PRESUPUESTO DE GASTOS DE (Clasificación Programas) Clasificación. Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA
|
|
- Concepción Alvarado Hidalgo
- hace 8 años
- Vistas:
Transcripción
1 ( Programas) INTERESES , OTROS GASTOS FINANCIEROS 6.000, AMORTIZACION PRESTAMOS , DEUDA PÚBLICA ,34 01 DEUDA PÚBLICA ,34 0 DEUDA PÚBLICA ,34 Suman las Previsiones , , , ,34
2 ( Programas) RETRIBUCIONES BASICAS , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , PRODUCTIVIDAD 6.051, GRATIFICACIONES , SEGURIDAD SOCIAL , FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL 500,00 PERSONAL ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE 7.000,00 TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES , REPARACIONES ELEMENTOS DE TRANSPORTE 7.000, MANTANIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS 1.000, MATERIAL DE OFICINA 300, PRENSA, REVISTA Y OTROS PUBLICACIONES 150, MATERIAL INFORMATICO 200, COMBUSTIBLES Y CARBURANTE , VESTUARIO , TELEFONICAS 2.000, PRIMAS DE SEGUROS 3.500, LOCOMOCION 500, PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL 4.000, SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO , LABORAL TEMPORAL , SEGURIDAD SOCIAL , INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 500, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 500, VESTUARIO 1.000, PRIMAS DE SEGUROS 400, GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL 200, MOBILIARIO PROTECCION CIVIL 134 PROTECCIÓN CIVIL ,62 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA , RETRIBUCIONES BASICAS , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , LABORAL TEMPORAL ,06 Suman las Previsiones , , , ,34
3 ( Programas) LABORAL OFICINA ARI , GRATIFICACIONES , SEGURIDAD SOCIAL , ARRENDAMIENTO VEHICULOS , INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES , EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , REPARACIONES ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.000, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES , VESTUARIO 5.000, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 3.000, TELEFONICAS 3.500, TRIBUTOS OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 1.000, LOCOMOCION 500, INFRAESTRUCTURAS ITV , PAVIMENTAC. Y ACERADO POLIGONO INDUSTRIAL PER MANO DE OBRA PER MATERIALES ESCULTURAS PAVIMENTAC. C/CARIDAD Y OTRAS , PAVIMENTAC. Y ACERADO S.JORGE , PAVIMENTAC. Y ACERADO S.BENITO , PAVIMENTAC. Y ACERADO S. FCO , PAVIMENTAC. Y ACERADO S. RAFAEL , PAVIMENTAC. Y ACERADO S.DOMINGO , PAVIMENTAC. Y ACERADO VILLARREAL , RENOVAC. Y MEJORA POLIGONO INDUSTRIAL , PAVIMENTAC. Y ACERADO S. BENITO OBRAS ACCESIBILIDAD PAVIMENTAC. Y ACERADO SANTO DOMINGO INFRAESTR. PLAN ADICIONAL PAVIMENTACION S. BENITO OBRAS VARIAS REPOSICION INFRAESTRUCTURAS RECUPERACION FUENTE LA CUERNA Suman las Previsiones , , , ,34
4 ( Programas) TERRENOS RECINTO FERIAL , MOBILIARIO EQUIPAMIENTO PEDANIAS PASO DE AEREO A SUBTER SUMINISTRO ELECTRICO INSTALAC. DEPORTIVAS PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL 2.000, URBANISMO ,86 15 VIVIENDA Y URBANISMO , TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA ,00 SERV. AGUA INSTALAC. RED AGUAS PLUVIALES S. FCO ABASTEC. Y SANEAMIENTO C/CARIDAD 161 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS RETRIBUCIONES BASICAS , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , LABORAL TEMPORAL , PRODUCTIVIDAD 5.179, GRATIFICACIONES , SEGURIDAD SOCIAL , CANONES VERTIDOS AL GUADIANA 2.500, INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 3.000, REPARACIONES ELEMENTOS DE TRANSPORTE , COMBUSTIBLES Y CARBURANTES , VESTUARIO 2.500, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 3.000, PRIMAS DE SEGUROS 6.000, TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS ,84 SERVICIO DE LIMPIEZA LOCOMOCIÓN. 500, PUNTOS LIMPIOS BARREDORA CAMION BASURA ANTICIPOS PERSONAL 2.000, ,00 Suman las Previsiones , , , ,34
5 ( Programas) RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS RETRIBUCIONES BASICAS , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 9.890, LABORAL TEMPORAL , PRODUCTIVIDAD 8.988, SEGURIDAD SOCIAL , INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 3.000, ENERGIA ELECTRICA 500, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 500, PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL 1.000, , CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS , LABORAL TEMPORAL , SEGURIDAD SOCIAL , INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES , ENERGÍA ELÉCTRICA , ALUMBRADO PCO. SAN FCO PASO SUBTERRANEO L.M.T. S.FCO EFICIENCIA ENERGETICA S.BENITO A ENDESA 165 ALUMBRADO PÚBLICO ,38 16 BIENESTAR COMUNITARIO , RETRIBUCIONES BÁSICAS , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , LABORAL TEMPORAL , GRATIFICACIONES SEGURIDAD SOCIAL , INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES , PARQUE BIOSALUDABLE S. RAFAEL 171 PARQUES Y JARDINES ,19 17 MEDIO AMBIENTE ,19 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS ,22 Suman las Previsiones , , , ,56
