PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017, DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO.

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1 -77^ \ 031(.Z, 5 B A 104)4.94 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017, DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO. C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO, A TODOS SUS HABITANTES, HAGO SABER: QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO QUE PRESIDO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 115, EIVCION IV DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 65, FRACCION VI, SEGUNDO PARRAFO DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, ART. 29, FRACCION V Y 65, FRACCION III DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, PRESENTÓ, EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO, PARA EL AÑO 2017, DE CONFORMIDAD A LAS CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS QUE EN SEGUIDA SE EXPONEN. CONSIDERANDO PRIMERO.- Que los artículos 115, Fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 65, Fracción VI, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, señalan que los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos, sobre la base de sus ingresos estimados..ca UNDO.- Que para tal efecto, con fecha 08 de Diciembre de 2016, el H. Congreso del Estado, Aprobado el ptryecto de iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Balancán, por un monto total de $318"095, TERCERO.- Que el Presupuesto de Egresos del Municipio es el instrumento de gran importancia de política económica del gobierno municipal, ya que en él se reflejan las prioridades que requiere la población del Municipio de Balancán. Por lo que, con los recursos previstos en el Presupuesto de Egreso para el año 2017, se cumplirán con las acciones que permitan al Municipio dar respuesta a las necesidades de sus habitantes y, alcanzar los objetivos y metas previstos en el Plan Municipal de Desarrollo de Balancán. CUARTO.- Que la importancia de analizar las condiciones económicas prevalecientes en 2017 en los contextos nacional y estatal para tomar decisiones del Municipio respecto de los ingresos que el Ayuntamiento puede obtener, así como la aplicación del gasto público en el marco de una cultura de rendición de cuentas y la práctica cotidiana de la transparencia en la gestión pública, sustentada en un desempeño moderno, eficiente Página 1

2 y honesto de los recursos públicos, han sido los elementos fundamentales considerados en la elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de Balancán. QUINTO.- Que partir de la adopción del Ayuntamiento de la Gestión Pública para Resultados, el Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), se establecieron las directrices para definir los Programas Presupuestarios que integran el proyecto de Presupuesto de Egresos Municipal El marco de la aplicación de la técnica del Presupuesto basado en Resultados, permitió la integración del plw ecto de Presupuesto de Egresos Municipal que aquí se presenta, vinculando los Programas E upuestarios con el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) y con los objetivos estratégicos de las unidades responsables, como herramienta de planeación estratégica que generan los indicadores estratégicos y de gestión que permitirán evaluar el logro de los resultados en las metas propuestas por los Programas Presupuestarios. SEXTO.- Asimismo, El proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de Balancán, reitera el compromiso de la presente administración municipal de mantener un ejercicio de gasto que se distinga por su austeridad, honradez y eficiencia, para el mejor destino de los recursos públicos, por lo cual el Ayuntamiento efectuará las acciones en caso necesario, para hacer más eficiente su gasto e impactar con mejor calidad los servicios que presta, emitiendo las medidas de austeridad y racionalidad presupuestarias pertinentes. SEPTIMO.- Que en atención a lo previsto por el Artículo 65 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, en su Fracción III; el Presidente Municipal tiene la facultad de formular y someter a la aprobación dsayuntamiento el proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de Balancán. OCTAVO.- Que uno de los objetivos de esta administración es la de optimizar recursos Municipales, para ser destinados a un mayor número de obras y servicios públicos para los habitantes de este Municipio de Balancán, Tabasco. Someto a consideración de este Honorable cabildo el siguiente: Página 2

3 ACUERDO Único. Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Balancán, Tabasco, para el ejercicio 2017, para quedar como sigue: Para lo cual ha destinado un monto de $318,095, desglosado en los siguientes programas presupuestarios por unidades responsables:... PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017 DE BÁLANCAN UNIDAD PROGRAMA GASTO DESCRIPCION TOTAL RESPONSABLE PRESUPUESTARIO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL DEUDA TOTAL GENERAL 318,095, ,497, ,598, PRESIDENCIA MUNICIPAL 12,285, ,285, e F27 Asistencia Social y 750,00 750,00 Atención a Grupos Vulnerables P005 Política y Gobierno 11,535, ,535, SECRETARIA DEL H. 16,278, ,278, AYUNTAMIENTO E47 Registro e 2,943, ,943, Identificación de Población M001 Actividades de Apoyo 1,662, ,662, Administrativo Página 3

