RICARDO REYES TAVARA. Avance de los Cambios de la Norma ISO 9001:2015 Apuntes de clase : Fuente LRQA



Documentos relacionados
ISO 9001:2015 Cuestionario de autoevaluación

ISO 9001:2015 Estado de la Revisión

COMITÉ TECNICO DE NORMALIZACION DE GESTION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

ISO 9001:2015 Comprender los cambios clave. Lorri Hunt

ARQUITECTURA TÉCNICA ASIGNATURA: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN II CURSO: APUNTES TEMA 1: CONTROL DE CALIDAD

LISTA DE CHEQUEO NORMA NTC ISO 9001:2000 No. REQUISITOS EXISTE ESTADO OBSERVACIONES D: Documentado I: Implementado M: Mejorar SI NO D I M

MODELOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ORIENTADOS A LA CERTIFICACIÓN

LA AUTOEVALUACIÓN EN UNA ESCUELA CATÓLICA DE CALIDAD

Traducción del. Our ref:

0. Introducción Antecedentes

Orientación acerca de los requisitos de documentación de la Norma ISO 9001:2000

GUIA SOBRE LOS REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION DE ISO 9000:2000

ISO 14001:2015 ISO 14001:2004 GUÍA. 0. Introducción 0. Introducción

cumple y hay evidencias objetivas

Operación 8 Claves para la ISO

PORTADA. Normas ISO Normas ISO

MODIFICACIONES de ISO 9001:2000 a ISO 9001:2008

Norma ISO 14001: 2004

Norma ISO 14001: 2015

Actualización de la Norma ISO 9001:2008

ISO 9000 ISO 9001 (2015) ISO 9001 (2015) Requisitos para los Sistemas de Gestión de la Calidad

Principales Cambios de la ISO 9001:2015

CALIDAD Los 7 conceptos básicos de la nueva ISO 9001:2015. Los 7 Conceptos Básicos de la Nueva ISO 9001:2015

Sistemas de gestión de la calidad Requisitos

M ucho se ha especulado en relación a los

ISO 9001:2015 vs. ISO 9001:2008

AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y ENSAYOS PARA LA EMISIÓN DE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD LISTA DE VERIFICACIÓN

1er Jornada Regional de Seguridad y Salud Laboral - Campana. De OHSAS a ISO La futura norma ISO 45001

Evaluación. del desempeño

1.1. Sistema de Gestión de la Calidad

Jornada informativa Nueva ISO 9001:2008

Septiembre Novedades en la norma ISO 9001:2015

Pasando de ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015

Transición a la versión 2015 de la NORMA ISO Posibles Cambios

Inducción a ISO 9001:2008

DIS 14001: Cambios en la nueva ISO 14001

TALLER: ISO Ocean. Alejandro Tonatiuh López Vergara Geog. Miriam Ruiz Velasco

ISO 9001:2008 Resumen de Cambios

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS

//

Términos definiciones

Tema 3. Gestión de la calidad. cómo se gestiona una organización con CALIDAD?

Check list. Auditoría interna ISO 9001

CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNAS DE CALIDAD

Taller de transición de la norma ISO/IEC 27001:2005 a la ISO/IEC 27001:2013

Nueva ISO 9001 Una norma que se adapta a su tiempo

ISO 9001 TRANSICIÓN A LA NUEVA VERSIÓN Autores: Ing. Roberto Lemo Ing. Hugo González Directores de Calidad & Gestión

ÁREA DE CALIDAD Página 1 de 28 MODELOS DE GESTIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD: ISO 9001:2008

Sin cambios significativos.

MANUAL DE CALIDAD ISO 9001:2008

El diagnóstico se realizó en el mes de octubre del año 2002 y se elaboró evaluando la

Nuevas Normas ISO. Buenos Aires, 6 de Octubre 2015

Norma Internacional ISO 9001:2000

LINEAMIENTOS PARA AUDITORÍAS INTERNAS Y LAS AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD

Directrices para la auto- evaluación A.l Introducción

MANEJO DE QUEJAS Y RECLAMOS

Hoja Informativa ISO 9001 Comprendiendo los cambios

Seminario en Calidad 2014 Material de Consulta

Sistemas de Gestión n de la Calidad - Requisitos UNE - EN ISO 9001:2008

Problemática Ambiental

Norma ISO9000 y Material de Orientación Regional CAR/SAM para Programas de Garantía de Calidad en Servicios de Tránsito Aéreo

Sistemas de Gestión de Calidad. Control documental

Principales Cambios de la Norma ISO 9001 Versión 2015 GUSTAVO CANO

QUE PASA CON LOS CERTIFICADOS VIGENTES EN ISO 9001:2000 AL MOMENTO DE QUE ENTRE LA VERSIÓN 2008?

