Listado General de Ordenes de Compra
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- Pascual Bustos Quintero
- hace 7 años
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1 Unidad Compradora = 001, de Ingreso <= 03/31/, de Ingreso >= 03/01/ 1 DE 10/04/ 8: /03/ EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD APROBADO 7,41.2 7,41.2 DIR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LABORATORIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/01/ AL 1/02/12, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9031 Y FACTURA /03/ VILLATORO ALVARADO DE GARCIA JULIA ISABEL APROBADO 21, DIR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE INFOM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 1 DE FEBRERO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 8966 DE TRANSPORTES /03/ VILLATORO ALVARADO DE GARCIA JULIA ISABEL APROBADO DIR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO A CARGO DE LA UNIDAD DE LABORATORIO DE AGUA PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 8881 DE TRANSPORTES /03/ GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 4, DIR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS POR EL AREA DE CARTERA, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA /03/ VILLATORO ALVARADO DE GARCIA JULIA ISABEL APROBADO 23, DIR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE, SEGUN SOLICITUD NO 9041 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA /03/ CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 4, DIR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9070 DE SERVICIOS GENERALES /03/ TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1, ,17.00 DIR COMPRA DE UN DISCO DURO WESTER DIGITAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE INFOM LAS VERAPACES, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA /03/ SUMINISTRO INTERNACIONAL DE APROBADO 2, DIR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO PARA FOTOCOPIADORA, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9016 DE SERVICIOS GENERALES /03/ LOPEZ MIGUEL ANGEL DE JESUS APROBADO 1, ,23.00 DIR ENCUADERNADO Y EMPASTADO DE TRANSCRIPCIONES DE J. D., DICTAMENES, OFICIOS, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9092, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9092 DE GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA /03/ EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE APROBADO 12, DIR PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 909.
2 Unidad Compradora = 001, de Ingreso <= 03/31/, de Ingreso >= 03/01/ 2 DE 10/04/ 8: /03/ DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 2, ,922.4 DIR COMPRA DE TINTA Y TONER PARA LA UNIDAD DE PLANTAS DE TRATAMIENTO (COORDINACION PROYECTO SAN BENITO) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA /03/ DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 4, DIR COMPRA DE TINTA Y TONER PARA IMPRESORA PARA USO DE EDIFICACION Y URBANISMO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA /03/ TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3, , DIR COMPRA DE QUEMADORA, DISCO DURO, UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO QUE CONTROLA EL CIRCUITO DE CAMARAS, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9083 DE SEGURIDAD /03/ FERRUMEN, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 2, , DIR COMPRA DE BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA REPARACION DE LOZA DEL EDIFICIO POR FILTRACION DE AGUA Y ELABORACION DE RAMPA PRINCIPAL DEL EDIFICIO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9073 DE SERVICIOS GENERALES /03/ IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD APROBADO 1, DIR TARJETAS DE PRESENTACION TAMAÑO NO. 2 SENCILLA, EN CARATULA LINO IMPORTADO BLANCO PARA EL LIC. GUILLERMO RANFERI CASTILLO LOPEZ DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO /03/ GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 8, , DIR ADQUISICION DE DOS GPS MARCA GARMIN MODELO GPSMAP 62s, PARA USO DEL AREA DE TOPOGRAFIA, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA /03/ VILLATORO ALVARADO DE GARCIA JULIA ISABEL APROBADO DIR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO A CARGO DE LABORATORIO DE AGUA, PERIODO DEL 1 AL 1 DE FEBRERO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 904 DE TRANSPORTES /03/ VILLATORO ALVARADO DE GARCIA JULIA ISABEL APROBADO DIR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO A CARGO DE LABORATORIO DE AGUA, PERIODO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9100 DE TRANSPORTES /03/ EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD APROBADO 71, ,72.21 DIR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9140 DEL DEPTO. DE COMPRAS /03/ COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD APROBADO 1, DIR COMPRA DE MEDICINA PARA USO DE LA CLINICA MEDICA DE INFOM, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 8912 Y 8944 (COPIA).
