PRESUPUESTOS GENERALES AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ. Dosier informativo. Juntos, mejoramos Torrejón

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "PRESUPUESTOS GENERALES AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ. Dosier informativo. Juntos, mejoramos Torrejón"

Transcripción

1 PRESUPUESTOS GENERALES Dosier informativo Juntos, mejoramos Torrejón

2 PRESUPUESTOS GENERALES PRESUPUESTO DE INGRESOS Capítulo 1 Impuestos Directos ,85 Capítulo 2 Impuestos Indirectos ,48 Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos ,59 Capítulo 4 Transferencias corrientes ,50 Capítulo 5 Ingresos patrimoniales ,35 Capítulo 6 Enajenación Inversiones Reales ,00 Capítulo 7 Transferencias de capital ,35 Capítulo 8 Activos financieros -- Capítulo 9 Pasivos financieros ,44 TOTAL GENERAL ,56 PRESUPUESTO DE GASTOS Capítulo 1 Gastos de Personal ,05 Capítulo 2 Gastos de bienes corrientes y servicios ,57 Capítulo 3 Gastos financieros ,33 Capítulo 4 Transferencias corrientes ,00 Capítulo 5 Fondo de contingencia y otros imprevistos ,00 Capítulo 6 Inversiones reales ,54 Capítulo 7 Transferencias de capital -- Capítulo 8 Cuadro 1: Ingresos y gastos Activos financieros Capítulo 9 Pasivos financieros ,07 TOTAL GENERAL ,56 --

3 PRESUPUESTOS GENERALES Cuadro 2: Gasto social de los presupuestos Incluye, entre otras, las concejalías de Bienestar, Cultura, Empleo, Educación, Mujer, Mayores, Medio Ambiente, Sanidad, Juventud, Deportes, Obras, Nuevas Tecnologías, Movilidad y Voluntariado GASTO SOCIAL PRESUPUESTO GASTO SOCIAL PRESUPUESTO ,56 GASTO SOCIAL ,23 Más de 4 de cada 5 euros del presupuesto del año se destinarán a gasto social

4 PRESUPUESTOS GENERALES Cuadro 3: Principales Inversiones y Actuaciones Presupuesto destinado: ,54 Creación de Centro de Formación de Excelencia Nueva Ambulancia Municipal Programa de Mejora y Agilidad Tráfico- Creación de Rotondas Plan Seguridad Viandantes»» Iluminación Pasos Peatones»» Construcción Pasos Peatones Elevados»» Plan Eliminación Barreras Arquitectónicas 4ª Fase Anillo Ciclista - Carril Bici Plan Mejora de Barrios»» Plan de Mejora Soto Henares»» Mejora Interbloques y Paseos Zarzuela»» Mejora Interbloques y Paseos Fronteras»» Mejora Interbloques Corazón de Ardoz»» Creación Mediana Avenida Unión Europea»» Ampliación Mediana Carretera Loeches»» Pantallas Acústicas en Puente Bº San José Zarzuela - Cañada»» Obras de Mejora en Parque Granada, Bilbao y Orbasa»» Nuevo Acceso Bº San Benito»» Iluminación Carretera Acceso Bº Castillo»» Plan Revitalización Zona Centro (Calles Ronda Saliente, Libertad, Manuel Sandoval, Quintanilla, Fraguas, Castilla, Cábilas, Ronda Poniente, Cristo y Cruz. Plazas Calderas y Cruz) Programa Torrejón Cuida sus Barrios

5

6 PRESUPUESTOS GENERALES Cuadro 3: Principales Inversiones y Actuaciones Presupuesto destinado: ,54 Mejora Limpieza Viaria y Recogida Basuras Completar Soterramiento Contenedores Basura Plan de Mejora de Colegios y Edificios Públicos Reformas en Centros de Mayores y Bibliotecas Plan Mantenimiento y Mejora de Infraestructuras Deportivas»» 1ª Fase Gran Ciudad Deportiva Torrejón»» Reforma Pista Atletismo CD Joaquín Blume»» Cambio Suelo Pabellón M-4»» Cambio Suelo Pabellón Javi Limones»» Reforma de Acerados y Pistas Exteriores CD Joaquín Blume»» Reforma Suelo Sala Clases Colectivas CD Londres»» Reforma Suelo Sala Clases Colectivas Velódromo»» Reforma Frontis del Frontón CD Joaquín Blume»» Reforma Vestuarios y Gradas Campo Fútbol Veredillas»» Instalación de Gradas en Campos de Fútbol Fronteras y Guti»» Instalación de Canastas en Pabellón Nuria Fernández»» Actuaciones Varias Operación Asfalto Plan Bacheado Programa Renovación Estructuras Viarias (72 horas) Parcheado Calzadas y Aceras Plan de Mejora Estética de la Ciudad

7 PRESUPUESTOS GENERALES Cuadro 3: Principales Inversiones y Actuaciones Presupuesto destinado: ,54 Plan Reforestación Incremento del Programa de Poda Campaña de Desbroce Integral Servicio de Eliminación de Mosquitos y Algas en el Río Henares. Repoblación de Animales Insectívoros (Murciélagos) Plan Especial de Eliminación de Excrementos Caninos (BEECAN) Control de Palomas, Gatos y Roedores Nueva Equipación Policía Local Nuevo Mobiliario Urbano Programa de Vallado de Parques Creación Nuevos Aseos en Recinto Ferial y Parque de Ocio para las Fiestas Eliminación Símbolos Memoria Histórica Reforma Centro Protección Animal Reforma Cementerio Municipal Creación Street Gym Gimnasios al aire libre en Veredillas y Fresnos Creación Torrejón BikePark en Parque de Ocio Creación Centro de Patinaje Torrejón entre Mancha Amarilla y Soto Henares

8 PRESUPUESTOS GENERALES 2016 Cuadro 4: Diferencia en el gasto de la Concejalía de Festejos entre 2007* y COMPARATIVA PRESUPUESTO FESTEJOS Año 2007 Año Concejalía Año 2007 Año Variación Festejos , ,00-35,47% *2007 fue el último Presupuesto elaborado por la Coalición de Gobierno de PSOE e IU en su último año de mandato

