PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2010

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2010"

Transcripción

1 S REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO LA 1 09/01/ LE09 DENTAL LAVAL 1 NTALES JEFE DEPARTAMENTO 2 09/01/ LE09 IMPORTADORA SURDENT 3 09/01/ LE09 MADEGOM /01/ LE09 DIPROMED /01/ LE09 B. BRAUN MEDICAL /01/ LE09 BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE 7 09/01/ LE09 IVENS /01/ LE09 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS 9 09/01/ LE09 INSUVAL 1 1 NTALES JEFE DEPARTAMENTO 1 1 JEFE DEPARTAMENTO JEFE DEPARTAMENTO JEFE DEPARTAMENTO JEFE DEPARTAMENTO JEFE DEPARTAMENTO JEFE DEPARTAMENTO JEFE DEPARTAMENTO ESTABLECER CONVENIOS DE SUMINSITRO AÑO ESTABLECER CONVENIOS DE SUMINSITRO AÑO ESTABLECER CONVENIOS DE SUMINSITRO AÑO ESTABLECER CONVENIOS DE SUMINSITRO AÑO ESTABLECER CONVENIOS DE SUMINSITRO AÑO ESTABLECER CONVENIOS DE SUMINSITRO AÑO ESTABLECER CONVENIOS DE SUMINSITRO AÑO ESTABLECER CONVENIOS DE SUMINSITRO AÑO ESTABLECER CONVENIOS DE SUMINSITRO AÑO NO CONSTITUYE NO CONSTITUYE NO CONSTITUYE NO CONSTITUYE NO CONSTITUYE NO CONSTITUYE NO CONSTITUYE NO CONSTITUYE NO CONSTITUYE

2 S REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO LA 10 12/01/ LE09 KAUFMANN 337,492 REPARACIÓN MÓVIL ENCARGADO TALLER PLACA NW /01/ SALUD Nº 19 - ÚNICO 12 13/01/ CONVENIO MARCO 13 13/01/ CONVENIO MARCO 14 NULA JOHNSON & JOHNSON DE CHILE EMPRESA PERIODISTICA LA DISCUSION EMPRESA EL MERCURIO P /01/ R110 REUTTER /01/ R110 MEDICALTECK CHILE 874,650 CINTAS REACTIVAS ONE TOUCH 68,306 PUBLICACION JEFE ADMINISTRATIVO 149,107 PUBLICACION JEFE ADMINISTRATIVO /01/ LE09 JOLVIC 240,000 RX ERA IRA 18 18/01/ CONVENIO MARCO EMPRESAS LIPIGAS 56, NULA 20 18/01/ CONVENIO MARCO 21 18/01/ CONVENIO MARCO 22 19/01/ CONVENIO MARCO 23 19/01/ LE09 EMPRESA PERIODISTICA LA DISCUSION EMPRESA EL MERCURIO P. CHILENA COMPUTACION RICARDO MARTINEZ VARONA 2 CARGAS DE GAS DE 45 KG JEFE DEPARTAMENTO JEFE DEPARTAMENTO PARA CONTROL PACIENTES DIABÉTICOS CONCURSO DIRECCIONES CESFAM CONCURSO DIRECCIONES CESFAM ESTABLECER CONVENIOS DE SUMINSITRO AÑO ESTABLECER CONVENIOS DE SUMINSITRO AÑO RX PARA ESTERLIZACIÓN NO CONSTITUYE NO CONSTITUYE RX ,612 PUBLICACION JEFE ADMINISTRATIVO CONCURSO DIRECCIONES CESFAM CONCURSO 295,232 PUBLICACION JEFE ADMINISTRATIVO DIRECCIONES CESFAM IMPRESORA HP PARA 22,782 D1460 ESTADÍSTICAS REPARACION 58,905 FORTOCPIADORAS INFORMATICO DESAMU EN MAL ESTADO CESFAM

3 S REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO LA 24 19/01/ CONVENIO MARCO METALURGICA SILCOSIL 10,430,112 2 SILLAS ERGONOMICAS PARA SECRETARÍA CESFAM NULA 26 20/01/ LE09 GLORIA ARRIAGADA ARAVENA 472,668 MATERIAL IMPRESO PARA REGISTRO DE INFORMACION /01/ L109 I.L.S. SEGURIDAD Y SERVICIOS 2,951,198 SERVICIO DE SEGURIDAD JEFE DEPARTAMENTO VIGILANCIA DE LOS ESTABLECIMIENTO S DE SALUD NULA 29 21/01/ CONVENIO MARCO MELLAFE Y SALAS 88, /01/ SALUD Nº 1857/ ÚNICO CURIFOR 61,339 COMPUTACION MANTENCION KM ENCARGADO INFORMATICA TONER SHARP AL VEHICULO MAHINDRA /01/ LP09 CHEMOPHARMA 119,000 MEDICAMENTOS ABASTECER DROGUERIA 32 21/01/ LP09 INSTITUTO SANITAS ABASTECER 2,409,750 MEDICAMENTOS DROGUERIA 33 21/01/ LP09 LABORATORIO CHILE ABASTECER 4,110,260 MEDICAMENTOS DROGUERIA 34 21/01/ LP09 LABORATORIOS RIDER ABASTECER 279,769 MEDICAMENTOS DROGUERIA 35 21/01/ LP09 LABORATORIOS ABASTECER 192,780 MEDICAMENTOS RECALCINE DROGUERIA 36 21/01/ LP09 MERCK 309,400 MEDICAMENTOS ABASTECER DROGUERIA 37 26/01/ CONVENIO MARCO LIBRERÍA GIORGIO 42,026 ARTICULOS DE ENCARGADA DE ARTICULOS DE OFICINA CONTABILIDAD OFICINA /01/ CONVENIO MARCO ROLAND VORWERK CIA. ENCARGADA DE ARTICULOS DE 57,903 CAJAS DE ARCHIVO CONTABILIDAD OFICINA /01/ CONVENIO MARCO ACCOR SERVICES 10 TAJETAS DE 1,500,000 UNIFORME JEFE DEPARTAMENTO UNIFORME /01/ CONVENIO MARCO ACCOR SERVICES 7 TARJETAS DE 1,050,000 UNIFORME JEFE DEPARTAMENTO UNIFORME

4 S REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO LA 41 27/01/ LP09 SOCOSEP 1,291,150 MEDICAMENTOS 42 29/01/ CONVENIO MARCO COMPUTACION INTEGRAL 816, /01/ CONVENIO MARCO LIBRERÍA GIORGIO 45,156 COMPUTACION ARTICULOS DE OFICINA ENCARGADO DE BODEGA ENCARGADA DE CONTABILIDAD MEDICAMENTOS DROGUERIA TINTAS HP ARTICULOS DE OFICINA PARA LA UNIDAD NULA 45 01/02/ L /02/ L /02/ UNICO 48 01/02/ L /02/ L /02/ L110 GLORIA ARRIAGADA ARAVENA GLORIA ARRIAGADA ARAVENA MARITANO EBENSPERGER Y OTROS RICARDO MARTINEZ VARONA MAURICIO GONZALEZ ROJAS W.SHAUB S INDUSTRIAL Y COMERCIAL 113,050 FORMULARIOS ENC. SAPU 105,910 FORMULARIOS 100,700 MANTENCION MOVIL ENCARGADO MANTENCION AMBULANCIA SERVICIOS GENERALES TOYOTA 17,850 MANTENCION EQUIPO COMPUTACIONAL 373,821 VENTILADORES 772, /02/ LE09 REUTTER 877, /02/ LE09 MADEGOM 766, /02/ LE09 IVENS 16, /02/ LP /02/ LP09 LABORATORIOS ANDROMACO LABORATORIOS SILESIA BOLSAS DE MEDICAMENTOS 2,420,520 MEDICAMENTOS 187,425 ESTROGENOS CONJUGADOS ENC. INFORMATICA HOJA ATENCION SAPU URGENCIA FORMULARIOS CES MANTENCION EQUIPO FAX SAPU VENTILADORES PARA CES

5 S REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO LA 56 08/02/ LE /02/ LE /02/ L /02/ LE09 COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC RICARDO MARTINEZ VARONA GLORIA ARRIAGADA ARAVENA IMPORTADORA SURDENT 300,000 COMBUSTIBLE 222,530 REPARACION FOTOCOPIADORAS 1,108,723 MATERIAL IMPRESO CESFAM 1 Y 2 PARA MOVIL PLACA BTZW - 93 CESFAM DT Y INFORMATICO DESAMU DESAMU 2,403,506 NTALES 60 NULA 61 NULA 62 NULA 63 10/02/ LE09 DENTAL LAVAL 6,236,427 NTALES 64 10/02/ LE09 B. BRAUN MEDICAL 352, NULA 66 NULA 67 10/02/ LE09 DIPROMED 62, /02/ LE09 IVENS 98, /02/ CONVENIO MARCO ES INTEGRALES PRISA 62,616 DESINFECTANTE AEROSOL 70 10/02/ LE09 MADEGOM 656, /02/ LE09 REUTTER 510,272 COMERCIAL MUÑOZ Y 72 10/02/ CONVENIO MARCO 243,089 TOALLAS DE PAPEL CIA. PARA OF /02/ CONVENIO MARCO AGM Y DIMAD 65,544 SILLON DIRECCION 74 10/02/ LE09 DIPROMED 72, NULA

6 S REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO LA 76 10/02/ CONVENIO MARCO 77 10/02/ CONVENIO MARCO 78 10/02/ LP /02/ LP /02/ LP09 CHILENA COMPUTACION COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION COMPUTACIONAL INSTITUTO SANITAS LABORATORIOS RIDER LABORATORIO CHILE 32,977 CD INFORMATICO DESAMU PARA RESPALDOS ,210 DVD INFORMATICO DESAMU PARA RESPALDOS ,981 MEDICAMENTOS 139,349 MEDICAMENTOS 4,677,057 MEDICAMENTOS 81 10/02/ LP09 SOCOSEP 708,883 MEDICAMENTOS 82 10/02/ LP09 LABORATORIOS ANDROMACO 591,715 MEDICAMENTOS 83 10/02/ LP09 CHEMOPHARMA 300,475 MEDICAMENTOS 84 10/02/ LP /02/ LE09 DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC 1,016,260 MEDICAMENTOS 400,000 COMBUSTIBLE ENCARGADO TALLER 86 11/02/ LE09 LUIS MUÑOZ VASQUEZ 54,900 CAMBIO ACEITE JEFE DEPARTAMENTO 87 11/02/ WILLI LEVI MUNDACA SALUD Nº 192 del DE SERVICIOS DE 05/02/- INGENRIA E.I.R.L. ÚNICO 160,650 MANTENCION RELOJ CONTROL PARA MOVILES PLACA BWTZ 89 Y 93 MOVIL PLACA BTZW INFORMATICO DESAMU RELOJ DEL CECOF /02/ L110 JESUS VIDAL VIDAL 130,900 INDICADOR DE TURNO PARA SOME TURNOMÁTICO

7 S REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO LA 89 14/02/ L /02/ L /02/ L /02/ L110 JUAN GAJARDO RAMIREZ JUAN CABRERA PARADA COMPUTACION E.I.R.L. INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. COMERCIALIZADORA TELENET 1 MANTENCION JEFE DEPARTAMENTO CLINICAS DENTALES 1,252,999 7 IMPRESORAS TERMICAS 232, /02/ L110 MIRNA MORENO MELLA 649, /02/ L110 LIDER PUBLICIDAD 95 14/02/ L110 MORELLI CHILE 107, /02/ LE /02/ LE09 MEDICALTECK CHILE BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE 6 TONER PARA IMPRESORA LASER 392,700 3 IMPRESORAS LASER DE RED 150 APOYA MUÑECAS INFORMATICO DESAMU ESTABLECER CONVENIOS DE MANTENCION CLINICAS DENTALES PARA FARMACIAS Y SOME DE LOS CESFAM PARA USO DE LAS INFORMATICO DESAMU IMPRESORAS INFORMATICO DESAMU INFORMATICO DESAMU 619, MOUSE PAD INFORMATICO DESAMU 442,668 2,236, /02/ LE09 B. BRAUN MEDICAL 1,663, /02/ LE NULA /02/ LE09 MEDICALTECK CHILE BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE 61, , /02/ LE09 INSUVAL 471,835 PAD MOUSE, APOYA MUÑECAS Y LIENZOS INFORMATICO DESAMU PARA IMPLEMENTACION RCE PARA USUARIOS RCE PARA USUARIOS RCE PARA IMPLEMENTACION RCE NO CONSTITUYE

8 S REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO LA /02/ LE09 INSUVAL 211,047 MEDICAMENTOS /02/ LE09 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS 124, /02/ LE09 JOLVIC 350,000 RX ERA IRA RX /02/ LE09 JOLVIC 440,000 RX ERA IRA /02/ L /02/ /02/ (SALUD) Nº 190/6526 UNICO SALUD 1636 DEL 01/10/ /02/ LE09 I.L.S. SEGURIDAD Y SERVICIOS 2,951,198 SERVICIO DE SEGURIDAD NOVARTIS CHILE 51,734 TORECAN MARITANO EBENSPERGER Y OTROS COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC 68,900 MANTENCION KM JEFE DEPARTAMENTO ENCARGADO TALLER 400,000 COMBUSTIBLE ENCARGADO TALLER /02/ L109 LUIS MUÑOZ VASQUEZ 15,000 CAMBIO ACEITE ENCARGADO TALLER /03/ 113 NULA /03/ DECRETO 326 DEL 26/02/ MENOS A 10 UTM DECRETO 327 DEL 26/02/ MENOR A 10 UTM /03/ CONVENIO MARCO SISTEMAS TECNOLOGICOS Y BIOMEDICINA TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE COMERCIAL RED OFFICE 130,900 2,393, ,950 TINTAS BOQUILLAS CON FILTRO BACTERIOLOGICO CABLEADO MINSAL Y OTROS INFORMATICO DESAMU ENCARGADO DE BODEGA RX VIGILANCIA DE LOS ESTABLECIMIENTO S DE SALUD MOVIL PLACA BTZW 88 MOVIL PLACA NW 6986 Y BZLR 57 MOVIL PLACA TH PARA ESPIROMETRO PARA CECOF VALLE HONDO