3 Unidad Compradora = 001, de Ingreso <= 03/31/, de Ingreso >= 03/01/ 3 DE 10/04/ 8: /03/ TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 1, ,97.00 DIR COMPRA DE CAFE PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE INFOM, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9047 DE SERVICIOS GENERALES /03/ SON LOPEZ CARLOS APROBADO 1, , DIR COMPRA DE QUINTALES DE AZUCAR PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE INFOM, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9047 DE SERVICIOS GENERALES (COPIA) /03/ UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 10, DIR CUPONES PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN PRESIDENCIA JUNTA DIRECTIVA, GERENCIA Y SUBGERENCIA DURANTE EL MES DE ABRIL, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9136 DEL DEPTO. DE COMPRAS /03/ COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y APROBADO 1, DIR MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA POR COPIAS ELABORADAS EN EL AREA DE REPRODUCCION EN EL MES DE FEBRERO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9134 DE SERVICIOS GENERALES /03/ TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD APROBADO 21, , DIR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA (FIJOS, PLANTA, INTERNET PBX) MES DE FEBRERO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 917 DEL DEPTO. COMPRAS /03/ MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 8, , DIR ELABORACION DE PLAQUETAS DE RECONOCIMIENTO DE MADERA, ACRILICO Y LAMINA QUE SERAN OTORGADAS AL PERSONAL EL DIA DE LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 918 DE COMUNICACION Y DIVULGACION /03/ GALERIA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS, SOCIEDAD APROBADO 2, , DIR COMPRA DE VIDRIOS PARA REMODELACIONES DE DIFERENTES AREAS DE INFOM, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 907 DE SERVICIOS GENERALES /03/ DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 3, DIR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9071 DE SERVICIOS GENERALES /03/ K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS APROBADO 147, OTR APORTE AL PAGO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, FISCALIZACION DEL MES DE MARZO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9168 DE PROGRAMACION PRESUPUESTARIA /03/ OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y APROBADO 3, DIR ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MXM0N A CARGO DE REPRODUCCION, PERIODO DEL 07/12/2011 AL 16/01/, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 8847 DE SERVICIOS GENERALES.
4 Unidad Compradora = 001, de Ingreso <= 03/31/, de Ingreso >= 03/01/ 4 DE 10/04/ 8: /03/ OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y APROBADO 2, DIR ARENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA SHARP ARM0N AL SERVICIO DE REPRODUCCION DE INFOM-UNEPAR, PERIODO DEL 08/12/2011 AL 16/01/, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 1627 DE SUBDIRECCION EJECUTIVA /03/ LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD APROBADO DIR COMPRA DE TRITURADORA PARA USO DE LABORATORIO DE AGUA, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 8911 (COPIA) /03/ TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD APROBADO 16, , DIR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MOVIL (CELULARES) MES DE FEBRERO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9200 DE ADMINISTRACION /03/ AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 6, , DIR REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA HONDA PLACA M-736BKX A CARGO DEL SR. MARIO RENE SUCHITE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9104 DE TRANSPORTES Y TALLERES /03/ VENTURA LOPEZ MARIA SOLICITADO 2, ,17.00 DIR ATENCION A PARTICIPANTES EN EL TALLER "LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA" DIRIGIDO A ENCARGADOS DE LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA DEL DEPTO. DEL QUICHE, REALIZADO EL 14/03/, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9191 DE CAPACITACION MUNICIPAL /03/ CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 1, DIR PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES OFICINAS REGIONALES DE INFOM Y MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 913 DE SECRETARIA GENERAL /03/ ZECEÑA MORALES OSCAR ORLANDO APROBADO 64, , DIR COMPRA DE BOMBAS SUMERGIBLES Y MOTORES SUMERGIBLES, EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN LOS AFOROS DE LOS POZOS MECANICOS, DE LAS DIFERENTES MUNICIPALIDADES QUE LO SOLICITAN. "GARANTIA DE 1 AÑO EN LAS BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES". SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 911, FONDO UDAF-INFOM /03/ HERRERA MONZON JUAN FRANCISCO APROBADO 108, , OTR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM DEL 13 DE MARZO AL 30 DE JUNIO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9142 Y CONTRATO NO DE RECURSOS HUMANOS /03/ 8967 CARRILLO MELGAR MARIO ROLANDO APROBADO 94, , OTR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM DEL 13 DE MARZO AL 30 DE JUNIO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9141 Y CONTRATO NO DE RECURSOS HUMANOS /03/ IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD APROBADO 29, ,34.00 DIR IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS Y TARJETA PARA PRESIDENCIA DE JUNTA DIRECTIVA, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9186 DE COMUNICACION Y DIVULGACION.