9 PRESUPUESTOS GENERALES Cuadro 5: Diferencia en el gasto de Prensa y Comunicación entre 2007* y COMPARATIVA PRESUPUESTO PRENSA Año 2007 Año Concejalía Año 2007 Año Variación Prensa y Comunicación , ,84-66,64% *2007 fue el último Presupuesto elaborado por la Coalición de Gobierno de PSOE e IU en su último año de mandato

10 PRESUPUESTOS GENERALES Cuadro 6: Diferencia en el gasto de Alcaldía y Protocolo entre 2007* y COMPARATIVA PRESUPUESTO PROTOCOLO Año 2007 Año Concejalía Año 2007 Año Variación Alcaldía y Protocolo ,00 0,00-100,00% *2007 fue el último Presupuesto elaborado por la Coalición de Gobierno de PSOE e IU en su último año de mandato

11 PRESUPUESTOS GENERALES Cuadro 7: Diferencia de inversión en Seguridad entre 2007* y COMPARATIVA PRESUPUESTO SEGURIDAD Año 2007 Año Concejalía Año 2007 Año Variación Seguridad , ,00 231,55% *2007 fue el último Presupuesto elaborado por la Coalición de Gobierno de PSOE e IU en su último año de mandato

12 PRESUPUESTOS GENERALES Cuadro 8: Diferencia de inversión en Medio Ambiente entre 2007* y COMPARATIVA PRESUPUESTO MEDIO AMBIENTE Año 2007 Año Concejalía Año 2007 Año Variación Medio Ambiente , ,99 204,87% *2007 fue el último Presupuesto elaborado por la Coalición de Gobierno de PSOE e IU en su último año de mandato

13 PRESUPUESTOS GENERALES Cuadro 9: Evolución del endeudamiento del Ayuntamiento ENDEUDAMIENTO AYUNTAMIENTO DEUDA 2013 DEUDA 2017 DEUDA ,50 DEUDA ,48

14 PRESUPUESTOS GENERALES Cuadro 10: Torrejón de Ardoz, tercera ciudad con el IBI más bajo de la Comunidad de Madrid

15 anteproyecto PRESUPUESTOS GENERALES Juntos, mejoramos Torrejón

sociales y solidarios

sociales y solidarios AYUNTAMIENTO DE GETAFE PRESIDENCIA Aprobación inicial índice Introducción PRINCIPIOS DEL PLAN DE ACCIÓN DE LOS PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE GETAFE Gastos Gastos por Capítulos. Comparativa años 2009-2010

Más detalles

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO 2016

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO 2016 0. DEUDA PÚBLICA 01. DEUDA PÚBLICA 011. DEUDA PÚBLICA 0111. DEUDA PÚBLICA 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 13. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 130. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

Más detalles

2017 PRESIDENCIA, SEGURIDAD CIUDADANA, MOVILIDAD Y COMUNIC 16,09% ,89

2017 PRESIDENCIA, SEGURIDAD CIUDADANA, MOVILIDAD Y COMUNIC 16,09% ,89 2017 PRESIDENCIA, SEGURIDAD CIUDADANA, MOVILIDAD Y COMUNIC 16,09% 30.045.435,89 Policia Local 4,18% 7.806.007,75 Bescam 4,77% 8.912.637,70 Control de Tráfico 0,38% 715.725,00 Protección Civil 0,13% 238.30

Más detalles

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS JUNIO 2017

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS JUNIO 2017 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS JUNIO 2017 2, 3, 4, 9, 10 y 11 DE JUNIO VI TORNEO ATLÉTICO TORREJÓN CAMPO DE FÚTBOL LAS FRONTERAS Organiza: Atlético Torrejón 3 DE JUNIO FASE ZONAL BENJAMÍN FÚTBOL-7

Más detalles

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO 2015

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO 2015 0. DEUDA PÚBLICA 01 DEUDA PÚBLICA 011. DEUDA PÚBLICA 0111. DEUDA PÚBLICA 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 13. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 130. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

Más detalles

ÁREAS DE GASTO Ejercicio 2015

ÁREAS DE GASTO Ejercicio 2015 APROBADO INICIALMENTE PREVIA MODIFICACIÓN POR LA INCORPORACIÓN DE ENMIENDAS Pleno Municipal, sesión celebrada el día 4 de diciembre de 2014. LA SECRETARIA GENERAL ÁREAS DE GASTO Ejercicio 2015 0.1.1. DEUDA

Más detalles

SUMARIO 1.- PRESENTACIÓN Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LOS VOCALES VECINOS.

SUMARIO 1.- PRESENTACIÓN Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LOS VOCALES VECINOS. ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO COIMBRA-GUADARRAMA, CELEBRADA EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2006, EN PRIMERA CONVOCATORIA. En la Sala de Reuniones del C.E.I.P. Leonardo

Más detalles

, ,53 (con enmiendas)

, ,53 (con enmiendas) El presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Alcobendas asciende a 172.753.381,99 + 682.131,53 (con enmiendas) 350.000.000 300.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 0 290.671.364,34

Más detalles

IMAGINANDO EL DISTRITO QUE QUEREMOS

IMAGINANDO EL DISTRITO QUE QUEREMOS IMAGINANDO EL DISTRITO QUE QUEREMOS Presente Futuro Lo que hay y no me gusta El tráfico y la velocidad. Zonas verdes abandonadas. Aceras en mal estado. Orillas del canal sin arreglar. Deficiente iluminación.