6 ( Programas) RETRIBUCIONES BASICAS , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 9.485, LABORAL TEMPORAL , LABORAL S.S.B , LABORAL AYUDA A DOMICILIO , LABORAL APOYO AYUDA DOMICILIO , LABORAL PSICOLOGO , LABORAL REINSERCION SOCIAL 8.634, GRATIFICACIONES 2.000, SEGURIDAD SOCIAL , SEMANA DEL MAYOR GASTOS DIVERSOS S.S.B , GASTOS CONCEJALIA MUJER , CUOTAS 900, SUBV. ASOCIACIONES , AYUDAS SOCIALES 1.000, PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL 1.000, ACCIÓN SOCIAL , LABORAL FIJO , LABORAL TEMPORAL , GRATIFICACIONES , SEGURIDAD SOCIAL , MANTENIMIENTO, INSTAL. Y MAQUINARIA , REPARACIONES ELEMENTOS DE TRANSPORTE 500, MENAJE RESIDENCIA DE ANCIANOS , MATERIAL DE OFICINA 4.200, PRENSA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.000, ENERGIA ELECTRICA , COMBUSTIBLES Y CARBURANTES , VESTUARIO 5.000, PRODUCTOS ALIMENTICIOS , PRODUCTOS FARMACEUTICOS , PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO , TELEFONICAS 5.500, PRIMAS DE SEGUROS 2.700,00 Suman las Previsiones , , , ,56
7 ( Programas) GASTOS DIVERSOS RESIDENCIA DE ANCIANOS 3.000, TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS ,00 SERV.SANITARIOS OTRAS INDEMNIZACIONES ADECUACION CENTRO DIA MAQUINARIA E INSTALAC. TECNICAS EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIA REFORMA RESIDENCIA PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL 4.000, PROMOCIÓN SOCIAL , LABORAL APOYO DEPENDENCIA , LABORAL AYUDA DOMIC. DEPENDENCIA , SEGURIDAD SOCIAL , ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES ,06 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL , LABORAL TEMPORAL , LABORAL FONDO REGIONAL , LABORAL DECRETOS , LABORAL PLAN EXTRAORDINARIO EMPLEO LABORAL ADLS LABORAL APOYO EMPLEO LABORAL EMPLEO DE EXPERIENCIA LABORAL APOYO OBRAS Y SERV LABORAL TALLER EMPLEO LABORAL ALUMNOS TALLER EMPLEO GRATIFICACIONES 2.000, SEGURIDAD SOCIAL , OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 500, GASTOS DIVERSOS TALLER EMPLEO DIETAS DE PERSONAL 1.000, MATERIALES TALLER RECUALIFICACION MATERIALES TALLER EMPLEO 241 FOMENTO DEL EMPLEO ,43 24 FOMENTO DEL EMPLEO ,43 Suman las Previsiones , , , ,56
8 ( Programas) 8 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN ,83 SOCIAL. Suman las Previsiones , , , ,39
9 ( Programas) LABORAL TEMPORAL , LABORAL CONSERJES , GRATIFICACIONES 3.000, SEGURIDAD SOCIAL , INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES , REPARACIONES ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.000, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES , PRODUCTOS FARMACEUTICOS 500, PRIMAS DE SEGUROS 2.000, SUBV. CENTROS EDUCATIVOS 2.000, PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E 450,76 INVESTIGACIÓN CENTRO DE EDUCACION INFANTIL 321 EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA ,06 32 EDUCACIÓN , RETRIBUCIONES BASICAS , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , LABORAL TEMPORAL , LABORAL U.P.O , LABORAL GESTOR CULTURAL , GRATIFICACIONES 5.000, SEGURIDAD SOCIAL , CANON SGAE 2.000, EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000, MANTANIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS 1.000, MATERIAL INFORMATICO 1.000, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 500, TELEFONICAS , PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , ACTUACIONES CULTURA , ACTIVIDADES U.P.O , TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS , LOCOMOCION 2.000, SUBV. ASOCIACIONES , PREMIOS Y TROFEOS 1.500,00 Suman las Previsiones , , , ,39
10 ( Programas) REFORMA CASA CULTURA S. BENITO PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL 2.000, ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA , LABORAL ESCUELA MUSICA , SEGURIDAD SOCIAL EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , MATERIAL OFICINA 500, ENERGÍA ELÉCTRICA , COMBUSTIBLES Y CARBURANTES , TELEFONICAS 3.000, ESCUELA MUSICA , RETRIBUCIONES BÁSICAS , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD SOCIAL , PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 7.000,00 PUBLICACIONES GASTOS DIVERSOS 9.000, BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS , CONSORCIO MUSEO GONZALEZ SANTANA , MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS , CANON SGAE 4.000, FESTEJOS , SUBVENCIONES PEDANIAS , OTRAS TRANSFERENCIAS , FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS , LABORAL ESPACIO CREACION JOVEN , SEGURIDAD SOCIAL , REPARACIONES E.C.J. 339 JUVENTUD ,24 33 CULTURA , LABORAL TEMPORAL , GRATIFICACIONES 5.000, SEGURIDAD SOCIAL ,13 Suman las Previsiones , , , ,39
