TARIFA DE CONTRATACIÓN DE GAS NATURAL SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS FLUORESCENTES COMPACTAS POR LED SUSTITUCIÓN DE FLUORESCENTES T8 POR ECOTUBO T INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA CALDERA DE BIOMASA CALDERA DE CONDENSACIÓN EQUIPO MONITORIZACIÓN EFERGY INSTALACIÓN DE RELOJ PROGRAMABLE RESUMEN PROPUESTAS DE MEJORA

3 1. INFORMACIÓN GENERAL El establecimiento objeto del estudio es el edificio situado en la Avenida Zubieta 5 de Orozko. Se trata de un edificio que alberga las oficinas de la brigada municipal así como su taller, almacén y garaje. Los datos generales son los siguientes: Nombre del local Local Brigada Uso principal Almacén, garaje, taller y oficinas Dirección Avenida Zubieta 5 Municipio Orozko Provincia Bizkaia * Todos los datos de costes, ahorros e inversiones de este informe no tienen incluido el I.V.A. 3

4 2. SITUACIÓN ACTUAL 2.1 ARQUITECTURA La puerta principal es de madera, mientras que la puerta del garaje es metálica. Las ventanas son de cristal doble con cámara y marcos de aluminio con rotura puente térmico. El estado de los cerramientos se considera correcto. 4

5 2.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA CUADRO ELÉCTRICO GENERAL Se ha revisado el cuadro eléctrico y en líneas generales la instalación se considera correcta. Dispone de elementos de protección generales frente a cortocircuitos y sobrecargas, así como frente a derivaciones mediante interruptor automático y diferenciales debidamente dimensionados (ver anexo I). Se observa una correcta sectorización de diferentes circuitos de consumo debidamente señalizados por lo que se facilita la detección de las líneas en las que pueden surgir anomalías y así simplificar las actuaciones correctivas pertinentes INSTALACIÓN ELÉCTRICA GENERAL El estado, secciones y cajas de distribución de las líneas eléctricas se consideran correctos en general. Se respetan las secciones mínimas requeridas por reglamento y el estado del aislamiento del cableado es correcto. Se detecta alguna deficiencia puntual en la alimentación de determinados equipos o como la falta de puerta en el cuadro eléctrico general INVENTARIO GENERAL DE EQUIPOS DE CONSUMO A continuación se presenta el inventario de los equipos consumidores de energía eléctrica más representativos del edificio agrupado en los siguientes servicios: iluminación, climatización, fuerza y otros. En él se define la potencia instalada en cada servicio, el consumo energético estimado y su coste económico y medioambiental. (Inventario completo en el anexo II). * Los consumos y costes del inventario de equipos son orientativos y con finalidad informativa. No incluyen el impuesto eléctrico y no se tiene en cuenta el coste del término fijo de potencia. Los consumos y costes anuales reales se indican en el siguiente apartado, facturación de energía eléctrica. 5

6 POTENCIA TOTAL INSTALADA (kw) CONSUMO ELÉCTRICO ANUAL (kwh) COSTE ELÉCTRICO ANUAL ( ) EMISIONES G.E.I. ANUALES (TmCO 2 ) POTENCIA TOTAL INSTALADA (kw) ILUMINACIÓN 5, ,66 0, ,76 0,9068 CLIMATIZACIÓN 4 720,00 0, ,17 0,3283 FUERZA 5, ,90 0, ,04 0,5070 OTROS 1, ,49 0, ,24 0,6199 TOTAL 16, ,05 0, ,21 2,3621 El reparto de potencia de equipos instalados en el edificio es el siguiente: REPARTO DE POTENCIA (%) LOCAL BRIGADA OTROS 11% ILUMINACIÓN 31% FUERZA 34% CLIMATIZACIÓN 24% El reparto del consumo eléctrico en el edificio es el siguiente: REPARTO DE CONSUMO ELÉCTRICO (%) LOCAL BRIGADA OTROS 26% ILUMINACIÓN 39% FUERZA 21% CLIMATIZACIÓN 14% 6