Más detalles

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTO 2017

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTO 2017 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTO 2017 INGRESOS GASTOS Cap. I Impuestos Directos 5.558.900,00 Cap. I Gastos de Personal 4.071.597,00 Cap. II Impuestos Indirectos 380.000,00 Cap. II Gastos Corrientes

Más detalles

PROGRAMA ELECTORAL - MAYO 2007

PROGRAMA ELECTORAL - MAYO 2007 Agrupación Socialista de Torrejón de Ardoz PROGRAMA ELECTORAL - MAYO 2007 UN MODELO DE CIUDAD A LA MEDIDA DE LAS PERSONAS 1. Construcción de 1.000 Viviendas de protección pública, con un porcentaje reservado

Más detalles

Proyecto de Presupuesto 2009

Proyecto de Presupuesto 2009 Proyecto de Presupuesto 2009 PRESUPUESTO MUNICIPAL 2009 I N G R E S O S G A S T O S CAP. D E N O M I N A C I O N EUROS % CAP. D E N O M I N A C I O N EUROS % 1 IMPUESTOS DIRECTOS 216.023.000 28,14 1 GASTOS

Más detalles

PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES

PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES AREA DE ALCALDIA Y DEPORTES 341.00 DEPORTES Campo de Rugby 980.000 980.000,00 Aportación a Logroñes Deportes S.A. para inversiones en instalac 293.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 893.000,00 Rehabilitación

Más detalles

EQUIVALENCIAS CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS (OM EHA/3565/2008) Y FUNCIONAL (OM )

EQUIVALENCIAS CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS (OM EHA/3565/2008) Y FUNCIONAL (OM ) EQUIVALENCIAS CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS (OM EHA//2008) Y FUNCIONAL (OM 20-09-1989) A.G. P.G. G.P. Denominación OM EHA//2008 (En recuadros clasificación OM 20-09-1989) 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1 Seguridad

Más detalles

El presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Alcobendas asciende a ,99

El presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Alcobendas asciende a ,99 El presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Alcobendas asciende a 172.753.381,99 350.000.000 300.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 0 290.671.364,34 188.613.289,31 175.588.205,73

Más detalles

Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado

Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado Elaboración EDUSI ESTRATEGIA DUSI LAS TORRES DE COTILLAS 2 Participación ciudadana OBJETIVO: Fomentar la participación de la ciudadanía, los colectivos

Más detalles

Presupuestos Ayuntamiento de Murcia

Presupuestos Ayuntamiento de Murcia Escenario 2014 Ejes estratégicos Atención a las personas Prestaciones Sociales Administración Electrónica Descentralización Apoyo al Empleo, Comercio y PYMEs Mejora del entorno Objetivos Garantizar el

Más detalles

PROPUESTAS DE LOS VECINOS DE TEMPRANALES ELECCIONES 24 DE MAYO DE 2015

PROPUESTAS DE LOS VECINOS DE TEMPRANALES ELECCIONES 24 DE MAYO DE 2015 1. EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y OCIO 1. Construcción de colegio público ya en marcha, Escuela Infantil pública e Instituto de Educación Secundaria. 2. Construcción de un Centro Cívico-Cultural de barrio

Más detalles

Proyecto de Presupuesto de la Diputación Provincial Intervención General

Proyecto de Presupuesto de la Diputación Provincial Intervención General Proyecto de Presupuesto de la Diputación Provincial 2014 Estado de los ingresos Importe % S/T Cap. 1 Impuestos Directos 3.672.751,37 5,17% Cap. 2 Impuestos Indirectos 2.804.516,51 3,95% Cap. 3 Tasas y

Más detalles

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

PRESUPUESTO DE INVERSIONES Excmo. Ayuntamiento de Teruel PRESUPUESTO DE INVERSIONES EJERCICIO 2017 INVERSIONES - 1 132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO 623 Maquinaria, instalaciones y utillaje DETECTOR DE DROGAS (2017 PYI.001) 7.000,00

Más detalles

PRESUPUESTOS 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS

PRESUPUESTOS 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS RESUMEN POR CAPÍTULOS CAPÍTULO DENOMINACIÓN 2017 I GASTOS DE PERSONAL 4.606.103,00 II GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.589.605,00 III GASTOS FINANCIEROS 235.085,00 IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 264.096,00

Más detalles

Presupuestos JUNIO. Presupuesto Prorrogado Consolidado Modificaciones Presupuestarias ,2 millones de + 39 millones de

Presupuestos JUNIO. Presupuesto Prorrogado Consolidado Modificaciones Presupuestarias ,2 millones de + 39 millones de Presupuestos 2017 #GetxoBiziEzazu Suplemento especial JUNIO 2017 Presupuesto Prorrogado Consolidado 2017 + Modificaciones Presupuestarias 2017 94,2 millones de + 39 millones de 133.219.863 Servicios Básicos

Más detalles

9. Recursos Municipales

9. Recursos Municipales NOTAS METODOLÓGICAS RELATIVAS A LOS DATOS RECOGIDOS EN EL CAPÍTULO 9 DESCRIPCIÓN INFORMACIÓN FUENTE FORMA DE OBTENCIÓN DE LOS DATOS TRATAMIENTO REALIZADO DE LOS DATOS UNIDAD DE MEDIDA Presupuesto, ingresos

Más detalles

ORGANIGRAMA DE GOBIERNO AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ Órganos de Gobierno y concejalías

ORGANIGRAMA DE GOBIERNO AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ Órganos de Gobierno y concejalías Órganos de Gobierno y concejalías ALCALDE D. Pedro Rollán Ojeda JUNTA DE GOBIERNO CONCEJALES DELEGADOS DE GOBIERNO Presidente: D. Pedro Rollán Ojeda Secretario: D. Saturio Hernández de Marco Vicealcalde,

Más detalles

obras más importantes

obras más importantes AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES BOLETÍN DIGITAL MEMORIA 2011 / 2015 obras más importantes OBRAS REALIZADAS: Teatro Auditorio de Agüimes. Zona Comercial Abierta Avenida Polizón, en Playa de Crematorio Municipal,

Más detalles

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 1 MODIFICACIONES DE DE TRANSFERENCIAS.011.31001 INTERESES DEUDA A LARGO PLAZO 76.401,92-76.401,92.011.31002 INTERESES DEUDA A CORTO PLAZO 67.227,84-67.227,84.011.913 AMORTIZACION PRESTAMOS MEDIO Y LARGO

Más detalles

2016 ( Económica ) Pág Otro personal , Otro personal ,00 14 Otro personal , Productividad 150 Productivid