11 ( Programas) INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 6.000, ENERGIA ELECTRICA , COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PRODUCTOS FARMACEUTICOS 500, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 2.000, TELEFONICAS 2.000, GASTOS GERENCIA G.M.D , TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 1.200, SUBV. DEPORTES , AMPLIACION GIMNASIO ADECUACION PISTAS POLIDEPORTIVAS PISTA POLIDEPORTIVA S. JORGE REPARACIONES ESCUELAS S. FCO PLACAS SOLARES PISCINA CLIMATIZADA ADECUACION CAMPING MPAL PISCINA CLIMATIZADA SEGUNDA FASE CAMPING MPAL PISTAS ROCODROMO Y VOLEIBOL REPARACIONES PISTAS POLIDEPORTIVAS OBRAS EMBARCADERO , PISTA DE PATINAJE Y SKATE OBRAS EMBARCADERO II MAQUINAS DEPORTE OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV MARCADOR CAMPO FUTBOL REPARACION PISTAS TENIS INSTALACIONES DEPORTIVAS PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL 2.000, ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES ,25 34 DEPORTE ,25 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE ,74 CARÁCTER PREFERENTE. Suman las Previsiones , , , ,13
12 ( Programas) LABORAL OFICINA TURISMO , SEGURIDAD SOCIAL , ENERGÍA ELÉCTRICA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.000, GASTOS DIVERSOS 2.000, CUOTA ALQUEVA 7.200, SEÑALIZACION MONUMENTAL 430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES. 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO , , ,69 Suman las Previsiones , , , ,82
13 ( Programas) RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS , SEGURIDAD SOCIAL , ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y 7.000,00 REPRESENTATIVAS DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS 2.000, LOCOMOCION 3.000, ASIGNACIONES GRUPOS POLITICOS , ÓRGANOS DE GOBIERNO ,76 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO , RETRIBUCIONES BASICAS , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , LABORAL TEMPORAL , LABORAL OFICNIA CONSUMIDOR , PRODUCTIVIDAD , GRATIFICACIONES , SEGURIDAD SOCIAL , SEGUROS , ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, 7.000,00 INSTALACIONES Y UTILLAJE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 500, CANON RETEVISION 3.248, REPARACIONES DE EDIFICIOS 5.000, MANTANIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS 7.000, MATERIAL DE OFICINA , PRENSA, REVISTA LIBROS Y OTRAS 5.000,00 PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO 4.000, ENERGIA ELECTRICA 3.000, SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO , TELEFÓNICAS , COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAFICAS , PORTES DIVERSOS MATERIAL 2.000, PRIMAS DE SEGUROS , TRIBUTOS 2.000, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.000,00 Suman las Previsiones , , , ,82
14 ( Programas) REGISTRO, JURIDICOS Y OTROS , GASTOS DIVERSOS SERV. GENERALES 2.700, GASTOS DIVERSOS PEDANIAS 3.000, TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES TRABAJOS LIMPIEZA OTRAS EMPRESA , REDACCION PROYECTOS PLAN ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS , DIETAS DE PERSONAL 500, LOCOMOCION 500, OTRAS INDEMNIZACIONES EQUIPOS TDT REFORMA Y AMPLIACION AYUNTAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES , EQUIPAMIENTO INFORMATICO RED INALAMBRICA PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL 4.000, ADMINISTRACIÓN GENERAL ,58 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL , RETRIBUCIONES BASICAS , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , LABORAL TEMPORAL GRATIFICACIONES 7.000, SEGURIDAD SOCIAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL 500,00 PERSONAL ARRENDAMIENTO DE EDIFICOS 8.116, MATERIAL DE OFICINA 300, SERVICIO RECAUDACION DIPUTACION ,50 PROVINCIAL LOCOMOCION 500, PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL 2.000, POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL ,01 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA , APORTACION MUNICIPAL A LA MANCOMUNIDAD ,00 Suman las Previsiones , , , ,82
15 ( Programas) TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES ,00 94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL , ,00 Suman las Previsiones , , , ,17
PRESUPUESTO DE GASTOS DE ( Clasificación Funcional ) Clasificación. Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA
( Funcional ) 1 011 330 INTERESES 86.100,50 011 349 OTROS GASTOS FINANCIEROS 7.000,00 011 913 AMORTIZACION PRESTAMOS 287.402,26 011 DEUDA PUBLICA 380.502,76 01 DEUDA PUBLICA 380.502,76 0 DEUDA PUBLICA
Más detallesPresupuesto Definitivo Gastos Ejercicio 2016
912 10000 920 12000 931 12000 132 12003 920 12003 931 12003 171 12004 920 12004 931 12004 171 12005 920 12005 132 12006 171 12006 920 12006 931 12006 132 12100 171 12100 920 12100 931 12100 132 12101 171
Más detallesESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2015 HASTA 30/6/2015
Pág. 1 10000 9120 Retribuciones órganos de gobierno 353. 28.200,00 381.300,00 174.653,55 174.653,55 174.653,55 206.646,45 11000 9120 Retribuciones personal eventual 84.850,00 8.000,00 92.850,00 40.643,91
Más detalles310.00 Intereses. 13.675,00 352.00 Intereses de demora. 4.000,00 359.00 Otros gastos financieros. 2.000,00 19.675,00 9 PASIVOS FINANCIEROS.