7 Podemos observar que el consumo eléctrico varía respecto a la potencia instalada. Se observa que los equipos de encendido prolongado, como son la iluminación y otros equipos (teléfonos, equipos de ofimática, etc.), a pesar de tener una potencia eléctrica de instalación reducida frente a otros equipos de fuerza, son los que mayor consumo eléctrico tienen a lo largo del año. La iluminación es la instalación que más energía eléctrica consume llegando al 39% del total FACTURACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA El contrato vigente es el siguiente: Comercializadora: GAS NATURAL FENOSA Tipo de Tarifa Contratada: 2.1A Potencia contratada: 10,392 kw Consumo de energía diaria: - kwh Consumo de energía anual: kwh Término de energía P1: 0, /kwh Término de potencia: 2,95977 /kw y mes El consumo de energía eléctrica del edificio objeto del estudio estimado en el periodo entre noviembre de 2011 y octubre de 2012 es el que se muestra a continuación (según facturas facilitadas): CONSUMO (kwh) nov-11 dic ene-12 feb mar-12 abr may-12 jun jul-12 ago sep-12 oct TOTAL

8 CONSUMO ELÉCTRICO BIMENSUAL (kwh) LOCAL BRIGADA nov-dic ene-feb mar-abr may-jun jul-ago sep-oct El consumo total anual de energía eléctrica en el establecimiento objeto del estudio se estima en kwh, siendo el consumo medio mensual de 411 kwh. Los importes totales de los términos de energía y potencia del establecimiento objeto del estudio son: IMPORTE TERMINO DE ENERGÍA IMPORTE TÉRMINO DE POTENCIA IMPORTE TOTAL 778,67 387, ,63 8

9 2.3 ILUMINACION A continuación, se muestra el inventario de equipos de iluminación que se utilizan diferenciando las diversas zonas: 9

10 UBICACIÓN UDS DEFINICIÓN IMAGEN POTENCIA LÁMPARA (W) POTENCIA LUMINARIA (W) POTENCIA TOTAL INSTALADA (kw) HORAS DÍA HORAS AÑO CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kwh) COSTE ENERGÉTICO ( /kwh) COSTE ENERGÉTICO ANUAL ( ) EMISIONES G.E.I. ANUALES (TmCO 2 ) 10 FLUORESCENTE 2X ,86 1, ,52 0, ,51 0,17 GARAJE PLANTA BAJA 1 FLUORESCENTE COMPACTA EFICIENTE 2X ,00 0, ,19 0, ,18 0,00 PLANTA 1 SALA REUNIONES 6 FLUORESCENTE COMPACTA 2X ,60 0,39 0, ,57 0, ,99 0,01 BRIGADA DE OBRAS P1 OFICINA 2 FLUORESCENTE COMPACTA 2X ,60 0, ,27 0, ,97 0,05 8 FLUORESCENTE 2X58 T ,86 1,09 1, ,43 0, ,62 0,20 ALMACÉN 3 FLUORESCENTE 1X36 T ,66 0,28 1, ,80 0, ,10 0,05 ZONA COMÚN 7 FLUORESCENTE COMPACTA 2X ,60 0, ,97 0, ,25 0,11 10

11 3 FLUORESCENTE COMPACTA 2X ,60 0,20 0, ,57 0, ,99 0,01 BAÑO HOMBRES 2 FLUORESCENTE 2X58 T ,86 0,27 0, ,95 0, ,55 0,02 CUARTO DE LIMPIEZA 1 FLUORESCENTE COMPACTA 2X ,00 0,03 0,2 11 0,35 0, ,05 0,00 4 FLUORESCENTE COMPACTA 2X ,60 0,26 0, ,42 0, ,32 0,02 BAÑO MUJERES 2 FLUORESCENTE T8 2X ,86 0,27 0, ,27 0, ,40 0,02 OFICINA EDIFICIO ZUBIAUR 6 FLUORESCENTE COMPACTA 2X ,60 0, ,95 0, ,88 0,17 11

12 La distribución de las potencias de las luminarias instaladas es la siguiente: POTENCIA INSTALADA POR TIPOS DE LÁMPARA (kw) LOCAL BRIGADA 3,5 3,29 3,0 Potencia (kw) 2,5 2,0 1,5 1,0 1,84 0,5 0,05 0,0 FLUORESCENTE T8 FLUORESCENTES COMPACTAS CONVENCIONALES FLUORESCENTES COMPACTAS EFICIENTES Se observa que la luminaria más empleada en cuanto a potencia instalada en el edificio objeto del estudio es el fluorescente convencional T8. En cuanto a cantidad, sin embargo, se observa que la luminaria más empleada es el fluorescente compacto de 26W. TIPO DE LUMIRARIA CANTIDAD FLUORESCENTE T8 58W 44 FLUORESCENTE T8 36W 3 FLUORESCENTE COMPACTO 26W 56 FLUORESCENTE COMPACTO 16W 2 FLUORESCENTE COMPACTO 11W 2 TOTAL 107 Con los datos anteriormente obtenidos, podemos destacar que el 99% de las luminarias empleadas son no eficientes. 12