2016 ( Económica ) Pág Otro personal , Otro personal ,00 14 Otro personal , Productividad 150 Productivid 2016 ( Económica ) Pág. 1 Econ. Prog. Org. 10000 912 Retribuciones órganos de gobierno 10000 Retribuciones básicas 33.745,08 33.745,08 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los 33.745,08

Más detalles

GUÍA FÁCIL DEL AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA

GUÍA FÁCIL DEL AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA GUÍA FÁCIL DEL AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA LEGISLATURA 2015 2019 Autor: @burebanews FECHA DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES: 24 de mayo de 2015. RESULTADOS ELECTORALES EN BRIVIESCA (BURGOS): http://elecciones.mir.es/resultadoslocales2015/99mu/dmu0809905699_l1.htm?d=845&e=122

Más detalles

RELACIÓN DE INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO

RELACIÓN DE INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO Ayuntamiento Pza. Casa Ayuntamiento Consistorial. 1 Mercado Municipal C/ Gaitán 45 Mercado. Cementerio Nuestra Señora de la Salud Hogar del Pensionista Hogar del Cooperativista Centro de Servicios Sociales

Más detalles

Tipo: Todos Contest. Referente: Todos

Tipo: Todos Contest. Referente: Todos OBRAS Y MANTENIMIENTO DE VÍA PÚBLICA 2 Mobiliario urbano: bancos, marquesinas,..(manten.) 4 Alumbrado 9 Sin clasificar 2 Totales para OBRAS Y MANTENIMIENTO DE VÍA PÚBLICA 17 MANTENIMIENTO: PARQUES Y JARDINES

Más detalles

de Fronteras y crear otra desde la zona de Veredillas o construir la nueva Comisaría de Policía Nacional

de Fronteras y crear otra desde la zona de Veredillas o construir la nueva Comisaría de Policía Nacional El regidor torrejonero reclama a ambas administraciones un total de 54 medias para mejorar las infraestructuras, servicios y calidad de vida de los vecinos de la ciudad El Pleno del Ayuntamiento aprueba

Más detalles

PRESUPUESTOS 2004. 19 de Noviembre de 2004

PRESUPUESTOS 2004. 19 de Noviembre de 2004 PRESUPUESTOS 2004 19 de Noviembre de 2004 Características Presupuesto 2004 PLURIANUALIDAD TRANSPARENCIA EFICIENCIA CONTROL DE LA GESTIÓN Características Presupuesto 2004 CONGELACIÓN DE IMPUESTOS BASADO

Más detalles

Recuperando Arrecife. #Arrecifetienefuturo

Recuperando Arrecife. #Arrecifetienefuturo Recuperando Arrecife #Arrecifetienefuturo Red de Ciudades inteligentes de la UNESCO Movilidad sostenible Áreas wifi Administración electrónica Industria creativas Eficiencia energética Arrecife cultural

Más detalles

Dossier de prensa. Fondo Estatal de Inversión Local 2009. Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. 2010

Dossier de prensa. Fondo Estatal de Inversión Local 2009. Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. 2010 Dossier de prensa Fondo Estatal de Inversión Local 2009 Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. 2010 Collado Villalba, 8 de abril 2010 FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL. 2009 España -Número

Más detalles

FEDERACIÓN LOCAL DE ASOCIACIONES VECINALES (FLAVE)

FEDERACIÓN LOCAL DE ASOCIACIONES VECINALES (FLAVE) FEDERACIÓN LOCAL DE ASOCIACIONES VECINALES (FLAVE) Cuestionario de evaluación de la gestión del equipo de gobierno, a nivel de los barrios de la localidad. En este cuestionario se pretende evaluar sobre

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA PRESUPUESTO 2013 CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES

AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA PRESUPUESTO 2013 CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES 13201 POLICÍA 13201 20401 Renting vehículos 183.000,00 13201 21201 Mantenimiento y Reparacion edificio 104.000,00 13201 21301 Reparación y conservación equipos de transmisión 112.000,00 13201 21401 Reparación

Más detalles

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 AYUNTAMIENTO POR CAPITULOS TOTAL INGRESOS ,00 PARTIDA DESCRIPCIÓN 2018

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 AYUNTAMIENTO POR CAPITULOS TOTAL INGRESOS ,00 PARTIDA DESCRIPCIÓN 2018 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 AYUNTAMIENTO POR CAPITULOS PARTIDA DESCRIPCIÓN 2018 CAP.1 IMPUESTOS DIRECTOS 68.223.540,00 CAP.2 IMPUESTOS INDIRECTOS 6.629.430,00 CAP.3 TASAS Y OTROS INGRESOS 17.371.000,00

Más detalles

Area de Gasto 1 (SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS)

Area de Gasto 1 (SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS) Func Eco Denominación PRESUPUESTO DE GASTOS FUNCION 2014 Créditos Iniciales Area de Gasto 1 (SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS) 13 (SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA) 130 Administración General de la Seguridad

Más detalles

Proyecto de Presupuesto de la Diputación Provincial 2015

Proyecto de Presupuesto de la Diputación Provincial 2015 Proyecto de Presupuesto de la Diputación Provincial 2015 D.P.H. Estado de Ingresos Importe % S/T Cap. 1 Impuestos Directos 3.560.609,64 5,23% Cap. 2 Impuestos Indirectos 3.245.298,23 4,77% Cap. 3 Tasas

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE SANTILLANA DEL MAR ESTADO DE GASTOS POR FUNCIONAL. Presupuesto Inicial. Funcional: 012 Deuda Pública. Ejercicio: Importe: 2008 euros

AYUNTAMIENTO DE SANTILLANA DEL MAR ESTADO DE GASTOS POR FUNCIONAL. Presupuesto Inicial. Funcional: 012 Deuda Pública. Ejercicio: Importe: 2008 euros Funcional: 012 Deuda Pública 0 012 0 012 0 012 31000 34900 91300 Intereses 50.000,00 otros gastos financieros 500,00 Amortiz.de ptmos. a M y L/P de Entes de fuera del sector pco 117.000,00 Total Funcional