4 P005 Política y Gobierno 11,672,80 11,672,80 03 DIRECCIÓN DE FINANZAS 22,279, ,681, E47 Registro e 1,803, ,803, Identificación de Población 9,598, L001 Obligaciones Jurídicas 9,598, Ineludibles 9,598, P009 Administración 10,878, ,878, Financiera 04 DIRECCION DE PROGRAMACION 95,869, ,869, P003 Planeación, Estadística e Indicadores 5,504,22 5,504,22 P010 Administración 90,365, ,365, Programática y Presupuestal 05 CONTRALORIA MUNICIPAL 3,848, ,848, Evaluación y Control 3,848, ,848, DIRECCIÓN DE DESARROLLO 8,913,80 8,913,80 F001 Desarrollo Agrícola 6,833,70 6,833,70 F25 Desarrollo Regional 1,080,10 1,080,10 F27 Asistencia Social y 1,000,00 1,000,00 Atención a Grupos Vulnerables Página 4

5 07 DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO 4,595, ,595, F008 Apoyo Turístico 2,995, ,995, F028 Ferias y Exposiciones Nacionales e Internacionales. 1,600,00 1,600,00 Or DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 32,179, ,179, E48 Recolección, Traslado y 18,460, ,460, Disposición Final de Residuos Sólidos E49 Mantenimiento y 1,800,00 1,800,00 Limpieza a vialidades y Espacios Públicos E50 servicio de Alumbrado 800,00 800,00 Público E52 Servicios a Panteones 60,00 60,00 E53 Servicios a Rastros 100,00 100,00 K005 Urbanización 150,00 150,00 M001 Actividades de Apoyo 3,068, ,068, Administrativo P002 Planeación del 7,740, ,740, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Página 5

6 Territorial 09 DIRECCIÓN DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION 12,062, ,062, F30 Fomento a la Cultura y las Artes 9,078, ,078, M001 Actividades de Apoyo 2,984, ,984, Administrativo 10 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION 41,270, ,270, L002 Responsabilidades, 1,000,00 1,000,00 Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones e M001 Actividades de Apoyo 40,270, ,270, Administrativo 11 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 37,123, ,123, E017 Readaptación social 3,869, ,869, E46 Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes 33,254, ,254, DIRECCIÓN DE TRANSITO 3,375, ,375, Página 6

7 E019 Vigilancia del Tránsito 3,375, ,375, DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 5,175, ,175, L002 y Responsabilidades, Resoluciones Judiciales Pago de Liquidaciones 2,000,00 2,000,00 M001 Actividades de Apoyo Administrativo 3,175, ,175, DIRECCIÓN DE ATENCION CIUDADANA 751, , F27 Asistencia Social y 751, , Atención a Grupos Vulnerables DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES 1,469, ,469, F27 Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables 1,469, ,469, DIRECCIÓN DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE 4,027, ,027, F021 Apoyo al Fomento de 4,027, ,027, Página 7

8 la Cultura Ambiental 17 UNIDAD DE PROTECCION CIVIL 419,54 419,54 E029 Protección Civil 399,54 399,54 O 18 N002 Atención a 20,00 20,00 Emergencias para la Protección Civil COORDINACION DEL DIF 14,419, ,419, F27 Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables 13,419, ,419, F30 Fomento a la Cultura y las Artes 500,00 500,00 F31 Fomento al Deporte y Recreación 500,00 500,00 34 COORDINACION DEL RAMO 33 1,749,69 1,749,69 P002 Planeación del 1,749,69 1,749,69 Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial Página 8

9 El gasto estimado para 2017 del Municipio clasificado por tipo de gasto PRESPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017 DE BÁLANCAN TIPO DE GASTO CAPITULO DESCRIPCION TOTAL POR CAPITULO (pesos) TOTAL POR TIPO DE GASTO (pesos) PRESUPUESTO TOTAL (pesos) CORRIENTE $217,781, $318,095, SERVICIOS 1000 $156,131, PERSONALES 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $12,327, SERVICIOS GENERALES $45,375, TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $3,948,10 Página 9