13 2.3.1 NIVELES DE ILUMINACION La Norma Europea UNE-EN , respecto a la iluminación de los lugares de trabajo en interior, define los parámetros recomendados para los distintos tipos de áreas, tareas y actividades. Las recomendaciones de esta norma, en términos de cantidad y calidad del alumbrado, contribuyen a diseñar sistemas de iluminación que cumplen las condiciones de calidad y confort visual, y permite crear ambientes agradables para los usuarios de las instalaciones. Según la medición realizada durante la auditoria con un luxómetro digital KL 1330, los niveles de iluminación en el local son los que mostramos a continuación: UBICACIÓN ILUMINACIÓN (lux) NORMA OBSERVACIONES GARAJE CORRECTO SALA REUNIONES P POR DEBAJO DEL NIVEL RECOMENDADO BRIGADA OBRAS P1, OFICINA POR DEBAJO DEL NIVEL RECOMENDADO ALMACÉN POR ENCIMA DEL NIVEL RECOMENDADO ZONA COMÚN CORRECTO BAÑO HOMBRES CORRECTO BAÑO MUJERES CORRECTO OFICINA POR DEBAJO DEL NIVEL RECOMENDADO Cabe destacar que en las zonas de mesa en la sala de reuniones y en las oficinas el nivel de iluminación se encuentra por debajo del mínimo recomendado. 13

14 2.4 CLIMATIZACIÓN Y ACS EQUIPOS El local dispone de una caldera marca SAUNIER DUVAL modelo ISOFAST F30E H-MOD de kcal/h de potencia (29,6kW) y un 92% de rendimiento para la generación de calor para la distribución a ACS y calefacción mediante radiadores. La instalación se completa mediante un acumulador de agua de la marca SAUNIER DUVAL modelo SDK150 de 150 litros de volumen que recibe el calor generado en la caldera mediante una bomba marca WILO modelo ZRS El horario de calefacción establecido en el termostato programador es de 7h-15h. La caldera se alimenta mediante gas natural. La instalación de radiadores así como el sistema hidráulico de distribución se consideran correctos CONSUMO GAS NATURAL La tarifa de gas natural contratada es la siguiente: Comercializadora: NATURGAS Tipo de Tarifa Contratada: 3.2 Tipo de consumo kwh Consumo de energía diaria: - kwh Consumo de energía anual: kwh Término variable: 0, /kwh Término fijo: 8,97 /mes El consumo de energía térmica del edificio objeto del estudio en el periodo entre diciembre de 2011 y noviembre de 2012 es el que se muestra a continuación (según facturas facilitadas): 14

15 CONSUMO (kwh) dic-11 ene feb-12 mar abr-12 may jun-12 jul ago-12 sep oct-12 nov TOTAL ,00 Consumo (kwh) CONSUMOS BIMENSUALES DE GAS NATURAL (kwh) LOCAL BRIGADA dic-ene feb-mar abr-may jun-jul ago-sep oct-nov El consumo total anual de gas natural en el establecimiento objeto del estudio se estima en kwh, siendo el consumo medio mensual de kwh. Los importes totales de los términos fijo y variable del establecimiento objeto del estudio son: IMPORTE TERMINO VARIABLE IMPORTE TÉRMINO FIJO IMPORTE TOTAL 1.049,69 107, ,28 15

16 3. PROPUESTAS DE MEJORA En este apartado se expondrán las propuestas de mejora detectadas para las instalaciones energéticas del establecimiento objeto del estudio. Se desarrollará la idea, se valorará económicamente la actuación y se presentará el ahorro energético en kwh de energía, el ahorro económico en euros y la reducción de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. 16