Más detalles

ACTIVIDAD FÍSICA INTEGRAL (Pago Bimestral) MURO DE ESCALADA

ACTIVIDAD FÍSICA INTEGRAL (Pago Bimestral) MURO DE ESCALADA C/ Londres, 25 28850 Torrejón de Ardoz Madrid C.I.F. P-2814800E Nº Registro Entidades Locales 01281489 CONCEPTO PRECIO CON ADM PRECIO SIN ADM IMPRESIÓN DE CARNÉ DE USUARIO / CURSILLISTA / ABONADO 3,00

Más detalles

PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL

PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017 1 LÍNEAS GENERALES 2 1 El Presupuesto para 2017 asciende a 169.537.000 euros. Incremento de un 6,76% sobre el Presupuesto 2016 Evolución del Presupuesto Municipal 2009

Más detalles

1. 2. Estado de Presupuesto General. de Gastos 2015

1. 2. Estado de Presupuesto General. de Gastos 2015 1. 2. Estado de Presupuesto General de Gastos 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS CAPITULORESUMEN POR CAPÍTULOS P. INCIALES I GASTOS DE PERSONAL 7.864.244,65 II GASTOS CORRIENTES 9.975.764,71 III GASTOS FINANCIEROS

Más detalles

011 Deuda Pública Intereses de préstamos del interior , Intereses de demora ,00

011 Deuda Pública Intereses de préstamos del interior , Intereses de demora ,00 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013 ÁREA DE GASTO POLÍTICA DE GASTO GRUPO DE PROGRAMAS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 0 Deuda Pública.

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE ARONA

AYUNTAMIENTO DE ARONA 10000.912 RETRIBUCIONES BÁSICAS / Organos de gobierno 630.000,00 11000.150 RETRIBUCIONES BÁSICAS / de Vivienda y urbanismo 39.900,00 11000.170 RETRIBUCIONES BÁSICAS / Administración general del medio ambiente

Más detalles

PROYECTOS DE URBANISMO Y OBRAS

PROYECTOS DE URBANISMO Y OBRAS PROYECTOS DE URBANISMO Y OBRAS ACTUACIONES EN CENTROS EDUCATIVOS PLAN INTEGRAL BARRIO DEL CALVARIO MEJORA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEL CASCO URBANO MEJORA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS

Más detalles

RESULTADOS VOTACIÓN FINAL DE PROPUESTAS VIABLES DEL Proceso de Presupuestos Participativos Jumilla 2016

RESULTADOS VOTACIÓN FINAL DE PROPUESTAS VIABLES DEL Proceso de Presupuestos Participativos Jumilla 2016 RESULTADOS VOTACIÓN FINAL DE PROPUESTAS VIABLES DEL Proceso de Presupuestos Participativos Jumilla 2016 - Total de votantes en las 2 zonas territoriales establecidas (núcleo urbano de Jumilla y en la zona

Más detalles

Informe de Seguimiento del desarrollo del PDMC ( ) Abril 2014

Informe de Seguimiento del desarrollo del PDMC ( ) Abril 2014 Informe de Seguimiento del desarrollo del PDMC (2008-2016) Abril 2014 1 El Ayuntamiento de Madrid ha venido promoviendo, durante los últimos años, y desde la aprobación del Plan Director de Movilidad Ciclista

Más detalles

Proyecto de Presupuesto Municipal octubre 2013

Proyecto de Presupuesto Municipal octubre 2013 Proyecto de Presupuesto Municipal 2014 29 octubre 2013 1 Objetivos del Presupuesto 1) Continuidad, presupuesto similar en lo fundamental al de 2013, manteniendo impuestos, tasas y precios públicos en los

Más detalles

Presentación Presupuesto Municipal Aprobado por el Pleno el día 10 de enero

Presentación Presupuesto Municipal Aprobado por el Pleno el día 10 de enero Presentación Presupuesto Municipal 2014 Aprobado por el Pleno el día 10 de enero 1 Objetivos del Presupuesto 1) Continuidad, presupuesto similar en lo fundamental al de 2013, manteniendo impuestos, tasas

Más detalles

CONCEJALÍA DE OBRAS, INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS Y FESTEJOS

CONCEJALÍA DE OBRAS, INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS Y FESTEJOS CONCEJALÍA DE OBRAS, INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS Y FESTEJOS PLANO DE ACERAS-BICI EXISTENTES Y PROYECTADAS EN EL PLAN PRISMA 2016-2019 CONCEJALÍA DE OBRAS, INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO

Más detalles

Presupuesto Definitivo Gastos Ejercicio 2016

Presupuesto Definitivo Gastos Ejercicio 2016 912 10000 920 12000 931 12000 132 12003 920 12003 931 12003 171 12004 920 12004 931 12004 171 12005 920 12005 132 12006 171 12006 920 12006 931 12006 132 12100 171 12100 920 12100 931 12100 132 12101 171

Más detalles

PRECIOS PÚBLICOS CONCEJALÍA DEPORTES AÑO 2017

PRECIOS PÚBLICOS CONCEJALÍA DEPORTES AÑO 2017 PRECIOS PÚBLICOS CONCEJALÍA DEPORTES AÑO 2017 Carné de usuario/cursillista/abonado/bono: 3,00 Abono Deportivo Municipal (ADM) (Precio anual) Infantil (hasta 17 años): 67,20 (95,00 no empadronado) Joven

Más detalles

HACIENDA, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y CONTRATACIÓN

HACIENDA, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y CONTRATACIÓN 1/11 PLAN DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2016- AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES HACIENDA, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y CONTRATACIÓN 10. HACIENDA 931. Política económica y fiscal 9312. Fiscalización MOBILIAIRO 9312625016

Más detalles

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA 1 CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN 1997.2.TERA6.40 EXPROPIACION ENLACE N-VI. 292.395,16 2000.2.AMBUL.1 CENTRO MUNICIPAL DE SALUD 24.171,36 377.792,35 2000.2.DISCA.1 RESIDENCIA NIÑOS CON DISCAPACIDADES (ADEMA)

Más detalles

Conclusiones de los consejos de zona

Conclusiones de los consejos de zona Conclusiones de los consejos de zona 11, 12, 13 y 17 de marzo de 2015 CONSEJO MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE GIJÓN Conclusiones para GIJÓN POSITIVO Gijón nos parece una ciudad atractiva para