10 BÁLÁNCL '1;. OTRAS INVERSIONES $100,313, BIENES MUEBLES 5000 INMUEBLES E INTANGIBLES $ INVERSIÓN PÚBLICA $ INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES $90,365, PARTICIPACIONES 8000 $ Y APORTACIONES 9000 DEUDA PUBLICA $9,598, El gasto estimado para 2017 del Municipio clasificado por fuente de financiamiento PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CLAVE FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES I FONDO ISR PARTICIPABLE 184,190, ,866, Página 10

11 4102 INGRESOS DE GESTIÓN 11,459, FIII FONDO DE APORTACIONES 5334 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 65,809, FIV FONDO DE APORTACIONES 5335 I PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) 30,504, RECURSOS TRANSFERIDOS 19,265, r- GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL 3,869, ,179, RETENCION DEL 2.5% DE 3,216, IMPUESTO/NOMINA 1 APORTACIONES FORTASEG ,000,00 TOTAL $ 318,095, Con fundamento en los artículos 9, Fracciones I y IX, 14 y 61, Fracción II, último párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2012 se emiten los siguientes formatos para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos: Página 11

12 MUNICIPIO DE BALANCAN Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 Clasificador por Objeto del Gasto Importe Total 318,095, SERVICIOS PERSONALES 156,131, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES SEGURIDAD SOCIAL 42,849, ,934, ,078, ,360, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 23,323, ,586,72 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,327, MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 2,666, ALIMENTOS Y UTENSILIOS 1,539, Página 12

13 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 1,803, PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 386, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 3,968, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 585, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 1,376, SERVICIOS GENERALES 45,375, SERVICIOS BÁSICOS 29,547,86 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 448, ,690, ,60 396, ,612, Página 13

14 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 306, SERVICIOS OFICIALES 4,707,80 OTROS SERVICIOS GENERALES 5,603, TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 3,948,10 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 2,038,10 AYUDAS SOCIALES 1,910,00 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS INVERSIÓN PÚBLICA 350,00 Página 14

15 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 350,00 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 90,365, ,365, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEUDA PÚBLICA 9,598, MUNICIPIO DE BALACAN Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 Clasificación por Tipo de Gasto proy Monto Total $318,095, GASTO CORRIENTE $218,131, GASTO DE CAPITAL OTRAS INVERSIONES DEUDA $90,365, ,598, Página 15

16 MUNICIPIO DE BALANCAN Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO TOTAL 318,095, LEGISLACION 111SARROLLO SOCIAL DESARROLLO ECONÓMICO OTRAS NO CLASIFICADAS EN LAS FUNCIONES ANTERIORES 140,300, ,186, ,010, ,598, PROYECTO MUNICIPIO DE BALANCAN Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 Clasificación por tipo de gasto CONCEPTO E017.-Readaptación social INICIAL G0036 G GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA E019.-Vigilancia del Tránsito GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO Página 16 3,869, ,869, ,195, ,179,864.66

17 MUNICIPAL 3,375, G0023 E029.-Protección Civil GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL 399,54 399,54 E46.-Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes G ,504, GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA. G0040 2,750,00 COPARTICIPACIÓN PARA LA REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE LOS ELEMENTOS POLICIAL ,254, E47.-Registro e Identificación de Población G0020 GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL I GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL 2,943, ,803, ,746, E48.-Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos G ,110, SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS) 0P010!ACONDICIONAMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL 200,00 BALANCAN. L Página 17

18 OP011 ACUERDO IACONDICIONAMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL VILLA EL TRIUNFO 150,00 8,460, ; E49.-Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos 0P001 ' BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO 700,00 I 0P006 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS Y EDIFICIOS PUBLICOS 250,00 I OP007 RASTREO DE CALLES DE TERRACERIA EN LA CD, BALAN CAN 300,00' [OP008 GRAVADO DE CALLES DE TERRACERIA EN COMUNIDADES 350,00 OP012 MANTENIMIENTO DE PAISAJE URBANO Y ESPACIOS RECREATIVOS 200,00 1,800,00 E50.-servicio de Alumbrado Público 0P002 MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO URBANO 400,00 10P003 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO RURAL 400,00 800,00 E52.-Servicios a Panteones 0P004 MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL 60,00 60,00 I E53.-Servicios a Rastros 10P005 [MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL 1 100, ,00J Página 18