0110 Deuda Pública. 140.700,00 3 GASTOS FINANCIEROS. 310.00 Intereses. 13.675,00 352.00 Intereses de demora. 4.000,00 359.00 Otros gastos financieros. 2.000,00 19.675,00 9 PASIVOS FINANCIEROS. 911.00 Amortización
Más detallesListado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa
Resumen por s y Grupos de Programa 1 de 46 0 : DEUDA PUBLICA 01 : DEUDA PUBLICA 011 : DEUDA PUBLICA 258.441,46 CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS 35.747,00 31. 310 DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS
Más detallesPRESUPUESTO DE INGRESOS APLICACIÓN NOMBRE PREVISION OBSERVACIONES
PRESUPUESTO DE INGRESOS APLICACIÓN NOMBRE 112.00 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. RUSTICA 113.00 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. URBANA 114.00 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS
Más detallesRESUMEN DE LOS ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS POR CAPITULOS
RESUMEN DE LOS ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS POR CAPITULOS ESTADO DE INGRESOS ESTADO DE GASTOS CAPITULOS DENOMINACION IMPORTE CAPITULOS DENOMINACION IMPORTE A) OPERACIONES CORRIENTES A ) OPERACIONES CORRIENTES
Más detallesPRESUPUESTO DE GASTOS CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS 2012. Prog. Eco. Descripción Créditos Iniciales
PRESUPUESTO DE GASTOS CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS 2012 Prog. Eco. Descripción Créditos Iniciales 011 31000 INTERESES PRÉSTAMO B.C.L. 00043070370 485,73 011 31001 INTERESES PRÉSTAMOS B.C.L. 00042612884
Más detallesP R E S U P U E S T O 2 0 1 5
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 ORGANISMO AUTÓNOMO Centro Municipal de Informática DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO ECONÓMICO DE GASTOS Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL
Más detallesListado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas
1 de 11 Resumen por 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 196.700,00 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 33.400,00 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 31.400,00 12003 12006 12100 12101 21300 22103 22104 22400 SUELDO BASE
Más detallesESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA
: 1 GASTOS DE PERSONAL 9120 10000 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno 34.341,12 Total Artículo 10 34.341,12 12000 Sueldos del Grupo A1 14.769,42 12004
Más detallesOrgánica Programa Económica Descripción Créditos Iniciales RETRIBUCIONES ALCALDE-PRESIDENTE 9.173,75 ASISTENCIA CONCEJALES 25.
1 0111 91200 10000 0111 91201 10000 0111 91202 10000 ORGANOS DE GOBIERNO Retribuciones básicas. RETRIBUCIONES ALCALDE-PRESIDENTE 9.173,75 ORGANOS DE GOBIERNO Retribuciones básicas. ASISTENCIA CONCEJALES
Más detallesPRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
08. CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL v 111M Gobierno del Poder Judicial v 1 GASTOS DE PERSONAL v 10 Altos cargos 2.493,21 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 2.493,21 10000 Retribuciones
Más detallesAyuntamiento de PINSEQUE NIVELES DE VINCULACION JURIDICA. Presupuesto Inicial
Ejercicio: '2009 011 33006 Intereses 10.760,00 12.361,00 011 34200 Intereses de demora pago 1,00 12.361,00 011 34900 Otros gastos financieros 1.600,00 12.361,00 Total Vinculación 12.361,00 111 11000 Retribuciones
Más detallesPRESUPUESTOS 2015 - GASTOS
por Progr ama Econó mica Denominación de la aplicación presupuestaria Créditos Iniciales POLÍTICA DE GASTO 011 DEUDA PÚBLICA 11 310 Intereses préstamos 10.500,00 11 91102 Préstamo anticipo Diputación 32.361,00
Más detalles750 DIRECCION, ADMON Y SERVICIOS GENERALES
1 750 DIRECCION, ADMON Y SERVICIOS GENERALES 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO 694.843,81 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO 1.000,00 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL
Más detallesPresupuesto de gastos
Página: 1 011 31000 INTERESES PRESTAMOS DEL INTERIOR 44.885,56 0,00 0,00 44.885,56 Económico (Subpartida) 31000 INTERESES PRESTAMOS DEL INTERIOR 44.885,56 0,00 0,00 44.885,56 011 31001 INTERESES ANTICIPO
Más detallesEXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA OROTAVA PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2016 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL 9121 10000 Órganos Gobierno Miembros Órganos Gobierno.- Retribuciones básicas Subtotal Artículo 10 408.600,00 408.600,00 9121 11000 Órganos Gobierno Personal Eventual.- Retribuciones
Más detallesPRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
08. CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL v 111M Gobierno del Poder Judicial v 1 GASTOS DE PERSONAL v 10 Altos cargos 811,86 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 811,86 10000 Retribuciones básicas
Más detallesPRESUPUESTO DE GASTOS FUNCIÓN 2016 Fun Eco Denominación Créd. Iniciales
PRESUPUESTO DE GASTOS FUNCIÓN 2016 Fun Eco Denominación Créd. Iniciales Area de Gasto 1 (SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS) 13 (SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA) 130 Administación General de la Seguridad y Protección
Más detallesPRESUPUESTO DE GASTOS 2013
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 Orden Ministerial de 3 de diciembre de 2008 1 GASTOS DE PERSONAL 2.802.100,00 12 Personal Funcionario 120 120 920 Retribuciones básicas FUNCIONARIOS 126.000,00 121 121 920 Retribuciones
Más detallesEXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA PRESUPUESTO GENERAL PARA 2012. Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA. Fecha: 28/12/2011 12:48 PARTIDAS DE GASTOS
ÁREA: ALCALDÍA 01 DELEGACIÓN: ALCALDÍA 01001 ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9 POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91 GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912 PROGRAMA: ÓRGANOS DE
Más detallesOrgánica Programa Económica Descripción Créditos Iniciales INTERESES DE PRESTAMO LARGO PLAZO INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO OPERACION TESORERIA
1 0410 01101 31000 HACIENDA DEUDA PUBLICA INTERESES 0410 01101 31001 HACIENDA INTERESES DE PRESTAMO LARGO PLAZO DEUDA PUBLICA 3.426.641,98 OPERACIONES TESORERIA 0410 01101 31100 HACIENDA INTERESES PRESTAMOS
Más detallesPRESUPUESTO EJERCICIO 2008. ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA (euros) CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 2.866.204,00 12,55
PRESUPUESTO EJERCICIO 2008 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA (euros) % CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 2.866.204,00 12,55 CAPITULO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.035.300,00 17,67 CAPITULO
Más detallesPRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS
1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,77 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 54,64 10000 Retribuciones básicas 16,93 10001 Retribuciones complementarias 37,71 107 Contribuciones a planes
Más detallesPatronato Deportivo Municipal de El Escorial PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2012 O219
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2012 E S T A D O D E G A S T O S EJERCICIO 2012 Orgánica: 102 DEPORTES AREA DE GASTO 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE. * POLITICA DE GASTO 3.4: Deporte.