9 S REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO LA /03/ CONVENIO MARCO 117 NULA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. 410,697 TINTAS ENCARGADO DE BODEGA /03/ CONVENIO MARCO ES INTEGRALES PRISA 94,562 TINTAS ENCARGADO DE BODEGA /03/ CONVENIO MARCO /03/ CONVENIO MARCO 121 NULA 122 NULA COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. JORGE RABIE Y CIA. 870,325 50,589 ARTÍCULOS DE ASEO ARTÍCULOS DE ASEO ENCARGADO DE BODEGA ENCARGADO DE BODEGA /03/ LE10 NIPRO MEDICAL CORPORATION 1 NO CONSTITUYE VENTA JEFE DEPARTAMENTO PARA ESTABLECER CONVENIO DE SUMINISTRO /03/ LE10 DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO 1 NO CONSTITUYE VENTA JEFE DEPARTAMENTO PARA ESTABLECER CONVENIO DE SUMINISTRO /03/ LE10 COMERCIAL KENDALL 1 NO CONSTITUYE VENTA JEFE DEPARTAMENTO PARA ESTABLECER CONVENIO DE SUMINISTRO /03/ LE10 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS 1 NO CONSTITUYE VENTA JEFE DEPARTAMENTO PARA ESTABLECER CONVENIO DE SUMINISTRO /03/ LE10 SOCOFAR 1 NO CONSTITUYE VENTA JEFE DEPARTAMENTO PARA ESTABLECER CONVENIO DE SUMINISTRO

10 S REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO LA /03/ LE10 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA 1 NO CONSTITUYE VENTA JEFE DEPARTAMENTO PARA ESTABLECER CONVENIO DE SUMINISTRO /03/ L109 LUIS MUÑOZ VASQUEZ 41, /03/ LE /03/ L110 COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC SOC. DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES BIDONES DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS 300,000 PETRÓLEO ENCARGADO TALLER 2,653,700 UNIDAD DENTAL PARA MOVIL PLACA NW 6986, MAHINDRA Y PG PARA MOVIL PLACA NW 6986 PARA CECOF VALLE HONDO /03/ LP09 LABORATORIOS ANDROMACO 14,337,447 MEDICAMENTOS /03/ LP09 CHEMOPHARMA 1,550,570 MEDICAMENTOS /03/ LP /03/ LP09 LABORATORIO CHILE DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO 11,632,399 MEDICAMENTOS 1,508,920 MEDICAMENTOS /03/ LP09 INSUVAL 673,540 MEDICAMENTOS /03/ LP09 MERCK 247,520 MEDICAMENTOS /03/ LP /03/ LP09 LABORATORIOS RIDER LABORATORIOS SILESIA 223,839 MEDICAMENTOS 562,275 MEDICAMENTOS /03/ LP09 SOCOSEP 3,807,048 MEDICAMENTOS 141 NULA

11 S REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO LA /03/ CONVENIO MARCO AGM Y DIMAD 161,750 2 SILLAS Y 1 SILLON 143 NULA /03/ LP09 INSTITUTO SANITAS /03/ L110 DENTAL LAVAL 1,848, /03/ (SALUD) Nº 1636 DEL 01/10/ /03/ L /03/ CONVENIO MARCO /03/ CONVENIO MARCO 150 NULA /03/ (SALUD) Nº 1636 DEL 01/10/ /03/ CONVENIO MARCO 153 NULA /03/ CONVENIO MARCO /03/ CONVENIO MARCO /03/ R110 MARITANO EBENSPERGER Y OTROS GLORIA ARRIAGADA ARAVENA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. MUEBLES TIMAUKEL MARITANO EBENSPERGER Y OTROS COMERCIAL RED OFFICE COMERCIAL RED OFFICE COMERCIAL RED OFFICE COMERCIALIZADORA TELENET 1,642,200 MEDICAMENTOS 51,390 AUTOCLAVE, LÁMPARA FOTOCURADO, AMALGAMADOR Y KIT PROFESIONAL REPARACION DIFERENCIAL TRASERO 241,273 MATERIAL IMPRESO 772,356 TINTAS 131,788 ESTANTE BIBLIOTECA 270,000 MANTENCION KM 105,315 CARPETAS PLASTIFICADA 122, ,031 ARTICULOS DE OFICINA ARTICULOS DE OFICINA ENCARGADO TALLER ENCARGADO DE BODEGA ENCARGADO DE BODEGA ENCARGADO DE BODEGA 349,860 TONER INFORMATICO DESAMU PARA SALA ESTIMULACION PARA CECOF VALLE HONDO MOVIL PLACA BTZW CHILECRECE PARA REGISTRO DE INFORMACION PARA SALA ESTIMULACION MOVIL PLACA BTZW CHILECRECE PARA SOME PARA IMPRESORAS LASER RCE

12 S REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO LA /03/ L /03/ DECRETO 388 DEL 16/03/ MENOR A 10 UTM GLORIA ARRIAGADA ARAVENA 267,750 TALONARIOS SOLICITUD EXAMENES DAVID ACUÑA ZAPATA 300,000 BODEGA DE JARDIN PARA REGISTRO DE INFORMACION PARA ACOPIO DE HERRAMIENTAS Y OTROS 159 NULA /03/ L110 YESSICA CONTRERAS CLASES DE PARA PACIENTES 600,000 FUENTES PELUQUERÍA PROGRAMA VIF /03/ CONVENIO MARCO JORGE RABIE Y CIA. RESMAS CARTA Y ENCARGADO DE 370,923 OFICIO BODEGA ESTABLECER /03/ L110 MAYORDEN DENTAL NO CONSTITUYE CONVENIOS DE 1 JEFE DEPARTAMENTO VENTA SUMINSITRO AÑO ESTABLECER NO CONSTITUYE CONVENIOS DE /03/ L110 EXPRO SUR 1 JEFE DEPARTAMENTO VENTA SUMINSITRO AÑO BIDONES DE AGUA /03/ L110 DENTAL LAVAL 119,952 DESTILADA ESTABLECER NO CONSTITUYE CONVENIOS DE /03/ L110 TREMA DENTAL 1 JEFE DEPARTAMENTO VENTA SUMINSITRO AÑO /03/ L110 GABRIEL MEDINA SILVA 380,800 MUEBLES PARA BOX DENTAL ODONTOLÓGICOS CECOF /03/ LE09 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS 414,120 TELA MICROPORE /03/ LE09 COMPAÑÍA DE PARA MOVIL BZLR PETRÓLEOS DE CHILE 400,000 PETRÓLEO ENCARGADO TALLER 88 Y BZLR 57 COPEC /03/ L110 SONIA CID QUEZADA 1,166,676 3 ESTUFAS A COMBUSTION LENTA INSTALADAS EN CESFAM TERESA BALDECCHI CLINICA KINESICA

13 S REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO LA /03/ /03/ DECRETO 386 DEL 16/03/ MENOR A 10 UTM SALUD Nº 1857/ ÚNICO FREDDY PALAVICINO PLACENCIA 291,500 CURIFOR 208,062 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO MANTENCION 20,000 KM /03/ L109 KAUFMANN 371,275 REPARACION AMBULANCIA VERA Y COMPAÑÍA /03/ R ,875 PAPEL KRAFT /03/ L /03/ (SALUD) Nº 387 DEL 16/03/ /03/ CONVENIO MARCO ANDOVER ALIANZA MEDICA LABORATORIOS SILESIA EMPRESA EL MERCURIO P. 1,725,500 1 CALENTADOR DE COMPRESAS 376,635 CICLOFEM Y NOVAFACC X 35 CM 472,972 PUBLICACION CARGOS VACANTES MPVIL MAHINDRA PLACA BTZL ENCARGADO TALLER PLACA MW ENCARGADO DE BODEGA PARA CLINICA DE REHABILITACION KINESICA PARA DROGUERIA JEFE DEPARTAMENTO DE MEDICOS /03/ LE09 LUIS MUÑOZ VASQUEZ 26,500 CAMBIO ACEITE ENCARGADO TALLER PLACA TH FROILAN GAETE DE LA REPARACION TREN /03/ LE09 229,080 ENCARGADO TALLER PLACA VG FUENTE DELANTERO /03/ (SALUD) Nº 432 DEL 26/03/ /03/ L /03/ L /03/ (SALUD) Nº 404/2020 MENOR A 10 UTM RAUL ROMERO GODOY 140,000 PUBLICACION BALANCE 2009 I.L.S. SEGURIDAD Y SERVICIOS GLORIA ARRIAGADA ARAVENA OSCAR CARRASCO URIBE 2,951,198 SERVICIO DE SEGURIDAD JEFE ADMINISTRATIVO JEFE DEPARTAMENTO 1,717,646 MATERIAL IMPRESO 340, MTS. LEÑA SEGÚN LO ESTABLECE LA LEY SEGÚN CONTRATO VIGENTE PARA REGISTRO DE INFORMACION PARA CESFAM DR. DURÁN

14 S REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO LA /03/ /03/ (SALUD) Nº 404/2020 MENOR A 10 UTM (SALUD) Nº 405/2019 DEL 19/03/ /03/ CONVENIO MARCO OSCAR CARRASCO URIBE SISTEMAS TECNOLOGICOS Y BIOMEDICINA COMPUTACION INTEGRAL 170, MTS. LEÑA 1,880,200 ESPIROMETRO MICROMEDICAL MK8 163,356 TINTAS HP C 9351 Y C 9352 PARA CECOF VALLE HONDO CECOF PARA SALA IRA PARA IMPRESORAS PROGRAMA SALUD MENTAL SALUD MENTAL /03/ CONVENIO MARCO ES INTEGRALES PRISA 216, CAJAS RESMAS FOTOCOPIA OFICIO ENCARGADO DE BODEGA /03/ CONVENIO MARCO ES INTEGRALES PRISA 9,312 BASURERO JEFE ADMINISTRATIVO PARA POSTA LA RIBERA DE ÑUBLE /03/ LE09 JOSE QUEIROLO PINO 52,650 CAMBIO ACEITE ENCARGADO TALLER MOVIL VG /04/ L109 DOCTOR EDUARDO 28 CONSULTAS DE 567,700 LOPEZ Y CIA. NEUROLOGÍA /04/ LE /04/ L /04/ LE09 LEONARDO CASTILLO DAVISON ISABEL LEIVA FUENTEALBA ISABEL LEIVA FUENTEALBA 25,500 3 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS 1,258,400 7,018, PROTESIS DENTALES 58 ALTAS INTEGRALES

15 S REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO LA /04/ LE /04/ LE NULA /04/ LE /04/ CONVENIO MARCO /04/ LE /04/ LE /04/ L NULA 202 NULA /04/ L /04/ (SALUD) Nº 1636 DEL 01/10/2009 ISABEL LEIVA FUENTEALBA COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC JOSE HILARIO DURAN RODRIGUEZ COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. JOSE HILARIO DURAN RODRIGUEZ JOSE HILARIO DURAN RODRIGUEZ ISABEL LEIVA FUENTEALBA GLORIA ARRIAGADA ARAVENA MARITANO EBENSPERGER Y OTROS 3,751, ALTAS INTEGRALES SERNAM 1,000,000 COMBUSTIBLE ENCARGADO TALLER 1,955, ,175 16,100,000 16,100,000 1,258, ALTAS INTEGRALES SERNAM ARTICULOS DE ASEO 37 y 103 altas integrales 37 y 103 altas integrales 25 PROTESIS DENTALES 201,705 MATERIAL IMPRESO 104,300 MANTENCION KM 2009 PARA MOVILES PLACA BWTZ 89 Y 93, VG 1923, TH 1056 Y PG PARA REGISTRO DE INFORMACION MOVIL PLACA BTZW

16 S REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO LA /04/ LE /04/ L /04/ /04/ (SALUD) Nº 522 MENOR A 10 UTM (SALUD) Nº 520 MENOR A 10 UTM COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC GLORIA ARRIAGADA ARAVENA JUAN MORA MUÑOZ 246,330 MAYORDEN DENTAL /04/ CONVENIO MARCO LIBRERÍA GIORGIO 289, /04/ CONVENIO MARCO ES INTEGRALES PRISA 300,000 PETRÓLEO ENCARGADO TALLER 49,980 MATERIAL IMPRESO 3 CAMILLAS DE EXAMEN 309,174 LAMPARA FOTOCURADO ARTICULOS DE OFICINA 21,337 SOBRES DE OFICIO /04/ CONVENIO MARCO LIBRERÍA GIORGIO 28,863 CUADERNOS COLLEGE LABORATORIOS /04/ LP09 3,223,829 MEDICAMENTOS ANDROMACO /04/ LP09 CHEMOPHARMA 867,510 MEDICAMENTOS /04/ LP09 LABORATORIO CHILE 4,974,081 MEDICAMENTOS /04/ LP09 INSUVAL 267,631 MEDICAMENTOS /04/ LP09 INSTITUTO SANITAS 1,582,819 MEDICAMENTOS /04/ LP09 MERCK 154,700 MEDICAMENTOS /04/ LP09 SOCOSEP 1,137,640 MEDICAMENTOS PARA MOVIL BT ZW PARA REGISTRO DE INFORMACION PARA SAPU ENCARGADO DE BODEGA ENCARGADO DE BODEGA ENCARGADO DE BODEGA PARA BOX DRA. ESCOBAR