5 Unidad Compradora = 001, de Ingreso <= 03/31/, de Ingreso >= 03/01/ DE 10/04/ 8: /03/ OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SOLICITADO 2, DIR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP ARM0N AL SERVICIO DE REPRODUCCION DE UNEPAR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 1687 DE SUBDIRECCION EJECUTIVA PERIODO DEL 16/01/ AL 1/02/ /03/ OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SOLICITADO 3, DIR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MXM0N A CARGO DEL AREA DE REPRODUCCION PERIODO DEL 16/01/ AL 1/02/, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9046 DE SERVICIOS GENERALES /03/ LOPEZ MIGUEL ANGEL DE JESUS APROBADO 3, ,96.00 DIR ENCUADERNADO Y EMPASTADO DE TOMOS DE EJECUCIONES PRESUPUESTARIA DE ENERO A MARZO 2010, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9216 DE EJECUCION PRESUPUESTARIA /03/ ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO APROBADO 6, , DIR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE LABORATORIO DE AGUA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA /03/ DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO APROBADO 2, , DIR MANTENIMIENTO A EQUIPO DE LABORATORIO DE AGUA, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA total por Unidad Compradora 749, , total por Institucion 749, ,037.62
Listado General de Ordenes de Compra
Unidad Compradora = 001, Número de Orden >= 273, Número de Orden
Listado General de Ordenes de Compra
Listado General de Ordenes de Compra FECHA : 01/10/2014 Unidad Compradora = 0001, Fecha de Ingreso >= 09/01/2014, Fecha de Ingreso
Listado General de Ordenes de Compra FECHA :
Listado General de Ordenes de Compra FECHA : 04/06/2014 Unidad Compradora = 0001, Fecha de Ingreso >= 05/01/2014, Fecha de Ingreso
REPORTE DE COMPRAS DIRECTAS
REPORTE DE COMPRAS DIRECTAS Ejercicio: 2017 MES: MARZO Entidad: 1120-0057-000 FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- Unidad Compradora: - UNIDAD DE COMPRAS OC No. Fecha Nit Nombre del Proveedor Monto 80 02/03/2017
SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA
PAGINA : 1 de 6 Ley de cceso l informción - Art 10 Numerl 11 INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES Csos de Excepción Según Leyes de Contrtciones del Estdo 13 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LAS
PROGRAMACION ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAAC) Listado de Procesos Por Fuentes de Financiamiento y Formas de Contratación
PROGRAMACION ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAAC) Listado de Procesos Por Fuentes de Financiamiento y Formas de Contratación Institución : Alcaldía Municipal de Ilopango Ejercicio : 2018 Nombre
NAVEGA.COM S.A. Y COMMET S.A. TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. Informes en red S.A. Q371, /01/16 AL 31/12/16 30/09/2015
EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA REPORTE DE CONTRATOS FORMALIZADOS AL 31/10/2016 No. TIPO DE CONTRAT ACIÓN 1 DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO NOG NOMBRE DEL PROVEEDOR MONTO PLAZO DE CONTRATO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO ESTADO DE DURANGO
Rep: rptestadoanaliticopresupuesto Ampliaciones / $11,509.37 1110 Dietas $12,340,530.42 $12,340,530.42 1111 Dietas Regidores $12,340,530.42 $12,340,530.42 $11,509.37 1130 Sueldos base al personal permanente
Instituto de Fomento Municipal (INFOM)
11200054 Instituto de Fomento Municipal (INFOM) Instituto de Fomento Municipal (Infom) - 11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) El Instituto de Fomento Municipal tiene como mandato proporcionar
NOMBRE DEL PROVEEDOR NAVEGA.COM S.A. Y COMMET S.A. TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.
EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA REPORTE DE CONTRATOS FORMALIZADOS AL 29/02/2016 TIPO DE CONTRAT ACIÓN DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO NOG NOMBRE DEL PROVEEDOR MONTO PLAZO DE CONTRATO FECHA
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA COMPRAS DIRECTAS 2,016
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA COMPRAS DIRECTAS 2,016 Cantidad Actual de Compras Planificadas: 47 Monto Estimado Total: 3,867,500.00 No. Unidad Compradora Descripción
PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO EJERCICIO FISCAL 2014
DE EGRESOS DETALLE POR Y PARTIDA 1 SALA DE REGIDORES 18,103,069 111 DIETAS 12,351,500 113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,295,760 131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 50,700 132 PRIMAS
MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL ,869, DIETAS $
MUNICIPIO DE SOMBRERETE 1000 SERVICIOS PERSONALES 71,309,100.00 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 41,869,800.00 1111 DIETAS 3,864,000.00 1131 SUELDOS BASE. 38,005,800.00 1300 REMUNERACIONES
MEMORIA DE LABORES ABRIL 2016 INFOM HUEHUETENANGO:
MEMORIA DE LABORES ABRIL INFOM HUEHUETENANGO: El Instituto de Fomento Municipal -INFOM- en Huehuetenango, tiene sus oficinas en Colonia El Bosque zona y está al servicio de las municipalidades del departamento,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 x ORIGEN DEL RECURSO
GLOBAL PROYECTO CAPÍTULO 1000 Servicios Personales 19,936,708 19,936,708 4,014,040 43,887,456 18,227,173 15,964,086 2,019,748 36,211,007 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 10,208,530
UNIVERSIDA TECNOLOGICA DE NUEVO LAREDO REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4 NIVEL)
SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Sueldos base al personal permanente REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO Honorarios asimilables a salarios 29,262,488
Listado General de Ordenes de Compra
Listado General de Ordenes de Compra FECHA : 02/03/2015 Unidad Compradora = 0001, Fecha de Ingreso >= 02/01/2015, Fecha de Ingreso
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA)
1000 SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 1100 PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 76,816,980.27 16,030,643.90 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 1200 TRANSITORIO
SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO
PAGINA : 1 de 6 FECHA : 05/06/ Ley de cceso l informción - Art 10 Numerl 11 Compr 193 PAGO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BIEN INMUEBLE, UBICADO EN CARRETERA A MATAQUESCUINTLA KM. 26.5 SAN JOSÉ PINULA-00
PRESUPUESTO DE EGRESOS JUNIO 2017
JUNIO 2017 AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR CAPÍTULO Capítulo 1000 Servicios Personales 2000 Materiales Y Suministros 3000 Servicios Generales 4000 Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones
ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2017 : ENERO-DICIEMBRE 2017 2000 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2000 2112 Papelería 2000 2121 Materiales y útiles de impresión
MUNICIPIO DE TEPEAPULCO CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PERSONALES $69,138,372.85 $4,693,975.04 $4,917,744.86 $5,002,540.45 $4,998,740.00 $4,757,975.09 $5,133,754.57 $4,738,975.04 $5,020,390.00 $4,865,590.45 $4,927,744.86 $4,826,389.25 $15,216,911.46
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
S DIRECTAS UARIO 03/05/2018 Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 08/03/2018 al 07/04/2018 al servicio de la Dirección 1 Q 7,429.11 Q 7,429.11 EMPRESA ELÉCTRICA GUATEMALA
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012 (Hoja 1 de 6 )
(Hoja 1 de 6 ) INGRESOS INGRESOS DE GESTIÓN IMPUESTOS IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $ 8,529,630.08 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 33,886,651.19 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA)
1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 76,816,980.27 32,468,671.46 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
Retribuciones por servicios de carácter social 1, , ,629.41
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) Del 1 de Enero al 31 de de 2015 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) EGRESOS CONCEPTO APROBADO AMPLICACIONES
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO)
1000 SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 1100 PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 117,722,557.31 117,722,557.31 25,777,020.58 91,945,536.73 25,775,011.87 2,008.71