Rosa Marina AGÜERA SAURA Delegación AENOR en la Región de Murcia. Nuevas ISO 9001 e ISO 14001

Programa de Formación de Auditores

NORMA ISO Estos cinco apartados no siempre están definidos ni son claros en una empresa.

Master en Gestion de la Calidad

Sanidad e Higiene Industrial. Docente: Msc. Abel Rosado Ruiz-Apodaca

Ejemplo Manual de la Calidad

ACTUALIZACIÓN ISO Versión P01-V2

NORMA ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad - ÍNDICE. 1 Objeto y campo de aplicación Generalidades Aplicación.

ENFOQUE ISO 9000:2000

Orientación acerca del enfoque basado en procesos para los sistemas de gestión de la calidad

Norma Internacional ISO 9001:2008: Sistemas de Gestión de la Calidad- Requisitos. 4. Sistema de Gestión de la Calidad

NO CONFORMIDADES FRECUENTES EN AUDITORIAS ISO 9001

Gestión del Servicio de Tecnología de la información

Curso TURGALICIA SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OHSAS 18001:2.007

Master en Gestion de la Calidad

Acciones Correctivas y Preventivas. Universidad Autónoma del Estado de México

Documento técnico ISO 9001

8. Sistema de Gestión de la Salud y la Seguridad en el Trabajo OHSAS 18001:2007

NORMA TÉCNICA NTC- ISO COLOMBIANA 9001

ISO-LOPD - Integración LOPD en Sistemas de Gestión

Norma ISO 9001: Sistema de Gestión de la Calidad

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. DIRECCIÓN CONTROL INTERNO PROYECTO NORMALIZACIÓN ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO

SIG ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

DOCUMENTO DE APOYO PARA EL ANÁLISIS DE NORMA ISO /FDIS «Risk management- Principles and guidelines «

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

Presentación Transición a ISO 9001: 2000

Norma ISO Francisco D Angelo Douglas García Claudia Herrera Luis Laviosa

PROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA

Comprimido ARCHIformativo ISO 30300

Una ventana a los cambios de la norma ISO/IEC 17025

VISIÓN GENERAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y PREVENCIÓN

Introducción a los Sistemas de Gestión

Transcripción:

RICARDO REYES TAVARA Avance de los Cambios de la Norma ISO 9001:2015 Apuntes de clase : Fuente LRQA

Contenido Proceso de Elaboración Norma ISO 10 Clausulas de las Normas ISO Requisitos de la Norma ISO 9001:2015

PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA NORMA ISO DIS DRAF INTERNATIONAL STANDARD BORRADOR DE LA NORMA INTERNACIONAL FDIS FINAL DRAFT INTERNATIONAL STANDARD BORRADOR FINAL DE LA NORMA INTERNACIONAL ISO 9001:2015

10 Clausulas de las Normas ISO de Gestion 1.-ALCANCE 2.-REFERENCIAS NORMATIVAS 3.-TÉRMINOS Y DEFINICIONES 4.-CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 5.-LIDERAZGO 6.-PLANIFICACIÓN 7.-APOYO 8.-OPERACIÓN 9.-EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 10.-MEJORA

DIFERENCIAS DE TERMINOLOGÍA EN ISO 9001:2008 EN ISO 9001:2015 COMENTARIOS PRODUCTOS EXCLUSIONES DOCUMENTOS Y REGISTROS AMBIENTE DE TRABAJO COMPRAS PROVEEDOR PRODUCTOS Y SERVICIOS NO SE USA INFORMACIÓN DOCUMENTADA AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE PROVEEDOR EXTERNO SE PRETENDE DIFERENCIAR ENTRE PRODUCTOS Y SERVICIOS SE DEBE REVISAR LA APLICABILIDAD DE LOS REQUISITOS SE REEMPLAZA LA EXPRESIÓN DE PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS Y REGISTROS REQUERIMIENTOS DEL PROCESO EN RELACIÓN AL AMBIENTE PROVISIÓN EXTERNA, MEDIANTE LA COMPRA A UN PROVEEDOR PUEDE HABER PROVEEDORES INTERNOS O EXTERNOS

INFORMACIÓN DOCUMENTADA Los procedimientos documentados y registros han sido reemplazados por la información documentada Cuando la norma anterior hace referencia a procedimientos documentados, la actual menciona como mantener la información documentada. Cuando la norma anterior hace referencia a registros, ahora se expresa como conservar información documentada.