17 S REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO LA /04/ /04/ (SALUD) Nº 539 MENOR A 10 UTM (SALUD) Nº 538 MENOR A 10 UTM EMILIO URRUTIA PARRA 316,699 COMERCIALIZADORA DE ARRTICULOS MEDICOS INTERMED 321,062 CABEZAL, MICROFONO, PEDESTAL, ETC CAJAS CURACIONES, SUTURA Y CIRUGÍA MENOR PARA REUNIONES, CAPACITACIONES PARA SAPU /04/ L110 IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS 42,305 ROLLOS DE PAPAEL ELECTROCARDIOGR AFO PARA ECG /04/ L110 FALABELLA RETAIL 399,989 TROTADORA /04/ LE09 FROILAN GAETE DE LA FUENTE /04/ LE09 INSUVAL 128, /04/ LE09 B. BRAUN MEDICAL 1,126, /04/ LE09 BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE TEST PROVOCACIÓN BRONQUIAL SALA ERA ,350 REPARACION MOVIL ENCARGADO TALLER MOVIL PG ,239, /04/ LE09 MADEGOM 87, /04/ (SALUD) Nº 548 MENOR A 10 UTM /04/ LE09 COMERCIAL MULTICENTRO INMUNOMEDICA SALUD 145,000 2,432,400 2 ESTUFAS A GAS DE 15 KG 20 ALTAS INTEGRALES SERNAM PARA FARMACIA PROGRAMA

18 S REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO LA /04/ /04/ 232 NULA (SALUD) Nº 553 MENOR A 10 UTM (SALUD) Nº 554 MENOR A 10 UTM /04/ L /04/ L /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ (SALUD) Nº 557 MENOR A 10 UTM (SALUD) Nº 567 MENOR A 10 UTM (SALUD) Nº 568 MENOR A 10 UTM (SALUD) Nº 566 MENOR A 10 UTM (SALUD) Nº 585 MENOR A 10 UTM ENRIQUE SEPULVESA VILLALOBOS 196,000 DAVID ACUÑA ZAPATA 357,000 GLORIA ARRIAGADA ARAVENA GLORIA ARRIAGADA ARAVENA JAIME NEIRA MENDEZ 357,100 COMERCIAL TOTALPACK 2 ESTACIONAMIENTO S PARA BICICLETAS DIVISION INTERNA Y RAMPA ACCESO INFORMATICO DESAMU 24,098 MATERIAL IMPRESO PARA PACIENTES Y FUNCIONARIOS PARA AMBAS OFICINAS DE INFORMATICA PARA CLAUDIA NOVOA ,200 MATERIAL IMPRESO TALONARIO INSCRIPCION SAPU ,900 IVENS 190,400 MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN TRASLADO COMPRESOR CECOF Y CHAPA CESFAM ORDENADOR DE FILAS CON 4 MODULOS REGULADOR DE OXÍGENO 360,126 ARTÍCULOS ELECTRICOS JUAN JARA ESCAMILLA 160,000 BALONES KINÉSICOS /04/ LE09 IVENS 437,568 PARA CECOF Y UNIDAD DE SOME PARA SOME PARA BOX TTO Y CURACIONES REPARACIONES CESFAM PARA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO

19 S REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO LA /04/ R110 REUTTER 487, /04/ R110 MEDICALTECK CHILE 260, CERRADURAS /04/ CONVENIO MARCO SOC. COMERCIAL SOLICITUD 2389 PARA BOX DEL 581,125 SCHWARTZ LTDA CHAPAS CON CESFAM MANILLA /04/ CONVENIO MARCO FRINDT Y CIA LTDA 526, CERRADURAS PARA BOX DEL SOLICITUD 2389 CESFAM CHAPAS TUBULAR /04/ LE10 MAYORDEN DENTAL 4,289,653 NTALES /04/ LE10 EXPRO SUR 95,617 NTALES /04/ LE10 TREMA DENTAL 1,298,290 NTALES /04/ LE09 IMPORTADORA 341,764 NTALES SURDENT /04/ LE09 DENTAL LAVAL 175,501 NTALES /04/ LE09 DENTAL LAVAL PARA CECOF 607,406 NTALES VALLE HONDO PARA /04/ L110 ARQUIMED 581,434 ESTUFA SECADORA ESTERILIZACION /04/ LE09 COMPAÑÍA DE PARA MOVIL PLACA PETRÓLEOS DE CHILE 400,000 PETROLEO ENCARGADO TALLER NW 6986 COPEC /04/ LE /04/ LE09 SOC. MEDICA E INVERSIONES SAEZ Y JARA SOC. MEDICA E INVERSIONES SAEZ Y JARA 481, MAMOGRAFÍAS 260, MAMOGRAFÍAS

20 S REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO LA /04/ LE /04/ LE /04/ /04/ /04/ (SALUD) Nº 591 MENOR A 10 UTM (SALUD) Nº 592 MENOR A 10 UTM (SALUD) Nº 592 MENOR A 10 UTM OPTICAS QUEZADA & SILES OPTICAS QUEZADA & SILES RAFAEL QUEZADA ESCOBAR 206,346 DAVID ACUÑA ZAPATA 130, PARES DE LENTES 880, PARES 175, AFICHES LAVAPLATOS, MUEBLE LAVAPLATOS Y LLAVE DAVID ACUÑA ZAPATA 64,001 LAVAMANOS PEDESTAL Y LLAVE PARA PROGRAMA SALUD MENTAL PARA BOX CECOF Y PARA BOX ENFERMERO /04/ CONVENIO MARCO EMPRESAS LIPIGAS 500,445 CARGAS DE GAS SECRETARIA DESAMU PARA CALEFACCIONAR DEPENDENCIAS DESAMU Y OTROS /04/ CONVENIO MARCO PARA PROGRAMA JORGE RABIE Y CIA. 24,632 CEREALES HABILIDADES PARA A VIDA /04/ CONVENIO MARCO COOP. AGRICOLA Y LECHERA DE LA UNION 27,489 LECHE COLUN PARA PROGRAMA HABILIDADES PARA A VIDA /04/ L109 GLORIA ARRIAGADA PARA REGISTRO 89,845 MATERIAL IMPRESO ARAVENA INFORMACION /04/ LE09 ISABEL LEIVA 7 ALTAS DE 120,120 FUENTEALBA SEGUIMIENTO

21 S REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO LA /04/ LE09 COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC 600,000 DIESEL ENCARGADO TALLER PARA MOVILES PLACA VG 1923, BTZW 89 Y BZLR /04/ L110 ASIST CHILE 199,920 2 MALETAS /04/ L /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ (SALUD) Nº 387 UNICO (SALUD) Nº 595 UNICO (SALUD) Nº 640 MENOR A 10 UTM (SALUD) Nº 641 MENOR A 10 UTM (SALUD) Nº 642 MENOR A 10 UTM (SALUD) Nº 643 MENOR A 10 UTM (SALUD) Nº 644 MENOR A 10 UTM W SCHAUB INDUSTRIAL Y COMERCIAL LABORATORIOS SILESIA SISTEMAS TECNOLOGICOS Y BIOMEDICINA JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA 809, SOBRES DE 1/4 KG 376,635 CICLOFEM Y NOVAFAC CC 113, , ,330 DIPROLAB 344,262 DMED 362,355 CRISTIAN ORTIZ MORA COMERCIALIZADOA E.I.R.L. INSUCHILE 323,085 REPARACION ELECTROCARDIOGR AFO ASPEL PARA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO PARA FARMACIAS DE AMBOS CESFAM PARA TOMA DE ECG

22 S REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO LA /04/ LE09 SOC. DE DIAGNOSTICO Y PRESTACIONES MEDICAS 1,661, /04/ CONVENIO MARCO EMPRESAS LIPIGAS 101, /04/ CONVENIO MARCO ES INTEGRALES PRISA 22, ECO ABDOMINALES 10 CARGAS DE GAS DE 15 KG DISPENSADOR DE TOALLA Y JABON 2009 PARA SAPU PARA BOX DENTAL CECOF /04/ CONVENIO MARCO COMERCIAL MUÑOZ Y ARTICULOS DE ENCARGADO DE 522,679 CIA. ASEO BODEGA /04/ CONVENIO MARCO JORGE RABIE Y CIA. ARTICULOS DE ENCARGADO DE 6,664 ASEO BODEGA /04/ CONVENIO MARCO NAVIERA ENSENADA ARTICULOS DE ENCARGADO DE 287,190 ASEO BODEGA /04/ CONVENIO MARCO COMPUTACION ENCARGADO DE 820,296 TINTAS INTEGRAL BODEGA /04/ CONVENIO MARCO LIBRERÍA GIORGIO ARTICULOS DE ENCARGADO DE 263,328 OFICINA BODEGA /04/ L109 GLORIA ARRIAGADA PARA REGISTRO 442,383 MATERIAL IMPRESO ARAVENA DE INFORMACION /05/ LE09 BOSTON MEDICAL 1,121,492 DEVICE DE CHILE /05/ LE09 B. BRAUN MEDICAL 1,334, /04/ L ALTAS RAUL VILLEGAS 4,930,000 INTEGRALES GES 60 REFORZAMIENTO QUINTANA ODONTOLOGICO AÑOS /04/ (SALUD) Nº 644 MENOR A 10 UTM OSCAR CARRASCO URIBE /05/ LE09 DIPROMED 125, , MTS DE LEÑA 9 PARA PSR CACHAPOAL Y 9 PARA PSR ARIZONA

23 S REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO LA /05/ LE09 INSUVAL 413, /05/ LE09 IVENS 93, /05/ LE /05/ LE09 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS MEDICALTECK CHILE 414, , /05/ LE09 REUTTER 1,502, /04/ L109 I.L.S. SEGURIDAD Y SERVICIOS 2,951,198 SERVICIO DE SEGURIDAD JEFE DEPARTAMENTO SEGURIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTO S DE SALUD /05/ (SALUD) Nº 19 UNICO JOHNSON & JOHNSON DE CHILE 1,249,500 CINTAS REACTIVAS ON TOUCH PARA CONTROL GLICEMIA PROGRAMA CARDIOVASCULAR /05/ LE /05/ (SALUD) Nº 704 MENOR A 10 UTM /05/ LE /05/ (SALUD) Nº 1636 DEL 01/10/ /05/ L110 DROGUERIA HOFMANN SAC CLAUDIO GONZALEZ VERA COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC MARITANO EBENSPERGER Y OTROS MUEBLES BIO BIO SUR 244,664 ALCOHOL GEL 242, MTS CIERRO VIBRADO JEFE DEPARTAMENTO 300,000 COMBUSTIBLE ENCARGADO TALLER 300, ,900 MANTENCION KM 2 MUEBLES TIPO BIBLIOTECA PARA DISPENSADORES PARA CENTRO KINESICO MOVIL PLACA PATENTE BTZW MOVIL PLAA BTZW 89 PARA PSR TORRECILLAS Y RIBERA DE ÑUBLE

24 S REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO LA /05/ (SALUD) Nº 679 MENOR A 10 UTM /05/ LE /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ (SALUD) Nº 731 MENOR A 10 UTM (SALUD) Nº 724 MENOR A 10 UTM (SALUD) Nº 747 MENOR A 10 UTM (SALUD) Nº 744 MENOR A 10 UTM (SALUD) Nº 737 MENOR A 10 UTM JUAN ESPINA ESNIDA 180,000 GLORIA ARRIAGADA ARAVENA JAIME NEIRA MENDEZ 357,000 1 ESTANTE DOS PUERTAS 315,707 MATERIAL IMPRESO LIMPIEZA ESTUFAS CECOF, LIMPIEZA CANALETAS DAVID ACUÑA ZAPATA 293,999 CORTINAS ENROLLABLES JUAN ESPINA ESNIDA 125,000 FERRETERIA PARRAL 227,513 DAVID ACUÑA ZAPATA 142,800 MESON DE MADERA, BANCO CARPINTERO PISTOLA DE AIRE, REMACHADORA, 2 MESASM TALADRO, PAPELEROS VENTA E INSTALACION CHAPA ELECTRICA PARA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO PARA REGISTRO DE INFORMACION CECOF Y CESFAM PARA CENTRO KINESICO PARA CENTRO KINESICO PARA CENTRO KINESICO MINI SOME CASA ANEXO /05/ CONVENIO MARCO AGM DIMAD 105,752 KARDEX PARA CENTRO KINESICO /05/ CONVENIO MARCO MELMAN 488, SILLAS PARA CENTRO KINESICO /05/ (SALUD) Nº 746 JOSE ECHEGOYEN CUÑAS DE PARA CENTRO 260,000 MENOR A 10 VARGAS TRATAMIENTO KINESICO UTM

25 S REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO LA /05/ /05/ /05/ (SALUD) Nº 745 UNICO (SALUD) Nº 762 MENOR A 10 UTM (SALUD) Nº 735 UNICO /05/ LE /05/ (SALUD) Nº 769 MENOR A 10 UTM /05/ L /05/ LP09 MIRIAM HIDALGO FORTUNATTI THERSIL ALARCON SOTO LABORATORIOS MAVER COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC SOC. COMERCIAL DIAZ Y URETA SOC. URRA Y PEREZ LABORATORIOS ANDROMACO 6,227,270 ARTICULOS ORTOPEDICOS 330,330 4,000,185 ARTICULOS DE OFICINA 500 KIT DE INSUMOS DENTALES 1,750,000 COMBUSTIBLE PARA CENTRO KINESICO PARA PROGRAMA SALUD MENTAL PARA EMBARAZADAS 299,957 POLAR 270, PLIEGOS PAPEL KRAFT 12,291,058 MEDICAMENTOS /05/ LP09 CHEMOPHARMA 2,197,930 MEDICAMENTOS /05/ LP NULA 322 NULA LABORATORIO CHILE 9,512,158 MEDICAMENTOS /05/ LP09 SOCOSEP 2,102,968 MEDICAMENTOS /05/ LP NULA /05/ LE10 INSTITUTO SANITAS DROGUERIA HOFMANN SAC 1,277,346 MEDICAMENTOS 502,002 ENCARGADO BODEGA PARA VEHICULOS DEL DESAMU PARA CLINICA KINESICA