19 >4.9 1 F001.-Desarrollo Agrícola G0006 I GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO 6,533,70 OP013 MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DE MAQUINARIA 300,00 AGRICOLA F008.-Apoyo Turístico 6,833,70 G0007 IS007 i GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO i EVENTOS ESPECIALES (TORNEO DE PESCA DEL ROBALO) F021.-Apoyo al Fomento de la Cultura Ambiental 2,595, ,00 2,995, GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE 4,007, PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE IS015 EVENTOS ESPECIALES (DIA MUNDIAL DEL MEDIO 20,00 AMBIENTE) 4,027, F028.-Ferias y Exposiciones Nacionales e Internacionales. 1S008 EVENTOS ESPECIALES (FERIA TABASCO 2017) 1 1S012 EVENTOS ESPECIALES (FIESTA DEL QUESO DE PORO BALANCAN 2017) 1,000,00 600,00,600,00 F25.-Desarrollo Regional Página 19

20 :<7.1-.Z,7 57"""' ACUERDO I IS025 TS026 IS027 IS028 PROGRAMA DE FOMENTO APICOLA 38,10 r PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO DE 20,00 EQUINOS I PROGRAMA DE PALPACION DE LA HEMBRA BOVINA 22,00 APOYO A PRODUCTORES CON SEMENTALES 1,000,001 S U BTOTAL 1,080,101 F27.-Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables rb0012 G0013 GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES 751, ,444, GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF 1 MUNICIPAL G0025 G0030 IS001 IS002. GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL DIF GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION APOYOS SOCIALES (PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) AYUDA A INDIGENTES..L IS003 1COPERACIONES Y AYUDAS (APOYO SIN FINES DE i LUCRO) 1 1S004 1APOYOS SOCIALES (TERCERA EDAD Y ESCASOS 'RECURSOS) 1S005 I EVENTOS ESPECIALES (CELEBRACION DEL DIA DE 1 REYES) I 8,120, ,730, I 2,217, ,00 200,00 150,00 100,000Tbbl 1,000,00 1 Página 20

21 IS016 IS019 IS022 ACUERDO EVENTO ESPECIAL (DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER) I EVENTOS ESPECIALES (DIA DEL ABUELO) PROGRAMA SONRISA DE MUJER 25,00 50,00 300,00 IS023 SUMINISTRO DE LAMINAS 1,000,00 F30.-Fomento a la Cultura y las Artes 17,390, G0009 GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION 7,078, ris006 EVENTOS ESPECIALES (FOMENTO A LOS VALORES CULTURALES CARNAVAL BALANCAN 2017) 200,001 IS010 FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO 300,00 IS011 ÍS013 IS014 IS017 IS018 11S020 EVENTOS ESPECIALES (FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES) TEVENTOS ESPECIALES (CELEBRACION DE FERIA PATRONALES EN COMUNIDADES) EVENTOS ESPECIALES (FIESTAS PATRIAS) EVENTOS ESPECIALES(FOMENTO A LA CULTURA,EDUCACION DEPORTE,TEATRO Y ARTE) EVENTOS ESPECIALES (FERIA PATRONAL SAN MARCO- 2017) EVENTOS ESPECIALES (FIESTAS DECEMBRINAS) F31.-Fomento al Deporte y Recreación 500,00 200,00 200,00 100,00 800,00 200,00 9,578, IS009 TÉVENTOS ESPECIALES (CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO) 500,00 Página 21

22 K005.-Urbanización 500,001 OP009 GRAVADO DE CALLES DE LA VILLA EL TRIUNFO L001.-Obligaciones Jurídicas Ineludibles 150, , G REINTEGRO AL FEIEF POR EL MONTO TRANSFERIDO DEL EJERCICIO FISCAL 2016 DEVOLUCION DEL APOYO FINANCIERO COMPENSABLE OTORGADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL ,598, ,000,00 9,598, L002.-Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones G0017 G0031 GASTOS DE LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES RESOLUCION ARBITRAL DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE (LAUDOS LABORALES) M001.-Actividades de Apoyo Administrativo 1,000,001 2,000,00 3,000, GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION 11,270, G0011 GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS 3,175, Página 22