17 3.1 TARIFA DE CONTRATACIÓN ELÉCTRICA Del análisis de las condiciones de la contratación eléctrica actual respecto de las ofertas disponibles en el mercado a fecha de 10 de enero de 2013 los resultados son los siguientes: IMPORTE AHORRO ANUAL % ACTUAL 1.166, FACTOR ENERGIA 1.192,02-2,18% -25,39 EON 1.201,47-2,99% -34,84 VILLAR MIR 1.189,35-1,95% -22,71 ER ,68 6,77% 78,95 UNION FENOSA 1.183,63-1,46% -17,00 ENDESA 1.219,49-4,53% -52,85 El balance es el siguiente: ENERGÍA (kwh) COSTE ( ) Tm CO 2 SISTEMA ACTUAL 4.931, ,63 2,26 SISTEMA PROPUESTO 4.931, ,68 2,26 AHORRO /AÑO - 78,95 - Y el cuadro de amortización: MEJORA 1 INVERSIÓN ( ) - AHORRO ENERGÉTICO (%) - AHORRO ENERGÉTICO (kwh) - AHORRO ECONÓMICO (%) 6,77% AHORRO ECONÓMICO ANUAL TOTAL ( ) 78,95 AMORTIZACIÓN SIMPLE* (AÑOS) INMEDIATA *No se tienen en cuenta posibles incrementos o reducciones del precio de la energía. 17

18 3.2 TARIFA DE CONTRATACIÓN DE GAS NATURAL Del análisis de las condiciones de la contratación de gas natural actual respecto de las ofertas disponibles en el mercado a fecha de 10 de enero de 2013 los resultados son los siguientes: IMPORTE AHORRO ANUAL ( ) % NETO ACTUAL 1.157, ENDESA 1.125,42 2,76% 31,90 El balance es el siguiente: ENERGÍA (kwh) COSTE ( ) Tm CO 2 SISTEMA ACTUAL ,33 4,09 SISTEMA PROPUESTO ,42 4,09 AHORRO /AÑO - 31,91 - Y el cuadro de amortización: MEJORA 2 INVERSIÓN ( ) - AHORRO ENERGÉTICO (%) - AHORRO ENERGÉTICO (kwh) - AHORRO ECONÓMICO (%) 6,80% AHORRO ECONÓMICO ANUAL TOTAL ( ) 80,12 AMORTIZACIÓN SIMPLE* (AÑOS) INMEDIATA *No se tienen en cuenta posibles incrementos o reducciones del precio de la energía. 18

19 3.3 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS FLUORESCENTES COMPACTAS POR LUMINARIAS LED Esta medida de ahorro consiste en el cambio de los fluorescentes compactos por tecnología led de menor consumo y mayor durabilidad. Las lámparas led vienen con la fuente de alimentación incorporada, por lo que es necesario retirar la de la luminaria anterior. Características: Vida muy superior a las fluorescentes compactas (25.000). Garantía de los leds h, garantía de la fuente de alimentación 2 años. Ahorro energético de más de un 50%. El Led tiene un rendimiento Lm/W elevado respecto a otras fuentes de luz. La baja emisión de calor y la menor dispersión de luz en direcciones no deseadas, hacen que sea una de las fuentes de luz más eficientes del mercado. Su emisión de calor es mínima y se proyecta en dirección contraria a la emisión de la luz. El Led permite un control absoluto de la luz: intensidad, temperatura, colores Productos testados y certificados en los laboratorios AT4 Wireless adscritos a ENAC. Reduce las emisiones de CO 2. El balance de la sustitución de las 6 luminarias de local brigada es el siguiente: AHORRO EN CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POTENCIA LÁMPARA (W) CONSUMO TOTAL POR LUMINARIA (W) CONSUMO ANUAL TOTAL (kwh) COSTE TOTAL ANUAL ( ) DOWNLIGHT 2x26W 52 65,60 531,36 79,81 LED 24,15 24,15 195,62 29,38 AHORRO ( ) 50,43 19

20 AHORRO EN MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN Nº CAMBIOS /AÑO COSTE SUSTITUCIÓN LÁMPARAS AÑO ( ) MANO DE OBRA SUSTITUCIONES ( ) COSTE MANTENIMIENTO ANUAL ( ) AHORRO ( ) DOWNLIGHT 2x26W 0,20 18,94 41,43 60,37 LED 0,05 24,95 11,34 36,29 24,08 El balance de la propuesta de mejora es el siguiente: ENERGÍA (kwh) COSTE ( ) Tm CO 2 SISTEMA ACTUAL 531,36 140,18 0,2439 SISTEMA PROPUESTO 195,62 65,67 0,0898 AHORRO /AÑO 335,74 74,51 0,15 Siendo el cuadro de amortización: MEJORA 3 INVERSIÓN ( ) 1.222,50 AHORRO ENERGÉTICO (%) 63,19% AHORRO ENERGÉTICO (kwh) 335,74 AHORRO ECONÓMICO (%) 53,15% AHORRO ECONÓMICO ANUAL TOTAL ( ) 74,51 AMORTIZACIÓN SIMPLE* (AÑOS) 16,4 *No se tienen en cuenta posibles incrementos o reducciones del precio de la energía. 20