26 S REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO LA /05/ LE10 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA 585, /05/ LE10 SOCOFAR 149, /05/ LE09 INSUVAL 84,728 SHAMPOO PEDICULICIDA PARA /05/ CONVENIO MARCO EMPRESAS LIPIGAS 414,668 CARGAS DE GAS JEFE DEPARTAMENTO CALEFACCIONAR DEPENDENCIAS DESAMU Y OTROS /05/ CONVENIO MARCO LIBRERÍA GIORGIO PARA EJECUCION ARTICULOS DE 27,370 OFICINA HPV /05/ CONVENIO MARCO COMERCIAL MUÑOZ Y ARTICULOS DE 181,766 CIA. ASEO /05/ CONVENIO MARCO JORGE RABIE Y CIA. ARTICULOS DE 64,593 ASEO /05/ LP09 INSUVAL 311,899 MEDICAMENTOS /05/ CONVENIO MARCO AGM DIMAD 127,673 1 KARDEX 4 ARCHIVO PROGRAMA SALUD CAJONES MENTAL /05/ (SALUD) Nº 794 UNICO /05/ L /05/ (SALUD) Nº 798 MENOR A 10 UTM COMERCIAL TOTALPACK JUAN GAJARDO RAMIREZ EDUARDO GUTIERREZ REYES 452,200 PANTALLAS ESCLAVAS 297,500 REPARACION AUTOCLAVE VITALE ,000 REPARACION BODEGA PARA SOME DEL BOX DE LA DRA. PAUL JEFE DEPARTAMENTO DESAMU

27 S REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO LA /05/ (SALUD) Nº 797 MENOR A 10 UTM /05/ LE09 SOC. CONSTRUCTORA SOFANOR RIQUELME Y CIA. AUTOMOTRIZ ANTUMALAL 160, , /05/ LE10 SOCOFAR 308, NULA 343 NULA /05/ LE /05/ LE /05/ LE /05/ LE10 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS NIPRO MEDICAL CORPORATION DROGUERIA HOFMANN SAC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA 78,540 67, , , /05/ CONVENIO MARCO LIBRERÍA GIORGIO 261, /05/ L /05/ LP /05/ LE /05/ LE /05/ (SALUD) Nº 1636 DEL 01/10/2009 RAUL VILLEGAS QUINTANA LABORATORIOS RIDER HUGO DUFFAU URRUTIA AUTOMOTRIZ ANTUMALAL MARITANO EBENSPERGER Y OTROS INSTALACION DE CORTINAS 4 NEUMATICOS 225/70/R15 GOODYEAR ARTICULOS DE OFICINA PARA CLINICA KINESICA PARA MOVIL PLACA NW ALTAS 8,840,000 INTEGRALES GES 60 AÑOS 364,616 MEDICAMENTOS 63,000 REPARACION ELECTRICA 349,574 NEUMATICOS 104,300 MANTENCION KM PARA EL PROGRAMA SALUD MENTAL REFORZAMIENTO ODONTOLOGICO ENCARGADO TALLER MOVIL PG MOVIL BTZW MOVIL PLAVA BTZW

28 S REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO LA /05/ LE09 JOSE QUEIROLO PINO 28,360 CAMBIO ACEITE ENCARGADO TALLER /05/ CONVENIO MARCO LIBRERÍA GIORGIO 898, /05/ (SALUD) Nº 832 MENOR A 10 UTM /05/ LE09 RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIA OXIÑUBLE 176,000 RECARGAS CILINDROS OX BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE 361, /05/ LE09 B. BRAUN MEDICAL 174, /05/ LE09 INSUVAL 38, /05/ LE09 MADEGOM 69, /05/ LE09 REUTTER 619, NULA /05/ LE /05/ LE /05/ LE /05/ LE /05/ (SALUD) Nº 1636 DEL 01/10/2009 MEDICALTECK CHILE OPTICAS QUEZADA & SILES SOC. DE DIAGNOSTICO Y PRESTACIONES MEDICAS SOC. DE DIAGNOSTICO Y PRESTACIONES MEDICAS ENCARGADO DE BODEGA MOVIL PLACA PG POSTAS, SAPU AMBULANCIAS 237,405 PROGRAMA RESOLUCION 30,345 5 PARES DE LENTES 2009 PROGRAMA 91 RESOLUCION 1,219,400 ECOTOMOGRAFIAS ABDOMINALES ,800 2 ECOTOMOGRAFIAS ABDOMINALES PROGRAMA RESOLUCION COMERCIAL DAVIS 722,568 CEPILLOS DENTO PARA NIÑOS

29 S REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO LA /05/ /05/ (SALUD) Nº 857 MENOR A 10 UTM (SALUD) Nº 866 MENOR A 10 UTM /05/ L /05/ (SALUD) Nº 859 MENOR A 10 UTM /05/ L /05/ L /05/ L110 FOSAS DEL SUR 214,200 LIMPIEZA FOSA DAVID ACUÑA ZAPATA 353, MTS 3 DE LEÑA I.L.S. SEGURIDAD Y SERVICIOS MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN EMPRESAS DE MUEBLES BÍO - BÍO SUR SOC. DE SERV. Y REPRESENTACIONES INTER RAD SOC. IMPORTADORA OPTIVISION 2,951,198 SERVICIO DE SEGURIDAD 133,240 ARTICULOS ELECTRONICOS JEFE DEPARTAMENTO 868,700 MUEBLES DE SAPU 1,032,920 4 EQUIPOS DE RADIO PORTATIL 403,410 3 OTOSCOPIOS Y OFTALMOSCOPIOS POSTA MONTE BLANCO PARA CENTRO DE REHABILITACION KINESICO SEGURIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTO S DE SALUD PARA PROGRAMA SALUD MENTAL PARA GUARDAR MEDICAMENTOS YOTROS PARA CONDUCTORES VEHICULOS PARA LAVADOS DE OIDOS Y SECTOR 1 Y /05/ L110 DAVID ACUÑA ZAPATA 2,325, ESTUFAS A GAS CON CILINDRO Y REGULADOR JEFE DEPARTAMENTO 6 DE 15 PARA SAPU, 16 DE 15 KG POSTAS Y CESFAM DR. DT Y 7 DE 5 PARA CESFAM /06/ CONVENIO MARCO EMPRESAS LIPIGAS 601,263 CARGAS DE GAS JEFE DEPARTAMENTO PARA CALEFACCIONAR DEPENDENCIAS DESAMU Y OTROS

30 S REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO LA /06/ CONVENIO MARCO LIBRERÍA GIORGIO 130, /06/ CONVENIO MARCO /06/ CONVENIO MARCO /06/ CONVENIO MARCO /06/ CONVENIO MARCO /06/ CONVENIO MARCO /06/ CONVENIO MARCO COMPUTACION INTEGRAL ES INTEGRALES PRISA COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. ES INTEGRALES PRISA COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. NAVIERA ENSENADA 407,603 TINTAS 52,072 TINTAS 955,924 46,374 51, ,760 ARTICULOS DE OFICINA ARTÍCULOS DE ASEO ARTÍCULOS DE ASEO ARTÍCULOS DE ASEO ARTÍCULOS DE ASEO ENCARGADO DE BODEGA ENCARGADO DE BODEGA ENCARGADO DE BODEGA ENCARGADO DE BODEGA ENCARGADO DE BODEGA ENCARGADO DE BODEGA ENCARGADO DE BODEGA /06/ L110 JAIME NEIRA MENDEZ 1,654,100 CAMBIO TUBERIA JEFE DEPARTAMENTO /06/ LE /06/ LE /06/ LE /06/ LP09 LEONARDO CASTILLO DAVISON INMUNOMEDICA SALUD INMUNOMEDICA SALUD LABORATORIOS ANDROMACO 1 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS 1 ECOTOMOGRAFIAS ABDOMINALES 1 MAMOGRAFIAS Y ECO MAMARIAS 4,272,386 MEDICAMENTOS /06/ LP09 CHEMOPHARMA 771,120 MEDICAMENTOS /06/ LP09 LABORATORIO CHILE 9,421,516 MEDICAMENTOS JEFE DEPARTAMENTO JEFE DEPARTAMENTO JEFE DEPARTAMENTO ESTANQUE POSTA TOQUIHUA NO CONSTITUYE NO CONSTITUYE NO CONSTITUYE 22

31 S REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO LA /06/ CONVENIO MARCO /06/ LP /06/ LP09 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA LABORATORIOS RIDER DROGUERIA HOFMANN SAC 51,274 IMPRESORA JEFE DEPARTAMENTO PARA CONTABILIDAD 206,465 MEDICAMENTOS 157,080 MEDICAMENTOS /06/ LP09 INSUVAL 191,114 MEDICAMENTOS /06/ LP09 INSTITUTO SANITAS 1,440,376 MEDICAMENTOS /06/ LP09 SOCOSEP 1,137,640 MEDICAMENTOS /06/ SALUD Nº 19 - ÚNICO /06/ L /06/ CONVENIO MARCO JOHNSON & JOHNSON DE CHILE GLORIA ARRIAGADA ARAVENA COMERCIALIZADORA INTEGRAL 1,874,250 CINTAS REACTIVAS ONE TOUCH 1,000,317 FORMULARIOS Y TIMBRES PARA CONTROL PACIENTES DIABÉTICOS PARA PROG. MUJER, CARDIOVASC., FINANZAS Y PERSONAL DESAMU ROUTER PARA SALA KINESICA Y SWITCH PARA INFORMATICA DESAMU 38,815 ROUTER Y SWITCH INFORMATICO DESAMU /06/ CONVENIO MARCO ES INTEGRALES PRISA 141,440 TINTAS ENCARGADO DE BODEGA /06/ LE10 OPTICAS QUEZADA & SILES 1 LENTES OPTICOS JEFE DEPARTAMENTO NO CONSTITUYE

32 S REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO LA /06/ LE09 COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC 750,000 COMBUSTIBLE PETROLEO MOVIL PLACA VG 1923 NW 6986 BTZW 88 BTZW /06/ REPARACION ELECTROCARDIOGR PARA REPARAR SALUD Nº194 DEL IVENS 131,638 AFO NIIHON ECG 05/02/ KOHDEN /06/ CONVENIO MARCO LIBRERÍA GIORGIO ARTICULOS DE ENCARGADO DE 126,347 OFICINA BODEGA /06/ CONVENIO MARCO LIBRERÍA GIORGIO ARTICULOS DE ENCARGADO DE 655,539 OFICINA BODEGA /06/ CONVENIO MARCO LIBRERÍA GIORGIO ARTICULOS DE ENCARGADO DE 10,413 OFICINA BODEGA /06/ L109 GLORIA ARRIAGADA PARA PROGRAMA 24,999 MATERIAL IMPRESO ARAVENA DE LA MUJER /06/ MARITANO MANTENCION MOVIL PLACA (SALUD) Nº 1636 DEL EBENSPERGER Y 270,000 KM BTZW 88 01/10/2009 OTROS /06/ CONVENIO MARCO SODIMAC 484,578 8 SILLONES PARA PROGRAMA CUERINA SALUD MENTAL /06/ LE /06/ LE /06/ /06/ (SALUD) Nº 928 DEL 09/06/ (SALUD) Nº 931 DEL 09/06/ ALBARRACIN Y GONZALEZ MEDICOS ASOOCIADOS ALBARRACIN Y GONZALEZ MEDICOS ASOOCIADOS NORMA LATORRE OSORIO CARLOS BESOAIN MICHEA 375, MAMOGRAFIAS SCREENING 37,500 MAMOGRAFIAS SCREENING 295,000 ESFINGOMANOMET ROS 780,000 BAÑOS S CENTRALIZADA CENTRALIZADA PARA PROGRAMA CARDIOVASCULAR PARA POSTA MONTE BLANCO

33 S REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO LA /06/ L110 JAIME NEIRA MENDEZ 440,300 INSTALACION CERAMICA EN POSTA TORRECILLAS JEFE DEPARTAMENTO EN CASA HABITACION DE LA POSTA /06/ CONVENIO MARCO EMPRESA EL MERCURIO P /06/ LE09 LUIS MUÑOZ VASQUEZ 79, /06/ SALUD Nº 1857/ ÚNICO /06/ LE /06/ (SALUD) Nº 950 DEL 11/06/ MENOR A 10 UTM /06/ CONVENIO MARCO /06/ (SALUD) 965 DEL 16/06/ /06/ LE /06/ LE /06/ L110 CURIFOR 166,507 DISTRIBUIDORA COMPUTACIONAL 472,972 PUBLICACION CARGOS VACANTES 10,499,941 MANTENCION, CAMBIO DE ACEITE Y OTROS MANTENCION KM 30 PC Y LICENCIAS WINDOWS XP PRO OEM JEFE DEPARTAMENTO INFORMATICO DESAMU GREZ Y ULLOA 218,471 SELLADORAS CHILENA COMPUTACION JAIME NEIRA MENDEZ 357,000 OPTICAS QUEZADA & SILES MEDICALTECK CHILE CENTRO RADIOLOGICO SAN CARLOS POR CARGOS DE MEDICOS MOVIL PLACA NW 6986 MOVIL MAHINDRA PLACA BZLR 57 PARA REGISTRO CLINICO ELECTRONICO PARA ESTERILIZACION Y PROGRAMA ODONTOLOGICO 34,555 IMPRESORA PARA ESTADISTICAS 515, ,080 MEJORAMIENTO CAPTACION DE AGUA 85 PARES DE LENTES JERINGAS PARA INSULINA JEFE DEPARTAMENTO 1 RX DE CADERAS JEFE DEPARTAMENTO EN POSTA TOQUIHUA PARA PACIENTES DEL PROG. ESPCIALIDADES PARA PREVENIR DISPLACIA RCE RX CADERAS

34 S REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO LA /06/ CONVENIO MARCO DIMERC 35,986 GALLETAS COSTA PARA PROGRAMA HPV HPV /06/ CONVENIO MARCO COOP. AGRICOLA Y PARA PROGRAMA LECHERA DE LA UNION 23,990 LECHE COLUN HPV HPV 427 NULA /06/ L109 GLORIA ARRIAGADA 9,996 TIMBRE PARA PROGRAMA ARAVENA AUTOMATICO HPV HPV /06/ LE10 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS 78, /06/ LE10 SOCOFAR 285, /06/ LE10 DROGUERIA HOFMANN 224,196 SAC /06/ CONVENIO MARCO SOC. COMERCIAL BLUE 23,562 CARPETAS MIX COLGANTES PARA FARMACIA /06/ CONVENIO MARCO LIBRERÍA GIORGIO 82,039 3 CAJAS DE RESMAS PAPEL FOTOCOPIA PARA SOME MAYORDEN DENTAL /06/ LE09 2,986,103 NTALES /06/ LE09 TREMA DENTAL 916,181 NTALES IMPORTADORA /06/ LE09 986,009 NTALES SURDENT /06/ LE09 DENTAL LAVAL 2,381,220 NTALES GLORIA ARRIAGADA PARA REGISTRO /06/ L ,710 MATERIAL IMPRESO ARAVENA DE INFORMACION PARA ENCARGADA /06/ CONVENIO MARCO AGM DIMAD 99,085 SILLA JEFE DEPARTAMENTO DE CONVENIOS COMERCIALIZADORA PARA CLINICA /06/ CONVENIO MARCO 35,052 SCANNER INTEGRAL KINESICA