Más detallesP R E S U P U E S T O 2 0 1 5
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 ORGANISMO AUTÓNOMO Patronato Botánico Ciudad de Málaga DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO ECONÓMICO DE GASTOS Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL
Más detallesPROGRAMA CAPÍTULOS DENOMINACIÓN CRÉDITOS INICIALES 011 Deuda Pública. 172.800,00 31004 Intereses préstamo a corto plazo a concertar 2.
PROGRAMA CAPÍTULOS DENOMINACIÓN CRÉDITOS INICIALES 011 Deuda Pública. 172.800,00 31004 Intereses préstamo a corto plazo a concertar 2.000,00 31007 Intereses préstamos largo plazo concertados 20.200,00
Más detalles, ,16 NAT RÚSTICA IBI URBANA , ,26 DE NAT URBANA IBI CARACTERISTICAS ESPECIALES ,08
Pág. 1 1 11 112 112 IBI RUSTICA 203.574,16 1 11 112 112 IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE 203.574,16 NAT RÚSTICA 1 11 113 113 IBI URBANA 1.179.297,26 1 11 113 113 IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES.
Más detallesPRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos
v FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA v 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,65 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 54,65 10000 Retribuciones básicas 16,93 10001 Retribuciones complementarias
Más detallesPRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS
1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,77 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 54,64 10000 Retribuciones básicas 16,93 10001 Retribuciones complementarias 37,71 107 Contribuciones a planes
Más detalles09 - FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
09 - FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN PARA EL AÑO 2005 9.-Detalle General: Económico-Territorial (3 - *) por Servicios y Subprogramas SECCIÓN
Más detallesP R E S U P U E S T O 2 0 1 3
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 3 EMPRESAS MUNICIPALES Parque Cementerio de Málaga, S.A. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA PARQUE CEMENTERIO
Más detallesAyuntamiento de Loeches PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 E S T A D O D E G A S T O S EJERCICIO 2013 CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL. PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. ECONOMICA CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL. Página: 3 1 GASTOS
Más detallesP R E S U P U E S T O 2 0 1 5
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 EMPRESAS MUNICIPALES Parque Cementerio de Málaga, S.A. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA PARQUE CEMENTERIO
Más detallesPresupuesto de Gastos
011 Deuda Pública 31000 Intereses. 259.204,36 35200 Intereses de demora. 150.000,00 91300 Amortización de préstamos 1.573.491,11 130 Administración general de la seguridad y protección ci 12000 Sueldos
Más detalles2015 ( Clasificación Económica ) PRESUPUESTO DE GASTOS DE. Créditos Iniciales. Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
2015 ( Económica ) Pág. 1 10100 9201 14201 Retribuciones básicas Personal Directivo 45.920,00 10100 Retribuciones básicas 10101 9201 14201 Otras remuneraciones 6.536,00 45.920,00 10101 Otras remuneraciones
Más detallesPRESUPUESTO GENERAL 2015 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA
PRESUPUESTO GENERAL 2015 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA CAP. ART CONC. SUBC. 1 GASTOS DE PERSONAL. 27.031.213,42 10 Órganos de gobierno y personal directivo. 1.335.042,12 100 Retribuciones básicas
Más detallesPresupuesto año 2015 ESTADO DE GASTOS. Clasificación Económica Partida Subconcepto Concepto Artículo Capítulo
CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL. 147.764.251 ARTÍCULO 11. PERSONAL EVENTUAL. 68.832 110. RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES. 68.832 110.00 Retribuciones básicas. 24.562 110.01 Retribuciones complementarias.
Más detallesListados de Aprobación del Presupuesto. Resumen de Ingresos y Gastos (O.M. 2.008)
1 de 1 Listados de Aprobación del Presupuesto. Resumen de Ingresos y Gastos (O.M. 2.008) ESTADO DE INGRESOS ESTADO DE GASTOS CAP. Denominación Importe CAP. Denominación Importe A) Operaciones No Financieras
Más detallesOrgánica Programa Económica Descripción Créditos Iniciales
1 110 Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual. FMD.RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS PERSONAL EVENTUAL Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual. 12001 FMD.SUELDO BASE
Más detallesPRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015 RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015 RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS PRESUPUESTO DE GASTOS Capítulos Descripción Importe 1 GASTOS DE PERSONAL. 7.838.576,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 9.281.776,00
Más detallesAYUNTAMIENTO DE ALMEGÍJAR (Granada) Plaza de la Constitución nº 1 C.P. 18438 Tlf./Fax 958764031 almegijar@dipgra.es
AYUNTAMIENTO DE ALMEGÍJAR (Granada) Plaza de la Constitución nº 1 C.P. 18438 Tlf./Fax 958764031 almegijar@dipgra.es P-1801700D AYUNTAMIENTO ALMEGIJAR GASTOS 2009 CAPITULO I : GASTOS DE PERSONAL.- APLICAC.
Más detallesListado Presupuesto Gastos Inicial Fecha: 25/11/2015 AYUNTAMIENTO DE BALMASEDA
Página 1 de 7 14 111 10001 ORGANOS DE GOBIERNO RETRIBUCION DEDICACION EXCLUSI 81.684,96 Altos Cargos 81.684,96 14 121 12000 14 222 12000 14 422 12000 14 432 12000 14 443 12000 14 449 12000 14 451 12000
Más detallesPRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos
v CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR v 1 GASTOS DE PERSONAL 12 Funcionarios 6.672,62 120 Retribuciones básicas 3.529,39 12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 774,34 12001 Sueldos del grupo A2 y grupo
Más detallesP.M. ASUNTOS SOCIALES. ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013
P.M. ASUNTOS SOCIALES. ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013 CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Órganos
Más detallesPresupuesto año 2014 ESTADO DE GASTOS. Clasificación Económica Subconcepto Concepto Artículo Capítulo CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL. 145.293.