21 3.4 SUSTITUCIÓN DE FLUORESCENTES CONVENCIONALES T8 POR ECOTUBO T5 Esta medida de ahorro consiste en el cambio de los fluorescentes habituales T8 de 26mm de grosor por los modelos Ecotubo T5 de 16mm de grosor de menor consumo y mayor durabilidad. Los Ecotubo tienen incorporados el balastro electrónico reduciendo así el coste de instalación (solo hay que sustituir el tubo convencional por el Ecotubo y retirar el cebador). Características: Vida cuatro veces superior a un tubo convencional (50.000h balastro y h tubo). Ahorro energético garantizado de un 50%. No parpadea ni produce ruidos. Admite distorsión de la señal eléctrica hasta un 15%. Regulable en intensidad. Factor de potencia mayor de 0,95. Reproducción cromática superior al 85%. Bajo coeficiente de distorsión con aplicación nanotecnológica. Reduce las emisiones de CO 2. Se adapta del T8 al T12 y a rápidas instalaciones sin cablear. Esta propuesta de mejora es para la sustitución de los 4 fluorescentes convencionales T8 por fluorescentes T5. 21

22 Este cambio se considera de interés debido a que supone un ahorro energético en torno al 40% del consumo, siendo muy económica en cuanto a la inversión. El cambio se justifica porque la luminosidad proporcionada por los fluorescentes de menor potencia es del mismo orden (incluso mayor) que la luminosidad dada por los fluorescentes convencionales y la vida útil cuadruplica a la de las convencionales. A partir de los datos anteriores, se estima el ahorro en consumo de energía eléctrica y en mantenimiento que se puede alcanzar mediante la instalación de estos fluorescentes de mayor eficacia: AHORRO EN CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POTENCIA LÁMPARA (W) CONSUMO TOTAL POR LUMINARIA (W) CONSUMO ANUAL TOTAL (kwh) COSTE TOTAL ANUAL ( ) FLUORESCENTE (T8) 58 68,43 591,19 88,80 ECOTUBO (T5) 35 40,76 352,15 52,89 AHORRO ( ) 35,90 AHORRO EN MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN Nº CAMBIOS /AÑO COSTE SUSTITUCIÓN LÁMPARAS AÑO ( ) Nº CAMBIOS CEBADOR/AÑO COSTE SUSTITUCIÓN CEBADOR ( ) MANO DE OBRA SUSTITUCIONES ( ) TOTAL AHORRO ( ) FLUORESCENTE (T8) 0,07 2,98 0,027 0,32 3,96 7,27 ECOTUBO (T5) 0,02 1, ,65 1,65 5,61 En la siguiente tabla se muestran a modo de resumen los datos obtenidos en el estudio de las propuestas de mejora, incluyendo gasto de energía, coste y toneladas de CO 2 : ENERGÍA (kwh) COSTE ( ) Tm CO 2 SISTEMA ACTUAL 591,19 96,06 0,2714 SISTEMA PROPUESTO 352,15 54,55 0,1616 AHORRO /AÑO 239,04 41,51 0,11 Y el cuadro de amortización es el siguiente: 22

23 MEJORA 4 INVERSIÓN ( ) 694,93 AHORRO ENERGÉTICO (%) 40,43% AHORRO ENERGÉTICO (kwh) 239,04 AHORRO ECONÓMICO (%) 43,21% AHORRO ECONÓMICO ANUAL TOTAL ( ) 41,51 AMORTIZACIÓN SIMPLE* (AÑOS) 16,7 *No se tienen en cuenta posibles incrementos o reducciones del precio de la energía. 23

24 3.5 INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA Se calcula una instalación solar térmica para el abastecimiento de parte de la demanda de ACS del edificio objeto del estudio. La demanda que se fija en función de las facturas de gas natural es la siguiente: DEMANDA ÚTIL AGUA CALIENTE SANITARIA (kw h): LOCAL BRIGADA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Los cálculos realizados determinan como óptima la instalación de 2 colectores solares planos de las siguientes características: Marca: SACLIMA Modelo: A21 Curva Rendimiento: 0,789-2,155T Superficie apertura: 2,15m 2 Volumen del Acumulador solar: 300l Los resultados completos son los siguientes: 24