35 S REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO LA /06/ CONVENIO MARCO LIBRERÍA GIORGIO 22, NULA /06/ CONVENIO MARCO /06/ CONVENIO MARCO /06/ LE /06/ L109 COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. ES INTEGRALES PRISA COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC I.L.S. SEGURIDAD Y SERVICIOS 919,787 27,313 CARPETAS PLASTIFICADAS CON ACCO CLIP ARTICULOS DE ASEO LIMPIADOR EN CREMA 1,850,000 COMBUSTIBLE 2,951, /06/ CONVENIO MARCO EMPRESAS LIPIGAS 1,430, /06/ CONVENIO MARCO EMPRESAS LIPIGAS 151, /06/ (SALUD) 1018 DEL 24/06/ /07/ LP09 RICARDO MARTINEZ VARONA LABORATORIOS ANDROMACO 142,000 SERVICIO DE SEGURIDAD 150 CARGAS DE GAS DE 5 KG Y 80 DE 15 KG 15 CARGAS DE GAS DE 15 KG RECARGAS DE LASER Y TONER 1,615,782 MEDICAMENTOS /07/ LP09 CHEMOPHARMA 335,580 MEDICAMENTOS /07/ LP09 LABORATORIO CHILE 597,523 MEDICAMENTOS /07/ LP09 MERCK 185,640 MEDICAMENTOS ENCARGADO BODEGA ENCARGADO BODEGA JEFE DEPARTAMENTO JEFE DEPARTAMENTO PARA PACIENTES POSTRADOS DEL CESFAM TERESA BALDECCHI PARA VEHICULOS DEL DESAMU SEGURIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTO S DE SALUD PARA CALEFACCIONAR DEPENDENCIAS DESAMU Y OTROS PARA SAPU INFORMATICO DESAMU PARA CESFAM DR. DIRÁN SAPU

36 S REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO LA /07/ LP /07/ LP /07/ (SALUD) 1054 DEL 02/07/ /07/ CONVENIO MARCO /07/ CONVENIO MARCO /07/ R /07/ L /07/ (SALUD) Nº 1636 DEL 01/10/2009 INSTITUTO SANITAS LABORATORIOS RIDER THERSIL ALARCON SOTO COMPUTACION INTEGRAL COMERCIAL RED OFFICE HUGO MARTINEZ MERCADO CARLOS SAGREDO MORA MARITANO EBENSPERGER Y OTROS 202,419 MEDICAMENTOS 188,258 MEDICAMENTOS 242,820 CD, DVD, ETIQUETAS ADHESIVAS INFORMATICO DESAMU 722,404 TINTAS ENCARGADO BODEGA 442,004 TINTAS ENCARGADO BODEGA 928,200 3 MUEBLES AL PISO, 2 MUEBLES COLGANTE, 1 MUEBLE DE MEDICAMENTOS 333,200 LIMPIAPIES 130,000 MANTENCION Y Y REPARACION DIFERENCIAL TRASERO RESPALDO DE UNIDAD DE INFORMATICA PARA TTO. Y CURACIONES (SAPU) 2 PARA CECOF VALLE HONDO, 4 PARA CESFAM MOVIL PLACA BTZW /07/ LE09 HUGO DUFFAU URRUTIA 65,000 REPARACION DEL LIMPIA PARABRISAS Y CORTE ELECTRICO ENCARGADO TALLER MOVIL PLACA TH /07/ LE10 LEONARDO CASTILLO DAVISON 315, /07/ CONVENIO MARCO DIMERC 28, CONSULTAS OFTALMOLOGICAS RESMAS CARTA, CORCHETERAS Y TIJERAS PARA CLINICA KINESICA

37 S REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO LA /07/ CONVENIO MARCO LIBRERÍA GIORGIO ARTICULOS DE PARA CLINICA 164,701 OFICINA KINESICA /07/ CONVENIO MARCO COMPUTACION PARA CLINICA 438,702 TINTAS INTEGRAL KINESICA /07/ CONVENIO MARCO NAVIERA ENSENADA PARA CLINICA 206,112 SABANILLAS KINESICA /07/ CONVENIO MARCO COMERCIAL MUÑOZ Y TOALLAS DE PAPEL PARA CLINICA 142,799 CIA. Y JABON LIQUIDO KINESICA /07/ LE09 INSUVAL 47,124 POMADA BENGUE PARA CLINICA KINESICA /07/ LE09 COMERCIALIZADORA PARA CLINICA DE INSUMOS MEDICOS 496,944 TELA ADHESIVA KINESICA /07/ CONVENIO MARCO /07/ SALUD Nº 19 DEL 07/01/ - ÚNICO JORGE RABIE Y CIA. JOHNSON & JOHNSON DE CHILE 40,955 DESINFECTANTE AEROSOL 1,249, CJ DE CINTAS DE GLICEMIA PARA CLINICA KINESICA PARA PROGRAMA CARDIOVASCULAR /07/ CONVENIO MARCO CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA 362,503 4 IMPRESORAS LASER BROTHER HL2170W INFORMATICO DESAMU PARA FARMACIA, SECTOR 1, SECTOR 2 Y SECRETARÍA DEL CESFAM DR. TRUJILLO /07/ CONVENIO MARCO CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA 90,626 IMPRESORA LASER BROTHER HL2170W INFORMATICO DESAMU PARA SAPU INCORPORADO AL RCE /07/ CONVENIO MARCO FARBEN 230,077 CÁMARA DIGITAL INFORMATICO DESAMU PARA PROMOCION Y ENTREGA DE INFORMACION RCE /07/ LE NULA AUTOMOTRIZ ANTUMALAL 67,191 1 BATERIA BOSCH 78 AMP PARA MOVIL NW

38 S REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO LA /07/ CONVENIO MARCO /07/ LE /07/ SALUD Nº 1069 DEL 06/07/ - ÚNICO /07/ LE /07/ CONVENIO MARCO /07/ LE /07/ LE /07/ LE09 INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LEONARDO CASTILLO DAVISON SOC. DE ODONTOPEDIATRIA V REGION OPTICAS QUEZADA & SILES INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA AUTOMOTRIZ ANTUMALAL HUGO DUFFAU URRUTIA AUTOMOTRIZ ANTUMALAL 41,012 TINTAS INFORMATICO DESAMU 336, , CONSULTAS OFTALMOLOGICAS 6 INSCRPCIONES VI JORNADAS PARA ASISTENTES DENTALES 540, LENTES OPTICOS 61, ,640 62,000 67,191 SILLÓN GIRATORIO CON RESPALDO ALTO Y APOYA BRAZOS REPARACION Y MANTENCION GENERAL PARA UNIDAD INFORMATICA ASISTEN: MARIA CARRASCO, ROSA POBLETE, MACARENA BECERRA, ROSA MARABOLI, LEIDY TOORES Y MARISOL PRADENAS UNIDAD DE PERSONAL PARA ESA OFICINA REPARACION ARRANQUE, CAMBIO DE SELENIO Y BENDIX 1 BATERIA BOSCH 78 AMP MOVIL PLACA VG MOVIL PLACA TH MOVIL PLACA BTZW

39 S REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO LA /07/ LE10 ALBARRACIN Y GONZALEZ MEDICOS ASOOCIADOS /07/ LE09 DIPROMED 17,434 83,160 6 MAMOGRAFIAS SCREENING DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL SSÑ Y EL IRUS ABASTECER EN BODEGA /07/ LE09 BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE 1,195,415 ABASTECER EN BODEGA /07/ LE09 B. BRAUN MEDICAL 1,101, /07/ LE09 INSUVAL 260, /07/ LE09 MADEGOM 458,555 ABASTECER EN BODEGA ABASTECER EN BODEGA ABASTECER EN BODEGA /07/ LE /07/ LE09 MEDICALTECK CHILE GLORIA ARRIAGADA ARAVENA 706, /07/ CONVENIO MARCO DARIO FABBRI LANDI 37, /07/ LE09 REUTTER 1,240, /07/ LE10 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA 843,710 FORMULARIOS DIRECTORES CESFAM 148, /07/ LE10 DROGUERIA HOFMANN 212,296 CARPETAS PLASTIFICADAS CON BOLSILLOS ABASTECER EN BODEGA FORMULARIOS CES 2 ABASTECER EN BODEGA ABASTECER EN BODEGA ABASTECER EN BODEGA ABASTECER EN BODEGA /04/005/001 22/04/005/001 22/04/005/001

40 S REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO LA /07/ LE10 SOCOFAR 124, /07/ LE /07/ LE /07/ LE /07/ LE /07/ LE10 LEONARDO CASTILLO DAVISON INMUNOMEDICA SALUD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA DROGUERIA HOFMANN SAC COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS 1,302, CONSULTAS OFTALMOLOGICAS 256,500 ECOTOMOGRAFIAS ABDOMINALES 253, , , /07/ LE09 SOCOFAR 153, /07/ LE09 BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE 1,663, /07/ LE09 B. BRAUN MEDICAL 1,843, /07/ LE09 DIPROMED 83, /07/ LE09 REUTTER 1,651, /07/ LE /07/ LE09 MEDICALTECK CHILE COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS 554, , /07/ LE09 MADEGOM 170,527 ABASTECER EN BODEGA 22/04/005/001

DECRETOS DE PAGOS NO CANCELADOS EN TESORERIA (Sin Cheques)

DECRETOS DE PAGOS NO CANCELADOS EN TESORERIA (Sin Cheques) I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON Página nº :1-1413121110406 01/01/2015 SOCIEDAD COMERCIAL INSUMOS MEDICOS. 101,959 0 0 0 Cheque LABONO -2014201363 01/01/2015 FISCHER Y LORCA DEVOLUCION 400,000 0 0 0 Cheque

Más detalles

PASIVO EXIGIBLE AL 31.12.2013

PASIVO EXIGIBLE AL 31.12.2013 PASIVO EXIGIBLE AL 31.12. rut nombre factura item detalle monto 09900825 3 ALARCON HUERTA JOSUE MANUEL 2537 2152208007003 TRANSPORTE DE PASAJEROS $ 480.000 86537600 6 ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA 292613

Más detalles

PASIVO EXIGIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 ORDENADO POR FACTURA

PASIVO EXIGIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 ORDENADO POR FACTURA 77012870 6 COMERCIAL RED OFFICE LTDA. 2152201001 488511 COMPRA DE ALIMENTOS $ 264.009 $ 264.009 91637000 8 LABORATORIO RECALCINE SA 2152204004301002 890439 CONVENIO CENABAST - LAB. RECALCINE - AGOSTO $

Más detalles

DECRETOS DE PAGOS NO CANCELADOS EN TESORERIA (Sin Cheques)

DECRETOS DE PAGOS NO CANCELADOS EN TESORERIA (Sin Cheques) I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON Página nº :1-1413121110406 01/01/2015 SOCIEDAD COMERCIAL INSUMOS MEDICOS. 101,959 0 0 0 Cheque LABONO -2014201363 01/01/2015 FISCHER Y LORCA DEVOLUCION 400,000 0 0 0 Cheque

Más detalles

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 31-01-2013

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 31-01-2013 2152103004002 Aportes del Empleador 13-6. 386 31/01/2013 PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº1 PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO 69.061.300-K I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUE 9.831 2152103004003002 Otras Remun. Variables **

Más detalles

id_legal rut digito nombre año trimestre id_sector documento concepto_presdetalle actual_mo actual_mp fecha_emision tipo_doc 1 91575000 1 SOCOFAR S A

id_legal rut digito nombre año trimestre id_sector documento concepto_presdetalle actual_mo actual_mp fecha_emision tipo_doc 1 91575000 1 SOCOFAR S A id_legal rut digito nombre año trimestre id_sector documento concepto_presdetalle actual_mo actual_mp fecha_emision tipo_doc 1 91575000 1 SOCOFAR S A 2015 3 2 4937938 215.22.04.005.001.000 28917 0 5062015

Más detalles

MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL SALUD CG

MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL SALUD CG 0//204 Y 30//204 02/03/205 4:43:47 jharper 2 03//204 2404 Mutual de Seguridad 58.53 03//204 24008 Isapre Consalud 275.649 03//204 24009 Ing Salud 33.750 03//204 2400 Isapre Mas Vida 2.02.64 03//204 2403

Más detalles

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011 S REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO LA 1 07/01/2011 CONVENIO MARCO EMPRESA EL MERCURIO P. 2 10/01/2011 2727-60-LP10 OPKO CHILE 1 3 10/01/2011 2727-60-LP10 INSTITUTO SANITAS 4 10/01/2011 2727-60-LP10

Más detalles

Obligación Fecha Nombre TRANSPARENCIA AGOSTO 2012 POR DEVENGAR

Obligación Fecha Nombre TRANSPARENCIA AGOSTO 2012 POR DEVENGAR I. MUNICIPALIDAD DE CURICO DEPARTAMENTO DE FINANZAS SALUD OBLIGACIONES PENDIENTES DE DEVENGAR AL 31 DE AGOSTO DEL 2012 MUNICIPALIDAD DE CURICO - DEPARTAMENTO DE SALUD Obligación Fecha Nombre POR DEVENGAR

Más detalles

EQUIPOS DE PROTECCION MANTENCIONES MARIA INES SLIER 22-04-007 GENERALES

EQUIPOS DE PROTECCION MANTENCIONES MARIA INES SLIER 22-04-007 GENERALES 08/01/2009 1695 22-03-001-001 CIAL. GREZ Y BUGMANN GASOLINA 97 OCT. PARA VEHICULO ADMINIST. 3,824 06/01/2010 1889 22-02-002-006 MARIA INES SLIER PROTECTORES FACIALES 28,500 06/01/2010 1890 22-03-001-001