Presupuesto año 2014 ESTADO DE GASTOS Clasificación Económica Subconcepto Concepto Artículo Capítulo CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL. 145.293.749 ARTÍCULO 11. PERSONAL EVENTUAL. 110. RETRIBUCIONES BÁSICAS
Más detallesPRESUPUESTO 2015 EXPLICACIÓN DEL GASTO POR SUBCONCEPTO
PRESUPUESTO 2015 PROGRAMA 911B DIPUTADO DEL COMÚN CAP-1 GASTOS DE PERSONAL 1 ART-10 ALTOS CARGOS 132.0, RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS 34.0, 132.0, 01 OTRAS RETRIBUCIONES
Más detallesRETRIBUCIONES BASICAS FUNCINARIOS SUELDOS DEL GRUPO C1. RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS C. DESTINO
1 011 341 DEUDA PÚBLICA. INTERESES DE FIANZAS. INTERESES DE FIANZAS. 800,00 011 352 DEUDA PÚBLICA. INTERESES DE DEMORA. INTERESES DE DEMORA. 3.000,00 DEUDA PÚBLICA. Total Programa 011 3.800,00 132 12001
Más detallesRESUMEN POR CAPITULOS CAPITULO : 1 GASTOS DE PERSONAL CAPITULO D E N O M I N A C I O N PRESUPUESTO 2012 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO 2012
RESUMEN POR CAPITULOS CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 2.995.075 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.183.303 3 GASTOS FINANCIEROS 202.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 125.890 6 INVERSIONES REALES 1.876.304
Más detallesESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA Ejercicio: 2015
1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas alcaldia 36.502,36 Total Artículo 10 36.502,36 11000 Retribuciones Personal Eventual Total Artículo 11 12000 Retribuciones basicas secretaria-intervencion
Más detallesPRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Organismo 301. AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS Presupuesto de ingresos Organismo: 301 AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS Económica Explicación Total 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS
Más detallesPRESUPUESTO DE GASTOS 2013
7 912 100.00 Retribuciones básicas organos de gobierno 158.800,00 7 912 100.01 Asistencia órganos colegiados 18.450,00 7 920 120.00 Retribuciones básicas Grupo A1 58.709,28 7 920 120.01 Retribuciones básicas
Más detallesCLASIFICACIONES ECONOMICAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. Descripción del concepto 200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones 200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,
Más detallesCONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL ESTADO DE GASTOS (euros) CAPÍTULOS IMPORTE I GASTOS DE PERSONAL 705.824 II GASTOS CORRIENTES 500.393 III GASTOS FINANCIEROS IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 235.463 OPERACIONES CORRIENTES
Más detallesPRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2016 DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA POR PROGRAMAS
07 JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, REFORMAS DEMOCRÁTICAS Y 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos 116,26 229,28 10 Altos cargos 116,26 229,28 110 Retribuciones básicas y otras
Más detallesP R E S U P U E S T O 2 0 1 5
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 EMPRESAS MUNICIPALES Teatro Cervantes de Málaga, S.A.M. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA TEATRO CERVANTES
Más detallesPresupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja
1 GASTOS DE PERSONAL 2.803.998 1 0 ALTOS CARGOS 58.0 1 0 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS 58.0 00 Retribuciones basicas 58.0 1 2 FUNCIONARIOS 514.020 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS
Más detallesAYUNTAMIENTO DE FORTUNA - 2014 Relación de Partidas por Capítulo/Artículo
Capítulo: GASTOS DE PERSONAL. 10 10000 912 ORGANOS DE GOBIERNO. RETRIBUCIONES BASIC 107.632,00 Total para el Artículo 10: 107.632,00 12 12010 132 SEGURIDAD. RETRIBUCIONES BASICAS 250.000,00 12010 920 ADMON
Más detallesPresupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja
1 GASTOS DE PERSONAL 4.096.870 1 0 ALTOS CARGOS 72.892 1 0 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS 72.892 00 RETRIBUCIONES BASICAS 71.463 99 INCREMENTO SALARIAL 1.429 1 2 FUNCIONARIOS
Más detallesAYUNTAMIENTO DE DOÑINOS DE SALAMANCA
ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA. DETALLE POR ARTÍCULOS Y CONCEPTOS. AÑO 2015 Cap. Artic. Conc. Subc. Descripción 2015 (%) Total Art. Total Cap. 120 RETRIBUCIONES BASICAS 54.500,00 4,173 12 121
Más detallesRETRIBUCIONES BASICAS FUNCINARIOS SUELDOS DEL GRUPO C1. RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS C. DESTINO
1 011 341 DEUDA PÚBLICA. INTERESES DE FIANZAS. INTERESES DE FIANZAS. 800,00 011 352 DEUDA PÚBLICA. INTERESES DE DEMORA. INTERESES DE DEMORA. 10.000,00 DEUDA PÚBLICA. Total Programa 011 10.800,00 132 12001
Más detallesPlaza de la Constitución nº 1 29150 Almogía (Málaga) Tlf. 95/2430300-95/2430025 Fax. 95/2430229 e-mail: almogia@sopde.es
PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA 2016 PROGRAMA NOMBRE APLICACION CUANTÍA 165 alumbrado 13000 laboral electricidad 26891,59 16000 seg social laboral fijo elec 8874,25 213 mantenimiento alumbrado
Más detallesCASTELLNOVO. PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado PRESUPUESTO DE GASTOS 2015. Fecha Obtención. 21/10/2015 Pág. 9:47:05 1
1 011 31001 DEUDA PÚBLICA. INTERESES DE PRESTAMOS INTERESES DE PRESTAMOS 43.957,60 011 31002 DEUDA PÚBLICA. INTERESES INSTRUMENTOS FINANCIEROS INTERESES INSTRUMENTOS FINANCIEROS 011 35900 DEUDA PÚBLICA.