25 MES % DE OCUPACION CONSUMO MENSUAL (m 3 ) TEMPERATURA DE AGUA DE RED AT NECESIDADES ENERGETICAS MENSUALES EN (kwh) NECESIDAD ENERGETICA MENSUAL EN (MJ) H (TABLAS) (MJ) ENERGIA FACTOR DE CORRECCIÓN Coeficiente K DISPONIBLE (MJ) ENERO 100 6,1 6 54,0 385, ,5 5,0 0,95 1,46 6,5 1,8 FEBRERO 100 5,5 7 53,0 341, ,0 7,1 0,95 1,33 8,4 2,3 MARZO 100 6,1 9 51,0 364, ,4 10,8 0,95 1,17 11,3 3,1 ABRIL 100 5, ,0 338, ,4 12,7 0,95 1,02 11,6 3,2 MAYO 100 6, ,0 342, ,3 15,5 0,95 0,91 12,6 3,5 JUNIO 100 5, ,0 324, ,7 16,7 0,95 0,87 13,0 3,6 JULIO 100 6, ,0 328, ,9 17,9 0,95 0,91 14,5 4,0 AGOSTO 100 6, ,0 335, ,6 15,7 0,95 1,03 14,4 4,0 SEPTIEMBRE 100 5, ,0 331, ,5 13,1 0,95 1,23 14,4 4,0 OCTUBRE 100 6, ,0 349, ,0 9,3 0,95 1,46 12,1 3,4 NOVIEMBRE 100 5,9 9 51,0 352, ,1 6,0 0,95 1,61 8,6 2,4 DICIEMBRE 100 6,1 6 54,0 385, ,5 4,6 0,95 1,58 6,5 1,8 TOTAL AÑO 72, , ,9 134,4 134,0 37,2 ENERGIA DISPONIBLE (kwh) Nº HORAS UTILES SOL I (W/m 2 ) TEMPERATURA AMBIENTE PORCENTAJE PERDIDAS RENDIMIENTO GLOBAL (%) APORTACION SOLAR POR m 2 (MJ) ENERGIA NETA DISPONIBLE AL DIA POR m 2 (MJ) ENERGIA NETA DISPONIBLE AL MES POR m 2 (MJ) ENERGIA SOLAR TOTAL (MJ) % APORTACION SOLAR DEFICIT ENERGIA (MJ) 8,0 226,4 10,0 47,6 24,2 1,6 1,3 41,6 178,8 12, ,6 335,7 9,0 260,3 11,0 40,6 31,2 2,6 2,2 62,7 269,6 21,9 960,4 266,8 9,0 348,3 12,0 29,7 42,1 4,8 4,0 125,2 538,5 41,1 771,9 214,4 9,5 338,2 13,0 29,9 41,9 4,8 4,1 123,5 531,1 43,6 687,3 190,9 9,5 368,3 16,0 25,7 46,1 5,8 4,9 152,9 657,5 53,3 575,8 159,9 9,5 379,4 20,0 22,7 49,1 6,4 5,4 162,4 698,4 59,8 470,2 130,6 9,5 425,3 22,0 19,3 52,6 7,6 6,5 201,5 866,3 73,3 315,6 87,7 9,5 422,2 22,0 19,4 52,4 7,6 6,4 199,5 857,7 71,0 349,9 97,2 9,0 444,1 20,0 19,4 52,4 7,5 6,4 192,3 826,8 69,3 366,7 101,9 9,0 374,2 16,0 25,3 46,5 5,6 4,8 148,5 638,5 50,7 620,5 172,3 8,0 299,5 13,0 33,8 38,0 3,3 2,8 83,6 359,4 28,3 908,7 252,4 DEFICIT ENERGIA (kwh) 7,5 240,4 10,0 44,8 27,0 1,8 1,5 46,2 198,5 14, ,0 330,3 TOTAL 50, , , , ,1 25