Más detalles

Cod. N. SIIDocumentoCorr. Interno Fecha RUT Nombre del Proveedor Total

Cod. N. SIIDocumentoCorr. Interno Fecha RUT Nombre del Proveedor Total Libro de Compras Ordenado Por Correlativo Interno Desde: 01/03/2010 Hasta: 31/03/2010 Moneda: Peso Chileno Cod. N. SIIDocumentoCorr. Interno Fecha RUT Nombre del Proveedor Total Factura (FACTURAS COMPRA

Más detalles

Ordenes de Compra iguales o inferiores a 3 U.T.M Mes JUNIO 2013

Ordenes de Compra iguales o inferiores a 3 U.T.M Mes JUNIO 2013 Ilustre Municipalidad de Cañete Departamento de Educación Unidad de Adquisiciones Ordenes de Compra iguales o inferiores a 3 U.T.M Mes JUNIO 2013 DESCARGAR ORDENES Nº Orden de Unidad Fecha de Rut del Proveedor

Más detalles

FAMILIAR" 666 09/07/2012 Resuelve Autorizar a funcionarios a participar en curso "PRIMEROS AUXILIOS " 667

FAMILIAR 666 09/07/2012 Resuelve Autorizar a funcionarios a participar en curso PRIMEROS AUXILIOS  667 651 06/07/2012 Resuelve Adjudicar a OPKO CHILE S.A por la compra de medicamentos para los centros dependientes 652 06/07/2012 Resuelve adjudicar a MEDITEC S.A por la compra de 5 papeleros de acero inoxidables

Más detalles

BAYER 91.537.000-4 FACTURA ELECTRONICA 82759 784,315 CATALINA ANTONIA CORTES BARRIA 16.070.160-9 BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA16 286,129

BAYER 91.537.000-4 FACTURA ELECTRONICA 82759 784,315 CATALINA ANTONIA CORTES BARRIA 16.070.160-9 BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA16 286,129 AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 77.700.690-8 LIMITADA FACTURA ELECTRONICA 7397 12,138 AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 77.700.690-8 LIMITADA FACTURA ELECTRONICA 7439 14,958 BAYER 91.537.000-4

Más detalles

Cod. N. SII Documento Corr.Interno Fecha RUT Nombre del Proveedor TOTAL

Cod. N. SII Documento Corr.Interno Fecha RUT Nombre del Proveedor TOTAL Libro de Compras Ordenado Por Correlativo Interno Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/01/2010 Moneda: Peso Chileno Cod. N. SII Documento Corr.Interno Fecha RUT Nombre del Proveedor TOTAL Factura (FACTURAS COMPRA

Más detalles

COMPRAS SUPERIORES A 3 UTM MERCADO PUBLICO. 3 13/01/ LP08 abastecer stock. 5 13/01/ LP08 abastecer stock

COMPRAS SUPERIORES A 3 UTM MERCADO PUBLICO. 3 13/01/ LP08 abastecer stock. 5 13/01/ LP08 abastecer stock S SUPERIORES A 3 UTM MERCADO PUBLICO O ÚNICO 1 06/01/2009 2724-15-LE07 COMERCIAL WORLDTEC $ 130.998,77 mantención equipos computacionales Mantencion DEPARTAMENTO DE SALUD equipos computacionales 2 13/01/2009

Más detalles

I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO PAGINA N 1 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO PAGINA N 1 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO PAGINA N 1 16 01/01/2015 092448000-9 LABORATORIOS ANDROMACO corresponde a compra de medicamentos Bodega Farmacia CESFAM Cabrero 17 01/01/2015 076669630-9 OPKO CHILE corresponde

Más detalles

MUNICIPALIDAD DE ARICA SALUD (31/07/2013) ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 14/08/2013 9:04 1. 2152103001002-1 - 010104 Otros honorarios Sermus

MUNICIPALIDAD DE ARICA SALUD (31/07/2013) ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 14/08/2013 9:04 1. 2152103001002-1 - 010104 Otros honorarios Sermus 1 2152103001002-1 - 010104 Otros honorarios Sermus 11-1.737 1737 31/07/2013 Honorarios/suma alzada/junio 15.948.111-5 TORRES SALINAS CLAUDI B-7 23/06/2013 2152103001002-1 - 010105 2013 Otros honorarios

Más detalles

I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO PAGINA N 1 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO PAGINA N 1 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO PAGINA N 1 16 01/01/2015 092448000-9 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. corresponde a compra de medicamentos Bodega Farmacia CESFAM Cabrero 17 01/01/2015 076669630-9 OPKO CHILE S.A.

Más detalles

LICITACIONES PUBLICAS ADJUDICADAS POR ORDEN DE COMPRA EN PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL O/C EMITIDAS AREA SALUD SEPTIEMBRE 2010.

LICITACIONES PUBLICAS ADJUDICADAS POR ORDEN DE COMPRA EN PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL O/C EMITIDAS AREA SALUD SEPTIEMBRE 2010. Página 1 de 5 O/C EMITIDAS AREA SEPTIEMBRE 2010 2669-296- CM10 2669-297- 2669-298- 2669-299- Nombre RECARGA DE TARJETAS FLOTA TICKET CAR PETROBRAS, AREA, AGOSTO 2010, 93 TANOS (O/C VIA CONVENIO MARCO)

Más detalles

ORDENES DE COMPRA AREA SALUD EMITIDAS AÑO 2011

ORDENES DE COMPRA AREA SALUD EMITIDAS AÑO 2011 ORDENES DE COMPRA AREA SALUD EMITIDAS AÑO 2011 Nº ID OR. COM Nombre de la Orden de Compra Comprador Proveedor Fecha Moneda Venta Total $/IVA (US) 3 2548-1-CM11 SERVICIO RAYEN AÑO 2011 MPLC SOC DE INGENIERIA

Más detalles

Unidad compradora. Educación CM14 Material Aseo DAEM Convenio Marco Educación PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A

Unidad compradora. Educación CM14 Material Aseo DAEM Convenio Marco Educación PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A N orden de compra Nombre de la OC Tipo de compra Unidad compradora Nombre Proveedor RUT Proveedor Total OC 3500-494-SE14 3500-493-SE14 3500-492-SE14 3500-491-SE14 3500-490-SE14 3500-489-SE14 3500-488-SE14

Más detalles

I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SECTOR SALUD L I S T A D O D E D E C R E T O S E M I T I D O S

I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SECTOR SALUD L I S T A D O D E D E C R E T O S E M I T I D O S 1 09/01/2014 000000201- SEGUN NOMINA CANCELA HONORARIOS SAPU MES DE 47,854,319 MEMORANDUM 16 5 10/01/2014 4096800570- CHILECTRA S.A. SERVICIO ELECTRICO MES DE DICI 42,900 BOLETA DE SERVICIO 106725307 6

Más detalles

LOTE 8: MADERAS DE DESARME (PINO Y NATIVO) - DIFERENTES DIMENSIONES. ADJUDICATARIO VALOR $

LOTE 8: MADERAS DE DESARME (PINO Y NATIVO) - DIFERENTES DIMENSIONES. ADJUDICATARIO VALOR $ REMATE DE BIENES MUNICIPALES LOTE 1: 04 CERCHAS METALICAS 03 PANELES METALICOS ( CUBIERTOS CON ZINC LISO) LOTE 2: LUMINARIAS Y GANCHOS DE LUMINARIAS (MAL ESTADO) LOTE 3: FIERROS VIEJOS EN GENERAL (ALAMBRES

Más detalles

ORDENES DE COMPRA FEBRERO 2015

ORDENES DE COMPRA FEBRERO 2015 CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES ORDENES DE COMPRA FEBRERO 2015 ORDEN C.C CTA NOMBRE CUENTA FECHA RUT NOMBRE PROVEEDOR TOTAL 74619 ** ANULADA ** 74620 318 421105 P.FARMC.Y QUIMICOS 10-02-2015

Más detalles

CM SE SE SE SE SE SE SE SE SE12

CM SE SE SE SE SE SE SE SE SE12 ASIENTOS UNIDAD OFTALMOLOGIA JESUS GRACIA SANTAFE $ 165.272 5350-969-CM12 5350-968-SE12 5350-964-SE12 5350-965-SE12 5350-966-SE12 111-L112 111-L112 TREMA DENTAL LIMITADA JCF IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA

Más detalles

FECHA Nº ORDEN IMPUTACION PROVEEDOR DETALLE MONTO

FECHA Nº ORDEN IMPUTACION PROVEEDOR DETALLE MONTO 06/01/2011 2067 22-03-001-001 GREZ Y BUGMANN 20 LTS. GASOL. 97 FURGON 20,020 13/01/2011 2068 22-03-001-001 GREZ Y BUGMANN 40 LTS. GASOL. MAQUINAS Y BIDONES ACOPIO GASOLINA 47,140 28/01/2011 2069 22-03-001

Más detalles

07/08/ Decreto: 0. Oficio: 0. Fecha: Pagina: COBRO 6% SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN , , ,

07/08/ Decreto: 0. Oficio: 0. Fecha: Pagina: COBRO 6% SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN , , , 24373 0/07/204 9.87.000-0 LABORATORIOS SILESIA S.A. 288.992 288.992 288.992,00 0 242.850 46.42 288.992 24374 0/07/204 6.608.700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO 8,00 25222999 COBRO 6% SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN

Más detalles

I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO PAGINA N 1 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO PAGINA N 1 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO PAGINA N 1 114 21/01/2016 087845500-2 TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. 211 16/02/2016 076176425-k COMERCIAL DARIO FABBRI. 212 16/02/2016 076176425-k COMERCIAL DARIO FABBRI. 240

Más detalles

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 6 11130016-SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 4,444 7,708,242.82 11130016-203-SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA 4,444 7,708,242.82 ACCESORIOS DE TELEFONIA 44 145,648.21 APARATO

Más detalles

OTRAS COMPRAS Y ADQUISICIONES

OTRAS COMPRAS Y ADQUISICIONES OTRAS COMPRAS Y ADQUISICIONES TIPO DE ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO DENOMINACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO NÚMERO DE ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO

Más detalles

PERSONAL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS. Establecimiento. Función que desempeña. Región

PERSONAL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS. Establecimiento. Función que desempeña. Región NORAMBUENA CUEVAS LORENA CONTRERAS NOVOA JEANETTE VERONICA HENRIQUEZ CERDA ELIZABETH PINCHEIRA VALENZUELA PAOLA VIVERO LÓPEZ FABIOLA MODESTA LUCIANA DEL PILAR HENRIQUEZ CERDA ELIZABETH SUAREZ VARGAS WALESKA

Más detalles

DIRECCION COMUNAL DE SALUD TALCA CONVENIOS 2008

DIRECCION COMUNAL DE SALUD TALCA CONVENIOS 2008 DIRECCION COMUNAL DE SALUD TALCA CONVENIOS 2008 Nombre Institución Rut Servicio de Salud del 61.606.900 4 Maule Servicio de Salud del 61.606.900 4 Maule Servicio de Salud del Maule 61.606.900 4 Servicio

Más detalles

Sector : EDUCACION Año : 2015 Trimestre : 2 mes abril PASIVOS ABRIL 2015 Municipio : ARAUCO

Sector : EDUCACION Año : 2015 Trimestre : 2 mes abril PASIVOS ABRIL 2015 Municipio : ARAUCO Sector : EDUCACION Año : 2015 Trimestre : 2 mes abril PASIVOS ABRIL 2015 Municipio : ARAUCO nombre factura concepto_pres detalle actual_mo actual_mp saldo fecha_emision FUENTEALBA PÉREZ MANUEL JESÚS 114

Más detalles

NOMINA PAGOS HONORARIOS SUMA ALZADA FUNCIONARIOS D.A.S. JUNIO 2015

NOMINA PAGOS HONORARIOS SUMA ALZADA FUNCIONARIOS D.A.S. JUNIO 2015 I. Municipalidad de Arauco Dpto. Salud NOMINA PAGOS HONORARIOS SUMA ALZADA FUNCIONARIOS D.A.S. 1 NORMA VALENZUELA LABRA O D.A.S. ARAUCO APOYO O AREA PERSONAL 106.000 PESO VIII SIN OBSERVACIONES 2 MELISA

Más detalles

SERVICIO EXAMENES LABORATORIO BASICO MARZO 2012 MYRIAM LORCA Y SOTO LIMITADA 03/04/2012

SERVICIO EXAMENES LABORATORIO BASICO MARZO 2012 MYRIAM LORCA Y SOTO LIMITADA 03/04/2012 Número OC Nombre OC Proveedor Fecha de creación Monto 2688-199-SE12 SERVICIO EXAMENES LABORATORIO BASICO MARZO 2012 MYRIAM LORCA Y SOTO LIMITADA 03/04/2012 2.293.344 2688-200-SE12 CARGA DE COMBUSTIBLE

Más detalles

2680013000066 Televisor a Color $ 9,489.96

2680013000066 Televisor a Color $ 9,489.96 2680011000008 Desmalezadora $ 2,758.16 2680011000009 Podadora de Pasto $ 5,030.85 2680011000010 Equipo de Sonido $ 5,092.20 2680012000004 Cámara Fotográfica $ 1,190.00 2680013000060 Televisor a Color $

Más detalles

PASIVOS CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2016

PASIVOS CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2016 CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES PASIVOS CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2016 NUMERO FECHA EMISION AÑO MES AREA DOCUMENTO RAZON SOCIAL RUT

Más detalles

INFORME DE PASIVOS AL 30/09/2015 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CUENTA DETALLE FECHA PROVEEDOR RUT VALOR

INFORME DE PASIVOS AL 30/09/2015 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CUENTA DETALLE FECHA PROVEEDOR RUT VALOR INFORME DE PASIVOS AL 30/09/2015 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CUENTA DETALLE FECHA PROVEEDOR RUT VALOR 215.22.04.010 MAT. PARA MANT. Y REP. INMUEB. 14/09/2015 AKCURA 76.113.077-3 $ 36.633 215.22.06.002