Más detallesPresupuesto de gastos Impreso el 30/01/2015 a las 08:53
Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL 01 9120 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO 133.504,00 0,00 0,00 133.504,00 01 9120 10001 INDEMNIZACIONES 202.620,00 0,00 0,00 202.620,00 01 9120 11000 RETRIBUCIONES
Más detalles160.00 SEGURIDAD SOCIAL 138.790,90 151.938,42 118.657,15 118.608,23 TOTAL CAPITULO 1 504.030,40 551.776,38 517.100,00 522.400,00
PRESUPUESTO YUNCOS AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 1301 ADMINISTRACION GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL ARTICULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO 120.03 SUELDOS GRUPO C1 147.344,94 168.421,92 167.026,81
Más detallesAplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos Capítulos
2012 ( Económica ) Pág. 1 11000 91210 001 RETRIBUCIONES BÁSICAS GERENTE DE URBANISMO 1.293,89 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 1.293,89 11001 91210 001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS GERENTE DE URBANISMO 3.294,93
Más detallesPresupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Detalle Orgánico / Económico de los Programas ADMINISTRACIÓN GENERAL
de la Comunidad Autónoma de Detalle Orgánico / de los Programas 21 Sección PARLAMENTO Servicio PARLAMENTO Programa 1111 ACTIVIDAD LEGISLATIVA 5.659.676 y Explicación del Gasto 1 GASTOS DE PERSONAL 2.441.636
Más detallesTABLA DE EQUIVALENCIAS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO TABLA DE EQUIVALENCIAS ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES Y PLANES GENERALES DE CONTABILIDAD PÚBLICA ADAPTADOS A LA ADMINISTRACIÓN
Más detalles(Clasificación Programas) PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012. Créditos Iniciales. Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES. Suman las Previsiones
( Programas) 1 15000 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL 56.585,27 15000 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL 57.208,28 15000 15100 GRATIFICACIONES 1.000,00 15000 21201 REPARACION Y CONSERVACION
Más detallesPRESUPUESTO 2013 POR PROGRAMAS ECONOMICA DESCRIPCION DEL GASTO PRC 2013 TOTAL AREA DE GASTO 0 DEUDA PUBLICA 94.225,00 94.225,00
POR PROGRAMAS ECONOMICA DESCRIPCION DEL GASTO PRESUPUESTO 2013 PRC 2013 011 310,00 Intereses de préstamos del interior 2.492,50 2.492,50 011 913.00 Amortización de préstamos del interior 91.732,50 91.732,50
Más detallesTABLA ECONÓMICA DE GASTOS
TABLA ECONÓMICA DE GASTOS RELACIÓN ENTRE CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS Y CUENTAS PATRIMONIALES 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 100.01 Retribuciones básicas
Más detallesNº DE CONCEPTO DENOMINACIÓN CONCEPTO IMPORTE ( )
ENTIDAD : AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR PRESUPUESTO 2016 INGRESOS Nº DE CONCEPTO DENOMINACIÓN CONCEPTO IMPORTE ( ) CAPÍTULO 1 11200 IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA 1.210.000,00 11301 IMPUESTO BIENES
Más detallesP R E S U P U E S T O 2 0 1 3
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 3 EMPRESAS MUNICIPALES Teatro Cervantes de Málaga, S.A.M. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA TEATRO CERVANTES
Más detallesAplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos Capítulos
2013 ( Económica ) Pág. 1 12001 340 05000 Sueldos Grupo A2 11.507,76 12001 12006 340 05000 Trienios funcionarios RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 3.755,16 11.507,76 12006 TRIENIOS 3.755,16 120
Más detalles59.435, ,05 IMPUESTO CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS , ,19 IMPUESTO INCREMENTO SOBRE EL VALOR DE LOS TERR 100.