Más detalles

ORGANIGRAMA DE GOBIERNO AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ Órganos de Gobierno y concejalías

ORGANIGRAMA DE GOBIERNO AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ Órganos de Gobierno y concejalías Órganos de Gobierno y concejalías ALCALDE D. Ignacio Vázquez Casavilla PLENO COMISIONES JUNTA DE GOBIERNO CONCEJALES DELEGADOS DE GOBIERNO CONCEJALES SIN DELEGACIÓN Presidente: D. Ignacio Vázquez Casavilla

Más detalles

P R E S U P U E S T O

P R E S U P U E S T O EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 2 EMPRESAS MUNICIPALES Málaga Deportes y Eventos. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO DE PRESUPUESTO DE MÁLAGA DEPORTES Y EVENTOS MALAGA

Más detalles

Para la elaboración del Proyecto definitivo de Revitalización del Parque de Aviación

Para la elaboración del Proyecto definitivo de Revitalización del Parque de Aviación INFORME DE APORTACIONES CIUDADANAS Para la elaboración del Proyecto definitivo de Revitalización del Parque de Aviación. Introducción 2. Datos generales de participación 2.. Nº de personas que han participado

Más detalles

VIII. Presupuesto Ayuntamiento de Zaragoza. Estado de Gastos. Clasificación Funcional

VIII. Presupuesto Ayuntamiento de Zaragoza. Estado de Gastos. Clasificación Funcional VIII Presupuesto Ayuntamiento de Zaragoza. Estado de. Clasificación Funcional Presupuesto General 2008 Estado de 2008. Clasificación Funcional G. Función Denominación Euros % 1 2 3 4 5 6 7 0 Servicios

Más detalles

P R E S U P U E S T O

P R E S U P U E S T O EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 7 EMPRESAS MUNICIPALES Parque Cementerio de Málaga, S.A. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA PARQUE CEMENTERIO

Más detalles

Asamblea de. 06 de abril de 2017

Asamblea de. 06 de abril de 2017 Asamblea de Barrio Este 06 de abril de 2017 Antecedentes Inversiones en la ciudad El Ayuntamiento de Rivas asume la mejora y modernización de la ciudad con fondos propios y subvenciones procedentes de

Más detalles

P R E S U P U E S T O

P R E S U P U E S T O EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 6 EMPRESAS MUNICIPALES Parque Cementerio de Málaga, S.A. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA PARQUE CEMENTERIO

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA N.º 13 - MIÉRCOLES 3 DE FEBRERO DE 2016 Pág. 14 III. Administración Local AYUNTAMIENTO ZAMORA Edicto En virtud de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por

Más detalles

Carlos Blázquez Rodríguez

Carlos Blázquez Rodríguez Carlos Blázquez Rodríguez Primera Tenencia de Alcaldía: Desarrollo Urbano, Contratación y Transparencia y Administración Pública y Régimen Interior La nueva etapa que comienza dentro del mandato municipal

Más detalles

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID. Madrid, la ciudad que quieres

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID. Madrid, la ciudad que quieres PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID Madrid, la ciudad que quieres PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL 2016 CIUDAD DE MADRID La ciudad que quieres, será la ciudad que quieras. Un presupuesto que

Más detalles

Propuesta de Presupuesto 2016 Líneas estratégicas Ayuntamiento de Málaga

Propuesta de Presupuesto 2016 Líneas estratégicas Ayuntamiento de Málaga Propuesta de Presupuesto 2016 Líneas estratégicas Ayuntamiento de Málaga ESCENARIO MACROECONÓMICO En 2016 se afianzará la recuperación de la economía española: Crecimiento del 3% en el PIB Incremento del

Más detalles

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010. (Clasificación Programas) Clasificación. Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010. (Clasificación Programas) Clasificación. Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA ( Programas) 1 011 310 INTERESES. 62.756,82 011 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 6.000,00 011 913 AMORTIZACION PRESTAMOS 259.416,52 011 DEUDA PÚBLICA. 328.173,34 01 DEUDA PÚBLICA. 328.173,34 0 DEUDA PÚBLICA.

Más detalles

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO SOCIOECONÓMICO. 13. DEPORTES. Diagnóstico Técnico. Auditoria de Sostenibilidad. Agenda 21 Local de Campo de Criptana.

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO SOCIOECONÓMICO. 13. DEPORTES. Diagnóstico Técnico. Auditoria de Sostenibilidad. Agenda 21 Local de Campo de Criptana. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO SOCIOECONÓMICO. 13. DEPORTES Diagnóstico Técnico Auditoria de Sostenibilidad. Agenda 21 Local de Campo de Criptana. 1 INDICE. 1 INDICE.... 390 2 INTRODUCCIÓN... 391 3 INFRAESTRUCTURA

Más detalles

DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ ENTIDAD GENERAL. E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2015. Política Gasto Programa

DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ ENTIDAD GENERAL. E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2015. Política Gasto Programa 0 DEUDA PÚBLICA. 011 DEUDA PÚBLICA. 011.10 DEUDA PÚBLICA 10.854.549,45 Total funcional 011 10.854.549,45 Total Grupo de Función 0 10.854.549,45 1 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA N.º 20 - VIERNES 16 DE FEBRERO DE 2018 Pág. 6 III. Administraión Local AYUNTAMIENTO ZAMORA Edicto En virtud de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por

Más detalles

1. PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIOS POSTERIORES...2. Kontuhartzailetza Intervención General

1. PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIOS POSTERIORES...2. Kontuhartzailetza Intervención General LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO TOMO III. POR SECCIONES (II) LIIQUIIDACIIÓN DEL PRESUPUESTO TOMO IIIIII.. POR SECCIIONES ((IIII)) ÍÍNDIICE 1. PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIOS POSTERIORES...2 1.1. RESUMEN POR

Más detalles

PRESUPUESTO ORDINARIO

PRESUPUESTO ORDINARIO / Estado de Gastos 0 DEUDA PÚBLICA. 011 DEUDA PÚBLICA. 011.10 DEUDA PÚBLICA 10.100.000,00 Total funcional 011 10.100.000,00 Total Grupo de Función 0 10.100.000,00 1 / Estado de Gastos 1 SERVICIOS PÚBLICOS