Más detalles

PASIVOS A ABRIL 2015

PASIVOS A ABRIL 2015 MUNICIPALIDAD DE PUREN DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PASIVOS A ABRIL 2015 PROVEEDOR Monto Glosa Dcto. JUAN MARTIN OLIVOS GONZALEZ LUIS REDEMIO GUTIERREZ INOSTROZA COMERCIAL RIPLEY & SAVE CRISTIAN ADOLFO MELLADO

Más detalles

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL MUNICIPALIDAD DE 1 1140506 Aplic Fondos - Programa Modulo Dental 12-372 01/08/2014 76.128.840-7 TREMA DENTAL LIMITADA 353.966 0 353.965 1 EL MODULO DENTAL 353.966 0 353.965 1 1140507 Aplic Fondos - Programa

Más detalles

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental. Informacion de Oficio

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental. Informacion de Oficio PAGINA No. 1 DE 6 11130016-SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 1,419 4,470,459.95 11130016-243-SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS 1,419 4,470,459.95 ACCESORIOS

Más detalles

Ilustre Municipalidad de Futrono PROVINCIA DEL RANCO REGIÓN DE LOS RIOS CHILE MUNICIPALIDAD - DESAM DETALLE DE PASIVOS

Ilustre Municipalidad de Futrono PROVINCIA DEL RANCO REGIÓN DE LOS RIOS CHILE MUNICIPALIDAD - DESAM DETALLE DE PASIVOS Ilustre Municipalidad de Futrono PROVINCIA DEL RANCO REGIÓN DE LOS RIOS CHILE MUNICIPALIDAD - DESAM DETALLE DE PASIVOS id_legal rut digito nombre año trimestre id_sector documento concepto_pres actual_mo

Más detalles

Decretos Alcaldicios. Mes de Marzo 2013

Decretos Alcaldicios. Mes de Marzo 2013 Decretos Alcaldicios. Mes de Marzo 2013 Nº DECRETO DIA MES AÑO MATERIA 0165 04 03 2013 ADJUDICA LICITACION TRANSPORTE ESCOLAR,, SEP 0166 04 03 2013 ADJUDICA LICITACION TRANSPORTE ESCOLAR, E-259, SEP 0167

Más detalles

635 MUNICIPALIDAD DE CODEGUA 731, PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009

635 MUNICIPALIDAD DE CODEGUA 731, PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 MUNICIPALIDAD DE CODEGUA ADMINISTRACION Y FINAZAS GASTOS EFECTUADOS DUARANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2009 635 MUNICIPALIDAD DE CODEGUA 731,106 635 PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE

Más detalles

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 7 ACCESORIOS DE TELEFONIA 45 57,234.80

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 7 ACCESORIOS DE TELEFONIA 45 57,234.80 Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 7 11130008-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 4,629.00 8,903,423.38 11130008-320-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA 4,629.00 8,903,423.38

Más detalles

Sección I - Códigos de Uso Frecuente

Sección I - Códigos de Uso Frecuente Sección I - Códigos de Uso Frecuente Bonos (Medio de Pago) 80140000 Comercialización y Distribución 80141700 Distribución 80141706 Servicio de Intermediación de Productos Call Center (Público & Privado)

Más detalles

UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO AREA DE RECURSOS MATERIALES INVENTARIO AL 04 DE SEPT. DE 2015

UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO AREA DE RECURSOS MATERIALES INVENTARIO AL 04 DE SEPT. DE 2015 DEPENDENCIA: SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO 2300307000130 Teclado $319.00 2300307000359 Teléfono $0.00 2300307000361 Teléfono $0.00 2300307000945

Más detalles

OTRAS COMPRAS. CORP. SANTO TOMAS PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION Y LA CULTURA Arancel matrìcula 86.

OTRAS COMPRAS. CORP. SANTO TOMAS PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION Y LA CULTURA Arancel matrìcula 86. 1 Exenta Sist.Chilecompra Orden de Compra 01/03/2012 370 PINCHEIRA URZUA CAROLINA 13.765.709-0 http://www.mercadopublico.cl/ Arriendojuego infantil 47.600 2 Exenta Sist.Chilecompra Orden de Compra 02/03/2012

Más detalles

PASIVOS CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES LISTADO DE FACTURAS AL

PASIVOS CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES LISTADO DE FACTURAS AL CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES PASIVOS CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES LISTADO DE FACTURAS 01-09-2016 AL 30-09-2016 NUMERO AÑO MES AREA FECHA EMISION RAZON SOCIAL RUT GLOSA

Más detalles

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA UTILES DE OFICINA 2015

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA UTILES DE OFICINA 2015 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA UTILES DE OFICINA 2015 Papel de Escritorio y Cartón: Rubro:331 ITEM 1 2 3 ITEM 4 5 6 CODIGO DE CATALOGO DESCRIPCION 14111507-003 Papel tamaño oficio 14111507-001 14111507-002

Más detalles

REPÚBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS DEPARTAMENTO DE SALUD Mes Abril 2013 OTRAS COMPRAS NO SOMETIDAS AL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS

REPÚBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS DEPARTAMENTO DE SALUD Mes Abril 2013 OTRAS COMPRAS NO SOMETIDAS AL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS REPÚBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS DEPARTAMENTO DE SALUD Mes Abril 2013 OTRAS COMPRAS NO SOMETIDAS AL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS TIPO DENOMINACION FECHA Nº NOMBRE RUT PERSONA SOCIOS O ACCIONISTAS

Más detalles

Mes de Julio Compras Menores a 3 U.T.M.

Mes de Julio Compras Menores a 3 U.T.M. Mes de Julio Compras Menores a 3 U.T.M. N O/C, boleta Fecha Proveedor Monto 1627 01-07-2015 RENATO DIAZ S.A. $ 20.560 1621 01-07-2015 BIO COMERCIAL SANTA ADRIANA LIMITADA $ 61.721 1618 01-07-2015 LUIS

Más detalles

ORDENES DE COMPRA SOBRE 3 UTM PERIODO ENERO DICIEMBRE 2009

ORDENES DE COMPRA SOBRE 3 UTM PERIODO ENERO DICIEMBRE 2009 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS Departamento de Educacion ORDENES DE COMPRA SOBRE 3 UTM PERIODO ENERO DICIEMBRE 20 Número OC Nombre OC Proveedor 2726-1- 2726-2- 2726-3- 2726-4- 2726-5- 2726-6- 2726-7- 2726-8-SE

Más detalles

L I S T A D O D E D E C R E T O S E M I T I D O S SECTOR SALUD

L I S T A D O D E D E C R E T O S E M I T I D O S SECTOR SALUD I. MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD L I S T A D O D E D E C R E T O S E M I T I D O S SECTOR SALUD Rango de fecha Desde 01/06/2012 Hasta 30/06/2012 Impreso el día 24/07/2012 Decreto

Más detalles

ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2015

ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2015 78883 340 421105 P.FARMC.Y QUIMICOS 01-12-2015 82999400-3 ROCHE CHILE LIMITADA 6.315.102 78884 340 421105 P.FARMC.Y QUIMICOS 01-12-2015 82999400-3 ROCHE CHILE LIMITADA 8.739.348 78885 340 421105 P.FARMC.Y

Más detalles

nombre año trimestre documento COLDIAB Y CIA LTDA COLDIAB Y CIA LTDA NOEMI DEL CARMEN MOYA CORREA PONTIFICIA

nombre año trimestre documento COLDIAB Y CIA LTDA COLDIAB Y CIA LTDA NOEMI DEL CARMEN MOYA CORREA PONTIFICIA nombre año trimestre documento COLDIAB Y CIA LTDA 2015 2 8431 COLDIAB Y CIA LTDA 2015 2 8449 NOEMI DEL CARMEN MOYA CORREA 2015 2 4981 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 2015 2 1609243 ERIKA ISABEL

Más detalles

Nombre o Razón Social

Nombre o Razón Social OTRAS COMPRAS Nº Tipo Cpras menor 3 UTM Denominacion Fecha Nº O/C Nombre o Razón Social Rut Persona natur o juríd. Nombre Prov. Socios y accionistas principales Objeto de la Contratación Monto Total 1

Más detalles

(D)irecta (C)hileCompra. Monto CLASIFICADOR DE GASTOS DEVENGADOS EN MARZO 2012

(D)irecta (C)hileCompra. Monto CLASIFICADOR DE GASTOS DEVENGADOS EN MARZO 2012 ALIMENTOS Y BEBIDAS SODEXO CHILE S.A. VALES DE COLACION MINISTROS Y FUNCIONARIOS D 6.699.860 DIMERC S.A. ALIMENTOS Y BEBIDAS D 154.260 EMBOTELLADORA ANDINA S.A. ALIMENTOS Y BEBIDAS D 597.551 COMERCIAL

Más detalles

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS SECTOR SALUD

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS SECTOR SALUD I. MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS SECTOR SALUD Rango de fecha Desde el 01/04/2012 hasta el 30/04/2012 Decreto Fecha Nombre Glosa Monto Tipo Documento

Más detalles

Listado de Ordenes de Compra Area Salud Mes de Agosto 2017

Listado de Ordenes de Compra Area Salud Mes de Agosto 2017 Listado de Ordenes de Compra Area Salud Mes de Agosto 2017 Fecha de O/Compra N O/C Proveedor Monto de la Adjudicacion 02/08/2017 2790-544-SE17 LABORATORIO CHILE $ 307.877 02/08/2017 2790-545-SE17 FARMACEUTICA

Más detalles

PASIVOS CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES AL 30 DE JUNIO 2017

PASIVOS CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES AL 30 DE JUNIO 2017 2017 JUNIO ADMINISTRACION 30/06/2017 15 SOLUCIONES INFORMATICAS PLANEN SPA 76485961-8 ARR. CASILLAS GOOGLE $ 1.954.551 $ 1.954.551 2017 JUNIO ADMINISTRACION 28/06/2017 218007 DIMACOFI S.A. 92083000-5 ARRIENDO

Más detalles

Ilustre Municipalidad de Cerrillos. Sala Cuna Cardenal Raúl Silva Ilustre Municipalidad de Sillones y cubos de espuma, serpientes de paseo

Ilustre Municipalidad de Cerrillos. Sala Cuna Cardenal Raúl Silva Ilustre Municipalidad de Sillones y cubos de espuma, serpientes de paseo 324-876-L109 Escuela D-33 S/P 4655-4656 Materiales Escolares 07-12-2009 17:30:00 Publicada 324-875-L109 Sala Cuna Cardenal Raúl Silva Sillones y cubos de espuma, Henriquez s.p 3122 serpientes de paseo

Más detalles

FECHA Nº ORDEN IMPUTACION PROVEEDOR DETALLE MONTO $

FECHA Nº ORDEN IMPUTACION PROVEEDOR DETALLE MONTO $ 08/01/2009 1695 22-03-001-001 CIAL. GREZ Y BUGMANN GASOLINA 97 OCT. PARA VEHICULO ADMINIST. 3,824 13/01/2009 1696 22-04-004 COM. ARCALAUQUEN LTDA. 08 BLOQUEADORES SOLARES CON BOMBA 100,413 16/01/2009 1697

Más detalles

PROGRAMA DE ADQUISICIONES AÑO 2014. Servicios. Servicio de agua y alcantarillado I y II semestre BANHVI 3,900,000.00

PROGRAMA DE ADQUISICIONES AÑO 2014. Servicios. Servicio de agua y alcantarillado I y II semestre BANHVI 3,900,000.00 Alquiler de bodegaje de documentación, cajas de seguridad y parqueos Alquiler de equipos de fotocopiadoras y vehículos tipo microbus para posible visita a proyectos de vivienda con personal técnico de

Más detalles

rut digito nombre item glosa parcial total item

rut digito nombre item glosa parcial total item 77012870 6 COMERCIAL RED OFFICE LTDA. 2152204009 78312060 7 COMERCIALIZADORA INTEGRAL LTDA. 2152204009 85541900 9 EDAPI S.A. 2152204009 76114865 6 HOLDING QB CONSULTORES LTDA. 2152204010 76058391 k COMERCIAL

Más detalles

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 7 11130016-SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 2,859 11,189,550.75 11130016-242-SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 2,859 11,189,550.75 ACCESORIOS DE TELEFONIA

Más detalles

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 S REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO LA 1 02/01/2012 2727-66-LP11 FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LIMITADA 2 02/01/2012 2727-66-LP11 OPKO CHILE S A 1 3 02/01/2012 2727-66-LP11 4 02/01/2012 2727-66-LP11 GLAXOSMITHKLINE

Más detalles

MINICIPALIDAD DE SAN CARLOS Dirección Administración y Finanzas ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM ENERO - NOVIEMBRE 2009 Nº ORDEN FECHA PROVEEDOR

MINICIPALIDAD DE SAN CARLOS Dirección Administración y Finanzas ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM ENERO - NOVIEMBRE 2009 Nº ORDEN FECHA PROVEEDOR 21995 07/01/2009 FERRETERÍA PARRAL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 6400 22-04-010-001 21996 07/01/2009 COMERCIAL SAN CARLOS HERRAMIENTA MENOR 15800 22-04-010-012 21997 07/01/2009 ELECTRICIDAD PINAL MATERIAL DE

Más detalles

Programas de cómputo que trabajan para usted Su precio, su confiabilidad y 22 años de experiencia, dan solidez a su inversión CONTABILIDAD INTEGRAL SISTEMA DE PUNTO DE VENTA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO

Más detalles

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE PATRIMONIO CATALOGO DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES ABRIL DE 2012 ALTAS MUEBLES

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE PATRIMONIO CATALOGO DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES ABRIL DE 2012 ALTAS MUEBLES SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE PATRIMONIO CATALOGO DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES ABRIL DE 2012 ALTAS MUEBLES INVENTARIO DESCRIPCION DEL ARTICULO FECHA DE CENTRO DE COSTO SECRETARIA

Más detalles

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS SECTOR SALUD Rango de fecha Desde 01/07/2010 Hasta 31/07/2010 Impreso el día 17/02/2011

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS SECTOR SALUD Rango de fecha Desde 01/07/2010 Hasta 31/07/2010 Impreso el día 17/02/2011 48 01/0/2010 085121100-4 AUTOMOTRIZ ANTUMALAL LTDA COMPRA BATERIA PARA AMBULANCIA 8,428 FACTURA 53442 48 01/0/2010 081151900- FRINDT Y CIA. LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES Y UT 4,451 FACTURA 28891 488

Más detalles

NO. LICITACION, CONCURSO CONCEPTO EMPRESA MONTO DEL OBSERVACIONES O CONTRATO ADJUDICADA CONTRATO

NO. LICITACION, CONCURSO CONCEPTO EMPRESA MONTO DEL OBSERVACIONES O CONTRATO ADJUDICADA CONTRATO 33056003-001-05 Elaboracion y entrega de 138 C. Manuel Martinez Nuñez $ 984.423,00 medallas conmemorativas. S/N Contrato mantenimiento preventivo Prime Computer del Sureste $ 749.084,28 Adjudicacion Directa

Más detalles

ORDENES DE COMPRA ABRIL 2016

ORDENES DE COMPRA ABRIL 2016 080598 315 01-04-2016 91575000-1 SOCOFAR 1.243.962 080599 306 04-04-2016 91575000-1 SOCOFAR 2.612.447 080601 340 01-04-2016 96659920-0 BIOMERIEUX CHILE S.A. 94.248 080602 340 01-04-2016 96851720-1 MEDICA

Más detalles

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2015

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2015 1 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2015 La Defensoría de los Habitantes de la Republica, atendiendo lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Contratación Administrativa y el

Más detalles

ORDEN ORDEN PRESUPUESTARIA PROVEEDOR PROVEEDOR UNIDAD SOLICITANTE MONTO 2012 40 50-40 76039827-6 MACRO SECURITY LTDA. DIR. DIDECO $ 3.913.