Pág. 1 1 11 112 11200 IBI RUSTICA 209.299,87 1 11 112 11201 IBI URBANA 992.317,56 1 11 112 11202 IBI CARACTERISTICAS ESPECIALES 59.435,62 1 11 112 1120 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 1.261.053,05 1 11
Más detallesPRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos
v CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES v 144A Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 446,15 221 Suministros 75,00
Más detallesAplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos Capítulos
2011 ( Económica ) Pág. 1 11000 91210 001 RETRIBUCIONES BÁSICAS GERENTE DE URBANISMO 1.293,89 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 1.293,89 11001 91210 001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS GERENTE DE URBANISMO 3.294,93
Más detallesCLASIFICACION ECONOMICA PROYECTO PRESUPUESTO 2008
13 11100 10000 Retribuciones Básicas y otras remun. Altos Cargos. 640.000,00 Total Articulo 10 640.000,00 13 11100 11000 Retrib. Básicas y otras remun. Personal Eventual. 245.004,00 Total Articulo 11 245.004,00
Más detallesOrgánica Programa Económica Descripción Créditos Iniciales
1 0601 91200 10000 ORGANOS DE GOBIERNO BÁSICAS. BASICAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO BÁSICAS. 0601 91200 10001 ORGANOS DE GOBIERNO OTRAS REMUNERACIONES. OTRAS REMUNERACIONES MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO
Más detallesP R E S U P U E S T O 2 0 1 2
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 2 EMPRESAS MUNICIPALES Festival de Cine de Málaga e Iniciativas Audiovisuales, S.A. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL
Más detallesPRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 25 CAPÍTULO 1.- GASTOS DE PERSONAL ARTÍCULO 10. ALTOS CARGOS 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS.00 RETRIBUCIONES BASICAS 4.470.406.01 OTRAS REMUNERACIONES 831.044
Más detallesP R E S U P U E S T O 2 0 1 4
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 4 DE GASTOS DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE GASTOS 0 DEUDA PÚBLICA 01 DEUDA PúBLICA 011 DEUDA PúBLICA 0110 DEUDA PÚBLICA 1 SERVICIOS PÚBLICOS
Más detallesAYUNTAMIENTO DE JAÉN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS 2013
AYUNTAMIENTO DE JAÉN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS 2013 CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTO 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Órganos de gobierno y personal directivo. 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones
Más detallesPRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica (ANTEPROYECTO)
1 001 91210 11000 ADMINISTRACION GENERAL ORGANOS DE GOBIERNO RETRIBUCIONES BÁSICAS GERENTE URBANISMO 001 91210 11001 ADMINISTRACION GENERAL ORGANOS DE GOBIERNO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. RETRIBUCIONES
Más detallesINSTITUTO DE CULTURA - 2013. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
S PRESUPUESTARIOS 330 20300 Arrendamiento de maquinaria, instalac. y utillaje 31.128,70 31.128,70 6.319,83 6.319,83 6.319,83 24.808,87 332 20300 Arrendamiento de maquinaria, instalac. y utillaje 1.102,04
Más detallesClasificación Funcional-Programática 2012
Clasificación Funcional-Programática 2012 Ayuntamiento de Sestao Programa Area SubConcepto Denominación del Gasto Importe 0111 0 932.021 UDALKUTXA. RIESGO COMPARTIDO 1.034.178,00 Total Programa 1.034.178,00
Más detallesPRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos
v JEFATURA DE TRÁFICO v 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,64 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 54,64 10000 Retribuciones básicas 16,93 10001 Retribuciones complementarias 37,71 12
Más detalles(ANTEPROYECTO) Créditos Iniciales. Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA. (Clasificación Programas)
( Programas) 1 011 310 INTERESES. 011 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 011 913 AMORTIZACION PRESTAMOS 14.466,84 81.209,86 011 DEUDA PÚBLICA. 105.676,70 011 DEUDA PÚBLICA. 105.676,70 01 DEUDA PÚBLICA. 105.676,70
Más detallesPressupost Treball : Escenari Ingressos : Capítol Article Concepte Descripció Totals Detall ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 398.
AJUNTA20 PRESSUPOST 20 Pàgina : GASTOS DE PERSONAL 4.934.36,00 ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL 0 398.00,00 DIRECTIVO RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS 00 REMUNERACIONES O.GOB 398.00,00 PERSONAL EVENTUAL 44.640,00
Más detallesPresupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Proyecto de Gastos por Aplicaciones
de la Comunidad Autónoma de CONSEJERIA 07 TURISMO, MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL TECNICA Nº Proyecto 80.003 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y COMUNICACIÓN F. Inicio 01/01/2004
Más detallesOrganismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria
APROBADO EJERCICIO 2014 Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS RESULTADO DEL PRESUPUESTO
Más detallesPRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos
v JEFATURA DE TRÁFICO v 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,64 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 54,64 10000 Retribuciones básicas 16,93 10001 Retribuciones complementarias 37,71 12
Más detallesPRESUPUESTO ORDINARIO
ORGÁNICA: 130 DIRECCIÓN Y ADMÓN DEL ÁREA DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURA 514.10 Dirección y Administración del Área de Fomento e Infraestructura 1 Gastos de Personal 120.00 Retribuciones Básicas Personal
Más detallesACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 19 DE JUNIO DE 2012, EN 1ª CONVOCATORIA.
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 19 DE JUNIO DE 2012, EN 1ª CONVOCATORIA. SRES. ASISTENTES: D. MIGUEL ÁNGEL VALVERDE MENCHERO D. FRANCISCO JAVIER CALZADO ALDARIA Dª
Más detallesIngresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. Tomo III (Agencias estatales y otros organismos públicos con presupuesto de gastos
Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. Tomo III (Agencias estatales y otros organismos públicos con presupuesto de gastos limitativo) ÍNDICE AGENCIAS ESTATALES Página Resumen general
Más detallesP R E S U P U E S T O 2 0 1 5
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 EMPRESAS MUNICIPALES Empresa de Limpiezas Municipales y Parque del Oeste, S.A.M. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO DE PRESUPUESTO DE
Más detallesAYT. VINALESA 3 CONTABILIDAD PATRONATO ANTEPROYECTO 2012 RESUMEN GASTOS CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS
RESUMEN GASTOS CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS AREA EUROS 0 DEUDA PUBLICA 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL 12.200,00 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE
Más detallesPRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 AYUNTAMIENTO POR CAPITULOS TOTAL INGRESOS 92.084.128,97
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 AYUNTAMIENTO POR CAPITULOS PARTIDA DESCRIPCIÓN 2015 CAP.1 IMPUESTOS DIRECTOS 60.257.235,06 CAP.2 IMPUESTOS INDIRECTOS 4.631.860,00 CAP.3 TASAS Y OTROS INGRESOS 14.943.000,00
Más detallesDIPUTACION DE SEGOVIA
S PRESUPUESTARIOS 1 GASTOS DE PERSONAL 10 ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 100 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS 282.326,10 0,00 282.326,10 282.326,10 282.326,10 0,00 282.326,10 0,00 Total Artículo:
Más detalles