Más detalles

Orgánica Programa Económica Descripción Créditos Iniciales RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL ELECTIVO ,68

Orgánica Programa Económica Descripción Créditos Iniciales RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL ELECTIVO ,68 1 912 912 10000 ÓRGANOS DE GOBIERNO. Retribuciones básicas. RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL ELECTIVO 49.827,68 10000 Retribuciones básicas. 10001 ÓRGANOS DE GOBIERNO. Otras remuneraciones. Total Económica

Más detalles

ANEXO DE INVERSIONES 2006 (CAPS. 6 y 7 )

ANEXO DE INVERSIONES 2006 (CAPS. 6 y 7 ) 12105 Sistemas de Información y Comunicación 12105.626.00 Equipos para procesos información TETRA 180.000 ELECTRÓNICA DE RED Y CABLEADO 150.000 EQUIPOS INFORMÁTICOS. RENOVACIÓN 200.000 SERVIDORES 220.000

Más detalles

El Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible de Medina del Campo RESÚMEN DEL PRIMER PERIODO DE PROGRAMACIÓN Y NUEVOS RETOS

El Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible de Medina del Campo RESÚMEN DEL PRIMER PERIODO DE PROGRAMACIÓN Y NUEVOS RETOS El Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible de Medina del Campo RESÚMEN DEL PRIMER PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2007 2012 Y NUEVOS RETOS Noviembre 2012 Planificación Estratégica Captación de Recursos Servicio

Más detalles

ÍNDICE GENERAL 1.1. CONTENIDO DEL PRESUPUESTO OBJETIVOS

ÍNDICE GENERAL 1.1. CONTENIDO DEL PRESUPUESTO OBJETIVOS TOMO I:. ÍNDICE GENERAL 1. PRESUPUESTO EJERCICIO 2014 1.1.1 1.1. CONTENIDO DEL PRESUPUESTO... 1.1.2 1.2. OBJETIVOS... 1.2.1 2. PRESUPUESTO GENERAL. CONSOLIDADO 2.1.1 2.1. RESUMEN POR CAPÍTULOS... 2.1.2

Más detalles

ÍNDICE GENERAL 1.1. CONTENIDO DEL PRESUPUESTO OBJETIVOS

ÍNDICE GENERAL 1.1. CONTENIDO DEL PRESUPUESTO OBJETIVOS TOMO I:. ÍNDICE GENERAL 1. PRESUPUESTO EJERCICIO 2014 1.1.1 1.1. CONTENIDO DEL PRESUPUESTO... 1.1.2 1.2. OBJETIVOS... 1.2.1 2. PRESUPUESTO GENERAL. CONSOLIDADO 2.1.1 2.1. RESUMEN POR CAPÍTULOS... 2.1.2

Más detalles

Nº Proyecto Programa Estado 1 Adecuación de barriadas e infraestructuras urbanas PFEA 2015 En ejecución 2 Urbanización C/ Travesía de la Estación 2ª

Nº Proyecto Programa Estado 1 Adecuación de barriadas e infraestructuras urbanas PFEA 2015 En ejecución 2 Urbanización C/ Travesía de la Estación 2ª Nº Proyecto Programa Estado 1 Adecuación de barriadas e infraestructuras urbanas PFEA 2015 En ejecución 2 Urbanización C/ Travesía de la Estación 2ª fase PFEA 2015 En ejecución 3 Reurbanización calle la

Más detalles

LICITADORES DE OBRAS PÚBLICAS DURANTE EL AÑO 2016

LICITADORES DE OBRAS PÚBLICAS DURANTE EL AÑO 2016 LICITADORES DE OBRAS PÚBLICAS DURANTE EL AÑO 2016 OBJETO DEL CONTRATO OBRAS DEL CONJUNTO DE LOS COLEGIOS PUBLICOS Y EDIFICIOS DEMANIALES DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ OBRAS DE INSTALACION DE VALLADO

Más detalles

INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2016

INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2016 INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2016 PARTIDA DESCRIPCIÓN CTO. EXTRAORDINARIO SUPLEMENTO CTO 02/1532/609 Medición de caudales en alivios a los cauces (1ª Fase) TOTAL APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 02/1532/609

Más detalles

Servicios municipales obligatorios

Servicios municipales obligatorios Servicios municipales obligatorios EN TODOS LOS MUNICIPIOS: Alumbrado público. Cementerio. Recogida de residuos Limpieza viaria. Abastecimiento domiciliario de agua potable. Alcantarillado. Acceso a los

Más detalles

Proyecto de Presupuesto Municipal octubre 2014

Proyecto de Presupuesto Municipal octubre 2014 Proyecto de Presupuesto Municipal 2015 31 octubre 2014 1 Reflexión política previa Por cuarto consecutivo, el Gobierno municipal presenta un presupuesto para su aprobación por el Pleno. Este presupuesto

Más detalles

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Memoria de inversiones

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Memoria de inversiones PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2018 Memoria de inversiones Zona Población Porcentaje Inversión máxima por zona ( ) Costa 4930 22,4 134.400 Pilar de la Horadada 12753 58,1 348.600 Pinar 4283 19,5 117.000 Total

Más detalles

Resultados Encuesta 2015

Resultados Encuesta 2015 Resultados Encuesta 2015 Club Deportivo Brezo Osuna Abril 2015 1 Ficha Técnica de la Encuesta Realizada entre el 23 de febrero y el 16 de marzo de 2015 Duración: 21 días Anunciada 3 veces a los socios

Más detalles

PRESUPUESTO 2011 ESTADO DE GASTOS 2011 MAGNITUDES BRUTAS

PRESUPUESTO 2011 ESTADO DE GASTOS 2011 MAGNITUDES BRUTAS 01 DEUDA PUBLICA 118.999,00 CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS 109.499,00 011 33201 Intereses Pago Prestamos Entes Financieros 109.499,00 CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS 9.500,00 011 93300 Amortización Prestamos