ENFOQUE BASADO EN EL RIESGO En la nueva versión de la norma se requiere que la organización entienda en su contexto y determine los riesgos y oportunidades que necesitan tratarse El concepto de acción preventiva se expresa mediante un enfoque basado en riegos para formular requisitos del SGC Aunque los riesgos y oportunidades tienen que determinarse y tratarse, no hay ningún requisito para la gestión formal de riesgos ni un proceso documentado de la gestión del riesgo.

DEFINICIÓN DE RIESGO (ISO 9001:2015) Nota 1: Un efecto es una desviación de lo esperado, ya sea positivo o negativo. Nota 2: La incertidumbre es el estado, incluso parcial, de una deficiencia de información relacionado a la comprensión o conocimiento de un evento, sus consecuencias o su probabilidad. Nota 3: Con frecuencia el riesgo es caracterizado en relación a eventos potenciales y a consecuencias potenciales o la combinación de ambos. Nota 4: Con frecuencia el riesgo se expresa en términos de una combinación de las consecuencias de un evento y la probabilidad que ocurra. Nota 5: El término riesgo algunas veces se utiliza sólo cuando existe una posibilidad de consecuencias negativas.

FUENTES DE RIESGO (ISO 31000) Competencia Socio Culturales Personal Liderazgo Estrategi a Proceso Producto Servicio Tecnología Suministro Datos / Informaci ón Desempe ño del negocio Económico Legales Política Ambientales Comunidad

MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS PROCESO: ACTIVIDAD RIESGO Calidad IMPACTO (1-10) - Severidad Tiempo Financiero Operacion al SUBTOT AL (Impacto ) PROBABILIDA D (1 a 100%) RESULTAD O (IMPACTO * PROB.) A. Relevo de Turno A1 No realizar intercambio de informacion con el relevo de un hecho importante 7 7 7 8 29 0.5 14.5 B. Verificar operatividad de equipos B1 Reporte meteorológico incompleto 8 8 8 9 33 0.3 9.9 C1 No trasmitir info MET por equipo AMHS establecido 5 7 4 8 24 0.1 2.4 C2 Estimación defectuosa de visibilidad y nubosidad 9 7 9 9 34 0.3 10.2 C. Realizar la observación meteorológica C3 Equipos no calibrados 9 3 9 9 30 0.4 12 C4 personal con capacitacion defectuosa 7 3 7 8 25 0.3 7.5 C5 Personal sin perfil para el puesto 7 4 7 8 26 0.4 10.4

VALORACIÓN (del mayor al menor) RIESGO RESULTADO NIVEL 1 No realizar intercambio de informacion con el relevo de un hecho importante 14.5 2 3 4 5 6 No se esta atento a los cambios 13.6 Equipos no calibrados 12 Personal sin perfil para el puesto 10.4 Estimación defectuosa de visibilidad y nubosidad 10.2 Reporte meteorologico incompleto 9.9 ALTO 7 Difundir informe MET con error/no se recibe informe MET en CCAM 8.4 8 9 No se cuente con energia electrica 7.8 personal con capacitacion defectuosa 7.5 MODERADO 10 No trasmitir info MET por equipo AMHS establecido 2.4 BAJO

PROPUESTA SE MITIGACION DE LOS RIESGOS 1 Concientizacion y acciones de compromiso al personal para el relevo adecuado 2 Capacitacion en brechas y concientizacion al personal para estar atento a los cambios 3 Seguimiento documentado al programa de calibracion y mantto de equipos 4 Planificar mejoras en el programa de selección del personal 5 Capacitacion en estimacion de nubosidad y visibilidad y mejorar equipamiento 6 Seguimiento al programa de mantenimiento de equipos y sistema MET 7 Entrenamiento en los temas de errores detectados