26 Los resultados totales son los siguientes: kwh útiles kwh compra PORCENTAJE CONVENCIONAL 56% 2.340, ,39 PORCENTAJE RENOVABLE 44% 1.838, ,02 El balance de la propuesta es el siguiente: ENERGÍA (kwh) COSTE ( ) Tm CO 2 SISTEMA ACTUAL 5.036,41 259,81 1,01 SISTEMA PROPUESTO 2.820,39 145,49 0,57 AHORRO /AÑO 2.216,02 114,32 0,44 Y el cuadro de amortización: MEJORA 5 INVERSIÓN ( ) 2.530,00 AHORRO ENERGÉTICO (%) 44,00% AHORRO ENERGÉTICO (kwh) 2.216,02 AHORRO ECONÓMICO (%) 44,00% AHORRO ECONÓMICO ANUAL TOTAL ( ) 114,32 AMORTIZACIÓN SIMPLE* (AÑOS) 22,1 *No se tienen en cuenta posibles incrementos o reducciones del precio de la energía. 26

27 3.6 CALDERA DE BIOMASA El potencial de ahorro neto por cambio de combustible es el siguiente: GAS NATURAL BIOMASA (PELLET) P.C.I. COMBUSTIBLES 11,63 4,50 RENDIMIENTO GENERACIÓN 92% 92% CONSUMO TOTAL 12 MESES (kwh,tm) ,75 DEMANDA NETA (kwh) COSTE TOTAL 12 MESES ( ) 1.157,33 750,47 CONSUMO MEDIO MENSUAL (kwh,tm) ,31 COSTE MEDIO MENSUAL ( ) 96,44 62,54 COSTE MEDIO ( /kwh) 0,0685 0,0444 POTENCIAL DE AHORRO (ANUAL) % NETO ( ) 35,16% 406,86 Se calcula la instalación con los siguientes equipos: Caldera ECOTHERM COMPACT 32 con silo de tela de de 3m 3 de capacidad y un depósito de inercia de 500l. El balance de la mejora es el siguiente: ENERGÍA (kwh) COSTE ( ) Tm CO 2 SISTEMA ACTUAL , ,33 4,0900 SISTEMA PROPUESTO ,00 750,47 0,0000 AHORRO /AÑO - 406,86 4,09 Y el cuadro de amortización: MEJORA 6 INVERSIÓN ( ) AHORRO ENERGÉTICO (%) - AHORRO ENERGÉTICO (kwh) - AHORRO ECONÓMICO (%) 35,16% AHORRO ECONÓMICO ANUAL TOTAL ( ) 406,86 AMORTIZACIÓN SIMPLE* (AÑOS) 22,5 *No se tienen en cuenta posibles incrementos o reducciones del precio de la energía. 27

28 3.7 CALDERA DE CONDENSACIÓN El potencial de ahorro mediante instalación de una caldera de condensación, estimando una condensación del 50%, es el siguiente: ENERGÍA (kwh) COSTE ( ) Tm CO 2 SISTEMA ACTUAL , ,75 4,0900 SISTEMA PROPUESTO ,84 982,06 3,8300 AHORRO /AÑO 1.312,16 67,69 0,26 Y el cuadro de amortización: MEJORA 7 INVERSIÓN ( ) 3261,7 AHORRO ENERGÉTICO (%) 6,45 AHORRO ENERGÉTICO (kwh) 1312,16 AHORRO ECONÓMICO (%) 6,45 AHORRO ECONÓMICO ANUAL TOTAL ( ) 67,69 AMORTIZACIÓN SIMPLE* (AÑOS) 48,2 *No se tienen en cuenta posibles incrementos o reducciones del precio de la energía. 28

29 3.8 EQUIPO MONITORIZACIÓN EFERGY El contador Instantáneo de electricidad Efergy es muy útil para reducir tu consumo pues informa en tiempo real del consumo eléctrico que se produce. Con el contador Efergy podrás: Controlar tu consumo eléctrico. Identificar los equipos que más consumen. Ver y comparar tus consumos históricos diarios, semanales y mensuales. Muestra los valores promedio de tu consumo diario, semanal y/o mensual. El contador Efergy se instala colocando el toroide sobre el cable de fase del cuadro eléctrico. El transmisor emite la información al monitor portátil instantáneamente. Muestra la potencia de todo el negocio en cada instante (kw), el coste por hora ( /hora) y al mismo instante te muestra el promedio de consumo diario en kwh. Aunque el fabricante considera una reducción del consumo del 15% a causa de la información instantánea disponible mediante el sistema de monitorización, en FNeNERGIA estimamos este ahorro en un 5%. El balance de la propuesta es el siguiente: ENERGÍA (kwh) COSTE ( ) Tm CO 2 SISTEMA ACTUAL 4.931, ,63 2,26 SISTEMA PROPUESTO 4.684, ,30 2,15 AHORRO /AÑO 246,55 58,33 0,11 29