ORDEN ORDEN PRESUPUESTARIA PROVEEDOR PROVEEDOR UNIDAD SOLICITANTE MONTO 2012 40 50-40 76039827-6 MACRO SECURITY LTDA. DIR. DIDECO $ 3.913. 2012 40 50-40 76039827-6 MACRO SECURITY LTDA. DIR. DIDECO $ 3.913.672 2012 122 50-122 79638430-1 SERV. DE MAQUINARIAS Y CONSTRUCCION ANDINOR SMAPA LTDA. OPERACIONES $ 3.456.950 2012 140 50-140 76215010-7

Más detalles

MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA

MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA Anexo Tecnico Licitacion Pública N PODJUDTSJ 01/2014 Partida "A" MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA DESCRIPCION UNIDAD VOLUMEN ACETATO TAMAÑO CARTA PIEZA 1000 AGARRAPAPEL #200 (C/12 PZAS) CAJA 20 AGARRAPAPEL

Más detalles

PATRICIO AUGUSTO HENRIQUEZ CATALDO MARCO ANTONIO AZOLAS MARTINEZ LIBRERIA REY-SER Y COMPANIA LIMITADA LORENA MARIEL ESPINOZA RIVERA

PATRICIO AUGUSTO HENRIQUEZ CATALDO MARCO ANTONIO AZOLAS MARTINEZ LIBRERIA REY-SER Y COMPANIA LIMITADA LORENA MARIEL ESPINOZA RIVERA 2393-202- Nº 46, ART. ESCRITORIOS, TESORERIA PATRICIO AUGUSTO HENRIQUEZ CATALDO 27/02/2012 608.296 ACEPTADA 2393-201- Nº 189, LIENZOS RR.PP. MARCO ANTONIO AZOLAS MARTINEZ 27/02/2012 595.000 ACEPTADA 2393-191-

Más detalles

ORDENES DE COMPRA EMITIDAS CORPORACION MUNICIPAL DE QUINCHAO - DEPARTAMENTO DE SALUD PERIODO JUNIO 2014

ORDENES DE COMPRA EMITIDAS CORPORACION MUNICIPAL DE QUINCHAO - DEPARTAMENTO DE SALUD PERIODO JUNIO 2014 ORDENES DE COMPRA EMITIDAS CORPORACION MUNICIPAL DE QUINCHAO - DEPARTAMENTO DE SALUD PERIODO JUNIO 2014 Area de Negocio Nº Orden Fecha Emisión Proveedor Total SALUD 863 02/06/2014 Molina Mansilla Jose

Más detalles

FIN-02 FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA

FIN-02 FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 11 EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA 108 426,745.96 MOUSE 2 95.00 190.00 UPS 6 475.00 2,850.00 COMPUTADORA DE ESCRITORIO 1 5,201.00 5,201.00

Más detalles

ORDENES DE COMPRA MARZO 2016

ORDENES DE COMPRA MARZO 2016 80016 01-03-2016 82999400-3 ROCHE CHILE LIMITADA 5.118.468 80017 01-03-2016 82999400-3 ROCHE CHILE LIMITADA 9.677.915 80018 01-03-2016 96659920-0 BIOMERIEUX CHILE S.A. 94.248 80019 01-03-2016 79568850-1

Más detalles

UNIDAD COMPRADORA BATERÍA DE EVALUACIÓN, COLEGIO A. RAYO, CARGO PIE EDUCACIÓN PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 31/5/2013 $ 23.

UNIDAD COMPRADORA BATERÍA DE EVALUACIÓN, COLEGIO A. RAYO, CARGO PIE EDUCACIÓN PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 31/5/2013 $ 23. NÚMERO OC NOMBRE OC UNIDAD COMPRADORA PROVEEDOR FECHA DE CREACIÓN MONTO 3500-375-SE13 BATERÍA DE EVALUACIÓN, COLEGIO A. RAYO, CARGO PIE EDUCACIÓN PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 31/5/2013 $ 23.670

Más detalles

NOMBRE DE LA ENTIDAD: PRO CONSUMIDOR

NOMBRE DE LA ENTIDAD: PRO CONSUMIDOR PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE SNCC.F.053 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES AÑO 2015 NOMBRE DE LA ENTIDAD: PRO CONSUMIDOR FECHA DE NECESIDAD CÓDIGO DEL CATÁLOGO

Más detalles

Plan de Salud Comunal. Dirección Administración Salud Municipalidad Arauco

Plan de Salud Comunal. Dirección Administración Salud Municipalidad Arauco Plan de Salud Comunal Dirección Administración Salud Municipalidad Arauco Julio 2015 Índice 1. Principales acciones realizadas por la Dirección de Salud Municipal... 4 2. Proyectos de Mejoramiento en el

Más detalles

Aire comprimido para limpiar equipo de cómputo 590 ml aproximadamente. 46 Banderita adhesiva, tape-flag, de 5 colores 414.71

Aire comprimido para limpiar equipo de cómputo 590 ml aproximadamente. 46 Banderita adhesiva, tape-flag, de 5 colores 414.71 AVISO DE ACTO FINAL CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2015LA-000002-01 TINTAS, SUMINISTROS Y SEGÚN DEMANDA SE AVISA A TODOS LOS INTERESADOS EN ESTA LICITACIÓN ABREVIADA,

Más detalles

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 6 11130016-SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 656 3,425,753.69 11130016-237-AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLAN Y SU ENTORNO 656 3,425,753.69

Más detalles

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 30 DE 52 FECHA : 17/11/2015 HORA : 10:18.09 FECHA INVENTARIO 17/11/2015 IMPRESORA 9 10,612.00 MAQUINAS, PLANTAS, MOTORES, GENERADORES Y COMPRESORES 1 1,975.00 COMPRESOR DE AIRE 1 1,975.00 MOBILIARIOS

Más detalles

ORDENES DE COMPRA EMITIDAS

ORDENES DE COMPRA EMITIDAS ORDENES DE COMPRA EMITIDAS Fecha Inicio 01/03/2014 Fecha Termino 31/03/2014 Area Nº Orden F.Emisión Proveedor Monto Total Resumen de Compra ChileCompra ATENCION AL MEN 11 12/03/2014 ALEX HECTOR ANDRADE

Más detalles

FIN-02 FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA

FIN-02 FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. DE FIN-0 FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA 00 0 00 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS 0/06/0

Más detalles

RELACION DE ORDENES DE COMPRA PERIODO: OCTUBRE 2011 PROVEEDOR MONTO (S/.) DESCRIPCIÓN RELACION DE ORDENES DE COMPRA PERIODO: NOVIEMBRE 2011

RELACION DE ORDENES DE COMPRA PERIODO: OCTUBRE 2011 PROVEEDOR MONTO (S/.) DESCRIPCIÓN RELACION DE ORDENES DE COMPRA PERIODO: NOVIEMBRE 2011 RELACION DE ORDENES DE PERIODO: OCTUBRE 2011 140 03/10/2011 CONTINENTAL S.A.C. S/. 551.63 141 04/10/2011 VARGAS ROJAS AMELIA TRUFINA S/. 520.00 DE PILAS, TINTA, AUTOENTINTABLE, DISCO DVD, CD GRABABLE DE

Más detalles

CONSULTAS POR DECRETOS SECTOR EDUCACION

CONSULTAS POR DECRETOS SECTOR EDUCACION I. MUNICIPALIDAD Página nº :1 213 01/07/2009 ORIENCOOP LTDA PAGO DE DEUDA DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE JUNIO DEL 2009, ORIENCOOP LTDA 1,921,458 213 214 01/07/2009 ILUSTRE MUNICIPALIDAD 215 01/07/2009

Más detalles

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES 30/10/2015

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES 30/10/2015 1 SERVICIO DE GUARDA Y GESTION DE ARCHIVOS - AD REFENDUM L.P.N. MARZO 220-260 ADJUDICADO 30/06/2015 2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLER ALTERNATIVO - AD L.P.N. MARZO 240 ADJUDICADO

Más detalles

01/10/2013 COMERCIAL PARKING LTDA CONCESIONARIA SUBTERRA DOS S.A 96.965.340-0 02/10/2013 EMPRESA ECM

01/10/2013 COMERCIAL PARKING LTDA CONCESIONARIA SUBTERRA DOS S.A 96.965.340-0 02/10/2013 EMPRESA ECM 1.6 COMPRAS FUERA DEL PORTAL MERCADO PÚBLICO DECRETO DE PAGO FECHA BIEN O SERVICIO FECHA INICIO Y TÉRMINO PATENTE PATENTE BENCINA VEHICULO PATENTE REPARACION NEUMATICO CAMIONETA CHFT54 PROVEEDOR (RAZÓN

Más detalles

MUNICIPALIDAD LOS ANGELES Dirección Comunal de Salud Experiencia en Gestión y Calidad

MUNICIPALIDAD LOS ANGELES Dirección Comunal de Salud Experiencia en Gestión y Calidad MUNICIPALIDAD LOS ANGELES Dirección Comunal de Salud Experiencia en Gestión y Calidad Municipalidad de Los Ángeles Patricia Contreras Jara, Matrona, Magíster en Salud Familiar Jefe Apoyo a la Gestión,

Más detalles

ORDENES DE COMPRA MES FEBRERO AÑO 2011

ORDENES DE COMPRA MES FEBRERO AÑO 2011 SOCIEDAD DE INVERSIONES PHARMAVISAN 2688-85-SE11 SUEROS DESDE 2688-102-R111 LIMITADA 01-02-11 $ 456.008 2688-86-SE11 FORMLARIO DE ATENCION PRIMARIA NUEVO JUAN PABLO ANDRES TAPIA PONCE 01-02-11 $ 259.182

Más detalles

GUÍA DE EQUIPAMIENTO PROFESIONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL TÉCNICO BACHILLER AUTOMOTRIZ

GUÍA DE EQUIPAMIENTO PROFESIONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL TÉCNICO BACHILLER AUTOMOTRIZ GUÍA DE EQUIPAMIENTO PROFESIONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL TÉCNICO BACHILLER AUTOMOTRIZ Calle 16 de Septiembre No. 147 Nte., Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México, CP 52148 Teléfono 01 (722) 2 71

Más detalles

Requerimientos de Equipo y Mobiliario REGIÓN CENTRAL ESTE

Requerimientos de Equipo y Mobiliario REGIÓN CENTRAL ESTE Requerimientos de Equipo y Mobiliario REGIÓN CENTRAL ESTE Tipo de recurso Instalaciones Mobiliario y Equipo Materiales y Suministros Ejemplo de recurso Salas de reunión Salas de Capacitación 0 Oficinas

Más detalles

Monto Bruto. Fecha de creación. Número OC Nombre OC Unidad compradora Proveedor. Estado LICITACIONES PORTAL MERCADO PUBLICO SECTOR MUNICIPAL

Monto Bruto. Fecha de creación. Número OC Nombre OC Unidad compradora Proveedor. Estado LICITACIONES PORTAL MERCADO PUBLICO SECTOR MUNICIPAL 2393-730-SE11 timbre microporoso.licencias de conducir HUMBERTO GARETTO E HIJOS 31/08/2011 7.900 Aceptada 2393-729-SE11 timbres microporosos RR.HH HUMBERTO GARETTO E HIJOS 31/08/2011 15.800 Aceptada 2393-724-SE11

Más detalles

Orden N. Document o. R.U.T Proveedor. Valor $ Fecha

Orden N. Document o. R.U.T Proveedor. Valor $ Fecha Orden N R.U.T Fecha Valor $ Descripción Compra Document o 826 76.227.921-5 26/01/2015 126.937 ADQUISICIÓN LIMPIAPIES USO ACADEMIA JUDICIAL SÁNCHEZ Y CÁCERES LIMITADA O.COMPRA 827 77.709.750-4 04/02/2015

Más detalles

Servicios Internos 10-04-2004 Contratod e Prestyación de Servicios Computacionales y de Capacitación para el

Servicios Internos 10-04-2004 Contratod e Prestyación de Servicios Computacionales y de Capacitación para el N carpeta y año N Licitación/ Contrato de Nombre Contrato Empresa Unidad Requirente Suscripción de Contrato Contrato de Suministro de Servicio Público y Telefónico Móvil. Entel PCS Telecomunicaciones S.A.

Más detalles