ISO 9001:2015 4. Contexto de la Organización 4.4 El sistema de gestión de la calidad y sus procesos determinar: los elementos de entrada y salida de los procesos Su secuencia e interacción Los recursos necesarios La asignación de responsabilidades y autoridad Los riesgos a la conformidad de los Productos y Servicios y la satisfacción del cliente si se entregan salidas no deseadas o si es ineficaz la interacción de procesos Los métodos para seguimiento y medición Oportunidades de mejora de los procesos y del SGC

ISO 9001:2015 5. LIDERAZGO 5.1 Liderazgo y compromiso: 5.1.1 Liderazgo y compromiso para el SGC 5.1.2 Enfoque al cliente a) Determinar si se cumplen los requisitos del cliente.. b) Determinar si se tratan los riesgos y oportunidades que puedan afectar la conformidad c) Se mantiene la atención para aumentar la satisfacción del cliente 5.2 Política de Calidad 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

Requisitos de ISO 9001:2015 No hay cambio de fondo en el papel de la Alta Dirección, vale la pena notar: El requisito de promover el enfoque al proceso Las políticas y los objetivos enlazados a la estrategia corporativa El requisito de asegurar que se atienden los riesgos. Tiene responsabilidad de la eficacia del sistema de gestión de la calidad Ya no se menciona explícitamente un Representante de la Dirección, porque la responsabilidad es de todos lo jefes.

6 Planificación del SGC 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades, Determinar los riesgos y oportunidades a fin de: a) Asegurar que el SGC pueda lograr los resultados. b) Prevenir o reducir los efectos indeseados c) Lograr la mejora continua y acciones para tratar estos riesgos y oportunidades 6.2 Objetivos de Calidad y planificación para lograrlos 6.3 Planificación de los cambios: Planificar, disponibilidad de recursos y asignación o reasignación de responsabilidades y autoridad

7 SOPORTE 7.1 Recursos : Personas, infraestructura, medio ambiente, Recursos de seguimiento y medición (calibración de instrumentos); Conocimientos organizativos(propiedad intelectual, lecciones aprendidas: fracasos o éxitos. 7.2 Competencia: Asegurar la competencia del personal basado en la educación, formación y experiencia adecuadas. 7.3 Toma de conciencia de : La Política de la calidad, los Objetivos, contribución a la eficacia del SGC e implicancias de no cumplir con los requisitos del SGC. 7.4 Comunicación 7.5 Información documentada: Control de Documentos y Control de los registros.

8 OPERACIÓN 8.5 Producción y prestación del servicio Control de la producción y de la prestación del servicio Identificación y trazabilidad Propiedad perteneciente a los cliente y proveedores externos. Preservación de los elementos de salida del proceso Actividades posterior a la entrega (riesgos asociados con los productos y servicios, retroalimentación del cliente y requisitos legales y reglamentarios) Control de cambios.

8 OPERACIÓN 8.7 Control de los elementos de salida del proceso, los productos y los servicios no conformes Asegurar que los elementos de salida del proceso, los productos o servicios que no sean conformes con los requisitos se identifican y se controlan para prevenir el uso entrega no intencional Se aplica también a producto o servicios no conformes detectados después de la entrega de los productos o durante la provisión del servicio.

9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación, entre otros Evaluar el desempeño de los proveedores externos, demostrar que lo planificado se ha implementado en forma exitosa 9.2 Auditoría interna 9.3 Revisión por al dirección, debe considerarse: Estados de acciones de revisiones de la dirección previas. Los cambios en los problemas externos e internos La información sobre el desempeño de la calidad: entre otros.., aspectos relativos a proveedores externos y otras partes interesadas, adecuación a los recursos La eficacia de las acciones para tratar los riesgos y oportunidades

10 MEJORA 10.2 No conformidad y Acción Correctiva, cuando se identifique una no conformidad, la organización debe: Reaccionar ante la no conformidad, tomando acciones para controlarla y corregirla; hacer frente a las consecuencias. Evaluar la necesidad de tomar acciones para eliminar las causas de la NC, determinar si existen no conformidades similares o que potencialmente podría ocurrir. Implementar cualquier acción necesaria Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas Si es necesario hacer cambios en el SGC.

RESUMEN RECORDAR El sistema de gestión de la calidad de la organización, tiene que estar diseñando para ofrecer beneficios tangibles a su organización, no para facilitar el trabajo del auditor. El tener un sistema de gestión de la calidad es para realizar medidas para controlar el riesgo para el éxito de la organización.

GRACIAS