Más detalles

Pleno Diciembre 2017 EVALUACIÓN INTERMEDIA DEL DISPOSITIVO DE NAVIDAD

Pleno Diciembre 2017 EVALUACIÓN INTERMEDIA DEL DISPOSITIVO DE NAVIDAD Pleno Diciembre 2017 EVALUACIÓN INTERMEDIA DEL DISPOSITIVO DE NAVIDAD 1 Objetivos de la actuación + Mejora de la zona peatonal + Seguridad peatonal + Transporte público en superficie Ruido Contaminación

Más detalles

MEMORIA DE LA ALCALDIA

MEMORIA DE LA ALCALDIA MEMORIA DE LA ALCALDIA Explicativa que formula la Alcaldía-Presidencia, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 168.1 a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba

Más detalles

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Retribuciones básicas personal funcionario 11.955,00 12100 Retribuciones complementarias personal funcionario 7.528,00 12101 Complemento específico 6.480,00 Total Artículo 12

Más detalles

LA SOSTENIBILIDAD DEL GOBIERNO DE LEGANES

LA SOSTENIBILIDAD DEL GOBIERNO DE LEGANES LA SOSTENIBILIDAD DEL GOBIERNO DE LEGANES El alcalde dedica el 0,22% del presupuesto del Ayuntamiento a la concejalía de Sostenibilidad, es decir, ni un céntimo de euro La concejalía de Sostenibilidad

Más detalles

DESGLOSE DE LAS INVERSIONES REALES PRESUPUESTO 2013

DESGLOSE DE LAS INVERSIONES REALES PRESUPUESTO 2013 L. ANEXO DE INVERSIONES / INBERTSIOEN ERANSKINA - 1 - DESGLOSE DE LAS INVERSIONES REALES PRESUPUESTO 2013 ALCALDÍA GABINETE DE LA CORPORACIÓN ADQUISICIÓN PUBLICACIONES 500,00 IGUALDAD MAPA ZONAS INSEGURAS

Más detalles

IMAGINANDO EL DISTRITO QUE QUEREMOS

IMAGINANDO EL DISTRITO QUE QUEREMOS IMAGINANDO EL DISTRITO QUE QUEREMOS Presente Futuro Lo que hay y no me gusta Calles estrechas. Viviendas con muchos años. Pocos parques. Poca luz en las calles. Aceras estrechas y en malas condiciones.

Más detalles

HISTORIA VI. II. DEPENDENCIAS ORGANIZACIÓN MUNICIPALES III. ACTIVIDADES MUNICIPALES COMPETENCIAS Y SERVICIOS MUNICIPALES IV.

HISTORIA VI. II. DEPENDENCIAS ORGANIZACIÓN MUNICIPALES III. ACTIVIDADES MUNICIPALES COMPETENCIAS Y SERVICIOS MUNICIPALES IV. TU AYUNTAMIENTO VI. DEPENDENCIAS MUNICIPALES I. HISTORIA II. ORGANIZACIÓN V. ACTIVIDADES MUNICIPALES IV. PRESUPUESTO III. COMPETENCIAS Y SERVICIOS MUNICIPALES HISTORIA En el año 1923 D. José Pérez Barracada

Más detalles

Martes, 17 de enero de horas Salón de Plenos del Distrito de Hortaleza. Carretera de Canillas 2.

Martes, 17 de enero de horas Salón de Plenos del Distrito de Hortaleza. Carretera de Canillas 2. CONVOCATORIA Junta Municipal del Distrito de Hortaleza Martes, 17 de enero de 2017 18.00 horas Salón de Plenos del Distrito de Hortaleza. Carretera de Canillas 2. La Concejala Presidenta del Distrito,

Más detalles

PROGRAMA CAPÍTULOS DENOMINACIÓN CRÉDITOS INICIALES 011 Deuda Pública. 172.800,00 31004 Intereses préstamo a corto plazo a concertar 2.

PROGRAMA CAPÍTULOS DENOMINACIÓN CRÉDITOS INICIALES 011 Deuda Pública. 172.800,00 31004 Intereses préstamo a corto plazo a concertar 2. PROGRAMA CAPÍTULOS DENOMINACIÓN CRÉDITOS INICIALES 011 Deuda Pública. 172.800,00 31004 Intereses préstamo a corto plazo a concertar 2.000,00 31007 Intereses préstamos largo plazo concertados 20.200,00

Más detalles

PRESUPUESTOS GENERALES DE AYUNT.DE SANTA CRUZ DE TENERIFE GP PARA 2018 ANEXO DE INVERSIONES

PRESUPUESTOS GENERALES DE AYUNT.DE SANTA CRUZ DE TENERIFE GP PARA 2018 ANEXO DE INVERSIONES Pág. 1 ÁREA PRESUPUESTARIA: 01 PRESIDENCIA, ORGANIZACIÓN, TECNOLOGÍA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 15311 15312 15311 15312 15311 627 PROYECTOS COMPLEJOS 2018/2/32/1 INVERSION PARQUES INFANTILES 18.000,00 2018/2/32/2

Más detalles

100 DÍAS DE GESTIÓN EN MÓSTOLES

100 DÍAS DE GESTIÓN EN MÓSTOLES 100 DÍAS DE GESTIÓN EN MÓSTOLES #100díasMostoles P Plan de Emergencia Social y Lucha contra la Pobreza P 1.121.000 euros para políticas sociales P Apertura de la oficina antidesahucios P Compromiso con

Más detalles

Presupuestos Generales

Presupuestos Generales Presupuestos Generales 2013 Concejalía de Hacienda Concejalía de Hacienda 1 ESTABILIDAD Y RESPONSABILIDAD 2 El objetivo principal que ha marcado la elaboración de los Presupuestos Municipales para 2013

Más detalles

Tabla 1: Distribución de ingresos medios municipales por capítulos, en euros

Tabla 1: Distribución de ingresos medios municipales por capítulos, en euros Tabla 1: Distribución de ingresos medios municipales por capítulos, en euros Operaciones corrientes Cap.1:Impuestos directos 472.197 562.002 595.448 313.004 582.483 Cap. 2: Impuestos Indirectos 12.939

Más detalles