23 ACUERDO GASTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ;ALUMBRADO PUBLICO Y EDIFICIOS GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA (it.4:141 BALAN 29,000,00 3,068, G0026 G0027 G0028 G0029 GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA N002.-Atención a Emergencias para la Protección Civil 2,165, ,532, , , ,161,379.00_; IS024 APOYOS SOCIALES PARA CONTIGENCIA POR FENOMENOS NATURALES Evaluación y Control 20,001 20,00j G0005 GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL 3,848, ,848, P002.-Planeación del Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial G GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 7,740, GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL I RAMO 33 1,749,69 Página 23

24 9,490, P003.-Planeación, Estadística e Indicadores G0004 GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE 5,034,22 PROGRAMACION -G0039 PROGRAMA DE EVALUACION DE LOS RECURSOS 470,00 I FEDERALES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL P005.-Política y Gobierno 5,504,22 G0001 GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 11,535, G0002 GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 7,716,15 G0024 1S021 GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DELEGADOS EVENTO OFICIAL DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL ,656,65 300,001 P009.-Administración Financiera 23,208, G0003 r G0034 1G0043 GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL 1RETENCION DEL 2.5% DE IMPUESTO/NOMINA PAGO DE MULTAS ESTABLECIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Página 24 7,566, ,216, , I 10,878,235.83

25 P010.-Administración Programática y Presupuestal PBROO1!EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (Participaciones 2017) 1 525, PBROO2 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (Ingresos de Gestión 259, ) PBR003 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (Ramo 33 Fondo 65,809, /2017) PBROO4 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (ISR Participable 6,770, ) PBROO5 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (Mecanización) 2,000,00 PBROO6 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (Mecanización) 4,000,00 p_ 1 PBROO7 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FORTASEG 2017) 11,000,00 90,365, TOTAL 318,095, _J Página 25

26 TRANSITORIOS PRIMERO.- El presente acuerdo deberá ser publicado en el Periódico Oficial del Estado, a la brevedad posible, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. ID SEGUNDO.- El Presidente Municipal deberá cuidar que en el ejercicio de los recursos a que se refiere este presupuesto, se cumpla con lo establecido en las disposiciones legales y administrativas relacionadas con la contabilidad gubernamental. APROBADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL H. CABILDO EN El PALACIO MUNICIPAL DE BALANCÁN, TABASCO, A LAS 14:00 HRS DEL DIA 27 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISEIS. LOS REGIDORES DEL H. CABILDO DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO C. Mario Eug canegra Cruz Preside Municipal acarías Espinoza Síndica de Hacienda Segundo Regidora C. Melchor Salinas Romero Tercer Regidor C. Consuelo Barroso Landero Cuarta Regidora Página 26

27 00,p, C. Jos.s Canto Palma Quinto Regidor ACUERDO it)b r,01 2 ț) A.? 2Q C. Norma Alicia Núñez Cárdenas Sexto Regidor idcr C. Daniel Montuy Jiménez C. Bertha Lila Pérez Que Séptimo Regidor Octavo Regidor Ale C. Arcide Guzmán Laines Noveno Regidor C. Beatriz Domíhguez Pérez Decima Regidora C. Ramón Car ona elazco C. Karla o z lez Jiménez Décimo Pri er Regidor Decima Segunda Regidora Y en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 65 fracción III, de la Ley Orgánica de los Municipios del estado de Tabasco, en la ciudad y Municipio de Balancán, del Estado de Tabasco, Residencia Oficial del H. Ayuntamiento de Balancán, se aprobó por unanimidad el Presupuesto de Egresos 2017 del H. Ayuntamiento del Municipio de Balancán, Tabasco, a los 27 días del mes de Diciembre del año Por lo tanto, con fundamento en los artículos 47 párrafo primero, 52, 53 fracción II, 54 Fracción III, y 65 fracción II de la Ley Orgánica de los Municipios para el Estado de Tabasco, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. PRIEUDENCIA lo Bocanegra Cruz nte Municipal Gómez Vázquez.0cretart0141 Ayuntamiento -1,07 SE U FA A EL AY 1-k: Página 27

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