30 Y el cuadro de amortización es el siguiente: MEJORA 8 INVERSIÓN ( ) 150,00 AHORRO ENERGÉTICO (%) 5,00% AHORRO ENERGÉTICO (kwh) 246,55 AHORRO ECONÓMICO (%) 5,00% AHORRO ECONÓMICO ANUAL TOTAL ( ) 58,33 AMORTIZACIÓN SIMPLE* (AÑOS) 2,6 *No se tienen en cuenta posibles incrementos o reducciones del precio de la energía. 30

31 3.9 INSTALACIÓN DE RELOJ PROGRAMABLE La siguiente propuesta de mejora es la instalación de un programador horario para desconectar la iluminación del local automáticamente a partir de la hora programada, para evitar que puedan quedar luminarias encendidas durante las horas en las que no se está haciendo uso del local. Se estima que un 5% de las luminarias se quedan encendidas todos los días del año en el que se utiliza el local. En la siguiente tabla se muestran a modo de resumen los datos obtenidos en el estudio de la propuesta de mejora, incluyendo gasto de energía, coste y toneladas de CO 2 : ENERGÍA (kwh) COSTE ( ) Tm CO 2 SISTEMA ACTUAL 997,15 157,46 0,46 SISTEMA PROPUESTO AHORRO /AÑO 997,15 157,46 0,46 Y el cuadro de amortización es el siguiente: MEJORA 9 INVERSIÓN ( ) 425,295 AHORRO ENERGÉTICO (%) 100% AHORRO ENERGÉTICO (kwh) 997,15 AHORRO ECONÓMICO (%) 100% AHORRO ECONÓMICO ANUAL TOTAL ( ) 157,46 AMORTIZACIÓN SIMPLE* (AÑOS) 2,7 *No se tienen en cuenta posibles incrementos o reducciones del precio de la energía. 31

32 3.10 RESUMEN PROPUESTAS DE MEJORA A modo de resumen de las medidas preliminares propuestas, se presenta la siguiente tabla, con la inversión económica prevista para la implantación de la medida, siempre teniendo en cuenta que es una estimación basada en la experiencia de estudios previos. AHORRO ENERGÉTICO AHORRO ECONÓMICO REDUCCIÓN G.E.I. INVERSIÓN TOTAL ( ) % TOTAL (kwh) % TOTAL ( ) (Tm CO2) AMORTIZACIÓN (AÑOS) MEJORA 1 TARIFA ELÉCTRICA ,77% 78,95 - INMEDIATA MEJORA 2 TARIFA DE GAS NATURAL ,76% 31,91 - INMEDIATA MEJORA 3 SUSTITUCIÓN LUMINARIAS DOWNLIGHT 1.222,50 63,19% 335,74 53,15% 74,51 0,15 16,4 MEJORA 4 SUSTITUCIÓN FLUORESCENTES CONVENCIONALES T8 694,93 40,43% 239,04 43,21% 41,51 0,11 16,7 MEJORA 5 INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA 2.530,00 44,00% 2.216,02 44,00% 114,32 0,44 22,1 MEJORA 6 SISTEMA BIOMASA 9.140, ,16% 406,86 4,09 22,5 MEJORA 7 CALDERA DE CONDENSACIÓN 3.261,70 6,45% 1.312,16 6,45% 67,69 0,26 48,2 MEJORA 8 SISTEMA MONITORIZACIÓN EFERGY 150,00 5,00% 246,55 5,00% 58,33 0,11 2,6 MEJORA 9 PROGRAMADOR HORARIO 425,30 100,00% 246,55 100,00% 157,46 0,46 2,7 32

33 Se considera que las inversiones más rentables son: - Cambio de comercializadora eléctrica - Cambio de comercializadora de gas natural - Sustitución de fluorescentes T8 - Sustitución de luminarias downlight - Sistema de monitorización Efergy - Instalación de programador horario La inversión total a realizar para la implantación de las propuestas más recomendadas es de: 2.492,73. En la siguiente tabla se resumen las reducciones de consumo, coste y emisiones de CO 2 con la implantación de las propuestas mencionadas como inversiones más rentables: SITUACIÓN ACTUAL ALCANZABLE AHORRO (%) CONSUMO ENERGÉTICO (kwh) ,66% COSTE ANUAL ( ) 1.166,63 723,96 37,94% EMISIONES (TmCO 2 ) 2,26 1,77 21,66% 33

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